CGE2015-Volume 2
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE CONTA GERAL DO ESTADO ANO 2015 VOLUME II Maputo, Maio de 2016 DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO POR PROJECTOS CENTRAL Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 01A000141 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 273.358,94 273.349,95 100,00 % -- -- -- 273.358,94 273.349,95 100,00 % GPM05-00-PRR-20150002 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO MUSEU DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % MAS08-01-PRR-19990017 APOIO A POPULACAO DESFAVORECIDA 11.913,42 11.908,60 99,96 % -- -- -- 11.913,42 11.908,60 99,96 % PRR01-00-PRR-20060019 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 241.445,52 241.441,35 100,00 % -- -- -- 241.445,52 241.441,35 100,00 % CASA MILITAR 290.534,01 290.534,01 100,00 % -- -- -- 290.534,01 290.534,01 100,00 % EGE02-02-EGE-20080002 Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos do Estado 241.034,05 241.034,05 100,00 % -- -- -- 241.034,05 241.034,05 100,00 % PRR01-00-PRR-20060054 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS 4.500,00 4.500,00 100,00 % -- -- -- 4.500,00 4.500,00 100,00 % PRR01-00-PRR-20070009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACOES E DA TECNICA OPERATIVA 4.500,00 4.500,00 100,00 % -- -- -- 4.500,00 4.500,00 100,00 % PRR01-00-PRR-20100003 CONSTRUCAO DO MURO DE VEDACAO DO QUARTEL DE MAGOANINE 11.700,00 11.700,00 100,00 % -- -- -- 11.700,00 11.700,00 100,00 % PRR01-00-PRR-20120003 CONSTRUCAO DE DUAS CASERNAS 18.000,00 18.000,00 100,00 % -- -- -- 18.000,00 18.000,00 100,00 % PRR01-00-PRR-20140001 CONSTRUCAO DE CANIS NO REGIMENTO DE PROTECCAO 3.149,96 3.149,96 100,00 % -- -- -- 3.149,96 3.149,96 100,00 % PRR01-00-PRR-20150001 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DE ADMINISTRACAO NO REGIMENTO DE PROTECCAO 7.650,00 7.650,00 100,00 % -- -- -- 7.650,00 7.650,00 100,00 % 13.316,22 11.625,61 87,30 % -- -- -- 13.316,22 11.625,61 87,30 % GPM01-00-GPM-1998- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 0028 7.260,00 6.437,77 88,67 % -- -- -- 7.260,00 6.437,77 88,67 % GPM01-00-GPM-1999- REABILITACAO DAS INSTALACOES DO GABINETE DO 0015 PM 6.056,22 5.187,84 85,66 % -- -- -- 6.056,22 5.187,84 85,66 % 5.459,45 5.431,45 99,49 % 912.190,12 0,00 0,00 % 906.730,66 5.431,45 -0,60 % GPM02-02-GPM-2012- TRANSFERENCIA DO CTP SOFALA PARA NOVAS 0009 INSTALACOES 1.935,00 1.935,00 100,00 % -- -- -- 1.935,00 1.935,00 100,00 % GPM02-02-GPM-2014- AQUISICACAO DO EQUIPAMENTO DDE ESTUDIO 0001 RADIO MOCAMBIQUE 1.797,58 1.797,58 100,00 % -- -- -- 1.797,58 1.797,58 100,00 % -- -- -- 9.000,00 0,00 0,00 % 9.000,00 0,00 0,00 % 01A000741 02A000141 02A000541 GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO GABINETE DE INFORMACAO GPM02-02-GPM-2015- AQUISICAO DE EMISSORES PARA O CANAL 2 DA TVM 0008 1 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 921.190,12 0,00 0,00 % 921.190,12 0,00 0,00 % 540,00 512,00 94,81 % -- -- -- 540,00 512,00 94,81 % 1.186,87 1.186,87 100,00 % -- -- -- 1.186,87 1.186,87 100,00 % 4.231,80 4.231,80 100,00 % -- -- -- 4.231,80 4.231,80 100,00 % 4.231,80 4.231,80 100,00 % -- -- -- 4.231,80 4.231,80 100,00 % 11.511,53 11.511,53 100,00 % -- -- -- 11.511,53 11.511,53 100,00 % 11.511,53 11.511,53 100,00 % -- -- -- 11.511,53 11.511,53 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.913,62 3.913,62 100,00 % -- -- -- 3.913,62 3.913,62 100,00 % 1.798,28 1.798,28 100,00 % -- -- -- 1.798,28 1.798,28 100,00 % 836,22 836,22 100,00 % -- -- -- 836,22 836,22 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- GPM06-00-GPM-2015- DINAMIZACAO DA COLABORACAO 0013 298,42 298,42 100,00 % -- -- -- 298,42 298,42 100,00 % GPM06-00-GPM-2015- AQUSICAO DE EQUIPAMENTO 0014 980,70 980,70 100,00 % -- -- -- 980,70 980,70 100,00 % 21.407,21 21.407,21 100,00 % -- -- -- 21.407,21 21.407,21 100,00 % GPM01-00-GPM-2013- APETRECHAMENTO DO GADE EM EQUIPAMENTO E 0001 MOBILIARIO DE ESCRITORIO 19.648,72 19.648,72 100,00 % -- -- -- 19.648,72 19.648,72 100,00 % GPM01-00-GPM-2013- AMPLIACAO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE 0006 VIATURAS NO GABINETE DO ANTIGO PRESIDENTE 350,00 350,00 100,00 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % GPM01-00-GPM-2015- PINTURA DO MURO DE VEDACAO AO GABINETE DO 0001 ANTIGO PRESIDENTE DA REPUBLICA 858,49 858,49 100,00 % -- -- -- 858,49 858,49 100,00 % GPM02-02-GPM-2015- INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO 0010 NOVO CTC GPM02-03-GPM-2012- FORMACAO DE FORMADORES EM GESTAO DAS 0001 POLITICAS SECTORIAIS DIO GOVERNO GPM02-03-GPM-2013- MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 0015 02A000641 ESCOLA DE JORNALISMO GPM02-04-GPM-2015- REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA ESCOLA DE 0015 JORNALISMO 02A000741 BUREAU DE INFORMACAO PUBLICA GPM01-00-GPM-2011- APETRECHAMENTO BUREU DE INFORMACAO 0004 02A000841 AGENCIA DE INFORMACAO DE MOCAMBIQUE GPM02-01-GPM-2015- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E REABILITACAO DO 0016 EDIFICIO 02A001141 GABINETE CENTRAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA GPM06-00-GPM-2013- CONCEPCCAO E ANALISE DO MATERIAL DE 0003 EDUCACAO PUBLICA GPM06-00-GPM-2013- CAPACITACAO DE TECNICOS DE PREVENCAO E 0004 COMBATE A DROGA GPM06-00-GPM-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DO GCPCD 0005 02A001341 GABINETE DE ASSITENCIA AOS ANTIGOS PRESIDENTES DA REPUBLICA E ATENDIMENTO AOS DIRIGENTES SUPERIORES DO ESTADO 2 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição GPM01-00-GPM-2015- REABILITACAO DA RESIDẽNCIA DO ANTIGO 0002 PRESIDENTE DA REPUBLICA 02A001441 INSTITUTO DE COMUNICACCAO SOCIAL GPM02-02-GPM-2008- COSOLIDACAO DAS RADIOS E TELEVISOES 0011 COMUNITARIAS DO ICS GPM02-02-GPM-2011- CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA AOS 0002 EQUIPAMENTO DO ICS GPM02-02-GPM-2011- INSTALACAO DA RADIO E TELEVISAO NACIONAL 0003 EDUCATIVA DO ICS 02A001541 CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIVSIDA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 550,00 550,00 100,00 % -- -- -- 550,00 550,00 100,00 % 9.720,00 9.720,00 100,00 % -- -- -- 9.720,00 9.720,00 100,00 % 6.750,00 6.750,00 100,00 % -- -- -- 6.750,00 6.750,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % 2.070,00 2.070,00 100,00 % -- -- -- 2.070,00 2.070,00 100,00 % 83.754,84 83.731,49 99,97 % 3.463,66 3.117,15 90,00 % 87.218,50 86.848,65 99,58 % MEC08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZACOES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC08-01-GPM-20150009 DESPESAS DE INVESTIMENTO PARA PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SAU02-05-SAU-20100031 Programa de Apoio ao Sector de Saúde e ao Combate ao HIV/SIDA -- -- -- 3.463,66 3.117,15 90,00 % 3.463,66 3.117,15 90,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 49,29 49,29 100,00 % -- -- -- 49,29 49,29 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 83.705,56 83.682,21 99,97 % -- -- -- 83.705,56 83.682,21 99,97 % COMISSAO NACIONAL PARA UNESCO 2.509,97 2.509,97 100,00 % -- -- -- 2.509,97 2.509,97 100,00 % GPM01-00-GPM-2015- EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR 0004 667,99 667,99 100,00 % -- -- -- 667,99 667,99 100,00 % GPM01-00-GPM-2015- AQUISICAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO E 0011 MOBILIARIO 259,04 259,04 100,00 % -- -- -- 259,04 259,04 100,00 % GPM01-00-GPM-2015- ALFABETIZACAO DE ADULTOS 0012 316,48 316,48 100,00 % -- -- -- 316,48 316,48 100,00 % 14,55 14,55 100,00 % -- -- -- 14,55 14,55 100,00 % 02A001641 GPM01-00-MEC-20150004 PROMOÇÃO DE CIENCIAS COM INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO GPM01-00-MEC-20150011 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 303,62 303,62 100,00 % -- -- -- 303,62 303,62 100,00 % MCT04-00-GPM-20150006 IMPLEMENTACAO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO 290,06 290,06 100,00 % -- -- -- 290,06 290,06 100,00 % MEC02-00-GPM-20150003 PROMOCAO DAS INDUSTRIAS CULTURAIS CRIATIVAS E DIALOGO INTERCULTURAL 198,10 198,10 100,00 % -- -- -- 198,10 198,10 100,00 % MEC03-00-GPM-20150005 IMPLEMTACAO DAS CONVENCOES DA UNESCO EM MOCAMBIQUE 460,13 460,13 100,00 % -- -- -- 460,13 460,13 100,00 % 3 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 05A000141 ASSEMBLEIA DA REPUBLICA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 99.658,83 99.658,83 100,00 % 48.268,86 16.817,35 34,84 % 147.927,68 116.476,18 78,74 % ARP01-00-ARP-20020008 APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DA AR 9.993,48 9.993,48 100,00 % -- -- -- 9.993,48 9.993,48 100,00 % ARP01-00-ARP-20020009 MANUTENCAO DO EDIFICIO PRINCIPAL DA AR 16.883,30 16.883,30 100,00 % -- -- -- 16.883,30 16.883,30 100,00 % ARP01-00-ARP-20110001 REABILITACAO E APRETRACHAMENTO DAS RESIDENCIAS PROTOCOLARES 9.070,65 9.070,65 100,00 % -- -- -- 9.070,65 9.070,65 100,00 % ARP01-00-ARP-20120004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 9.893,25 9.893,25 100,00 % -- -- -- 9.893,25 9.893,25 100,00 % ARP01-00-ARP-20120005 FASE III DA CONSTRUCAO DA CIDADELA PARLAMENTAR 9.961,62 9.961,62 100,00 % -- -- -- 9.961,62 9.961,62 100,00 % ARP01-00-ARP-20140002 APETRECHAMENTO DAS DELEGACOES PROVINCIAIS 5.407,69 5.407,69 100,00 % -- -- -- 5.407,69 5.407,69 100,00 % ARP01-00-ARP-20140004 APOIO AO ESTADO DE DIREITO EM MOÇAMBIQUE - AR -- -- -- 48.268,86 16.817,35 34,84 % 48.268,86 16.817,35 34,84 % ARP01-00-ARP-20150001 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA AR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ARP01-00-ARP-20150002 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 34.698,85 34.698,85 100,00 % -- -- -- 34.698,85 34.698,85 100,00 % ARP01-00-ARP-20150003 CONSTRUCAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO SGAR DE NIASSA 3.750,00 3.750,00 100,00 % -- -- -- 3.750,00 3.750,00 100,00 % CONSELHO CONSTITUCIONAL 18.087,41 17.692,28 97,82 % -- -- -- 18.087,41 17.692,28 97,82 % APETRECHAMMENTO DAD INSTALACOES DO CONSELHO CONSTITUCIONAL 18.087,41 17.692,28 97,82 % -- -- -- 18.087,41 17.692,28 97,82 % TRIBUNAL SUPREMO 80.361,78 80.358,14 100,00 % 75.261,07 6.712,16 8,92 % 155.622,85 87.070,30 55,95 % 1.072,81 1.072,81 100,00 % -- -- -- 1.072,81 1.072,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.270,60 1.777,33 24,44 % 7.270,60 1.777,33 24,44 % 06A000141 CCT01-00-CCT-20120001 07A000141 CSM01-00-TSP-20130005 AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS DE DIREITO PARA APETRECHAMENTO DA BIBLIOTECA DO TRIBUNAL SUPREMO CSM01-00-TSP-20140004 AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CSM01-00-TSP-20140008 REFORÇO DA CAPACIDADE DE GESTÃO, PROGRAMAÇÃO E MONITORIA CSM01-00-TSP-20150001 REALIZACAO DO CONSELHO JUDICIAL 5.800,00 5.800,00 100,00 % -- -- -- 5.800,00 5.800,00 100,00 % TSP01-00-TSP-20070107 REABILITACAO DE RESIDENCIAS DOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL SUPREMO. 3.128,98 3.128,98 100,00 % -- -- -- 3.128,98 3.128,98 100,00 % 4 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 44.445,04 44.445,04 100,00 % -- -- -- 44.445,04 44.445,04 100,00 % AMPLIACAO DO EDIFICIO "B" DO TRIBUNAL SUPREMO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TSP02-00-TSP-20100001 MANUTENCAO DOS EDIFICIOS "A" E "B" DO TRIBUNAL SUPREMO 874,30 874,30 100,00 % -- -- -- 874,30 874,30 100,00 % TSP02-00-TSP-20100002 APETRECHAMENTO DO EDIFICIO "B" DO TRIBUNAL SUPREMO 1.890,00 1.890,00 100,00 % -- -- -- 1.890,00 1.890,00 100,00 % TSP02-00-TSP-20120005 MANUTENCAO E REPARACAO DE DIVERSO TIPO DE EQUIPAMENTO INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANCA DO TRIBUNAL SUPREMO. 6.137,05 6.133,41 99,94 % -- -- -- 6.137,05 6.133,41 99,94 % TSP02-00-TSP-20120007 APETRECHAMENTO DAS RESIDENCIAS DOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL SUPREMO. 3.600,00 3.600,00 100,00 % -- -- -- 3.600,00 3.600,00 100,00 % TSP02-00-TSP-20130004 AQUISICAO DO EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA O TRIBUNAL SUPREMO 1.448,60 1.448,60 100,00 % -- -- -- 1.448,60 1.448,60 100,00 % TSP02-00-TSP-20140005 APOIO AO ESTADO DE DIREITO E A RESPONSABILIDADE DOS PODERES POLITICOS EM -- -- -- 56.534,28 2.330,14 4,12 % 56.534,28 2.330,14 4,12 % TSP02-00-TSP-20140006 CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO DE MAPUTO 11.965,00 11.965,00 100,00 % -- -- -- 11.965,00 11.965,00 100,00 % TSP02-00-TSP-20150004 HONORARIOS DE PESSOAL TECNICO DE INFORMATICA E DE GESTAO FINANCEIRA -- -- -- 1.642,69 0,00 0,00 % 1.642,69 0,00 0,00 % TSP02-00-TSP-20150005 INSTALACAO DO SIGP E SIGD PUBLICACAO DO P.E AUDITORIAS E PUBLICIDADE AS ACCOES DO -- -- -- 9.813,50 2.604,70 26,54 % 9.813,50 2.604,70 26,54 % CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL 3.599,87 3.599,87 100,00 % -- -- -- 3.599,87 3.599,87 100,00 % A QUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO INFORMATICO CSMJ- INSPECCAO JUIZES DESEMBARGADORES 3.599,87 3.599,87 100,00 % -- -- -- 3.599,87 3.599,87 100,00 % GABINETE DO PROVEDOR DA JUSTICA 7.755,02 7.755,02 100,00 % -- -- -- 7.755,02 7.755,02 100,00 % MDJ02-00-GPJ-20130001 APOIO INSTITUCIONAL 4.955,02 4.955,02 100,00 % -- -- -- 4.955,02 4.955,02 100,00 % MDJ02-00-GPJ-20150001 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ DO GPJ 2.800,00 2.800,00 100,00 % -- -- -- 2.800,00 2.800,00 100,00 % 116.559,37 116.559,37 100,00 % 192.603,53 58.853,30 30,56 % 309.162,90 175.412,67 56,74 % -- -- -- 10.192,78 10.192,57 100,00 % 10.192,78 10.192,57 100,00 % 26.658,98 26.658,98 100,00 % -- -- -- 26.658,98 26.658,98 100,00 % TSP01-00-TSP-20150002 AQUISICAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES PARA DIRIGENTES SUPERIORES DO ESTADO TSP01-00-TSP-20150003 09A000141 CSM01-00-CSM-20130001 10A000141 11A000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MDF03-00-MDF-20140005 GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS PARA RESULTADOS TAD01-00-TAD-19940031 APOIO INSTITUCIONAL AO TRIBUNAL 5 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 58.400,39 58.400,39 100,00 % -- -- -- 58.400,39 58.400,39 100,00 % SUBVENÇÃO EU -- -- -- 72.534,54 20.781,96 28,65 % 72.534,54 20.781,96 28,65 % TAD01-00-TAD-20150001 PLACOR 2015-2018 -- -- -- 109.876,21 27.878,77 25,37 % 109.876,21 27.878,77 25,37 % TAD01-00-TAD-20150002 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE GAZA 31.500,00 31.500,00 100,00 % -- -- -- 31.500,00 31.500,00 100,00 % CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA JUDICIAL ADMINISTRATIVA 12.925,01 12.925,01 100,00 % -- -- -- 12.925,01 12.925,01 100,00 % INSTALACAO DA INSPECCAO JUDICIAL ADMINISTRATIVA 12.925,01 12.925,01 100,00 % -- -- -- 12.925,01 12.925,01 100,00 % PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 55.232,47 55.232,47 100,00 % 123.014,79 32.063,22 26,06 % 178.247,26 87.295,69 48,97 % TAD01-00-TAD-20130001 INSTALACAO DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS PROVINCIAIS TAD01-00-TAD-20140001 11A000341 TAD01-00-TAD-20130002 13A000141 PGR01-00-PGR-20070142 APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS DE 4.663,01 4.663,01 100,00 % -- -- -- 4.663,01 4.663,01 100,00 % PGR01-00-PGR-20070143 REABILITACAO DA RESIDENCIA DOS MAGISTRADOS 4.380,00 4.380,00 100,00 % -- -- -- 4.380,00 4.380,00 100,00 % PGR01-00-PGR-20120002 AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 337,50 337,50 100,00 % -- -- -- 337,50 337,50 100,00 % PGR01-00-PGR-20120005 AQUISICAO DO PT 1.557,78 1.557,78 100,00 % -- -- -- 1.557,78 1.557,78 100,00 % PGR01-00-PGR-20120006 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % PGR01-00-PGR-20140004 APOIO AO ESTADO DE DIREITO E RESPONSABILIDADE DE PODERES PÚBLICOS EM MOÇAMBIQUE -- -- -- 43.154,34 14.274,07 33,08 % 43.154,34 14.274,07 33,08 % PGR01-00-PGR-20140006 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL -- -- -- 20.950,75 13.497,81 64,43 % 20.950,75 13.497,81 64,43 % PGR01-00-PGR-20150010 FORMAÇÃO DE INVESTIGADORES -- -- -- 10.115,82 315,27 3,12 % 10.115,82 315,27 3,12 % PGR01-00-PGR-20150012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO/SERVIDORES DE GRANDE -- -- -- 46.163,92 1.512,03 3,28 % 46.163,92 1.512,03 3,28 % PGR01-00-PGR-20150017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INVESTIGACAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- PGR01-00-PGR-20150018 CRIAÇÃO DE LINHA VERDE DO GCCC 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- PGR01-00-PGR-20150019 MANUTENÇÃO DO EDIFICIO CENTRAL 3.266,85 3.266,85 100,00 % -- -- -- 3.266,85 3.266,85 100,00 % 6 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % PGR01-00-PGR-20150020 AQUISICAO DE RESIDENCIAS 27.900,00 27.900,00 100,00 % -- -- -- 27.900,00 27.900,00 100,00 % PGR01-00-PGR-20150022 RESIDENCIA PROTOCOLAR DA PGR 12.227,33 12.227,33 100,00 % -- -- -- 12.227,33 12.227,33 100,00 % PGR01-00-PGR-20150024 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA PGR -- -- -- 2.629,97 2.464,04 93,69 % 2.629,97 2.464,04 93,69 % 25.695,41 25.695,41 100,00 % 111.510,73 6.391,57 5,73 % 137.206,14 32.086,98 23,39 % 13A000241 GABINETE CENTRAL DE COMBATE A CORRUPCAO GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 31.294,54 0,00 0,00 % 31.294,54 0,00 0,00 % PGR01-00-PGR-20100006 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESRITORIO E CORTINADO 786,40 786,40 100,00 % -- -- -- 786,40 786,40 100,00 % PGR01-00-PGR-20100010 SISTEMA DE SEGURANCA 2.570,00 2.570,00 100,00 % -- -- -- 2.570,00 2.570,00 100,00 % PGR01-00-PGR-20140003 REABILITACAO DE INSTALACOES 566,80 566,80 100,00 % -- -- -- 566,80 566,80 100,00 % PGR01-00-PGR-20140004 APOIO AO ESTADO DE DIREITO E RESPONSABILIDADE DE PODERES PÚBLICOS EM MOÇAMBIQUE -- -- -- 23.409,77 220,00 0,94 % 23.409,77 220,00 0,94 % PGR01-00-PGR-20150001 ESTABELECER E IMPLEMENTAR UM PLANO TRIENAL DE COMUNICACAO DO GCCC -- -- -- 2.214,44 2.105,70 95,09 % 2.214,44 2.105,70 95,09 % PGR01-00-PGR-20150002 FORNECER ASSISTENCIA TECNICA DE LONGO PRAZO AOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACAO ADMINISTRACAO E FINANCAS E DE RECURSOS HUMANOS -- -- -- 12.291,59 1.266,41 10,30 % 12.291,59 1.266,41 10,30 % PGR01-00-PGR-20150003 DESLOCACAO PARA TROCA DE EXPERIENCIA -- -- -- 531,47 282,68 53,19 % 531,47 282,68 53,19 % PGR01-00-PGR-20150004 AQUISICAO DE SCANNERS -- -- -- 2.048,03 0,00 0,00 % 2.048,03 0,00 0,00 % PGR01-00-PGR-20150005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO -- -- -- 1.408,02 0,00 0,00 % 1.408,02 0,00 0,00 % PGR01-00-PGR-20150006 CRIACAO DA LINHA VERDE DO GCCC -- -- -- 2.598,47 22,64 0,87 % 2.598,47 22,64 0,87 % PGR01-00-PGR-20150007 AQUISICAO DE UM SOFTWERE DE GESTAO DOCUMENTAL -- -- -- 1.201,90 0,00 0,00 % 1.201,90 0,00 0,00 % PGR01-00-PGR-20150008 AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA ARQUIVO -- -- -- 6.400,11 0,00 0,00 % 6.400,11 0,00 0,00 % PGR01-00-PGR-20150009 FORMAÇÃO DE AUDITORES -- -- -- 1.318,42 517,20 39,23 % 1.318,42 517,20 39,23 % PGR01-00-PGR- AQUISIÇÃO DE SOFTWERE DE GESTÃO DOCUMENTAL 3.600,00 3.600,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 3.600,00 3.600,00 100,00 % 7 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0011 2.938,79 2.938,79 100,00 % 0,00 0,00 -- 2.938,79 2.938,79 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 15.000,00 15.000,00 100,00 % ESTABELECER E IMPLEMENTAR UM PLANO TRIENAL DE COMUNICAÇÃO DO GCCC -- -- -- 25.169,49 565,79 2,25 % 25.169,49 565,79 2,25 % PGR01-00-PGR-20150016 FORNECER ASSISTENCIA TECNICA DE LONGO PRAZO AOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICAÇÃO -- -- -- 1.431,04 1.217,70 85,09 % 1.431,04 1.217,70 85,09 % PGR01-00-PGR-20150018 CRIAÇÃO DE LINHA VERDE DO GCCC -- -- -- 115,33 115,33 100,00 % 115,33 115,33 100,00 % PGR01-00-PGR-20150019 MANUTENÇÃO DO EDIFICIO CENTRAL -- -- -- 78,12 78,12 100,00 % 78,12 78,12 100,00 % PGR01-00-PGR-20150021 AQUISICAO E MONTAGEM DE AR'CONDICIONDOS PARA RESIDENCIAS 233,42 233,42 100,00 % -- -- -- 233,42 233,42 100,00 % CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO 11.272,11 11.272,11 100,00 % -- -- -- 11.272,11 11.272,11 100,00 % REABILITACAO DA INSTITUICAO 11.272,11 11.272,11 100,00 % -- -- -- 11.272,11 11.272,11 100,00 % 354.940,70 354.940,70 100,00 % -- -- -- 354.940,70 354.940,70 100,00 % 65.133,12 65.133,12 100,00 % -- -- -- 65.133,12 65.133,12 100,00 % MDN01-00-MDN-2007- REABILITACAO DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL 0175 - SEDE 10.980,81 10.980,81 100,00 % -- -- -- 10.980,81 10.980,81 100,00 % MDN01-00-MDN-2008- EQUIPAMEMNTO E MOBILIARIO DE ESCRITORIO 0002 33.136,68 33.136,68 100,00 % -- -- -- 33.136,68 33.136,68 100,00 % MDN01-00-MDN-2010- APETRECHAMENTO DAS CHANCELARIAS MILITARES 0002 4.950,00 4.950,00 100,00 % -- -- -- 4.950,00 4.950,00 100,00 % MDN01-00-MDN-2012- BASE NAVAL DE MACUSE 0004 5.699,69 5.699,69 100,00 % -- -- -- 5.699,69 5.699,69 100,00 % MDN01-00-MDN-2012- QUARTEL DE MOCUBA 0006 2.354,03 2.354,03 100,00 % -- -- -- 2.354,03 2.354,03 100,00 % 22.500,00 22.500,00 100,00 % -- -- -- 22.500,00 22.500,00 100,00 % 160.956,09 160.956,09 100,00 % -- -- -- 160.956,09 160.956,09 100,00 % PGR01-00-PGR-20150013 DESLOCAÇÃO PARA TROCA DE EXPERIENCIA PGR01-00-PGR-20150014 AQUISIÇÃO DE SCANNERS PGR01-00-PGR-20150015 14A000141 CSP01-00-CSP-20130001 15A000141 EGE02-02-EGE-20080002 MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos do Estado MDN01-00-MDN-2013- REPARACAO DE EQUIPAMENTOS 0001 MDN05-00-MDN-2012- AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO 0001 8 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.631,91 1.631,91 100,00 % -- -- -- 1.631,91 1.631,91 100,00 % MDN05-00-MDN-2015- REASSENTAMENTOS DA POPULACAO ABRANGIDAS 0005 PELOS PAIOIS DE VUNDISSA E MALHAMPWENE 13.500,00 13.500,00 100,00 % -- -- -- 13.500,00 13.500,00 100,00 % MDN05-00-MDN-2015- CONSTRUCAO DE CASAS PARA PROFESSORES DA 0006 ESCOLA MILITAR EM MOEDA 3.945,97 3.945,97 100,00 % -- -- -- 3.945,97 3.945,97 100,00 % 30.152,40 30.152,40 100,00 % -- -- -- 30.152,40 30.152,40 100,00 % FORCAS ARMADAS DE DEFESA DE MOCAMBIQUE 2.059.147,59 2.059.147,59 100,00 % -- -- -- 2.059.147,59 2.059.147,59 100,00 % Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos do Estado 1.449.473,68 1.449.473,68 100,00 % -- -- -- 1.449.473,68 1.449.473,68 100,00 % 509.434,27 509.434,27 100,00 % -- -- -- 509.434,27 509.434,27 100,00 % MDN05-00-MDN-2011- REABILITACAO DE CASERNAS E CASA DE BANHO DO 0002 ESTADO MAIOR GENERAL 57.429,88 57.429,88 100,00 % -- -- -- 57.429,88 57.429,88 100,00 % MDN05-00-MDN-2011- REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS 0007 42.809,76 42.809,76 100,00 % -- -- -- 42.809,76 42.809,76 100,00 % 58.649,36 58.649,36 100,00 % -- -- -- 58.649,36 58.649,36 100,00 % 6.136,64 6.136,64 100,00 % -- -- -- 6.136,64 6.136,64 100,00 % 52.512,72 52.512,72 100,00 % -- -- -- 52.512,72 52.512,72 100,00 % 19.777,48 19.777,48 100,00 % -- -- -- 19.777,48 19.777,48 100,00 % 1.786,22 1.786,22 100,00 % -- -- -- 1.786,22 1.786,22 100,00 % MDN01-00-MDN-2015- APETRECHAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DO 0004 HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO 6.220,04 6.220,04 100,00 % -- -- -- 6.220,04 6.220,04 100,00 % MDN05-00-MDN-2015- CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS NO HOSPITAL 0001 MILITAR DE MAPUTO 2.114,74 2.114,74 100,00 % -- -- -- 2.114,74 2.114,74 100,00 % MDN05-00-MDN-2015- REABILITCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO HOSPITAL 0003 MILITAR DE MAPUTO 9.656,49 9.656,49 100,00 % -- -- -- 9.656,49 9.656,49 100,00 % 107.681,44 107.681,44 100,00 % -- -- -- 107.681,44 107.681,44 100,00 % MDN05-00-MDN-2013- CAMPO DE FUTEBOL PARA AS FADM 0003 MDN06-00-MDN-2008- CONSTRUCAO DE NOVOS PAIOIS 0004 15A000341 EGE02-02-EGE-20080002 MDN02-00-MDN-2011- REEQUIPAMENTO OPERACIONAL 0004 15A000441 EGE02-02-EGE-20080002 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS DE DEFESA TENENTE-GENERAL ARMANDO EMILIO GUEBUZA Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos do Estado MDN01-00-MDN-2012- RREABILITACAO DOS EDIFICIOS DO INSTITUTO 0008 SUPERIOR DE ESTUDOS DE DEFESA TENENTEGENERAL ARMANDO EMILIO GEBUZA 15A000541 EGE02-02-EGE-20080002 15A000641 HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos do Estado SERVICO CIVICO DE MOCAMBIQUE 9 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MDN02-00-MDN-2013- CONSTRUCAO REABILITACAO DE INFRA0007 ESTRUTURAS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O SERVICO CIVICO DE 47.251,53 47.251,53 100,00 % -- -- -- 47.251,53 47.251,53 100,00 % MDN02-00-MDN-2015- EQUIPAMENTO PARA PROJECTOS PRODUTIVOS E 0002 UNIDADES PRODUTIVAS DO SERVICO CIVICO DE MOCAMBIQ 12.998,06 12.998,06 100,00 % -- -- -- 12.998,06 12.998,06 100,00 % MDN02-00-MDN-2015- IMPLEMENTAÇAO DE ACÇOES DE 0007 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO CÍVICO 47.431,85 47.431,85 100,00 % -- -- -- 47.431,85 47.431,85 100,00 % MINISTERIO DO INTERIOR 2.916.770,80 2.493.364,30 85,48 % 520,43 520,43 100,00 % 2.917.291,24 2.493.884,73 85,49 % EGE02-02-EGE-20080002 Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos do Estado 2.520.325,67 2.096.919,17 83,20 % -- -- -- 2.520.325,67 2.096.919,17 83,20 % MDI01-00-MDI-20120006 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DA PRM NA PROVINCIA DE GAZA 34.208,98 34.208,98 100,00 % -- -- -- 34.208,98 34.208,98 100,00 % MDI01-00-MDI-20120007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E MAQUINARIA PARA AREAS COMUNS DO MINT 25.562,51 25.562,51 100,00 % -- -- -- 25.562,51 25.562,51 100,00 % MDI01-00-MDI-20120010 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE DE SERVICO PARA AS AREAS COMUNS DO MINT 47.520,66 47.520,66 100,00 % -- -- -- 47.520,66 47.520,66 100,00 % MDI01-00-MDI-20130015 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO DE ESCRITORIO E MATERIAL ESPECIFICO PARA PIC 9.862,51 9.862,51 100,00 % -- -- -- 9.862,51 9.862,51 100,00 % MDI01-00-MDI-20130017 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE DE SERVICO PARA A PIC 15.813,67 15.813,67 100,00 % -- -- -- 15.813,67 15.813,67 100,00 % MDI01-00-MDI-20150005 AQUISICAO DE RADIOS VHF E OUTROS MEIOS DE COMUNICACAO PARA O SENAMI 27.000,00 27.000,00 100,00 % -- -- -- 27.000,00 27.000,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20150006 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA 8.990,50 8.990,50 100,00 % -- -- -- 8.990,50 8.990,50 100,00 % MDI01-00-MDI-20150007 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DA PRM NA PROVINCIA DE TETE 4.606,33 4.606,33 100,00 % -- -- -- 4.606,33 4.606,33 100,00 % MDI01-00-MDI-20150008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA A PRM NA PROVINCIA DE TETE 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20150011 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRM NA PROVINCIA DE MAPUTO 16.650,00 16.650,00 100,00 % -- -- -- 16.650,00 16.650,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20150012 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRM NA CIDADE DE MAPUTO 30.510,00 30.510,00 100,00 % -- -- -- 30.510,00 30.510,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20150013 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA A PRM NA PROVINCIA DE GAZA 11.700,00 11.700,00 100,00 % -- -- -- 11.700,00 11.700,00 100,00 % MDI05-02-MDI-20110001 PREVENCAO DA VIOLENCIA ABUSO E EXPLORACAO -- -- -- 520,43 520,43 100,00 % 520,43 520,43 100,00 % 17A000141 10 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2.529,31 2.529,31 100,00 % -- -- -- 2.529,31 2.529,31 100,00 % CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DA IDENTIFICACAO CIVIL 20.247,75 20.247,75 100,00 % -- -- -- 20.247,75 20.247,75 100,00 % MDI07-00-MDI-20130004 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DA MIGRACAO 76.649,71 76.649,71 100,00 % -- -- -- 76.649,71 76.649,71 100,00 % MDI08-00-MDI-20130007 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DO SERVICO DE SALVACAO PUBLICA 62.793,20 62.793,20 100,00 % -- -- -- 62.793,20 62.793,20 100,00 % 309.405,69 309.405,69 100,00 % -- -- -- 309.405,69 309.405,69 100,00 % 69.922,98 69.922,98 100,00 % -- -- -- 69.922,98 69.922,98 100,00 % MDI05-02-MDI-20130019 REABILITACAO DE INFRAESTRURAS DA POLICIA DE INVESTIGACAO CRIMINAL MDI06-00-MDI-20130006 17A000841 COMANDO GERAL DA POLICIA MDI05-03-MDI-20110054 AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA PRM MDI05-03-MDI-20110058 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O COMANDO GERAL DA PRM 6.475,00 6.475,00 100,00 % -- -- -- 6.475,00 6.475,00 100,00 % MDI05-03-MDI-20120008 AQUISICAO DE ACESSORIOS DO FARDAMENTO DA 6.299,72 6.299,72 100,00 % -- -- -- 6.299,72 6.299,72 100,00 % MDI05-03-MDI-20120011 AQUISICAO DE VIATURAS OPERATIVAS PARA PRM 67.950,22 67.950,22 100,00 % -- -- -- 67.950,22 67.950,22 100,00 % MDI05-03-MDI-20120012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AS FORCAS ESPECIAIS E DE RESERVA 9.191,25 9.191,25 100,00 % -- -- -- 9.191,25 9.191,25 100,00 % MDI05-03-MDI-20120014 AQUISICAO DE RACAO DE COMBATE 64.351,98 64.351,98 100,00 % -- -- -- 64.351,98 64.351,98 100,00 % MDI05-03-MDI-20120019 REABILITACAO DE INFRAESTRURAS DA PRM 14.398,57 14.398,57 100,00 % -- -- -- 14.398,57 14.398,57 100,00 % MDI05-03-MDI-20140006 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRM 64.868,87 64.868,87 100,00 % -- -- -- 64.868,87 64.868,87 100,00 % MDI05-03-MDI-20140016 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAO E INFORMATICO 5.947,10 5.947,10 100,00 % -- -- -- 5.947,10 5.947,10 100,00 % MDI05-03-MDI-20150009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DA PIC 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ACADEMIA DE CIENCIAS POLICIAIS 4.255,10 4.255,10 100,00 % -- -- -- 4.255,10 4.255,10 100,00 % MDI01-00-MDI-20150001 MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 2.272,13 2.272,13 100,00 % -- -- -- 2.272,13 2.272,13 100,00 % MDI01-00-MDI-20150002 CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULAS 723,43 723,43 100,00 % -- -- -- 723,43 723,43 100,00 % MDI01-00-MDI-20150003 CONSTRUCAO DE UMA CASERNA 659,40 659,40 100,00 % -- -- -- 659,40 659,40 100,00 % MDI01-00-MDI- REABILITACAO DO SISTEMA SANITARIO 600,14 600,14 100,00 % -- -- -- 600,14 600,14 100,00 % 17A001141 11 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0004 17A002641 SERVICOS SOCIAIS DA POLICIA DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE 35.000,00 18.797,56 53,71 % -- -- -- 35.000,00 18.797,56 53,71 % MDI01-00-MDI-20110016 PROJECTO 30 CASAS PARA A PROVINCIA DE MAPUTO -PROVINCIA 3.500,00 1.400,00 40,00 % -- -- -- 3.500,00 1.400,00 40,00 % MDI01-00-MDI-20110017 PROJECTO 30 CASAS PARA A PROVINCIA DE 1.500,00 1.499,55 99,97 % -- -- -- 1.500,00 1.499,55 99,97 % MDI01-00-MDI-20110018 PROJECTO 30 CASAS PARA A PROVINCIA DE TETE 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20110020 CONSTRUCAO DA CASA DE PRAIA EM INHASSOURO 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20110021 PROJECTO AGRO - PECUARIA DA QUINTA MEPULENAMPULA 600,00 600,00 100,00 % -- -- -- 600,00 600,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20120025 PROJECTO 30 CASAS = ZAMBEZIA 3.500,00 1.400,00 40,00 % -- -- -- 3.500,00 1.400,00 40,00 % MDI01-00-MDI-20120026 PROJECTO 30 CASAS - NIASSA 1.500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.500,00 0,00 0,00 % MDI01-00-MDI-20130002 CONSTRUCAO DA ESCOLA ARTES E OFICIOS DA PRM 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20130018 AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE DOS SERVICOS SOCIAIS DA PRM 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20130020 PROJECTO 30 CASAS PARA A PROVINCIA DE SOFALABEIRA 3.500,00 1.398,01 39,94 % -- -- -- 3.500,00 1.398,01 39,94 % MDI01-00-MDI-20140011 PROJECTO 30 CASAS - INHAMBANE 3.500,00 1.400,00 40,00 % -- -- -- 3.500,00 1.400,00 40,00 % MDI01-00-MDI-20140012 PROJECTO 30 CASAS - MANICA 3.500,00 1.400,00 40,00 % -- -- -- 3.500,00 1.400,00 40,00 % MDI01-00-MDI-20140014 PROJECTO 30 CASAS - GAZA 3.500,00 1.400,00 40,00 % -- -- -- 3.500,00 1.400,00 40,00 % MDI01-00-MDI-20140015 PROJECTO 30 CASAS - CABO DELGADO 3.500,00 1.400,00 40,00 % -- -- -- 3.500,00 1.400,00 40,00 % MDI01-00-MDI-20150010 REABILITACAO GERAL DO ARMAZEM DE SONGO 400,00 400,00 100,00 % -- -- -- 400,00 400,00 100,00 % MDI01-00-MDI-20150014 PROJECTO AGRO-PECUARIA DE CHIA. 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % SERVICO DE INFORMACAO E SEGURANCA DO 741.771,38 741.771,38 100,00 % -- -- -- 741.771,38 741.771,38 100,00 % Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as Actividades e para a Capacitação Institucional dos 576.246,52 576.246,52 100,00 % -- -- -- 576.246,52 576.246,52 100,00 % 19A000141 EGE02-02-EGE-20080002 12 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Órgãos do Estado SIS01-00-SIS-20050059 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 27.069,97 27.069,97 100,00 % -- -- -- 27.069,97 27.069,97 100,00 % SIS01-00-SIS-20080001 REABILITACAO DE IMOVEIS PROVINCIAIS DO SISE 42.933,10 42.933,10 100,00 % -- -- -- 42.933,10 42.933,10 100,00 % SIS01-00-SIS-20110002 REABILITACAO DO EDIFICIO SEDE DO SISE E CONSTRUCAO DE SILO AUTO 95.521,80 95.521,80 100,00 % -- -- -- 95.521,80 95.521,80 100,00 % 9.826,24 9.826,24 100,00 % -- -- -- 9.826,24 9.826,24 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % 1.350,00 1.350,00 100,00 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 21A000141 MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COOPERACAO MNE01-00-MNE-20110003 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA O MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E COOPERACAO MNE01-00-MNE-20120005 REABILITACAO DO ELEVADOREPANORAMICO DO EDIFICIO MNE01-00-MNE-20120013 INSTALACAO DO SITEMA DE ILUMINACAO EXTERIOR DO EDIFICIO DO MINEC - SEDE MNE01-00-MNE-20120014 AQUSISICAO DO EQUIPAMENTO INFORMATICO III IV E V 1.520,50 1.520,50 100,00 % -- -- -- 1.520,50 1.520,50 100,00 % MNE01-00-MNE-20140015 CONSTRUCAO DO ANEXO DO EDIFICIO PRINCIPAL DO MINEC 426,47 426,47 100,00 % -- -- -- 426,47 426,47 100,00 % MNE01-00-MNE-20150001 REABILITACAO DO EDIFICIO MARTIRES DA MACHAVA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MNE01-00-MNE-20150002 REABILITACAO DAS INSTALACOES DA JULIUS 273,39 273,39 100,00 % -- -- -- 273,39 273,39 100,00 % MNE01-00-MNE-20150003 REABILITACAO DAS CASAS DE BANHO DO MINEC 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % MNE01-00-MNE-20150004 CRIACAO E MONTAGEM DE SICS E DO ARQUIVO INTERMADIARIO DO MINEC - SEDE 1.782,14 1.782,14 100,00 % -- -- -- 1.782,14 1.782,14 100,00 % MNE01-00-MNE-20150005 AQUISICAO DO SISTEMA DO SOM E TRADUCAO SIMULTANEA PARA A SALA MANGUEIRA DO MINEC 1.773,75 1.773,75 100,00 % -- -- -- 1.773,75 1.773,75 100,00 % 70.410,00 70.410,00 100,00 % -- -- -- 70.410,00 70.410,00 100,00 % 21A001341 EMBAIXADAS E OUTRAS REPRESENTACOES DIPLOMATICAS MNE01-00-MNE-20150006 RENOVACAO DA MOBILIA DA RESIDENCIA OFICIAL EM NAIROBI 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MNE01-00-MNE-20150007 RENOVACAO DA MOBILIA DA RESIDENCIA OFICIAL EM DURBAN 2.790,00 2.790,00 100,00 % -- -- -- 2.790,00 2.790,00 100,00 % MNE01-00-MNE-20150008 AQUISICAO DE RESIDENCIA OFICIAL EM GABERONE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 13 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MNE01-00-MNE-20150009 AQUISICAO DE CHANCELARIA PARA JOANESBURGO 55.920,00 55.920,00 100,00 % -- -- -- 55.920,00 55.920,00 100,00 % MNE03-01-MNE-20140007 AQUISICAO DA RESIDENCIA OFICIAL EM BEIJING 11.700,00 11.700,00 100,00 % -- -- -- 11.700,00 11.700,00 100,00 % INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS REFUGIADOS UGB 2.092,71 2.092,71 100,00 % -- -- -- 2.092,71 2.092,71 100,00 % MNE08-00-MNE-20070034 REABILITACAO DE ESCRITORIOS E ARMAZEM DO 1.781,28 1.781,28 100,00 % -- -- -- 1.781,28 1.781,28 100,00 % MNE08-00-MNE-20070044 APETRECHAMENTO DOS ESCRITORIOS DO INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS REFUGIADOS 311,44 311,44 100,00 % -- -- -- 311,44 311,44 100,00 % INSTITUTO NACIONAL PARA AS COMUNIDADES MOCAMBICANAS NO EXTERIOR 4.500,00 4.500,00 100,00 % -- -- -- 4.500,00 4.500,00 100,00 % CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ACOLHIMENTO E REPRESENTACAO 4.500,00 4.500,00 100,00 % -- -- -- 4.500,00 4.500,00 100,00 % INSTITUTO NACIONAL DO MAR E FRONTEIRAS 22.220,76 22.220,76 100,00 % -- -- -- 22.220,76 22.220,76 100,00 % MNE01-00-MNE-20090001 REAFIRMACAO DAS FRONTEIRAS CONTINENTAIS. 10.646,16 10.646,16 100,00 % -- -- -- 10.646,16 10.646,16 100,00 % MNE01-00-MNE-20090002 DELIMITACAO DAS FRONTEIRAS MARITIMAS DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE. 8.031,93 8.031,93 100,00 % -- -- -- 8.031,93 8.031,93 100,00 % MNE01-00-MNE-20100042 DETERMINACAO E DELIMITACAO DA PLATAFORMA CONTINENTAL 1.158,56 1.158,56 100,00 % -- -- -- 1.158,56 1.158,56 100,00 % MNE09-00-MNE-20130009 REALIZACAO DE ESTUDOS AO LONGO DA FRONTEIRA CONTINENTAL 2.384,10 2.384,10 100,00 % -- -- -- 2.384,10 2.384,10 100,00 % COMISSAO NACIONAL DA SADC 194,43 194,43 100,00 % -- -- -- 194,43 194,43 100,00 % APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES. 194,43 194,43 100,00 % -- -- -- 194,43 194,43 100,00 % COMISSAO INTERMINISTERIAL PARA OS GRANDES EVENTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- COMISSARIADO GERAL PARA O EXPO MILANO 2015 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- INSTITUTO NACIONAL DE DESMINAGEM 32.726,92 32.726,92 100,00 % -- -- -- 32.726,92 32.726,92 100,00 % MNE07-00-MNE-20120004 DESMINAGEM DE AREAS MINADAS REMANESCENTES NA PROVINCIA DE TETE 18.638,84 18.638,84 100,00 % -- -- -- 18.638,84 18.638,84 100,00 % MNE07-00-MNE-20130017 DESMINAGEM DE AREAS MINADAS NA PROVINCIA DE MAPUTO 8.564,11 8.564,11 100,00 % -- -- -- 8.564,11 8.564,11 100,00 % MNE07-00-MNE-20130018 DESMINAGEM NA PROVINCIA DE MANICA 5.523,98 5.523,98 100,00 % -- -- -- 5.523,98 5.523,98 100,00 % 21A001441 21A002641 MNE01-00-MNE-20090029 21A002741 21A002841 MNE01-00-MNE-20090031 21A002941 MNE01-00-MNE-20130030 21A003041 14 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 23A000141 MINISTERIO DA JUSTICA E ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 74.587,43 74.587,43 100,00 % 236.043,45 92.424,06 39,16 % 310.630,88 167.011,49 53,77 % 750,00 750,00 100,00 % -- -- -- 750,00 750,00 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20100025 REABILITACAO DE INSTALACOES MDJ01-00-MDJ-20110002 APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO 4.599,83 4.599,83 100,00 % -- -- -- 4.599,83 4.599,83 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20110003 APETRECHAMENTO EM EQUIPAMENTO 6.695,00 6.695,00 100,00 % -- -- -- 6.695,00 6.695,00 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20140020 CONSTRUÇÃO DE PALACIOS DE JUSTIÇA DISTRITAIS 0,00 0,00 -- 189.294,61 59.229,65 31,29 % 189.294,61 59.229,65 31,29 % MDJ01-00-MDJ-20150005 REFORCO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA 2.699,12 2.699,12 100,00 % -- -- -- 2.699,12 2.699,12 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20150019 SEMANA NACIONAL DE SAUDE - REGISTO DE NASCIMENTO PARA DE 0 A 5 ANOS 7.320,63 7.320,63 100,00 % -- -- -- 7.320,63 7.320,63 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20150021 MANUTENCAO E REPARACAO DE IMOVEIS 2.799,65 2.799,65 100,00 % -- -- -- 2.799,65 2.799,65 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20150023 SISTEMA DE VIDIO VIGILANCIA DO MINISTERIO INCLUINDO CONSERVATORIAS E CARTORIOS DA CIDADE DE MAPUTO 2.672,19 2.672,19 100,00 % -- -- -- 2.672,19 2.672,19 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20150024 INFORMATIZACAO DOS REGISTOS E NOTARIADO 10.044,77 10.044,77 100,00 % -- -- -- 10.044,77 10.044,77 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20150025 EDUCACAO CIVICA E JURIDICA (DIREITOS HUMANOS E REGISTOS NOTARIADO) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDJ02-00-MDJ-20020061 INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE REGISTOS 4.520,00 4.520,00 100,00 % -- -- -- 4.520,00 4.520,00 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20100011 POLITICAS E REFORMA LEGAL 2.588,42 2.588,42 100,00 % 33.194,41 33.194,41 100,00 % 35.782,83 35.782,83 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20130004 CONSTRUCAO DE MUROS DE VEDACAO AS CASAS PARA MAGISTRADOS DISTRITAIS DE MOMA E CHERINGOMA 10.975,50 10.975,50 100,00 % -- -- -- 10.975,50 10.975,50 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20130005 APETRECHAMENTO DO PALACIO DE JUSTICA DE 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20140011 APETRECHAMENTO DOS PALACIOS DISTRITAIS 894,48 894,48 100,00 % -- -- -- 894,48 894,48 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20140012 FORMACAO PROFISSIONAL 3.587,41 3.587,41 100,00 % -- -- -- 3.587,41 3.587,41 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20140017 APETRECHAMENTO DE INSTALAÇOES - COMISSÃO CENTRAL DA ÉTICA PÚBLICA 1.439,95 1.439,95 100,00 % -- -- -- 1.439,95 1.439,95 100,00 % 15 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição MDJ02-00-MDJ-20150010 REFORCO INSTITUCIONAL DA COMISSAO CENTRAL DE ETICA PUBLICA MDJ02-00-MDJ-20150022 REFORÇO INSTITUCIONAL DA CCEP MDJ03-00-MDJ-20150031 REFORCAR O ACESSO A JUSTICA ESTADO DE DIREITO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SAJ 23A000541 CADEIA CIVL DE MAPUTO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 10.451,76 10.451,76 100,00 % -- -- -- 10.451,76 10.451,76 100,00 % 748,73 748,73 100,00 % -- -- -- 748,73 748,73 100,00 % -- -- -- 13.554,43 0,00 0,00 % 13.554,43 0,00 0,00 % 10.941,91 10.941,91 100,00 % -- -- -- 10.941,91 10.941,91 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20120001 MELHORAR A INFRAESTRUTURA 6.697,32 6.697,32 100,00 % -- -- -- 6.697,32 6.697,32 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150016 REABILITACAO DO SISTEMA SANITARIO GERAL E SUBSTITUICAO DA TUBAGEM 2.699,30 2.699,30 100,00 % -- -- -- 2.699,30 2.699,30 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150017 MONTAGEM DO ALPENDRE PARA PARQUEAMENTO DE VIATURAS E RESPECTIVOS ACESSORIOS PARA MANUTENCAO 15,44 15,44 100,00 % -- -- -- 15,44 15,44 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150018 AQUISICAO DE SCANER DETENTOR E CONSTRUCAO DE GUARITAS AEREAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDJ04-00-MDJ-20150020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL INFORMATICO PARA INVENTARIO PATRIMONIAL E CENTRAL TELEFONICA POBX 1.529,84 1.529,84 100,00 % -- -- -- 1.529,84 1.529,84 100,00 % ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO ESPECIAL PARA MULHERES 15.200,00 15.200,00 100,00 % -- -- -- 15.200,00 15.200,00 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20150001 CONSTRUCAO DE RAIZ DO MURRO DE VEDACAO DO ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO ESPECIAL PARA MULHERES 14.020,00 14.020,00 100,00 % -- -- -- 14.020,00 14.020,00 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20150004 APETRECHAMENTO DO CENTRO DE RECLUSAO FEMININO DE NDLAVELA 1.180,00 1.180,00 100,00 % -- -- -- 1.180,00 1.180,00 100,00 % 145.740,39 145.740,39 100,00 % -- -- -- 145.740,39 145.740,39 100,00 % 23A000641 23A000741 SERVICO NACIONAL DAS PRISOES MDJ01-00-MDJ-20120003 CONSTRUCAO DA ESCOLA BASICA DA GUARDA PRISIONAL 27.781,45 27.781,45 100,00 % -- -- -- 27.781,45 27.781,45 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20100016 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 20.168,22 20.168,22 100,00 % -- -- -- 20.168,22 20.168,22 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20100017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DA FORCA DE INTERVENCAO. 54.411,22 54.411,22 100,00 % -- -- -- 54.411,22 54.411,22 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20110009 REVITALIZACAO DE ACTIVIDADES PRODUTIVAS EM SEIS CENTROS PRISIONAIS 7.866,63 7.866,63 100,00 % -- -- -- 7.866,63 7.866,63 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20120005 CONTRUCAO DE EDIFICIO SEDE DO SNAPRI 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 16 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código MDJ04-00-MDJ-20140019 23A000841 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % REABILITAÇÃO DO EDIFICIO - SEDE 35.512,88 35.512,88 100,00 % -- -- -- 35.512,88 35.512,88 100,00 % PENITENCIARIA ESPECIAL DE MAXIMA SEGURANCA DA MACHAVA 12.663,00 12.663,00 100,00 % -- -- -- 12.663,00 12.663,00 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150012 ADQUIRIR FOGOES INDUSTRIAIS A GAS 1.125,00 1.125,00 100,00 % -- -- -- 1.125,00 1.125,00 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150013 SUBSTITUICAO DA REDE ESCORPIAO 8.550,00 8.550,00 100,00 % -- -- -- 8.550,00 8.550,00 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150014 REABILITACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 2.988,00 2.988,00 100,00 % -- -- -- 2.988,00 2.988,00 100,00 % 16.263,57 16.263,57 100,00 % -- -- -- 16.263,57 16.263,57 100,00 % 807,65 807,65 100,00 % -- -- -- 807,65 807,65 100,00 % 23A000941 CENTRO DE FORMACAO JURÍDICA E JUDICIARIA MDJ02-00-MDJ-20150002 PESQUISA SOBRE A REVISAO CURRICULAR DO CFJJ. MDJ02-00-MDJ-20150003 PUBLICACAO DE MANUAIS COLECTANEAS E RELATORIOS DE PESQUISA 2.249,91 2.249,91 100,00 % -- -- -- 2.249,91 2.249,91 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20150006 CAPACITACAO DE MAGISTRADOS DA JURISDICAO COMUM E ADMINISTRATIVA E DE OUTROS ACTORES DO SECTOR DA JUSTICA. 4.844,38 4.844,38 100,00 % -- -- -- 4.844,38 4.844,38 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20150007 FORMACAO DE MAGISTRADOS DA JURISDICAO ADMINISTRATIVA E FISCAL TECNICOS JURIDICOS DO IPAJ E FORMADORES. 725,17 725,17 100,00 % -- -- -- 725,17 725,17 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20150008 APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES 2.369,55 2.369,55 100,00 % -- -- -- 2.369,55 2.369,55 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20150009 REABILITACAO DE INSTALACOES DO CFJJ 5.266,91 5.266,91 100,00 % -- -- -- 5.266,91 5.266,91 100,00 % MDJ02-00-MDJ-20150022 REFORÇO INSTITUCIONAL DA CCEP 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA 47.300,00 47.300,00 100,00 % 27.195,35 0,00 0,00 % 74.495,35 47.300,00 63,49 % MDJ01-00-MDJ-20140013 CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO IPAJ 45.000,00 45.000,00 100,00 % -- -- -- 45.000,00 45.000,00 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20140015 FORMACAO DE 60 TECNICOS SUPERIORES EM ASSITENCIA JURIDICA 2.300,00 2.300,00 100,00 % -- -- -- 2.300,00 2.300,00 100,00 % MDJ01-00-MDJ-20150032 ASSISTENCIA LEGAL E APOIO AO CIDADÃO CARENCIADO -- -- -- 27.195,35 0,00 0,00 % 27.195,35 0,00 0,00 % 11.057,85 11.057,85 100,00 % -- -- -- 11.057,85 11.057,85 100,00 % 939,85 939,85 100,00 % -- -- -- 939,85 939,85 100,00 % 23A001041 23A001141 MDJ04-00-MDJ-20140004 ESCOLA SECUNDARIA DA CADEIA CENTRAL DE MAPUTO - UGB REABILITACAO DO TECTO DA OFICINA DA CARPINTARIA (REMCAO DE CHAPA FIBRA CIMENTO E 17 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % COLOCACAO DE CHAPA IBR INCLUINDO TECTO AQUISICAO DE MATERIA PRIMA E APETRECHAMENTO DAS AREAS PROFISSIONALIZANTES (SERRALHARIA ALFATARIA E ELECTRECIDADE INSTALADORA) 10.117,99 10.117,99 100,00 % -- -- -- 10.117,99 10.117,99 100,00 % CADEIA CENTRAL DE MAPUTO - UGB 34.000,00 34.000,00 100,00 % -- -- -- 34.000,00 34.000,00 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20050046 REABILITACAO DA CADEIA CENTRAL 2.923,16 2.923,16 100,00 % -- -- -- 2.923,16 2.923,16 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150011 REABILITACAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DA CADEIA CENTRAL DE MAPUTO 3.076,84 3.076,84 100,00 % -- -- -- 3.076,84 3.076,84 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150026 REABILITACAO DO MURO DE VEDACAO DO EPPM 6.000,00 6.000,00 100,00 % -- -- -- 6.000,00 6.000,00 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150027 CONSTRUCAO DE TRES CASERNAS PARA AGENTES NO EPPM 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150028 CONSTRUCAO DE BALNEARIOS PARA OS AGENTES 1.200,00 1.200,00 100,00 % -- -- -- 1.200,00 1.200,00 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150029 REABILITACAO DO EPD DE MARRACUENE 3.800,00 3.800,00 100,00 % -- -- -- 3.800,00 3.800,00 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150030 AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 15.000,00 15.000,00 100,00 % -- -- -- 15.000,00 15.000,00 100,00 % COMISSAO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 6.999,65 6.999,65 100,00 % -- -- -- 6.999,65 6.999,65 100,00 % APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 6.999,65 6.999,65 100,00 % -- -- -- 6.999,65 6.999,65 100,00 % MINISTERIO DA ADMINISTRACAO ESTATAL E FUNCAO PUBLICA 100.190,07 99.904,57 99,72 % 543.267,91 313.420,93 57,69 % 643.457,98 413.325,51 64,24 % 12.859,50 12.859,50 100,00 % -- -- -- 12.859,50 12.859,50 100,00 % MDJ04-00-MDJ-20150015 23A001241 23A001541 MDJ02-00-MDJ-20130001 25A000141 MAE01-00-MAE-20110009 REABILITACAO INTERNA DO EDIFICIO DO MAE MAE02-01-MAE-20090002 FORMACAO DE LIDERANCAS LOCAIS INSPECTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS LOCAIS 5.722,85 5.722,85 100,00 % -- -- -- 5.722,85 5.722,85 100,00 % MAE02-01-MAE-20110003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE02-02-MAE-20140002 CAPACITACAO E ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DOS 7 MILHOES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE02-03-MAE-20100029 DESCENTRALIZCAO E REFORMA DA ADMINISTRACAO PUBLICA- PDRAP 2.604,77 2.604,77 100,00 % -- -- -- 2.604,77 2.604,77 100,00 % MAE02-03-MAE-20140004 AQUISIÇÃO DE MEIOS CIRCULANTES E EQUIPAMENTO PARA NOVOS DISTRITOS 17.964,47 17.964,47 100,00 % -- -- -- 17.964,47 17.964,47 100,00 % 18 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 27.449,95 27.449,95 100,00 % 93.255,69 50.480,19 54,13 % 120.705,64 77.930,15 64,56 % -- -- -- 370.012,22 262.940,74 71,06 % 370.012,22 262.940,74 71,06 % 1.712,20 1.712,20 100,00 % -- -- -- 1.712,20 1.712,20 100,00 % 18.637,60 18.352,10 98,47 % -- -- -- 18.637,60 18.352,10 98,47 % REUNIAO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS PROVINCIAS 6.274,88 6.274,88 100,00 % -- -- -- 6.274,88 6.274,88 100,00 % MAE04-02-MFP-20110002 REFORCAR O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E EXTERNO NO AMBITO DE PFD 2.544,40 2.544,40 100,00 % -- -- -- 2.544,40 2.544,40 100,00 % MAE06-00-MAE-20090001 INSTALACAO E ACTUALIZACAO DE DADOS E INFORMACAO SOBRE DIVISAO TERRITORIAL E ADMINISTRATIVA DO PAIS E PERFIS DISTRITAIS 1.688,16 1.688,16 100,00 % -- -- -- 1.688,16 1.688,16 100,00 % MAE06-00-MAE-20100019 APOIO AO DENSEVOLVIMENTO RURAL DA PROVINCIA DE ZAMBEZE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE10-00-MAE-20100020 FERIAS DESENVOLVENDO O DISTRITO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE10-00-MAE-20100021 REDE RURAL DE RADIO E TELEVISAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE10-00-MAE-20100022 PROGRAMA DE PROMOCAO DE MERCADOS RURAIS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MAE10-00-MAE-20100023 ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE10-00-MAE-20100024 DENSEVOLVIMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES ORIENTADOS AO MERCADO. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE10-00-MAE-20120001 PROJECTO DE PARCERIAS COMUNIDADE E INVESTIDORES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 80.000,00 0,00 0,00 % 80.000,00 0,00 0,00 % REFORCAR O QUADRO LEGAL METODOLOGICO E INSTRUMENTAL DE PFD 2.731,30 2.731,30 100,00 % -- -- -- 2.731,30 2.731,30 100,00 % DIRECCAO NACIONAL DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO RURAL - MAE 2.231,54 2.231,54 100,00 % 112.200,27 112.200,27 100,00 % 114.431,81 114.431,81 100,00 % MAE03-00-MAE-20100018 REABILITACAO COSTEIRA DA CIDADE DE MAPUTO MAE03-00-MAE-20120007 CIDADES E MUDANCAS CLIMATICAS MAE03-00-MAE-20120008 POJECTO TIPO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR PROVINCIAL MAE04-00-MAE-20150006 REUNIAO NACIONAL DOS GOVERNOS LOCAIS MAE04-00-MAE-20150007 MOP16-00-MOP-2010- PROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL 0031 MPD03-01-MFP-20110003 25A000741 MAE02-02-MAE-20140002 CAPACITACAO E ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DOS 7 MILHOES 720,00 720,00 100,00 % -- -- -- 720,00 720,00 100,00 % MAE06-00-MAE-20100019 APOIO AO DENSEVOLVIMENTO RURAL DA PROVINCIA DE ZAMBEZE 504,00 504,00 100,00 % -- -- -- 504,00 504,00 100,00 % 19 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAE10-00-MAE-20100020 FERIAS DESENVOLVENDO O DISTRITO 161,79 161,79 100,00 % -- -- -- 161,79 161,79 100,00 % MAE10-00-MAE-20100021 REDE RURAL DE RADIO E TELEVISAO 170,75 170,75 100,00 % -- -- -- 170,75 170,75 100,00 % MAE10-00-MAE-20100022 PROGRAMA DE PROMOCAO DE MERCADOS RURAIS 360,00 360,00 100,00 % 112.200,27 112.200,27 100,00 % 112.560,27 112.560,27 100,00 % MAE10-00-MAE-20100023 ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 225,00 225,00 100,00 % -- -- -- 225,00 225,00 100,00 % MAE10-00-MAE-20100024 DENSEVOLVIMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES ORIENTADOS AO MERCADO. 90,00 90,00 100,00 % -- -- -- 90,00 90,00 100,00 % 1.226,83 1.226,83 100,00 % -- -- -- 1.226,83 1.226,83 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.226,83 1.226,83 100,00 % -- -- -- 1.226,83 1.226,83 100,00 % INSTITUTO DE NOMES GEOGRAFICOS DE 766,46 766,46 100,00 % -- -- -- 766,46 766,46 100,00 % IMPLANTANTACAO E APETRECHAMENTO DO INGEMO 766,46 766,46 100,00 % -- -- -- 766,46 766,46 100,00 % 5.308,82 5.308,82 100,00 % -- -- -- 5.308,82 5.308,82 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 5.308,82 5.308,82 100,00 % -- -- -- 5.308,82 5.308,82 100,00 % 128.581,20 118.373,55 92,06 % 44.310,30 31.568,50 71,24 % 172.891,50 149.942,05 86,73 % 63.550,27 53.342,62 83,94 % -- -- -- 63.550,27 53.342,62 83,94 % 1.155,20 1.155,20 100,00 % -- -- -- 1.155,20 1.155,20 100,00 % 33,64 33,64 100,00 % -- -- -- 33,64 33,64 100,00 % 2.088,89 2.088,89 100,00 % -- -- -- 2.088,89 2.088,89 100,00 % 67,86 67,86 100,00 % -- -- -- 67,86 67,86 100,00 % 150,18 150,18 100,00 % -- -- -- 150,18 150,18 100,00 % 25A001241 COMISSAO NACIONAL DE ELEICOES MAE01-00-MAE-20130002 REABILITACAO DE INSTALACOES DA CNE MAE01-00-MAE-20140001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA A CNE 25A001341 MAE01-00-MAE-20110014 25A001541 SECRETARIADO TECNICO DE ADMINISTRACAO ELEITORAL MAE01-00-MAE-20130001 CONSTRUCAO DE EDIFICIO DE RAIZ NO RECINTO DO STAE MAE01-00-MAE-20150014 REABILITACAO DO ARMAZEM 25A001641 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES MAE01-00-MAE-20110008 CAPACITACAO INSTITUCIONAL MAE12-00-MAE-20150004 ELABORACAO DA MATRIZ DE INDICADORE PARA MONITORIA DE GERTAO DE RISCO DE CALAMIDADES MAE13-00-MAE-20080002 PRATICA DE AGRICULTURA DE CONSERVACAO MAE13-00-MAE-20080005 PROMOCAO DE ACTIVIDADES NAO AGRICOLAS PARA AUMENTO DA RENDA MAE13-00-MAE-20080006 INVESTIGACAO DOMESTICACAO E EXTENCAO DE VARIEDADE TOELRANTES A SECA MAE13-00-MAE-20080007 CONSTRUCAO DE CISTERNAS E REPRESAS 20 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAE13-00-MAE-20080008 COMITES DE GESTAO DE RISCO 3.168,28 3.168,28 100,00 % -- -- -- 3.168,28 3.168,28 100,00 % MAE13-00-MAE-20080010 SISTEMA DE INFORMACAO 1.198,79 1.198,79 100,00 % -- -- -- 1.198,79 1.198,79 100,00 % MAE13-00-MAE-20080011 CRIACAO DA UNIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL (UNAPROC) 5.202,00 5.202,00 100,00 % -- -- -- 5.202,00 5.202,00 100,00 % MAE13-00-MAE-20080012 CONSTRUCAO APETRECHAMENTO E FUNCIONAMENTO DA DIRECCAO REGIONAL NORTE 623,44 623,44 100,00 % -- -- -- 623,44 623,44 100,00 % MAE13-00-MAE-20080013 APETRECHAMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO REGIONAL SUL (VILANCULOS) 1.380,78 1.380,78 100,00 % -- -- -- 1.380,78 1.380,78 100,00 % MAE13-00-MAE-20080014 MAPEAMENTO DAS ZONAS ARIDAS E SEMI-ARIDAS 944,82 944,82 100,00 % -- -- -- 944,82 944,82 100,00 % MAE13-00-MAE-20090005 REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS CALAMIDADES 12.847,43 12.847,43 100,00 % -- -- -- 12.847,43 12.847,43 100,00 % MAE13-00-MAE-20100001 SIMULACAO DE OCORRENCIA DE CALAMIDADE 2.334,33 2.334,33 100,00 % -- -- -- 2.334,33 2.334,33 100,00 % MAE13-00-MAE-20100002 SISTEMA DE AVISO PREVIO 1.535,40 1.535,40 100,00 % -- -- -- 1.535,40 1.535,40 100,00 % MAE13-00-MAE-20100003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CENTRO DE RECURSOS E USO MULTIPLO (CERUM) DE MABOTE 149,55 149,55 100,00 % -- -- -- 149,55 149,55 100,00 % MAE13-00-MAE-20100005 REFLORESTAMENTO E MANEIO DAS FLORESTAS DAS ZONAS SEMI-ARIDAS 30,04 30,04 100,00 % -- -- -- 30,04 30,04 100,00 % MAE13-00-MAE-20100006 ESTABELECIMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE ) DE SOFALA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE13-00-MAE-20100008 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO INGC SEDE NA BASE AEREA DE MAVALANE 28.611,17 28.611,17 100,00 % -- -- -- 28.611,17 28.611,17 100,00 % MAE13-00-MAE-20100017 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO NACIONAL OPERATIVO DE EMERGENCIA (CENOE) CAIA E FUNCUIONAMENTO 1.544,91 1.544,91 100,00 % -- -- -- 1.544,91 1.544,91 100,00 % MAE13-00-MAE-20110007 ESTABELICIMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE) DA CIDADE DE MAPUTO 1.875,14 1.875,14 100,00 % -- -- -- 1.875,14 1.875,14 100,00 % MAE13-00-MAE-20120002 CONSTRUCCAO DE CENTRO DE RECURSOS E USO MULTIPLO (CERUM) DE MASSANGENA 26,61 26,61 100,00 % -- -- -- 26,61 26,61 100,00 % MAE13-00-MAE-20120004 ESTABELECIMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE) DA PROVINCIA DE MAPUTO 52,92 52,92 100,00 % -- -- -- 52,92 52,92 100,00 % MAE13-00-MAE-20120005 CONSTRUCCAO DE CENTRO DE RECURSOS E USO MULTIPLO (CERUM) DE MUTARARA 9,56 9,56 100,00 % -- -- -- 9,56 9,56 100,00 % MCA04-00-MAE-20150002 MCA04-00-MAE-2015-00XX- MUDANCAS CLIMATICAS/DPM -- -- -- 19.000,00 13.155,56 69,24 % 19.000,00 13.155,56 69,24 % 21 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA04-00-MAE-20150003 MCA04-00-MAE-2015-00XX-MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 11.110,00 9.922,48 89,31 % 11.110,00 9.922,48 89,31 % MCA04-00-MAE-20150005 MCA04-00-MAE-2015-00XX-MUDANCAS CLIMATICAS/MAPUTO CIDADE -- -- -- 1.500,00 1.353,23 90,22 % 1.500,00 1.353,23 90,22 % MCA04-00-MAE-20150008 MCA04-00-2015-00XX-MUDANCAS CLIMATICAS /CENOE -- -- -- 6.000,30 5.141,94 85,69 % 6.000,30 5.141,94 85,69 % MCA04-00-MAE-20150009 MCA04-00-MAE-2015-00XX- MUDANCAS CLIMATICAS/DARIDAS -- -- -- 6.700,00 1.995,30 29,78 % 6.700,00 1.995,30 29,78 % INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACAO PUBLICA 54.398,31 54.398,31 100,00 % -- -- -- 54.398,31 54.398,31 100,00 % MAE01-00-MAE-20100001 CONSTRUCAO DE UM CAMPUS UNIVERSITARIOS 25.125,00 25.125,00 100,00 % -- -- -- 25.125,00 25.125,00 100,00 % MAE01-00-MAE-20150001 CAPACITAR E FORMAR AS LIDERANCAS E QUADROS EXECUTIVOS DA FUNCAO PUBLICA ATRAVES DO ENSINO A DISTANCIA 3.405,56 3.405,56 100,00 % -- -- -- 3.405,56 3.405,56 100,00 % MAE01-00-MAE-20150010 CURSOS EXECUTIVOS PARA DIRIGENTES SUPERIORES ( MINISTROS VICE-MINISTROS E SECRETARIOS PERMANENTES) 2.246,88 2.246,88 100,00 % -- -- -- 2.246,88 2.246,88 100,00 % MAE01-00-MAE-20150011 CAPACITAR E FORMAR TECNICOS SUPERIORES 5.057,28 5.057,28 100,00 % -- -- -- 5.057,28 5.057,28 100,00 % MAE01-00-MAE-20150012 CAPACITAR FORMADORES DAS ESCOLAS DO GOVERNO NO AMBITO DO NOVO CURRICULUM BASEADO EM PADROES DE COMPETENCIA 1.678,09 1.678,09 100,00 % -- -- -- 1.678,09 1.678,09 100,00 % MFP01-00-MFP-20100001 CONSTRUCAO DE UM CAMPUS UNIVERSITARIOS 16.885,52 16.885,52 100,00 % -- -- -- 16.885,52 16.885,52 100,00 % CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO DE MOCAMBIQUE 4.843,69 4.133,97 85,35 % -- -- -- 4.843,69 4.133,97 85,35 % MAE01-00-MAE-20100002 TRANSFORMACAO DO CEDIMO 4.347,75 3.638,03 83,68 % -- -- -- 4.347,75 3.638,03 83,68 % MFP01-00-MFP-20100002 TRANSFORMACAO DO CEDIMO 495,94 495,94 100,00 % -- -- -- 495,94 495,94 100,00 % MINISTERIO DA ECONOMIA E FINANCAS 72.615,36 72.514,69 99,86 % -- -- -- 72.615,36 72.514,69 99,86 % MDF01-00-MDF-19970080 APETRECHAMENTO DO MINISTERIO DA FINANCAS 19.099,40 19.099,40 100,00 % -- -- -- 19.099,40 19.099,40 100,00 % MDF01-00-MDF-20030023 REABILITACAO DE RESIDENCIAS DO BAIRRO DO M FINANCAS 701,59 701,59 100,00 % -- -- -- 701,59 701,59 100,00 % MDF01-00-MDF-20080002 APOIO A INVESTIGACAO E DOCUMENTACAO PAIDGEST 69,73 69,73 100,00 % -- -- -- 69,73 69,73 100,00 % 25A002441 25A002541 27A000141 22 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 121,73 121,73 100,00 % -- -- -- 121,73 121,73 100,00 % NUCLEO COORDENADOR DE COMBATE AO HIV E SIDA 7.838,65 7.826,32 99,84 % -- -- -- 7.838,65 7.826,32 99,84 % MDF01-00-MDF-20100016 REABILITACAO DO EDIFICIO DO MF/DNRH - AT/DNIA 5.756,29 5.756,29 100,00 % -- -- -- 5.756,29 5.756,29 100,00 % MDF01-00-MDF-20100017 CONSTRUCAO DE PARQUE DE VIATURAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDF01-00-MDF-20100019 CONSTRUCAO DE EDIFICIO DO MINISTERIO DAS FINANCAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDF01-00-MPD-20050057 APETRECHAMENTO - MINISTERIO DA PLANIFICACAO E DESENVOLVIMENT 2.424,72 2.424,72 100,00 % -- -- -- 2.424,72 2.424,72 100,00 % MDF01-00-MPD-20060044 REFORCO SISTEMA INFORMATICO 1.045,99 1.045,99 100,00 % -- -- -- 1.045,99 1.045,99 100,00 % MDF01-00-MPD-20090005 CAPACITACAO E FORMACAO 210,60 210,60 100,00 % -- -- -- 210,60 210,60 100,00 % MDF01-00-MPD-20120006 MELHORIA DO CONTROLO INTERNO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDF02-00-MDF-20130005 REABILITACAO DO EDIFICIO SEDE 3.524,16 3.524,16 100,00 % -- -- -- 3.524,16 3.524,16 100,00 % MDF02-00-MPD-20070182 ODA MOZ - ASSITENCIA TECNICA 580,45 511,75 88,16 % -- -- -- 580,45 511,75 88,16 % MDF02-00-MPD-20090006 PREVENCAO E COMBATE AO HIV/SIDA NO MPD 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDF02-00-MPD-20110006 GESTAO MONITORIA E AVALIACAO DE 1.458,27 1.458,27 100,00 % -- -- -- 1.458,27 1.458,27 100,00 % MDF02-00-MPD-20140005 PROGRAMA INTEGRADO DE INVESTIMENTO 622,00 622,00 100,00 % -- -- -- 622,00 622,00 100,00 % MDF02-00-MPD-20140006 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.357,81 1.357,81 100,00 % -- -- -- 1.357,81 1.357,81 100,00 % MDF03-00-MDF-19930045 ASSISTENCIA TECNICA DO MINISTERIO DAS 22.157,62 22.137,99 99,91 % -- -- -- 22.157,62 22.137,99 99,91 % MDF04-00-MPD-20130009 APOIO INSTITUICIONAL AO SECRETARIADO NACIONAL DO MARP 1.088,14 1.088,14 100,00 % -- -- -- 1.088,14 1.088,14 100,00 % MDF04-00-MPD-20140004 PROGRAMA DO GENERO DO MINISTERIO DA PLANIFICACAO E DESENVOLVIMENTO 311,58 311,58 100,00 % -- -- -- 311,58 311,58 100,00 % MPD01-00-MPD-20050057 APETRECHAMENTO - MINISTERIO DA PLANIFICACAO E DESENVOLVIMENT 1.385,64 1.385,64 100,00 % -- -- -- 1.385,64 1.385,64 100,00 % MDF01-00-MDF-20080003 CAPACITACAO INSTITUCIONAL DO GABINETE MDF01-00-MDF-20100008 23 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 531,41 531,41 100,00 % -- -- -- 531,41 531,41 100,00 % CAPACITACAO E FORMACAO 21,00 21,00 100,00 % -- -- -- 21,00 21,00 100,00 % MPD01-00-MPD-20120006 MELHORIA DO CONTROLO INTERNO 77,76 77,76 100,00 % -- -- -- 77,76 77,76 100,00 % MPD02-00-MPD-20070182 ODA MOZ - ASSITENCIA TECNICA 30,80 30,80 100,00 % -- -- -- 30,80 30,80 100,00 % MPD02-00-MPD-20090006 PREVENCAO E COMBATE AO HIV/SIDA NO MPD 164,01 164,01 100,00 % -- -- -- 164,01 164,01 100,00 % MPD02-00-MPD-20110006 GESTAO MONITORIA E AVALIACAO DE 807,38 807,38 100,00 % -- -- -- 807,38 807,38 100,00 % MPD02-00-MPD-20140005 PROGRAMA INTEGRADO DE INVESTIMENTO 223,82 223,82 100,00 % -- -- -- 223,82 223,82 100,00 % MPD02-00-MPD-20140006 CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 526,04 526,04 100,00 % -- -- -- 526,04 526,04 100,00 % MPD04-00-MPD-20130009 APOIO INSTITUICIONAL AO SECRETARIADO NACIONAL DO MARP 478,75 478,75 100,00 % -- -- -- 478,75 478,75 100,00 % 33.215,59 33.215,59 100,00 % 379.807,22 41.223,18 10,85 % 413.022,81 74.438,77 18,02 % MPD01-00-MPD-20060044 REFORCO SISTEMA INFORMATICO MPD01-00-MPD-20090005 27A000241 DIRECCAO NACIONAL DO TESOURO MDF03-00-MDF-20040054 AUDITORIA MACRO-FINANCEIRA 6.437,26 6.437,26 100,00 % -- -- -- 6.437,26 6.437,26 100,00 % MDF03-00-MDF-20050043 APOIO A REFORMA DA DNT 8.758,92 8.758,92 100,00 % -- -- -- 8.758,92 8.758,92 100,00 % MDF03-00-MDF-20140005 GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS PARA RESULTADOS 18.019,41 18.019,41 100,00 % 379.807,22 41.223,18 10,85 % 397.826,63 59.242,59 14,89 % DIRECCAO NACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA 11.001,45 11.001,45 100,00 % -- -- -- 11.001,45 11.001,45 100,00 % APOIO INSTITUCIONAL AO SUBSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA 11.001,45 11.001,45 100,00 % -- -- -- 11.001,45 11.001,45 100,00 % DIRECCAO NACIONAL DO PATRIMONIO DO ESTADO 79.936,21 79.936,21 100,00 % 14.060,00 10.581,61 75,26 % 93.996,21 90.517,83 96,30 % MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO 67.539,08 67.539,08 100,00 % -- -- -- 67.539,08 67.539,08 100,00 % MDF03-00-MDF-20130008 PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE CONTRATACAO PUBLICA EM MOCAMBIQUE -- -- -- 14.060,00 10.581,61 75,26 % 14.060,00 10.581,61 75,26 % MDF03-00-MDF-20140002 PATRIMONIO DO ESTADO 12.397,13 12.397,13 100,00 % -- -- -- 12.397,13 12.397,13 100,00 % DIRECCAO NACIONAL DO ORCAMENTO 15.243,34 15.243,34 100,00 % -- -- -- 15.243,34 15.243,34 100,00 % 27A000341 MDF03-00-MDF-20050033 27A000441 27A000541 24 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código MDF03-00-MDF-20020062 27A000841 MDF01-00-MDF-20110002 27A001141 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % REFORCO E EXPANSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO ORCAMENTO 15.243,34 15.243,34 100,00 % -- -- -- 15.243,34 15.243,34 100,00 % DIRECCAO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 14.707,05 14.707,05 100,00 % -- -- -- 14.707,05 14.707,05 100,00 % IMPLANTACAO DA DIRECCAO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 14.707,05 14.707,05 100,00 % -- -- -- 14.707,05 14.707,05 100,00 % 519.046,94 486.312,68 93,69 % 353.685,62 177.982,92 50,32 % 872.732,56 664.295,60 76,12 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 131.703,25 119.642,64 90,84 % 58.571,62 44.079,78 75,26 % 190.274,88 163.722,42 86,05 % 20.100,18 15.341,95 76,33 % 39.841,46 15.032,83 37,73 % 59.941,64 30.374,78 50,67 % -- -- -- 1.208,00 415,94 34,43 % 1.208,00 415,94 34,43 % 363.477,54 349.102,21 96,05 % 111.821,66 78.877,19 70,54 % 475.299,19 427.979,40 90,04 % CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DE FINANCAS MDF03-00-MDFI0500101A GESTAO DO CEDSIF - DESPESAS DE MANUTENCAO DG MDF03-00-MDFI0500101E GESTAO DO CEDSIF-DESPESAS DE MANUTENCAO - MDF03-00-MDFI0500101F GESTAO DO CEDSIF - Despesas de Manuntenção - SSSI MDF03-00-MDFI0500101G DESPESAS DE MANUTENCAO - SA MDF03-00-MDFI0500101H GESTAO DO CEDSIF-DESPESAS DE MANUTENCAO DAF MDF03-00-MDFI0500102C GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO CEDSIF - SDSI -- -- -- 199,25 0,00 0,00 % 199,25 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI0500102D GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO CEDSIF - SCQCSI -- -- -- 358,50 50,49 14,08 % 358,50 50,49 14,08 % MDF03-00-MDFI0500102E GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO CEDSIF - SO -- -- -- 199,25 0,00 0,00 % 199,25 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI0500102F GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO CEDSIF - SSSI -- -- -- 258,50 0,00 0,00 % 258,50 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI0500102G GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO CEDSIF - SA -- -- -- 184,00 0,00 0,00 % 184,00 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI0500102H GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO CEDSIF - DAF -- -- -- 49.555,09 16.019,29 32,33 % 49.555,09 16.019,29 32,33 % MDF03-00-MDFI0500104B GESTAO DO CEDSIF-VIAGENS - SOM -- -- -- 78,89 31,89 40,42 % 78,89 31,89 40,42 % MDF03-00-MDFI0500104E GESTAO DO CEDSIF - MANUTENAAO DO CEDSIF VIAGENS - SO -- -- -- 587,40 139,42 23,73 % 587,40 139,42 23,73 % MDF03-00-MDFI0500104F GESTAO DO CEDSIF-VIAGENS - SSSI -- -- -- 724,00 277,73 38,36 % 724,00 277,73 38,36 % MDF03-00-MDFI0500104H GESTAO DO CEDSIF - MANUTENAAO DO CEDSIF VIAGENS - DAF 25,50 25,50 100,00 % 7.675,99 3.637,07 47,38 % 7.701,49 3.662,57 47,56 % 25 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MDF03-00-MDFI1000101H MODULO DE SALARIOS E PENSOES-DESPESAS DE MANUNTENCAO-DAF -- -- -- 3.843,03 317,38 8,26 % 3.843,03 317,38 8,26 % MDF03-00-MDFI1000102E MODULO DE SALARIOS E PENSOES-IMPLANTACAO DA APLICACAO INFORMATICA - SO -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI1000102H MODULO DE SALARIOS E PENSOES-IMPLANTACAO DA APLICACAO INFORMATICA - DAF -- -- -- 5.484,58 813,05 14,82 % 5.484,58 813,05 14,82 % MDF03-00-MDFI1100101E DEFINICAO DA ESTRUTURA - SO -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI1100101H ESTRUTURACAO DO CEDSIF - DEFINICAO DA ESTRUTURA - DAF 2.445,94 1.502,34 61,42 % 7.625,33 1.334,97 17,51 % 10.071,26 2.837,31 28,17 % MDF03-00-MDFI1100201F OPERACOES DE SI - MELHORIAS EVOLUTIVAS E CORRECTIVAS DO E-SISTAFE- SSSI -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 500,00 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI1100202E OPERACOES DE TI-ROLL OUT DO E-SISTAFE - SO -- -- -- 22.850,51 2.656,16 11,62 % 22.850,51 2.656,16 11,62 % MDF03-00-MDFI1100203B VIAGENS - SOM -- -- -- 103,21 0,00 0,00 % 103,21 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI1100204B OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM -- -- -- 9.999,95 2.049,76 20,50 % 9.999,95 2.049,76 20,50 % MDF03-00-MDFI1100403B REUNIAO NACIONAL - SOM -- -- -- 3.172,21 2.019,17 63,65 % 3.172,21 2.019,17 63,65 % MDF03-00-MDFI1100404B FORUM DOS UTILIZADORES - SOM -- -- -- 1.755,48 469,23 26,73 % 1.755,48 469,23 26,73 % MDF03-00-MDFI1100601H SPE-DESPESAS DE MANUTENÇÃO-DAF -- -- -- 5.200,00 12,78 0,25 % 5.200,00 12,78 0,25 % MDF03-00-MDFI1100801B MODULO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS(SGRH)-ESTUDOS TECNICOS - SOM -- -- -- 1.800,00 163,91 9,11 % 1.800,00 163,91 9,11 % MDF03-00-MDFI1100805E SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMNOS (SNGRH) Aquisição de Aplicação InformáticaSO 34,09 34,09 100,00 % -- -- -- 34,09 34,09 100,00 % MDF03-00-MDFI1101001H MODULO DE ARRECADACAO DE RECEITAS (ETRIBUTACAO) - DESPESAS DE MANUTENCAO-DAF 541,01 270,51 50,00 % 1.856,62 1.737,12 93,56 % 2.397,63 2.007,63 83,73 % MDF03-00-MDFI1101003H MODULO DE ARRECADACAO DE RECEITAS (ETRIBUTACAO) - VIAGENS- E-TRIBUTACAO-DAF -- -- -- 847,88 502,78 59,30 % 847,88 502,78 59,30 % MDF03-00-MDFI1101101B DESPESAS DE MANUTENÇAO SINAGEC-SOM 21,31 21,31 100,00 % -- -- -- 21,31 21,31 100,00 % MDF03-00-MDFI1101101H DESPESAS DE MANUTENCAO - SINAGEC - DAF 0,00 0,00 -- 6.850,00 0,00 0,00 % 6.850,00 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI1101103H VIAGENS -SINAGEC-DAF -- -- -- 3.370,51 2.898,22 85,99 % 3.370,51 2.898,22 85,99 % 26 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição MDF03-00-MDFI1101201H SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS (SGB) INAS Despesas de Manuntenção - DAF MDF03-00-MDFI1101402B SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL -Viagens -SOM 27A001241 INSPECCAO GERAL DE FINANCAS Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 698,12 372,14 53,31 % 6.060,92 4.444,98 73,34 % 6.759,04 4.817,11 71,27 % -- -- -- 1,80 1,80 100,00 % 1,80 1,80 100,00 % 9.565,21 9.565,21 100,00 % 150.908,52 95.924,79 63,56 % 160.473,73 105.490,00 65,74 % MDF01-00-MDF-20100021 APOIO INSTITUCIONAL AO PLANO ESTRATEGICO DA IGF -- -- -- 150.908,52 95.924,79 63,56 % 150.908,52 95.924,79 63,56 % MDF01-00-MDF-20120004 CONSTRUCAO DE EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO REGIONAL NORTE DA INSPECCAO GERAL DE FINANCAS 5.897,48 5.897,48 100,00 % -- -- -- 5.897,48 5.897,48 100,00 % MDF01-00-MDF-20130004 CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DA NOVA DELEGACAO DA IGF- NIASSA 2.911,33 2.911,33 100,00 % -- -- -- 2.911,33 2.911,33 100,00 % MDF01-00-MDF-20130009 FISCALIZACAO DAS OBRAS DA IGF DELEGACAO REGIONAL NORTE EM NAPULA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDF01-00-MDF-20150001 FISCALIZACAO DAS OBRAS DA DELEGACAO DA IGF DE NIASSA 756,41 756,41 100,00 % -- -- -- 756,41 756,41 100,00 % INSTITUTO DE GESTAO DAS PARTICIPACOES DO ESTADO 28.128,69 28.103,23 99,91 % -- -- -- 28.128,69 28.103,23 99,91 % CAPACITACAO INSTITUCIONAL 28.128,69 28.103,23 99,91 % -- -- -- 28.128,69 28.103,23 99,91 % GABINETE DE INFORMACAO FINANCEIRA DE MOCAMBIQUE 7.904,94 7.904,94 100,00 % -- -- -- 7.904,94 7.904,94 100,00 % APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO GIFIM 7.904,94 7.904,94 100,00 % -- -- -- 7.904,94 7.904,94 100,00 % BOLSA DE VALORES DE MOCAMBIQUE 41.874,30 31.300,99 74,75 % -- -- -- 41.874,30 31.300,99 74,75 % BOLSA DE VALORES DE MOCAMBIQUE 41.874,30 31.300,99 74,75 % -- -- -- 41.874,30 31.300,99 74,75 % 708.048,42 694.011,67 98,02 % 489.639,90 251.918,38 51,45 % 1.197.688,32 945.930,05 78,98 % 27A001641 MDF01-00-MDF-20110001 27A001741 MDF02-00-MDF-20130006 27A002141 MDF02-00-MDF-19970043 27A002241 AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MOCAMBIQUE MDF01-00-MDF-20120005 CONSTRUCAO AQUISICAO E CABLAR EDIFICIOS EM DIVERSOS PONTOS DO PAIS 75.421,76 75.421,76 100,00 % -- -- -- 75.421,76 75.421,76 100,00 % MDF01-00-MDF-20130001 AQUISICAO E OPERACIONALIZACAO DE MAQUINAS FISCAIS 15.329,42 15.100,42 98,51 % -- -- -- 15.329,42 15.100,42 98,51 % MDF01-00-MDF-20130002 IMPLEMENTACAO DO PORTAL DO CONTRIBUINTE 17.337,10 17.337,10 100,00 % -- -- -- 17.337,10 17.337,10 100,00 % MDF01-00-MDF-20140003 CONSTRUCAO DE UMA INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE FINANCAS PUBLICAS E FORMACAO TRIBUTARIA 292.773,45 292.773,45 100,00 % -- -- -- 292.773,45 292.773,45 100,00 % 27 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 489.639,90 251.918,38 51,45 % 489.639,90 251.918,38 51,45 % 184.684,66 175.876,90 95,23 % -- -- -- 184.684,66 175.876,90 95,23 % FRONTEIRA DE PARRAGEM UNICA ENTRE MOCAMBIQUE E REPUBLICA DA AFRICA DO SUL - 22.594,13 22.594,13 100,00 % -- -- -- 22.594,13 22.594,13 100,00 % MDF03-00-MDF-20090012 GRANDES REPARACOES DOS EDIFICIOS DA AT 99.907,90 94.907,90 95,00 % -- -- -- 99.907,90 94.907,90 95,00 % MDF03-00-MDF-20120002 DESENHO E CONCEPCAO DE UM SISTEMA INFORMATICO MODERNO - E-TRIBUTACAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- INSTITUTO DE SUPERVISAO DE SEGUROS DE MOCAMBIQUE 26.134,16 21.544,77 82,44 % -- -- -- 26.134,16 21.544,77 82,44 % CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DO ISSM/IGJ (COMPARTICIPAÇÃO) 26.134,16 21.544,77 82,44 % -- -- -- 26.134,16 21.544,77 82,44 % DIRECCAO NACIONAL DE PLANIFICACAO 18.711,76 18.711,76 100,00 % 61.243,96 43.599,26 71,19 % 79.955,71 62.311,02 77,93 % MDF03-00-MDF-20070185 SUPORTE A REFORMA TRIBUTARIA MDF03-00-MDF-20080011 CAPACITACAO INSTITUCIONAL MDF03-00-MDF-20090003 27A005241 MDF01-00-MDF-20130003 27A005741 MDF02-00-MDF-20100014 CAPACITACAO INSTITUCIONAL ELABORACAO INSTRUMENTO PLANEAMENTO. 4.992,40 4.992,40 100,00 % -- -- -- 4.992,40 4.992,40 100,00 % MDF02-00-MDF-20120009 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA PARA MELHORIA DA MONITORIA E AVALIACAO 7.292,04 7.292,04 100,00 % -- -- -- 7.292,04 7.292,04 100,00 % MDF03-01-MDF-20110025 REFORCAR O QUADRO LEGAL METODOLOGICO E INSTRUMENTAL DE PFD -- -- -- 1.500,00 1.495,06 99,67 % 1.500,00 1.495,06 99,67 % MDF03-06-MDF-20100025 ASSEGURAR A GESTAO DO PNPFD -- -- -- 13.624,96 1.051,93 7,72 % 13.624,96 1.051,93 7,72 % MPD02-00-MPD-20100014 CAPACITACAO INSTITUCIONAL ELABORACAO INSTRUMENTO PLANEAMENTO. 3.761,88 3.761,88 100,00 % -- -- -- 3.761,88 3.761,88 100,00 % MPD02-00-MPD-20110002 CAPACITACAO EM ANALISE DE POLITICAS 416,67 416,67 100,00 % -- -- -- 416,67 416,67 100,00 % MPD02-00-MPD-20120009 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA PARA MELHORIA DA MONITORIA E AVALIACAO 2.248,77 2.248,77 100,00 % -- -- -- 2.248,77 2.248,77 100,00 % MPD03-01-MPD-20110025 REFORCAR O QUADRO LEGAL METODOLOGICO E INSTRUMENTAL DE PFD -- -- -- 21.392,67 20.994,82 98,14 % 21.392,67 20.994,82 98,14 % MPD03-03-MPD-20110028 APOIO PARA O NIVEL PROVINCIAL NA GESTAO E EXECUCAO DO PLANO -- -- -- 7.529,66 7.503,46 99,65 % 7.529,66 7.503,46 99,65 % MPD03-04-MPD-20110034 REFORCAR O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E EXTERNO NO AMBITO DE PFD -- -- -- 2.200,00 0,00 0,00 % 2.200,00 0,00 0,00 % MPD03-05-MPD-20110033 GESTAO DE CONHECIMENTO E BOAS PRATICAS SOBRE PFD -- -- -- 2.555,17 2.013,80 78,81 % 2.555,17 2.013,80 78,81 % 28 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 12.441,50 10.540,19 84,72 % 12.441,50 10.540,19 84,72 % DIRECCAO NACIONAL DE ANALISE E ESTUDO DE POLITICAS 9.303,80 9.303,80 100,00 % 28.254,85 16.333,91 57,81 % 37.558,65 25.637,71 68,26 % MDF02-00-MDF-20100018 BASE DE DADOS PARA ANALISE DE POLITICAS. 2.596,28 2.596,28 100,00 % -- -- -- 2.596,28 2.596,28 100,00 % MDF02-00-MDF-20110002 CAPACITACAO EM ANALISE DE POLITICAS 3.050,23 3.050,23 100,00 % -- -- -- 3.050,23 3.050,23 100,00 % MPD02-00-MPD-20100018 BASE DE DADOS PARA ANALISE DE POLITICAS. 1.859,15 1.859,15 100,00 % -- -- -- 1.859,15 1.859,15 100,00 % MPD02-00-MPD-20110002 CAPACITACAO EM ANALISE DE POLITICAS 1.798,14 1.798,14 100,00 % -- -- -- 1.798,14 1.798,14 100,00 % MPD02-00-MPD-20110036 APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA DNEAP -- -- -- 27.708,08 15.787,14 56,98 % 27.708,08 15.787,14 56,98 % MPD04-00-MPD-20130016 INQUERITO AS EMPRESAS -- -- -- 546,77 546,77 100,00 % 546,77 546,77 100,00 % 221.902,29 216.753,70 97,68 % -- -- -- 221.902,29 216.753,70 97,68 % MPD03-06-MPD-20100025 27A005841 27A006041 ASSEGURAR A GESTAO DO PNPFD AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ZAMBEZE MDF04-00-MDF-20150004 ASSISTENCIA TECNICA E FINANCEIRA AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL NO VALE DO ZAMBEZE 84.588,50 83.718,71 98,97 % -- -- -- 84.588,50 83.718,71 98,97 % MDF04-00-MDF-20150007 ESTUDOS E ESTRATEGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO VALE DO 27.000,00 22.721,20 84,15 % -- -- -- 27.000,00 22.721,20 84,15 % MPD01-00-MPD-20130017 REFORCO DA CAPACITACAO INSTITUCIONAL 80.313,91 80.313,91 100,00 % -- -- -- 80.313,91 80.313,91 100,00 % MPD05-00-MPD-20130025 AGRIFISH - ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DOS DPO 2 E 3 29.999,88 29.999,88 100,00 % -- -- -- 29.999,88 29.999,88 100,00 % CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTOS 52.757,80 44.448,95 84,25 % -- -- -- 52.757,80 44.448,95 84,25 % MDF01-00-MDF-20130005 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTOS 22.084,10 22.084,10 100,00 % -- -- -- 22.084,10 22.084,10 100,00 % MDF01-00-MDF-20140008 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 11.323,33 5.490,00 48,48 % -- -- -- 11.323,33 5.490,00 48,48 % MDF01-00-MDF-20150008 REMODELACAO E APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DO CPI 11.500,00 11.500,00 100,00 % -- -- -- 11.500,00 11.500,00 100,00 % MPD01-00-MPD-20130005 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTOS 3.183,70 3.183,70 100,00 % -- -- -- 3.183,70 3.183,70 100,00 % MPD01-00-MPD-20140008 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 4.666,67 2.191,16 46,95 % -- -- -- 4.666,67 2.191,16 46,95 % 27A006141 29 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 27A006241 GABINETE DAS ZONAS ECONOMICAS DE DESENVOLVIMENTO ACELERADO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 24.786,26 19.542,93 78,85 % 227.468,00 0,00 0,00 % 252.254,26 19.542,93 7,75 % MDF01-00-MDF-20100006 APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DO GAZEDA 3.500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 3.500,00 0,00 0,00 % MDF01-00-MDF-20110003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INSTALACOES DO GAZEDA 4.415,28 4.415,28 100,00 % -- -- -- 4.415,28 4.415,28 100,00 % MDF04-00-MDF-20130002 PROMOCAO E CONDUCAO DE ESTUDOS 6.130,96 5.387,63 87,88 % -- -- -- 6.130,96 5.387,63 87,88 % MDF04-00-MDF-20130003 MONITORIA E AVALIACAO 915,82 915,82 100,00 % -- -- -- 915,82 915,82 100,00 % MDF06-00-MDF-20140003 PROMOCAO E ATRCCAO DO INVESTIMENTO 4.762,27 4.762,27 100,00 % -- -- -- 4.762,27 4.762,27 100,00 % MPD01-00-MDF-20150013 POLOS INTEGRADOS DE CRESCIMENTO -- -- -- 227.468,00 0,00 0,00 % 227.468,00 0,00 0,00 % MPD01-00-MPD-20100006 APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DO GAZEDA 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % MPD04-00-MPD-20130002 PROMOCAO E CONDUCAO DE ESTUDOS 938,20 938,20 100,00 % -- -- -- 938,20 938,20 100,00 % MPD04-00-MPD-20130003 MONITORIA E AVALIACAO 314,70 314,70 100,00 % -- -- -- 314,70 314,70 100,00 % MPD06-00-MPD-20140003 PROMOCAO E ATRCCAO DO INVESTIMENTO 2.809,03 2.809,03 100,00 % -- -- -- 2.809,03 2.809,03 100,00 % FUNDO DE APOIO A REABILITACAO DA ECONOMIA 8.204,58 8.204,58 100,00 % -- -- -- 8.204,58 8.204,58 100,00 % MAE10-00-MDF-20100008 PROGRAMA DE APOIO AS FINANCAS RURAIS- PAFR 7.642,20 7.642,20 100,00 % -- -- -- 7.642,20 7.642,20 100,00 % MAE10-00-MPD-20100008 PROGRAMA DE APOIO AS FINANCAS RURAIS- PAFR 562,38 562,38 100,00 % -- -- -- 562,38 562,38 100,00 % 469.349,30 452.844,77 96,48 % 201.909,90 109.593,68 54,28 % 671.259,20 562.438,45 83,79 % 27A006341 27A006441 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA MDF01-00-MDF-20110008 PROMOCAO DA PARTILHA ACESSO E DESSIMINACAO DE DADOS ESTATISTICOS -- -- -- 7.800,88 5.853,88 75,04 % 7.800,88 5.853,88 75,04 % MDF01-00-MDF-20110012 PROMOCAO DA ADVOGACIA E CULTURA ESTATISTICA -- -- -- 1.560,34 694,91 44,54 % 1.560,34 694,91 44,54 % MDF01-00-MDF-20110017 PROMOCAO DA COORDENACAO -- -- -- 4.056,82 422,12 10,41 % 4.056,82 422,12 10,41 % MDF01-00-MDF-20110019 ESCOLA NACIONAL DE ESTATISTICA -- -- -- 6.614,30 3.163,96 47,84 % 6.614,30 3.163,96 47,84 % MDF01-00-MDF- GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS E AUDITORIA -- -- -- 6.837,02 3.199,87 46,80 % 6.837,02 3.199,87 46,80 % 30 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2011-0020 MDF01-00-MDF-20110021 PLANEAMENTO E GESTAO ESTRATEGICO -- -- -- 6.778,59 2.978,18 43,94 % 6.778,59 2.978,18 43,94 % MDF01-00-MDF-20110022 COOPERACAO E RELACOES INTERNACIONAIS -- -- -- 2.602,29 1.817,31 69,84 % 2.602,29 1.817,31 69,84 % MDF01-00-MDF-20110024 ASSISTENCIA TECNICA - CAPACITACAO INSTITUCIONAL -- -- -- 16.154,30 15.921,88 98,56 % 16.154,30 15.921,88 98,56 % MDF01-00-MDF-20130001 AQUISICAO E OPERACIONALIZACAO DE MAQUINAS FISCAIS -- -- -- 2.714,50 1.432,71 52,78 % 2.714,50 1.432,71 52,78 % MDF01-00-MDF-20130011 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4.846,97 4.846,97 100,00 % 5.787,40 4.451,05 76,91 % 10.634,37 9.298,02 87,43 % MDF07-00-MDF-20010030 EXPANSAO DO INDICE DE PRECOS NO CONSUMIDOR 2.343,58 2.343,58 100,00 % 8.267,65 2.213,73 26,78 % 10.611,23 4.557,31 42,95 % MDF07-00-MDF-20050023 FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS -- -- -- 51.127,19 24.796,17 48,50 % 51.127,19 24.796,17 48,50 % MDF07-00-MDF-20080012 ESTATISTICAS ECONOMICAS BASICAS -- -- -- 13.477,37 3.501,93 25,98 % 13.477,37 3.501,93 25,98 % MDF07-00-MDF-20080013 CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS E ANUAIS -- -- -- 5.754,62 2.109,20 36,65 % 5.754,62 2.109,20 36,65 % MDF07-00-MDF-20080014 ESTATISTICAS SOCIAIS E DEMOGRAFICAS GERAIS -- -- -- 4.770,23 1.419,93 29,77 % 4.770,23 1.419,93 29,77 % MDF07-00-MDF-20130008 INQUERITO CONTINUO AOS AGREGADOS 87.417,59 87.417,59 100,00 % 10.946,32 9.204,46 84,09 % 98.363,91 96.622,04 98,23 % MDF07-00-MDF-20130010 ARQUITECTURA E GESTAO DA BASE DE DADOS -- -- -- 15.852,69 10.977,65 69,25 % 15.852,69 10.977,65 69,25 % MDF07-00-MDF-20130012 HELP DESK E SUPORTE TECNICO -- -- -- 3.034,94 823,08 27,12 % 3.034,94 823,08 27,12 % MDF07-00-MDF-20130013 ESTATISTICAS TERRITORIAIS -- -- -- 2.495,88 0,00 0,00 % 2.495,88 0,00 0,00 % MDF07-00-MDF-20150005 AUDITORIA E INSPENCCAO INTERNA -- -- -- 4.076,45 1.950,63 47,85 % 4.076,45 1.950,63 47,85 % MDF07-00-MDF-20150006 SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA -- -- -- 624,22 0,00 0,00 % 624,22 0,00 0,00 % MPD01-00-MPD-20110008 PROMOCAO DA PARTILHA ACESSO E DESSIMINACAO DE DADOS ESTATISTICOS -- -- -- 146,30 146,17 99,91 % 146,30 146,17 99,91 % MPD01-00-MPD-20110012 PROMOCAO DA ADVOGACIA E CULTURA ESTATISTICA -- -- -- 28,42 28,42 100,00 % 28,42 28,42 100,00 % MPD01-00-MPD- ESCOLA NACIONAL DE ESTATISTICA -- -- -- 626,07 624,84 99,80 % 626,07 624,84 99,80 % 31 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2011-0019 MPD01-00-MPD-20110020 GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS E AUDITORIA -- -- -- 138,13 138,13 100,00 % 138,13 138,13 100,00 % MPD01-00-MPD-20110024 ASSISTENCIA TECNICA - CAPACITACAO INSTITUCIONAL -- -- -- 3.654,37 3.642,73 99,68 % 3.654,37 3.642,73 99,68 % MPD01-00-MPD-20130001 IMPLEMENTACAO DO NOVO QUADRO LEGAL DO SEN 0,00 0,00 -- 54,37 53,83 98,99 % 54,37 53,83 98,99 % MPD01-00-MPD-20130011 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 8.750,78 8.750,78 100,00 % 1.194,97 1.194,05 99,92 % 9.945,74 9.944,83 99,99 % MPD07-00-MPD-20010030 EXPANSAO DO INDICE DE PRECOS NO CONSUMIDOR 529,12 529,12 100,00 % 312,36 281,13 90,00 % 841,48 810,24 96,29 % MPD07-00-MPD-20050023 FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS -- -- -- 7.955,02 133,65 1,68 % 7.955,02 133,65 1,68 % MPD07-00-MPD-20050060 III RECENSEAMENTO GERAL POPULACAO HABITACAO -- -- -- 4.961,72 4.961,72 100,00 % 4.961,72 4.961,72 100,00 % MPD07-00-MPD-20080012 ESTATISTICAS ECONOMICAS BASICAS -- -- -- 339,06 338,92 99,96 % 339,06 338,92 99,96 % MPD07-00-MPD-20080013 CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS E ANUAIS -- -- -- 37,24 34,64 93,00 % 37,24 34,64 93,00 % MPD07-00-MPD-20080014 ESTATISTICAS SOCIAIS E DEMOGRAFICAS GERAIS -- -- -- 530,60 485,55 91,51 % 530,60 485,55 91,51 % MPD07-00-MPD-20130007 4 RECENSEAMENTO GERAL DA POPULACAO E HABITACAO 362.885,00 346.380,47 95,45 % 0,00 0,00 -- 362.885,00 346.380,47 95,45 % MPD07-00-MPD-20130008 INQUERITO CONTINUO AOS AGREGADOS 2.576,27 2.576,27 100,00 % 0,00 0,00 -- 2.576,27 2.576,27 100,00 % MPD07-00-MPD-20130010 ARQUITECTURA E GESTAO DA BASE DE DADOS -- -- -- 597,26 597,26 100,00 % 597,26 597,26 100,00 % 164.000,04 145.116,43 88,49 % -- -- -- 164.000,04 145.116,43 88,49 % 31A000141 MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL TRB01-00-TRB-20080004 FORMACAO E CRIACAO DE BASE DE DADOS 4.830,93 4.830,93 100,00 % -- -- -- 4.830,93 4.830,93 100,00 % TRB01-00-TRB-20090001 ELABORACAO DOS QUALIFICADORES DO MINISTERIO DO TRABALHO 1.537,99 1.537,99 100,00 % -- -- -- 1.537,99 1.537,99 100,00 % TRB01-00-TRB-20120007 REFORCO DA CAPACIDADE DE TRAMITACAO DOS PROCESSOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESTRANGEIRA 126.583,33 109.364,91 86,40 % -- -- -- 126.583,33 109.364,91 86,40 % TRB01-00-TRB-20120008 APOIO A INSERCAO SOCIAL DOS MINEIROS 9.192,68 9.186,71 99,94 % -- -- -- 9.192,68 9.186,71 99,94 % 32 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TRB02-00-TRB-20080003 ELABORACAO DE REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A LEI DO TRABALHO 5.929,41 5.927,89 99,97 % -- -- -- 5.929,41 5.927,89 99,97 % TRB02-00-TRB-20120002 REALIZACAO DO ESTUDO SOBRE FENOMENO DO TRABALHO INFANTIL E SEU IMPACTO 1.221,00 1.221,00 100,00 % -- -- -- 1.221,00 1.221,00 100,00 % TRB02-00-TRB-20120006 OPERACIONALIZACAO DO OBSERVATORIO DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL 241,39 241,39 100,00 % -- -- -- 241,39 241,39 100,00 % TRB02-00-TRB-20130014 PRODUCAO DE ESTATISTICAS CORRENTES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-TRB-20150001 INSTALACAO DO CENTRO DE DADOS DO MINISTERIO DE TRABALHO EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL 8.118,08 8.118,08 100,00 % -- -- -- 8.118,08 8.118,08 100,00 % TRB02-00-TRB-20150011 AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DE FORMACAO PROFISSIONAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-TRB-20150012 OPERACIONALIZAR O PROCESSO DOS DADOS DO MOVIMENTO MIGRATORIO NO SISTEMA INFORMATICO EM CURSO 916,67 0,00 0,00 % -- -- -- 916,67 0,00 0,00 % TRB05-02-TRB-20120015 ELABORACAO DA HISTORIA DO MITRAB 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB06-00-TRB-20120012 CRIACAO DO ARQUIVO DOCUMENTAL 2.797,53 2.782,32 99,46 % -- -- -- 2.797,53 2.782,32 99,46 % TRB06-00-TRB-20150003 REALIZAR INQUERITO SOBRE A REMUNERACAO DOS TRABALHADORES INSCRITOS NA SEGURANCA 131,04 131,04 100,00 % -- -- -- 131,04 131,04 100,00 % TRB06-00-TRB-20150010 ELABORAR O ESTUDO SOBRE OS MECANISMOS DE COLOCACAO DE TRABALHADORES NACIONAIS NO ESTRANGEIRO 2.500,00 1.774,18 70,97 % -- -- -- 2.500,00 1.774,18 70,97 % DELEGAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO - RAS 9.342,17 9.342,17 100,00 % -- -- -- 9.342,17 9.342,17 100,00 % CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DA DELEGACAO DO MITRAB -RAS 9.342,17 9.342,17 100,00 % -- -- -- 9.342,17 9.342,17 100,00 % INSTITUTO DOS ESTUDOS LABORAIS "ALBERTO CASSIMO" 1.657,08 1.657,08 100,00 % -- -- -- 1.657,08 1.657,08 100,00 % TRB02-00-TRB-20150002 IMPLEMENTACAO DO NOVO CURRICULO 1.037,92 1.037,92 100,00 % -- -- -- 1.037,92 1.037,92 100,00 % TRB02-00-TRB-20150005 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 449,63 449,63 100,00 % -- -- -- 449,63 449,63 100,00 % TRB02-00-TRB-20150006 MANUTECAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DA BASE D DADOS DO REGISTO ACADEMICO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-TRB-20150007 CRIACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM WEBSITE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-TRB- AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 169,53 169,53 100,00 % -- -- -- 169,53 169,53 100,00 % 31A000941 TRB01-00-TRB-20150013 31A001041 33 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0008 TRB02-00-TRB-20150009 31A001241 CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM WEBSITE INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO TRB04-00-TRB-20130032 CONSTRUCAO DE CASA TRB04-00-TRB-20140004 AQUISICAO DE MAQUINARIAS EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS 31A001541 INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.242,00 1.242,00 100,00 % -- -- -- 1.242,00 1.242,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.242,00 1.242,00 100,00 % -- -- -- 1.242,00 1.242,00 100,00 % 75.582,56 75.579,58 100,00 % -- -- -- 75.582,56 75.579,58 100,00 % TRB02-00-TRB-20050052 APOIO INSTITUCIONAL INEFP 2.558,06 2.555,08 99,88 % -- -- -- 2.558,06 2.555,08 99,88 % TRB02-00-TRB-20110006 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS PARA CURSOS DE CONSTRUCAO SERRALHARIA E HOTELARIA E 7.200,00 7.200,00 100,00 % -- -- -- 7.200,00 7.200,00 100,00 % TRB02-00-TRB-20120006 OPERACIONALIZACAO DO OBSERVATORIO DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL 3.881,41 3.881,41 100,00 % -- -- -- 3.881,41 3.881,41 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 7.065,00 7.065,00 100,00 % -- -- -- 7.065,00 7.065,00 100,00 % TRB02-00-TRB-20130001 FORMACAO DE FORMADORES E TECNICOS 5.512,98 5.512,98 100,00 % -- -- -- 5.512,98 5.512,98 100,00 % TRB02-00-TRB-20130002 APOIO AOS PROGRAMAS NACIONAIS DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL 8.361,95 8.361,95 100,00 % -- -- -- 8.361,95 8.361,95 100,00 % TRB02-00-TRB-20130015 APETRECHAMENTO DOS CENTROS DE FORMACAO PROFISSIONAL 7.187,80 7.187,80 100,00 % -- -- -- 7.187,80 7.187,80 100,00 % TRB02-00-TRB-20130030 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-TRB-20140006 CONTRUCAO DE EDIFICIOS PARA A INSTALACAO DE UM CENTRO DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL EM PALMA 2.315,40 2.315,40 100,00 % -- -- -- 2.315,40 2.315,40 100,00 % TRB02-00-TRB-20140011 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM MALEMA 13.499,96 13.499,96 100,00 % -- -- -- 13.499,96 13.499,96 100,00 % TRB02-00-TRB-20150011 AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DE FORMACAO PROFISSIONAL 18.000,00 18.000,00 100,00 % -- -- -- 18.000,00 18.000,00 100,00 % COMISSAO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL 14.580,32 13.122,19 90,00 % -- -- -- 14.580,32 13.122,19 90,00 % 540,00 540,00 100,00 % -- -- -- 540,00 540,00 100,00 % 31A001741 TRB01-00-TRB-20120011 CONSTRUCAO DE EDIFICIO INDEPENDENTE DA 34 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- FORMACAO DE FUNCIONARIOS EM MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL 1.103,60 1.103,60 100,00 % -- -- -- 1.103,60 1.103,60 100,00 % TRB01-00-TRB-20130006 REALIZACAO DA REUNIAO NACIONAL. 2.004,52 2.004,52 100,00 % -- -- -- 2.004,52 2.004,52 100,00 % TRB01-00-TRB-20130010 INSTALACAO DE SOFTWERE DE GESTAO 2.868,04 2.786,74 97,17 % -- -- -- 2.868,04 2.786,74 97,17 % TRB01-00-TRB-20130023 DIVULGACAO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS 875,26 776,86 88,76 % -- -- -- 875,26 776,86 88,76 % TRB01-00-TRB-20140001 FORMACAO 1.100,00 726,22 66,02 % -- -- -- 1.100,00 726,22 66,02 % TRB01-00-TRB-20140002 MEIOS DE TRANSPORTE 4.500,00 4.470,00 99,33 % -- -- -- 4.500,00 4.470,00 99,33 % TRB01-00-TRB-20140005 IMPLANTACAO DOS PONTOS FOCAIS NOS DISTRITOS 585,00 310,34 53,05 % -- -- -- 585,00 310,34 53,05 % TRB01-00-TRB-20140010 CONSTRUCAO 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % TRB01-00-TRB-20150004 REVISAO DO REGULAMENTO INTEGRANTE DO DECRETO QUE CRIA A COMAL. 403,90 403,90 100,00 % -- -- -- 403,90 403,90 100,00 % 178.801,33 132.752,57 74,25 % 64.643,00 36.735,99 56,83 % 243.444,33 169.488,56 69,62 % 28.953,36 28.953,36 100,00 % -- -- -- 28.953,36 28.953,36 100,00 % TRB01-00-TRB-20130004 PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS AOS FUNCIONARIOS DA COMAL TRB01-00-TRB-20130005 33A000141 MINISTERIO DA TERRA AMBIENTA E DESENVOLVIMENTO RURAL MCA01-00-MCA-20050004 APOIO E AVALIACAO DO PROGRAMA NACIONAL DO AMBIENTE MCA01-00-MCA-20140006 RECURSOS HUMANOS -- -- -- 9.203,00 7.303,45 79,36 % 9.203,00 7.303,45 79,36 % MCA01-00-MCA-20140007 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 500,00 371,30 74,26 % 500,00 371,30 74,26 % MCA01-00-MCA-20140008 PLANIFICACAO E AESTUDOS -- -- -- 2.425,00 1.741,85 71,83 % 2.425,00 1.741,85 71,83 % MCA01-00-MCA-20140015 ADMINISTRACAO E FINANCAS -- -- -- 5.650,00 1.691,14 29,93 % 5.650,00 1.691,14 29,93 % MCA01-00-MCA-20140016 INSPECCAO -- -- -- 923,00 756,22 81,93 % 923,00 756,22 81,93 % MCA01-00-MCA-20150005 AVALIACAO DO IMPACTO AMBIENTAL -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 500,00 0,00 0,00 % MCA02-00-MCA-20060038 PROJECTO PILOTO DE CONTENCAO DE EROSAO CHANGARA - TETE 154,99 154,99 100,00 % -- -- -- 154,99 154,99 100,00 % 35 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % COMBATE A QUAIMADAS DESCONTROLADAS E REFORCO DA COMBATE A QUEIMADAS DESCONTROLADAS E REFORCO DA CAPACIDADE DAS COMUNIDADES NA PREVENCAO E CONTROLO- TETE SOFALA MANICA COMBATE A EROSAO DO TOFO - INHAMBANE 1.949,88 1.949,88 100,00 % -- -- -- 1.949,88 1.949,88 100,00 % 82,67 82,67 100,00 % -- -- -- 82,67 82,67 100,00 % MCA02-00-MCA-20100001 PECODA - PROGRAMA DE EDUCACAO COMUNICACAO E DIVILGACAO AMBIENTAL 8.121,52 8.121,52 100,00 % -- -- -- 8.121,52 8.121,52 100,00 % MCA02-00-MCA-20100002 ADAPTACAO A MUDANCAS CLIMATICAS 2.280,66 2.280,66 100,00 % -- -- -- 2.280,66 2.280,66 100,00 % MCA02-00-MCA-20100003 AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICO DA COSTA 2.265,09 2.265,09 100,00 % -- -- -- 2.265,09 2.265,09 100,00 % MCA02-00-MCA-20110002 TESTAGEM DE TECNICAS DE BAIXO CUSTO DE COMBATE NA CIDADE DE CHIBUTO EM PARCERIA COM A INDIA 85,11 85,11 100,00 % -- -- -- 85,11 85,11 100,00 % MCA02-00-MCA-20110003 PROJECTO DE COMBATE EROSAO DA MUEDA 130,85 130,85 100,00 % -- -- -- 130,85 130,85 100,00 % MCA02-00-MCA-20110004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MEDICAO DA QUALIDADE AMBIENTAL (AR E SOLOS) 81,41 81,41 100,00 % -- -- -- 81,41 81,41 100,00 % MCA02-00-MCA-20110005 MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA CENTRAL DO MICOA 545,42 545,42 100,00 % -- -- -- 545,42 545,42 100,00 % MCA02-00-MCA-20110010 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 7.000,00 5.358,33 76,55 % 7.000,00 5.358,33 76,55 % MCA02-00-MCA-20140020 COMISSÃO INSTALADORA DO PARQUE ECOLOGICO DE MALHAZINE 830,02 830,02 100,00 % -- -- -- 830,02 830,02 100,00 % MCA02-00-MCA-20150007 COORDENACAO DE RECOLHA DE DADOS AMBIENTAIS -- -- -- 1.500,00 108,02 7,20 % 1.500,00 108,02 7,20 % MCA03-00-MCA-20040019 ELABORACAO DE PLANOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 133.320,34 87.271,58 65,46 % -- -- -- 133.320,34 87.271,58 65,46 % MCA04-00-MCA-20120011 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.300,00 917,65 70,59 % 1.300,00 917,65 70,59 % MCA04-00-MCA-20140001 COOPERACAO -- -- -- 4.550,00 1.385,93 30,46 % 4.550,00 1.385,93 30,46 % MCA04-00-MCA-20140004 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 8.650,00 5.259,24 60,80 % 8.650,00 5.259,24 60,80 % MCA04-00-MCA-20140005 PROMOCAO AMBIENTAL -- -- -- 1.300,00 900,00 69,23 % 1.300,00 900,00 69,23 % MCA04-00-MCA- PREPARAR LICOES APRENDIDAS DE INTRODUCAO DE -- -- -- 1.500,00 361,29 24,09 % 1.500,00 361,29 24,09 % MCA02-00-MCA-20080002 MCA02-00-MCA-20090003 36 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0004 MUDANCAS CLIMATICAS NO PDUT E ORGANIZAR SEMINARIOS MCA05-00-MCA-20120012 COODENACAO INTERSECTORIAL -- -- -- 500,00 318,13 63,63 % 500,00 318,13 63,63 % MCA05-00-MCA-20140002 COOPERACAO -- -- -- 2.550,00 596,54 23,39 % 2.550,00 596,54 23,39 % MCA05-00-MCA-20140009 PLANIFICACAO E ESTUDOS -- -- -- 3.200,00 1.047,93 32,75 % 3.200,00 1.047,93 32,75 % MCA05-00-MCA-20140011 ASSUNTOS JURIDICOS -- -- -- 850,00 507,98 59,76 % 850,00 507,98 59,76 % MCA07-00-MCA-20140010 INSPECCAO AMBIENTAL -- -- -- 1.060,00 722,44 68,15 % 1.060,00 722,44 68,15 % MCA07-00-MCA-20140013 AVALICAO DE IMPACTO AMBIENTAL -- -- -- 4.950,00 3.007,71 60,76 % 4.950,00 3.007,71 60,76 % MCA07-00-MCA-20140014 AQUA -- -- -- 700,00 223,75 31,96 % 700,00 223,75 31,96 % MCA07-00-MCA-20150006 ELABORACCAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONOMICA E AMBIENTAL DE CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS -- -- -- 5.832,00 4.157,08 71,28 % 5.832,00 4.157,08 71,28 % 17.495,04 17.495,04 100,00 % 4.100,00 3.549,09 86,56 % 21.595,04 21.044,13 97,45 % 2.495,04 2.495,04 100,00 % -- -- -- 2.495,04 2.495,04 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % -- -- -- 15.000,00 15.000,00 100,00 % 33A001141 INSTITUTO MEDIO DE PLANEAMENTO FISICO E AMBIENTE MCA01-00-MCA-20110008 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL MCA01-00-MCA-20130001 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA NO IMPFA MCA01-00-MCA-20150003 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -- -- -- 800,00 764,02 95,50 % 800,00 764,02 95,50 % MCA02-00-MCA-20150002 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 1.350,00 1.336,80 99,02 % 1.350,00 1.336,80 99,02 % MCA04-00-MCA-20150001 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.950,00 1.448,26 74,27 % 1.950,00 1.448,26 74,27 % FUNDO DO AMBIENTE 85.069,15 66.592,35 78,28 % 34.320,00 21.162,75 61,66 % 119.389,15 87.755,10 73,50 % MCA01-00-MCA-20100007 PROJECTO DE CAPACITACAO INSTITUCIONAL DO FUNAB 18.503,71 12.840,45 69,39 % -- -- -- 18.503,71 12.840,45 69,39 % MCA02-00-MCA-20060037 PROJECTO DE APOIO A INICIATIVAS DE GESTAO AMBIENTAL 16.847,92 12.876,30 76,43 % -- -- -- 16.847,92 12.876,30 76,43 % MCA02-00-MCA-20120003 PROJECTO DE GESTAO AMBIENTAL 5.000,00 4.857,38 97,15 % -- -- -- 5.000,00 4.857,38 97,15 % 33A001641 37 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA03-00-MCA-20100008 PROJECTO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS 4.429,47 4.429,47 100,00 % -- -- -- 4.429,47 4.429,47 100,00 % MCA04-00-MCA-20120007 PROJECTO DE MUDANCAS CLIMATICAS 2.445,95 323,39 13,22 % -- -- -- 2.445,95 323,39 13,22 % MCA04-00-MCA-20140019 ASSISTENCIA TÉCNICA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS -- -- -- 34.320,00 21.162,75 61,66 % 34.320,00 21.162,75 61,66 % MCA05-00-MCA-20120006 PROJECTO DE COORDENACAO INTERSECTORIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MCA06-00-MCA-20120001 PROJECTO EDUCACAO E SENSIBILIZACAO 18.639,51 15.380,07 82,51 % -- -- -- 18.639,51 15.380,07 82,51 % MCA07-00-MCA-20120004 PROJECTO DE QUALIDADE AMBIENTAL 19.202,58 15.885,30 82,72 % -- -- -- 19.202,58 15.885,30 82,72 % ADMINISTRACAO NACIONAL DAS AREAS DE CONSERVACAO (ANAC) 26.717,43 25.119,26 94,02 % 184.531,66 41.703,98 22,60 % 211.249,09 66.823,24 31,63 % 33A002341 MCA02-00-MCA-20130004 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 2.530,00 0,00 0,00 % 2.530,00 0,00 0,00 % MCA04-00-MCA-20120011 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 610,00 0,00 0,00 % 610,00 0,00 0,00 % MCA07-00-MCA-20150019 AREAS DE CONSERVAÇÃO PARA BIO DIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO -- -- -- 181.391,66 41.703,98 22,99 % 181.391,66 41.703,98 22,99 % TUR01-00-TUR-20110001 AREA DE CONSERVACAO DO MITUR-TURAC 9.330,12 7.780,49 83,39 % -- -- -- 9.330,12 7.780,49 83,39 % TUR02-00-TUR-20150003 PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO 380,82 380,82 100,00 % -- -- -- 380,82 380,82 100,00 % TUR02-00-TUR-20150004 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 341,36 341,36 100,00 % -- -- -- 341,36 341,36 100,00 % TUR02-00-TUR-20150005 INTEGRAR FISCAIS NAS AREAS DE CONSERVACAO 14.400,00 14.371,38 99,80 % -- -- -- 14.400,00 14.371,38 99,80 % TUR02-00-TUR-20150006 ESTUDOS E PROJECTOS PARA ESTABELECIMENTO DE SEDES DAS PARQUES NACIONAIS DE BAZARUTO E MAGOE 502,29 502,29 100,00 % -- -- -- 502,29 502,29 100,00 % TUR02-00-TUR-20150007 REALIZACAO DE REUNIAO NACIONAL DAS AREAS DE CONSERVACAO 1.762,84 1.742,91 98,87 % -- -- -- 1.762,84 1.742,91 98,87 % TUR02-00-TUR-20150008 REPOVOAMENTO DA FAUNA BRAVIA NAS AREAS DE CONSERVACAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.981,98 8.981,98 100,00 % -- -- -- 8.981,98 8.981,98 100,00 % 171,32 171,32 100,00 % -- -- -- 171,32 171,32 100,00 % 33A002441 MCA03-00-MCA-20150008 DIRECCAO NACIONAL DE PROMOCAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DOS 7 MILHOẼS 38 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA03-00-MCA-20150009 PROJECTO DE PARCERIAS COMUNIDADES E INVESTIDORES 1.794,85 1.794,85 100,00 % -- -- -- 1.794,85 1.794,85 100,00 % MCA03-00-MCA-20150010 DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES ORIENTADOS AO MERCADO 1.148,73 1.148,73 100,00 % -- -- -- 1.148,73 1.148,73 100,00 % MCA03-00-MCA-20150011 ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.025,72 1.025,72 100,00 % -- -- -- 1.025,72 1.025,72 100,00 % MCA03-00-MCA-20150012 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE MERCADOS RURAIS 2.040,00 2.040,00 100,00 % -- -- -- 2.040,00 2.040,00 100,00 % MCA03-00-MCA-20150013 REDE RURAL DE RADIO E TELEVISÃO 641,31 641,31 100,00 % -- -- -- 641,31 641,31 100,00 % MCA03-00-MCA-20150014 FERIAS DESENVOLVENDO DISTRITO 333,71 333,71 100,00 % -- -- -- 333,71 333,71 100,00 % MCA03-00-MCA-20150015 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DA PROVINCIA DE ZAMBEZIA 74,40 74,40 100,00 % -- -- -- 74,40 74,40 100,00 % MCA03-00-MCA-20150016 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 1.751,95 1.751,95 100,00 % -- -- -- 1.751,95 1.751,95 100,00 % 18.630,42 18.630,42 100,00 % 34.136,00 0,00 0,00 % 52.766,42 18.630,42 35,31 % -- -- -- 34.136,00 0,00 0,00 % 34.136,00 0,00 0,00 % 18.630,42 18.630,42 100,00 % -- -- -- 18.630,42 18.630,42 100,00 % INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO DE TERRAS E CARTOGRAFIA 7.838,33 7.779,36 99,25 % -- -- -- 7.838,33 7.779,36 99,25 % REFORÇO INSTITUCIONAL 7.838,33 7.779,36 99,25 % -- -- -- 7.838,33 7.779,36 99,25 % 696.449,42 695.365,56 99,84 % 153.117,09 32.919,77 21,50 % 849.566,50 728.285,33 85,72 % 5.666,76 5.666,76 100,00 % -- -- -- 5.666,76 5.666,76 100,00 % 33A002541 CENTRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA E MCA03-00-MCA-20150017 PROJECTO DA CARTOGRAFIA TERRITORIAL NA ESCALA DE 1:25.000 MCA03-00-MCA-20150018 REFORÇO INSTITUCIONAL A CENACARTA 33A002641 MCA01-00-MCA-20150020 35A000141 MINISTERIO DA AGRICULTURA E SEGURANCA ALIMENTAR AGR01-00-AGR-19980002 APOIO INSTITUCIONAL A DOCUMENTACAO E COMUNICACAO AGR01-00-AGR-19980003 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 68.460,91 68.372,91 99,87 % -- -- -- 68.460,91 68.372,91 99,87 % AGR01-00-AGR-19980004 DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS E FORMACAO 27.332,68 27.320,49 99,96 % -- -- -- 27.332,68 27.320,49 99,96 % AGR01-00-AGR-20000005 DIRECCAO NACIONAL DE ECONOMIA 26.690,08 26.690,08 100,00 % -- -- -- 26.690,08 26.690,08 100,00 % AGR01-00-AGR-20120001 GABINETE DO MINISTRO (GM) 19.225,36 19.225,36 100,00 % -- -- -- 19.225,36 19.225,36 100,00 % 39 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 16.405,28 16.405,28 100,00 % -- -- -- 16.405,28 16.405,28 100,00 % 5.538,14 5.538,14 100,00 % -- -- -- 5.538,14 5.538,14 100,00 % 10.139,33 10.139,33 100,00 % -- -- -- 10.139,33 10.139,33 100,00 % CENTRO DE AGRONEGÓCIO - PADR - C1P1 -- -- -- 13.900,18 10.184,75 73,27 % 13.900,18 10.184,75 73,27 % AGR01-00-AGR-20140021 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DAS OCBs - PADR - C2P3 -- -- -- 14.129,31 11.573,70 81,91 % 14.129,31 11.573,70 81,91 % AGR02-00-AGR-20090005 PLANO DE ACCAO DE PRODUCAO DE ALIMENTOSAQUISICAO E PRODUCAO DE SEMENTE DE 2.084,67 2.084,67 100,00 % -- -- -- 2.084,67 2.084,67 100,00 % AGR02-00-AGR-20090006 PLANO DE ACCAO DE PRODUCAO DE ALIMENTOSCAMPANHAS FITOSSANITARIAS 7.924,59 7.924,59 100,00 % -- -- -- 7.924,59 7.924,59 100,00 % AGR04-00-AGR-20130019 DESENVOLVIMENTO DO AGRO- NEGOCIO -- -- -- 14.026,24 11.161,32 79,57 % 14.026,24 11.161,32 79,57 % AGR11-00-AGR-19980008 DIRECCAO NACIONAL DE EXTENSAO AGRARIA 22.542,76 22.542,76 100,00 % -- -- -- 22.542,76 22.542,76 100,00 % AGR11-00-AGR-20000003 DIRECCAO NACIONAL DOS SERVICOS DE 121.918,72 121.850,24 99,94 % -- -- -- 121.918,72 121.850,24 99,94 % AGR11-00-AGR-20010001 DIRECCAO NACIONAL DOS SERVICOS AGRARIOS 18.950,22 18.133,48 95,69 % -- -- -- 18.950,22 18.133,48 95,69 % AGR11-00-AGR-20100004 ASISTENCIA PARA O CONTROLE DO PARDAL DE BICO VERMELHO 1.036,91 1.036,91 100,00 % -- -- -- 1.036,91 1.036,91 100,00 % AGR11-00-AGR-20100012 PROJECTO DE CONSOLIDACAO E GESTAO INTERMEDIA DO REGADIO DE XAI-XAI 54.651,50 54.651,50 100,00 % -- -- -- 54.651,50 54.651,50 100,00 % AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA 42.365,89 42.267,89 99,77 % 98,00 0,00 0,00 % 42.463,89 42.267,89 99,54 % AGR11-00-AGR-20110014 PROJECTO DE MITIGACAO E CONTENCAO DA MOSCA DA FRUTA (BACTROCERA INVADENS) 2.029,27 2.029,27 100,00 % -- -- -- 2.029,27 2.029,27 100,00 % AGR11-00-AGR-20120003 PROGRAMA NACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA CADEIA DE SEMENTES 13.500,07 13.500,07 100,00 % -- -- -- 13.500,07 13.500,07 100,00 % AGR11-00-AGR-20120006 AMARELECIMENTO LETAL DO COQUEIRO 4.869,45 4.869,00 99,99 % -- -- -- 4.869,45 4.869,00 99,99 % AGR11-00-AGR-20120008 FORTALECIMENTO DE AVISO PREVIO 2.970,00 2.970,00 100,00 % -- -- -- 2.970,00 2.970,00 100,00 % AGR11-00-AGR-20130014 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES 38.696,71 38.696,71 100,00 % -- -- -- 38.696,71 38.696,71 100,00 % AGR01-00-AGR-20120002 GABINETE DO SECRETARIO PERMANENTE (GSP) AGR01-00-AGR-20120005 DEPARTAMENTO DE COOPERACAO INTERNACIONAL (DCI) AGR01-00-AGR-20120007 INSPECCAO GERAL (INSP. GERAL) AGR01-00-AGR-20140020 40 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 110.192,50 0,00 0,00 % 110.192,50 0,00 0,00 % 2.899,68 2.899,68 100,00 % -- -- -- 2.899,68 2.899,68 100,00 % 10.014,95 10.014,95 100,00 % -- -- -- 10.014,95 10.014,95 100,00 % 1.754,44 1.754,44 100,00 % -- -- -- 1.754,44 1.754,44 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- PROGRAMA INOVATITIVO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS DO SECTOR AGRARIO 12.880,68 12.880,68 100,00 % -- -- -- 12.880,68 12.880,68 100,00 % AGR12-00-AGR-20130008 HIDRAULICA DE CHOCKWE 73.157,51 73.157,51 100,00 % -- -- -- 73.157,51 73.157,51 100,00 % AGR12-00-AGR-20140013 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NA CADEIA DE ARROZ 2.059,21 2.059,21 100,00 % -- -- -- 2.059,21 2.059,21 100,00 % AGR13-00-AGR-20070074 DIRECCAO NACIONAL DE TERRAS E FLORESTAS 50.655,55 50.655,55 100,00 % -- -- -- 50.655,55 50.655,55 100,00 % AGR13-00-AGR-20090014 EXPANSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE GESTAO DE FLORESTAS E FAUNA BRAVIA - SISFLOF 8.624,46 8.624,46 100,00 % -- -- -- 8.624,46 8.624,46 100,00 % AGR13-00-AGR-20090015 PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE PLANTACOES PARA FINS ENERGETICOS E DE CONSERVACAO 369,69 369,69 100,00 % -- -- -- 369,69 369,69 100,00 % AGR13-00-AGR-20100001 IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA DE GESTAO DO CONFLITO HOMEM FAUNA BRAVIA 3.364,03 3.364,03 100,00 % -- -- -- 3.364,03 3.364,03 100,00 % AGR13-00-AGR-20100002 PROJECTO DE REABILITACAO DE RESERVAS 6.142,92 6.142,92 100,00 % -- -- -- 6.142,92 6.142,92 100,00 % AGR13-00-AGR-20140001 MAPEAMENTO E INVENTARIOS FLORESTAIS DE MANGAIS 4.275,79 4.275,79 100,00 % -- -- -- 4.275,79 4.275,79 100,00 % AGR13-00-AGR-20140010 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE INFORMACAO SOBRE TERRAS (SIGIT) 2.065,78 2.065,78 100,00 % -- -- -- 2.065,78 2.065,78 100,00 % AGR13-00-AGR-20140016 IMPLEMENTACAO DA PLANTAFORMA DO SISTEMA MRV NO AMBITO DO REDD+ 5.185,44 5.185,44 100,00 % -- -- -- 5.185,44 5.185,44 100,00 % GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 770,86 0,00 0,00 % 770,86 0,00 0,00 % DIRECCAO NACIONAL DE EXTENSAO AGRARIA - 6.979,29 6.979,29 100,00 % 170.228,40 98.533,04 57,88 % 177.207,69 105.512,33 59,54 % OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, VEICULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.156,74 1.156,74 100,00 % 46.478,37 36.199,51 77,88 % 47.635,11 37.356,25 78,42 % AGR11-00-AGR-20130016 APOIO A PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSAO AGRARIA AGR11-00-AGR-20140012 PRODUCAO DE HORTICOLAS AGR11-00-AGR-20140018 PROJECTO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE CERTIFICACAO DE SEMENTE DE BATATA RENO AGR11-00-AGR-20140019 MITIGACAO DE ATAQUE A COUVE E REPOLHO AGR11-00-AGR-20150003 PAGAMENTO DE IMPOSTO AO PROJECTO DE APOIO A PRONEA-PSP AGR12-00-AGR-20120010 35A000341 AGR11-00-AGRI131611A 41 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 2.161,22 2.161,22 100,00 % 38.558,51 16.847,17 43,69 % 40.719,73 19.008,40 46,68 % AGR11-00-AGRI131611C OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS 356,28 356,28 100,00 % 24.126,98 18.676,92 77,41 % 24.483,26 19.033,20 77,74 % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO 1.660,82 1.660,82 100,00 % 29.823,59 17.137,54 57,46 % 31.484,41 18.798,36 59,71 % AGR11-00-AGRI131612C OFERTA, APOIO SECTOR PRIVADO, ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS 1.644,22 1.644,22 100,00 % 31.240,96 9.671,89 30,96 % 32.885,18 11.316,11 34,41 % SECRETARIADO TECNICO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - UGB 5.827,63 5.827,63 100,00 % 34.715,58 24.164,90 69,61 % 40.543,21 29.992,52 73,98 % AGR11-00-AGR-20110009 PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 5.827,63 5.827,63 100,00 % 20.818,51 15.799,64 75,89 % 26.646,14 21.627,27 81,16 % AGR12-00-AGR-20140024 COORDENAÇÃO DOS OBJECTIVOS DO DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO -- -- -- 13.897,07 8.365,26 60,19 % 13.897,07 8.365,26 60,19 % 145.885,09 104.352,64 71,53 % -- -- -- 145.885,09 104.352,64 71,53 % 21.295,00 21.295,00 100,00 % -- -- -- 21.295,00 21.295,00 100,00 % 4.200,00 3.541,00 84,31 % -- -- -- 4.200,00 3.541,00 84,31 % 35A001541 35A001641 INSTITUTO DO ALGODAO DE MOCAMBIQUE AGR01-00-AGR-20130013 CONSTRUAO DE ESCRITORIOS DO INSTITUTO DO ALGODAO DE MOCAMBIQUE EM MAPUTO AGR11-00-AGR-20130017 OPERACIONALIZACAO DA FABRICA DE GURU AGR11-00-AGR-20140009 REVITALIZACAO DA CADEIA DE VALOR DO ALGODAO 105.015,36 64.141,90 61,08 % -- -- -- 105.015,36 64.141,90 61,08 % AGR11-00-AGR-20150004 CONSTRUCAO DO COMPLEXO DA AGRICULTURA EM NAMPULA 15.374,73 15.374,73 100,00 % -- -- -- 15.374,73 15.374,73 100,00 % 138.716,29 137.594,78 99,19 % 3.999,99 2.857,67 71,44 % 142.716,28 140.452,46 98,41 % 88.000,00 88.000,00 100,00 % -- -- -- 88.000,00 88.000,00 100,00 % 4.078,78 4.078,78 100,00 % -- -- -- 4.078,78 4.078,78 100,00 % 35A002141 INSTITUTO DE FOMENTO DO CAJU AGR02-00-AGR-20130001 TRATAMENTO QUIMICO DE CAJUEIROS AGR04-00-AGR-20130012 APOIO A COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DO CAJU AGR11-00-AGR-20080004 FOMENTO DA CULTURA DO CAJU 11.651,59 11.337,23 97,30 % -- -- -- 11.651,59 11.337,23 97,30 % AGR11-00-AGR-20100020 PRODUCAO DE MUDAS 25.329,10 24.529,10 96,84 % -- -- -- 25.329,10 24.529,10 96,84 % AGR11-00-AGR-20100021 CAPACITACAO INSTITUCINAL 6.822,29 6.815,30 99,90 % -- -- -- 6.822,29 6.815,30 99,90 % AGR11-00-AGR-20130003 APOIO AS CADEIAS DE VALOR -- -- -- 3.999,99 2.857,67 71,44 % 3.999,99 2.857,67 71,44 % AGR11-00-AGR- APOIO A INVESTIGACAO DO CAJU 2.834,54 2.834,38 99,99 % -- -- -- 2.834,54 2.834,38 99,99 % 42 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2014-0008 35A003341 AGR13-00-AGR-20090021 35A003641 AGR11-00-AGR-20060001 35A004341 INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO DE TERRAS E CARTOGRAFIA 8.565,41 8.565,41 100,00 % -- -- -- 8.565,41 8.565,41 100,00 % INSTITUTO DE FORMACAO EM EDMINISTRACAO DE TERRAS E CARTOGRAFIA 8.565,41 8.565,41 100,00 % -- -- -- 8.565,41 8.565,41 100,00 % INSTITUTO DE INVESTIGACAO AGRARIA DE MOCAMBIQUE 70.367,65 63.997,02 90,95 % -- -- -- 70.367,65 63.997,02 90,95 % REFORCO INSTITUCIONAL A INVESTIGACAO AGRARIA DE MOCAMBIQUE 70.367,65 63.997,02 90,95 % -- -- -- 70.367,65 63.997,02 90,95 % CENTRO DE PROMOCAO DA AGRICULTURA 81.942,43 81.940,61 100,00 % 32.085,00 12.634,16 39,38 % 114.027,43 94.574,77 82,94 % -- -- -- 12.465,00 12.274,11 98,47 % 12.465,00 12.274,11 98,47 % 79.734,41 79.732,60 100,00 % -- -- -- 79.734,41 79.732,60 100,00 % -- -- -- 19.620,00 360,04 1,84 % 19.620,00 360,04 1,84 % AGR11-00-AGR-20090024 PROGRAMA DE BIO-COMBUSTIVEIS E INVESTIMENTOS SUSTENTAVEIS AGR11-00-AGR-20120004 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AGR11-00-AGR-20140003 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO AGR11-00-AGR-20150002 PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE BIOCOMBUSTIVEIS 2.208,01 2.208,01 100,00 % -- -- -- 2.208,01 2.208,01 100,00 % CENTRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA E 9.397,91 9.397,91 100,00 % 0,00 0,00 -- 9.397,91 9.397,91 100,00 % AGR13-00-AGR-20090023 REFORCO INSTITUCIONALA CENACARTA 9.397,91 9.397,91 100,00 % -- -- -- 9.397,91 9.397,91 100,00 % AGR13-00-AGR-20130007 PROJECTO DA CARTOGRAFIA TERRITORIAL NA ESCALA DE 1:25.000 -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.397.361,57 1.309.236,29 93,69 % 25.733,63 0,00 0,00 % 1.423.095,20 1.309.236,29 92,00 % 71.734,94 71.734,94 100,00 % 14.260,00 0,00 0,00 % 85.994,94 71.734,94 83,42 % -- -- -- 11.473,63 0,00 0,00 % 11.473,63 0,00 0,00 % 443.500,00 380.919,37 85,89 % -- -- -- 443.500,00 380.919,37 85,89 % 95.400,00 95.400,00 100,00 % -- -- -- 95.400,00 95.400,00 100,00 % 786.726,63 761.181,98 96,75 % -- -- -- 786.726,63 761.181,98 96,75 % 58.646,61 55.578,10 94,77 % 203.886,48 192.351,83 94,34 % 262.533,09 247.929,93 94,44 % 35A004841 35A004941 FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO AGR11-00-AGR-20090027 PROJECTO DE IRRIGACAO DO VALE DO SAVE AGR11-00-AGR-20130010 CAPACITACAO E TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA O PROGRAMA MAIS ALIMENTOS AFRICA EM MOCAMBIQUE AGR11-00-AGR-20130011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRARIO AGR12-00-AGR-20150005 AQUISICAO DE ARMAZENS PARA EQUIPAMENTO AGR13-00-AGR-20120014 GESTAO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS 35A005041 INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGACAO 43 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 24.387,78 21.319,26 87,42 % -- -- -- 24.387,78 21.319,26 87,42 % -- -- -- 196.747,36 192.351,83 97,77 % 196.747,36 192.351,83 97,77 % 1.333,80 1.333,80 100,00 % -- -- -- 1.333,80 1.333,80 100,00 % 32.925,03 32.925,03 100,00 % -- -- -- 32.925,03 32.925,03 100,00 % MOP09-08-MOP-2014- PROJECTO DE TRANSFORMACAO DOS SERVICOS 0007 HIDROLOGICOS E METEOLOGICOS -- -- -- 6.698,01 0,00 0,00 % 6.698,01 0,00 0,00 % MOP14-00-MOP-2000- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 0001 SECTOR DE AGUAS II -- -- -- 441,10 0,00 0,00 % 441,10 0,00 0,00 % MINISTERIO DO MAR, AGUAS INTERIORES E PESCAS 42.933,03 40.662,59 94,71 % 172.601,25 73.937,16 42,84 % 215.534,28 114.599,75 53,17 % MDP01-00-MDP-20100010 GESTAO E CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS PUBLICAS 37.403,34 35.640,74 95,29 % 45.541,36 3.989,76 8,76 % 82.944,70 39.630,50 47,78 % MDP02-00-MDP-20150008 APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO -- -- -- 45.112,49 2.486,46 5,51 % 45.112,49 2.486,46 5,51 % MDP04-00-MDP-20100012 FISCALIZACAO MARITIMA VIA SATELITE 2.460,41 1.952,57 79,36 % 81.947,40 67.460,94 82,32 % 84.407,81 69.413,51 82,24 % MDP04-00-MDP-20100016 DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS 3.069,28 3.069,28 100,00 % -- -- -- 3.069,28 3.069,28 100,00 % ESCOLA DE PESCA 14.843,81 10.575,58 71,25 % -- -- -- 14.843,81 10.575,58 71,25 % FORMACAO DO PESSOAL DA PESCA PARA ADMINISTRACAO PUBLICA 14.843,81 10.575,58 71,25 % -- -- -- 14.843,81 10.575,58 71,25 % ADMINISTRACAO NACIONAL DAS PESCAS 30.229,05 29.605,13 97,94 % 38.654,55 15.885,45 41,10 % 68.883,60 45.490,58 66,04 % 6.028,01 5.738,39 95,20 % 3.921,32 3.520,18 89,77 % 9.949,33 9.258,57 93,06 % 14.357,07 14.227,24 99,10 % 10.813,28 7.264,80 67,18 % 25.170,35 21.492,04 85,39 % AGR12-00-AGR-20130015 IMPLANTACAO DO INIR AGR12-00-AGR-20130040 DESENVOLVIMENTO DE IRRIGACAO SUSTENTAVEL PROIRRI AGR12-00-AGR-20140011 ESTUDOS PARA PROJECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRO-AGRICOLAS AGR12-00-AGR-20150001 REABILITACAO/CONSTRUCAO DE REGADIOS 37A000141 37A000541 MDP01-00-MDP-20100015 37A000641 MDP01-00-MDP-20110006 GESTAO DAS PESCARIAS MDP01-00-MDP-20110008 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA ADNAP MDP02-00-MDP-20150008 APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO -- -- -- 10.953,15 0,00 0,00 % 10.953,15 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100541C APOIO INSTITUCIONAL - INVESTIGAÇÃO E CO-GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MDP03-00-MDPI1100541D APOIO INSTITUCIONAL - INVESTIGAÇÃO E CO-GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS -- -- -- 6.219,10 609,50 9,80 % 6.219,10 609,50 9,80 % 44 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código MDP04-00-MDP-20110007 Descrição MONITORIZACAO DA PESCA MOP14-00-MOP-2014- ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APOIO A SEGURANÇA 0023 ALIMENTAR 37A000841 FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 9.843,97 9.639,49 97,92 % 6.229,32 4.490,97 72,09 % 16.073,29 14.130,47 87,91 % -- -- -- 518,37 0,00 0,00 % 518,37 0,00 0,00 % 38.785,83 19.867,25 51,22 % 87.755,76 39.819,34 45,38 % 126.541,60 59.686,60 47,17 % MDP01-00-MDP-19960016 FORMACAO DO PESSOAL DA PESCA PARA ADMINISTRACAO PUBLICA -- -- -- 1.464,87 1.449,88 98,98 % 1.464,87 1.449,88 98,98 % MDP01-00-MDP-19960021 GESTAO E CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS PUBLICAS -- -- -- 14.615,27 14.610,20 99,97 % 14.615,27 14.610,20 99,97 % MDP01-00-MDP-20060003 EDIFICACAO DO MUSEU DAS PESCAS 2.987,10 1.923,10 64,38 % 2.671,20 2.294,82 85,91 % 5.658,30 4.217,92 74,54 % MDP01-00-MDP-20130001 ADMINISTRACAO DO FUNDO DE FOMENTO 25.230,41 11.415,40 45,24 % -- -- -- 25.230,41 11.415,40 45,24 % MDP03-00-MDP-20110005 PROJECTO DE PROMOCAO DA PESCA ARTESNAL 589,29 0,00 0,00 % -- -- -- 589,29 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100532K DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS FINANCEIROS LINHA DE CREDITO - CAPITAL DE INVESTIMENTO -- -- -- 27.000,00 15.000,00 55,56 % 27.000,00 15.000,00 55,56 % MDP03-00-MDPI1100533K SERVICOS FINANCEIROS - FUNDO DE EXPANSAO CAPITAL DE INVESTIMENTO -- -- -- 20.571,43 0,00 0,00 % 20.571,43 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100534K Serviços Financeiros-Fundo para Mitigação de RiscoCapital de Investimento -- -- -- 9.000,00 0,00 0,00 % 9.000,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100536K SERVICOS FINANCEIROS - FUNDO PARA INOVACAO E EMPREEND. DE MULHERES - CAPITAL DE INVESTIMENTO -- -- -- 6.428,57 620,00 9,64 % 6.428,57 620,00 9,64 % MDP04-00-MDP-19960015 INVESTIGACAO E GESTAO DE PESCARIAS -- -- -- 4.452,00 4.452,00 100,00 % 4.452,00 4.452,00 100,00 % MDP04-00-MDP-20080001 DESENVOLVIMENTO DAS SOCIEDADES 9.979,04 6.528,76 65,42 % 1.392,43 1.392,43 100,00 % 11.371,47 7.921,19 69,66 % -- -- -- 160,00 0,00 0,00 % 160,00 0,00 0,00 % 32.797,57 26.710,76 81,44 % 70.622,70 7.140,89 10,11 % 103.420,27 33.851,66 32,73 % MOP14-00-MOP-2014- ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APOIO A SEGURANÇA 0023 ALIMENTAR 37A000941 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA MDP01-00-MDP-20060003 EDIFICACAO DO MUSEU DAS PESCAS 1.416,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.416,00 0,00 0,00 % MDP01-00-MDP-20120010 APOIO INSTITUCIONAL A PESCA ARTESANAL 8.527,16 5.755,19 67,49 % 9.360,00 2.520,89 26,93 % 17.887,16 8.276,08 46,27 % MDP02-00-MDP-20150008 APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO -- -- -- 10.266,08 408,02 3,97 % 10.266,08 408,02 3,97 % 45 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MDP03-00-MDP-20100009 A PESCA ARTESANAL NA ZONA SUL DE MOCAMBIQUE 1.814,98 1.300,27 71,64 % -- -- -- 1.814,98 1.300,27 71,64 % MDP03-00-MDP-20110005 PROJECTO DE PROMOCAO DA PESCA ARTESNAL 3.109,19 2.726,02 87,68 % -- -- -- 3.109,19 2.726,02 87,68 % MDP03-00-MDP-20120001 APOIO A PESCA ARTESANAL NAS AGUAS INTERIORES 1.426,31 1.098,42 77,01 % -- -- -- 1.426,31 1.098,42 77,01 % MDP03-00-MDP-20150005 PROJECTO DE DO REFORCO DOS DIREITOS DE ACESSO AOS RECURSOS PELOS PESCADORES ARTESANAIS-PRODIRPA 657,78 41,78 6,35 % 14.877,97 4.211,98 28,31 % 15.535,75 4.253,76 27,38 % MDP03-00-MDP-20150006 PROJECTO DE CONSTRUCAO DO MERCADO DE PEIXE DA CIDADE DE MAPUTO 15.846,15 15.789,08 99,64 % -- -- -- 15.846,15 15.789,08 99,64 % MDP03-00-MDP-20150007 PROJECTO DA PESCA ARTESANAL E AQUACULTURA NAS AGUAS INTERIORES DE MOCAMBIQUE 0,00 0,00 -- 36.118,65 0,00 0,00 % 36.118,65 0,00 0,00 % INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA 43.436,19 32.600,21 75,05 % 93.863,98 66.317,48 70,65 % 137.300,17 98.917,69 72,04 % MDP02-00-MDP-20150008 APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO -- -- -- 20.563,98 0,00 0,00 % 20.563,98 0,00 0,00 % MDP03-00-MDP-20090002 CENTRO DE DEMONSTRACAO E TREINO DE CHOKWE 8.950,23 4.011,23 44,82 % 64.252,00 63.815,07 99,32 % 73.202,23 67.826,30 92,66 % MDP03-00-MDP-20100004 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA 34.485,96 28.588,98 82,90 % 9.048,00 2.502,40 27,66 % 43.533,96 31.091,39 71,42 % INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO 25.040,43 10.313,43 41,19 % 11.981,00 3.851,49 32,15 % 37.021,43 14.164,93 38,26 % -- -- -- 5.088,00 0,00 0,00 % 5.088,00 0,00 0,00 % 25.040,43 10.313,43 41,19 % -- -- -- 25.040,43 10.313,43 41,19 % -- -- -- 6.893,00 3.851,49 55,88 % 6.893,00 3.851,49 55,88 % 17.573,04 14.513,63 82,59 % 41.503,93 15.072,17 36,32 % 59.076,97 29.585,80 50,08 % -- -- -- 10.653,00 0,00 0,00 % 10.653,00 0,00 0,00 % 17.573,04 14.513,63 82,59 % 22.770,93 14.308,22 62,84 % 40.343,97 28.821,85 71,44 % 37A001041 37A001141 MDP02-00-MDP-20150008 APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO MDP04-00-MDP-20100003 INSPECCAO E GARANTIA DE QUALIDADE MDP04-00-MDP-20120009 FUNDO COMUM 37A001241 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA MDP02-00-MDP-20150008 APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO MDP03-00-MDP-20100002 INVESTIGACAO E GESTAO DAS PESCARIAS MDP03-00-MDPI1100541C APOIO INSTITUCIONAL - INVESTIGAÇÃO E CO-GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -- -- -- 8.080,00 763,95 9,45 % 8.080,00 763,95 9,45 % INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA - PROPESCA -- -- -- 121.084,62 46.002,20 37,99 % 121.084,62 46.002,20 37,99 % 37A002041 46 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MDP03-00-MDPI1100511C APOIO A PRODUÇÃO - FORMAÇÃO, DEMONSTRAÇÃO E ACTIVIDADES DE APOIO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA -- -- -- 2.823,60 1.887,60 66,85 % 2.823,60 1.887,60 66,85 % MDP03-00-MDPI1100511I Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 12.917,00 5.111,05 39,57 % 12.917,00 5.111,05 39,57 % MDP03-00-MDPI1100512A Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis -- -- -- 2.200,00 0,00 0,00 % 2.200,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100512C APOIO A PRODUÇÃO - INFRAESTRUTURAS DE MERCADO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA -- -- -- 1.869,00 1.840,83 98,49 % 1.869,00 1.840,83 98,49 % MDP03-00-MDPI1100512I Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 5.694,40 324,33 5,70 % 5.694,40 324,33 5,70 % MDP03-00-MDPI1100513I Apoio a Produção-Formação, Treinamento e TécnicosFacilidades para a Cadeia de Valor -- -- -- 10.218,05 2.383,25 23,32 % 10.218,05 2.383,25 23,32 % MDP03-00-MDPI1100514C APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS -- -- -- 1.488,95 130,10 8,74 % 1.488,95 130,10 8,74 % MDP03-00-MDPI1100514I Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor -- -- -- 9.467,70 1.261,35 13,32 % 9.467,70 1.261,35 13,32 % MDP03-00-MDPI1100521A Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos Rodoviários-Obras Civis -- -- -- 640,00 204,54 31,96 % 640,00 204,54 31,96 % MDP03-00-MDPI1100521C Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos Rodoviários-Assistência Técnica e Contratos -- -- -- 1.875,10 1.548,00 82,56 % 1.875,10 1.548,00 82,56 % MDP03-00-MDPI1100522A Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis -- -- -- 590,30 0,00 0,00 % 590,30 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100531C SERVIÇOS FINANCEIROS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA -- -- -- 23.556,32 12.982,40 55,11 % 23.556,32 12.982,40 55,11 % MDP03-00-MDPI1100542A APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS - OBRAS CIVIS -- -- -- 2.321,60 0,00 0,00 % 2.321,60 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542B APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -- -- -- 7.500,00 0,00 0,00 % 7.500,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542C Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento de Políticas-Assistência Técnica e Contratos -- -- -- 1.912,00 1.561,70 81,68 % 1.912,00 1.561,70 81,68 % MDP03-00-MDPI1100542D APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICA - FORMAÇAO DE TÉCNICOS -- -- -- 820,00 489,45 59,69 % 820,00 489,45 59,69 % MDP03-00-MDPI1100542F Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento de Políticas-Seminários -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 300,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542I APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLÍTICAS -- -- -- 596,00 316,33 53,08 % 596,00 316,33 53,08 % 47 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MDP03-00-MDPI1100542L APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS -- -- -- 1.678,28 1.293,05 77,05 % 1.678,28 1.293,05 77,05 % MDP03-00-MDPI1100543C Apoio Institucional-Gestão do Projecto-Assistência Técnica e Contratos -- -- -- 8.025,00 3.338,18 41,60 % 8.025,00 3.338,18 41,60 % MDP03-00-MDPI1100543I APOIO INSTITUCIONAL - GESTÃO DO PROJECTO FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR -- -- -- 2.840,00 0,00 0,00 % 2.840,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100543L Apoio Institucional - Gestão do Projecto - Custos Operativos -- -- -- 15.451,32 11.330,04 73,33 % 15.451,32 11.330,04 73,33 % MDP03-00-MDPI1100551C PROMOCAO DA NUTRICAO - PROMOCAO DA NUTRICAO - ASSISTENCIA TECNICA E CONTRATOS -- -- -- 6.300,00 0,00 0,00 % 6.300,00 0,00 0,00 % MINISTERIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA 337.813,73 337.516,48 99,91 % 241.450,42 7.771,96 3,22 % 579.264,15 345.288,44 59,61 % 39A000141 MCA02-00-MCA-20130004 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 3.500,00 0,00 0,00 % 3.500,00 0,00 0,00 % MCA04-00-MCA-20120011 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 11.803,80 2.303,68 19,52 % 11.803,80 2.303,68 19,52 % MCA05-00-MCA-20120012 COODENACAO INTERSECTORIAL -- -- -- 1.300,00 290,40 22,34 % 1.300,00 290,40 22,34 % MCA07-00-MCA-20120014 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 1.250,00 0,00 0,00 % 1.250,00 0,00 0,00 % MCT04-00-MCT-20100007 GOVERNO ELECTRONICO E INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICACAO -- -- -- 8.353,80 0,00 0,00 % 8.353,80 0,00 0,00 % MDE02-04-MDE-20130005 COMISSAO INTERMINISTERIAL DE BIOCOMBUSTIVEL 382,92 382,92 100,00 % -- -- -- 382,92 382,92 100,00 % MDE03-01-MDE-20090002 IMPLEMENTACAO DA BARRAGEM DE MPHANDA 237,30 237,30 100,00 % -- -- -- 237,30 237,30 100,00 % MDE03-03-MDE-19990005 PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA 4.802,22 4.802,22 100,00 % -- -- -- 4.802,22 4.802,22 100,00 % MDE03-03-MDE-20100003 PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DOS POSTOS ADMINISTRATIVOS E LOCALIDADES 6.827,66 6.827,66 100,00 % -- -- -- 6.827,66 6.827,66 100,00 % MDE03-03-MDE-20120002 ELECTRIFICACAO DOS DISTRITOS DE BALAMA E NAMUNO EM CABO-DELGADO 3.120,00 3.120,00 100,00 % -- -- -- 3.120,00 3.120,00 100,00 % MDE03-03-MDE-20140002 PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DE NIASSA (DISTRITO DE MECULA). 3.333,33 3.333,33 100,00 % -- -- -- 3.333,33 3.333,33 100,00 % MDE03-03-MDE-20140004 PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DAS VILAS FRONTERICAS. 18.000,00 18.000,00 100,00 % -- -- -- 18.000,00 18.000,00 100,00 % MDP03-00-MDPI1100522A Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis -- -- -- 188.905,14 5.177,89 2,74 % 188.905,14 5.177,89 2,74 % 48 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.066,36 1.066,36 100,00 % -- -- -- 1.066,36 1.066,36 100,00 % 500,04 500,04 100,00 % -- -- -- 500,04 500,04 100,00 % 2.794,76 2.794,76 100,00 % -- -- -- 2.794,76 2.794,76 100,00 % MRM02-00-MRM-2012- MAPEAMENTO DE FALHAS ACTIVAS E INVESTIGACAO 0001 PALEOSISMOLOGICA AO LONGO DO RIFT DA AFRICA ORIENTAL (I FASE) 729,19 718,29 98,51 % -- -- -- 729,19 718,29 98,51 % MRM02-00-MRM-2014- CARTOGRAFIA GEOLOGICA EM AREAS POTENCIAS NA 0001 ESCALA DE 1/50 000 735,37 735,37 100,00 % -- -- -- 735,37 735,37 100,00 % MRM02-00-MRM-2015- INVENTARIACAO E CONSERVACAO DE AMOSTRAS 0003 GEOLOGICAS DO PAIS NO ARMAZEM NACIONAL DE AMOSTRAS GEOLOGICAS 1.144,75 1.144,75 100,00 % -- -- -- 1.144,75 1.144,75 100,00 % MRM02-00-MRM-2015- MONITORIA DA ACTIVIDADE DE PROSPECCAO E 0004 PESQUISA GEOLOGICA 1.986,07 1.918,85 96,62 % -- -- -- 1.986,07 1.918,85 96,62 % MRM02-00-MRM-2015- NORMAS PARA TRABALHOS DE PROSPECCAO E 0005 PESQUISA GEOLOGICA CALCULO DE RESERVAS E LEVANTAMENTO GEOLOGICO SISTEMATICO 1.026,78 825,41 80,39 % -- -- -- 1.026,78 825,41 80,39 % MRM02-00-MRM-2015- CARTA DE JAZIGOS E OCORRENCIAS MINERAIS DE 0006 MOCAMBIQUE NA ESCALA 1:1.000.000 1.395,21 1.395,21 100,00 % -- -- -- 1.395,21 1.395,21 100,00 % MRM02-04-MDE-2013- COMISSAO INTERMINISTERIAL DE BIOCOMBUSTIVEL 0005 273,34 273,34 100,00 % -- -- -- 273,34 273,34 100,00 % MRM02-04-MRM-2015- COMISSAO INTERMINISTERIAL DE BIOCOMBUSTIVEL 0015 775,70 775,70 100,00 % -- -- -- 775,70 775,70 100,00 % MRM03-00-MDE-2014- PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE GAS 0001 1.230,33 1.230,33 100,00 % -- -- -- 1.230,33 1.230,33 100,00 % MRM03-00-MDE-2014- PROJECTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL 0003 MAPUTO-MARRACUENE 1.952,67 1.952,67 100,00 % -- -- -- 1.952,67 1.952,67 100,00 % MRM03-00-MRM-2000- PROGRAMA DE CARVAO 0001 1.293,75 1.292,29 99,89 % -- -- -- 1.293,75 1.292,29 99,89 % 961,69 961,69 100,00 % -- -- -- 961,69 961,69 100,00 % 1.725,32 1.725,32 100,00 % -- -- -- 1.725,32 1.725,32 100,00 % 809,26 805,61 99,55 % -- -- -- 809,26 805,61 99,55 % 1.934,89 1.934,89 100,00 % -- -- -- 1.934,89 1.934,89 100,00 % MRM01-00-MRM-2013- APETRECHAMENTO DO ARMAZEM DE AMOSTRAS 0001 GEOLOGICAS MRM01-00-MRM-2015- REABILITACAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES 0009 MRM01-00-MRM-2015- REABILITACAO DOS EDIFICIOS DO MIREME 0021 MRM03-00-MRM-2000- APOIO A EXPLORACAO MINEIRA DE PEQUENA 0002 MRM03-00-MRM-2007- EXPANSAO DO CADASTRO MINEIRO 0001 MRM03-00-MRM-2007- PROMOCAO DE MINERAIS INDUSTRIAIS 0002 MRM03-00-MRM-2007- INSPECCAO E FISCALIZACAO MINEIRA 0003 49 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 608,84 608,84 100,00 % -- -- -- 608,84 608,84 100,00 % 1.653,77 1.653,77 100,00 % -- -- -- 1.653,77 1.653,77 100,00 % -- -- -- 26.337,68 0,00 0,00 % 26.337,68 0,00 0,00 % 7.765,11 7.765,11 100,00 % -- -- -- 7.765,11 7.765,11 100,00 % MRM03-00-MRM-2015- PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE GAS PARA 0014 VIATURAS 10.458,67 10.458,67 100,00 % -- -- -- 10.458,67 10.458,67 100,00 % MRM03-01-MDE-2008- APOIO INSTITUICIONAL AO SECTOR DE ENERGIA 0002 NORAD&UE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM03-01-MDE-2009- IMPLEMENTACAO DA BARRAGEM DE MPHANDA 0002 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM03-01-MRM-2015- PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DO SECTOR DE 0010 ENERGIA-EDAP 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 248,59 248,59 100,00 % -- -- -- 248,59 248,59 100,00 % MRM03-03-MDE-2010- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DOS POSTOS 0003 ADMINISTRATIVOS E LOCALIDADES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM03-03-MDE-2012- ELECTRIFICACAO DOS DISTRITOS DE BALAMA E 0002 NAMUNO EM CABO-DELGADO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM03-03-MDE-2014- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DE NIASSA 0002 (DISTRITO DE MECULA). 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM03-03-MDE-2014- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DAS VILAS 0004 FRONTERICAS. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM03-03-MRM-2015- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DAS VILAS 0012 FRONTEIRICAS 68.693,01 68.693,01 100,00 % -- -- -- 68.693,01 68.693,01 100,00 % MRM03-03-MRM-2015- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DE NIASSA 0013 (DISTRITO DE MECULA) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 21.372,60 21.372,60 100,00 % -- -- -- 21.372,60 21.372,60 100,00 % 8.906,94 8.906,94 100,00 % -- -- -- 8.906,94 8.906,94 100,00 % MRM03-03-MRM-2015- REPOSIÇÃO DA LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA 0020 CENTRO-NORTE 143.100,00 143.099,96 100,00 % -- -- -- 143.100,00 143.099,96 100,00 % MRM04-02-MRM-2015- PROJECTO DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS 0011 DE GAS E PETROLEO 15.210,00 15.210,00 100,00 % -- -- -- 15.210,00 15.210,00 100,00 % MRM03-00-MRM-2010- REGULAMENTACAO E GESTAO DOS RECURSOS 0001 MINERAIS (MATERIAIS RADIOACTIVOS E PROCESSO KIMBERLY) MRM03-00-MRM-2010- INICIATIVA PARA A TRANSPARENCIA NA INDUSTRIA 0002 EXTRATIVA - EITI MRM03-00-MRM-2013- PROJECTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA O GAS E 0007 MINAS MRM03-00-MRM-2015- PROJECTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL 0008 MAPUTO-MARRACUENE MRM03-03-MDE-1999- PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA 0005 MRM03-03-MRM-2015- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DOS POSTOS 0016 ADMINISTRATIVOS E LOCALIDADES MRM03-03-MRM-2015- PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA 0017 50 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 757,31 744,69 98,33 % -- -- -- 757,31 744,69 98,33 % 17.918,18 17.918,18 100,00 % -- -- -- 17.918,18 17.918,18 100,00 % MRM01-00-MRM-2009- INVENTARIACAO DAS GEMAS DE MOCAMBIQUE 0003 2.259,34 2.259,34 100,00 % -- -- -- 2.259,34 2.259,34 100,00 % MRM01-00-MRM-2014- CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE 0003 PALEONTOLOGIA DE MOCAMBIQUE 5.500,55 5.500,55 100,00 % -- -- -- 5.500,55 5.500,55 100,00 % MRM01-00-MRM-2015- EDUCACAO AMBIENTAL 0019 3.095,13 3.095,13 100,00 % -- -- -- 3.095,13 3.095,13 100,00 % MRM02-00-MRM-2008- ESTUDO DE PATRIMONIO GEOLOGICO NACIONAL 0004 2.320,30 2.320,30 100,00 % -- -- -- 2.320,30 2.320,30 100,00 % MRM02-00-MRM-2011- MUSEU MINEIRO DE TETE 0004 1.638,88 1.638,88 100,00 % -- -- -- 1.638,88 1.638,88 100,00 % MRM02-00-MRM-2011- REABILITACAO DO EDIFICIO DO MUSEU NACIONAL DE 0005 GEOLOGIA 3.103,97 3.103,97 100,00 % -- -- -- 3.103,97 3.103,97 100,00 % 105.580,64 93.499,86 88,56 % -- -- -- 105.580,64 93.499,86 88,56 % 105.580,64 93.499,86 88,56 % -- -- -- 105.580,64 93.499,86 88,56 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM01-00-MRM-2011- CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO INSTITUTO 0001 NACIONAL DE PETROLEO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM01-00-MRM-2011- RENOVACAO DO SISTEMA INFORMATICO INCLUINDO 0002 A REDE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM01-00-MRM-2014- APETRECHAMENTO DO ARMAZEM DE CARROTES E 0002 MELHORAMENTO DO SISTEMA INFORMATICO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM01-00-MRM-2015- AQUISICAO DE UM IMOVEL E MOBILIARIO PARA A 0001 DELEGACAO DE PEMBA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM01-00-MRM-2015- CONSTRUCAO E AQUISICAO DE IMOVEL PARA O 0002 INSTITUTO NACIONAL DE PETROLEOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRM01-00-MRM-2015- APETRECHAMENTO DO EDIFICIO SEDE 0018 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECÇÃO DE ESTUDOS E PLANIFICAÇÃO PROJECTO EDAP -- -- -- 126.082,13 15.265,65 12,11 % 126.082,13 15.265,65 12,11 % CAPACITACAO INSTITUCIONAL AO MINISTERIO DA ENERGIA -EDAP BANCO MUNDIAL. -- -- -- 126.082,13 15.265,65 12,11 % 126.082,13 15.265,65 12,11 % MRM06-00-MRM-2013- CARTA GEOLOGICO AMBIENTAL DAS CIDADES DE 0005 NACALA PORTO E ILHA DE MOCAMBIQUE 39A001241 39A001341 MUSEU NACIONAL DE GEOLOGIA INSTITUTO GEOLOGICO MINEIRO MRM07-00-MRM-2014- PROJECTO DE APOIO NA MINERACAO PROSPECCAO 0004 E PESQUISA DAS AREAS DE MINERACAO ARTESAL E DE PEQUENA ESCALA. 39A001841 39A002241 MDE01-00-MDE-20110011 INSTITUTO NACIONAL DE PETROLEO 51 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 39A002441 CONSELHO NACIONAL DE ELECTRICIDADE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- FUNDO NACIONAL DE ENERGIA 654.070,05 654.047,55 100,00 % 331.793,54 249.281,63 75,13 % 985.863,59 903.329,18 91,63 % MDE02-04-MDE-20110004 INCENTIVO GEOGRAFICO PARA A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE BOMBAS DE COMBUSTIVEIS 101.988,59 101.988,59 100,00 % -- -- -- 101.988,59 101.988,59 100,00 % MDE02-04-MDE-20110014 ELECTRIFICACAO RURAL - ALIVIO A POBREZA. 128.769,67 128.769,67 100,00 % -- -- -- 128.769,67 128.769,67 100,00 % -- -- -- 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % MRM02-04-MRM-2011- INCENTIVO GEOGRAFICO PARA A CONSTRUCAO E 0004 REABILITACAO DE BOMBAS DE COMBUSTIVEIS 248.450,54 248.428,04 99,99 % -- -- -- 248.450,54 248.428,04 99,99 % MRM02-04-MRM-2011- INSTALACAO DE 50 SISTEMAS EOLICOS (SE) PARA 0005 BOMBEAMENTO DE AGUA. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 70.000,00 12.239,88 17,49 % 70.000,00 12.239,88 17,49 % 0,00 0,00 -- 213.336,90 207.630,04 97,32 % 213.336,90 207.630,04 97,32 % 174.861,25 174.861,25 100,00 % -- -- -- 174.861,25 174.861,25 100,00 % MRM03-00-MRM-2013- PROJECTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA O GAS E 0007 MINAS -- -- -- 29.296,64 29.296,64 100,00 % 29.296,64 29.296,64 100,00 % MRM03-00-MRMI1100523A INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - FONTES ALTERNATIVAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA OBRAS CIVIS -- -- -- 8.440,00 115,08 1,36 % 8.440,00 115,08 1,36 % MRM03-00-MRMI1100523B INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - ENERGIA ALTERNATIVAS - VIATURAS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS -- -- -- 3.380,00 0,00 0,00 % 3.380,00 0,00 0,00 % MRM03-00-MRMI1100523C INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - FONTES ALTERNATIVAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 2.340,00 0,00 0,00 % 2.340,00 0,00 0,00 % 7.215,32 6.644,41 92,09 % -- -- -- 7.215,32 6.644,41 92,09 % MRM02-00-MDE-2013- REGULAMENTACAO LICENCIAMENTO E 0008 FISCALIZACAO DAS ACTIVIDADES RADIOACTIVAS E 635,92 631,27 99,27 % -- -- -- 635,92 631,27 99,27 % MRM02-00-MRM-2013- REGULAMENTACAO LICENCIAMENTO E 0008 FISCALIZACAO DAS ACTIVIDADES RADIOACTIVAS E 6.579,40 6.013,14 91,39 % -- -- -- 6.579,40 6.013,14 91,39 % MRM01-00-MRM-2013- AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO 0004 DE ESCRITORIO E CAPACITACAO INSTITUCIONAL 39A002541 MRM01-00-MRM-2011- ELABORACAO DO DOCUMENTO DO PROGRAMA0013 NORUEGA MRM02-04-MRM-2011- ELECTRIFICACAO DE ESCOLAS E CENTROS DE 0008 SAUDE ATRAVES DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS-BANCO MUNDIAL. MRM02-04-MRM-2011- CONSTRUCAO DE MINI-HIDRICA DE PEQUENA ESCALA 0009 - FINANCIAMENTO BELGA MRM02-04-MRM-2011- ELECTRIFICACAO RURAL - ALIVIO A POBREZA. 0014 39A002641 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA ENTIDADE REGULADORA 52 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 41A000141 MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 37.838,54 37.668,43 99,55 % 236.485,99 15.873,25 6,71 % 274.324,53 53.541,68 19,52 % -- -- -- 683,89 0,00 0,00 % 683,89 0,00 0,00 % MDJ02-00-MDJ-20100011 POLITICAS E REFORMA LEGAL MIC01-00-MIC-20070029 APETRECHAMENTO DAS DIRECCOES NACIONAIS DO M.I.C. 3.743,40 3.743,40 100,00 % -- -- -- 3.743,40 3.743,40 100,00 % MIC01-00-MIC-20100006 REABILITACAO DO EDIFICIO DO MIC 1.808,35 1.808,35 100,00 % -- -- -- 1.808,35 1.808,35 100,00 % MIC01-00-MIC-20110007 PROJECTO DE APOIO INSTITUICIONAL DO INSTITUTO DE CEREAIS DE MOCAMBIQUE 2.384,24 2.384,24 100,00 % -- -- -- 2.384,24 2.384,24 100,00 % MIC01-00-MIC-20120003 CAPACITACAO INSTITUICIONAL DO MIC 2.514,00 2.449,05 97,42 % -- -- -- 2.514,00 2.449,05 97,42 % MIC01-00-MIC-20130003 REABILITACAO DO PARQUE DE VIATURAS DO MIC 3.640,01 3.640,01 100,00 % -- -- -- 3.640,01 3.640,01 100,00 % MIC01-00-MIC-20130005 PLANTAFORMA INTEGRADA DE PRESTACAO DE SEVICOS AO CIDADAO 12.521,95 12.521,95 100,00 % 53.932,80 14.981,96 27,78 % 66.454,75 27.503,91 41,39 % MIC01-00-MIC-20130006 ESTRARTEGIA INTEGRADA DE COMERCIALIZACAO AGRICOLA 372,19 372,19 100,00 % -- -- -- 372,19 372,19 100,00 % MIC01-00-MIC-20140002 FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES EM PLANIFICACAO MONITORIA E AVALIACAO DE PROGRAMAS E PROJECTOS PUBLICOS 256,07 256,07 100,00 % -- -- -- 256,07 256,07 100,00 % MIC02-00-MIC-20070027 PROGRAMA DAS PME'S MELHORAMENTO DA ESTRUTURA LEGAL POLITICA E INSTITUCIONAL -- -- -- 148.586,21 0,00 0,00 % 148.586,21 0,00 0,00 % MIC03-00-MIC-20130007 AUTORIDADE DA CONCORRENCIA DE MOCAMBIQUE 573,66 573,66 100,00 % -- -- -- 573,66 573,66 100,00 % MIC05-00-MIC-20080002 APOIO AO SECTOR PRIVADO E PROMOCAO DO CONSUMO DE PRODUTOS NACIONAIS 626,58 626,58 100,00 % -- -- -- 626,58 626,58 100,00 % MIC06-00-MIC-20090003 PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 6.870,74 6.870,74 100,00 % -- -- -- 6.870,74 6.870,74 100,00 % MIC06-00-MIC-20140005 PROJECTO DE FORTIFICACAO DE ALIMENTOS 0,00 0,00 -- 32.391,80 0,00 0,00 % 32.391,80 0,00 0,00 % MIC08-00-MIC-19990001 PROGRAMA NACIONAL DE IODIZACAO DO SAL 767,98 662,82 86,31 % 891,29 891,29 100,00 % 1.659,27 1.554,10 93,66 % MIC11-00-MIC-20140003 PROJECTO DE APOIO A IMPLANTACAO DE PARQUES INDUSTRIAIS 1.759,37 1.759,37 100,00 % -- -- -- 1.759,37 1.759,37 100,00 % INSPECCAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 7.600,00 7.207,16 94,83 % -- -- -- 7.600,00 7.207,16 94,83 % APETRECHAMENTO DA INAE EM MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 7.600,00 7.207,16 94,83 % -- -- -- 7.600,00 7.207,16 94,83 % 41A001241 MIC01-00-MIC-20110004 53 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 41A002041 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACAO E QUALIDADE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 23.473,55 23.335,91 99,41 % 11.519,39 11.304,74 98,14 % 34.992,94 34.640,65 98,99 % MIC01-00-MIC-20110002 CAPACITACAO INSTITUICIONAL DO INNOQ 2.186,94 2.053,93 93,92 % -- -- -- 2.186,94 2.053,93 93,92 % MIC06-00-MIC-20110001 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE 447,92 447,92 100,00 % -- -- -- 447,92 447,92 100,00 % MIC06-00-MIC-20120004 COMPETIR COM QUALIDADE 0,00 0,00 -- 11.519,39 11.304,74 98,14 % 11.519,39 11.304,74 98,14 % MIC06-00-MIC-20130001 IMPLANTACAO DA METROLOGIA LEGAL 20.838,70 20.834,07 99,98 % -- -- -- 20.838,70 20.834,07 99,98 % INSTITUTO PARA PROMOCAO DAS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 12.053,92 12.053,92 100,00 % -- -- -- 12.053,92 12.053,92 100,00 % 41A002141 MIC02-00-MIC-20100003 ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DAS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 9.522,83 9.522,83 100,00 % -- -- -- 9.522,83 9.522,83 100,00 % MIC02-00-MIC-20120005 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA INCUBADORA DA MACHAVA 1.338,08 1.338,08 100,00 % -- -- -- 1.338,08 1.338,08 100,00 % MIC02-00-MIC-20140001 PROJECTO CONSTRUCAO DE NOVAS INSTALACOES DO IPEME 299,18 299,18 100,00 % -- -- -- 299,18 299,18 100,00 % MIC02-00-MIC-20150001 PROJECTO DE IMPLANTACAO DE DELEGACOES PROVINCIAIS 893,83 893,83 100,00 % -- -- -- 893,83 893,83 100,00 % 140.081,54 140.041,53 99,97 % 6.800,00 1.509,98 22,21 % 146.881,54 141.551,52 96,37 % 21.642,71 21.602,70 99,82 % -- -- -- 21.642,71 21.602,70 99,82 % 118.438,83 118.438,83 100,00 % -- -- -- 118.438,83 118.438,83 100,00 % -- -- -- 6.800,00 1.509,98 22,21 % 6.800,00 1.509,98 22,21 % 159.898,58 159.399,53 99,69 % -- -- -- 159.898,58 159.399,53 99,69 % 15.420,83 15.420,83 100,00 % -- -- -- 15.420,83 15.420,83 100,00 % 89,29 89,29 100,00 % -- -- -- 89,29 89,29 100,00 % 377,11 377,11 100,00 % -- -- -- 377,11 377,11 100,00 % 41A002341 BOLSA DE MERCADORIAS DE MOCAMBIQUE MIC03-00-MIC-20130002 BOLSA DE PRODUTOS ALIMENTARES MIC06-00-MIC-20150002 INSTALACAO DA BOLSA DE MERCADORIAS MIC06-00-MIC-20150003 APOIO AO PLANO ESTRATÉGICO DA BOLSA DE MERCADORIAS 43A000141 MAS02-00-TUR-20150023 MINISTERIO DA CULTURA E TURISMO HOMENAGEM AOS HEROIS NACIONAIS MDC02-00-MDC-2014- FORMACAO DE TECNICOS E MANUTENCAO DE 0015 CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO MDC04-00-MDC-2014- MANUNTENCAO E APETRECHAMENTO DOS EDIFICIOS 0024 DO MICULT MEC04-00-MDC-20140024 MANUNTENCAO DOS EDIFICIOS DO MICULT 1.607,15 1.607,15 100,00 % -- -- -- 1.607,15 1.607,15 100,00 % TUR01-00-TUR- AREA DE CONSERVACAO DO MITUR-TURAC 12.434,00 11.934,95 95,99 % -- -- -- 12.434,00 11.934,95 95,99 % 54 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2011-0001 271,27 271,27 100,00 % -- -- -- 271,27 271,27 100,00 % 2.126,07 2.126,07 100,00 % -- -- -- 2.126,07 2.126,07 100,00 % CONSTRUIR E REABILITAR INFRAESTRUTURAS CULTURAIS E TURISTICAS 53.220,31 53.220,31 100,00 % -- -- -- 53.220,31 53.220,31 100,00 % TUR03-00-TUR-20140002 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BEM SERVIR 3.341,13 3.341,13 100,00 % -- -- -- 3.341,13 3.341,13 100,00 % TUR05-00-TUR-20140010 IMPLEMENTAR O PLANO DIRECTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO 3.662,69 3.662,69 100,00 % -- -- -- 3.662,69 3.662,69 100,00 % TUR05-00-TUR-20150021 ESTABELECER O REGISTO NACIONAL DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 4.986,05 4.986,05 100,00 % -- -- -- 4.986,05 4.986,05 100,00 % TUR06-01-TUR-20080001 OPRERACIONALIZACAO DO COMITE DE ESTATISTICA 6.203,76 6.203,76 100,00 % -- -- -- 6.203,76 6.203,76 100,00 % TUR06-01-TUR-20080007 CENTRO DE DOCUMENTACAO 2.802,19 2.802,19 100,00 % -- -- -- 2.802,19 2.802,19 100,00 % TUR06-01-TUR-20110002 JANELA UNICA-LICENCIAMENTO ELECTRONICO DE ESTABELECIMENTOS 2.736,53 2.736,53 100,00 % -- -- -- 2.736,53 2.736,53 100,00 % TUR06-01-TUR-20120002 OPERACIONALIZAR A DIRECCAO NACIONAL DE JOGOS DE FORTUNA E AZAR 3.412,85 3.412,85 100,00 % -- -- -- 3.412,85 3.412,85 100,00 % TUR06-01-TUR-20130012 REVER E ACTUALIZAR O PROGRAMA ESTRATEGICO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 2004-2014 7.289,30 7.289,30 100,00 % -- -- -- 7.289,30 7.289,30 100,00 % TUR06-01-TUR-20150017 INVENTARIAR DIVULGAR E PRESERVAR O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL TANGIVEL E 30.561,52 30.561,52 100,00 % -- -- -- 30.561,52 30.561,52 100,00 % TUR06-01-TUR-20150018 REALIZAR FEIRAS DAS VARIAS MANIFESTACOES ARTISTICOS CULTURAIS E TURISTICOS 1.498,17 1.498,17 100,00 % -- -- -- 1.498,17 1.498,17 100,00 % TUR06-01-TUR-20150020 FORMACAO PROFISSIONAL 2.729,23 2.729,23 100,00 % -- -- -- 2.729,23 2.729,23 100,00 % TUR06-02-TUR-20120003 EXPANSAO DE ESCOLAS ARTISTICAS 5.129,13 5.129,13 100,00 % -- -- -- 5.129,13 5.129,13 100,00 % 85.475,74 82.023,40 95,96 % -- -- -- 85.475,74 82.023,40 95,96 % TUR02-00-MDC-20140015 FORMACAO DE TECNICOS E MANUTENCAO DE CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO TUR02-00-TUR-20140006 INTEGRACAO DE FISCAIS DAS AREAS DE CONSERVACAO TUR02-00-TUR-20150019 43A000741 INSTITUTO NACIONAL DO TURISMO TUR01-00-TUR-20150012 CLASSIFICAR DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 1.941,72 1.941,72 100,00 % -- -- -- 1.941,72 1.941,72 100,00 % TUR01-00-TUR-20150015 CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL 2.372,59 2.372,59 100,00 % -- -- -- 2.372,59 2.372,59 100,00 % TUR01-00-TUR-20150016 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 7.300,00 3.898,77 53,41 % -- -- -- 7.300,00 3.898,77 53,41 % 55 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 5.200,00 5.200,00 100,00 % -- -- -- 5.200,00 5.200,00 100,00 % PARTICIPAR EM FERIAS NACIONAIS E 15.797,32 15.746,21 99,68 % -- -- -- 15.797,32 15.746,21 99,68 % TUR03-00-TUR-20140013 PROMOCAO DO TURISMO DOMESTICO 18.820,66 18.820,66 100,00 % -- -- -- 18.820,66 18.820,66 100,00 % TUR03-00-TUR-20150001 MELHORAMENTO DO PATRIMONIO HOTELEIRO 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % TUR03-00-TUR-20150013 PRODUZIR E DISTRIBUIR MATERIAL PROMOCIONAL 4.932,00 4.932,00 100,00 % -- -- -- 4.932,00 4.932,00 100,00 % TUR04-01-TUR-20110004 PROJECTO KAPULANA 21.180,87 21.180,87 100,00 % -- -- -- 21.180,87 21.180,87 100,00 % TUR04-01-TUR-20140007 MELHORAMENTO DO PATRIMONIO HOTELEIRO 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % TUR04-01-TUR-20150014 ORDENAR E APRESENTAR O PLANO DE INFRAESTRUTURACAO DAS ZONA DE INTERESSE TURISTICO DE METANGULA E LUMBO-SANCULI 3.230,58 3.230,58 100,00 % -- -- -- 3.230,58 3.230,58 100,00 % 32.543,88 32.543,88 100,00 % -- -- -- 32.543,88 32.543,88 100,00 % 362,46 362,46 100,00 % -- -- -- 362,46 362,46 100,00 % 2.125,00 2.125,00 100,00 % -- -- -- 2.125,00 2.125,00 100,00 % 375,00 375,00 100,00 % -- -- -- 375,00 375,00 100,00 % 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % 10.320,56 10.320,56 100,00 % -- -- -- 10.320,56 10.320,56 100,00 % TUR03-00-TUR-20130005 PROGRAMA MICRO CREDITOS TUR03-00-TUR-20140008 43A001641 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E CULTURA MDC01-00-MDC-2014- INSTALACOES DO ISARC E REITORIA 0005 MDC01-00-MDC-2014- FORMACAO DO CORPO TECNICO E ADMINISTRATIVO 0007 MDC03-00-MDC-2014- DIVERSA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS PARA O 0008 MEC04-00-TUR-20140016 PLANO ESTRATEGICO DO INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E CULTURA MEC04-00-TUR-20140017 CONSTRUCAO DO INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E CULTURA TUR01-00-TUR-20140003 APETRECHAMENTO DA BIBLIOTECA DO ISARC 6.224,98 6.224,98 100,00 % -- -- -- 6.224,98 6.224,98 100,00 % TUR01-00-TUR-20140005 INSTALACOES DO ISARC E REITORIA 2.699,15 2.699,15 100,00 % -- -- -- 2.699,15 2.699,15 100,00 % TUR01-00-TUR-20140007 FORMACAO DO CORPO TECNICO E ADMINISTRATIVO 2.371,74 2.371,74 100,00 % -- -- -- 2.371,74 2.371,74 100,00 % TUR02-00-TUR-20150022 PESQUISA DE DIVERSOS FENOMENOS ARTISTICO CULTURAIS JORNADAS CIENTIFICAS E PUBLICACAO DE OBRAS ARTIGOS CIENTIFICOS 3.940,17 3.940,17 100,00 % -- -- -- 3.940,17 3.940,17 100,00 % TUR03-00-TUR- PARTICIPAR EM FERIAS NACIONAIS E 2.324,81 2.324,81 100,00 % -- -- -- 2.324,81 2.324,81 100,00 % 56 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2014-0008 ESCOLA NACIONAL DE DANCA 2.678,13 2.678,13 100,00 % -- -- -- 2.678,13 2.678,13 100,00 % REABILITACAO DA ESCOLA NACIONAL DE DANCA 2.678,13 2.678,13 100,00 % -- -- -- 2.678,13 2.678,13 100,00 % ESCOLA NACIONAL DE MUSICA 3.971,54 2.477,12 62,37 % -- -- -- 3.971,54 2.477,12 62,37 % TUR01-00-TUR-20120019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E APRETRECHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 2.246,44 2.246,44 100,00 % -- -- -- 2.246,44 2.246,44 100,00 % TUR01-00-TUR-20150006 REABILITACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL E AQUISICAO DE VIATURAS 1.725,10 230,68 13,37 % -- -- -- 1.725,10 230,68 13,37 % FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E 1.115,13 1.115,13 100,00 % -- -- -- 1.115,13 1.115,13 100,00 % MCT01-00-TUR-20150011 BANCO DE CULTURA 1.026,00 1.026,00 100,00 % -- -- -- 1.026,00 1.026,00 100,00 % TUR03-00-TUR-20130008 REUNIAO DOS MINISTROS DO TURISMO DA SADC 89,13 89,13 100,00 % -- -- -- 89,13 89,13 100,00 % 18.261,96 18.261,96 100,00 % -- -- -- 18.261,96 18.261,96 100,00 % MDC02-00-MDC-2012- CINEMA ITINERANTE E INTERCAMBIOS 0008 CINEMATOGRAFICOS 264,73 264,73 100,00 % -- -- -- 264,73 264,73 100,00 % MDC02-00-MDC-2012- PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE 0015 CINEMA E AUDIOVISUAL EM MOCAMBIQUE 250,00 250,00 100,00 % -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % MDC02-00-MDC-2012- PARTICIPACAO EM EVENTOS INTERNACIONAIS DO 0021 CINEMA E AUDIOVISUAL 625,00 625,00 100,00 % -- -- -- 625,00 625,00 100,00 % MDC03-00-MDC-2012- DIGITALIZACAO DE FILMES DO ARQUIVO NACIONAL 0002 185,42 185,42 100,00 % -- -- -- 185,42 185,42 100,00 % MDC03-00-MDC-2012- MONTAGEM E INSTALACAO DE UM CENTRO PILOTO 0005 DE GESTAO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NO PAIS 187,50 187,50 100,00 % -- -- -- 187,50 187,50 100,00 % MDC03-00-MDC-2012- CONCEPCAO E MONTAGEM DE UM CENTRO DE 0010 DOCUMENTACAO E INFORMACAO 208,33 208,33 100,00 % -- -- -- 208,33 208,33 100,00 % MDC04-00-MDC-2012- MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DO ARQUIVO 0006 NACIONAL DE FILMES 506,25 506,25 100,00 % -- -- -- 506,25 506,25 100,00 % MDC04-00-MDC-2012- REABILITACAO E APETRECHAMENTODO DOS 0013 EDIFICIO DO INAC 810,85 810,85 100,00 % -- -- -- 810,85 810,85 100,00 % 1.893,95 1.893,95 100,00 % -- -- -- 1.893,95 1.893,95 100,00 % 758,75 758,75 100,00 % -- -- -- 758,75 758,75 100,00 % 43A001741 MEC04-00-TUR-20130003 43A001841 43A001941 43A002041 INSTITUTO NACIONAL DE AUDIO-VISUAL E CINEMA MDC04-00-MDC-2014- CONSTRUCAO DE EDIFICIO DA CINEMATECA 0009 MEC04-00-TUR-20120006 MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DO ARQUIVO NACIONAL DE FILMES 57 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC04-00-TUR-20120013 REABILITACAO E APETRECHAMENTODO DOS EDIFICIO DO INAC 1.224,65 1.224,65 100,00 % -- -- -- 1.224,65 1.224,65 100,00 % MEC04-00-TUR-20140009 CONSTRUCAO DE EDIFICIO DA CINEMATECA 5.106,02 5.106,02 100,00 % -- -- -- 5.106,02 5.106,02 100,00 % TUR02-00-TUR-20120008 CINEMA ITINERANTE E INTERCAMBIOS CINEMATOGRAFICOS 1.160,57 1.160,57 100,00 % -- -- -- 1.160,57 1.160,57 100,00 % TUR02-00-TUR-20120015 PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE CINEMA E AUDIOVISUAL EM MOCAMBIQUE 548,70 548,70 100,00 % -- -- -- 548,70 548,70 100,00 % TUR02-00-TUR-20120021 PARTICIPACAO EM EVENTOS INTERNACIONAIS DO CINEMA E AUDIOVISUAL 2.212,50 2.212,50 100,00 % -- -- -- 2.212,50 2.212,50 100,00 % TUR03-00-TUR-20120002 DIGITALIZACAO DE FILMES DO ARQUIVO NACIONAL 893,58 893,58 100,00 % -- -- -- 893,58 893,58 100,00 % TUR03-00-TUR-20120005 MONTAGEM E INSTALACAO DE UM CENTRO PILOTO DE GESTAO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NO PAIS 908,50 908,50 100,00 % -- -- -- 908,50 908,50 100,00 % TUR03-00-TUR-20120010 CONCEPCAO E MONTAGEM DE UM CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO 516,67 516,67 100,00 % -- -- -- 516,67 516,67 100,00 % INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO E DISCO 2.081,53 2.081,53 100,00 % -- -- -- 2.081,53 2.081,53 100,00 % REABILITACAO DO EDIFICIO DO INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO E DISCO (INLD) 2.081,53 2.081,53 100,00 % -- -- -- 2.081,53 2.081,53 100,00 % 12.555,63 12.555,63 100,00 % -- -- -- 12.555,63 12.555,63 100,00 % 657,14 657,14 100,00 % -- -- -- 657,14 657,14 100,00 % REABILITACAO DO TECTO DO AUDITORIO DO CINE TEATRO AFRICA 11.898,49 11.898,49 100,00 % -- -- -- 11.898,49 11.898,49 100,00 % INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL ARPAC 21.589,84 21.577,34 99,94 % -- -- -- 21.589,84 21.577,34 99,94 % 554,54 554,54 100,00 % -- -- -- 554,54 554,54 100,00 % 1.532,71 1.532,71 100,00 % -- -- -- 1.532,71 1.532,71 100,00 % 360,00 360,00 100,00 % -- -- -- 360,00 360,00 100,00 % 43A002141 MEC04-00-TUR-20140028 43A002241 COMPANHIA NACIONAL DE CANTO E DANCA MDC04-00-MDC-2014- REABILITACAO DO TECTO DO AUDITORIO DO CINE 0010 TEATRO AFRICA MEC04-00-TUR-20140010 43A002341 MDC01-00-MDC-2013- APETRECHAMENTO DE UM ESTUDIO DE GRAVACAO 0009 DA MUSICA TRADICIONAL MDC02-00-MDC-2012- VALORIZACAO DOS HEROIS NACIONAIS NA CRIPTA 0012 MDC02-00-MDC-2013- ABORDAGEM SOCIO-CULTURAL NO COMBATE A 0001 MALARIA TUR01-00-TUR-20130009 APETRECHAMENTO DE UM ESTUDIO DE GRAVACAO DA MUSICA TRADICIONAL 4.629,70 4.629,70 100,00 % -- -- -- 4.629,70 4.629,70 100,00 % TUR02-00-TUR-20120012 VALORIZACAO DOS HEROIS NACIONAIS NA CRIPTA 3.876,00 3.863,50 99,68 % -- -- -- 3.876,00 3.863,50 99,68 % TUR02-00-TUR- OPERACIONALIZACAO DO PARQUE NACIONAL DAS 5.564,53 5.564,53 100,00 % -- -- -- 5.564,53 5.564,53 100,00 % 58 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 2013-0001 QUIRIMBAS TUR03-00-TUR-20150012 INVENTARIO DO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIVEL 45A000141 MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 5.072,37 5.072,37 100,00 % -- -- -- 5.072,37 5.072,37 100,00 % 93.859,57 93.818,86 99,96 % 302.871,11 204.786,85 67,62 % 396.730,68 298.605,71 75,27 % 4.946,61 4.905,90 99,18 % 277.871,11 204.786,85 73,70 % 282.817,72 209.692,75 74,14 % MTC01-00-MTC-20110008 ASSISTENCIA TECNICA AO PLANO DE DENSEVOLVIMENTO ESPACIAL (SDP-TA) MTC01-00-MTC-20130018 APOIO INSTITUCIONAL 10.447,39 10.447,39 100,00 % -- -- -- 10.447,39 10.447,39 100,00 % MTC02-01-MTC-20050005 DESENVOLVIMENTO DO SECTOR DOS TRANSPORTES 14.102,00 14.102,00 100,00 % -- -- -- 14.102,00 14.102,00 100,00 % MTC02-01-MTC-20140008 CONSTRUCAO DE OFICINA DE AUTOCARROS 3.000,00 3.000,00 100,00 % 25.000,00 0,00 0,00 % 28.000,00 3.000,00 10,71 % MTC02-02-MTC-20110010 REABILITACAO E EXPANSAO DO PORTO DE NACALA 9.000,00 9.000,00 100,00 % -- -- -- 9.000,00 9.000,00 100,00 % MTC02-02-MTC-20110011 RECONSTRUCAO DA LINHA FERREA CUAMBA LICHINGA (262 KM) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MTC02-04-MTC-20120001 CONSTRUCAO DO AEROPORTO DE NACALA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MTC02-05-MTC-20110014 CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DE ACOSTAGEM DE 52.363,57 52.363,57 100,00 % -- -- -- 52.363,57 52.363,57 100,00 % MTC04-00-MTC-20140005 REABILITACAO DA PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MAPUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E 107.489,04 54.090,84 50,32 % -- -- -- 107.489,04 54.090,84 50,32 % MANUTENCAO DE CANAIS E AJUDAS A NAVEGACAO 107.489,04 54.090,84 50,32 % -- -- -- 107.489,04 54.090,84 50,32 % 16.921,24 16.921,24 100,00 % -- -- -- 16.921,24 16.921,24 100,00 % 45A000741 MTC02-06-MTC-19960003 45A000941 INSTITUTO DA AVIACAO CIVIL MTC02-04-MTC-20070001 CERTIFICACAO DE AEROPORTOS 7.110,00 7.110,00 100,00 % -- -- -- 7.110,00 7.110,00 100,00 % MTC02-04-MTC-20110001 ADMINISTRACAO DA AVIACAO CIVIL 9.811,24 9.811,24 100,00 % -- -- -- 9.811,24 9.811,24 100,00 % INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA 5.153,15 3.865,09 75,00 % -- -- -- 5.153,15 3.865,09 75,00 % MTC01-00-MTC-20120003 CONSTRUCAO DAS ADMINISTRACOES MARITIMAS 3.153,15 3.069,82 97,36 % -- -- -- 3.153,15 3.069,82 97,36 % MTC02-06-MTC-19960003 MANUTENCAO DE CANAIS E AJUDAS A NAVEGACAO 506,33 0,00 0,00 % -- -- -- 506,33 0,00 0,00 % 45A001041 59 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código MTC03-00-MTC-20130004 45A001241 MTC01-00-MTC-20150003 45A001341 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.493,68 795,27 53,24 % -- -- -- 1.493,68 795,27 53,24 % INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 47.182,35 30.542,40 64,73 % -- -- -- 47.182,35 30.542,40 64,73 % EXPANSAO DA REDE METEOROLOGICA 47.182,35 30.542,40 64,73 % -- -- -- 47.182,35 30.542,40 64,73 % INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO 14.824,87 14.038,54 94,70 % -- -- -- 14.824,87 14.038,54 94,70 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPOSTES PARA AS ADMINISTRACOES MARITIMAS MTC01-00-MTC-20110016 MELHORAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATICOS DA INSTITUICAO DE PRODUCAO DA CARTA DE CONDUCAO E REGISTO DE VEICULOS MTC01-00-MTC-20120007 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DO CERTIFICADO DE VEICULO 4.900,00 4.113,67 83,95 % -- -- -- 4.900,00 4.113,67 83,95 % MTC01-00-MTC-20130013 APETRECHAMENTO DO INAV 6.943,32 6.943,32 100,00 % -- -- -- 6.943,32 6.943,32 100,00 % MTC02-01-MTC-20100011 CONSTRUCAO DE CENTRO DE EXAMES 2.981,55 2.981,55 100,00 % -- -- -- 2.981,55 2.981,55 100,00 % MTC02-01-MTC-20140010 AQUISICAO DE MEIOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.454,67 5.454,67 52,17 % -- -- -- 10.454,67 5.454,67 52,17 % 45A001441 ESCOLA NACIONAL DE AERONAUTICA MTC02-04-MTC-20080001 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DOS LABORATORIOS 2.259,34 2.259,34 100,00 % -- -- -- 2.259,34 2.259,34 100,00 % MTC02-04-MTC-20080002 REABILITACAO DO SIMULADOR DE CONTROLE DE TRAFEGO AEREO 8.195,33 3.195,33 38,99 % -- -- -- 8.195,33 3.195,33 38,99 % MTC02-04-MTC-20080003 CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMENTO DAS SALAS DE AULAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 52.208,54 52.208,54 100,00 % -- -- -- 52.208,54 52.208,54 100,00 % 45A001541 ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS NAUTICAS MTC01-00-MTC-20090002 APETRECHAMENTO DO AUDITORIO LABORATORIO E SALAS DE AULAS 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % MTC01-00-MTC-20120009 AQUISICAO DE SIMULADORES PARA A ESCN. 8.640,00 8.640,00 100,00 % -- -- -- 8.640,00 8.640,00 100,00 % MTC01-00-MTC-20140013 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS ANFITEATRO E BLOCO ADMINISTRATIVO 22.265,62 22.265,62 100,00 % -- -- -- 22.265,62 22.265,62 100,00 % MTC01-00-MTC-20150001 AQUISICAO DE UM SIMULADOR PARA NAVEGACAO MARITIMA 2.558,53 2.558,53 100,00 % -- -- -- 2.558,53 2.558,53 100,00 % MTC01-00-MTC-20150005 AQUISICAO SIMULADOR DE SISTEMA DE CARREGAMENTO DE ESTABILIDADE 2.205,34 2.205,34 100,00 % -- -- -- 2.205,34 2.205,34 100,00 % 60 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MTC01-00-MTC-20150006 AQUISICAO DE UM LABORATORIO COMPLETO DE SISTEMAS DE COMUNICACOES. 9.519,06 9.519,06 100,00 % -- -- -- 9.519,06 9.519,06 100,00 % MTC01-00-MTC-20150007 INSTALACAO DE UMA BIBLIOTECA VIRTUAL. 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % MTC01-00-MTC-20150008 REABILITACAO DE SALAS DE AULAS E CAMPO DE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MTC01-00-MTC-20150009 AQUISICAO DE UMA BOMBA/INJECTORA 3.420,00 3.420,00 100,00 % -- -- -- 3.420,00 3.420,00 100,00 % FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES E COMUNICACAO - UGB 223.713,68 223.044,56 99,70 % -- -- -- 223.713,68 223.044,56 99,70 % MTC01-00-MTC-20140003 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTES 176.271,32 176.270,69 100,00 % -- -- -- 176.271,32 176.270,69 100,00 % MTC01-00-MTC-20140004 APETRECHAMENTO INSTITUICIONAL 1.784,63 1.713,87 96,04 % -- -- -- 1.784,63 1.713,87 96,04 % MTC02-01-MTC-20140002 APOIO AO SECTOR PRIVADO 18.000,00 18.000,00 100,00 % -- -- -- 18.000,00 18.000,00 100,00 % MTC02-01-MTC-20150002 APOIO AS EMPRESAS PUBLICAS E MUNICIPAIS 27.060,00 27.060,00 100,00 % -- -- -- 27.060,00 27.060,00 100,00 % MTC02-01-MTC-20150004 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DE 597,73 0,00 0,00 % -- -- -- 597,73 0,00 0,00 % 175.848,02 175.848,02 100,00 % 450.701,46 326.255,02 72,39 % 626.549,48 502.103,04 80,14 % 1.815,20 1.815,20 100,00 % 51,33 0,00 0,00 % 1.866,53 1.815,20 97,25 % 10.524,92 10.524,92 100,00 % -- -- -- 10.524,92 10.524,92 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 972,21 972,21 100,00 % -- -- -- 972,21 972,21 100,00 % 1.719,02 1.719,02 100,00 % -- -- -- 1.719,02 1.719,02 100,00 % -- -- -- 4.549,30 0,00 0,00 % 4.549,30 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 118,39 118,39 100,00 % -- -- -- 118,39 118,39 100,00 % 45A003041 47A000141 MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO E RECURSOS HIDRICOS MOP01-01-MOP-2008- PROJECTO ASAS 0002 MOP01-01-MOP-2011- APETRECHAMENTO DO MOPH 0002 MOP01-01-MOP-2011- CRIACAO DA UNIDADE ESTATISTICA DO MOPH 0003 MOP01-01-MOP-2015- MONITORIA E AVALIACAO DE PROJECTOS DO MOPH 0021 MOP01-01-MOP-2015- REABILITACAO DE REDIDENCIAS PROTOCOLARES DO 0051 MOPHRH MOP01-02-MOP-2014- DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL PARA 0020 CENTRO T'ÉCNOLOGICO DE NAMIALO MOP01-02-MOP-2015- SISTEMA DE INFORMACAO NACIONAL DE AGUAS E 0032 SANEAMENTO MOP02-04-MOP-2015- INVENTARIACAO DAS INDUSTRIAS DE CONSTRUCAO 0036 61 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MOP02-05-MOP-2014- MAPEAMENTO E PADRONIZACAO DOS MATERIAIS DE 0012 CONSTRUCAO FASE I 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP02-08-MOP-2012- INSTALACAO DO CENTRO DE RECURSOS DE 0001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MAPUTO E APETRECHAMENTO DO CENTRO DE MANICA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 562,90 562,90 100,00 % -- -- -- 562,90 562,90 100,00 % 71.726,95 71.726,95 100,00 % -- -- -- 71.726,95 71.726,95 100,00 % MOP09-08-MOP-2011- PROJECTO PRIMA (PROGRESSIVE REALIZATION OF 0031 INCOMATI AND MAPUTO AGREEMENT) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP09-08-MOP-2012- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE 0004 RECURSOS HIDRICOS 30,19 30,19 100,00 % 0,00 0,00 -- 30,19 30,19 100,00 % MOP09-08-MOP-2014- PROJECTO DE TRANSFORMACAO DOS SERVICOS 0007 HIDROLOGICOS E METEOLOGICOS -- -- -- 40.194,15 39.894,15 99,25 % 40.194,15 39.894,15 99,25 % MOP09-08-MOP-2015- PROJECTO DE MELHORAMENTO DE DADOS 0001 ESPACIAIS E GESTAO DE RISCOS DE CHEIAS NA -- -- -- 25.333,16 0,00 0,00 % 25.333,16 0,00 0,00 % MOP09-08-MOP-2015- PROJECTO DE MELHORAMENTO DE DADOS 0002 ESPACIAIS PARA GESTAO DE RISCOS DE CHEIAS NA BACIA DO ZAMBEZE -- -- -- 31.112,11 188,39 0,61 % 31.112,11 188,39 0,61 % MOP09-08-MOP-2015- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE 0039 RECURSOS HIDRICOS (PNDRH) - EMERGENCIA -- -- -- 28.309,38 0,00 0,00 % 28.309,38 0,00 0,00 % 11.385,53 11.385,53 100,00 % -- -- -- 11.385,53 11.385,53 100,00 % 2.790,95 2.790,95 100,00 % -- -- -- 2.790,95 2.790,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 280.765,14 280.765,14 100,00 % 280.765,14 280.765,14 100,00 % 26.523,84 26.523,84 100,00 % 40.386,89 5.407,34 13,39 % 66.910,73 31.931,18 47,72 % MOP12-00-MOP-2013- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0004 SANEAMENTO - NAMPULA E ZAMBEZIA 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MOP12-00-MOP-2015- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUA RURAL 0043 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MOP12-00-MOP-2015- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTEC. DE 0047 AGUA - PLANALTO DE MUEDA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 MOP09-01-MOP-2008- PROGRAMA NACIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS 0005 MOP11-00-MOP-2013- CRIACAO DE BASE DE DADOS PARA A 0007 PADRONIZACAO DAS CONSTRUCOES DE OBRAS MOP11-00-MOP-2014- PRODUCAO E DIVULGACAO DAS ESTATISTICAS DO 0011 MOPH MOP11-00-MOP-2015- DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL 0040 DA DNA MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA DE AGUA SANEAMENTO E HIGIENE 0005 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 62 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 6.832,70 6.832,70 100,00 % -- -- -- 6.832,70 6.832,70 100,00 % MOP14-00-MOP-1993- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 0002 DE AGUA URBANA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP14-00-MOP-2013- ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL 0011 PARA CABO DELGADO E GAZA 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MOP14-00-MOP-2014- ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APOIO A SEGURANÇA 0023 ALIMENTAR 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MOP14-00-MOP-2014- CONSTRUÇÃO DE FONTES DE ÁGUA NA PROVINCIA 0024 DE GAZA - BILENE MACIA 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 40.845,21 40.845,21 100,00 % 0,00 0,00 -- 40.845,21 40.845,21 100,00 % MOP16-00-MOP-2010- PROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL 0031 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MOP16-00-MOP-2011- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 0009 SANEAMENTO AS CIDADES DE LICHINGA E CUAMBA 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MOP16-00-MOP-2013- PROJECTO DE MUDANCAS CLIMATICAS 0003 ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO MAPUTO E GAZA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 365.432,76 365.143,52 99,92 % 2.196.346,67 578.676,02 26,35 % 2.561.779,43 943.819,54 36,84 % 27.378,80 27.152,27 99,17 % 85.288,67 6.420,22 7,53 % 112.667,46 33.572,49 29,80 % 2.622,05 2.622,05 100,00 % -- -- -- 2.622,05 2.622,05 100,00 % 55.068,23 55.058,53 99,98 % -- -- -- 55.068,23 55.058,53 99,98 % MOP09-08-MOP-2011- PROJECTO PRIMA (PROGRESSIVE REALIZATION OF 0031 INCOMATI AND MAPUTO AGREEMENT) 1.053,28 1.040,18 98,76 % -- -- -- 1.053,28 1.040,18 98,76 % MOP09-08-MOP-2012- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE 0004 RECURSOS HIDRICOS 5.751,56 5.751,56 100,00 % 417.258,17 79.864,68 19,14 % 423.009,73 85.616,24 20,24 % MOP11-00-MOP-2015- DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL 0040 DA DNA 2.297,98 2.294,50 99,85 % -- -- -- 2.297,98 2.294,50 99,85 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 54.833,66 54.833,66 100,00 % 120.928,76 96.119,87 79,48 % 175.762,41 150.953,53 85,88 % 1.122,73 1.122,73 100,00 % 76.197,11 0,00 0,00 % 77.319,84 1.122,73 1,45 % 38,80 38,80 100,00 % 86.397,75 0,00 0,00 % 86.436,55 38,80 0,04 % MOP13-02-MOP-2012- EXTENSAO E CONSOLIDACAO DA IOP 0013 MOP16-00-MOP-1997- SANEAMENTO URBANO 0004 47A000341 DIRECCAO NACIONAL DE AGUAS - MOPH MOP01-01-MOP-2008- PROJECTO ASAS 0002 MOP01-02-MOP-2015- SISTEMA DE INFORMACAO NACIONAL DE AGUAS E 0032 SANEAMENTO MOP09-01-MOP-2008- PROGRAMA NACIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS 0005 MOP12-00-MOP-2013- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0004 SANEAMENTO - NAMPULA E ZAMBEZIA MOP12-00-MOP-2015- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUA RURAL 0043 63 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 31.003,16 31.003,16 100,00 % -- -- -- 31.003,16 31.003,16 100,00 % 665,99 665,99 100,00 % -- -- -- 665,99 665,99 100,00 % 2.422,37 2.422,37 100,00 % 198.972,60 6.392,70 3,21 % 201.394,97 8.815,08 4,38 % 153,95 153,95 100,00 % 38.358,39 0,00 0,00 % 38.512,34 153,95 0,40 % 0,00 0,00 -- 79.500,00 0,00 0,00 % 79.500,00 0,00 0,00 % 157.248,99 157.248,99 100,00 % 71.490,53 71.490,53 100,00 % 228.739,52 228.739,52 100,00 % 9.678,81 9.660,55 99,81 % 548.050,18 1.902,63 0,35 % 557.728,99 11.563,18 2,07 % 281,51 281,51 100,00 % 473.904,51 316.485,39 66,78 % 474.186,03 316.766,91 66,80 % 13.810,90 13.792,72 99,87 % -- -- -- 13.810,90 13.792,72 99,87 % 284.869,38 284.869,38 100,00 % 975.626,00 548.851,06 56,26 % 1.260.495,38 833.720,44 66,14 % -- -- -- 13.620,00 0,00 0,00 % 13.620,00 0,00 0,00 % MOP14-00-MOP-2011- REABILITACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 0014 AGUA DA CIDADE DE CHIBUTO 34.014,74 34.014,74 100,00 % -- -- -- 34.014,74 34.014,74 100,00 % MOP14-00-MOP-2011- REABILITACAO E EXPANSAO DOS SISTEMAS DE 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA 23.454,40 23.454,40 100,00 % -- -- -- 23.454,40 23.454,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP14-00-MOP-2013- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE 0012 ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA SEDE DE NHAMAYABWE 24.312,93 24.312,93 100,00 % -- -- -- 24.312,93 24.312,93 100,00 % MOP14-00-MOP-2013- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DA VILA 0013 SEDE DE MANJACAZE 30.806,00 30.806,00 100,00 % -- -- -- 30.806,00 30.806,00 100,00 % 1.965,76 1.965,76 100,00 % -- -- -- 1.965,76 1.965,76 100,00 % 99,99 99,99 100,00 % -- -- -- 99,99 99,99 100,00 % MOP12-00-MOP-2015- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTEC. DE 0047 AGUA - PLANALTO DE MUEDA MOP14-00-MOP-1993- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 0002 DE AGUA URBANA MOP14-00-MOP-2013- ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL 0011 PARA CABO DELGADO E GAZA MOP14-00-MOP-2014- ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APOIO A SEGURANÇA 0023 ALIMENTAR MOP14-00-MOP-2014- CONSTRUÇÃO DE FONTES DE ÁGUA NA PROVINCIA 0024 DE GAZA - BILENE MACIA MOP16-00-MOP-1997- SANEAMENTO URBANO 0004 MOP16-00-MOP-2010- PROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL 0031 MOP16-00-MOP-2011- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 0009 SANEAMENTO AS CIDADES DE LICHINGA E CUAMBA MOP16-00-MOP-2013- PROJECTO DE MUDANCAS CLIMATICAS 0003 ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO MAPUTO E GAZA 47A001041 ADMINISTRACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE AGUA E SANEAMENTO MOP14-00-MOP-2011- WASIS - ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO 0001 NAS PEQUENAS CIDADES E VILAS MOP14-00-MOP-2012- ESTABELECIMENTO DE DELAGACOES PROVINCIAS 0005 DA ADMINISTRACA DE INFRA-ESTRUTURAS DE AGUA E SANEAMENTO MOP14-00-MOP-2013- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0015 SANEAMENTO E HIGIENE PARA 3 VILAS DAS PROVINCIAS DE TETE E MANICA MOP14-00-MOP- SUPERVISAO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE 64 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código 2013-0016 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % E SANEAMENTO MOP14-00-MOP-2015- REABILITCAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE 0024 ABASTECIMENTO DA VILA DE ALTO MOLOCUE 23.893,00 23.893,00 100,00 % -- -- -- 23.893,00 23.893,00 100,00 % MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE 0025 ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSAGENA 20.812,50 20.812,50 100,00 % -- -- -- 20.812,50 20.812,50 100,00 % MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE 0026 ABASTECIMENTO DE AGUA A VILA SEDE DE CHIGUBO 17.048,76 17.048,76 100,00 % -- -- -- 17.048,76 17.048,76 100,00 % MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE 0027 ABASTECIMENTO DE AGUA A VILA DE MABOTE 20.361,23 20.361,23 100,00 % -- -- -- 20.361,23 20.361,23 100,00 % MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE 0028 ABASTECIMENTO DE AGUA DE GURO-SEDE 19.508,70 19.508,70 100,00 % -- -- -- 19.508,70 19.508,70 100,00 % MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 0029 AGUA AO MUNICIPIO DE MILANGE 21.312,25 21.312,25 100,00 % -- -- -- 21.312,25 21.312,25 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 22.477,50 22.477,50 100,00 % -- -- -- 22.477,50 22.477,50 100,00 % -- -- -- 100.000,00 51.715,44 51,72 % 100.000,00 51.715,44 51,72 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 24.661,95 24.661,95 100,00 % -- -- -- 24.661,95 24.661,95 100,00 % 139,68 139,68 100,00 % -- -- -- 139,68 139,68 100,00 % MOP16-00-MOP-2013- CIDADES E MUDANCAS CLIMATICAS 0006 -- -- -- 816.360,10 481.563,11 58,99 % 816.360,10 481.563,11 58,99 % MOP16-00-MOP-2015- PLANO DE APOIO AO SANEMAENTO URBANO NA 0042 PRESPECTIVA DE REDUCAO DE EMISSOES A ADAPTACAO AS ALTERACOES CLIMATICAS -- -- -- 45.645,90 15.572,51 34,12 % 45.645,90 15.572,51 34,12 % 358.179,98 358.179,98 100,00 % 110.636,31 97.033,83 87,71 % 468.816,30 455.213,81 97,10 % MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE 0030 ABASTECIMENTO DE AGUA AO MUNICIPIO DE MARROMEU MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE 0031 ABASTECIMENTO DE AGUA AO MUNICIPIO DE CHIURE MOP14-00-MOP-2015- PROJECTO DE CAPACITACAO INSTITUCIONAL DA AIAS 0041 E OPERADORES SOB GESTAO QUADRO DELEGADA MOP14-00-MOP-2015- EFECTUAR LIGACOES DOMICILIARIAS NOS SISTEMAS 0044 SECUNDARIOS MOP14-00-MOP-2015- COMPARTICIPACAO DO GOVERNO MOCAMBICANO 0045 PROJECTO PCMC MOP14-00-MOP-2015- REBILITACAO E EXPANSAO DOS SISTEMAS DE 0046 ABASTECIMENTO A 3 VILAS DE INHAMBANE 47A001141 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO SUL MCA02-00-MCA-20130004 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 437,00 375,00 85,81 % 437,00 375,00 85,81 % MCA07-00-MCA-20120014 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 1.416,00 1.047,28 73,96 % 1.416,00 1.047,28 73,96 % 12.996,75 12.996,75 100,00 % -- -- -- 12.996,75 12.996,75 100,00 % MOP09-03-MOP-1982- MANUTENCAO DA BARRAGEM DOS PEQUENOS 0001 LIBOMBOS 65 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MOP09-03-MOP-1983- REABILITACAO E MANUTENCAO DA BARRAGEM DE 0001 CORUMANA 6.786,71 6.786,71 100,00 % 1.534,85 0,00 0,00 % 8.321,56 6.786,71 81,56 % MOP09-03-MOP-1996- REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DA UGBL 0005 5.606,85 5.606,85 100,00 % -- -- -- 5.606,85 5.606,85 100,00 % MOP09-03-MOP-1996- ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE GESTAO DA 0006 BACIA DO SAVE 9.443,96 9.443,96 100,00 % -- -- -- 9.443,96 9.443,96 100,00 % MOP09-03-MOP-2000- REABILITACAO DA BARRAGEM DE MACARRETANE 0002 4.911,07 4.911,07 100,00 % -- -- -- 4.911,07 4.911,07 100,00 % MOP09-03-MOP-2000- REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DA UGBI 0003 CORUMANA 5.943,38 5.943,38 100,00 % -- -- -- 5.943,38 5.943,38 100,00 % MOP09-03-MOP-2005- EXPANSAO DAS INSTALACOES DA SEDE DA ARA - SUL 0001 8.710,16 8.710,16 100,00 % -- -- -- 8.710,16 8.710,16 100,00 % MOP09-03-MOP-2007- PROJECTO PILOTO DE AGUAS DAS CIDADES DE 0004 MAPUTO E MATOLA 1.604,52 1.604,52 100,00 % -- -- -- 1.604,52 1.604,52 100,00 % MOP09-03-MOP-2007- CONSTRUCAO DE ACUDE DE RESSANO GARCIA 0007 4.189,49 4.189,49 100,00 % -- -- -- 4.189,49 4.189,49 100,00 % MOP09-03-MOP-2008- REABILITACAO DE ESTACOES HIDROCLIMATOLICAS 0019 3.278,09 3.278,09 100,00 % -- -- -- 3.278,09 3.278,09 100,00 % MOP09-03-MOP-2008- REABILITACAO E CONSTRUCAO DE PEQUENAS 0020 BARRAGENS 15.082,03 15.082,03 100,00 % -- -- -- 15.082,03 15.082,03 100,00 % MOP09-03-MOP-2012- REABILITACAO DA BARRAGEM DE MASSINGIR 0003 EMPRESTIMO SUPLEMENTAR 74.635,22 74.635,22 100,00 % 56.893,68 54.142,17 95,16 % 131.528,90 128.777,39 97,91 % MOP09-03-MOP-2012- REABILITACAO DA BARRAGEM DE MASSINGIR 0008 EMPRESTIMO DE EMERGENCIA 73.598,50 73.598,50 100,00 % 47.651,78 41.469,38 87,03 % 121.250,27 115.067,87 94,90 % MOP09-03-MOP-2013- REABILITACAO E CONSTRUCAO DE DIQUES DE 0022 DEFESA CONTRA CHEIAS NA REGIAO SUL DO PAIS 3.512,26 3.512,26 100,00 % -- -- -- 3.512,26 3.512,26 100,00 % MOP09-03-MOP-2015- PROJECTO E CONSTRUCAO DA BARRAGEM DE MAPAI 0019 2.312,88 2.312,88 100,00 % -- -- -- 2.312,88 2.312,88 100,00 % 125.568,13 125.568,13 100,00 % 2.703,00 0,00 0,00 % 128.271,13 125.568,13 97,89 % 7.974.029,68 7.970.719,67 99,96 % 11.794.712,96 7.072.974,00 59,97 % 19.768.742,64 15.043.693,67 76,10 % MOP09-03-MOP-2015- CONSTRUCAO DA BARRAGEM MOAMBA MAJOR 0023 47A001941 FUNDO DE ESTRADAS AGR11-00-AGR-20090027 PROJECTO DE IRRIGACAO DO VALE DO SAVE -- -- -- 27.000,00 0,00 0,00 % 27.000,00 0,00 0,00 % MCA02-00-MCA-20130004 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 4.900,00 421,44 8,60 % 4.900,00 421,44 8,60 % MCA04-00-MCA-20120011 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 3.600,00 279,62 7,77 % 3.600,00 279,62 7,77 % 66 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA07-00-MCA-20120014 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 2.000,00 1.992,55 99,63 % 2.000,00 1.992,55 99,63 % MCT02-00-MCT-20150017 REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL -- -- -- 227.410,79 0,00 0,00 % 227.410,79 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100521A Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos Rodoviários-Obras Civis -- -- -- 324.270,75 53.356,79 16,45 % 324.270,75 53.356,79 16,45 % MEC04-01-MEC-20130007 CONSTRUCAO DE 2 ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 65.815,58 0,00 0,00 % 65.815,58 0,00 0,00 % MEC05-01-MEC-20130015 CONSTRUCAO DE 2 INSTITUTOS TECNICOS -- -- -- 30.824,49 0,00 0,00 % 30.824,49 0,00 0,00 % MOP01-01-MOP-1994- 10000-CUSTOS E APOIO ADMINISTRATIVO 0042 493.373,09 493.373,09 100,00 % 7.253,60 7.253,60 100,00 % 500.626,69 500.626,69 100,00 % MOP04-01-MOP-2009- 31000-MANUTENCAO DE ESTRADAS URBANAS 0016 298.833,33 298.833,33 100,00 % -- -- -- 298.833,33 298.833,33 100,00 % MOP04-02-MOP-2009- 32000-MANUTENCAO DE ESTRADAS DISTRITAIS 0003 292.959,65 292.959,65 100,00 % 177.554,80 0,00 0,00 % 470.514,45 292.959,65 62,26 % MOP04-03-MOP-2009- 33000-FISCALIZACAO DA MANUTENCAO 0014 115.428,49 115.428,49 100,00 % 87.538,80 87.538,80 100,00 % 202.967,29 202.967,29 100,00 % MOP04-04-MOP-2002- 34000-MANUTENCAO DE EMERGENCIA 0016 34.579,92 34.579,92 100,00 % 535.432,91 535.432,91 100,00 % 570.012,83 570.012,83 100,00 % 2.084.990,61 2.084.990,61 100,00 % -- -- -- 2.084.990,61 2.084.990,61 100,00 % 51.300,00 51.300,00 100,00 % -- -- -- 51.300,00 51.300,00 100,00 % MOP04-06-MOP-2009- 36000-MANUTENCAO DE ESTRADAS PAVIMENTADAS 0002 1.071.207,92 1.067.897,91 99,69 % -- -- -- 1.071.207,92 1.067.897,91 99,69 % MOP04-06-MOP-2015- 35100 MANUTENCAO PERIODICA DE ESTRADAS NAO 0009 PAVIMENTAS 0,00 0,00 -- 152.060,00 152.060,00 100,00 % 152.060,00 152.060,00 100,00 % MOP04-06-MOP-2015- CONCESSAO DE ESTRADAS COM PORTAGEM 0034 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 131.683,92 131.683,92 100,00 % -- -- -- 131.683,92 131.683,92 100,00 % 5.043,47 5.043,47 100,00 % 541.438,32 87.918,83 16,24 % 546.481,79 92.962,31 17,01 % -- -- -- 149.641,86 148.641,86 99,33 % 149.641,86 148.641,86 99,33 % 121.518,41 121.518,41 100,00 % -- -- -- 121.518,41 121.518,41 100,00 % MOP04-05-MOP-2009- 35000-MANUTENCAO DE ESTRADAS NAO 0013 PAVIMENTADAS MOP04-05-MOP-2015- 36100 MANUTENCAO PERIODICA DE ESTRADAS 0008 PAVIMENTAS MOP05-01-MOP-2009- 41008-CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE OS RIOS 0007 MUIRA E POMPUE MOP05-01-MOP-2011- 41010 CONSTRUCAO DA NOVA PONTE DE TETE 0020 MOP05-01-MOP-2011- 41099 -CONSTRUCAO DE PONTES FUTURAS 0021 MOP05-01-MOP-2013- CONSTRUCAO DA PONTE MAPUTO KA TEMBE 0001 67 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MOP05-01-MOP-2014- 41012: CONSTRUCAO DE 13 PONTES NA ZAMBEZIA E 0006 NIASSA 17.691,75 17.691,75 100,00 % 159.465,02 10.823,16 6,79 % 177.156,77 28.514,91 16,10 % MOP05-01-MOP-2014- 41009: CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE OS RIOS 0014 LUCITE NHACUARARA E MUSSAPA 42.061,05 42.061,05 100,00 % -- -- -- 42.061,05 42.061,05 100,00 % MOP05-01-MOP-2015- 41027 CONSTRUCAO DA PONTE DOBRE O RIO 0010 LUIA'TETE 39.192,23 39.192,23 100,00 % -- -- -- 39.192,23 39.192,23 100,00 % MOP05-01-MOP-2015- 41008 CONSTRUCAO DAS PONTES SOBRE OS RIOS 0011 SANGADZE I E II POMPUE MACUCA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP05-01-MOP-2015- 41021 CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO 0012 MUSSORIZE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 30.000,00 30.000,00 100,00 % -- -- -- 30.000,00 30.000,00 100,00 % MOP05-01-MOP-2015- 41026 CONSTRUCAO DA PONTE MAPUTO-KATEMBE 0022 135.000,00 135.000,00 100,00 % -- -- -- 135.000,00 135.000,00 100,00 % MOP05-02-MOP-2010- 37000 - MANUTENCAO E REABILITACAO DE PONTES 0007 1.080,00 1.080,00 100,00 % -- -- -- 1.080,00 1.080,00 100,00 % MOP05-02-MOP-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE ESTRADAS E 0028 PONTES 158.840,02 158.840,02 100,00 % -- -- -- 158.840,02 158.840,02 100,00 % MOP05-02-MOP-2015- 42004: REABILITACAO DA PONTE DE INHARRIME 0003 65.000,00 65.000,00 100,00 % -- -- -- 65.000,00 65.000,00 100,00 % MOP05-02-MOP-2015- 42005: REABILITACAO DA PONTE DE SAVE 0004 (INHAMBANE) 35.900,00 35.900,00 100,00 % -- -- -- 35.900,00 35.900,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 102.092,67 102.092,67 100,00 % -- -- -- 102.092,67 102.092,67 100,00 % MOP05-02-MOP-2015- 42010 REABILITACAO DA PONTE SOBRE O RIO LUA 0038 LUA - ZAMBEZIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP05-03-MOP-2010- 43000 - PREPARACAO DE PROJECTOS DE PONTES 0006 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 6.914,86 6.914,86 100,00 % 411.326,57 12.486,94 3,04 % 418.241,44 19.401,80 4,64 % MOP06-01-MOP-2010- 51207 - MELHORAMENTO DA ESTRADA R412: MAGUDE 0018 -MOTAZE 18.109,44 18.109,44 100,00 % -- -- -- 18.109,44 18.109,44 100,00 % MOP06-01-MOP-2010- 51204 - MELHORAMENTO DA ESTRADA R763: 0020 NAMUA - NANGADE 67.773,08 67.773,08 100,00 % -- -- -- 67.773,08 67.773,08 100,00 % 0,00 0,00 -- 312.256,00 0,00 0,00 % 312.256,00 0,00 0,00 % MOP05-01-MOP-2015- 41023 CONSTRUCAO DE 5 PONTES ( CHIDJE 0018 MANGALE MUIRA TSANGABUE NDADIMA NHACHECHE) MOP05-02-MOP-2015- 42006: REABILITACAO DA PONTE DE LIMPOPO (XAI0005 XAI) MOP05-02-MOP-2015- 41024 REABILITACAO DA PONTE SOBRE O RIO LOCO 0007 CABO DELGADO MOP06-01-MOP-2004- 51100-REABILITACAO DE ESTRADAS REGIONAIS 0018 MOP06-01-MOP-2011- MELHORAMENTO DA ESTRADA MAGOE 0030 68 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MOP06-01-MOP-2012- VIA CIRCULAR DE MAPUTO 0018 94.933,00 94.933,00 100,00 % -- -- -- 94.933,00 94.933,00 100,00 % MOP06-01-MOP-2013- MELHORAMENTO DA ESTRADA REGIONAL R1119 0021 QUELIMANE - PRAIA DE ZALALA 42.980,97 42.980,97 100,00 % -- -- -- 42.980,97 42.980,97 100,00 % MOP06-01-MOP-2014- 51218: REABILITACAO DA ESTRADA REGIONAL R601: 0002 ESTIMA-MAROEIRA 19.652,82 19.652,82 100,00 % 15.375,73 15.375,73 100,00 % 35.028,55 35.028,55 100,00 % MOP06-01-MOP-2014- 51108: REAB. ESTRADA REG. R702: CRZ N12-NACALA 0003 VELHA-POLOS CREC. INTEGRADO 1.415,41 1.415,41 100,00 % 0,00 0,00 -- 1.415,41 1.415,41 100,00 % MOP06-01-MOP-2014- 51109: REABILITACAO DA ESTRADA REGIONAL R605: 0004 CRZ N304(MPHULU)-TSANGANO-ULONGUE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MOP06-01-MOP-2014- 5110: REAB. DA EST. REG. R604: ULONGUE-DOMUE0005 FURANCUNGO-POLOS CRESC. INTEGRADO -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 123.352,22 123.352,22 100,00 % -- -- -- 123.352,22 123.352,22 100,00 % 69.000,00 69.000,00 100,00 % -- -- -- 69.000,00 69.000,00 100,00 % -- -- -- 23.384,90 23.384,90 100,00 % 23.384,90 23.384,90 100,00 % 25.074,94 25.074,94 100,00 % 245.203,43 179.459,58 73,19 % 270.278,37 204.534,52 75,68 % 0,00 0,00 -- 4.399.528,32 3.698.555,29 84,07 % 4.399.528,32 3.698.555,29 84,07 % MOP06-02-MOP-2009- 52107-REABILITACAO DA ESTRADA N380: MACOMIA0019 OASSE 102.160,56 102.160,56 100,00 % 5.014,56 5.014,56 100,00 % 107.175,12 107.175,12 100,00 % MOP06-02-MOP-2010- 52203 - MELHORAMENTO DA ESTRADA N13: NAMPULA 0009 - CUAMBA 364.561,92 364.561,92 100,00 % 1.014.413,48 729.930,27 71,96 % 1.378.975,40 1.094.492,19 79,37 % MOP06-02-MOP-2010- 522011 - MELHORAMENTO DA ESTRADA N14: 0014 MONTEPUEZ-RUACA - LOTE A 30.209,77 30.209,77 100,00 % 276.869,57 135.197,90 48,83 % 307.079,33 165.407,67 53,86 % MOP06-02-MOP-2010- 522012- MELHORAMENTO DA ESTRADA N14: 0015 MARRUPA-RUACA - LOTE B 85.634,71 85.634,71 100,00 % -- -- -- 85.634,71 85.634,71 100,00 % MOP06-02-MOP-2011- 52210 - MELHORAMENTO DA ESTRADA 0004 N221.CANICADO - CHICUALACUALA 175.828,28 175.828,28 100,00 % 4.982,42 4.982,42 100,00 % 180.810,70 180.810,70 100,00 % MOP06-02-MOP-2011- 52211 - MELHORAMWNTO DA ESTRADA N260: 0005 CHIMOIO - CHIPUNGAMBERA 184.628,52 184.628,52 100,00 % 4.917,62 4.917,62 100,00 % 189.546,14 189.546,14 100,00 % 84.415,89 84.415,89 100,00 % 31.126,82 31.126,82 100,00 % 115.542,71 115.542,71 100,00 % MOP06-01-MOP-2015- 51218 ASFALTAGEM DA ESTRADA REGIONAL R657: 0020 MAGIGE-ETATARA-CUAMBA MOP06-02-MOP-1994- 52117: REABILITACAO DA ESTRADA NAMACURRA - RIO 0047 LIGONHA MOP06-02-MOP-2005- 52104-REABILITACAO DA ESTRADA N7:VANDUZI 0003 CHANGARA MOP06-02-MOP-2007- 52101-REABILITACAO DA ESTRADA N1: JARDIM 0016 BENFICA MOP06-02-MOP-2008- 52205-MELHORAMENTO DA ESTRADA N11: MILANGE 0007 MOCUBA MOP06-02-MOP-2009- 52110-REABILITACAO DA ESTRADA N6: BEIRA0018 MACHIPANDA MOP06-02-MOP-2011- 52214 - MELHORAMENTO DA ESTRADA N103-R657: 0006 MAGIGE - CUAMBA 69 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MOP06-02-MOP-2011- 52213 - MELHORAMENTO DA ESTRADA N380: 0008 MOCIMBUA DA PRAIA - NAMOTO 73.415,04 73.415,04 100,00 % 494.520,03 0,00 0,00 % 567.935,07 73.415,04 12,93 % MOP06-02-MOP-2011- 522011- MELHORAMENTO DA ESTRADA N14 : 0034 LICHINGA LITUNDE E A CONSTRUCAO DE 7 PONTES NO TROCO LITUNDO E MARRUPA 15.678,16 15.678,16 100,00 % 237.203,77 229.955,68 96,94 % 252.881,93 245.633,84 97,13 % MOP06-02-MOP-2013- 52222: REABILITACAO DA ESTRADA NACIONAL N6C 0020 TICA-BUZI'NOVA SOFALA 0,00 0,00 -- 24.902,25 24.902,25 100,00 % 24.902,25 24.902,25 100,00 % MOP06-02-MOP-2014- 52220: ASFALTAGEM DA ESTRADA NACIONAL N13: 0017 MASSANGULO-LICHINGA 0,00 0,00 -- 270.560,00 20.466,55 7,56 % 270.560,00 20.466,55 7,56 % MOP06-02-MOP-2014- 52219: ASFALTAGEM DA ESTRADA NACIONAL N13: 0018 CUAMBA-MANDIMBA-MASSANGULO 0,00 0,00 -- 144.958,71 29.021,06 20,02 % 144.958,71 29.021,06 20,02 % MOP06-02-MOP-2014- 52218: ASFALTAGEM DA ESTRADA NACIONAL N11: 0019 MOCUBA-MILANGE FASEII 77.234,79 77.234,79 100,00 % 582.529,06 582.529,06 100,00 % 659.763,85 659.763,85 100,00 % 732.761,40 732.761,40 100,00 % -- -- -- 732.761,40 732.761,40 100,00 % MOP06-02-MOP-2015- REABILITACAO DA ESTRADA N7: VANDUZI-CHANGARA 0013 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP06-02-MOP-2015- 52104 REABILITACAO DA ESTRADA NACIONAL 0014 NAMACURRA-RIO LIGONHA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP06-02-MOP-2015- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE ESTRADAS 0016 URBANAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 189.218,24 189.218,24 100,00 % -- -- -- 189.218,24 189.218,24 100,00 % 0,00 0,00 -- 144.080,00 121.931,28 84,63 % 144.080,00 121.931,28 84,63 % 3.333,90 3.333,90 100,00 % 40.033,12 10.435,53 26,07 % 43.367,02 13.769,43 31,75 % 51.036,19 51.036,19 100,00 % 0,00 0,00 -- 51.036,19 51.036,19 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP09-03-MOP-2015- CONSTRUCAO DA BARRAGEM MOAMBA MAJOR 0023 -- -- -- 154.297,00 0,00 0,00 % 154.297,00 0,00 0,00 % MOP09-08-MOP-2015- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE 0039 RECURSOS HIDRICOS (PNDRH) - EMERGENCIA -- -- -- 147.782,56 0,00 0,00 % 147.782,56 0,00 0,00 % 6.011,06 6.011,06 100,00 % 41.918,15 21.918,15 52,29 % 47.929,21 27.929,21 58,27 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP06-02-MOP-2014- CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS 0027 URBANAS MOP06-02-MOP-2015- MOBILIDADE URBANA DE MAPUTO - BRT 0017 MOP06-02-MOP-2015- 52216 ASFALTAGEM DA ESTRADA NACIONAL N104 0037 NAMPULA-NAMTIL MOP06-03-MOP-2011- 53000-PREPARACAO DE PROJECTOS 0025 MOP07-01-MOP-1994- 61000-SEGURANCA RODOVIARIA: INFRAESTRUTURAS 0045 MOP07-02-MOP-2009- 62000-SEGURANCA RODOVIARIA: CONTROLE DE 0004 CARGA MOP11-00-MOP-1994- 21000-ASSISTENCIA TECNICA 0041 MOP11-00-MOP-2009- 24000-APOIO AO SECTOR PRIVADO 0010 70 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 917,98 917,98 100,00 % 122.662,83 105.662,83 86,14 % 123.580,81 106.580,81 86,24 % MOP16-00-MOP-1997- SANEAMENTO URBANO 0004 -- -- -- 23.693,61 0,00 0,00 % 23.693,61 0,00 0,00 % MRM03-00-MRM-2013- PROJECTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA O GAS E 0007 MINAS -- -- -- 124.965,51 0,00 0,00 % 124.965,51 0,00 0,00 % 39.543,08 39.543,08 100,00 % -- -- -- 39.543,08 39.543,08 100,00 % MOP02-01-MOP-2008- DESENVOLVIMENTO INSTITUICIONAL 0022 5.351,06 5.351,06 100,00 % -- -- -- 5.351,06 5.351,06 100,00 % MOP02-01-MOP-2011- CONSTRUCAO DA DE DELEGACAO DA BEIRA 0011 1.057,98 1.057,98 100,00 % -- -- -- 1.057,98 1.057,98 100,00 % MOP02-01-MOP-2011- ESTUDOS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA 0019 2.694,16 2.694,16 100,00 % -- -- -- 2.694,16 2.694,16 100,00 % MOP02-01-MOP-2012- REABILITACAO DAS INFRA-ESTRUTURAS DO LEM0002 10.800,00 10.800,00 100,00 % -- -- -- 10.800,00 10.800,00 100,00 % MOP02-01-MOP-2012- APETRECHAMENTO EM EQUIPAMENTO 0006 18.742,02 18.742,02 100,00 % -- -- -- 18.742,02 18.742,02 100,00 % 897,86 897,86 100,00 % -- -- -- 897,86 897,86 100,00 % 3.584,98 3.584,98 100,00 % -- -- -- 3.584,98 3.584,98 100,00 % 3.584,98 3.584,98 100,00 % -- -- -- 3.584,98 3.584,98 100,00 % 399.815,15 399.815,15 100,00 % 7.495,00 3.008,88 40,15 % 407.310,15 402.824,04 98,90 % MOP11-00-MOP-2009- 23000-FORMACAO 0011 MOP11-00-MOP-2009- 22000-CONSULTORIA E ESTUDOS 0012 47A002241 LABORATORIO DE ENGENHARIA DE MOCAMBIQUE MOP02-01-MOP-2015- INSPECCAO E DIAGNOSTICO ESTRUTURAL DE 0033 47A002541 ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO MOP01-01-MOP-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DOS ORGAOS 0005 EXECUTIVOS PROVINCIAIS DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO 47A002641 FUNDO PARA O FOMENTO DE HABITACAO MCA04-00-MCA-20120011 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 6.885,00 2.961,85 43,02 % 6.885,00 2.961,85 43,02 % MCA07-00-MCA-20120014 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 610,00 47,03 7,71 % 610,00 47,03 7,71 % 38.810,53 38.810,53 100,00 % -- -- -- 38.810,53 38.810,53 100,00 % 196.665,19 196.665,19 100,00 % -- -- -- 196.665,19 196.665,19 100,00 % 5.202,09 5.202,09 100,00 % -- -- -- 5.202,09 5.202,09 100,00 % MOP03-01-MOP-2012- CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CASAS 0011 MOP03-01-MOP-2012- CONSTRUCAO DE CASAS 0012 MOP03-01-MOP-2013- ELABORACAO DE PLANOS DE URBANIZACAO 0009 71 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MOP03-01-MOP-2013- APOIO A URBANIZACAO BASICAS NOS MUNICIPIOS E 0010 DISTRITOS 13.678,83 13.678,83 100,00 % -- -- -- 13.678,83 13.678,83 100,00 % MOP03-01-MOP-2013- REABILITACAO E AMPLIACAO DOS ESCRITORIOS DAS 0018 DELEGACOES 5.257,52 5.257,52 100,00 % -- -- -- 5.257,52 5.257,52 100,00 % 140.201,00 140.201,00 100,00 % -- -- -- 140.201,00 140.201,00 100,00 % 315.997,20 315.997,20 100,00 % 1.053.865,87 999.260,04 94,82 % 1.369.863,08 1.315.257,25 96,01 % 315.997,20 315.997,20 100,00 % 1.053.138,07 999.260,04 94,88 % 1.369.135,27 1.315.257,25 96,06 % -- -- -- 727,80 0,00 0,00 % 727,80 0,00 0,00 % 7.829,17 7.829,17 100,00 % 81.274,83 11.452,30 14,09 % 89.104,00 19.281,47 21,64 % -- -- -- 2.816,99 0,00 0,00 % 2.816,99 0,00 0,00 % -- -- -- 27.867,82 11.452,30 41,10 % 27.867,82 11.452,30 41,10 % 7.829,17 7.829,17 100,00 % -- -- -- 7.829,17 7.829,17 100,00 % MOP01-01-MOP-2015- PROJECTO DE EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABAST 0035 DE AGUA PARA AREA METROPOLITANA DO MAPUTO -- -- -- 13.985,39 0,00 0,00 % 13.985,39 0,00 0,00 % MOP14-00-MOP-2000- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 0001 SECTOR DE AGUAS II -- -- -- 36.604,64 0,00 0,00 % 36.604,64 0,00 0,00 % 166.145,04 166.145,04 100,00 % 2.799.475,69 1.935.014,93 69,12 % 2.965.620,73 2.101.159,97 70,85 % -- -- -- 7.893,14 7.376,82 93,46 % 7.893,14 7.376,82 93,46 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP03-01-MOP-2015- CONTRUÇÃO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES 0052 PARA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 47A002741 FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMONIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MOP14-00-MOP-2000- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 0001 SECTOR DE AGUAS II MOP16-00-MOP-2010- PROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL 0031 47A002841 AGR12-00-AGR-20130040 CONSELHO DE REGULACAO DE AGUAS DESENVOLVIMENTO DE IRRIGACAO SUSTENTAVEL PROIRRI MOP01-01-MOP-2008- PROJECTO DE SUPORTE INSTITUCIONAL DOS SERV. 0021 DE AGUA (WATER SERVICES INTITUCIONAL SUPORT PROJECT) MOP01-01-MOP-2010- PROJECTO DE EXPANSAO DO CRA 0022 50A000141 MINISTERIO DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA MEC01-01-MEC-20150016 REABILITACAO DO LAR DE MAXAQUENE MEC01-03-MEC-20070031 ASSISTENCIA TECNICA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -- -- -- 59.394,66 54.104,59 91,09 % 59.394,66 54.104,59 91,09 % MEC01-03-MEC-20120008 CONSTRUCAO E REABILITACAO DOS EDIFICIOS DO MINED -- -- -- 19.260,00 16.100,24 83,59 % 19.260,00 16.100,24 83,59 % MEC01-03-MEC-20130008 REABILITACAO DO INST. NAC. DES. EDUC. (INDE) 992,86 992,86 100,00 % -- -- -- 992,86 992,86 100,00 % MEC01-03-MEC-20150001 DONATIVO DE PIANOS E QUADROS PRETOS -- -- -- 91.235,60 0,00 0,00 % 91.235,60 0,00 0,00 % 72 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- 9.522,00 5.882,74 61,78 % 9.522,00 5.882,74 61,78 % 1.242,70 1.242,70 100,00 % -- -- -- 1.242,70 1.242,70 100,00 % -- -- -- 30.533,52 28.275,14 92,60 % 30.533,52 28.275,14 92,60 % 23.702,79 23.702,79 100,00 % 0,00 0,00 -- 23.702,79 23.702,79 100,00 % -- -- -- 301.887,01 171.752,89 56,89 % 301.887,01 171.752,89 56,89 % 79,56 79,56 100,00 % -- -- -- 79,56 79,56 100,00 % MONITORIA E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR -- -- -- 22.262,54 19.027,43 85,47 % 22.262,54 19.027,43 85,47 % MEC02-02-MEC-20070033 LIVRO ESCOLAR -- -- -- 751.076,05 657.123,33 87,49 % 751.076,05 657.123,33 87,49 % MEC02-02-MEC-20080009 PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA - UNICEF -- -- -- 161.244,47 112.566,38 69,81 % 161.244,47 112.566,38 69,81 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 44.959,00 35.915,91 79,89 % 44.959,00 35.915,91 79,89 % MEC02-02-MEC-20120006 IMPORTACAO DE ROUPAS USADAS (ADPP) -- -- -- 8.792,89 0,00 0,00 % 8.792,89 0,00 0,00 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-02-MEC-20150003 GESTAO DE FINANCAS PUBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 127.200,00 62.834,38 49,40 % 127.200,00 62.834,38 49,40 % MEC03-01-MEC-20110011 MATERIAL DO ENSINO PARA EDUCACAO DE ADULTOS -- -- -- 9.078,73 3.784,46 41,68 % 9.078,73 3.784,46 41,68 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 151.132,19 127.202,07 84,17 % 151.132,19 127.202,07 84,17 % MEC04-01-MEC-20110013 BID IV - BANCO ISLAMICO PARA O 88.366,35 88.366,35 100,00 % 200.340,00 133.697,16 66,74 % 288.706,35 222.063,52 76,92 % MEC04-01-MEC-20120013 CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS EM NAMPULA (JAPAO) 10.567,31 10.567,31 100,00 % 21.311,46 0,00 0,00 % 31.878,77 10.567,31 33,15 % MEC04-01-MEC-20130007 CONSTRUCAO DE 2 ESCOLAS SECUNDARIAS 17.811,95 17.811,95 100,00 % 104.014,15 94.530,70 90,88 % 121.826,10 112.342,65 92,22 % MEC04-01-MEC-20150014 REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DE NAMAACHA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS MEC02-01-MEC-20100009 DELEGACAO DO INSTITUTO DE LINGUAS DE CHIMOIO MEC02-01-MEC-20110016 REABILITACAO DE INSTITUICOES DE FORMACAO DE PROFESSORES MEC02-01-MEC-20120015 CONSTRUCAO DO IFP NA PROVINCIA DE NAMPULA (JAPAO) MEC02-01-MEC-20130001 PROJECTO - PILOTO DE ENSINO PRE ESCOLAR MEC02-02-MEC-19990020 ESTUDOS E PROJECTOS MEC02-02-MEC-20070030 73 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 427,36 427,36 100,00 % -- -- -- 427,36 427,36 100,00 % MATERIAIS DE ENSINO PARA O ENSINO SECUNDARIO GERAL -- -- -- 3.724,08 129,53 3,48 % 3.724,08 129,53 3,48 % MEC05-01-MEC-20100014 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE ESCOLAS -- -- -- 238.684,95 156.426,44 65,54 % 238.684,95 156.426,44 65,54 % MEC05-01-MEC-20130011 AMPLIACAO E REABILITACAO DE ESCOLAS TECNICAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-MEC-20130015 CONSTRUCAO DE 2 INSTITUTOS TECNICOS 454,46 454,46 100,00 % 51.800,63 51.800,63 100,00 % 52.255,10 52.255,10 100,00 % MEC05-01-MEC-20140006 CONSTRUCAO DE ESCOLAS TECNICAS 22.499,70 22.499,70 100,00 % -- -- -- 22.499,70 22.499,70 100,00 % MEC05-01-MEC-20150013 INSTITUTO MEDIO DE ECOTURISMO DE MARRUPA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-MEC-20060002 REFORMA DA EDUCACAO PROFISSIONAL -- -- -- 179.909,51 179.909,51 100,00 % 179.909,51 179.909,51 100,00 % MEC05-02-MEC-20090004 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO TECNICO PROFISSIONAL - PRETEP 0,00 0,00 -- 5.252,99 5.240,78 99,77 % 5.252,99 5.240,78 99,77 % MEC05-02-MEC-20110012 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS TECNICAS E OUTROS MATERIAIS -- -- -- 16.334,60 11.333,81 69,39 % 16.334,60 11.333,81 69,39 % MEC05-02-MEC-20150002 REABILITACAO E EQUIPAMENTO DO INST. COMERCIAL E IND. DA MATOLA 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-MEC-20150018 AUTORIDADE NACIONAL DA EDUCACAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-01-MEC-20060003 PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PMA -- -- -- 172.833,00 0,00 0,00 % 172.833,00 0,00 0,00 % MEC07-01-MEC-20070022 CONSTRUCAO DE INSTITUTOS POLITECNICOS DE GAZA E MANICA 0,00 0,00 -- 9.798,53 0,00 0,00 % 9.798,53 0,00 0,00 % MEC07-01-MEC-20110017 ENSINO SUPERIOR E CIENCIAS E TECNOLOGIA - HEST -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-01-MEC-20150005 CONSTRUCAO DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS AGRARIAS DE MECUBUR 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-01-MEC-20150017 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE TEC. MARINHA E PESCAS DE INHAMBANE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSELHO NACIONAL DE AVALIACAO DE QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR 4.300,00 4.300,00 100,00 % -- -- -- 4.300,00 4.300,00 100,00 % CONSTRUCAO DO EDIFICIO 4.300,00 4.300,00 100,00 % -- -- -- 4.300,00 4.300,00 100,00 % MEC04-01-MEC-20150015 CONCLUSAO DA ESC. SEC. DE MUCHATAZINA MEC04-02-MEC-20110010 50A002141 MEC07-02-MEC-20150009 74 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 50A002241 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO A DISTANCIA 105.297,89 105.297,89 100,00 % -- -- -- 105.297,89 105.297,89 100,00 % CONSTRUCAO DO CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACAO A DISTANCIA (CPED) DE GAZA 105.297,89 105.297,89 100,00 % -- -- -- 105.297,89 105.297,89 100,00 % INSTITUTO MEDIO DE CIENCIAS DOCUMENTAIS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DO EIFICIO INSTITUTO MEDIO DE CIENCIAS DOCUMENTAIS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.201,54 2.319,06 55,20 % -- -- -- 4.201,54 2.319,06 55,20 % MEC04-01-MEC-20130005 50A003341 MEC01-03-MEC-20130018 50A003741 FUNDO BIBLIOGRAFICO DA LINGUA PORTUGUESA Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC02-01-MEC-20010002 BIBLIOTECAS PUBLICAS 774,27 504,27 65,13 % -- -- -- 774,27 504,27 65,13 % MEC02-01-MEC-20110008 APOIO AS BIBLIOTECAS DISTRITAIS 900,00 38,00 4,22 % -- -- -- 900,00 38,00 4,22 % MEC02-01-MEC-20120004 CONVERGINDO NACIONAL - SEMINARIO NACIONAL DE ARQUIVOS BIBLIOTECAS CENTROS DE DOCUMENTACAO E MUSEUS 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % MEC02-01-MEC-20130006 LER COMPREENDER 1.717,27 966,79 56,30 % -- -- -- 1.717,27 966,79 56,30 % MINISTERIO DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - DIRECCAO DO PROJECTO HEST -- -- -- 340.260,00 204.240,07 60,02 % 340.260,00 204.240,07 60,02 % ENSINO SUPERIOR E CIENCIAS E TECNOLOGIA - HEST -- -- -- 340.260,00 204.240,07 60,02 % 340.260,00 204.240,07 60,02 % 163.926,13 163.265,86 99,60 % 1.017.290,38 258.138,49 25,38 % 1.181.216,51 421.404,36 35,68 % 0,00 0,00 -- 46.147,60 7.133,18 15,46 % 46.147,60 7.133,18 15,46 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 55.650,00 0,00 0,00 % 58.650,00 3.000,00 5,12 % 50A005041 MEC07-01-MEC-20110017 52A000141 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TECNICO-PROFISSIONAL MCT02-00-MCT-20150004 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO TECNICO PROFISSIONAL-PRETEP MCT02-00-MCT-20150005 REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO DO INST.COMERCIAL E IND.DA MATOLA MCT02-00-MCT-20150006 AUTORIDADE NACIONAL DA EDUCAÇÃO 70.734,16 70.734,16 100,00 % -- -- -- 70.734,16 70.734,16 100,00 % MCT02-00-MCT-20150007 AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESCOLAS TECNICAS 17.457,46 17.457,46 100,00 % 331.915,68 0,00 0,00 % 349.373,14 17.457,46 5,00 % MCT02-00-MCT-20150009 INSTITUTO MEDIO DE ECOTURISMO DE MARRUPA 17.490,91 17.490,91 100,00 % -- -- -- 17.490,91 17.490,91 100,00 % MCT02-00-MCT-20150011 REABILITAÇÃO DO LAR DA MAXAQUENE 5.754,42 5.754,42 100,00 % -- -- -- 5.754,42 5.754,42 100,00 % MCT02-00-MCT-20150015 CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO -- -- -- 47.700,00 0,00 0,00 % 47.700,00 0,00 0,00 % 75 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCT02-00-MCT-20150016 ENSINO SUPERIOR E CIENCIA E TECNOLOGIA - HEST -- -- -- 84.401,46 0,00 0,00 % 84.401,46 0,00 0,00 % MCT02-00-MCT-20150017 REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL -- -- -- 25.205,95 0,00 0,00 % 25.205,95 0,00 0,00 % MCT03-00-MCT-20100002 PROJECTO DE ENSINO SUPERIOR - COMPONENTE DE CIENCIA E TECNOLOGIA -- -- -- 147.456,60 83.882,60 56,89 % 147.456,60 83.882,60 56,89 % MCT03-00-MCT-20110002 INSTITUTO DE INVESTIGACAO EM AGUAS 5.583,05 5.317,16 95,24 % -- -- -- 5.583,05 5.317,16 95,24 % MCT04-00-MCT-20070148 CAPACITACAO INSTITUCIONAL EM TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO 33.406,13 33.011,75 98,82 % -- -- -- 33.406,13 33.011,75 98,82 % MCT04-00-MCT-20100007 GOVERNO ELECTRONICO E INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICACAO -- -- -- 247.453,86 167.122,72 67,54 % 247.453,86 167.122,72 67,54 % MEC05-01-MEC-20150013 INSTITUTO MEDIO DE ECOTURISMO DE MARRUPA 10.500,00 10.500,00 100,00 % -- -- -- 10.500,00 10.500,00 100,00 % SAU02-07-SAU-20070002 Saúde e Nutrição da Criança -- -- -- 31.359,23 0,00 0,00 % 31.359,23 0,00 0,00 % ACADEMIA DE CIENCIAS DE MOCAMBIQUE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AQUISICAO DE INSTALACOES DEFINITIVAS PARA ACADEMIA DE CIENCIAS DE MOCAMBIQUE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 12.938,50 12.938,50 100,00 % -- -- -- 12.938,50 12.938,50 100,00 % 2.119,59 2.119,59 100,00 % -- -- -- 2.119,59 2.119,59 100,00 % 10.818,91 10.818,91 100,00 % -- -- -- 10.818,91 10.818,91 100,00 % FUNDO NACIONAL DE INVESTIGACAO 7.655,03 7.655,03 100,00 % -- -- -- 7.655,03 7.655,03 100,00 % MCT01-00-MCT-20090002 FUNDO NACIONAL DE INVESTIGACAO 1.799,21 1.799,21 100,00 % -- -- -- 1.799,21 1.799,21 100,00 % MCT01-00-MCT-20100005 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIGACAO INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % MCT01-00-MCT-20130002 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO FNI NO PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MALUANA 3.155,82 3.155,82 100,00 % -- -- -- 3.155,82 3.155,82 100,00 % INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO 95.700,13 95.694,13 99,99 % 31.889,18 10.870,21 34,09 % 127.589,31 106.564,35 83,52 % MCT04-00-MCT-20120002 REDE ELECTRONICA DO GOVERNO 95.700,13 95.694,13 99,99 % 31.889,18 10.870,21 34,09 % 127.589,31 106.564,35 83,52 % MCT04-00-MCT- CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INSTALACOES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 52A001041 MCT01-00-MCT-20150001 52A001441 CENTRO DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM ETNOBOTANICA MCT01-00-MCT-20130001 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA MCT01-00-MCT-20150002 DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A INVESTIGACAO EM ETNOBOTANICA 52A001541 52A001641 76 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código 2015-0003 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % INTIC CENTRO DE INVESTIGACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 7.621,77 7.621,77 100,00 % -- -- -- 7.621,77 7.621,77 100,00 % MCT01-00-MCT-20150018 CONSOLIDAÇÃO DAS VILAS DO MILENIO 4.818,72 4.818,72 100,00 % -- -- -- 4.818,72 4.818,72 100,00 % MCT03-00-MCT-20140002 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE 2.803,05 2.803,05 100,00 % -- -- -- 2.803,05 2.803,05 100,00 % INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE SAUDE 22.500,00 22.500,00 100,00 % -- -- -- 22.500,00 22.500,00 100,00 % IMPLEMENTAR O PROJECTO DO CAMPUS UNIVERSITARIO 22.500,00 22.500,00 100,00 % -- -- -- 22.500,00 22.500,00 100,00 % 348.507,29 348.507,29 100,00 % 374.361,73 85.717,36 22,90 % 722.869,02 434.224,65 60,07 % 50.943,21 50.943,21 100,00 % -- -- -- 50.943,21 50.943,21 100,00 % 52A001741 52A002241 MEC07-01-MEC-20150012 52A002341 UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE MEC07-01-MEC-19900703 APOIO SOCIAL MEC07-01-MEC-20080021 ESCOLA SUPERIOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE VILANCULOS 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % MEC07-01-MEC-20090020 ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIOS E EMPREENDIDORISMO DE CHIBUTO 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % MEC07-02-MEC-19900701 DOCENCIA INVESTIGACAO E EXTENSAO 220.959,80 220.959,80 100,00 % 373.834,89 85.717,36 22,93 % 594.794,69 306.677,16 51,56 % MEC07-02-MEC-20140007 MOSCA DA FRUTA TNZ- MOZ- IPM -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-03-MEC-19900702 ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS 30.459,70 30.459,70 100,00 % -- -- -- 30.459,70 30.459,70 100,00 % MEC07-03-MEC-20020060 SISTEMAS DE INFORMACAO PARA ADMINISTRACAO 26.343,58 26.343,58 100,00 % -- -- -- 26.343,58 26.343,58 100,00 % MEC07-03-MEC-20120014 CONSOLIDACAO DAS UNIDADES ACADEMICAS E INTEGRACAO REGIONAL 18.801,00 18.801,00 100,00 % -- -- -- 18.801,00 18.801,00 100,00 % -- -- -- 526,84 0,00 0,00 % 526,84 0,00 0,00 % 220.767,91 216.746,61 98,18 % -- -- -- 220.767,91 216.746,61 98,18 % MOP09-08-MOP-2015- PROJECTO DE MELHORAMENTO DE DADOS 0002 ESPACIAIS PARA GESTAO DE RISCOS DE CHEIAS NA BACIA DO ZAMBEZE 52A002441 UNIVERSIDADE PEDAGOGICA MEC07-01-MEC-20100003 CONSTRUCAO DE CAMPUS DA UPSEDE 71.109,43 71.109,43 100,00 % -- -- -- 71.109,43 71.109,43 100,00 % MEC07-01-MEC-20110020 TRANSFORMACAO E AMPLIACAO DO LAR FEMININO EM REITORIA DA UP 54.231,41 54.231,41 100,00 % -- -- -- 54.231,41 54.231,41 100,00 % 77 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC07-01-MEC-20130003 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DA UP 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-01-MEC-20130004 AQUISICAO DE 8 APARTAMENTOS NA VILA OLIMPICA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-02-MEC-20090017 PESQUISA EXTENSAO E PRATICAS PEDAGOGICAS 9.290,12 9.290,12 100,00 % -- -- -- 9.290,12 9.290,12 100,00 % MEC07-02-MEC-20120010 INFORMATIZACAO E APETRECHAMENO DE LABORATORIO E BIBLIOTECAS 29.915,65 29.915,65 100,00 % -- -- -- 29.915,65 29.915,65 100,00 % MEC07-02-MEC-20120012 APOIO INSTITUICIONAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-02-MEC-20150007 TRANSFORMACAO DO DEPARTAMENTO DE FRANCES EM RESIDENCIAL DA UP 35.521,30 31.500,00 88,68 % -- -- -- 35.521,30 31.500,00 88,68 % MEC07-02-MEC-20150008 REABILITACAO DE EDIFICIOS DA UP- CEDECA NA BEIRA BLOCO ABC DA LHANGUENE E O SEU SISTEMA ELECTRICO - NA CIDADE DE MAPUTO 20.700,00 20.700,00 100,00 % -- -- -- 20.700,00 20.700,00 100,00 % INSTITUTO SUPERIOR DE RELACOES 58.696,99 58.696,99 100,00 % -- -- -- 58.696,99 58.696,99 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.696,99 8.696,99 100,00 % -- -- -- 8.696,99 8.696,99 100,00 % 52A002541 MEC07-01-MEC-20150004 AQUISICAO DE MAQUINARIA. MEC07-01-MEC-20150010 APETRECHAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E LINGUAS MEC07-01-MEC-20150011 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE ESTUDANTES. 50.000,00 50.000,00 100,00 % -- -- -- 50.000,00 50.000,00 100,00 % INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E AUDITORIA DE MOCAMBIQUE 29.835,53 29.835,53 100,00 % -- -- -- 29.835,53 29.835,53 100,00 % 3.735,53 3.735,53 100,00 % -- -- -- 3.735,53 3.735,53 100,00 % 26.100,00 26.100,00 100,00 % -- -- -- 26.100,00 26.100,00 100,00 % ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMO 2.194,80 2.194,80 100,00 % -- -- -- 2.194,80 2.194,80 100,00 % CONSTRUCAO DO CAMPUS DA ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMO 2.194,80 2.194,80 100,00 % -- -- -- 2.194,80 2.194,80 100,00 % 11.487,46 11.487,46 100,00 % -- -- -- 11.487,46 11.487,46 100,00 % 52A002641 MEC07-01-MEC-20080033 AMPLIACAO E APETRECHAMENTO FASEADO DE EDIFICIOS DO ISCAM MEC07-01-MEC-20150006 CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE CASA PROTOCOLAR PARA O ISCAM 52A002741 MEC07-01-MEC-20100006 54A000141 MINISTERIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS MJD01-00-MJD-20120005 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.440,00 1.440,00 100,00 % -- -- -- 1.440,00 1.440,00 100,00 % MJD01-00-MJD-20130001 APETRECHAMENTO DO MINISTERIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 3.920,07 3.920,07 100,00 % -- -- -- 3.920,07 3.920,07 100,00 % 78 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código MJD01-00-MJD-20130002 54A001041 Descrição MANUTENCAO DO EDIFICIO DO MINISTERIO DA JUVENTUDE E DESPORTO INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 6.127,39 6.127,39 100,00 % -- -- -- 6.127,39 6.127,39 100,00 % 24.136,25 24.136,25 100,00 % -- -- -- 24.136,25 24.136,25 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % -- -- -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % MJD02-00-MJD-20110001 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO INJ MJD02-00-MJD-20120001 CONSTRUCAO DA POUSADA DA JUVENTUDE DE MJD02-00-MJD-20120002 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECURSO DA JUVENTUDE / SOFALA MJD02-00-MJD-20140004 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 449,10 449,10 100,00 % -- -- -- 449,10 449,10 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % MJD02-00-MJD-20150002 CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS DA JUVENTUDE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MJD02-00-MJD-20150003 HABITACAO JOVEM 6.537,15 6.537,15 100,00 % -- -- -- 6.537,15 6.537,15 100,00 % 100.843,04 100.843,04 100,00 % -- -- -- 100.843,04 100.843,04 100,00 % 1.550,14 1.550,14 100,00 % -- -- -- 1.550,14 1.550,14 100,00 % 86.283,96 86.283,96 100,00 % -- -- -- 86.283,96 86.283,96 100,00 % 54A001141 FUNDO DE PROMOCAO DESPORTIVA MJD01-00-MJD-20080004 REABILITACAO DOS CAMPOS DE JOGOS DO CENTROS DE EXCELENCIA EM GONDOLA MJD03-00-MJD-20050009 CONSTRUCAO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE MJD03-00-MJD-20050011 INSTALACOES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 3.150,00 3.150,00 100,00 % -- -- -- 3.150,00 3.150,00 100,00 % MJD03-00-MJD-20090002 PARQUE DOS CONTINUADORES 9.858,94 9.858,94 100,00 % -- -- -- 9.858,94 9.858,94 100,00 % 55.715,37 54.965,13 98,65 % -- -- -- 55.715,37 54.965,13 98,65 % 54A001241 INSTITUTO NACIONAL DO DESPORTO MJD03-00-MJD-20110002 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO INADE 6.646,81 5.896,57 88,71 % -- -- -- 6.646,81 5.896,57 88,71 % MJD03-00-MJD-20140001 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 2.555,50 2.555,50 100,00 % -- -- -- 2.555,50 2.555,50 100,00 % MJD03-00-MJD-20140003 APETRECHAMENTO DO CENTRO DE MEDICINA DESPORTIVA 6.541,07 6.541,07 100,00 % -- -- -- 6.541,07 6.541,07 100,00 % MJD03-00-MJD-20150001 JOGOS OLIMPICOS AFRICANOS 39.972,00 39.972,00 100,00 % -- -- -- 39.972,00 39.972,00 100,00 % 1.856.966,32 1.856.966,32 100,00 % 4.034.028,49 2.200.784,84 54,56 % 5.890.994,81 4.057.751,16 68,88 % 58A000141 MINISTERIO DA SAUDE 79 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA02-00-MCA-20130004 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 5.585,00 3.418,05 61,20 % 5.585,00 3.418,05 61,20 % MEC01-01-SAU-20120014 APOIO A BOA GOVERNACAO E GENERO - PROS - GMS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-SAU-20120010 APOIO A CAPACIDADE INSPECTIVA-PROS-GMS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-SAU-20120048 APOIO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO ORAL -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-03-SAU-20120020 APOIO A PESQUISA OPERACIONAL - PROS - INS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-07-SAU-20150012 APOIO AO SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-01-SAU-20120016 APOIO A PROMOCAO DE SAUDE - PLANO SAUDE MATERNO INFANTIL - PROS SMI - DNPS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-01-SAU-20130007 APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-02-SAU-20130009 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINACAO -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-03-SAU-20130017 APOIO A SAUDE ESCOLAR -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-04-SAU-20120026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CIRURGICO E HOSPITALAR - OI - PROS - DNAM 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-04-SAU-20120036 APOIO A ASSISTENCIA MEDICA - GASTOS CORRENTES - DNAM -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-04-SAU-20140032 CRUZ VERMELHA DE MOCAMBIQUE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-05-SAU-20120029 APOIO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS- PROS- CMAM 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-05-SAU-20120038 APOIO A GESTAO FARMACEUTICA - PROS - DNF -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-05-SAU-20120042 APOIO AI CONTROLO DA QUALIDADE DE MEDICAMENTOS - PROS - LNCQM -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-01-SAU-20120015 APOIO AO CONTROLE DE DOENCAS E GRANDES ENDEMIAS - GASTOS CORRENTES - PROS - DNCDGE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-01-SAU-20120037 APOIO A PULVERIZACAO - PROS - DNCDGE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-02-SAU-20130004 APOIO AO PROGRAMA DE TUBERCULOSE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 80 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC03-02-SAU-20140033 FG -TB - FORMACAO -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-02-SAU-20140034 FG-TB- CUSTO DE PLANIFICACAO E ADMINISTRACAO -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-03-SAU-20150011 APOIO AO SISTEMA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DER SARKOMA DE KAPOSE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-04-SAU-20130010 APOIO AO PROGRAMA DE NUTRICAO - PROS -DNSP -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-06-SAU-20130006 APOIO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - PROS DNSP -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-SAU-20120035 APOIO A PROMOCAO DE SAUDE - GASTOS CORRENTES - PROS - DNSP -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-02-SAU-20120013 APOIO AI CONTROLO DE HIGIENE AGUA E ALIMENTOS - PROS - LNHAA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-02-SAU-20130008 APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE AMBIENTAL - PROS DNSP -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-03-SAU-20130005 APOIO AO PROGRAMA DE OUTRAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS - PROS -DNSP -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-04-SAU-20130018 APOIO AO PROGRAMA DE DOENCAS NAO TRANSMISSIVEIS - PROS - DNSP -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-05-SAU-20130012 APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-06-SAU-20130013 APOIO AO PROGRAMA DE MEDICINA DESPORTIVA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-07-SAU-20120041 APOIO AS ACTIVIDADES DE MEDICINA TRADICIONAL PROS - IMT -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-SAU-20120001 DESENVOLVIMENTO DAS INFRA ESTRUTURAS DE NIVEL I 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-SAU-20140005 CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE MARINGANHE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-SAU-20140009 CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE CHIAQUELANE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-SAU-20150004 REABILITACAO DO HOSPITAL DA ILHA DE MOCAMBIQUE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-SAU-20150005 REABILITACAO DO CS 24 DE JULHO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20030004 CONSTRUCAO E REABILITACAO DO HOSPITAL GERAL DE MAVALANE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 81 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC05-02-SAU-20090036 DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE NIVEL II 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20140003 CONSTRUCAO DO HOSPITA DISTRITAL DE MACHAZE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20140004 INICIAR A CONSTRUCAO DISTRITAL DE MACIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20140006 CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20140007 INICIAR A CONSTRUCAO DISTRITAL DE MOCIMBOA DA PRAIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20140008 CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE MOPEIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20140010 CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEBANE 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20140016 INICIAR A CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE MONTEPUEZ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20150007 CONSTRUCAO DO HD FINGOE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20150008 CONSTRUCAO DO HD MACOMIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-SAU-20150009 REABILITACAO DO HD CUAMBA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-03-SAU-20090035 DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE NIVEL III 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-03-SAU-20150010 CONSTRUCAO PROVINCIAL DE MATOLA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SAU-20090034 DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE NIVEL IV 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC06-01-SAU-20100003 FORMACAO MEDIA E BASICA - ICSM -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC06-01-SAU-20120009 APOIO AS ACTIVIDADES DE FORMACAO CONTINUA PROS - CRDS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC06-01-SAU-20120043 APOIO A FORMACAO MEDIA - PROS - ICSM -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC06-02-SAU-20110004 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 82 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC06-03-SAU-20100001 DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS PARA APOIO INSTITUCIONAL -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-01-SAU-20120007 APOIO A PLANIFICACAO COOPERACAO M&A E SIS PROS - DPC -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-01-SAU-20130011 MONITORIA AVALICAO E SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-02-SAU-20120002 EQUIPAMENTO DIVERSO NACIONAL E MANUTENCAO DAF - OI 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-02-SAU-20120022 APOIO A GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E INFRA ESTRUTURAS - PROS DM -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-02-SAU-20120028 APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-02-SAU-20120031 APOIO A GESTAO LOGISTICA DE AQUISICOES E TRANSPORTE - PROS - CA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC08-01-SAU-20150013 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE SAUDE TETE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC08-01-SAU-20150014 APOIO A PROMOCAO DO HIV/SIDA OI DNAM 2.918,93 2.918,93 100,00 % -- -- -- 2.918,93 2.918,93 100,00 % SAU01-01-SAU-20120014 APOIO A BOA GOVERNACAO E GENERO - PROS - GMS 0,00 0,00 -- 7.118,40 3.195,51 44,89 % 7.118,40 3.195,51 44,89 % SAU01-01-SAU-20150021 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE ANEXA AO POSTO DE SAUDE DE MATEMO -- -- -- 19.367,38 0,00 0,00 % 19.367,38 0,00 0,00 % SAU01-02-SAU-20110029 MELHORIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE (PPSS) NO SISTAFE -- -- -- 989.900,07 246.631,23 24,91 % 989.900,07 246.631,23 24,91 % SAU01-02-SAU-20120010 APOIO A CAPACIDADE INSPECTIVA-PROS-GMS 0,00 0,00 -- 9.877,77 3.149,88 31,89 % 9.877,77 3.149,88 31,89 % SAU01-02-SAU-20120048 APOIO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO ORAL -- -- -- 388,00 0,00 0,00 % 388,00 0,00 0,00 % SAU01-02-SAU-20130036 FUNDO GLOBAL - CUSTOS DE PLANIFICACAO E ADMINISTRACAO -- -- -- 16.509,50 143,10 0,87 % 16.509,50 143,10 0,87 % SAU01-02-SAU-20130037 FUNDO GLOBAL- FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE MONITORIA E AVALIACAO -- -- -- 28.945,56 15.228,26 52,61 % 28.945,56 15.228,26 52,61 % SAU01-02-SAU-20130038 FUNDO GLOBAL - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE - ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS -- -- -- 125.386,16 329,10 0,26 % 125.386,16 329,10 0,26 % SAU01-02-SAU-20130040 FUNDO GLOBAL - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE - REFORMA INSTITUCIONAL -- -- -- 8.236,80 0,00 0,00 % 8.236,80 0,00 0,00 % SAU01-02-SAU-20130041 FUNDO GLOBAL - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE -REFORMA INSTITUCIONAL -- -- -- 34.335,68 14.832,03 43,20 % 34.335,68 14.832,03 43,20 % 83 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SAU01-02-SAU-20140017 FORMAÇÃO FG-R8FSS -- -- -- 46.766,08 12.805,74 27,38 % 46.766,08 12.805,74 27,38 % SAU01-02-SAU-20150015 ASSISTENCIA TECNICA-PROJECTO DA RONDA 8 DO FUNDO GLOBAL -- -- -- 2.808,00 22,27 0,79 % 2.808,00 22,27 0,79 % SAU01-02-SAU-20150016 DESPESAS GERAIS-PROJECTO DA RONDA 8 DO FUNDO GLOBAL -- -- -- 2.591,19 0,00 0,00 % 2.591,19 0,00 0,00 % SAU01-03-SAU-20120020 APOIO A PESQUISA OPERACIONAL - PROS - INS -- -- -- 9.188,80 2.125,47 23,13 % 9.188,80 2.125,47 23,13 % SAU01-04-SAU-20150018 CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 195.447,95 0,00 0,00 % 195.447,95 0,00 0,00 % SAU01-04-SAU-20150020 CONSTRUÇAO DE UM BLOCO OPERATORIO DENTRO DO RECINTO HPPEMBA -- -- -- 28.054,76 0,00 0,00 % 28.054,76 0,00 0,00 % SAU02-01-SAU-20120016 APOIO A PROMOCAO DE SAUDE - PLANO SAUDE MATERNO INFANTIL - PROS SMI - DNPS 0,00 0,00 -- 1.250,00 0,00 0,00 % 1.250,00 0,00 0,00 % SAU02-01-SAU-20120045 SEGURANCA DE MEDICAMENTOS -- -- -- 19.790,47 19.790,47 100,00 % 19.790,47 19.790,47 100,00 % SAU02-01-SAU-20130007 APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA -- -- -- 38.918,49 5.936,33 15,25 % 38.918,49 5.936,33 15,25 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 55.231,52 8,25 0,01 % 55.231,52 8,25 0,01 % SAU02-02-SAU-20130009 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINACAO -- -- -- 4.304,00 0,00 0,00 % 4.304,00 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 31.060,85 18.740,23 60,33 % 31.060,85 18.740,23 60,33 % SAU02-03-SAU-20130017 APOIO A SAUDE ESCOLAR -- -- -- 68,13 0,00 0,00 % 68,13 0,00 0,00 % SAU02-04-SAU-20070002 SAUDE E NUTRICAO DA CRIANCA -- -- -- 39.516,47 39.516,47 100,00 % 39.516,47 39.516,47 100,00 % SAU02-04-SAU-20120026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CIRURGICO E HOSPITALAR - OI - PROS - DNAM 425.835,15 425.835,15 100,00 % 21.848,35 21.404,77 97,97 % 447.683,50 447.239,93 99,90 % SAU02-04-SAU-20120036 APOIO A ASSISTENCIA MEDICA - GASTOS CORRENTES - DNAM 0,00 0,00 -- 20.842,11 9.930,83 47,65 % 20.842,11 9.930,83 47,65 % SAU02-04-SAU-20140032 APOIO AO SECTOR DA SAÚDE NA MELHORIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -- -- -- 7.612,07 4.616,87 60,65 % 7.612,07 4.616,87 60,65 % SAU02-05-SAU-20120029 APOIO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS- PROS- CMAM 394.402,40 394.402,40 100,00 % 192.788,01 169.194,86 87,76 % 587.190,41 563.597,25 95,98 % SAU02-05-SAU-20120038 APOIO A GESTAO FARMACEUTICA - PROS - DNF 0,00 0,00 -- 5.866,21 579,60 9,88 % 5.866,21 579,60 9,88 % 84 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SAU02-05-SAU-20120042 APOIO AI CONTROLO DA QUALIDADE DE MEDICAMENTOS - PROS - LNCQM -- -- -- 1.276,14 91,14 7,14 % 1.276,14 91,14 7,14 % SAU02-07-SAU-20070002 Saúde e Nutrição da Criança -- -- -- 585.736,16 585.736,16 100,00 % 585.736,16 585.736,16 100,00 % SAU03-01-SAU-20120015 APOIO AO CONTROLE DE DOENCAS E GRANDES ENDEMIAS - GASTOS CORRENTES - PROS - DNCDGE -- -- -- 1.578,10 6,00 0,38 % 1.578,10 6,00 0,38 % SAU03-01-SAU-20120037 APOIO A PULVERIZACAO - PROS - DNCDGE 1.033,71 1.033,71 100,00 % 3.165,35 330,60 10,44 % 4.199,06 1.364,31 32,49 % SAU03-01-SAU-20140025 FG-MAL - RECURSOS HUMANOS -- -- -- 2.269,38 31,15 1,37 % 2.269,38 31,15 1,37 % SAU03-01-SAU-20140026 FG-MAL - ASSISTENCIA TÉCNICA -- -- -- 424,32 0,00 0,00 % 424,32 0,00 0,00 % SAU03-01-SAU-20140027 FG-MAL - EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA -- -- -- 1.027,90 0,00 0,00 % 1.027,90 0,00 0,00 % SAU03-01-SAU-20140028 FG-MAL - FORMAÇÃO -- -- -- 3.311,12 2.599,94 78,52 % 3.311,12 2.599,94 78,52 % SAU03-01-SAU-20140029 FG-MAL - CUSTO DE PROCURMENT E PSM -- -- -- 3.670,59 0,00 0,00 % 3.670,59 0,00 0,00 % SAU03-01-SAU-20140030 FG-MAL - MONITORIA E AVALIAÇÃO -- -- -- 3.989,22 653,06 16,37 % 3.989,22 653,06 16,37 % SAU03-01-SAU-20140031 FG-MAL- CUSTO DE PLANIFICAÇÃO E -- -- -- 3.458,84 786,51 22,74 % 3.458,84 786,51 22,74 % SAU03-02-SAU-20130004 APOIO AO PROGRAMA DE TUBERCULOSE 0,00 0,00 -- 290,93 0,00 0,00 % 290,93 0,00 0,00 % SAU03-02-SAU-20140033 FG-TB - FORMAÇÃO -- -- -- 4.492,53 3.714,60 82,68 % 4.492,53 3.714,60 82,68 % SAU03-03-SAU-20140035 FG-HIV-RECURSOS HUMANOS -- -- -- 6.105,93 51,70 0,85 % 6.105,93 51,70 0,85 % SAU03-03-SAU-20140036 FG-HIV-MONITORIA E AVALIAÇÃO -- -- -- 41.277,33 4.966,86 12,03 % 41.277,33 4.966,86 12,03 % SAU03-04-SAU-20130010 APOIO AO PROGRAMA DE NUTRICAO - PROS -DNSP -- -- -- 204,01 53,90 26,42 % 204,01 53,90 26,42 % SAU03-06-SAU-20130006 APOIO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - PROS DNSP -- -- -- 140,00 65,20 46,57 % 140,00 65,20 46,57 % SAU04-01-SAU-20120035 APOIO A PROMOCAO DE SAUDE - GASTOS CORRENTES - PROS - DNSP -- -- -- 6.439,96 608,05 9,44 % 6.439,96 608,05 9,44 % SAU04-02-SAU-20120013 APOIO AI CONTROLO DE HIGIENE AGUA E ALIMENTOS - PROS - LNHAA -- -- -- 1.418,71 372,32 26,24 % 1.418,71 372,32 26,24 % 85 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SAU04-02-SAU-20130008 APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE AMBIENTAL - PROS DNSP -- -- -- 124,12 2,95 2,38 % 124,12 2,95 2,38 % SAU04-03-SAU-20130005 APOIO AO PROGRAMA DE OUTRAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS - PROS -DNSP -- -- -- 266,76 137,70 51,62 % 266,76 137,70 51,62 % SAU04-04-SAU-20130018 APOIO AO PROGRAMA DE DOENCAS NAO TRANSMISSIVEIS - PROS - DNSP -- -- -- 213,01 0,00 0,00 % 213,01 0,00 0,00 % SAU04-05-SAU-20130012 APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL -- -- -- 80,13 20,00 24,96 % 80,13 20,00 24,96 % SAU04-06-SAU-20130013 APOIO AO PROGRAMA DE MEDICINA DESPORTIVA -- -- -- 80,13 54,50 68,01 % 80,13 54,50 68,01 % SAU04-07-SAU-20120041 APOIO AS ACTIVIDADES DE MEDICINA TRADICIONAL PROS - IMT -- -- -- 3.644,23 345,44 9,48 % 3.644,23 345,44 9,48 % SAU05-01-SAU-20120001 DESENVOLVIMENTO DAS INFRA ESTRUTURAS DE NIVEL I 3.850,35 3.850,35 100,00 % 1.750,00 0,00 0,00 % 5.600,35 3.850,35 68,75 % SAU05-01-SAU-20140005 CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE MARINGANHE 5.963,13 5.963,13 100,00 % 2.300,00 0,00 0,00 % 8.263,13 5.963,13 72,17 % SAU05-01-SAU-20140009 CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE CHIAQUELANE 1.132,03 1.132,03 100,00 % 2.250,00 0,00 0,00 % 3.382,03 1.132,03 33,47 % SAU05-01-SAU-20150028 IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICO - CIRURGICO -- -- -- 10.524,40 0,00 0,00 % 10.524,40 0,00 0,00 % SAU05-02-SAU-20090036 DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE NIVEL II 359.703,86 359.703,86 100,00 % 9.550,00 0,00 0,00 % 369.253,86 359.703,86 97,41 % SAU05-02-SAU-20140003 CONSTRUCAO DO HOSPITA DISTRITAL DE MACHAZE 6.228,53 6.228,53 100,00 % -- -- -- 6.228,53 6.228,53 100,00 % SAU05-02-SAU-20140006 CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE 20.250,00 20.250,00 100,00 % 1.500,00 0,00 0,00 % 21.750,00 20.250,00 93,10 % SAU05-02-SAU-20140008 CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE MOPEIA 20.366,10 20.366,10 100,00 % -- -- -- 20.366,10 20.366,10 100,00 % SAU05-02-SAU-20140010 CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEBANE 19.072,60 19.072,60 100,00 % 1.250,00 0,00 0,00 % 20.322,60 19.072,60 93,85 % SAU05-02-SAU-20140016 INICIAR A CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE MONTEPUEZ 7.859,01 7.859,01 100,00 % 2.500,00 0,00 0,00 % 10.359,01 7.859,01 75,87 % SAU05-03-SAU-20090035 DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE NIVEL III 132.639,92 132.639,92 100,00 % -- -- -- 132.639,92 132.639,92 100,00 % SAU05-04-SAU-20090034 DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE NIVEL IV 91.605,64 91.605,64 100,00 % 31.986,30 0,00 0,00 % 123.591,94 91.605,64 74,12 % SAU05-04-SAU-20130026 CONSTRUCAO DO HOSPITAL CENTRAL DE -- -- -- 733.433,39 614.686,84 83,81 % 733.433,39 614.686,84 83,81 % 86 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SAU06-01-SAU-20100003 FORMACAO MEDIA E BASICA - ICSM -- -- -- 844,32 0,00 0,00 % 844,32 0,00 0,00 % SAU06-01-SAU-20120009 APOIO AS ACTIVIDADES DE FORMACAO CONTINUA PROS - CRDS -- -- -- 422,16 0,00 0,00 % 422,16 0,00 0,00 % SAU06-01-SAU-20120043 APOIO A FORMACAO MEDIA - PROS - ICSM 0,00 0,00 -- 844,32 0,00 0,00 % 844,32 0,00 0,00 % SAU06-02-SAU-20110004 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA SAUDE -- -- -- 34.737,69 22.188,92 63,88 % 34.737,69 22.188,92 63,88 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH 0,00 0,00 -- 365.023,56 296.077,24 81,11 % 365.023,56 296.077,24 81,11 % SAU06-03-SAU-20100001 DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS PARA APOIO INSTITUCIONAL -- -- -- 3.250,00 0,00 0,00 % 3.250,00 0,00 0,00 % SAU07-01-SAU-20120007 APOIO A PLANIFICACAO COOPERACAO M&A E SIS PROS - DPC -- -- -- 40.450,78 3.317,85 8,20 % 40.450,78 3.317,85 8,20 % SAU07-01-SAU-20130011 MONITORIA AVALICAO E SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA -- -- -- 356,33 26,03 7,31 % 356,33 26,03 7,31 % SAU07-02-SAU-20120002 EQUIPAMENTO DIVERSO NACIONAL E MANUTENCAO DAF - OI 227.729,94 227.729,94 100,00 % -- -- -- 227.729,94 227.729,94 100,00 % SAU07-02-SAU-20120022 APOIO A GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E INFRA ESTRUTURAS - PROS DM 23.849,88 23.849,88 100,00 % 7.283,20 55,63 0,76 % 31.133,08 23.905,51 76,78 % SAU07-02-SAU-20120028 APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF 42.596,66 42.596,66 100,00 % 129.576,04 65.318,84 50,41 % 172.172,71 107.915,51 62,68 % SAU07-02-SAU-20120031 APOIO A GESTAO LOGISTICA DE AQUISICOES E TRANSPORTE - PROS - CA 69.928,48 69.928,48 100,00 % 9.907,30 6.886,40 69,51 % 79.835,78 76.814,88 96,22 % 121.894,08 121.894,08 100,00 % 68.478,57 64.511,31 94,21 % 190.372,65 186.405,39 97,92 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 58A000741 HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO MEC02-04-SAU-20120004 HCM- APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESSANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO PROSAUDE MEC05-04-SAU-20120008 REABILITACAO DO SISTEMA ELECTRICO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SAU-20120011 REABILITACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SAU-20130001 HCM- APOIO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA UNIDADE SANITARIA - PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SAU-20130002 REABILITACAO DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA E REABILITACAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SAU- REABILITACAO DO BLOCO OPERATORIO CENTRAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 87 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2013-0014 MEC05-04-SAU-20150002 REABILITACAO DO REFEITORIO DOS TRABALHADORES DO HCM 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SAU-20150003 REABILITACAO DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DO HCM 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SAU-20150006 REABILITACAO DO EDIFICIO DO SERVICO DE URGENCIAS DO HCM - SUR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC06-02-SAU-20120003 HCM - APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- SAU01-02-SAU-20120053 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO E 74.725,00 74.725,00 100,00 % -- -- -- 74.725,00 74.725,00 100,00 % SAU02-04-SAU-20120004 HCM- APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESSANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO PROSAUDE -- -- -- 2.821,37 923,21 32,72 % 2.821,37 923,21 32,72 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 291,20 290,77 99,85 % 291,20 290,77 99,85 % SAU05-04-SAU-20120008 REABILITACAO DO SISTEMA ELECTRICO 43.959,55 43.959,55 100,00 % -- -- -- 43.959,55 43.959,55 100,00 % SAU05-04-SAU-20120011 REABILITACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 3.209,53 3.209,53 100,00 % -- -- -- 3.209,53 3.209,53 100,00 % SAU05-04-SAU-20130001 HCM- APOIO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA UNIDADE SANITARIA - PROSAUDE -- -- -- 1.000,00 989,72 98,97 % 1.000,00 989,72 98,97 % SAU06-02-SAU-20120003 HCM - APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PROSAUDE -- -- -- 38.922,47 36.864,08 94,71 % 38.922,47 36.864,08 94,71 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 22.043,53 22.043,53 100,00 % 22.043,53 22.043,53 100,00 % SAU07-02-SAU-20120028 APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF -- -- -- 3.400,00 3.400,00 100,00 % 3.400,00 3.400,00 100,00 % CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS -- -- -- 379.364,05 163.293,54 43,04 % 379.364,05 163.293,54 43,04 % MEC02-05-SAU-20140002 APOIO A GESTAO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS - DESPESAS OPERACIONAIS PROS-CMAM -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- SAU02-05-SAU-20140002 APOIO A GESTAO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS - DESPESAS OPERACIONAIS PROS-CMAM -- -- -- 167.193,99 163.293,54 97,67 % 167.193,99 163.293,54 97,67 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 212.170,06 0,00 0,00 % 212.170,06 0,00 0,00 % 58A001241 88 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 58A001641 CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIV / SIDA -- -- -- 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % Programa de Apoio ao Sector de Saúde e ao Combate ao HIV/SIDA -- -- -- 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 182.735,81 182.735,81 100,00 % -- -- -- 182.735,81 182.735,81 100,00 % 3.429,88 3.429,88 100,00 % -- -- -- 3.429,88 3.429,88 100,00 % 30.046,86 30.046,86 100,00 % -- -- -- 30.046,86 30.046,86 100,00 % 556,73 556,73 100,00 % -- -- -- 556,73 556,73 100,00 % SAU02-05-SAU-20100031 60A000141 MINISTERIO DOS COMBATENTES Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAC01-00-MAC-20030048 CARTAO DE IDENTIFICACAO DO ANTIGO MAC01-00-MAC-20130001 CONSTRUIR UM NOVO EDIFICIO PARA ACOMODAR TODAS AS UNIDADES ORGANICAS DO MINISTERIO DOS COMBATENTES MAC01-00-MAC-20150001 EQUIPAMENTO E MOBLIARIO ADMINISTRATIVO MAC03-00-MAC-20100002 APOIO A INSERCAO E DESENVOLVIMENTO DO EMPRENDEDORISMO 2.040,76 2.040,76 100,00 % -- -- -- 2.040,76 2.040,76 100,00 % MAC03-00-MAC-20100003 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MILITAR 3.444,74 3.444,74 100,00 % -- -- -- 3.444,74 3.444,74 100,00 % MAC04-00-MAC-20070131 FUNDO DA HISTORIA E PATRIMOMINIO DA LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL 2.407,25 2.407,25 100,00 % -- -- -- 2.407,25 2.407,25 100,00 % MAC04-00-MAC-20080002 FARDAMENTO PARA COMBATENTES 59.999,66 59.999,66 100,00 % -- -- -- 59.999,66 59.999,66 100,00 % MAC04-00-MAC-20120001 CASAS PARA COMBATENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA 40.086,33 40.086,33 100,00 % -- -- -- 40.086,33 40.086,33 100,00 % MAC05-00-MAC-20140002 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOS COMBATENTES 40.723,60 40.723,60 100,00 % -- -- -- 40.723,60 40.723,60 100,00 % 291.712,14 291.712,14 100,00 % -- -- -- 291.712,14 291.712,14 100,00 % 5.542,50 5.542,50 100,00 % -- -- -- 5.542,50 5.542,50 100,00 % 286.169,64 286.169,64 100,00 % -- -- -- 286.169,64 286.169,64 100,00 % CENTRO DE PESQUISA DA HISTORIA DA LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL 7.499,86 7.499,86 100,00 % -- -- -- 7.499,86 7.499,86 100,00 % FUNDO DE PESQUISA DA HISTORIA DA LL NACIONAL 7.499,86 7.499,86 100,00 % -- -- -- 7.499,86 7.499,86 100,00 % MINISTERIO DO GENERO, CRIANCA E ACCAO SOCIAL 20.340,48 20.340,48 100,00 % 76.424,89 55.579,77 72,72 % 96.765,37 75.920,25 78,46 % 4.089,90 4.089,90 100,00 % -- -- -- 4.089,90 4.089,90 100,00 % 60A000741 FUNDO DA PAZ E RECONCILIACAO NACIONAL MAC03-00-MAC-20060002 FUNDO DE INTEGRACAO SOCIAL/FISAC MAC03-00-MAC-20150002 FUNDO DA PAZ E RECONCILIACAO NACIONAL 60A000841 MAC01-00-MAC-20110003 62A000141 MAS01-00-MAS-20110005 APETRECHAMENTO DA SALA DE CONFERENCIAS 89 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 4.495,71 4.495,71 100,00 % -- -- -- 4.495,71 4.495,71 100,00 % -- -- -- 1.467,76 0,00 0,00 % 1.467,76 0,00 0,00 % EQUIPAMENTO BRAILLE 753,43 753,43 100,00 % -- -- -- 753,43 753,43 100,00 % MAS02-00-MAS-20150005 FORMACAO DE TECNICOS DE ACCAO SOCIAL 894,75 894,75 100,00 % -- -- -- 894,75 894,75 100,00 % MAS02-00-MAS-20150006 CONSTRUCAO DO CENTRO INFANTIL FLOR DA PAZ NA MATOLA 101,15 101,15 100,00 % -- -- -- 101,15 101,15 100,00 % MAS03-00-MAS-20110002 CONSTRUCAO DO CENTRO DE EMPONDERAMENTO DA MULHER 7.639,50 7.639,50 100,00 % -- -- -- 7.639,50 7.639,50 100,00 % MAS03-00-MAS-20110003 HABILIDADES EMPRESAREAIS FEMININAS 2.366,03 2.366,03 100,00 % -- -- -- 2.366,03 2.366,03 100,00 % MAS04-00-MAS-20060004 Apoio a Crianças Órfãs e Vulneráveis -- -- -- 55.579,77 55.579,77 100,00 % 55.579,77 55.579,77 100,00 % MAS08-01-MAS-20110007 ASSISTENCIA ALIMENTAR A CRIANCA VULNERAVEL E DOENTES CRONICOS -- -- -- 16.039,60 0,00 0,00 % 16.039,60 0,00 0,00 % MAS08-03-MAS-20150003 FORMACAO PROFISSIONAL E EMPODERAMENTO PARA JOVENS COM DEFICIENCIA E VULNERAVEIS -- -- -- 2.711,94 0,00 0,00 % 2.711,94 0,00 0,00 % MAS08-04-MAS-20150002 CRIANCAS ORFAS E VULNERAVEIS PARA O ACOLHIMENTO E FORMACAO ESCOLAR -- -- -- 625,82 0,00 0,00 % 625,82 0,00 0,00 % INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL 36.478,84 36.478,84 100,00 % 379.905,69 102.240,90 26,91 % 416.384,53 138.719,74 33,32 % MAS01-00-MAS-20100016 CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS CENTRAIS 35.860,00 35.860,00 100,00 % -- -- -- 35.860,00 35.860,00 100,00 % MAS01-00-MAS-20150004 REPOSICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO 618,84 618,84 100,00 % -- -- -- 618,84 618,84 100,00 % MAS02-00-NAM-20140003 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % MAS08-01-MAS-20100017 APOIO SOCIAL A IDOSOS E CRIANCAS -- -- -- 138.378,95 38.960,29 28,15 % 138.378,95 38.960,29 28,15 % MAS08-01-TET-20120017 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 1.459,84 0,00 0,00 % 1.459,84 0,00 0,00 % MAS08-01-ZAM-20120024 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.351,40 0,00 0,00 % 2.351,40 0,00 0,00 % MAS08-01-ZAM-20120027 PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.126,54 0,00 0,00 % 2.126,54 0,00 0,00 % MAS01-00-MAS-20110006 INSTALACAO DE BASE DE DADOS MAS01-00-MAS-20130005 INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO COMUNITARIO DE MUMEMO- INHARRIME MAS02-00-MAS-20110009 62A000841 90 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAS08-04-MAS-20150001 TRABALHOS PÚBLICOS COM O USO DE MAO DE OBRA INTESIVA -- -- -- 224.658,97 63.280,61 28,17 % 224.658,97 63.280,61 28,17 % MAS08-04-MAS-20150007 TRABALHOS PUBLICOS INCLUSIVOS -- -- -- 930,00 0,00 0,00 % 930,00 0,00 0,00 % 3.502.438,42 2.334.587,92 66,66 % 374.486,10 0,00 0,00 % 3.876.924,53 2.334.587,92 60,22 % 0,00 0,00 -- 245.305,09 0,00 0,00 % 245.305,09 0,00 0,00 % 5.719,23 5.719,23 100,00 % -- -- -- 5.719,23 5.719,23 100,00 % 65A000941 E.G.E - DESPESAS DE CAPITAL - CENTRAL AGC01-00-AGC-20090003 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA SECRETARIA DA LOCALIDADE DE GELO EGE01-00-EGE-20002021 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS DE QUADROS SUPERIORES DO EGE01-00-EGE-20002022 AQUISICAO DE VIATURAS PARA INSTITUICOES DO ESTADO 482.985,94 482.985,32 100,00 % -- -- -- 482.985,94 482.985,32 100,00 % EGE01-00-EGE-20140005 INFRAESTRUTURAS E APETRECHAMENTO 137.535,00 137.535,00 100,00 % -- -- -- 137.535,00 137.535,00 100,00 % EGE01-00-EGE-20150001 IV RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO E HABITAÇÃO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- EGE01-00-EGE-20150002 COMISSARIADO GERAL PARA O EXPO MILANO 2015 5.115,92 3.915,92 76,54 % -- -- -- 5.115,92 3.915,92 76,54 % EGE01-00-EGE-20150003 BIENALDE ARTE DE VENEZA 2015 11.570,66 8.606,15 74,38 % -- -- -- 11.570,66 8.606,15 74,38 % EGE01-00-EGE-20150007 REDE ELECTRONICA DO GOVERNO 120.358,01 120.358,01 100,00 % -- -- -- 120.358,01 120.358,01 100,00 % EGE01-00-EGE-20150008 APOIO SOCIAL A POPULAÇAO VULNERAVEL 695.795,99 695.430,49 99,95 % -- -- -- 695.795,99 695.430,49 99,95 % EGE02-01-EGE-20002023 DIREITOS ADUANEIROS 820.911,97 820.911,97 100,00 % -- -- -- 820.911,97 820.911,97 100,00 % EGE02-02-EGE-20002024 DOTACAO PROVISIONAL - DESPESAS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- EGE02-02-EGE-20140006 COMPENSAÇÃO E REEMBOLSOS DE CAPITAL 2.412,05 2.412,05 100,00 % -- -- -- 2.412,05 2.412,05 100,00 % EGE02-02-EGE-20140007 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 1.163.309,14 0,00 0,00 % -- -- -- 1.163.309,14 0,00 0,00 % EGE02-02-EGE-20140008 DESPESAS NO AMBITO DO DIALOGO POLITICO 19.313,65 19.313,65 100,00 % -- -- -- 19.313,65 19.313,65 100,00 % EGE02-02-EGE-20150004 REABILITACAO E RECONSTRUCAO POS CHEIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- EGE02-02-EGE-20150005 CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRA- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 91 Mapa XIII Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Central Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 24.406,59 24.406,59 100,00 % -- -- -- 24.406,59 24.406,59 100,00 % GOVERNO ELECTRONICO E INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICACAO -- -- -- 26.438,92 0,00 0,00 % 26.438,92 0,00 0,00 % COMISSARIADO GERAL PARA O EXPO MILANO 2015 13.004,29 12.993,55 99,92 % -- -- -- 13.004,29 12.993,55 99,92 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA DE AGUA SANEAMENTO E HIGIENE 0005 -- -- -- 64.879,27 0,00 0,00 % 64.879,27 0,00 0,00 % SAU02-07-SAU-20070002 -- -- -- 37.862,82 0,00 0,00 % 37.862,82 0,00 0,00 % 34.063.980,33 31.949.369,05 93,79 % 31.899.639,26 17.379.582,68 54,48 % 65.963.619,59 49.328.951,73 74,78 % EGE02-02-EGE-20150006 REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO MCT04-00-MCT-20100007 MNE01-00-MNE-20130030 Total Saúde e Nutrição da Criança 92 PROVINCIAL Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 02B000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE NIASSA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 3.614,67 3.614,67 100,00 % -- -- -- 3.614,67 3.614,67 100,00 % NIA01-00-NIA-20100104 REALIZACAO DE PALESTRAS DE SENSIBILIZACAO SOBRE A PRODUCAO CONSUMO E TRAFICO ILICITO DE DROGAS 525,47 525,47 100,00 % -- -- -- 525,47 525,47 100,00 % NIA01-00-NIA-20120040 CELEBRACAO DO DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA O TRAFICO E CONSUMO ILICITOS DE 607,50 607,50 100,00 % -- -- -- 607,50 607,50 100,00 % NIA01-00-NIA-20140104 CONSTITUICAO E CAPACITACAO DE 5 GRUPOS DE MULHERES EM MATERIAS ANTI-DROGAS E HIV/SIDA 241,85 241,85 100,00 % -- -- -- 241,85 241,85 100,00 % NIA01-00-NIA-20150014 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR E EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA O GABINETE 149,85 149,85 100,00 % -- -- -- 149,85 149,85 100,00 % NIA01-00-NIA-20150015 CAPACITACAO DE 16 COMISSOES DISTRITAIS ANTIDROGAS 283,50 283,50 100,00 % -- -- -- 283,50 283,50 100,00 % NIA01-00-NIA-20150028 CONCLUSAO DA DEPENDENCIA DO TIPO 3 NA RESIDENCIA DO GABINETE 1.482,50 1.482,50 100,00 % -- -- -- 1.482,50 1.482,50 100,00 % NIA01-00-NIA-20150088 AQUISICAO DE 1 FOTOCOPIADORA SEMI-INDUSTRIAL 324,00 324,00 100,00 % -- -- -- 324,00 324,00 100,00 % 2.267,40 2.267,40 100,00 % -- -- -- 2.267,40 2.267,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.862,40 1.862,40 100,00 % -- -- -- 1.862,40 1.862,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE NIASSA 6.976,23 6.976,23 100,00 % -- -- -- 6.976,23 6.976,23 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 3.461,35 3.461,35 100,00 % -- -- -- 3.461,35 3.461,35 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 3.514,88 3.514,88 100,00 % -- -- -- 3.514,88 3.514,88 100,00 % GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE CABO DELGADO 1.202,14 1.202,14 100,00 % -- -- -- 1.202,14 1.202,14 100,00 % ADQUIRIR EQUIPAMENTO MOBILIARIO MAQUINARIA 1.202,14 1.202,14 100,00 % -- -- -- 1.202,14 1.202,14 100,00 % 02B000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE NIASSA NIA01-00-NIA-20150049 REABILITACAO DE RESIDENCIAS INSTITUCIONAIS E DE RTVCS. NIA01-00-NIA-20150060 REVERSAO DO SISTEMA DE RADIODIFUSAO E TELEVISAO ANALOGICOS PARA O DIGITAL. NIA01-00-NIA-20150063 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FORMACAO EM JORNALISMO BASICO. NIA01-00-NIA-20150076 CAPACITACAO DE TECNICOS EM MATERIA DE MIGRACAO DIGITAL. 02B000541 02C000341 CAB01-00-CAB-20150045 1 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 02C000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE CABO DELGADO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.448,36 1.448,36 100,00 % -- -- -- 1.448,36 1.448,36 100,00 % CAB01-00-CAB-20110048 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SONORO 315,00 315,00 100,00 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150022 CAPACITACAO DE JORNALISTAS EM MATERIA DE MIGRACAO DIGITAL 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150095 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 222,93 222,93 100,00 % -- -- -- 222,93 222,93 100,00 % CAB01-00-CAB-20150096 AQUISICAO DE MISTURADORES PARA RADIOS E TELEVISOES COMUNITARIAS DE CHIURE MUEDA E MONTEPUEZ 202,50 202,50 100,00 % -- -- -- 202,50 202,50 100,00 % CAB01-00-CAB-20150097 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO PROVINCIAL 59,93 59,93 100,00 % -- -- -- 59,93 59,93 100,00 % CAB01-00-CAB-20150098 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA RESIDENCIA DO DELEGADO PROVINCIAL 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE CABO DELGADO 6.717,35 6.717,35 100,00 % -- -- -- 6.717,35 6.717,35 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 3.299,67 3.299,67 100,00 % -- -- -- 3.299,67 3.299,67 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 3.417,68 3.417,68 100,00 % -- -- -- 3.417,68 3.417,68 100,00 % GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE NAMPULA 989,90 989,90 100,00 % -- -- -- 989,90 989,90 100,00 % AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO 989,90 989,90 100,00 % -- -- -- 989,90 989,90 100,00 % 8.654,15 8.654,15 100,00 % -- -- -- 8.654,15 8.654,15 100,00 % 02C000541 02D000341 NAM01-00-NAM-20070096 02D000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE NAMPULA NAM01-00-NAM-20150033 CONSTRUCAO DE ESTUDIO DE RAIZ DA RADIO E TELEVISAO DE RIBAUE 2 FASE 567,00 567,00 100,00 % -- -- -- 567,00 567,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20150079 AQUISICAO DE KIT DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA DE MATERIAL 907,15 907,15 100,00 % -- -- -- 907,15 907,15 100,00 % NAM01-00-NAM-20150080 AQUISICAO DE MAQUINAS DE FILMAR PARA RADIOS E TELEVISOES COM. DE NACALA-POTO.MEMBA E DELEGACAO 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20150082 AQUISICAO DE KITS DE EMISSORES DIGITAIS DE RADIO FM INCLUINDO DIPOLOS PLACAS E CABOS PARA 6 RADIOS 3.616,00 3.616,00 100,00 % -- -- -- 3.616,00 3.616,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20150084 AQUISICAO DE KITS DE EMISSORE DIGITAIS DE TELEVISAO PARA AS RADIOS COMUNITARIAS 1.944,00 1.944,00 100,00 % -- -- -- 1.944,00 1.944,00 100,00 % 2 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 02D000541 NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE NAMPULA 8.461,23 8.461,23 100,00 % -- -- -- 8.461,23 8.461,23 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 4.568,82 4.568,82 100,00 % -- -- -- 4.568,82 4.568,82 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 3.892,41 3.892,41 100,00 % -- -- -- 3.892,41 3.892,41 100,00 % GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DA ZAMBEZIA 687,60 687,60 100,00 % -- -- -- 687,60 687,60 100,00 % AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO PARA O GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA 687,60 687,60 100,00 % -- -- -- 687,60 687,60 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE RADIO E TELEVISAO COMUNITARIA PARA OS DISTRITOS DE NICOADALA E MULUMBO. 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DA ZAMBEZIA 8.876,93 8.876,93 100,00 % -- -- -- 8.876,93 8.876,93 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 4.565,49 4.565,49 100,00 % -- -- -- 4.565,49 4.565,49 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 4.311,44 4.311,44 100,00 % -- -- -- 4.311,44 4.311,44 100,00 % GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE TETE 2.500,00 2.500,00 100,00 % -- -- -- 2.500,00 2.500,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 02E000341 ZAM01-00-ZAM-20130010 02E000441 ZAM01-00-ZAM-20150087 02E000541 02F000341 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TET01-00-TET-20120078 AQUISICAO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS TET01-00-TET-20140010 PROJECTO DE CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA O DIRECTOR DO GABINETE PROVINCIAL. 2.500,00 2.500,00 100,00 % -- -- -- 2.500,00 2.500,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE TETE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- REABILITACAO DO SISTEMA SOLAR DA RADIO COMUNITARIA DE BAWA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE TETE 7.405,96 7.405,96 100,00 % -- -- -- 7.405,96 7.405,96 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 3.836,95 3.836,95 100,00 % -- -- -- 3.836,95 3.836,95 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 3.569,00 3.569,00 100,00 % -- -- -- 3.569,00 3.569,00 100,00 % 02F000441 TET01-00-TET-20120080 02F000541 3 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 02G000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE MANICA 600,00 600,00 100,00 % -- -- -- 600,00 600,00 100,00 % REABILITACAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE MANICA. 600,00 600,00 100,00 % -- -- -- 600,00 600,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE MANICA 5.861,22 5.861,22 100,00 % -- -- -- 5.861,22 5.861,22 100,00 % MAN01-00-MAN-20130032 AQUISICAO DE EMISSOR PARA RADIOS 1.725,00 1.725,00 100,00 % -- -- -- 1.725,00 1.725,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150026 AQUISICAO DE EUIPAMENTO DE PRODUCAO SOM E TRASMISSAO 2.006,25 2.006,25 100,00 % -- -- -- 2.006,25 2.006,25 100,00 % MAN01-00-MAN-20150037 CONSTRCAO DO CENTRO EDITOR DA TVC 2.129,97 2.129,97 100,00 % -- -- -- 2.129,97 2.129,97 100,00 % NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE MANICA 7.614,68 7.614,68 100,00 % -- -- -- 7.614,68 7.614,68 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 3.880,17 3.880,17 100,00 % -- -- -- 3.880,17 3.880,17 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 3.734,51 3.734,51 100,00 % -- -- -- 3.734,51 3.734,51 100,00 % GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE SOFALA 891,00 891,00 100,00 % -- -- -- 891,00 891,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20100054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150028 REABILITACAO DAS INSTALACOES DO GABINETE 486,00 486,00 100,00 % -- -- -- 486,00 486,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE SOFALA 8.561,42 8.561,42 100,00 % -- -- -- 8.561,42 8.561,42 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 4.535,23 4.535,23 100,00 % -- -- -- 4.535,23 4.535,23 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 4.026,18 4.026,18 100,00 % -- -- -- 4.026,18 4.026,18 100,00 % 698,55 698,55 100,00 % -- -- -- 698,55 698,55 100,00 % MAN01-00-MAN-20150045 02G000441 02G000541 02H000341 02H000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE SOFALA MCA04-00-SOF-20140094 MUDANCAS CLIMATICAS SOF01-00-SOF-20150015 REABILITACAO DA RADIO E TELEVISAO COMUNITARIA DE MARRINGUE 02H000541 02I000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE INHAMBANE Dotação Final Realização % 4 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITOŕIO. 698,55 698,55 100,00 % -- -- -- 698,55 698,55 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE INHAMBANE 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO SOM E MOBILIARIIO 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE INHAMBANE 8.072,83 8.072,83 100,00 % -- -- -- 8.072,83 8.072,83 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 4.110,43 4.110,43 100,00 % -- -- -- 4.110,43 4.110,43 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 3.962,40 3.962,40 100,00 % -- -- -- 3.962,40 3.962,40 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE GAZA 1.463,10 1.463,10 100,00 % -- -- -- 1.463,10 1.463,10 100,00 % INH01-00-INH-20110026 02I000441 INH01-00-INH-20130028 02I000541 02J000441 GAZ01-00-GAZ-20110040 AQUISICAO DE 4 SECRETARIAS 6 CADEIRAS E 2 CACIFOS 653,10 653,10 100,00 % -- -- -- 653,10 653,10 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150017 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE EDIFICIO PARA RESIDENCIA DO DELEGADO PROVINCIALESTUDOS E PROJECTOS 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE GAZA 8.653,39 8.653,39 100,00 % -- -- -- 8.653,39 8.653,39 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 4.568,82 4.568,82 100,00 % -- -- -- 4.568,82 4.568,82 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 4.084,57 4.084,57 100,00 % -- -- -- 4.084,57 4.084,57 100,00 % GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE MAPUTO PROVINCIA - UGB 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AQUISICAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20120027 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE MOVEL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20130001 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE 1 RTVC PONTA DE OURO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20130046 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE UMA RADIO COMUNITARIA EM BOBOLE. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.909,66 4.909,66 100,00 % -- -- -- 4.909,66 4.909,66 100,00 % 02J000541 02K000341 MAP01-00-MAP-20150042 02K000441 02K000541 NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE MAPUTO PROVINCIA 5 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 4.909,66 4.909,66 100,00 % -- -- -- 4.909,66 4.909,66 100,00 % NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE MAPUTO CIDADE 6.497,09 6.497,09 100,00 % -- -- -- 6.497,09 6.497,09 100,00 % SAU08-01-GPM-20150007 ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA 3.404,31 3.404,31 100,00 % -- -- -- 3.404,31 3.404,31 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA 3.092,78 3.092,78 100,00 % -- -- -- 3.092,78 3.092,78 100,00 % GABINETE DO GOVERNADOR DE NIASSA 17.744,88 17.744,88 100,00 % -- -- -- 17.744,88 17.744,88 100,00 % NIA01-00-NIA-20150059 CONCLUSAO DA REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DA PROVINCIA DO NIASSA 16.302,18 16.302,18 100,00 % -- -- -- 16.302,18 16.302,18 100,00 % NIA01-00-NIA-20150064 AQUISICAO DE 30 MICROFONES PARA A SALA DE SESSOES. 1.442,70 1.442,70 100,00 % -- -- -- 1.442,70 1.442,70 100,00 % GABINETE DO GOVERNADOR DE CABO DELGADO 4.946,18 4.946,18 100,00 % -- -- -- 4.946,18 4.946,18 100,00 % CAB01-00-CAB-20150012 AQUISICAO DE GERADOR AUTOMATICO 1.346,21 1.346,21 100,00 % -- -- -- 1.346,21 1.346,21 100,00 % CAB01-00-CAB-20150086 CONTINUACAO DE REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL 1.799,99 1.799,99 100,00 % -- -- -- 1.799,99 1.799,99 100,00 % CAB01-00-CAB-20150087 REABILITACAO DA CASA DO CHEFE DO GABINETE 899,99 899,99 100,00 % -- -- -- 899,99 899,99 100,00 % CAB01-00-CAB-20150089 REABILITACAO DA CASA PARA ASSESSORES 899,99 899,99 100,00 % -- -- -- 899,99 899,99 100,00 % 18.616,08 18.616,08 100,00 % -- -- -- 18.616,08 18.616,08 100,00 % 1.093,50 1.093,50 100,00 % -- -- -- 1.093,50 1.093,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 17.472,58 17.472,58 100,00 % -- -- -- 17.472,58 17.472,58 100,00 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % 26.574,22 26.574,22 100,00 % -- -- -- 26.574,22 26.574,22 100,00 % 688,50 688,50 100,00 % -- -- -- 688,50 688,50 100,00 % 3.741,50 3.741,50 100,00 % -- -- -- 3.741,50 3.741,50 100,00 % SAU08-01-GPM-20150020 02L000441 03B000141 03C000141 03D000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE NAMPULA NAM01-00-NAM-20040052 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO GABINETE DO GOVERNADOR NAM01-00-NAM-20100010 REABILITACAO DE 2 CASAS PROTOCOLARES NA CIDADE DE NAMPULA NAM01-00-NAM-20110036 REABILITACAO DO EDIFICIO DA SECRETARIA PROVINCIAL NAM01-00-NAM-20130044 REABILITACAO DO EDIFICIO DO GABINETE DO GOVERNADOR DA PROVINCIA DE NAMPULA 03E000141 GABINETE DO GOVERNADOR DA ZAMBEZIA ZAM01-00-ZAM-20110034 APOIO PROJECTOS SOCIAIS ZAM01-00-ZAM-20120066 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO 6 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código ZAM01-00-ZAM-20130018 03F000141 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DE SEXA 22.144,22 22.144,22 100,00 % -- -- -- 22.144,22 22.144,22 100,00 % GABINETE DO GOVERNADOR DE TETE 10.886,13 10.886,13 100,00 % -- -- -- 10.886,13 10.886,13 100,00 % TET01-00-TET-20050003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 3.623,55 3.623,55 100,00 % -- -- -- 3.623,55 3.623,55 100,00 % TET01-00-TET-20140008 REABILITACAO DE 3 RESIDENCIAS E GABINETE 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % TET01-00-TET-20140009 CONSTRUCAO DE UM CONDOMINIO DE 10 CASAS PARA FUNCIONARIOS 3.212,58 3.212,58 100,00 % -- -- -- 3.212,58 3.212,58 100,00 % GABINETE DO GOVERNADOR DE MANICA 26.523,49 26.523,49 100,00 % -- -- -- 26.523,49 26.523,49 100,00 % CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR PROVINCIAL 26.523,49 26.523,49 100,00 % -- -- -- 26.523,49 26.523,49 100,00 % GABINETE DO GOVERNADOR DE SOFALA 49.031,80 49.031,80 100,00 % -- -- -- 49.031,80 49.031,80 100,00 % SOF01-00-SOF-20100137 APOIO INSTITUCIONAL 27.265,66 27.265,66 100,00 % -- -- -- 27.265,66 27.265,66 100,00 % SOF01-00-SOF-20120059 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA RESDENCIA OFICIAL 5.786,28 5.786,28 100,00 % -- -- -- 5.786,28 5.786,28 100,00 % SOF01-00-SOF-20120121 REABILITACAO DE NOVO EDIFICIO DO GABINETE DO GOVERNADOR 7.829,30 7.829,30 100,00 % -- -- -- 7.829,30 7.829,30 100,00 % SOF01-00-SOF-20130009 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA CASA PRESIDENCIAL ZERO 1.235,96 1.235,96 100,00 % -- -- -- 1.235,96 1.235,96 100,00 % SOF01-00-SOF-20130082 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO GABINETE RUA N 138/183 R/C D5 802,36 802,36 100,00 % -- -- -- 802,36 802,36 100,00 % SOF01-00-SOF-20140013 REABILITACAO DO PARQUE OFICIAL DE VIATURAS 2.603,00 2.603,00 100,00 % -- -- -- 2.603,00 2.603,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150068 APETRECHAMENTO DO NOVO EDIFICIO DO GABINETE DO GOVERNADOR DA PROVINVIA DE SOFALA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SOF01-00-SOF-20150069 REABILITACAO DOS ANEXOS DA CASA PROTOCOLAR N2 1.458,00 1.458,00 100,00 % -- -- -- 1.458,00 1.458,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150070 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO GABINETE MACUTI 2.051,24 2.051,24 100,00 % -- -- -- 2.051,24 2.051,24 100,00 % GABINETE DO GOVERNADOR DE INHAMBANE 23.873,63 23.873,63 100,00 % -- -- -- 23.873,63 23.873,63 100,00 % ARP01-00-INH-20150013 CONSTRUCAO DO EDIOFICIO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO SGARI 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % INH01-00-INH-20120035 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 7.503,95 7.503,95 100,00 % -- -- -- 7.503,95 7.503,95 100,00 % 03G000141 MAN01-00-MAN-20100064 03H000141 03I000141 7 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % INH01-00-INH-20140021 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DE SUA EXCIA GOVERNADOR PROVINCIAL DE INHAMBANE 9.669,68 9.669,68 100,00 % -- -- -- 9.669,68 9.669,68 100,00 % INH01-00-INH-20140037 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GOVERNO PROVINCIAL DE INHAMBANE 4.675,00 4.675,00 100,00 % -- -- -- 4.675,00 4.675,00 100,00 % GABINETE DO GOVERNADOR DE GAZA 8.809,67 8.809,67 100,00 % -- -- -- 8.809,67 8.809,67 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20050001 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL E GABINETE GOVERNADOR 5.507,43 5.507,43 100,00 % -- -- -- 5.507,43 5.507,43 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20070001 REABILITACAO DA CASA PROTOCOLAR SITA NO BAIRRO 4 DA CIDADE XAI-XAI 134,00 134,00 100,00 % -- -- -- 134,00 134,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20070002 REABILITACAO DAS CASAS PROTOCOLARES -PRAIA DO BILENE E DO XAI-XAI 1.358,24 1.358,24 100,00 % -- -- -- 1.358,24 1.358,24 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20070143 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 1.810,00 1.810,00 100,00 % -- -- -- 1.810,00 1.810,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20130001 REABILITACAO DO CAMPO DE TENIS DEPENDENCIAS GARRAGEM E QUARTEL DA FPAI NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- GAZ01-00-GAZ-20130002 PAVIMENTACAO DAS RUAS INTERNAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO PROVINCIA 32.564,62 32.564,62 100,00 % -- -- -- 32.564,62 32.564,62 100,00 % MAP01-00-MAP-20150021 APETRECHAMENTO DO GABINETE DO GOVERNADOR DA PROVINCIA DE MAPUTO 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % MAP01-00-MAP-20150045 APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA MATOLA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150046 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150047 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DE NAMAACHA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150048 MANUTENCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150077 REABILITAÇÃO, MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES 2.655,23 2.655,23 100,00 % -- -- -- 2.655,23 2.655,23 100,00 % MAP01-00-MAP-20150078 CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 29.099,39 29.099,39 100,00 % -- -- -- 29.099,39 29.099,39 100,00 % GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO CIDADE 12.514,76 12.514,76 100,00 % -- -- -- 12.514,76 12.514,76 100,00 % 6.776,72 6.776,72 100,00 % -- -- -- 6.776,72 6.776,72 100,00 % 03J000141 03K000141 03L000141 CID01-00-CID-20140030 APETRECHAMENTO E CAPACITACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA 8 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 121,04 121,04 100,00 % -- -- -- 121,04 121,04 100,00 % REABILITACAO DO EDIFICIO DO GOVERNO 1.627,81 1.627,81 100,00 % -- -- -- 1.627,81 1.627,81 100,00 % REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR 3.989,18 3.989,18 100,00 % -- -- -- 3.989,18 3.989,18 100,00 % ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NIASSA 5.390,52 5.390,52 100,00 % -- -- -- 5.390,52 5.390,52 100,00 % CID01-00-CID-20140034 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DA CIDADE DE MAPUTO CID01-00-CID-20150018 CID01-00-CID-20150019 05B000141 Dotação Final NIA01-00-NIA-20150126 CONSTRUCAO DO MURO DE VEDACAO 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150127 CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150128 AQUISICAO DE DIVERSOS MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA APETRECHAR O NOVO EDIFICIO 2.954,52 2.954,52 100,00 % -- -- -- 2.954,52 2.954,52 100,00 % NIA01-00-NIA-20150132 AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO DIVERSO 411,00 411,00 100,00 % -- -- -- 411,00 411,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150134 AQUISICAO DE MAQUINA DE REPROGRAFIA INDUSTRIAL 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE NIASSA 821,44 821,44 100,00 % -- -- -- 821,44 821,44 100,00 % CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE NIASSA 821,44 821,44 100,00 % -- -- -- 821,44 821,44 100,00 % ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE CABO DELGADO 9.299,00 9.299,00 100,00 % -- -- -- 9.299,00 9.299,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20120040 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS 2.499,66 2.499,66 100,00 % -- -- -- 2.499,66 2.499,66 100,00 % CAB01-00-CAB-20140073 AQUISICAO DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL 799,34 799,34 100,00 % -- -- -- 799,34 799,34 100,00 % CAB01-00-CAB-20150110 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL 6.000,00 6.000,00 100,00 % -- -- -- 6.000,00 6.000,00 100,00 % ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NAMPULA 4.730,12 4.730,12 100,00 % -- -- -- 4.730,12 4.730,12 100,00 % AQUISIC.EQUIPAMENTO DIVERSO 4.730,12 4.730,12 100,00 % -- -- -- 4.730,12 4.730,12 100,00 % 414,57 414,57 100,00 % -- -- -- 414,57 414,57 100,00 % 54,14 54,14 100,00 % -- -- -- 54,14 54,14 100,00 % 05B000241 ARP01-00-NIA-20140024 05C000141 05D000141 NAM01-00-NAM-20060209 05D000241 ARP01-00-NAM-20150068 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE NAMPULA REABILITACAO DE 2 GABINETES DE CABECAS DE LISTAS DAS BANCADAS DO CIRCULO ELEITORAL DE NAMPULA 9 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 246,41 246,41 100,00 % -- -- -- 246,41 246,41 100,00 % CONSTRUCAO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONSTRUCAO DE SENTINELAS PARA GUARDAS E AGENTES DA PRM 28,03 28,03 100,00 % -- -- -- 28,03 28,03 100,00 % REABILITACAO E AMPIACAO DE MURRO DE VEDACAO DE EDIFICIO 86,00 86,00 100,00 % -- -- -- 86,00 86,00 100,00 % ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 34.063,20 34.063,20 100,00 % -- -- -- 34.063,20 34.063,20 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20100010 APETRECHAMENTO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL 27.310,55 27.310,55 100,00 % -- -- -- 27.310,55 27.310,55 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20120071 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA APZ 6.752,65 6.752,65 100,00 % -- -- -- 6.752,65 6.752,65 100,00 % ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE 7.695,00 7.695,00 100,00 % -- -- -- 7.695,00 7.695,00 100,00 % TET01-00-TET-20090005 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % TET01-00-TET-20110011 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE 6.480,00 6.480,00 100,00 % -- -- -- 6.480,00 6.480,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE TETE - UGB 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA 5.130,00 5.130,00 100,00 % -- -- -- 5.130,00 5.130,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150020 ELABORACAO DO PROJECTO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150022 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DIVERSO 2.880,00 2.880,00 100,00 % -- -- -- 2.880,00 2.880,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150023 REABILITACAO DAS INSTALACOES DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL 450,00 450,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % 6.073,66 6.073,66 100,00 % -- -- -- 6.073,66 6.073,66 100,00 % 915,00 915,00 100,00 % -- -- -- 915,00 915,00 100,00 % 2.657,02 2.657,02 100,00 % -- -- -- 2.657,02 2.657,02 100,00 % 191,00 191,00 100,00 % -- -- -- 191,00 191,00 100,00 % ARP01-00-NAM-20150070 CONSTRUICAO DE NOVO CONPARTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA DELEGACAO PROVINCIAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE NAMPULA ARP01-00-NAM-20150071 ARP01-00-NAM-20150072 05E000141 05F000141 05F000241 ARP01-00-TET-20130049 05G000141 05H000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE SOFALA SOF01-00-SOF-20100173 REABILITACAO A APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES SOF01-00-SOF-20130005 AQUISICAO DE SISTEMA DE REDE SOF01-00-SOF- CONSTRUCAO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO 10 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2014-0052 SOF01-00-SOF-20150075 CONSTRUCAO DE SALA DE REUNIOES DAS COMISSOES DE TRABALHO 1.096,00 1.096,00 100,00 % -- -- -- 1.096,00 1.096,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150079 APETRECHAMENTO DA SALA DE SESSOES DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL 1.214,64 1.214,64 100,00 % -- -- -- 1.214,64 1.214,64 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE SOFALA 4.343,70 4.343,70 100,00 % -- -- -- 4.343,70 4.343,70 100,00 % 293,70 293,70 100,00 % -- -- -- 293,70 293,70 100,00 % 05H000241 SOF01-00-SOF-20130079 APETRECHAMENTO DA INSTITUICAO. SOF01-00-SOF-20150025 CONSTRUCAO DE 1 (UM) EDIFICIO DE RAIZ. 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 3.079,29 3.079,29 100,00 % -- -- -- 3.079,29 3.079,29 100,00 % 990,00 990,00 100,00 % -- -- -- 990,00 990,00 100,00 % 1.689,29 1.689,29 100,00 % -- -- -- 1.689,29 1.689,29 100,00 % 400,00 400,00 100,00 % -- -- -- 400,00 400,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE INHAMBANE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DO EDIOFICIO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO SGARI 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE GAZA 6.619,99 6.619,99 100,00 % -- -- -- 6.619,99 6.619,99 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20130015 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL 2.090,30 2.090,30 100,00 % -- -- -- 2.090,30 2.090,30 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150084 ESTUDOS E PROJECTOS PARA A CONSTRUÇAO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL 4.529,69 4.529,69 100,00 % -- -- -- 4.529,69 4.529,69 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE GAZA 1.972,00 1.972,00 100,00 % -- -- -- 1.972,00 1.972,00 100,00 % REABILITACAO DO EDIFICIO 1.972,00 1.972,00 100,00 % -- -- -- 1.972,00 1.972,00 100,00 % ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 28.315,75 28.315,75 100,00 % -- -- -- 28.315,75 28.315,75 100,00 % CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL 28.315,75 28.315,75 100,00 % -- -- -- 28.315,75 28.315,75 100,00 % 9.771,93 9.771,93 100,00 % -- -- -- 9.771,93 9.771,93 100,00 % 05I000141 INH01-00-INH-20090039 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE INH01-00-INH-20140007 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL INH01-00-INH-20140037 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GOVERNO PROVINCIAL DE INHAMBANE 05I000241 ARP01-00-INH-20150013 05J000141 05J000241 ARP01-00-GAZ-20130051 05K000141 MAP01-00-MAP-20140077 07B000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NIASSA 11 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % NIA01-00-NIA-20140009 INICIO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVINCIA DO NIASSA 5.780,63 5.780,63 100,00 % -- -- -- 5.780,63 5.780,63 100,00 % NIA01-00-NIA-20150124 APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS JUDICIAIS E TRIBUNAIS. 3.991,30 3.991,30 100,00 % -- -- -- 3.991,30 3.991,30 100,00 % TRIBUNAL PROVINCIAL DE CABO DELGADO 7.000,43 7.000,43 100,00 % -- -- -- 7.000,43 7.000,43 100,00 % CAB01-00-CAB-20130056 CONTRUCAO DE TRIBUNAL DISTRITAL DE PALMA 5.255,58 5.255,58 100,00 % -- -- -- 5.255,58 5.255,58 100,00 % CAB01-00-CAB-20130058 AUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 1.145,90 1.145,90 100,00 % -- -- -- 1.145,90 1.145,90 100,00 % CAB01-00-CAB-20140065 AQUIRIR EQUIPAMENTO DE FRIO 157,50 157,50 100,00 % -- -- -- 157,50 157,50 100,00 % CAB01-00-CAB-20140085 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO 441,45 441,45 100,00 % -- -- -- 441,45 441,45 100,00 % 15.422,32 15.422,32 100,00 % -- -- -- 15.422,32 15.422,32 100,00 % 07C000141 07D000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NAMPULA MAE01-00-NAM-20100032 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO JUIZ DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MEMBA 1.466,10 1.466,10 100,00 % -- -- -- 1.466,10 1.466,10 100,00 % MAE01-00-NAM-20100039 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ PRESIDENTE PROVINCIAL 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % MAE01-00-NAM-20110037 CONCLUSAO DAS OBRAS DE REABILITACAO DA RESIDENCIA DO JUIZ DO TRIBUNAL DE MOGOVOLAS 1.659,50 1.659,50 100,00 % -- -- -- 1.659,50 1.659,50 100,00 % MAE01-00-NAM-20110051 REABILITACAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MOGOVOLAS 591,30 591,30 100,00 % -- -- -- 591,30 591,30 100,00 % MAE01-00-NAM-20110053 REABILITACAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE ERATI - NAMAPA 307,80 307,80 100,00 % -- -- -- 307,80 307,80 100,00 % MAE01-00-NAM-20120065 REABILITACAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL DE MEMBA 607,50 607,50 100,00 % -- -- -- 607,50 607,50 100,00 % MAE01-00-NAM-20120074 CONSTRUCAO DO MURO DE VEDACAO DE FUTURAS INSTALACOES DO TRIBUNAL - NACALA-PORTO 729,00 729,00 100,00 % -- -- -- 729,00 729,00 100,00 % MAE01-00-NAM-20120134 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO JUIZ DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MURRUPULA 607,50 607,50 100,00 % -- -- -- 607,50 607,50 100,00 % MAE01-00-NAM-20130103 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % MAE01-00-NAM-20130106 CONSTRUCAO DA SEGUNDA FASE DA RESIDENCIA DO JUIZ DE MUECATE 1.660,50 1.660,50 100,00 % -- -- -- 1.660,50 1.660,50 100,00 % MAE01-00-NAM-20130112 APETRECHAMENTO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVINCIA 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % MAE01-00-NAM- CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PARA JUIZ 1.579,50 1.579,50 100,00 % -- -- -- 1.579,50 1.579,50 100,00 % 12 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 2014-0144 DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE NACAROA MAE01-00-NAM-20140158 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS TRIBUNAIS JUDICIAIS DISTRITAIS DA PROVINCIA. MAE01-00-NAM-20140162 Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.331,29 1.331,29 100,00 % -- -- -- 1.331,29 1.331,29 100,00 % FORMACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVINCIA DE NAMPULA EM MATERIAS DE TRAMITACAO PROCESSUAL. 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- 105,00 105,00 100,00 % MAE01-00-NAM-20150028 REABILITACAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MOSSURIL 573,43 573,43 100,00 % -- -- -- 573,43 573,43 100,00 % MAE01-00-NAM-20150029 REABILITACAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MECUBURI 558,90 558,90 100,00 % -- -- -- 558,90 558,90 100,00 % 8.478,05 8.478,05 100,00 % -- -- -- 8.478,05 8.478,05 100,00 % 608,05 608,05 100,00 % -- -- -- 608,05 608,05 100,00 % 07D000341 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - NORTE NAM01-00-NAM-20130082 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA APETRECHAMENTO DO TSRN NAM01-00-NAM-20150088 APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS PARA JUIZES DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO DE NAMPULA 3.093,79 3.093,79 100,00 % -- -- -- 3.093,79 3.093,79 100,00 % NAM01-00-NAM-20150092 AQUISICAO CAO DE RESIDENCIAS PARA JUIZES DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DE RECUSO DE NAMPULA 4.776,21 4.776,21 100,00 % -- -- -- 4.776,21 4.776,21 100,00 % NAM01-00-NAM-20150122 CAPACITACAO DE QUADROS DO SECTOR EM MATERIAS LIGADAS A TRAMITACAO PROCESSUAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 15.300,99 15.300,99 100,00 % -- -- -- 15.300,99 15.300,99 100,00 % 07E000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DA ZAMBEZIA ZAM01-00-ZAM-20120073 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA MAGISTRADO DO ILE 5.409,56 5.409,56 100,00 % -- -- -- 5.409,56 5.409,56 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20120078 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MOPEIA 3.258,44 3.258,44 100,00 % -- -- -- 3.258,44 3.258,44 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130135 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO 6.633,00 6.633,00 100,00 % -- -- -- 6.633,00 6.633,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150074 CONSTRUCAO DE UM CONDOMINIO PARA MAGISTRADOS NA CIDADE DE QUELIMANE. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ZAM01-00-ZAM-20150075 CONSTRUCAO DO TRIBUNAL DE NICOADALA. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRIBUNAL PROVINCIAL DE TETE 8.796,19 8.796,19 100,00 % -- -- -- 8.796,19 8.796,19 100,00 % CONSTRUCAO DE RESIDENCIA 1.301,46 1.301,46 100,00 % -- -- -- 1.301,46 1.301,46 100,00 % 07F000141 TET01-00-TET-20120026 13 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TET01-00-TET-20150033 REABILITACAO DE 3 RESIDENCIAS DO TRIBUNAL 1.429,90 1.429,90 100,00 % -- -- -- 1.429,90 1.429,90 100,00 % TET01-00-TET-20150035 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE TSANGANO 1.598,44 1.598,44 100,00 % -- -- -- 1.598,44 1.598,44 100,00 % TET01-00-TET-20150036 AQUISICAO DE MAQUINARIAS EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS 2.539,00 2.539,00 100,00 % -- -- -- 2.539,00 2.539,00 100,00 % TET01-00-TET-20150039 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL PARA O JUIZ PRESIDENTE EM SERVICO NESTA PROVINCIA. 805,40 805,40 100,00 % -- -- -- 805,40 805,40 100,00 % TET01-00-TET-20150052 CONSTRUCAO DE MURO DE VEDACAO 1.122,00 1.122,00 100,00 % -- -- -- 1.122,00 1.122,00 100,00 % TRIBUNAL PROVINCIAL DE MANICA 10.079,75 10.079,75 100,00 % -- -- -- 10.079,75 10.079,75 100,00 % CONSTRUCAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVINCIA DE MANICA 10.079,75 10.079,75 100,00 % -- -- -- 10.079,75 10.079,75 100,00 % TRIBUNAL PROVINCIAL DE SOFALA 21.163,06 21.163,06 100,00 % -- -- -- 21.163,06 21.163,06 100,00 % 1.636,65 1.636,65 100,00 % -- -- -- 1.636,65 1.636,65 100,00 % 18.938,35 18.938,35 100,00 % -- -- -- 18.938,35 18.938,35 100,00 % 588,06 588,06 100,00 % -- -- -- 588,06 588,06 100,00 % 1.105,65 1.105,65 100,00 % -- -- -- 1.105,65 1.105,65 100,00 % 07G000141 MAN01-00-MAN-20140077 07H000141 SOF01-00-SOF-20120086 APETRECHAMENTO SOF01-00-SOF-20130076 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE 4 PISOS PARA O FUNCIONAMENTO DE TJPS SOF01-00-SOF-20150058 CONSTRUCAO DE TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MARINGUE 07H000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE SOFALA SOF01-00-SOF-20120124 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA RESIDENCIA DOS MAGISTRADOS 486,00 486,00 100,00 % -- -- -- 486,00 486,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20130054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 619,65 619,65 100,00 % -- -- -- 619,65 619,65 100,00 % TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - CENTRO 9.324,85 9.301,78 99,75 % -- -- -- 9.324,85 9.301,78 99,75 % SOF01-00-SOF-20120128 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO DIVERSO 404,99 404,99 100,00 % -- -- -- 404,99 404,99 100,00 % SOF01-00-SOF-20140019 AQUISICAO DE RESIDENCIA PARA JUIZES DO TSRCENTRO NA CIDADE DA BEIRA 6.885,00 6.885,00 100,00 % -- -- -- 6.885,00 6.885,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150024 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS DE JUIZES DE TSR- CENTRO NA CIDADE DA BEIRA 404,65 404,65 100,00 % -- -- -- 404,65 404,65 100,00 % SOF01-00-SOF-20150026 ELABORACAO DE PROJECTO DE CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE 04 PISOS DE TRS- CENTRO NA CIDADE DA BEIRA 1.630,21 1.607,14 98,58 % -- -- -- 1.630,21 1.607,14 98,58 % 07H000441 14 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 07I000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE INHAMBANE 8.487,96 8.487,96 100,00 % -- -- -- 8.487,96 8.487,96 100,00 % INH01-00-INH-20070040 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 3.990,76 3.990,76 100,00 % -- -- -- 3.990,76 3.990,76 100,00 % INH01-00-INH-20090002 CAPACITACAO INSTITUICIONAL 4.497,20 4.497,20 100,00 % -- -- -- 4.497,20 4.497,20 100,00 % TRIBUNAL PROVINCIAL DE GAZA 17.578,77 17.578,77 100,00 % -- -- -- 17.578,77 17.578,77 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20100050 CONSTRUCAO DE COMPLEXO RESIDENCIAL NA CIDADE DE XAI-XAI. 13.471,20 13.471,20 100,00 % -- -- -- 13.471,20 13.471,20 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150009 REABILITACAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL 4.107,57 4.107,57 100,00 % -- -- -- 4.107,57 4.107,57 100,00 % TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 5.572,50 5.572,50 100,00 % -- -- -- 5.572,50 5.572,50 100,00 % 809,33 809,33 100,00 % -- -- -- 809,33 809,33 100,00 % 07J000141 07K000141 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAP01-00-MAP-20130002 APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS MAP01-00-MAP-20140008 CONCLUSAO DA REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA JUIZA PRESIDENTE DO TJPM . 3.063,60 3.063,60 100,00 % -- -- -- 3.063,60 3.063,60 100,00 % MAP01-00-MAP-20140025 CONSTRUCAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MARRACUENE. 1.699,58 1.699,58 100,00 % -- -- -- 1.699,58 1.699,58 100,00 % TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO PROVINCIA 5.569,09 5.569,09 100,00 % -- -- -- 5.569,09 5.569,09 100,00 % CONCLUSAO DA REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA PROVINCIA DE MAPUTO. 5.569,09 5.569,09 100,00 % -- -- -- 5.569,09 5.569,09 100,00 % TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO CIDADE 4.721,48 4.721,48 100,00 % -- -- -- 4.721,48 4.721,48 100,00 % CONSULTORIA E CONSTRUCAO FASEADA DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU. 4.721,48 4.721,48 100,00 % -- -- -- 4.721,48 4.721,48 100,00 % TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES DE MAPUTO 3.780,52 3.780,52 100,00 % -- -- -- 3.780,52 3.780,52 100,00 % 07K000341 MAP01-00-MAP-20140009 07L000141 CID01-00-CID-20140022 07L000341 CID01-00-CID-20130048 MANUTENCAO DA RESIDENCIA DO VENERANDO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO DA ZONA SUL DO PAIS. 800,00 800,00 100,00 % -- -- -- 800,00 800,00 100,00 % CID01-00-CID-20150008 REABILITACAO DA CAVE 809,99 809,99 100,00 % -- -- -- 809,99 809,99 100,00 % CID01-00-CID-20150024 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SALA DE AUDIENCIA 2.170,53 2.170,53 100,00 % -- -- -- 2.170,53 2.170,53 100,00 % 15 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 07L000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - SUL 647,66 647,66 100,00 % -- -- -- 647,66 647,66 100,00 % CID01-00-CID-20130008 APETRECHAMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - SUL E RESIDENCIAS OFICIAIS DE JUIZES DESEMBARGADORES 542,67 542,67 100,00 % -- -- -- 542,67 542,67 100,00 % CID01-00-CID-20130048 MANUTENCAO DA RESIDENCIA DO VENERANDO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO DA ZONA SUL DO PAIS. 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- 105,00 105,00 100,00 % TRIBUNAL DA POLICIA DE MAPUTO CIDADE 1.809,30 1.809,30 100,00 % -- -- -- 1.809,30 1.809,30 100,00 % APETRECHAMENTO DO TRIBUNAL 1.809,30 1.809,30 100,00 % -- -- -- 1.809,30 1.809,30 100,00 % TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE NIASSA UGB 1.499,69 1.499,69 100,00 % -- -- -- 1.499,69 1.499,69 100,00 % INSTALACAO DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS PROVINCIAIS 1.499,69 1.499,69 100,00 % -- -- -- 1.499,69 1.499,69 100,00 % TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE NAMPULA 5.645,00 1.971,13 34,92 % -- -- -- 5.645,00 1.971,13 34,92 % CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE 01 CASA PARA MAGISTRADO DO TAPN 5.645,00 1.971,13 34,92 % -- -- -- 5.645,00 1.971,13 34,92 % TRIBUNAL ADUANEIRO DE NAMPULA 6.505,00 6.505,00 100,00 % -- -- -- 6.505,00 6.505,00 100,00 % CONSTRUCAO DE NOVAS ESTALACOES DO TRIBUNAL ADUANEIRO DE NAMPULA 6.505,00 6.505,00 100,00 % -- -- -- 6.505,00 6.505,00 100,00 % TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE NAMPULA 5.782,74 5.782,74 100,00 % -- -- -- 5.782,74 5.782,74 100,00 % TAD01-00-NAM-20120062 CONCLUSAO DAS OBRAS DE REABILITACAO DAS INSTALACOES DEFINITIVAS DA SEDE DO TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE NAMPULA 5.380,00 5.380,00 100,00 % -- -- -- 5.380,00 5.380,00 100,00 % TAD01-00-NAM-20140160 APETRECHAMENTO E ORNAMENTACAO DAS INSTALACOES DEFINITIVAS DO TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE NAMPULA 402,74 402,74 100,00 % -- -- -- 402,74 402,74 100,00 % TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA PROVINCIA DA ZAMBEZIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.971,60 1.971,60 100,00 % -- -- -- 1.971,60 1.971,60 100,00 % 07L000541 CID01-00-CID-20110010 11B000141 TAD01-00-TAD-20130001 11D000141 TAD01-00-NAM-20150027 11D000241 NAM01-00-NAM-20150110 11D000341 11E000141 TAD01-00-ZAM-20150015 11E000341 TRIBUNAL FISCAL PROVINCIALDA ZAMBEZIA Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TAD01-00-ZAM-20150028 REABILITACAO DO TRIBUNAL FISCAL 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % TAD01-00-ZAM-20150029 APETRECHAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DO TRIBUNAL FISCAL 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % 16 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.161,60 1.161,60 100,00 % -- -- -- 1.161,60 1.161,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE TETE 1.665,10 1.665,10 100,00 % -- -- -- 1.665,10 1.665,10 100,00 % CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ PRESIDENTE 1.665,10 1.665,10 100,00 % -- -- -- 1.665,10 1.665,10 100,00 % TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE TETE UGB 28.565,00 28.565,00 100,00 % -- -- -- 28.565,00 28.565,00 100,00 % CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DOS MAGISTRADOS 28.565,00 28.565,00 100,00 % -- -- -- 28.565,00 28.565,00 100,00 % TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE SOFALA 20.169,00 20.169,00 100,00 % -- -- -- 20.169,00 20.169,00 100,00 % 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % 17.820,00 17.820,00 100,00 % -- -- -- 17.820,00 17.820,00 100,00 % 729,00 729,00 100,00 % -- -- -- 729,00 729,00 100,00 % TRIBUNAL ADUANEIRO DE SOFALA 8.100,00 8.100,00 100,00 % -- -- -- 8.100,00 8.100,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150073 AQUISICAO DE RESIDENCIA PARA O MAGISTRADO 6.075,00 6.075,00 100,00 % -- -- -- 6.075,00 6.075,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150074 APETRECHAMENTO DE NOVO EDIFICIO DO TRIBUNAL ADUANEIRO 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE SOFALA 7.695,00 7.695,00 100,00 % -- -- -- 7.695,00 7.695,00 100,00 % TAD01-00-SOF-20120025 AQUISICAO DE UMA MORADIA PARA MAGISTRADOS 2.673,00 2.673,00 100,00 % -- -- -- 2.673,00 2.673,00 100,00 % TAD01-00-SOF-20140048 INICIO DA CONSTRUCAO DO TRIBUNAL FISCAL SEDE 5.022,00 5.022,00 100,00 % -- -- -- 5.022,00 5.022,00 100,00 % TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE INHAMBANE 4.325,86 4.325,86 100,00 % -- -- -- 4.325,86 4.325,86 100,00 % INH01-00-INH-20100044 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 1.895,86 1.152,64 60,80 % -- -- -- 1.895,86 1.152,64 60,80 % INH01-00-INH-20120048 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE INHAMBANE 0,00 321,11 -- -- -- -- 0,00 321,11 -- INH01-00-INH-20150036 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE IMOVEIS DA DPPFI 0,00 422,11 -- -- -- -- 0,00 422,11 -- TAD01-00-ZAM-20150030 FORMACAO PROFISSIONAL E ESPECIFICA PARA FUNCIONARIOS E MAGISTRADOS TAD01-00-ZAM-20150033 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DO TRIBUNAL FISCAL 11F000341 TET01-00-TET-20140015 11F000441 TET01-00-TET-20140014 11H000141 TAD01-00-SOF-20130014 APETRECHAMENTO DO NOVO EDIFICIO DO TAPS COM MOBILIARIO DE ESCRITORIO TAD01-00-SOF-20140045 AQUISICAO DE UMA RESIDENCIA PARA TAD01-00-SOF-20150040 APETRECHAMENTO DAS RESIDENCIAS DOS MAGISTRADOS DO TAPS 11H000241 11H000341 11I000141 17 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 225,00 225,00 100,00 % -- -- -- 225,00 225,00 100,00 % REALIZAR AUDITORIAS E INSPECCOES 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MAPUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE MAPUTO 2.416,13 2.416,13 100,00 % -- -- -- 2.416,13 2.416,13 100,00 % TAD01-00-MAP-20120023 CONSTRUCAO DO EDIFICIO COMUM DOS TRIBUNAIS FISCAL ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO 1.616,13 1.616,13 100,00 % -- -- -- 1.616,13 1.616,13 100,00 % TAD01-00-MAP-20130010 APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS 800,00 800,00 100,00 % -- -- -- 800,00 800,00 100,00 % TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO CIDADE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DO TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- PROCURADORIA PROVINCIAL DE NIASSA 4.329,36 4.329,36 100,00 % -- -- -- 4.329,36 4.329,36 100,00 % NIA01-00-NIA-20110023 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PROCURADORIA DSITRITAL DO LAGO 4.115,04 4.115,04 100,00 % -- -- -- 4.115,04 4.115,04 100,00 % NIA01-00-NIA-20150111 REABILITACAO DO EDIFICIO DA PROCURADORIA PROVINCIAL DE NIASSA 214,33 214,33 100,00 % -- -- -- 214,33 214,33 100,00 % 11.849,67 11.849,67 100,00 % -- -- -- 11.849,67 11.849,67 100,00 % TAD01-00-INH-20140038 CONSTRUCAO DE CASAS PARA MAGISTRADOS TAD01-00-INH-20150017 TAD01-00-INH-20150019 11K000141 TAD01-00-MAP-20130004 11K000341 11L000241 CID01-00-CID-20130020 13B000141 13C000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE CABO DELGADO CAB01-00-CAB-20110037 CONSTRUCAO DA PROCURADORIA PROVINCIAL DE CBO DELGADO. 6.000,00 6.000,00 100,00 % -- -- -- 6.000,00 6.000,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150075 REABILITACAO DAS INFRA-ESTRUTURAS DA PROCURADORIA 2.220,00 2.220,00 100,00 % -- -- -- 2.220,00 2.220,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150079 CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PROJECTO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE CONDOMINIO 1.065,00 1.065,00 100,00 % -- -- -- 1.065,00 1.065,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150080 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA PROCURADORIA PROVINCIAL 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150081 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA PROCURADORIA PROVINCIAL DE C.DELGADO 1.754,67 1.754,67 100,00 % -- -- -- 1.754,67 1.754,67 100,00 % CAB01-00-CAB-20150082 AQUISICAO DE GERADOR ELECTRICO AUTOMATICO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 18 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- PROCURADORIA PROVINCIAL DE NAMPULA 24.276,94 24.276,94 100,00 % -- -- -- 24.276,94 24.276,94 100,00 % NAM01-00-NAM-20150030 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PROCURADOR PROVINCIAL CHEFE 2.576,61 2.576,61 100,00 % -- -- -- 2.576,61 2.576,61 100,00 % NAM01-00-NAM-20150031 APETRECHAMENTO DE 16 RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS 2.627,26 2.627,26 100,00 % -- -- -- 2.627,26 2.627,26 100,00 % NAM01-00-NAM-20150032 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA PROCURADORIA PROVINCIAL DE NAMPULA. 15.568,20 15.568,20 100,00 % -- -- -- 15.568,20 15.568,20 100,00 % NAM01-00-NAM-20150034 APETRECHAMENTO DE 13 PROCURADORIAS 3.504,87 3.504,87 100,00 % -- -- -- 3.504,87 3.504,87 100,00 % GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO DE NAMPULA 7.680,68 7.680,68 100,00 % -- -- -- 7.680,68 7.680,68 100,00 % CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ DO GPCC. 7.680,68 7.680,68 100,00 % -- -- -- 7.680,68 7.680,68 100,00 % SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DE NAMPULA 13.500,00 13.500,00 100,00 % -- -- -- 13.500,00 13.500,00 100,00 % PGR01-00-NAM-20140126 EDIFICIO 10.935,00 10.935,00 100,00 % -- -- -- 10.935,00 10.935,00 100,00 % PGR01-00-NAM-20150102 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 2.565,00 2.565,00 100,00 % -- -- -- 2.565,00 2.565,00 100,00 % PROCURADORIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 13.600,00 13.600,00 100,00 % -- -- -- 13.600,00 13.600,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130063 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO 11.170,00 11.170,00 100,00 % -- -- -- 11.170,00 11.170,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150027 CONSULTORIA DE CONSTRUCAO DO CONDOMINIO. 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150031 CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO DA PROCURADORIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % 17.614,10 17.614,10 100,00 % -- -- -- 17.614,10 17.614,10 100,00 % CAB01-00-CAB-20150083 13D000141 13D000241 NAM01-00-NAM-20120053 13D000841 13E000141 13F000141 CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO EDIFICIO DA PROCURADORIA PROCURADORIA PROVINCIAL DE TETE TET01-00-TET-20080003 CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA OS PROCURADORES DISTRITAIS DE ANGONIA MOATIZE E CIDADE DE TETE 1.720,10 1.720,10 100,00 % -- -- -- 1.720,10 1.720,10 100,00 % TET01-00-TET-20110070 CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA O PROCURADOR DE MUTARARA 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % TET01-00-TET-20120021 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 3.420,00 3.420,00 100,00 % -- -- -- 3.420,00 3.420,00 100,00 % 19 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TET01-00-TET-20150019 CONSTRUCAO DE DUAS RESIDENCIAS GEMINADAS PARA MAGISTRADOS NA CIDADE DE TETE 8.667,00 8.667,00 100,00 % -- -- -- 8.667,00 8.667,00 100,00 % TET01-00-TET-20150023 CONCLUSAO DA PROCURADORIA DISTRITAL DE ANGONIA 1.782,00 1.782,00 100,00 % -- -- -- 1.782,00 1.782,00 100,00 % PROCURADORIA PROVINCIAL DE MANICA 5.397,22 5.397,22 100,00 % -- -- -- 5.397,22 5.397,22 100,00 % CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DAS PROCURADORIAS DOS DISTRITOS DE MOSSURISE E BARUE. 5.397,22 5.397,22 100,00 % -- -- -- 5.397,22 5.397,22 100,00 % 13.043,88 13.043,88 100,00 % -- -- -- 13.043,88 13.043,88 100,00 % 13G000141 MAN01-00-MAN-20130039 13H000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE SOFALA SOF01-00-SOF-20090020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20140018 CONSTRUCAO DE EDIFICIO PARA RESIDENCIA DE MAGISTRADOS NA CIDADE DA BEIRA 8.993,88 8.993,88 100,00 % -- -- -- 8.993,88 8.993,88 100,00 % GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO DE SOFALA 3.558,00 3.558,00 100,00 % -- -- -- 3.558,00 3.558,00 100,00 % CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DO GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO DE SOFALA 3.558,00 3.558,00 100,00 % -- -- -- 3.558,00 3.558,00 100,00 % 11.160,00 11.160,00 100,00 % -- -- -- 11.160,00 11.160,00 100,00 % 5.670,00 5.670,00 100,00 % -- -- -- 5.670,00 5.670,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 5.490,00 5.490,00 100,00 % -- -- -- 5.490,00 5.490,00 100,00 % PROCURADORIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 14.845,56 14.845,56 100,00 % -- -- -- 14.845,56 14.845,56 100,00 % CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 14.845,56 14.845,56 100,00 % -- -- -- 14.845,56 14.845,56 100,00 % 685,85 685,85 100,00 % -- -- -- 685,85 685,85 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 13H000241 SOF01-00-SOF-20140070 13H000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DE PGR01-00-SOF-20140007 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA MAGISTRADOS PGR01-00-SOF-20150067 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA SUB-PROCURADORIA GERAL DA BEIRA PGR01-00-SOF-20150086 ELABORACAO DO PROJECTO DA CONSTRUCAO DA SUB-PROCURADORIA 13I000141 INH01-00-INH-20150018 13I000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO DE INHAMBANE PGR01-00-INH-20110062 APATRECHAMENTO DE RESIDENCIAS DE PGR01-00-INH-20130004 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GABINETE P.C CORRUPCAO 250,29 250,29 100,00 % -- -- -- 250,29 250,29 100,00 % PGR01-00-INH-20130035 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 435,56 435,56 100,00 % -- -- -- 435,56 435,56 100,00 % 20 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 13J000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE GAZA 8.285,22 8.285,22 100,00 % -- -- -- 8.285,22 8.285,22 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150066 APETRECHAMENTO DO EDIFICIO-SEDE 2.862,27 2.862,27 100,00 % -- -- -- 2.862,27 2.862,27 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150079 CONSTRUCAO DO COMPLEXO RESIDENCIAL PARA MAGISTRADOS E FUNCIONARIOS 5.422,95 5.422,95 100,00 % -- -- -- 5.422,95 5.422,95 100,00 % PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 6.459,08 6.459,08 100,00 % -- -- -- 6.459,08 6.459,08 100,00 % 13K000141 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAP01-00-MAP-20140034 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DA PROCURADORIA PROVINCIAL 821,58 821,58 100,00 % -- -- -- 821,58 821,58 100,00 % MAP01-00-MAP-20140072 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS DAS PROCURADORIAS 562,50 562,50 100,00 % -- -- -- 562,50 562,50 100,00 % MAP01-00-MAP-20150041 CONCLUSAO DA RESIDENCIA PARA O MAGISTRADO DE MAGUDE 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % MAP01-00-MAP-20150043 APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA RECEM CONSTRUIDA E DAS ARRENDADAS PARA OS MAGISTRADOS 1.025,00 1.025,00 100,00 % -- -- -- 1.025,00 1.025,00 100,00 % MAP01-00-MAP-20150044 REABILITACAO DO EDIFICIO DA PROCURADORIA DISTRITAL DA MATOLA 1.350,00 1.350,00 100,00 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO CIDADE 4.877,96 4.877,96 100,00 % -- -- -- 4.877,96 4.877,96 100,00 % CID01-00-CID-20120036 APECTRECHAMENTO DA PROCURADORIA DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA 1.512,47 1.512,47 100,00 % -- -- -- 1.512,47 1.512,47 100,00 % CID01-00-CID-20130027 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PROCURADORIA NO DISTRITO MUNICIPAL KAMAXAKENI 3.028,33 3.028,33 100,00 % -- -- -- 3.028,33 3.028,33 100,00 % CID01-00-CID-20130028 REABILITACAO DO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA PROCURADORIA DA CIDADE 337,16 337,16 100,00 % -- -- -- 337,16 337,16 100,00 % SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DE CIDADE DE MAPUTO 12.090,80 12.090,80 100,00 % -- -- -- 12.090,80 12.090,80 100,00 % AQUISICAO DE UMA RESIDENCIA PARA MAGISTRADO 12.090,80 12.090,80 100,00 % -- -- -- 12.090,80 12.090,80 100,00 % 4.287,77 4.287,77 100,00 % -- -- -- 4.287,77 4.287,77 100,00 % 324,00 324,00 100,00 % -- -- -- 324,00 324,00 100,00 % 2.690,60 2.690,60 100,00 % -- -- -- 2.690,60 2.690,60 100,00 % 321,63 321,63 100,00 % -- -- -- 321,63 321,63 100,00 % 13L000141 13L000841 PGR01-00-CID-20150038 15B000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE NIASSA NIA01-00-NIA-20130054 CONTINUACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO SEHOR E DELEGADO CPRMN NIA01-00-NIA-20140046 TRANSPORTE DE JOVENS PARA OS CENTROS DE INSTRUCAO BASICA MILITAR DE MANHICA NACALA MUTEPUEZ SONGO CATEMBE E OUTROS. NIA01-00-NIA-20150024 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 21 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código NIA01-00-NIA-20150025 15C000141 CAB01-00-CAB-20140053 15D000141 NAM01-00-NAM-20140077 15D000241 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 951,54 951,54 100,00 % -- -- -- 951,54 951,54 100,00 % CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE CABO DELGADO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DO NOVO EDIFICO DO CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE CABO DELGDO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE NAMPULA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- APETRECHAMENTO DO CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE NAMPULA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 64.216,76 64.216,76 100,00 % -- -- -- 64.216,76 64.216,76 100,00 % REALIZACAO DE PROVAS DE CLASSIFICACAO E SELECCAO ACADEMIA MILITAR MARECHAL SAMORA MACHEL MDN06-00-NAM-20100073 LOGISTICA DE PRODUCAO 1.939,75 1.939,75 100,00 % -- -- -- 1.939,75 1.939,75 100,00 % NAM01-00-NAM-20110080 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA COZINHA E REFEITORIO 3.813,11 3.813,11 100,00 % -- -- -- 3.813,11 3.813,11 100,00 % NAM01-00-NAM-20140030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 5.695,48 5.695,48 100,00 % -- -- -- 5.695,48 5.695,48 100,00 % NAM01-00-NAM-20140091 AQUISICAO DE MATERIAL DE AQUARTELAMENTO 9.081,91 9.081,91 100,00 % -- -- -- 9.081,91 9.081,91 100,00 % NAM01-00-NAM-20140150 REABILITACAO DA MESSE DE OFICIAIS 14.175,00 14.175,00 100,00 % -- -- -- 14.175,00 14.175,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20150045 REABILITACAO DO POSTO MEDICO E REMODELACAO DE ENFERMARIAS 994,00 994,00 100,00 % -- -- -- 994,00 994,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20150051 CONSTRUCAO DE DORMITORIOS PARA SARGENTOS E PRACAS NO POLIGONO 10.399,10 10.399,10 100,00 % -- -- -- 10.399,10 10.399,10 100,00 % NAM01-00-NAM-20150059 CONSTRUCAO DE 10 SALAS DE AULAS NO 3 ACAMPAMENTO 12.504,88 12.504,88 100,00 % -- -- -- 12.504,88 12.504,88 100,00 % NAM01-00-NAM-20150064 APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO PARA O 2.531,27 2.531,27 100,00 % -- -- -- 2.531,27 2.531,27 100,00 % NAM01-00-NAM-20150065 MOBILIARIO PARA A MESSE DOS OFICIAIS 3.082,26 3.082,26 100,00 % -- -- -- 3.082,26 3.082,26 100,00 % HOSPITAL MILITAR DE NAMPULA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- REABILITACAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E BLOCO OPERATORIO / COZINHA GERAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.607,04 1.607,04 100,00 % -- -- -- 1.607,04 1.607,04 100,00 % 15D000341 MDN05-00-NAM-20140073 15E000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA 22 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código ZAM01-00-ZAM-20150052 15F000141 TET01-00-TET-20090006 15G000141 MAN01-00-MAN-20130069 15I000141 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % APETRECHAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DA DELEGACAO 1.607,04 1.607,04 100,00 % -- -- -- 1.607,04 1.607,04 100,00 % CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE TETE 1.748,64 1.748,64 100,00 % -- -- -- 1.748,64 1.748,64 100,00 % CONSTRUCAO DE 2 DORMITORIOS PARA MANCEBOS 1.748,64 1.748,64 100,00 % -- -- -- 1.748,64 1.748,64 100,00 % CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE MANICA 209,70 209,70 100,00 % -- -- -- 209,70 209,70 100,00 % CONSTRUCAO DE UM ALPENDRE E O SEU APETRECHAMENTO 209,70 209,70 100,00 % -- -- -- 209,70 209,70 100,00 % 2.418,44 2.418,44 100,00 % -- -- -- 2.418,44 2.418,44 100,00 % 798,44 798,44 100,00 % -- -- -- 798,44 798,44 100,00 % CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE INHAMBANE INH01-00-INH-20100033 CAPACITACAO INSTITUICIONAL INH01-00-INH-20150027 CONSTRUCAO DE UMA CASERNA COM DOIS COMPARTIMENTOS 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE GAZA 2.083,53 2.083,53 100,00 % -- -- -- 2.083,53 2.083,53 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20130032 REABILITACAO DO EDIFICIO DA INSTITUICAO 1.135,83 1.135,83 100,00 % -- -- -- 1.135,83 1.135,83 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150065 COLOCACAO DE PAVES NO RECINTO DA INSTITUICAO 623,70 623,70 100,00 % -- -- -- 623,70 623,70 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150072 APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR 324,00 324,00 100,00 % -- -- -- 324,00 324,00 100,00 % CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE MAPUTO PROVINCIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- REABILITACO E APETRECHAMENTO DE INFRASESTRUTURAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.168,29 1.168,29 100,00 % -- -- -- 1.168,29 1.168,29 100,00 % 15J000141 15K000141 MAP01-00-MAP-20150063 15K000441 ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS "GENERAL DO EXERCITO ALBERTO JOAQUIM MDN01-00-MAP-20140030 APETRACHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DA ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS- 541,34 541,34 100,00 % -- -- -- 541,34 541,34 100,00 % MDN05-00-MAP-20140017 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS-BOANE 300,00 300,00 100,00 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % MDN05-00-MAP-20140019 CONSTRUCAO DO MURRO DA ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS-BOANE 326,95 326,95 100,00 % -- -- -- 326,95 326,95 100,00 % CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE MAPUTO CIDADE 750,00 750,00 100,00 % -- -- -- 750,00 750,00 100,00 % 15L000141 23 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código CID01-00-CID-20150040 17B000141 Descrição REABILITACAO DE ESGOTOS COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE NIASSA MDI05-03-NIA-20150073 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SALA DAS OPERACOES MDI05-03-NIA-20150110 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENO MDI06-00-NIA-20150074 REABILITACAO DO EDIFICIO DE CUAMBA 17C000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE CABO DELGADO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 750,00 750,00 100,00 % -- -- -- 750,00 750,00 100,00 % 1.257,47 1.257,47 100,00 % -- -- -- 1.257,47 1.257,47 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.257,47 1.257,47 100,00 % -- -- -- 1.257,47 1.257,47 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 6.950,00 6.950,00 100,00 % -- -- -- 6.950,00 6.950,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % MDI01-00-CAB-20150027 AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO MDI01-00-CAB-20150028 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DA COMANDANTE PROVINCIAL DA PRM DE CABO DELGADO 3.980,00 3.980,00 100,00 % -- -- -- 3.980,00 3.980,00 100,00 % MDI05-03-CAB-20150016 CONSTRUIR MURRO DE VEDACAO DA 4 ESQUADRA DA PRM 2.070,00 2.070,00 100,00 % -- -- -- 2.070,00 2.070,00 100,00 % 15.355,00 15.355,00 100,00 % -- -- -- 15.355,00 15.355,00 100,00 % 17D000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE NAMPULA MDI05-03-NAM-20130080 AQUISICAO DE EQUIPAMENMTO E MOBILIARIO PARA COMANDOPROVINCIAL DA PRM-NAMPULA 4.752,40 4.752,40 100,00 % -- -- -- 4.752,40 4.752,40 100,00 % MDI05-03-NAM-20140020 CONSTRUCAO DO COMANDO DISTRITAL DA POLICIA DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE DE NACAROA. 10.602,60 10.602,60 100,00 % -- -- -- 10.602,60 10.602,60 100,00 % COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA ZAMBEZIA 14.199,91 14.199,91 100,00 % -- -- -- 14.199,91 14.199,91 100,00 % 17E000141 MDI01-00-ZAM-20140068 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMANDO PROVINCIAL E COMANDOS DISTRITAIS 7.190,53 7.190,53 100,00 % -- -- -- 7.190,53 7.190,53 100,00 % MDI01-00-ZAM-20150083 REABILITACAO DE EDIFICIO DOS SENSAP-QUELIMANE 2.089,25 2.089,25 100,00 % -- -- -- 2.089,25 2.089,25 100,00 % MDI01-00-ZAM-20150084 CONSTRUCAO DE QUARTEL DA UIR EM NICOADALA. 1.606,78 1.606,78 100,00 % -- -- -- 1.606,78 1.606,78 100,00 % MDI01-00-ZAM-20150085 REABILITACAO DE ARMAZENS DA PRM-QUELIMANE 3.313,35 3.313,35 100,00 % -- -- -- 3.313,35 3.313,35 100,00 % 13.124,48 13.124,48 100,00 % -- -- -- 13.124,48 13.124,48 100,00 % 6.764,49 6.764,49 100,00 % -- -- -- 6.764,49 6.764,49 100,00 % 606,98 606,98 100,00 % -- -- -- 606,98 606,98 100,00 % 17F000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE TETE MDI01-00-TET-20140012 REABILITACAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO DA ORDEM E SEGURANCA PUBLICA DE TETE MDI01-00-TET- AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 24 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0038 CONSTRUCAO DE CASERNA PARA A FORCA DE GUARDA FRONTEIRA EM DOA E NKODEZI 5.753,01 5.753,01 100,00 % -- -- -- 5.753,01 5.753,01 100,00 % COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE MANICA 3.840,75 3.840,75 100,00 % -- -- -- 3.840,75 3.840,75 100,00 % CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DA PRM 3.840,75 3.840,75 100,00 % -- -- -- 3.840,75 3.840,75 100,00 % 12.755,30 12.755,30 100,00 % -- -- -- 12.755,30 12.755,30 100,00 % 1.223,18 1.223,18 100,00 % -- -- -- 1.223,18 1.223,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 11.532,12 11.532,12 100,00 % -- -- -- 11.532,12 11.532,12 100,00 % COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE INHAMBANE 3.645,00 3.645,00 100,00 % -- -- -- 3.645,00 3.645,00 100,00 % MDI01-00-INH-20130007 CONSTRUCAO DOS POSTOS POLICIAIS E AQUISICAO DE MEIOS INFORMATICOS 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % MDI01-00-INH-20130011 COMPRA DE MEIOS INFORMATICOS E MODILIARIO. 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE GAZA 3.481,30 3.481,30 100,00 % -- -- -- 3.481,30 3.481,30 100,00 % CONCLUIR A REABILITACAO DO COMANDO PROVINCIAL 3.481,30 3.481,30 100,00 % -- -- -- 3.481,30 3.481,30 100,00 % COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE MAPUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMETO DE INFRAESTRUTURAS DO COMANDO PROVINCIAL DA PRM 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE APOIO AOS REFUGIADOS DE NAMPULA 4.446,20 4.446,20 100,00 % -- -- -- 4.446,20 4.446,20 100,00 % NAM01-00-NAM-20140010 CONSTRU;AO DE UM EDIFICIO DE RAIZ PARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS REFUGIADOS - DELEGA;AO DE NAMPULA 3.568,15 3.568,15 100,00 % -- -- -- 3.568,15 3.568,15 100,00 % NAM01-00-NAM-20140084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO 878,05 878,05 100,00 % -- -- -- 878,05 878,05 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE APOIO AOS REFUGIADOS DE TETE 291,01 291,00 100,00 % -- -- -- 291,01 291,00 100,00 % MDI05-01-TET-20140016 17G000141 MDI05-02-MAN-20130028 17H000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE SOFALA MDI01-00-SOF-20140037 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO MDI01-00-SOF-20150010 CONSTRUCAO DA 8. ESQUADRA DA PRM MDI05-03-SOF-20130075 REABILITACAO DA 7A ESQUADRA DA PRM 17I000141 17J000141 MDI01-00-GAZ-20150035 17K000141 MDI01-00-MAP-20150050 21D000141 21F000141 25 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MNE08-00-TET-20140018 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE TRANSITO DOS REFUGIADO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MNE08-00-TET-20150026 CONSTRUCAO DE 1 CENTRO DE TRANSITO DE REFUGIADOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TET01-00-TET-20150027 AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO 1 LAPTOP 5 CACIFOS E 1 MESA COM 12 CADEIRAS PARA SALA DE REUNIOES. 291,01 291,00 100,00 % -- -- -- 291,01 291,00 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE DESMINAGEM DE SOFALA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DESMINAGEM DE 85.000 METROS QUADRADOS DE AREAS RESIDUAIS NOS DISTRITOS DE CHIBABAVA CHERINGOMA DONDO GORONGOSA MUANZA E NHAMATANDA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE NIASSA 2.787,31 2.787,31 100,00 % -- -- -- 2.787,31 2.787,31 100,00 % NIA01-00-NIA-20130012 INICIO DA CONSTRUCAO DA CONSERVATORIA DOS REGISTOS E NOTARIDO DE NIPEPE 2.476,68 2.476,68 100,00 % -- -- -- 2.476,68 2.476,68 100,00 % NIA01-00-NIA-20150070 CAPACITACAO DOS DIRECTORES DAS CONSERVATORIAS 310,64 310,64 100,00 % -- -- -- 310,64 310,64 100,00 % NIA01-00-NIA-20150077 CONSTRUCAO DA CONSERVATORIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE METARICA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CADEIA PROVINCIAL DE NIASSA 3.843,79 3.843,79 100,00 % -- -- -- 3.843,79 3.843,79 100,00 % NIA01-00-NIA-20140096 CONCLUSAO DA CADEIA DISTRITAL DE MECABHELAS 3.843,79 3.843,79 100,00 % -- -- -- 3.843,79 3.843,79 100,00 % NIA01-00-NIA-20150018 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ALFAIA AGRICOLA COMO SISTEMA DE REGADIO POR ASPERACAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NIA01-00-NIA-20150020 CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO DE ACOMODACAO DOS CONDENADOS NA PENITENCIARIA ABERTA DE MAPUDJE-SANGA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.461,70 1.461,70 100,00 % -- -- -- 1.461,70 1.461,70 100,00 % 21H000241 SOF01-00-SOF-20150082 23B000141 23B000241 23B000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE NIASSA NIA01-00-NIA-20140084 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO NIASSA 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20140085 AQUISCAO DE MATERIAL INFORMATICO 218,70 218,70 100,00 % -- -- -- 218,70 218,70 100,00 % NIA01-00-NIA-20150035 CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO E BLOCO ADMINISTRATIVO 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE CABO 8.120,69 8.120,69 100,00 % -- -- -- 8.120,69 8.120,69 100,00 % 23C000141 26 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CAB01-00-CAB-20140042 CONSTRUIR EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CONSERVATORIA DISTRITAL DE MACOMIA 3.984,30 3.984,30 100,00 % -- -- -- 3.984,30 3.984,30 100,00 % CAB01-00-CAB-20150041 CONSTRUIR EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CONSERVATORIA DISTRITAL DE PALMA 4.136,39 4.136,39 100,00 % -- -- -- 4.136,39 4.136,39 100,00 % 15.245,78 15.245,78 100,00 % -- -- -- 15.245,78 15.245,78 100,00 % 1.528,47 1.528,47 100,00 % -- -- -- 1.528,47 1.528,47 100,00 % 23C000241 CADEIA PROVINCIAL DE CABO DELGADO CAB01-00-CAB-20120100 AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS CAB01-00-CAB-20140023 REABILITACAO DO SISTEMA DE ESGOTO 468,00 468,00 100,00 % -- -- -- 468,00 468,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20140029 AQUISICAO DE COMPUTADORES 395,87 395,87 100,00 % -- -- -- 395,87 395,87 100,00 % CAB01-00-CAB-20140035 REABILITCAO DA CADEIA DISTRITAL DE ANCUABE 1.799,00 1.799,00 100,00 % -- -- -- 1.799,00 1.799,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20140036 AQUISICAO DE CACIFOS 1.187,20 1.187,20 100,00 % -- -- -- 1.187,20 1.187,20 100,00 % CAB01-00-CAB-20150035 ABRIR FURO DE AGUA POTAVEL NA CADEIA DISTRITAL DE MONTEPUEZ - NICUAPA 495,00 495,00 100,00 % -- -- -- 495,00 495,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150073 REABILITAR A RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR DA CADEIA PROVINCIAL 912,24 912,24 100,00 % -- -- -- 912,24 912,24 100,00 % MDJ04-00-CAB-20110065 AQUISICAO DE CAMAS BELICHES E RESPECTIVOS CLCHOES 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % MDJ04-00-CAB-20150049 CONSTRUIR BLOCO ADMINISTRATIVO 6.840,00 6.840,00 100,00 % -- -- -- 6.840,00 6.840,00 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE CABO DELGADO 540,00 540,00 100,00 % -- -- -- 540,00 540,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20120073 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTES 300,00 300,00 100,00 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20140067 AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO. 240,00 240,00 100,00 % -- -- -- 240,00 240,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE NAMPULA 3.999,80 3.999,80 100,00 % -- -- -- 3.999,80 3.999,80 100,00 % CONSTRUCAO DE UMA CADEIA INTER-DISTRITAL NA PROVINCIA DE NAMPULA. 3.999,80 3.999,80 100,00 % -- -- -- 3.999,80 3.999,80 100,00 % 27.803,19 27.803,19 100,00 % -- -- -- 27.803,19 27.803,19 100,00 % 1.884,99 1.884,99 100,00 % -- -- -- 1.884,99 1.884,99 100,00 % 23C000441 23D000141 MDJ04-00-NAM-20140043 23D000241 MDJ04-00-NAM-20130033 CADEIA PROVINCIAL DE NAMPULA REABILITACAO DE SISTEMA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA EM DE 5 CADEIAS DISTRITAIS 27 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % 16.199,60 16.199,60 100,00 % -- -- -- 16.199,60 16.199,60 100,00 % REABILITACAO 3.238,60 3.238,60 100,00 % -- -- -- 3.238,60 3.238,60 100,00 % DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE NAMPULA 3.232,98 3.232,98 100,00 % -- -- -- 3.232,98 3.232,98 100,00 % 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % MDJ04-00-NAM-20140026 ELECTRIFICACAO MDJ04-00-NAM-20140043 CONSTRUCAO DE UMA CADEIA INTER-DISTRITAL NA PROVINCIA DE NAMPULA. MDJ04-00-NAM-20150075 MDJ04-00-NAM-20150089 23D000441 Dotação Final NAM01-00-NAM-20120129 AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO NAM01-00-NAM-20140008 CONSTRUCAO DA DELEGACAO DISTRITAL DO IPAJMOSSURIL 1.012,50 1.012,50 100,00 % -- -- -- 1.012,50 1.012,50 100,00 % NAM01-00-NAM-20140016 CONSTRUCAO DA DELEGACAO DISTRITAL DE MECUBURI 1.012,50 1.012,50 100,00 % -- -- -- 1.012,50 1.012,50 100,00 % NAM01-00-NAM-20150100 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DA DELEGACAO DISTRITAL DE MUECATE 127,44 127,44 100,00 % -- -- -- 127,44 127,44 100,00 % NAM01-00-NAM-20150101 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DE DIATRITAL DE RAPALE 134,46 134,46 100,00 % -- -- -- 134,46 134,46 100,00 % NAM01-00-NAM-20150103 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DISTRITAL DE MECONTA 136,08 136,08 100,00 % -- -- -- 136,08 136,08 100,00 % NAM01-00-NAM-20150117 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO PROVINCIAL DO IPAJ DA CIDADE DE NAMPULA 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % PENITENCIARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL DE 8.269,37 8.269,37 100,00 % -- -- -- 8.269,37 8.269,37 100,00 % NAM01-00-NAM-20150037 VEDACAO DO CENTRO PENITENCIARIO ABERTO DE ITOCULO 2.338,36 2.338,36 100,00 % -- -- -- 2.338,36 2.338,36 100,00 % NAM01-00-NAM-20150038 REABILITACAO DE PAVILHOES DORMITORIOS 221,99 221,99 100,00 % -- -- -- 221,99 221,99 100,00 % NAM01-00-NAM-20150039 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PRISIONAIS 1.316,39 1.316,39 100,00 % -- -- -- 1.316,39 1.316,39 100,00 % NAM01-00-NAM-20150041 AQUISICAO DE MOBILIARIO MEIOS INFORMATICOS E SEUS PERFERICOS PARA ESCRITORIOS 2.161,42 2.161,42 100,00 % -- -- -- 2.161,42 2.161,42 100,00 % NAM01-00-NAM-20150043 AQUISICAO E MONTAGEM DE SISTEMA ELECTRONICO DE VIGILANCIA 2.231,21 2.231,21 100,00 % -- -- -- 2.231,21 2.231,21 100,00 % 10.909,66 10.909,66 100,00 % -- -- -- 10.909,66 10.909,66 100,00 % 3.250,53 3.250,53 100,00 % -- -- -- 3.250,53 3.250,53 100,00 % 23D000941 23E000141 ZAM01-00-ZAM- DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DA ZAMBEZIA APETRECHO DAS CONSERVATORIAS COM 28 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0082 EQUIPAMENTO DIVERSO ZAM01-00-ZAM-20150086 INICIO DA CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS DE NAMACURRA CHINDE E CARTORIO DE QUELIMANE 6.186,00 6.186,00 100,00 % -- -- -- 6.186,00 6.186,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150088 CONCLUSAO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS CONSERVATORIAS MOLOCUE ILE GURUE E MILANGE 1.473,13 1.473,13 100,00 % -- -- -- 1.473,13 1.473,13 100,00 % 20.985,00 20.985,00 100,00 % -- -- -- 20.985,00 20.985,00 100,00 % 23E000241 CADEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA ZAM01-00-ZAM-20100006 REABILITACAO DA CADEIA PREVENTIVA DA CIDADE DE QUELIMANE 7.605,00 7.605,00 100,00 % -- -- -- 7.605,00 7.605,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130007 CONSTRUCAO DA CADEIA DISTRITAL DE MILANGE 6.240,00 6.240,00 100,00 % -- -- -- 6.240,00 6.240,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130079 INICIO DA CONSTRUCAO DA CADEIA DISTRITAL DE ALTO MOLOCUE 6.240,00 6.240,00 100,00 % -- -- -- 6.240,00 6.240,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150045 APETRECHAMENTO DA PENITENCIARIA PROVINCIAL E DAS PENITENCIARIAS DISTRITAIS DE MILANGE E ALTO MOLOCUE 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % 5.958,48 5.958,48 100,00 % -- -- -- 5.958,48 5.958,48 100,00 % 23E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DA ZAMBEZIA ZAM01-00-ZAM-20120084 AQUISISCAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E MATERIAL DO ESCRITORIO 826,20 826,20 100,00 % -- -- -- 826,20 826,20 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130046 CAMPANHAS DE EDUCACAO CIVICA NA DIVULGACAO DAS LEGISLACAOES 210,53 210,53 100,00 % -- -- -- 210,53 210,53 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130047 CONSTRUCAO DE UMA DELEGACAO DISTRITAL DE CHINDE 579,00 579,00 100,00 % -- -- -- 579,00 579,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20140018 APETRECHAMENTO DA NOVA DELEGACAO DISTRITAL DO IPAJ - CHINDE 354,65 354,65 100,00 % -- -- -- 354,65 354,65 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150072 APETRECHO DA NOVA DELEGACAO DISTRITAL DO IPAJ - NAMARROI 100,10 100,10 100,00 % -- -- -- 100,10 100,10 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150073 REABILITACAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO IPAJZAMBEZIA 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150090 CONSTRUCAO DA DELEGACAO DISTRITAL DE IPAJ NAMARROI 2.673,00 2.673,00 100,00 % -- -- -- 2.673,00 2.673,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE TETE 4.182,30 4.182,30 100,00 % -- -- -- 4.182,30 4.182,30 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.182,30 4.182,30 100,00 % -- -- -- 4.182,30 4.182,30 100,00 % 23F000141 TET01-00-TET-20130024 CONSTRUCAO DOS TRIBUNAIS COMUNITARIOS TET01-00-TET-20130033 REABILITACAO DA CONSERVATORIA DA CIDADE DE TETE 29 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 18.074,52 18.074,52 100,00 % -- -- -- 18.074,52 18.074,52 100,00 % 6.074,52 6.074,52 100,00 % -- -- -- 6.074,52 6.074,52 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % -- -- -- 12.000,00 12.000,00 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE TETE 895,96 895,96 100,00 % -- -- -- 895,96 895,96 100,00 % TET01-00-TET-20110034 AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DE ESCRITORIO 895,96 895,96 100,00 % -- -- -- 895,96 895,96 100,00 % TET01-00-TET-20120107 CONSTRUCAO DE UM EDEFICIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO DISTRITAL DE CAHORA - BASSA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE MANICA 7.410,72 7.410,72 100,00 % -- -- -- 7.410,72 7.410,72 100,00 % CONSTRUCAO DUM CARTORIO DE RAIZ DA 1" CLASSE NA CIDADE DE CHIMOIO 7.410,72 7.410,72 100,00 % -- -- -- 7.410,72 7.410,72 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE MANICA 1.170,00 1.170,00 100,00 % -- -- -- 1.170,00 1.170,00 100,00 % APETRECHAMENTO INSTITUICIONAL 1.170,00 1.170,00 100,00 % -- -- -- 1.170,00 1.170,00 100,00 % PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHIMOIO (MANICA) 7.020,00 7.020,00 100,00 % -- -- -- 7.020,00 7.020,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150041 REABILITACAO DE UM PAVILHAO PENITENCIARIO 2.925,00 2.925,00 100,00 % -- -- -- 2.925,00 2.925,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150042 AQUISICAO DE 600 BELICHAS 1200 COLCHOES 1200 LENCOIS 1200 MANTAS E IGUAL NUMERO DE ALMOFADAS 2.520,00 2.520,00 100,00 % -- -- -- 2.520,00 2.520,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150044 REABILITACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE LOCAL 225,00 225,00 100,00 % -- -- -- 225,00 225,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150046 DESENVOLVIMENTO DA PRATICA AGRO PECUARIA EM 200 HA NOS CENTROS PENITENCIARIOS ABERTOS 1.350,00 1.350,00 100,00 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE SOFALA 4.208,82 4.208,82 100,00 % -- -- -- 4.208,82 4.208,82 100,00 % 281,01 281,01 100,00 % -- -- -- 281,01 281,01 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % TET01-00-TET-20150031 23F000241 APERECHAMENO DOS RIBUNAIS COMUNIARIOS CADEIA PROVINCIAL DE TETE TET01-00-TET-20120090 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CADEIA DISTRITAL DE CAHORABASSA TET02-00-TET-20150002 REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS 23F000441 23G000141 MAN01-00-MAN-20140066 23G000441 MAN01-00-MAN-20120086 23G000941 23H000141 SOF01-00-SOF-20100167 CONSTRUCAO DA CONSERVATORIA DO REGISTO CIVIL DE CHIBABAVA SOF01-00-SOF- CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA FUNCIONARIOS 30 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2014-0009 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PARA FUNCIONARIOS DE MACHANGA 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 1.307,81 1.307,81 100,00 % -- -- -- 1.307,81 1.307,81 100,00 % CADEIA PROVINCIAL DE SOFALA 7.309,44 7.309,44 100,00 % -- -- -- 7.309,44 7.309,44 100,00 % INICIAR COM A CONSTRUCAO DA CADEIA DISTRITAL DA GORONGOSA 7.309,44 7.309,44 100,00 % -- -- -- 7.309,44 7.309,44 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE SOFALA 7.171,07 7.171,07 100,00 % -- -- -- 7.171,07 7.171,07 100,00 % SOF01-00-SOF-20130032 CONSTRUCAO DE DELEGACOES DISTRITAIS DE BUZI E MARROMEU 4.860,00 4.860,00 100,00 % -- -- -- 4.860,00 4.860,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150017 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO DISTRITO DE BUZI 2.311,07 2.311,07 100,00 % -- -- -- 2.311,07 2.311,07 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE INHAMBANE 850,00 850,00 100,00 % -- -- -- 850,00 850,00 100,00 % REABILITACAO DA RESIDENCIA DA DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA DE INHAMBANE 850,00 850,00 100,00 % -- -- -- 850,00 850,00 100,00 % 15.915,39 15.915,39 100,00 % -- -- -- 15.915,39 15.915,39 100,00 % SOF01-00-SOF-20140010 CONSTRUCAO DA CONSTRUCAO DA CONSERVATORIA DO REGISTO CIVIL DE CAIA SOF01-00-SOF-20150077 SOF01-00-SOF-20150078 23H000241 SOF01-00-SOF-20120049 23H000441 23I000141 INH01-00-INH-20150055 23I000241 CADEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE INH01-00-INH-20100042 CONCLUSAO DA CADEIA DE INHARRIME 7.289,60 7.289,60 100,00 % -- -- -- 7.289,60 7.289,60 100,00 % INH01-00-INH-20110021 ABERTURA DE UM CENTRO DE PRODUCAO 4.993,65 4.993,65 100,00 % -- -- -- 4.993,65 4.993,65 100,00 % INH01-00-INH-20130003 ABERTURA DE CENTRO DE PRODUCAO DE MAHAVE 624,14 624,14 100,00 % -- -- -- 624,14 624,14 100,00 % INH01-00-INH-20150024 CONSTRUCAO DO ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE FUNHALOURO 3.008,00 3.008,00 100,00 % -- -- -- 3.008,00 3.008,00 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE INHAMBANE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE GAZA 7.870,00 7.870,00 100,00 % -- -- -- 7.870,00 7.870,00 100,00 % CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR TIPO 4 3.240,00 3.240,00 100,00 % -- -- -- 3.240,00 3.240,00 100,00 % 23I000441 INH01-00-INH-20130041 23J000141 GAZ01-00-GAZ-20150019 31 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 860,00 860,00 100,00 % -- -- -- 860,00 860,00 100,00 % ELABORACAO DO PROJECTO DE PALACIOS DE JUSTICA NO DISTRITO DE XAI-XAI E CHOKWE 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % APETRECHAMENTO DAS CONSERVATORIAS 1.745,00 1.745,00 100,00 % -- -- -- 1.745,00 1.745,00 100,00 % 14.570,11 14.570,11 100,00 % -- -- -- 14.570,11 14.570,11 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.464,12 2.464,12 100,00 % -- -- -- 2.464,12 2.464,12 100,00 % 863,73 863,73 100,00 % -- -- -- 863,73 863,73 100,00 % 1.784,53 1.784,53 100,00 % -- -- -- 1.784,53 1.784,53 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- GAZ01-00-GAZ-20150036 REABILITACAO DA CONSERVATORIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MANJACAZE GAZ01-00-GAZ-20150037 GAZ01-00-GAZ-20150059 23J000241 Dotação Final CADEIA PROVINCIAL DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20120020 APETRECHAMENTO DA CADEIA PROVINCIAL GAZ01-00-GAZ-20120045 REABILITACAO DA CADEIA PROVINCIAL DE GAZA ( CELAS MASCULINAS E BLOCO ADMINISTRATIVO) GAZ01-00-GAZ-20120101 REABILITACAO DA CADEIA DISTRITAL DE BILENE GAZ01-00-GAZ-20140038 CONSTRUCAO E APETRCHAMENTO DE RESIDENCIA OFICIAL DA CADEIA PROVINCIAL DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20150029 CONSTRUCAO DO ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE CHOKWE GAZ01-00-GAZ-20150030 REABILITACAO DO ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO DE CHIBUTO 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150053 APETRECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO PROVINCIAL DE GAZA - BELICHES MANTAS COLCHOES E LENCOES 4.131,93 4.131,93 100,00 % -- -- -- 4.131,93 4.131,93 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150056 AQUISICAO DE UM TRACTOR E MOTOBOMBA 4.110,80 4.110,80 100,00 % -- -- -- 4.110,80 4.110,80 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE GAZA 2.755,00 2.755,00 100,00 % -- -- -- 2.755,00 2.755,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20140025 CONSTRUCAO DE TRES DELEGACOES DISTRITAIS CHOKWE CHIBUTO E MANJAKAZE 1.600,00 1.600,00 100,00 % -- -- -- 1.600,00 1.600,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SISTAFE E MEIOS CIRCULANTES 1.155,00 1.155,00 100,00 % -- -- -- 1.155,00 1.155,00 100,00 % PENITENCIARIA AGRICOLA DE MABALANE (GAZA) 12.822,91 12.822,91 100,00 % -- -- -- 12.822,91 12.822,91 100,00 % 23J000441 23J000941 GAZ01-00-GAZ-20150010 AQUISICAO DE ALFAIA 1.712,00 1.712,00 100,00 % -- -- -- 1.712,00 1.712,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150048 REABILITACAO DE 27 RESIDENCIAS 3.492,09 3.492,09 100,00 % -- -- -- 3.492,09 3.492,09 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150060 AQUISICAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO COM PIVOT CENTRAL 3.742,12 3.742,12 100,00 % -- -- -- 3.742,12 3.742,12 100,00 % 32 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO BLOCO ADMINISTRATIVO 3.876,70 3.876,70 100,00 % -- -- -- 3.876,70 3.876,70 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE MAPUTO PROVINCIA 9.504,77 9.504,77 100,00 % -- -- -- 9.504,77 9.504,77 100,00 % MAP01-00-MAP-20130012 CONTINUACAO COM A CONSTRUCAO DA CONSERVATORIA DOS REGISTOS NO DISTRITO DE MATUTUINE 8.049,77 8.049,77 100,00 % -- -- -- 8.049,77 8.049,77 100,00 % MAP01-00-MAP-20140006 APETRECHAMENTO DAS CONSERVATORIAS DA PROVINCIA DE MAPUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20140007 REABILITACAO DAS CONSERVATORIAS DE NAMAACHA MOAMBA E DA DIRECCAO PROVINCIAL 1.455,00 1.455,00 100,00 % -- -- -- 1.455,00 1.455,00 100,00 % MAP01-00-MAP-20150027 CONSTRUCAO DE RAIZ DA CONSERVATORIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MARRACUENE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150028 CONSTRUCAO DE CONSERVATORIAS DOS REGISTOS E NOTARIADO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150029 ESTUDOS E PROJECTOS PARA A CONSTRUCAO DE RAIZ DAS RESIDENCIAS DOS DIRECTORES DAS CONSERVATORIAS DISTRITAIS E DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150030 APETRECHAMENTO DA NOVA CONSERVATORIA CONSTRUIDA NO DISTRITO DE MATUTUINE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150032 REALIZAR CAMPANHAS DE REGISTOS DE NASCIMENTOS DURANTE A SEMANA DA SAUDE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150033 REALIZAR UM CONSELHO DE COORDENACAO DO SECTOR DA JUSTICA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 859,61 859,61 100,00 % -- -- -- 859,61 859,61 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- GAZ01-00-GAZ-20150071 23K000141 23K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE MAPUTO PROVINCIA MAP01-00-MAP-20110019 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO IPAJ MAP01-00-MAP-20110020 CAMPANHA DE EDUCACAO CIVICA 361,45 361,45 100,00 % -- -- -- 361,45 361,45 100,00 % MAP01-00-MAP-20150058 CAPACITACAO DOS LIDERES COMUNITARIOS 498,15 498,15 100,00 % -- -- -- 498,15 498,15 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE MAPUTO CIDADE 7.274,45 7.274,45 100,00 % -- -- -- 7.274,45 7.274,45 100,00 % CID01-00-CID-20150015 REABILITACAO E AMPLIACAO DA CONSERVATORIA COM FUNCOES NOTARIAIS DA KA TEMBE 4.860,00 4.860,00 100,00 % -- -- -- 4.860,00 4.860,00 100,00 % CID01-00-CID-20150016 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA DIRECAO DA JUSTICA DA CIDADE DE MAPUTO 2.414,45 2.414,45 100,00 % -- -- -- 2.414,45 2.414,45 100,00 % 23L000141 33 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 23L000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA DE MAPUTO CIDADE 728,97 728,97 100,00 % -- -- -- 728,97 728,97 100,00 % MDJ01-00-CID-20130053 FORMACAO PROFISSIONAL AOS TECNICOS DO IPAJ 137,67 137,67 100,00 % -- -- -- 137,67 137,67 100,00 % MDJ01-00-CID-20130054 APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO 591,30 591,30 100,00 % -- -- -- 591,30 591,30 100,00 % 9.902,95 9.902,95 100,00 % 2.346,37 2.346,37 100,00 % 12.249,32 12.249,32 100,00 % -- -- -- 2.133,37 2.133,37 100,00 % 2.133,37 2.133,37 100,00 % 25B000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NIASSA Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAE01-00-NIA-20150034 CAPACITACAO DOS ORGAO LOCAIS DO ESTADO MAE01-00-NIA-20150038 CAPACITACAO DE OPERADORES DE RADIOS DOS GOVERNOS DOS DISTRITOS EM MATERIA DE SISTEMA DE CIRCULACAO DE INFORMACAO NA ADM.PUBLICA 283,51 283,51 100,00 % -- -- -- 283,51 283,51 100,00 % MAE01-00-NIA-20150051 AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO PARA O ARQUIVO INTERMEDIO DA PROVINCIA DO NIASSA 383,92 383,92 100,00 % -- -- -- 383,92 383,92 100,00 % MAE01-00-NIA-20150052 INICIO DA REABILITACAO DA SECRETARIA PROVINCIAL E AQUISICAO DE APARELHOS DE AR 5.520,15 5.520,15 100,00 % -- -- -- 5.520,15 5.520,15 100,00 % MAE01-00-NIA-20150053 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA APETRECHAR O ARQUIVO INTERMEDIO DA PROVINCIA DO NIASSA 324,00 324,00 100,00 % -- -- -- 324,00 324,00 100,00 % MPD03-02-MPD-20110030 APOIAR OS ORGAOS LOCAIS DO ESTADO NA PLANIFICACAO DESCENTRALIZADA -- -- -- 213,00 213,00 100,00 % 213,00 213,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20120049 CONTINUACAO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO ARQUIVO INTERMEDIARIO DA PROVINCIA DO NIASSA 3.007,77 3.007,77 100,00 % -- -- -- 3.007,77 3.007,77 100,00 % NIA01-00-NIA-20130127 REALIZACAO DO IV CONSELHO CONSULTIVO DA SECRETARIA PROVINCIAL DO NIASSA ALARGADA AOS SECRETARIOS PERMANENTES DISTRITAIS E OUTROS QUADROS. 383,60 383,60 100,00 % -- -- -- 383,60 383,60 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE NIASSA 983,92 983,92 100,00 % -- -- -- 983,92 983,92 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 983,92 983,92 100,00 % -- -- -- 983,92 983,92 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.265,69 3.265,69 100,00 % 1.500,00 1.481,93 98,80 % 4.765,69 4.747,62 99,62 % -- -- -- 649,97 649,97 100,00 % 649,97 649,97 100,00 % 25B000241 NIA01-00-NIA-20100091 CONSTRUCAO DE RAIZ DO STAE PROVINCIAL DO NIASSA. NIA01-00-NIA-20140066 CONSTRUCAO DE MURO DE VEDACAO NA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR DO STAE NIASSA NIA01-00-NIA-20150079 BOLSAS DE ESTUDO 25B000341 MCA04-00-NIA-20140037 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE NIASSA CAPACITACAO DE 10 CLGRC EM MATERIA DE GRC NOS DISTRITOS VULNERAVEIS DA PROVINVIA 34 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA04-00-NIA-20140038 REALIZACAO DE SIMULACAO DE GABINETE EM CENARIO DE INUNDACAO -- -- -- 206,73 206,73 100,00 % 206,73 206,73 100,00 % MCA04-00-NIA-20150026 GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADE NAS ESCOLAS -- -- -- 240,59 240,59 100,00 % 240,59 240,59 100,00 % MCA04-00-NIA-20150084 INSTALAR SISTEMA DE AVISO PREVIO NA BACIA DO MESSALO -- -- -- 360,04 341,97 94,98 % 360,04 341,97 94,98 % MCA04-00-NIA-20150085 MAPEAR ZONAS DE RISCO NOS DISTRITOS DE MECULA MUEMBE MARRUPA E MANDIMBA. -- -- -- 42,66 42,66 100,00 % 42,66 42,66 100,00 % NIA01-00-NIA-20100058 APETRECHAMENTO DE DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA 2.498,68 2.498,68 100,00 % -- -- -- 2.498,68 2.498,68 100,00 % NIA01-00-NIA-20120046 CONTINUACAO DA CONTRUCAO DO III BLOCO ADMINISTRATIVO DO COE/PROVINCIAL 524,01 524,01 100,00 % -- -- -- 524,01 524,01 100,00 % NIA01-00-NIA-20140045 ATRIBUIR BOLSA DE ESTUDO A 2 FUNCIONARIOS 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % 5.133,23 4.833,23 94,16 % -- -- -- 5.133,23 4.833,23 94,16 % 25B001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA DO NIASSA NIA01-00-NIA-20110048 AQUISICAO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES. 300,00 0,00 0,00 % -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % NIA01-00-NIA-20130090 REALIZARA ASUPERVIASAO DOS CURSOS REGULAR MODULAR E ENSINO A DISTANCIA 311,47 311,47 100,00 % -- -- -- 311,47 311,47 100,00 % NIA01-00-NIA-20130104 REALIZACAO DE CAPACITACAO AOS FORMADORES DA REGIAO NORTE 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20130105 REALIZACAO DE JORNADA CIENTIFICA E SARAU CULTURAL 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20130106 REALIZACAO DO CONSELHO DO IFAPA 280,76 280,76 100,00 % -- -- -- 280,76 280,76 100,00 % NIA01-00-NIA-20150086 CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA 3.512,00 3.512,00 100,00 % -- -- -- 3.512,00 3.512,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150095 ENCERRAMENTO DO CURSOS MODULAR E REGULAR 324,00 324,00 100,00 % -- -- -- 324,00 324,00 100,00 % 21.120,95 21.120,95 100,00 % 4.846,61 4.661,71 96,18 % 25.967,56 25.782,66 99,29 % -- -- -- 974,59 790,69 81,13 % 974,59 790,69 81,13 % 14.915,27 14.915,27 100,00 % -- -- -- 14.915,27 14.915,27 100,00 % -- -- -- 2.372,02 2.371,02 99,96 % 2.372,02 2.371,02 99,96 % 25C000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE CABO DELGADO CAB01-00-CAB-20120064 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL AO GOVERNO DA PROVINCIA DE CABO DELGADO PARA A REDUCAO DA POBREZA FEMININA CAB01-00-CAB-20120093 REABILITAR E OPERACIONALIZAR CEGOV (CENTRO DE GOVERNACAO LOCAL CAB01-00-CAB-20150021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 35 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % ADQUIRIR EQUIPAMENTO INFORMATICO E MOBILIARIO DE ESCRITORIO 1.971,00 1.971,00 100,00 % -- -- -- 1.971,00 1.971,00 100,00 % MAE01-00-CAB-20150071 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO SECRETARIO PERMANENTE PROVINCIAL 2.884,73 2.884,73 100,00 % -- -- -- 2.884,73 2.884,73 100,00 % MAE01-00-CAB-20150074 SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES 1.349,95 1.349,95 100,00 % -- -- -- 1.349,95 1.349,95 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE CABO DELGADO 40,71 40,71 100,00 % 1.500,00 175,00 11,67 % 1.540,71 215,71 14,00 % MAE13-00-MAE-20090005 REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS CALAMIDADES 40,71 40,71 100,00 % -- -- -- 40,71 40,71 100,00 % MCA04-00-CAB-20150031 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.500,00 175,00 11,67 % 1.500,00 175,00 11,67 % 10.810,36 10.810,36 100,00 % -- -- -- 10.810,36 10.810,36 100,00 % 336,17 336,17 100,00 % -- -- -- 336,17 336,17 100,00 % MAE01-00-CAB-20150065 ADQUIRIR MEIO DE TRANSPORTE MAE01-00-CAB-20150067 25C000341 25D000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NAMPULA MAE01-00-NAM-20100100 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA SECRETARIA PROVINCIAL MAE01-00-NAM-20150077 AQUISICAO DE OUTRAS MAQUINARIAS EQUIPAMENTOS E MOBOLIARIO 3.478,66 3.478,66 100,00 % -- -- -- 3.478,66 3.478,66 100,00 % NAM01-00-NAM-20110036 REABILITACAO DO EDIFICIO DA SECRETARIA PROVINCIAL 2.498,85 2.498,85 100,00 % -- -- -- 2.498,85 2.498,85 100,00 % NAM01-00-NAM-20140021 LANCAR CONCUR PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO SECRETARIO PERMANENTE 2.309,18 2.309,18 100,00 % -- -- -- 2.309,18 2.309,18 100,00 % NAM01-00-NAM-20140031 CONSTRUIR ARQUIVO INTERMEDIARIO PROVINCIAL 1.687,50 1.687,50 100,00 % -- -- -- 1.687,50 1.687,50 100,00 % NAM02-00-NAM-20150076 PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS FORMADORES DOS CURSOS DO SIFAP 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 1.981,38 1.981,38 100,00 % -- -- -- 1.981,38 1.981,38 100,00 % 25D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAE01-00-NAM-20100048 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O STAE DE ERATI/NAMAPA 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % MAE01-00-NAM-20110033 EDUCACAO CIVICA ELEITORAL PERMANENTE NOS 21 DISTRITOS DA PROVINCIA DE NAMPULA. 806,75 806,75 100,00 % -- -- -- 806,75 806,75 100,00 % MAE01-00-NAM-20120150 AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO PARA O ESISTAFE 121,50 121,50 100,00 % -- -- -- 121,50 121,50 100,00 % MAE01-00-NAM-20150094 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO STAE 648,13 648,13 100,00 % -- -- -- 648,13 648,13 100,00 % 36 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 25D000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE NAMPULA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 5.842,81 5.842,81 100,00 % 1.500,00 1.201,10 80,07 % 7.342,81 7.043,91 95,93 % 526,50 526,50 100,00 % -- -- -- 526,50 526,50 100,00 % 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % 588,68 588,68 100,00 % -- -- -- 588,68 588,68 100,00 % 2.140,13 2.140,13 100,00 % -- -- -- 2.140,13 2.140,13 100,00 % 157,50 157,50 100,00 % -- -- -- 157,50 157,50 100,00 % -- -- -- 1.500,00 1.201,10 80,07 % 1.500,00 1.201,10 80,07 % DIRECCAO REGIONAL DO INGC NORTE EM NAMPULA 3.592,45 3.592,45 100,00 % 3.867,00 730,14 18,88 % 7.459,45 4.322,59 57,95 % MAE13-00-MAE-20080012 CONSTRUCAO APETRECHAMENTO E FUNCIONAMENTO DA DIRECCAO REGIONAL NORTE 3.592,45 3.592,45 100,00 % -- -- -- 3.592,45 3.592,45 100,00 % MCA04-00-NAM-20150018 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 3.867,00 730,14 18,88 % 3.867,00 730,14 18,88 % SECRETARIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 64.894,80 64.894,80 100,00 % -- -- -- 64.894,80 64.894,80 100,00 % MAE01-00-ZAM-20140008 CONSTRUCAO DO CONDOMINIO PARA MEMBROS DAO GOVERNO PROVINCIAL 12.150,00 12.150,00 100,00 % -- -- -- 12.150,00 12.150,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150035 CONSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO DO GOVERVO PROVINCIAL 11.500,00 11.500,00 100,00 % -- -- -- 11.500,00 11.500,00 100,00 % ZAM02-00-ZAM-20090060 INICIO DE CONTINUACAO DE COSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL EM ADMINISTRACAO PUBLICA 32.314,80 32.314,80 100,00 % -- -- -- 32.314,80 32.314,80 100,00 % ZAM02-00-ZAM-20120040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO 8.930,00 8.930,00 100,00 % -- -- -- 8.930,00 8.930,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DA 6.734,26 6.734,26 100,00 % -- -- -- 6.734,26 6.734,26 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20140040 APETRECHAMENTO DOS STAE'S DISTRITAIS DE ALTO MOLOCUE E MILANGE 1.577,65 1.577,65 100,00 % -- -- -- 1.577,65 1.577,65 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20140042 CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA STAE DISTRITAL DE MILANGE 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20140044 CONSTRUCAO DO ESCRITORIO PARA STAE DISTRITAL DE ALTO MOLOCUE 3.131,61 3.131,61 100,00 % -- -- -- 3.131,61 3.131,61 100,00 % MAE13-00-NAM-20120138 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO DO COE PROVINCIAL. MAE13-00-NAM-20130036 CONSTRUCAO DO 2O. BLOCO DO CENTRO OPERATIVO (COE) PROVINCIAL MAE13-00-NAM-20150046 EXERCICIO DE SIMULACAO MAE13-00-NAM-20150047 CRIAR REVITALIZAR E CAPACITAR OS COMITES LOCAIS DE GESTAO DE CALAMIDADES MAE13-00-NAM-20150054 DIVULGACAO DE MENSAGENS SOBRE O COMPORTAMENTO DA EPOCA CHUVOSA MCA04-00-NAM-20150022 MUDANCAS CLIMATICAS 25D003141 25E000141 25E000241 37 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 25E000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DA ZAMBEZIA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 11.854,58 11.854,58 100,00 % 1.500,00 1.402,50 93,50 % 13.354,58 13.257,08 99,27 % MAE13-00-MAE-20090005 REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS CALAMIDADES 594,40 594,40 100,00 % -- -- -- 594,40 594,40 100,00 % MAE13-00-ZAM-20130075 FAZER MANUTENCAO DO SISTEMA INTER - DISTRITAL DE AVISO PREVIO NAS BACIAS DOS RIOS LICUNGO CHIRE E ZAMBEZE 444,83 444,83 100,00 % -- -- -- 444,83 444,83 100,00 % MAE13-00-ZAM-20130081 CRIACAO E CAPACITACAO DE COMITES LOCAIS DE GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADES-CLGRC NA PROVINCIA DA ZAMBEZIA. 796,24 796,24 100,00 % -- -- -- 796,24 796,24 100,00 % MAE13-00-ZAM-20150016 AQUISICAO DE KITS DE PRONTIDAO DE COMITES LOCAIS DE GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADES CLGRC; 3.554,00 3.554,00 100,00 % -- -- -- 3.554,00 3.554,00 100,00 % MAE13-00-ZAM-20150055 REALIZAR EXERCICIO DE SIMULACAO DE OCORRENCIA DE CALAMIDADES NATURAIS; 242,91 242,91 100,00 % -- -- -- 242,91 242,91 100,00 % MCA04-00-ZAM-20140049 EQUIPAR COM KITS DE PRONTIDAO OS COMITES LOCAIS DE GESTAO DE RISCO DE CAMIDADES CLGRC -- -- -- 1.400,00 1.302,50 93,04 % 1.400,00 1.302,50 93,04 % MCA04-00-ZAM-20150050 CRIACAO E CAPACITACAO DOS COMITES LOCAIS DE GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADES -CLGRC -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20120048 MAPEAR EM ESCALAS APROPRIADAS(1:1.000.000) AS ZONAS MAIS VULNERAVEIS A CHEIAS CICLONES E SECA. 608,82 608,82 100,00 % -- -- -- 608,82 608,82 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150068 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA -COE DISTRITAL DE MOPEIA; 4.398,39 4.398,39 100,00 % -- -- -- 4.398,39 4.398,39 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150076 APETRECHAMENTO DE 3 BLOCOS DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA-COE PROVINCIAL; 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % 14.069,16 14.069,16 100,00 % -- -- -- 14.069,16 14.069,16 100,00 % 25F000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE TETE MAE01-00-TET-20100013 CONTRUCAO DE 2 BLOCOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SIFAP 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % TET01-00-TET-20070085 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 8.804,16 8.804,16 100,00 % -- -- -- 8.804,16 8.804,16 100,00 % TET01-00-TET-20130043 CONSTRUCAO DE RAIZ DE ARQUIVO INTERMEDIARIO 2.835,00 2.835,00 100,00 % -- -- -- 2.835,00 2.835,00 100,00 % TET02-00-TET-20150030 REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELECTRICO DO EDIFICIO DO GOVERNO PROVINCIAL 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % 2.266,67 2.266,67 100,00 % -- -- -- 2.266,67 2.266,67 100,00 % 25F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE TETE 38 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição TET01-00-TET-20070085 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO TET01-00-TET-20080022 CONSTRUCAO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TET01-00-TET-20120058 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA O EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA INSTITUICAO 25F000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE TETE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 535,56 535,56 100,00 % -- -- -- 535,56 535,56 100,00 % 1.731,11 1.731,11 100,00 % -- -- -- 1.731,11 1.731,11 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 14.614,37 14.614,37 100,00 % 1.500,00 1.477,69 98,51 % 16.114,37 16.092,05 99,86 % MAE12-00-TET-20140019 REALIZAR EXERCICIO DE SIMULACAO DE CALAMIDADES NOS DISTRITOS PROPENSAS AS 808,08 808,08 100,00 % -- -- -- 808,08 808,08 100,00 % MAE12-00-TET-20140020 CRIAR CAPACITAR E EQUIPAR OS COMITES LOCAIS DE GESTAO DE RISCOS DE CALAMIDADES (CLGRC) 808,79 808,79 100,00 % -- -- -- 808,79 808,79 100,00 % MAE13-00-MAE-20080005 PROMOCAO DE ACTIVIDADES NAO AGRICOLAS PARA AUMENTO DA RENDA 129,75 129,75 100,00 % -- -- -- 129,75 129,75 100,00 % MAE13-00-MAE-20090005 REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS CALAMIDADES 846,36 846,36 100,00 % -- -- -- 846,36 846,36 100,00 % MCA04-00-TET-20150016 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.500,00 1.477,69 98,51 % 1.500,00 1.477,69 98,51 % TET01-00-TET-20130029 PROMOVER CULTIVO DAS CULTURAS TOLERANTE A SECA 145,80 145,80 100,00 % -- -- -- 145,80 145,80 100,00 % TET01-00-TET-20130030 PROMOVER AGRICULTURA DE CONSERVACAO E DEVERSIFICACAO DAS FONTES DE RENDIMENTO E AREAS DE RISCO DE DESASTRES 186,10 186,10 100,00 % -- -- -- 186,10 186,10 100,00 % TET01-00-TET-20130031 IMPLEMENTAR O PLANO DE CONTINGENCIA PARA PREVECAO E MITIGACAO NAS PRIMENIRAS INTEVENCOES 10.768,34 10.768,34 100,00 % -- -- -- 10.768,34 10.768,34 100,00 % TET01-00-TET-20130032 CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECURSO DE USO MULTIPLO (CERUM) 631,00 631,00 100,00 % -- -- -- 631,00 631,00 100,00 % TET01-00-TET-20140011 ESTABELECER SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAS 128,55 128,55 100,00 % -- -- -- 128,55 128,55 100,00 % TET01-00-TET-20150017 CONSTRUICAO DO EDIFICIO UNICO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL(PROJECTO) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TET01-00-TET-20150018 PROMOVER ACTIVIDADES NAO AGRICOLA PARA AUMENTO DA RENDA 161,60 161,60 100,00 % -- -- -- 161,60 161,60 100,00 % SECRETARIA PROVINCIAL DE MANICA 3.929,90 3.929,90 100,00 % -- -- -- 3.929,90 3.929,90 100,00 % CONSTRUCAO DE 3 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DO SIFAP E ISAP 3.929,90 3.929,90 100,00 % -- -- -- 3.929,90 3.929,90 100,00 % 25G000141 MAE01-00-MAN-20120008 39 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 25G000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MANICA 1.400,58 1.400,58 100,00 % -- -- -- 1.400,58 1.400,58 100,00 % CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE INFRASTRUTURAS DO STAE PROVINCIAL 1.400,58 1.400,58 100,00 % -- -- -- 1.400,58 1.400,58 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE MANICA 3.199,79 3.199,79 100,00 % 1.500,00 1.494,34 99,62 % 4.699,79 4.694,13 99,88 % MAE13-00-MAE-20090005 REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS CALAMIDADES 1.099,79 1.099,79 100,00 % -- -- -- 1.099,79 1.099,79 100,00 % MAN01-00-MAN-20100070 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 2.100,00 2.100,00 100,00 % -- -- -- 2.100,00 2.100,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150021 RABILITACAO DO ARMAZEM 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MCA04-00-MAN-20150006 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.500,00 1.494,34 99,62 % 1.500,00 1.494,34 99,62 % 18.160,76 18.160,76 100,00 % -- -- -- 18.160,76 18.160,76 100,00 % MAN01-00-MAN-20150018 25G000341 25H000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SOF01-00-SOF-20060006 APOIO INSTITUCIONAL 5.941,52 5.941,52 100,00 % -- -- -- 5.941,52 5.941,52 100,00 % SOF01-00-SOF-20120088 FUNCIONAMENTO DO ISAP 2.835,00 2.835,00 100,00 % -- -- -- 2.835,00 2.835,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20120091 IMPLEMENTACAO DO CEGOV 1.975,60 1.975,60 100,00 % -- -- -- 1.975,60 1.975,60 100,00 % SOF01-00-SOF-20150027 FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIO DO ESTADO 181,31 181,31 100,00 % -- -- -- 181,31 181,31 100,00 % SOF01-00-SOF-20150034 AQUISICAO DE UMA CASA T4 PARA O CEGOV 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SOF01-00-SOF-20150035 APETRECHAMENTO DA SECRETARIA PROVINCIAL EM MOBILIARIO DE ESCRITORIO 774,01 774,01 100,00 % -- -- -- 774,01 774,01 100,00 % SOF01-00-SOF-20150046 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA 1.194,41 1.194,41 100,00 % -- -- -- 1.194,41 1.194,41 100,00 % SOF01-00-SOF-20150047 MANUTENCAO DA CASA PROTOCOLAR DA SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA 1.377,00 1.377,00 100,00 % -- -- -- 1.377,00 1.377,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150048 AQUISICAO DE CASAS PROTOCOLAR PARA SECRETARIA PROVINCIAL 3.503,25 3.503,25 100,00 % -- -- -- 3.503,25 3.503,25 100,00 % SOF01-00-SOF-20150054 FORTALECIMENTO DA SECRETARIA PROVINCIAL EM TICS NO AMBITO DA RSP 378,66 378,66 100,00 % -- -- -- 378,66 378,66 100,00 % 9.919,00 9.919,00 100,00 % -- -- -- 9.919,00 9.919,00 100,00 % 25H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE SOFALA 40 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 3.327,00 3.327,00 100,00 % -- -- -- 3.327,00 3.327,00 100,00 % 517,00 517,00 100,00 % -- -- -- 517,00 517,00 100,00 % 6.075,00 6.075,00 100,00 % -- -- -- 6.075,00 6.075,00 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE SOFALA 669,33 669,33 100,00 % 1.500,00 1.489,77 99,32 % 2.169,33 2.159,10 99,53 % MAE13-00-MAE-20100006 ESTABELECIMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE ) DE SOFALA 669,33 669,33 100,00 % -- -- -- 669,33 669,33 100,00 % MCA04-00-SOF-20140015 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.500,00 1.489,77 99,32 % 1.500,00 1.489,77 99,32 % INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA DE SOFALA 1.782,00 1.782,00 100,00 % -- -- -- 1.782,00 1.782,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20140067 REMODELACAO DE CAMPO DE JOGO EM GINASIO 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20140068 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO IFAPA 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % DIRECCAO REGIONAL CENTRO DO INGC EM SOFALA 3.676,45 3.670,45 99,84 % 3.816,66 2.846,55 74,58 % 7.493,11 6.516,99 86,97 % MAE13-00-MAE-20090005 REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS CALAMIDADES 1.054,57 1.048,57 99,43 % -- -- -- 1.054,57 1.048,57 99,43 % MAE13-00-MAE-20100017 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO NACIONAL OPERATIVO DE EMERGENCIA (CENOE) CAIA E FUNCUIONAMENTO 2.621,88 2.621,88 100,00 % -- -- -- 2.621,88 2.621,88 100,00 % MCA04-00-SOF-20150014 MITIGACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 3.816,66 2.846,55 74,58 % 3.816,66 2.846,55 74,58 % 3.645,00 3.645,00 100,00 % 2.636,62 2.116,78 80,28 % 6.281,62 5.761,78 91,72 % 0,00 0,00 -- 503,25 188,70 37,50 % 503,25 188,70 37,50 % 2.668,50 2.668,50 100,00 % -- -- -- 2.668,50 2.668,50 100,00 % MAE01-00-SOF-20080091 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PARA FUNCIONAMENTO DE STAE'S DISTRITAIS MAE01-00-SOF-20120046 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO MAE01-00-SOF-20150052 CONSTRUCAO DE UM ARMAZEM 25H000341 25H001041 25H003741 25I000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE INHAMBANE INH01-00-INH-20140058 APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA INH02-00-INH-20120029 REABILITACAO DE EDIFICIO INH02-00-INH-20120033 CAPACITACAO INSTITUCIONAL -- -- -- 555,11 465,34 83,83 % 555,11 465,34 83,83 % INH02-00-INH-20150038 REFORMA DO SECTOR PUBLICO-COMBATE A CORRUPCAO -- -- -- 166,83 131,70 78,94 % 166,83 131,70 78,94 % MAE01-00-INH-20140054 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS E BIBLIOTECA NO CEGOV 976,50 976,50 100,00 % -- -- -- 976,50 976,50 100,00 % 41 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 1.411,43 1.331,04 94,30 % 1.411,43 1.331,04 94,30 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS ELEITORAIS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE INHAMBANE 7.694,48 7.694,48 100,00 % 1.500,00 1.499,14 99,94 % 9.194,48 9.193,62 99,99 % INH01-00-INH-20100029 APOIO INSTITUICIONAL 7.131,03 7.131,03 100,00 % -- -- -- 7.131,03 7.131,03 100,00 % MAE13-00-INH-20110035 CRIACAO E FORMACAO DE COMITES LOCAIS DE GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADES 533,45 533,45 100,00 % -- -- -- 533,45 533,45 100,00 % MAE13-00-INH-20130040 GESTAO DA SECA 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 30,00 30,00 100,00 % MCA04-00-INH-20140055 GESTAO DE SECA CHEIAS CICLONES E SISMOS -- -- -- 1.500,00 1.499,14 99,94 % 1.500,00 1.499,14 99,94 % DIRECCAO REGIONAL SUL DO INGC SUL INHAMBANE 3.306,83 3.165,53 95,73 % 3.504,00 1.028,70 29,36 % 6.810,83 4.194,23 61,58 % MAE13-00-MAE-20080013 APETRECHAMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO REGIONAL SUL (VILANCULOS) 3.306,83 3.165,53 95,73 % -- -- -- 3.306,83 3.165,53 95,73 % MCA04-00-INH-20150004 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 3.504,00 1.028,70 29,36 % 3.504,00 1.028,70 29,36 % SECRETARIA PROVINCIAL DE GAZA 60.195,16 60.195,16 100,00 % -- -- -- 60.195,16 60.195,16 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20100005 COSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO DO GOVERNO PROVINCIAL 53.512,33 53.512,33 100,00 % -- -- -- 53.512,33 53.512,33 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20110049 CONSTRUCAO DE ARQUIVO INTERMEDIARIO 2.590,74 2.590,74 100,00 % -- -- -- 2.590,74 2.590,74 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20120022 REABILITACAO DA RESIDENCIA DA SECRETARIA PERMANENTE 4.092,10 4.092,10 100,00 % -- -- -- 4.092,10 4.092,10 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE GAZA 4.205,00 4.205,00 100,00 % -- -- -- 4.205,00 4.205,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20100019 CONSTRUCAO DE UMA SALA DE CONFERENCIA PARA ALBERGAR AGENTES ELEITORAIS 3.800,00 3.800,00 100,00 % -- -- -- 3.800,00 3.800,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150074 APETRECHAMENTO DA SALA DE CONFERENCIAS 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % 15.083,71 15.083,71 100,00 % 1.500,00 1.284,54 85,64 % 16.583,71 16.368,26 98,70 % 735,48 735,48 100,00 % -- -- -- 735,48 735,48 100,00 % MAE01-00-INH-20150041 25I000241 INH01-00-INH-20140045 25I000341 25I000441 25J000141 25J000241 25J000341 GAZ01-00-GAZ- DESCENTRALIZACAO REFORMAS E CAPACITACAO DOS ORGAOS LOCAIS DO ESTADO DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE GAZA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA DELEGADO 42 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2012-0023 GAZ01-00-GAZ-20140039 CONSTRUCAO DA DELEGACAO DISTRITAL EM 27,80 27,80 100,00 % -- -- -- 27,80 27,80 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150049 CONSTRUCAO DE 1 ARMAZEM - CHONGOENE 4.135,00 4.135,00 100,00 % -- -- -- 4.135,00 4.135,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150050 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL 1.139,45 1.139,45 100,00 % -- -- -- 1.139,45 1.139,45 100,00 % MAE13-00-GAZ-20080002 MITIGACAO DE DESASTRES NATURAIS 9.045,99 9.045,99 100,00 % -- -- -- 9.045,99 9.045,99 100,00 % MCA04-00-GAZ-20140019 PROTECCAO AMBIENTAL -- -- -- 1.500,00 1.284,54 85,64 % 1.500,00 1.284,54 85,64 % 21.125,00 21.125,00 100,00 % -- -- -- 21.125,00 21.125,00 100,00 % 1.025,00 1.025,00 100,00 % -- -- -- 1.025,00 1.025,00 100,00 % 25K000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA MAE01-00-MAP-20110049 APETRECHAMENTO DA SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO MAE01-00-MAP-20130011 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTUTRAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE01-00-MAP-20150049 ELABORACAO DO PROJECTO DO NOVO EDIFICIO DO GOVERNO PROVINCIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE01-00-MAP-20150051 AQUISICAO E MONTAGEM DE UM GRUPO GERADOR PARA O EDIFICIO DO GOVERNO PROVINCIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE01-00-MAP-20150053 AQUISICAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO BIOMETRICO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAE01-00-MAP-20150068 REABILITAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DA SECRETARIA PROVINCIAL 3.100,00 3.100,00 100,00 % -- -- -- 3.100,00 3.100,00 100,00 % MAE01-00-MAP-20150069 CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % MAP01-00-MAP-20150078 CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 10.000,00 10.000,00 100,00 % -- -- -- 10.000,00 10.000,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO PROVINCIA 850,53 850,53 100,00 % -- -- -- 850,53 850,53 100,00 % PAVIMENTACAO DO PATIO DO EDIFICIO DO STAE ORA REABILITADO 850,53 850,53 100,00 % -- -- -- 850,53 850,53 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE MAPUTO PROVINCIA 920,69 920,69 100,00 % 1.500,00 1.474,21 98,28 % 2.420,69 2.394,90 98,93 % CRIACAO E REVITALIZACAO DE COMITES LOCAIS DE GESTAO DO RISCO DE CALAMIDADES ( CLGRC) 300,00 300,00 100,00 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % 25K000241 MAP01-00-MAP-20150054 25K000341 MAE01-00-MAP-20120053 43 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição MAE01-00-MAP-20140037 APETRECHAMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE) MAE01-00-MAP-20150020 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA DELEGACAO MCA04-00-MAP-20150052 MUDANCAS CLIMATICAS 25K001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA DA PROVINCIA DE MAPUTO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 620,69 620,69 100,00 % -- -- -- 620,69 620,69 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.500,00 1.474,21 98,28 % 1.500,00 1.474,21 98,28 % 4.085,34 4.044,84 99,01 % -- -- -- 4.085,34 4.044,84 99,01 % 384,84 384,84 100,00 % -- -- -- 384,84 384,84 100,00 % MAP01-00-MAP-20140040 APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DO IFAPA MAP01-00-MAP-20150019 REABILITACAO DE INFRA-ESTRUTURAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20150022 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 3.700,50 3.660,00 98,91 % -- -- -- 3.700,50 3.660,00 98,91 % 39.496,24 39.496,24 100,00 % -- -- -- 39.496,24 39.496,24 100,00 % 25L000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO CIDADE CID01-00-CID-20080021 GERACAO DE REND. EMPREGO E PROD.ALIMENTOSINHACA 7.426,30 7.426,30 100,00 % -- -- -- 7.426,30 7.426,30 100,00 % CID01-00-CID-20080022 GERACAO DE REND. EMPREGO E PROD.ALIMENTOSCATEMBE 7.426,30 7.426,30 100,00 % -- -- -- 7.426,30 7.426,30 100,00 % CID01-00-CID-20080023 REAB. CONSTR. DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAISINHACA 4.251,32 4.251,32 100,00 % -- -- -- 4.251,32 4.251,32 100,00 % CID01-00-CID-20080024 REAB. CONSTR. DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAISCATEMBE 4.461,99 4.461,99 100,00 % -- -- -- 4.461,99 4.461,99 100,00 % CID01-00-CID-20110034 COMPRA DE COMUTADOR 450,00 450,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % CID01-00-CID-20120013 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DO SECRETARIO PERMANENTE 13.531,05 13.531,05 100,00 % -- -- -- 13.531,05 13.531,05 100,00 % CID01-00-CID-20150013 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO 1.949,28 1.949,28 100,00 % -- -- -- 1.949,28 1.949,28 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO 2.053,00 2.053,00 100,00 % -- -- -- 2.053,00 2.053,00 100,00 % CID01-00-CID-20130020 CONSTRUCAO DO TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % CID01-00-CID-20130041 CONSTRUCAO DE INSTALACOES DOS STAES 1.053,00 1.053,00 100,00 % -- -- -- 1.053,00 1.053,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE NIASSA 8.516,79 8.516,79 100,00 % 12.122,47 8.055,03 66,45 % 20.639,27 16.571,83 80,29 % 25L000241 27B000141 44 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA05-00-NIA-20150033 SUPERVISIONAR O EINVENTARIO DOS BENS DO ESTADO E OS PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBL 185,00 185,00 100,00 % -- -- -- 185,00 185,00 100,00 % MCA05-00-NIA-20150043 PROMOVER ACCOES RELATIVAS A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DA POPULACAO 358,79 358,79 100,00 % -- -- -- 358,79 358,79 100,00 % MCA05-00-NIA-20150045 RECOLHER DADOS PARA CONSTITUICAO DE CADASTRO DE EFECTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DISTRITAIS 223,66 223,66 100,00 % -- -- -- 223,66 223,66 100,00 % MCA05-00-NIA-20150075 MONITORAR E AVALIAR AS ACTIVIDADES DO PASA -- -- -- 150,00 141,53 94,35 % 150,00 141,53 94,35 % MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO 146,00 146,00 100,00 % -- -- -- 146,00 146,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20110085 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A CASA DE HOSPEDES DA DPPFN NA CIDADE DE LICHINGA 202,50 202,50 100,00 % -- -- -- 202,50 202,50 100,00 % NIA01-00-NIA-20120033 ELABORACAO DO PLANO ECONOMICO E SOCIAL DOS SECTORES PROVINCIAIS E DISTRITOS 353,48 353,48 100,00 % -- -- -- 353,48 353,48 100,00 % NIA01-00-NIA-20140076 ELABORACAO DO CENANARIO FISCAL DE MEDIO PRAZO PROVINCIAL 277,43 277,43 100,00 % -- -- -- 277,43 277,43 100,00 % NIA01-00-NIA-20140079 MONITORIA E AVALIACAO DO PES PROVINCIAL E PESOD 581,46 581,46 100,00 % -- -- -- 581,46 581,46 100,00 % NIA01-00-NIA-20140092 CONSTRUCAO DO ARQUIVO DA DPPF DO NIASSA 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20140113 GESTÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS -- -- -- 7.589,47 5.148,19 67,83 % 7.589,47 5.148,19 67,83 % NIA01-00-NIA-20140116 GOVERNAÇÃO TRANSPARENTE DE ÁGUA, SANEAMENTO E SAÚDE (GOTAS) -- -- -- 4.383,00 2.765,31 63,09 % 4.383,00 2.765,31 63,09 % NIA01-00-NIA-20150101 TROCA EXPERIENCIA COM A DPPF DE CABO DELGADO SOBRE METODOLOGIAS DE ELABORACAO DO BALANCO DO PES 217,98 217,98 100,00 % -- -- -- 217,98 217,98 100,00 % NIA02-00-NIA-20120035 REALIZACAO DO XI E XII OBSERVATORIOS DE DESENVOLVIMENTO 670,62 670,62 100,00 % -- -- -- 670,62 670,62 100,00 % NIA02-00-NIA-20130086 REALIZACAO DE 2 CONCELHOS CONSUTIVOS DA DPPF E 2 WORKSHOPS 143,95 143,95 100,00 % -- -- -- 143,95 143,95 100,00 % NIA02-00-NIA-20130095 CAPACITACAO DO MEO 2014 936,51 936,51 100,00 % -- -- -- 936,51 936,51 100,00 % NIA02-00-NIA-20140074 CAPACITACAO INSTITUCIONAL DA DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DO NIASSA 2.219,41 2.219,41 100,00 % -- -- -- 2.219,41 2.219,41 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE NIASSA 1.736,26 1.736,26 100,00 % -- -- -- 1.736,26 1.736,26 100,00 % 27B003041 45 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MDF07-00-NIA-20140055 PRODUCAO E DISSEMINACAO DE ESTATISTICAS OFICIAIS DA PROVINCIA 1.619,59 1.619,59 100,00 % -- -- -- 1.619,59 1.619,59 100,00 % MPD07-00-NIA-20140055 PRODUCAO E DISSEMINACAO DE ESTATISTICAS OFICIAIS DA PROVINCIA 116,67 116,67 100,00 % -- -- -- 116,67 116,67 100,00 % NIA01-00-NIA-20150019 CONSTRUCAO DA RESIDECIA OFICIAL DO DELEGADO DO PROVINCIAL DO INE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE NIASSA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- INICIO DA CONSTRUCAO DA DELEGACAO DO CPINIASSA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 27.309,94 27.309,94 100,00 % 18.417,73 15.358,84 83,39 % 45.727,67 42.668,78 93,31 % 27B003141 MDF06-00-NIA-20140003 27C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE CABO DELGADO CAB01-00-CAB-20120059 APOIO INSTITUCIONAL AO GOVERNO DE CABO DELGADO -- -- -- 7.419,00 6.299,33 84,91 % 7.419,00 6.299,33 84,91 % CAB01-00-CAB-20120064 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL AO GOVERNO DA PROVINCIA DE CABO DELGADO PARA A REDUCAO DA POBREZA FEMININA -- -- -- 9.808,73 8.780,18 89,51 % 9.808,73 8.780,18 89,51 % CAB01-00-CAB-20120112 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTES 4.600,75 4.600,75 100,00 % -- -- -- 4.600,75 4.600,75 100,00 % CAB01-00-CAB-20140083 ELABORACAO DO PROJECTO EXECUTIVO DA DPPF 15.299,89 15.299,89 100,00 % -- -- -- 15.299,89 15.299,89 100,00 % CAB01-00-CAB-20150091 REABILITACAO DE EDIFICIOS 1.361,64 1.361,64 100,00 % -- -- -- 1.361,64 1.361,64 100,00 % CAB02-00-CAB-20120092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 5.858,59 5.858,59 100,00 % -- -- -- 5.858,59 5.858,59 100,00 % CAB02-00-CAB-20130042 OBSERVATORIO DE DESENVOLVIMENTO DA 39,87 39,87 100,00 % 800,00 165,02 20,63 % 839,87 204,88 24,39 % MCA05-00-CAB-20150063 MONITORIA DA IMPLEMENTACAO DAS REFORMAS DE GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS -- -- -- 150,00 114,31 76,21 % 150,00 114,31 76,21 % MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO 149,20 149,20 100,00 % -- -- -- 149,20 149,20 100,00 % MDF03-00-MDFI1100204B OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM -- -- -- 240,00 0,00 0,00 % 240,00 0,00 0,00 % 3.924,89 3.924,89 100,00 % -- -- -- 3.924,89 3.924,89 100,00 % 720,00 720,00 100,00 % -- -- -- 720,00 720,00 100,00 % 1.511,96 1.511,96 100,00 % -- -- -- 1.511,96 1.511,96 100,00 % 27C003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE CABO DELGADO CAB01-00-CAB-20130040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E MOBILIARIO/ DPINE CAB01-00-CAB-20150039 PUBLICACOES ESTATISTICAS 46 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CAB01-00-CAB-20150046 CONTRATACAO DE EMPRESAS DE HIGIENE E LIMPEZAS E SEGURANCA 152,93 152,93 100,00 % -- -- -- 152,93 152,93 100,00 % CAB01-00-CAB-20150050 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO IPAD E TELEVISORES 270,00 270,00 100,00 % -- -- -- 270,00 270,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150056 LEGALIZAR O TERRENO PARA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA DPINE 1.270,00 1.270,00 100,00 % -- -- -- 1.270,00 1.270,00 100,00 % 43.261,22 43.261,22 100,00 % 1.585,53 891,21 56,21 % 44.846,75 44.152,43 98,45 % -- -- -- 150,00 149,00 99,33 % 150,00 149,00 99,33 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 27D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE NAMPULA MCA05-00-NAM-20150008 PROGRAMA DE APOIO E COORDENACAO INTERSECTORIAL MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO MDF03-00-MDFI1100204B OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM -- -- -- 305,00 0,00 0,00 % 305,00 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI1100404B FORUM DOS UTILIZADORES - SOM -- -- -- 1.130,53 742,21 65,65 % 1.130,53 742,21 65,65 % NAM01-00-NAM-20060198 UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE NAMPULA 4.313,03 4.313,03 100,00 % -- -- -- 4.313,03 4.313,03 100,00 % NAM01-00-NAM-20130054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO 2.957,53 2.957,53 100,00 % -- -- -- 2.957,53 2.957,53 100,00 % NAM01-00-NAM-20150093 CONSTRUCAO DE INSTALACOES DA DPPF NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE NAMPULA 35.810,66 35.810,66 100,00 % -- -- -- 35.810,66 35.810,66 100,00 % 943,95 943,95 100,00 % 350,00 126,00 36,00 % 1.293,95 1.069,95 82,69 % -- -- -- 350,00 126,00 36,00 % 350,00 126,00 36,00 % 943,95 943,95 100,00 % -- -- -- 943,95 943,95 100,00 % ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE NACALA 87,50 87,50 100,00 % -- -- -- 87,50 87,50 100,00 % MDF04-00-NAM-20130125 CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA FUNCIONARIOS DA DELEGACAO DO GAZEDA 87,50 87,50 100,00 % -- -- -- 87,50 87,50 100,00 % MDF06-00-NAM-20100064 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DA ZEEN 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE NAMPULA 4.463,15 4.463,15 100,00 % -- -- -- 4.463,15 4.463,15 100,00 % RABILIDTACAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE ESTATISTICA DE NAMPULA 2.033,39 2.033,39 100,00 % -- -- -- 2.033,39 2.033,39 100,00 % 27D001541 DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO GERAL DE FINANCAS - NORTE MDF01-00-MDF-20100021 APOIO INSTITUCIONAL AO PLANO ESTRATEGICO DA IGF NAM01-00-NAM-20130161 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 27D002041 27D003041 MDF07-00-NAM-20150085 47 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição NAM01-00-NAM-20090023 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE ESTATISTICA DE NAMPULA NAM01-00-NAM-20110098 AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SECRETARIAS 27E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DA ZAMBEZIA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.429,76 2.429,76 100,00 % -- -- -- 2.429,76 2.429,76 100,00 % 32.791,98 32.791,98 100,00 % 150,00 134,92 89,95 % 32.941,98 32.926,90 99,95 % -- -- -- 150,00 134,92 89,95 % 150,00 134,92 89,95 % 4,26 4,26 100,00 % -- -- -- 4,26 4,26 100,00 % 26.315,44 26.315,44 100,00 % -- -- -- 26.315,44 26.315,44 100,00 % MCA05-00-ZAM-20140056 FORTALECIMENTO DA COORDENACAO INTERSECTORIAL MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO ZAM01-00-ZAM-20110080 APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO DIVERSO DAS NOVAS INSTALACOES DA DPPFZ ZAM01-00-ZAM-20110081 CAPACITACAO INSTITUICIONAL 2.617,92 2.617,92 100,00 % -- -- -- 2.617,92 2.617,92 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150064 MANUTENCAO DO NOVO EDIFICIO DA DPPFZ 3.854,36 3.854,36 100,00 % -- -- -- 3.854,36 3.854,36 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DA ZAMBEZIA 5.119,99 5.119,99 100,00 % -- -- -- 5.119,99 5.119,99 100,00 % REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO 5.119,99 5.119,99 100,00 % -- -- -- 5.119,99 5.119,99 100,00 % 22.498,33 22.498,33 100,00 % 1.549,39 1.117,42 72,12 % 24.047,72 23.615,75 98,20 % -- -- -- 150,00 149,89 99,92 % 150,00 149,89 99,92 % 127,70 127,70 100,00 % -- -- -- 127,70 127,70 100,00 % 27E003041 ZAM01-00-ZAM-20140028 27F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE TETE MCA05-00-TET-20150011 COORDENACAO INTERSECTORIAL E DE MUDANCAS CLIMATICAS MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO MDF03-00-MDFI1100204B OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM -- -- -- 412,20 0,00 0,00 % 412,20 0,00 0,00 % MDF03-00-MDFI1100404B FORUM DOS UTILIZADORES - SOM -- -- -- 987,19 967,54 98,01 % 987,19 967,54 98,01 % MDF06-00-TET-20140005 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM TETE 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % TET01-00-TET-20030011 APOIO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTACAO DE PROJECTOS - TETE 1.731,11 1.731,11 100,00 % -- -- -- 1.731,11 1.731,11 100,00 % TET01-00-TET-20110062 CONSTRUCAO DE 2 RESIDENCIAS PARA FUNCIONARIOS DA DPPF TETE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TET01-00-TET-20120059 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO TIPO PREDIO COM 5 PISOS E 10 CASAS T3 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 48 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 5.647,15 5.647,15 100,00 % -- -- -- 5.647,15 5.647,15 100,00 % 10.116,09 10.116,09 100,00 % -- -- -- 10.116,09 10.116,09 100,00 % REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS 4.066,28 4.066,28 100,00 % -- -- -- 4.066,28 4.066,28 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE TETE 1.432,21 1.432,21 100,00 % -- -- -- 1.432,21 1.432,21 100,00 % TET01-00-TET-20120061 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA ESISTAFE TET01-00-TET-20120067 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MEIOS TET02-00-TET-20150001 LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PROVINCIA 2015-2024 TET02-00-TET-20150002 27F003041 Dotação Final TET01-00-TET-20120025 REFORCO DAS ESTATISTICAS PROVINCIAIS 322,21 322,21 100,00 % -- -- -- 322,21 322,21 100,00 % TET01-00-TET-20120028 DESENVOLVIMENTO DAS ESTATISTICAS DISTRITAIS 300,00 300,00 100,00 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % TET01-00-TET-20150040 REABILITACAO DO GABINETE ANEXO DA DELEGACAO 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE TETE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM TETE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 37.922,36 37.922,36 100,00 % 1.058,58 133,61 12,62 % 38.980,94 38.055,98 97,63 % 3.515,30 3.515,30 100,00 % -- -- -- 3.515,30 3.515,30 100,00 % 26.976,34 26.976,34 100,00 % -- -- -- 26.976,34 26.976,34 100,00 % 27F003141 MDF06-00-TET-20140005 27G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE MANICA MAN01-00-MAN-20100070 CAPACITACAO INSTITUCIONAL MAN01-00-MAN-20120012 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPPF-MANICA MAN01-00-MAN-20120013 MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DA DPPF (ESCRITORIOS E 2.495,38 2.495,38 100,00 % -- -- -- 2.495,38 2.495,38 100,00 % MAN01-00-MAN-20120014 CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA DIRECTOR PROVINCIAL ADJUNTO 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150043 REABILITACAO DE 2 RESIDENCIAS DA DPPF E CONSTRUCAO DE MURRO DE VEDACAO 2.398,39 2.398,39 100,00 % -- -- -- 2.398,39 2.398,39 100,00 % MAN02-00-MAN-20130063 MONITORIA E ASSISTENCIA TECNICA AOS PESOD'S E PEED'S 450,00 450,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % MCA05-00-MAN-20150005 COORDENACAO INTERSECTORIAL -- -- -- 150,00 133,61 89,07 % 150,00 133,61 89,07 % MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO 86,96 86,96 100,00 % -- -- -- 86,96 86,96 100,00 % 49 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 908,58 0,00 0,00 % 908,58 0,00 0,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE MANICA 1.647,53 1.647,53 100,00 % -- -- -- 1.647,53 1.647,53 100,00 % MDF07-00-MAN-20140036 CAPACITACAO INSTITUCIONAL (ANUARIOS INQUERITOS ESTATISTICOS E BOLETINS) 1.344,97 1.344,97 100,00 % -- -- -- 1.344,97 1.344,97 100,00 % MPD07-00-MAN-20140036 CAPACITACAO INSTITUCIONAL (ANUARIOS INQUERITOS ESTATISTICOS E BOLETINS) 302,56 302,56 100,00 % -- -- -- 302,56 302,56 100,00 % 12.609,42 12.609,42 100,00 % 710,95 125,18 17,61 % 13.320,37 12.734,59 95,60 % -- -- -- 150,00 125,18 83,45 % 150,00 125,18 83,45 % 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- 105,00 105,00 100,00 % -- -- -- 560,95 0,00 0,00 % 560,95 0,00 0,00 % 77,43 77,43 100,00 % -- -- -- 77,43 77,43 100,00 % 1.480,84 1.480,84 100,00 % -- -- -- 1.480,84 1.480,84 100,00 % 540,44 540,44 100,00 % -- -- -- 540,44 540,44 100,00 % MDF03-00-MDFI1100204B 27G003041 27H000141 OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE SOFALA MCA05-00-SOF-20140041 COORDENACAO INTERSECTORIAL EM MUDANCAS CLIMATICAS. MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO MDF03-00-MDFI1100204B OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM MDF06-00-SOF-20140004 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM SOFALA MDF06-00-SOF-20140097 REABILITCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO CPI SOFALA SOF01-00-SOF-20070077 AQUISICAO E MANUTENSAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO - DPPF SOF01-00-SOF-20070086 ACOMPANHAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO- DPPF 1.000,80 1.000,80 100,00 % -- -- -- 1.000,80 1.000,80 100,00 % SOF01-00-SOF-20090030 APETRECHAMENTO DE ESCRITORIOS 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20100179 REABILITACAO DA DPPFS 1.063,72 1.063,72 100,00 % -- -- -- 1.063,72 1.063,72 100,00 % SOF01-00-SOF-20120105 MANUTENCAO DO EDIFICIO DO GOVERNO 183,43 183,43 100,00 % -- -- -- 183,43 183,43 100,00 % SOF01-00-SOF-20130012 CONSTRUCAO DE MORADIA GEMINADA 4.376,62 4.376,62 100,00 % -- -- -- 4.376,62 4.376,62 100,00 % SOF01-00-SOF-20130013 CONSTRUCAO DA DPPFS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SOF01-00-SOF-20140043 REABILITACAO DE RESIDENCIAS DA DPPFS 2.161,15 2.161,15 100,00 % -- -- -- 2.161,15 2.161,15 100,00 % 363,76 363,76 100,00 % 4.672,88 3.174,37 67,93 % 5.036,63 3.538,13 70,25 % 27H001341 DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO GERAL DE FINANCAS - CENTRO 50 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 4.672,88 3.174,37 67,93 % 4.672,88 3.174,37 67,93 % 363,76 363,76 100,00 % -- -- -- 363,76 363,76 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE SOFALA 2.778,91 2.778,91 100,00 % -- -- -- 2.778,91 2.778,91 100,00 % SOF01-00-SOF-20140095 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE RESIDENCIA PROTOCOLAR 1.968,91 1.968,91 100,00 % -- -- -- 1.968,91 1.968,91 100,00 % SOF01-00-SOF-20150045 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE SOFALA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDF06-00-SOF-20140004 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM SOFALA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDF06-00-SOF-20140097 REABILITCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO CPI SOFALA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDF06-00-SOF-20150013 ESTUDO/PROJECTO DE FUTURAS INSTALACOES DA DELEGACAO PROVINCIAL-CPI 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 12.040,20 12.040,20 100,00 % 3.883,20 2.140,80 55,13 % 15.923,41 14.181,01 89,06 % MDF01-00-MDF-20100021 APOIO INSTITUCIONAL AO PLANO ESTRATEGICO DA IGF SOF01-00-SOF-20150081 AQUISICAO DE MOBILIARIO 27H003041 27H003141 27I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE INHAMBANE INH01-00-INH-19990048 CAPACITACAO DAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.946,43 1.946,43 100,00 % -- -- -- 1.946,43 1.946,43 100,00 % INH01-00-INH-20150036 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE IMOVEIS DA DPPFI 5.908,15 5.908,15 100,00 % -- -- -- 5.908,15 5.908,15 100,00 % MCA05-00-INH-20110089 COORDENACAO INTERSECTORIAL -- -- -- 150,00 87,42 58,28 % 150,00 87,42 58,28 % MDF03-00-MDFI1100204B OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM -- -- -- 488,55 0,00 0,00 % 488,55 0,00 0,00 % MDF03-05-INH-20140056 GESTAO E MELHORIA DO SISTEMA DE PLANIFICACAO -- -- -- 3.244,65 2.053,38 63,29 % 3.244,65 2.053,38 63,29 % MPD03-02-INH-20130039 APOIO A PLANIFICACAO MONITORIA E AVALIACAO 3.691,62 3.691,62 100,00 % -- -- -- 3.691,62 3.691,62 100,00 % PGR01-00-INH-20130004 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GABINETE P.C CORRUPCAO 494,00 494,00 100,00 % -- -- -- 494,00 494,00 100,00 % 2.294,03 2.294,03 100,00 % 3.193,47 1.913,95 59,93 % 5.487,50 4.207,98 76,68 % 881,16 881,16 100,00 % -- -- -- 881,16 881,16 100,00 % 27I003041 INH01-00-INH-20140011 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE INHAMBANE REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DO DELEGADO 51 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição INH01-00-INH-20140012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO MDF07-00-INH-20140015 ESTATISTICAS TERRITORIAIS MDF07-00-MDF-20050023 FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS 27I003141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE INHAMBANE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.133,92 1.133,92 100,00 % -- -- -- 1.133,92 1.133,92 100,00 % 278,95 278,95 100,00 % -- -- -- 278,95 278,95 100,00 % -- -- -- 3.193,47 1.913,95 59,93 % 3.193,47 1.913,95 59,93 % 1.068,25 1.068,25 100,00 % -- -- -- 1.068,25 1.068,25 100,00 % MDF06-00-INH-20140003 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM INHAMBANE 740,89 740,89 100,00 % -- -- -- 740,89 740,89 100,00 % MDF06-00-INH-20150042 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DO DELEGADO PROVINCIAL 327,36 327,36 100,00 % -- -- -- 327,36 327,36 100,00 % 33.273,80 33.273,80 100,00 % 666,76 631,44 94,70 % 33.940,56 33.905,24 99,90 % 27J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20050011 PLANIFICACAO DISTRITAL -ACOMPANHAMENTO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTO DE INICIATIVA LOCAL 1.425,00 1.425,00 100,00 % -- -- -- 1.425,00 1.425,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20080003 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE GAZA 2.192,69 2.192,69 100,00 % -- -- -- 2.192,69 2.192,69 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20090028 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 24.968,20 24.968,20 100,00 % -- -- -- 24.968,20 24.968,20 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20140022 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DAS RESIDENCIAS PROTOCOLARES DA DPPFGAZA 4.587,91 4.587,91 100,00 % -- -- -- 4.587,91 4.587,91 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150020 CONSTRUCAO DO NOVO EDIFICIO DA DPPF GAZA ESTUDOS E PROJECTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MCA05-00-GAZ-20150001 ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 150,00 148,95 99,30 % 150,00 148,95 99,30 % MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % MDF03-00-MDFI1100404B FORUM DOS UTILIZADORES - SOM -- -- -- 516,76 482,49 93,37 % 516,76 482,49 93,37 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE GAZA 2.662,31 2.662,31 100,00 % 3.085,43 1.857,08 60,19 % 5.747,74 4.519,39 78,63 % GAZ01-00-GAZ-20100024 CONSTRUCAO DE UMA CASA PROTIOCOLAR 1.862,96 1.862,96 100,00 % -- -- -- 1.862,96 1.862,96 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150027 APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR DA DELEGACAO PROVINCIAL DO INE DE GAZA 799,35 799,35 100,00 % -- -- -- 799,35 799,35 100,00 % MDF07-00-MDF-20050023 FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS -- -- -- 3.085,43 1.857,08 60,19 % 3.085,43 1.857,08 60,19 % 27J003041 52 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 27K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE MAPUTO PROVINCIA - UGB Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 70.207,42 70.207,42 100,00 % 150,00 150,00 100,00 % 70.357,42 70.357,42 100,00 % 2.471,14 2.471,14 100,00 % -- -- -- 2.471,14 2.471,14 100,00 % 696,76 696,76 100,00 % -- -- -- 696,76 696,76 100,00 % 1.206,15 1.206,15 100,00 % -- -- -- 1.206,15 1.206,15 100,00 % 50.502,33 50.502,33 100,00 % -- -- -- 50.502,33 50.502,33 100,00 % 3.665,41 3.665,41 100,00 % -- -- -- 3.665,41 3.665,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 681,61 681,61 100,00 % -- -- -- 681,61 681,61 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 150,00 150,00 100,00 % 10.984,03 10.984,03 100,00 % -- -- -- 10.984,03 10.984,03 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE MAPUTO PROVINCIA 82,68 82,68 100,00 % 4.619,60 2.743,19 59,38 % 4.702,28 2.825,87 60,10 % MAP01-00-MAP-20140073 CONSTRUCAO DE UM BLOCO ANEXO 82,68 82,68 100,00 % -- -- -- 82,68 82,68 100,00 % MDF07-00-MDF-20050023 FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS -- -- -- 4.619,60 2.743,19 59,38 % 4.619,60 2.743,19 59,38 % 14.266,73 14.266,73 100,00 % -- -- -- 14.266,73 14.266,73 100,00 % MAP01-00-MAP-20060029 PLANIFICACAO DESCENTRALIZADA ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO PES MAP01-00-MAP-20130024 IMPLEMENTACAO DAS REFORMAS NAS FINANCAS PUBLICAS NO AMBITO DO ESISTAFE MAP01-00-MAP-20130026 CAPACITACAO INSTITUICIONAL MAP01-00-MAP-20130027 CONSTRUCAO DA SEGUNDA FASE DO EDIFICIO DA DPPFM MAP01-00-MAP-20150034 MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS MAP01-00-MAP-20150036 AQUISICAO DE DUAS RESIDENCIAS MAP01-00-MAP-20150049 MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS MAP01-00-MAP-20150057 CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA EM MATUTUINE MCA05-00-MAP-20150009 COORDENACAO INTERSECTORIAL MDF03-03-MAP-20150064 ACTUALIZAÇÃO E LANÇAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DA PROVINCIA DO MAPUTO 27K003041 27L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE MAPUTO CIDADE CID01-00-CID-20110044 MANUTENCAO DAS INSTALACOES 2.790,00 2.790,00 100,00 % -- -- -- 2.790,00 2.790,00 100,00 % CID01-00-CID-20120011 MONITORIA E AVALIACAO DO PES. 3.346,97 3.346,97 100,00 % -- -- -- 3.346,97 3.346,97 100,00 % CID01-00-CID-20120026 RESTRUITURACAO DA REDE INFORMATICA 3.187,65 3.187,65 100,00 % -- -- -- 3.187,65 3.187,65 100,00 % CID01-00-CID-20130016 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPFC EM KAMAVOTA 22,39 22,39 100,00 % -- -- -- 22,39 22,39 100,00 % 53 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 718,75 718,75 100,00 % -- -- -- 718,75 718,75 100,00 % 3.402,50 3.402,50 100,00 % -- -- -- 3.402,50 3.402,50 100,00 % 98,48 98,48 100,00 % -- -- -- 98,48 98,48 100,00 % 700,00 700,00 100,00 % -- -- -- 700,00 700,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE MAPUTO CIDADE -- -- -- 6.082,78 3.822,11 62,83 % 6.082,78 3.822,11 62,83 % FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS -- -- -- 6.082,78 3.822,11 62,83 % 6.082,78 3.822,11 62,83 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE NIASSA 14.845,42 14.845,42 100,00 % -- -- -- 14.845,42 14.845,42 100,00 % CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DIRECAO PROVINCIAL DO TRABALHO 14.845,42 14.845,42 100,00 % -- -- -- 14.845,42 14.845,42 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE NIASSA 2.634,53 2.634,53 100,00 % -- -- -- 2.634,53 2.634,53 100,00 % TRB02-00-NIA-20130076 FORMACAO E AQUISICAO DE KITS PARA O AUTOEMPREGO 1.695,00 1.695,00 100,00 % -- -- -- 1.695,00 1.695,00 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 939,53 939,53 100,00 % -- -- -- 939,53 939,53 100,00 % CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE NIASSA 299,05 299,05 100,00 % -- -- -- 299,05 299,05 100,00 % TRB01-00-NIA-20150093 AQUISICAO DE MATERIAL IMFORMATICO 160,05 160,05 100,00 % -- -- -- 160,05 160,05 100,00 % TRB01-00-NIA-20150094 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO 139,00 139,00 100,00 % -- -- -- 139,00 139,00 100,00 % TRB01-00-NIA-20150131 FORMACAO DE TECNICOS EM MATERIA SOBRE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE CABO DELGADO 1.210,36 1.210,36 100,00 % -- -- -- 1.210,36 1.210,36 100,00 % CAB01-00-CAB-20120090 REABILITACAO DA RESIDENCIA DA DPTRAB 1.210,36 1.210,36 100,00 % -- -- -- 1.210,36 1.210,36 100,00 % CAB01-00-CAB-20150011 CONSTRUCAO DE 1 EDIFICIO PARA DPTRAB 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE CABO 6.566,25 6.566,25 100,00 % -- -- -- 6.566,25 6.566,25 100,00 % AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA O INEFP 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % CID01-00-CID-20130019 ASSUNTOS SOCIAIS CID01-00-CID-20150037 MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DA CASA DA KATEMBE MDF03-00-MDF-20010038 INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO TRB02-00-CID-20120032 CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL 27L003041 MDF07-00-MDF-20050023 31B000141 NIA01-00-NIA-20110060 31B000641 31B000841 31C000141 31C000641 TRB02-00-CAB-20100023 54 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TRB02-00-CAB-20130046 EQUIPAMENTO PARA OFICINAS DE SERRALHARIA E CARPINTARIA PARA INEFP PEMBA 450,00 450,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % TRB02-00-CAB-20150059 CONTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE MONTEPUEZ 131,40 131,40 100,00 % -- -- -- 131,40 131,40 100,00 % TRB02-00-CAB-20150060 CONSTRUCAO DE BLOCO ADMINISTRATIVO 2.847,60 2.847,60 100,00 % -- -- -- 2.847,60 2.847,60 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 1.337,25 1.337,25 100,00 % -- -- -- 1.337,25 1.337,25 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE NAMPULA 607,50 607,50 100,00 % -- -- -- 607,50 607,50 100,00 % NAM01-00-NAM-20150098 AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO 202,50 202,50 100,00 % -- -- -- 202,50 202,50 100,00 % NAM01-00-NAM-20150099 APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DA DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE NAMPULA 6.379,80 6.379,80 100,00 % -- -- -- 6.379,80 6.379,80 100,00 % TRB02-00-NAM-20150078 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OFICINAS DE MANUNTECAO INDUSTRIAL 3.240,00 3.240,00 100,00 % -- -- -- 3.240,00 3.240,00 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 3.139,80 3.139,80 100,00 % -- -- -- 3.139,80 3.139,80 100,00 % CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE NAMPULA 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20110110 CONSTRUCAO DE RAIZ DO CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DE CONFLITOS LABORAIS DE NAMPULA. 324,00 324,00 100,00 % -- -- -- 324,00 324,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20140072 AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO 324,00 324,00 100,00 % -- -- -- 324,00 324,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DA ZAMBEZIA 972,00 972,00 100,00 % -- -- -- 972,00 972,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20110072 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 486,00 486,00 100,00 % -- -- -- 486,00 486,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130036 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL 486,00 486,00 100,00 % -- -- -- 486,00 486,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DA ZAMBEZIA 8.524,90 8.524,82 100,00 % -- -- -- 8.524,90 8.524,82 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 2.345,03 2.344,94 100,00 % -- -- -- 2.345,03 2.344,94 100,00 % TRB02-00-ZAM-20120058 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CFPQ 1.009,12 1.009,12 100,00 % -- -- -- 1.009,12 1.009,12 100,00 % TRB02-00-ZAM-20120099 REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL NA PROVINCIA DA ZAMBEZIA 2.354,61 2.354,61 100,00 % -- -- -- 2.354,61 2.354,61 100,00 % 31D000141 31D000641 31D000841 31E000141 31E000641 55 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.001,93 1.001,93 100,00 % -- -- -- 1.001,93 1.001,93 100,00 % REALIZAR MONITORIA NOS DISTRITOS 633,90 633,90 100,00 % -- -- -- 633,90 633,90 100,00 % TRB02-00-ZAM-20130106 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CARPINTARIA 718,61 718,61 100,00 % -- -- -- 718,61 718,61 100,00 % TRB02-00-ZAM-20130128 APETRECHAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO TECNICO PROFISSIONAL DE QUELIMANE 461,70 461,70 100,00 % -- -- -- 461,70 461,70 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE TETE 2.356,78 2.356,78 100,00 % -- -- -- 2.356,78 2.356,78 100,00 % REABILITACAO DA DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE TETE 2.356,78 2.356,78 100,00 % -- -- -- 2.356,78 2.356,78 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE TETE 4.463,20 4.463,20 100,00 % -- -- -- 4.463,20 4.463,20 100,00 % TRB02-00-ZAM-20130071 FORMACAO DOS MUTUARIOS DO FDD EM GESTAO DE PEQUENOS NEGOCIOS TRB02-00-ZAM-20130080 31F000141 TET01-00-TET-20100001 31F000641 TRB02-00-TET-20110027 CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE ANGONIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-TET-20130004 CONSTRUCAO DE INSTALACOES DA DELEGACAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-TRB-20120004 APOIO AOS PROGRAMAS NACIONAIS DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL 2.240,00 2.240,00 100,00 % -- -- -- 2.240,00 2.240,00 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 2.223,20 2.223,20 100,00 % -- -- -- 2.223,20 2.223,20 100,00 % CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE TETE 553,00 553,00 100,00 % -- -- -- 553,00 553,00 100,00 % TRB01-00-TET-20110047 REBILITACAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL 391,00 391,00 100,00 % -- -- -- 391,00 391,00 100,00 % TRB01-00-TET-20150024 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MEDIACAO LABORAL EM MOATIZE 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % 1.128,90 1.128,90 100,00 % -- -- -- 1.128,90 1.128,90 100,00 % 31F000841 31G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MANICA MAN01-00-MAN-20150011 MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS 350,00 350,00 100,00 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150012 INQUERITO SOBRE TRABALHO INFANTIL 300,00 300,00 100,00 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150019 REABILITACAO DA RESIDẽNCIA 478,90 478,90 100,00 % -- -- -- 478,90 478,90 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE MANICA 6.081,77 6.081,77 100,00 % -- -- -- 6.081,77 6.081,77 100,00 % CONCLUSAO DA OBRA DA DELEGACAO E DO CENTRO DO EMPREGO DE CHIMOIO 4.320,00 4.320,00 100,00 % -- -- -- 4.320,00 4.320,00 100,00 % 31G000641 TRB02-00-MAN-20150050 56 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % FORMACAO PROFISSIONAL 1.761,77 1.761,77 100,00 % -- -- -- 1.761,77 1.761,77 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE SOFALA 8.550,00 8.550,00 100,00 % -- -- -- 8.550,00 8.550,00 100,00 % AQUISICAO DE UMA CASA PROTOCOLAR PARA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL. 8.550,00 8.550,00 100,00 % -- -- -- 8.550,00 8.550,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE SOFALA 7.957,81 7.957,81 100,00 % -- -- -- 7.957,81 7.957,81 100,00 % SOF01-00-SOF-20100062 AQUISICAO DE KITS PARA FORMADOS 1.255,43 1.255,43 100,00 % -- -- -- 1.255,43 1.255,43 100,00 % TRB02-00-SOF-20100105 AQUISICAO DE CONSUMIVEIS PARA FORMACAO PROFISSIONAL 1.093,50 1.093,50 100,00 % -- -- -- 1.093,50 1.093,50 100,00 % TRB02-00-SOF-20150030 GARANTIR A EXPANCAO DE ACCOES DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA TODOS OS DISTRITOS. 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % TRB02-00-SOF-20150031 MELHORAR A INFRAESTRUTURA APETRECHAMENTO E CAPACIDADE INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA. 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 2.935,89 2.935,89 100,00 % -- -- -- 2.935,89 2.935,89 100,00 % CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE SOFALA 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 31H000141 TRB01-00-SOF-20150080 31H000641 31H000841 TRB01-00-SOF-20110076 AQUISICAO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO E SERVICOS 729,00 729,00 100,00 % -- -- -- 729,00 729,00 100,00 % TRB01-00-SOF-20150037 CONSTRUCAO DE UM MURRO DE VEDACAO DO CENTRO DE MEDIACAO 486,00 486,00 100,00 % -- -- -- 486,00 486,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE 112,40 112,40 100,00 % -- -- -- 112,40 112,40 100,00 % CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE INHAMBANE 112,40 112,40 100,00 % -- -- -- 112,40 112,40 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE INHAMBANE 3.960,88 3.960,77 100,00 % -- -- -- 3.960,88 3.960,77 100,00 % TRB02-00-INH-20040017 FORMACAO E INSERCAO DE JOVENS 1.543,58 1.543,58 100,00 % -- -- -- 1.543,58 1.543,58 100,00 % TRB02-00-INH-20150030 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO DE EMPREGO DA MAXIXE 963,85 963,85 100,00 % -- -- -- 963,85 963,85 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 1.453,46 1.453,35 99,99 % -- -- -- 1.453,46 1.453,35 99,99 % CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE INHAMBANE 3.697,79 3.697,79 100,00 % -- -- -- 3.697,79 3.697,79 100,00 % CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE INHAMBANE 1.667,48 1.667,48 100,00 % -- -- -- 1.667,48 1.667,48 100,00 % 31I000141 INH01-00-INH-20120048 31I000641 31I000841 INH01-00-INH-20120048 57 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE EDIFICIO DO CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL 2.030,31 2.030,31 100,00 % -- -- -- 2.030,31 2.030,31 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE GAZA 3.263,58 3.263,58 100,00 % -- -- -- 3.263,58 3.263,58 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150052 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR 1.095,50 1.095,50 100,00 % -- -- -- 1.095,50 1.095,50 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150058 REISRECAO SOCIAL DO MINEIRO ORFAOS E DEPENDENTES 1.617,28 1.617,28 100,00 % -- -- -- 1.617,28 1.617,28 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150062 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO 550,80 550,80 100,00 % -- -- -- 550,80 550,80 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE GAZA 27.347,61 27.347,61 100,00 % -- -- -- 27.347,61 27.347,61 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20120046 CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL 22.100,00 22.100,00 100,00 % -- -- -- 22.100,00 22.100,00 100,00 % TRB02-00-GAZ-20070009 PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL 4.427,98 4.427,98 100,00 % -- -- -- 4.427,98 4.427,98 100,00 % TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 819,63 819,63 100,00 % -- -- -- 819,63 819,63 100,00 % CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE GAZA 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20110056 APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150080 CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CEMAL 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO PROVINCIA 4.822,21 4.822,21 100,00 % -- -- -- 4.822,21 4.822,21 100,00 % MAP01-00-MAP-20130005 CONSTRUCAO DO SECTOR DO TRABALHO DA PONTA DO OURO 4.522,21 4.522,21 100,00 % -- -- -- 4.522,21 4.522,21 100,00 % MAP01-00-MAP-20150018 CONCLUSAO DA REABILITACAO DO EDIFICIO E CONSTRUCAO DE ALPENDRE 300,00 300,00 100,00 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE MAPUTO PROVINCIA 3.075,69 3.075,69 100,00 % -- -- -- 3.075,69 3.075,69 100,00 % TRB02-00-MAP-20140029 CONCLUSAO DA REABILITACAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DO INEFP 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-MAP-20140074 APETRECHAMENTO DAS OFICINAS DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-MAP-20150060 CONSTRUCAO DO CENTRO DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL EM MANHICA 1.304,23 1.304,23 100,00 % -- -- -- 1.304,23 1.304,23 100,00 % TRB02-00-TRB- FORMACAO PROFISSIONAL 1.771,46 1.771,46 100,00 % -- -- -- 1.771,46 1.771,46 100,00 % TRB01-00-INH-20110060 31J000141 31J000641 31J000841 31K000141 31K000641 58 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2012-0009 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE MAPUTO PROVINCIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- APETRECHAMENTO DO CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO CIDADE 722,18 722,18 100,00 % -- -- -- 722,18 722,18 100,00 % CID01-00-CID-20150029 APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO CIDADE 133,59 133,59 100,00 % -- -- -- 133,59 133,59 100,00 % CID01-00-CID-20150030 AQUISICAO DE 5 LEPTOPS 135,00 135,00 100,00 % -- -- -- 135,00 135,00 100,00 % CID01-00-CID-20150031 AQUISICAO DE 10 CASSIFOS METALICOS PARA A DIRECCAO 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % CID01-00-CID-20150032 AQUISICAO DE 5 COMPUTADORES DESKTOPS 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % CID01-00-CID-20150036 AQUISICAO DE 20 CADEIRAS 129,60 129,60 100,00 % -- -- -- 129,60 129,60 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE MAPUTO CIDADE 5.310,12 5.310,01 100,00 % -- -- -- 5.310,12 5.310,01 100,00 % TRB02-00-CID-20090007 ESTUDO CONSTRUCAO - CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA O SECTOR TERCIARIO 1.438,74 1.438,74 100,00 % -- -- -- 1.438,74 1.438,74 100,00 % TRB02-00-CID-20120032 CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL 568,06 568,06 100,00 % -- -- -- 568,06 568,06 100,00 % TRB02-00-CID-20130047 APOIO AO ASSOCIATIVISMO 247,10 247,10 100,00 % -- -- -- 247,10 247,10 100,00 % TRB02-00-CID-20130051 FORMACAO DE OPERADORES DO SECTOR INFORMAL 248,68 248,68 100,00 % -- -- -- 248,68 248,68 100,00 % TRB02-00-CID-20130052 AQUISICAO DE KITS BASICOS PARA O AUTO 164,62 164,62 100,00 % -- -- -- 164,62 164,62 100,00 % TRB02-00-CID-20150017 APETRECHAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA KATEMBE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TRB02-00-TRB-20120009 FORMACAO PROFISSIONAL 2.642,92 2.642,80 100,00 % -- -- -- 2.642,92 2.642,80 100,00 % CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE MAPUTO CIDADE 1.049,42 1.049,42 100,00 % -- -- -- 1.049,42 1.049,42 100,00 % CONSTRUCAO DE QUATRO SALAS E UM ALPENDRE. 1.049,42 1.049,42 100,00 % -- -- -- 1.049,42 1.049,42 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA 1.456,87 1.456,87 100,00 % 3.500,00 3.487,65 99,65 % 4.956,87 4.944,52 99,75 % 31K000841 MAP02-00-MAP-20140054 31L000141 31L000641 31L000841 CID01-00-CID-20150034 33B000141 59 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AMBIENTAL DE NIASSA 453,10 453,10 100,00 % -- -- -- 453,10 453,10 100,00 % -- -- -- 300,00 299,34 99,78 % 300,00 299,34 99,78 % 80,00 80,00 100,00 % 1.600,00 1.596,33 99,77 % 1.680,00 1.676,33 99,78 % -- -- -- 300,00 297,65 99,22 % 300,00 297,65 99,22 % IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA NACIONAL"VAMOS ORDENAR O NOSSO BAIRRO" 279,87 279,87 100,00 % -- -- -- 279,87 279,87 100,00 % MCA03-00-NIA-20150137 ELABOCAO DE PLANOS GERAIS DE URBANIZACAO 321,72 321,72 100,00 % -- -- -- 321,72 321,72 100,00 % MCA04-00-NIA-20150011 PLANOS LOCAIS DE ADAPACAO E MITIGACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 550,00 549,15 99,85 % 550,00 549,15 99,85 % MCA05-00-NIA-20150080 REALIZACAO DE ENCONTROS DA EQUIPA TECNICA PROVINCIAL -- -- -- 150,00 147,83 98,55 % 150,00 147,83 98,55 % MCA05-00-NIA-20150114 REALIZACAO DE CONSELHO COORDENADOR PROVINCIAL DA DPCAN 322,18 322,18 100,00 % -- -- -- 322,18 322,18 100,00 % MCA06-00-NIA-20150083 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO AMBIENTAL(PECODA) GENERO E HIV/SIDA -- -- -- 450,00 448,51 99,67 % 450,00 448,51 99,67 % MCA07-00-NIA-20150081 AUDITORIA INSPECCAO AMBIENTAL DE PRJECTOS DE DESENVOLVIMENTO E EMISSAO DE LICENCAS. -- -- -- 150,00 148,85 99,23 % 150,00 148,85 99,23 % 1.826,37 1.826,37 100,00 % 10.271,00 6.876,16 66,95 % 12.097,37 8.702,54 71,94 % MCA01-00-NIA-20150104 APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO DE ESCRITORIO EQUIPAMENTO INFORMATICO E MEIOS CIRCULANTES MCA01-00-NIA-20150107 MONITORIA E AUDITORIA FINANCEIRA DAS ACTIVIDADE DA DANIDA AMB MCA02-00-NIA-20150135 IMPLEMENTACAO DO PROJECTO DE COMBATE A EROSAO MCA03-00-NIA-20150042 ELABORACAO DE PLANO DE ESTRUTURA URBANA MCA03-00-NIA-20150067 33C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE CABO DELGADO MCA01-00-CAB-20110084 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -- -- -- 1.170,00 345,73 29,55 % 1.170,00 345,73 29,55 % MCA01-00-CAB-20150040 APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO -- -- -- 150,00 145,20 96,80 % 150,00 145,20 96,80 % MCA01-00-CAB-20150092 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL 1.826,37 1.826,37 100,00 % -- -- -- 1.826,37 1.826,37 100,00 % MCA02-00-CAB-20110085 COMBATE A EROSAO -- -- -- 500,00 32,41 6,48 % 500,00 32,41 6,48 % MCA02-00-CAB-20150037 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 1.611,00 1.578,64 97,99 % 1.611,00 1.578,64 97,99 % MCA03-00-CAB-20110086 PLANEAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 3.300,00 1.560,08 47,28 % 3.300,00 1.560,08 47,28 % 60 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA03-00-CAB-20120108 PLANEAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 390,00 348,05 89,24 % 390,00 348,05 89,24 % MCA04-00-CAB-20140025 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.840,00 1.792,44 97,42 % 1.840,00 1.792,44 97,42 % MCA05-00-CAB-20150052 COORDENACAO INTERSECTORIAL -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 150,00 150,00 100,00 % MCA06-00-CAB-20110089 PRESERVACAO DO AMBIENTE -- -- -- 500,00 313,24 62,65 % 500,00 313,24 62,65 % MCA06-00-CAB-20120111 PRESERVACAO DO AMBIENTE -- -- -- 410,00 387,56 94,53 % 410,00 387,56 94,53 % MCA07-00-CAB-20120109 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 250,00 222,80 89,12 % 250,00 222,80 89,12 % 1.884,50 1.884,50 100,00 % 6.000,00 0,00 0,00 % 7.884,50 1.884,50 23,90 % 33C000541 CENTRO DE PESQUISA DO AMBIENTE MARINHO E COSTEIRO EM CABO DELGADO CAB01-00-CAB-20110028 ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DOS RECURSOS MARINHOS DE CABO DELEGADO 540,00 540,00 100,00 % -- -- -- 540,00 540,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20120051 APETRECHAMENTO DO CEPAM 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20120097 INVESTIGACAO DOS RECURSOS MARIONHIOS E COSTEIROS-CONFERENCIA 494,00 494,00 100,00 % -- -- -- 494,00 494,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20130055 REABILITAR EDIFICIOS DO CEPAM 445,50 445,50 100,00 % -- -- -- 445,50 445,50 100,00 % MCA01-00-CAB-20110090 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -- -- -- 700,00 0,00 0,00 % 700,00 0,00 0,00 % MCA02-00-CAB-20110091 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 2.700,00 0,00 0,00 % 2.700,00 0,00 0,00 % MCA04-00-CAB-20150044 MCA04-MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 2.600,00 0,00 0,00 % 2.600,00 0,00 0,00 % 20.634,93 20.634,93 100,00 % 3.475,00 1.949,65 56,10 % 24.109,93 22.584,58 93,67 % 33D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE NAMPULA MCA01-00-NAM-20150015 APOIO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -- -- -- 550,00 545,19 99,12 % 550,00 545,19 99,12 % MCA02-00-NAM-20150014 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 1.850,00 379,21 20,50 % 1.850,00 379,21 20,50 % MCA03-00-NAM-20110084 PREVENCAO E COMBATE AS QUEIMADAS DESCONTROLADAS NA PROVINCIA DE NAMPULA 359,45 359,45 100,00 % -- -- -- 359,45 359,45 100,00 % MCA03-00-NAM-20110123 PLANEAMENTO TERRITORIAL 16.793,81 16.793,81 100,00 % -- -- -- 16.793,81 16.793,81 100,00 % 61 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.292,37 1.292,37 100,00 % -- -- -- 1.292,37 1.292,37 100,00 % ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 150,00 124,54 83,02 % 150,00 124,54 83,02 % MCA04-00-NAM-20150012 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 300,00 297,37 99,12 % 300,00 297,37 99,12 % MCA04-00-NAM-20150040 COMBATE A EROSAO 1.507,40 1.507,40 100,00 % -- -- -- 1.507,40 1.507,40 100,00 % MCA05-00-NAM-20150011 COORDENACAO INTER SECTORIAL -- -- -- 150,00 149,25 99,50 % 150,00 149,25 99,50 % MCA06-00-NAM-20150010 EDUCACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO AMBIENTAL -- -- -- 225,00 220,67 98,08 % 225,00 220,67 98,08 % MCA07-00-NAM-20150009 GESTAO DA QUALIDADE DO AMBIENTE -- -- -- 250,00 233,41 93,37 % 250,00 233,41 93,37 % NAM01-00-NAM-20120097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIRVERSO DE ESCRITORIO 681,90 681,90 100,00 % -- -- -- 681,90 681,90 100,00 % CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ZONAS URBANAS EM NAMPULA 889,33 889,33 100,00 % 6.524,00 4.397,54 67,41 % 7.413,33 5.286,87 71,32 % -- -- -- 500,00 498,40 99,68 % 500,00 498,40 99,68 % 889,33 889,33 100,00 % -- -- -- 889,33 889,33 100,00 % MCA03-00-NAM-20120108 MAPEAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS DA PROVINCIA DE NAMPULA MCA03-00-NAM-20150013 33D000441 MCA01-00-NAM-20150050 PROJECTO DE REFORCO DA CAPACIDADE TECNICA MCA01-00-NAM-20150053 APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DO CDSZONAS URBANAS MCA01-00-NAM-20150055 PROJECTO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE MEIO CIRCULANTE E EQUIPAMENTOS INFORMATICOS -- -- -- 200,00 199,68 99,84 % 200,00 199,68 99,84 % MCA02-00-NAM-20140067 PROJECTO DE COMBATE A EROSAO DOS SOLOS COM RECURSO AO CAPIM VET VET -- -- -- 180,00 170,65 94,80 % 180,00 170,65 94,80 % MCA03-00-NAM-20150057 PROJECTO DE PESQUISA SOBRE O IMPACTO DA OCUPACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE CIRCULACAO PELO SECTOR INFORMAL -- -- -- 600,00 90,35 15,06 % 600,00 90,35 15,06 % MCA04-00-NAM-20150052 PREPARACAO DE CAPACIDADES TECNICOINSTITUCIONAIS SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 2.644,00 1.640,30 62,04 % 2.644,00 1.640,30 62,04 % MCA07-00-NAM-20150056 RECOLHA DE DADOS AMBIENTAIS -- -- -- 1.900,00 1.358,16 71,48 % 1.900,00 1.358,16 71,48 % MCA07-00-NAM-20150058 DESENHO DE BROCHURAS SOBRE BOAS PRATICAS DE GESTAO AMBIENTAL URBANA -- -- -- 500,00 440,00 88,00 % 500,00 440,00 88,00 % 18.679,78 18.679,78 100,00 % 3.700,00 3.234,92 87,43 % 22.379,78 21.914,70 97,92 % -- -- -- 585,00 580,00 99,14 % 585,00 580,00 99,14 % 33E000141 MCA01-00-ZAM-20150058 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DA ZAMBEZIA MONITORIA E AUDITORIA DAS ACTIVIDADES DO PASA II 62 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 11.082,04 11.082,04 100,00 % -- -- -- 11.082,04 11.082,04 100,00 % -- -- -- 1.200,00 996,90 83,08 % 1.200,00 996,90 83,08 % 3.232,18 3.232,18 100,00 % -- -- -- 3.232,18 3.232,18 100,00 % -- -- -- 250,00 210,80 84,32 % 250,00 210,80 84,32 % 349,42 349,42 100,00 % -- -- -- 349,42 349,42 100,00 % FORMACAO DE SECTORES E ASSOCIACOES PROAMBIENTAIS E PRODUZIR FOGOES MELHORADOS POUPA-LENHA -- -- -- 1.150,00 1.022,23 88,89 % 1.150,00 1.022,23 88,89 % MCA05-00-ZAM-20130051 REALIZACAO DA MONITORIA TECNICA E FINANCEIRA DAS ACTIVIDADES APROVADAS E EXECUTADAS -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 150,00 150,00 100,00 % MCA05-00-ZAM-20140077 REALIZAR A REUNIAO PROVINCIAL DE PLANIFICACAO COM TODOS OS ADMINISTRADORES E DIRECTORES DISTRITAIS COM VISTA A INTEGRAR OS ASPECTOS AMBIENTAIS NA PLANIFICACAO. 1.088,76 1.088,76 100,00 % -- -- -- 1.088,76 1.088,76 100,00 % MCA06-00-ZAM-20130038 CLUBES DO AMBIENTE ASSOCIACOES E COMITES DE GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS EM TEMATICAS AMBIENTAIS E ALOCAR KITES DE MATERIAIS ESPECIFICOS. 1.413,33 1.413,33 100,00 % -- -- -- 1.413,33 1.413,33 100,00 % MCA06-00-ZAM-20130076 DIVULGACAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E ESTRATEGIAS DE GENERO AMBIENTE E MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 125,00 125,00 100,00 % 125,00 125,00 100,00 % MCA07-00-ZAM-20150019 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 533,95 533,95 100,00 % -- -- -- 533,95 533,95 100,00 % MCA07-00-ZAM-20150062 FAZER LEVANTAMENTO DE ZONAS DEGRADADAS POR PESTICIDAS E INTRUSAO SALINA E INVENTARIAR SUBSTANCIAS BANIDAS -- -- -- 240,00 150,00 62,50 % 240,00 150,00 62,50 % ZAM01-00-ZAM-20150057 ADQUIRIR MOBILIARIOS PARA APETREJAMENTO DA DPCAZ E RESIDENCIA DO DIRECTOR. 980,10 980,10 100,00 % -- -- -- 980,10 980,10 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE TETE 0,00 0,00 -- 3.580,00 2.380,19 66,49 % 3.580,00 2.380,19 66,49 % MCA01-00-TET-20130014 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 -- 400,00 343,51 85,88 % 400,00 343,51 85,88 % MCA02-00-TET-20130016 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 1.075,00 303,53 28,24 % 1.075,00 303,53 28,24 % MCA02-00-ZAM-20130058 COMBATE A EROSAO MCA02-00-ZAM-20150059 INVENTARIACAO E MAPEAMENTO DE TERRAS MCA03-00-ZAM-20130056 ELABORACAO DE PLANOS DE PORMENOR PARCIAIS DE URBANIZACAO DE ESTRUTURA URBANA. MCA03-00-ZAM-20150017 DEMARCACAO DE TALHOES MCA04-00-ZAM-20140074 PLANTAR ESPECIES DE MANGAL PARA A PROTECCAO AMBIENTAL E PLANTIO DE MUDAS NOS BAIRROS DE REACENTAMENTO MCA04-00-ZAM-20150061 33F000141 63 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA03-00-TET-20130015 PLANEAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 380,00 290,71 76,50 % 380,00 290,71 76,50 % MCA04-00-TET-20130010 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 1.075,00 852,14 79,27 % 1.075,00 852,14 79,27 % MCA05-00-TET-20130028 COODENACAO INTERSECTORIAL -- -- -- 150,00 144,25 96,16 % 150,00 144,25 96,16 % MCA06-00-TET-20130011 EDUCCAO PROMOCAO E DISSEMINACAO AMBIENTAL -- -- -- 200,00 178,86 89,43 % 200,00 178,86 89,43 % MCA07-00-TET-20130012 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 300,00 267,19 89,06 % 300,00 267,19 89,06 % 2.003,91 2.003,91 100,00 % 3.500,00 2.804,42 80,13 % 5.503,91 4.808,33 87,36 % -- -- -- 200,00 192,00 96,00 % 200,00 192,00 96,00 % 33G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE MANICA MCA01-00-MAN-20140041 APOIO INSTITUCIONAL MCA01-00-MAN-20150035 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE RESIDENCIA DA DPCA 800,00 800,00 100,00 % -- -- -- 800,00 800,00 100,00 % MCA02-00-MAN-20120066 COMBATE A EROSAO EM MANDIE-SEDE 425,48 425,48 100,00 % -- -- -- 425,48 425,48 100,00 % MCA02-00-MAN-20140012 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 750,00 607,36 80,98 % 750,00 607,36 80,98 % MCA03-00-MAN-20140006 PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 349,00 294,42 84,36 % 349,00 294,42 84,36 % MCA03-00-MAN-20150029 PLANO DE PORMENOR DE CHIGODOLE 479,04 479,04 100,00 % -- -- -- 479,04 479,04 100,00 % MCA04-00-MAN-20140007 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.400,00 985,51 70,39 % 1.400,00 985,51 70,39 % MCA05-00-MAN-20140008 CORDENACAO INTERSECTORIAL -- -- -- 150,00 148,78 99,19 % 150,00 148,78 99,19 % MCA06-00-MAN-20140067 PROGRAMA DE EDUCACAO COMUNICACAO E DIVURGACAO AMBIENTAL -- -- -- 296,00 281,04 94,95 % 296,00 281,04 94,95 % MCA06-00-MAN-20150027 DESSIMINACAO DE TECNICAS DE PREVENCAO E CONTROLO DE QUEIMADAS PARA LIDERES COMUNITARIO DA PROVINCIA DE MANICA 299,39 299,39 100,00 % -- -- -- 299,39 299,39 100,00 % MCA07-00-MAN-20140073 GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 355,00 295,32 83,19 % 355,00 295,32 83,19 % CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RECURSOS NATURAIS EM MANICA -- -- -- 6.000,00 5.886,59 98,11 % 6.000,00 5.886,59 98,11 % MELHORAMENTO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS -- -- -- 800,00 747,28 93,41 % 800,00 747,28 93,41 % 33G000341 MCA01-00-MAN-20110078 64 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA02-00-MAN-20110082 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 3.200,00 3.193,80 99,81 % 3.200,00 3.193,80 99,81 % MCA04-00-MAN-20140023 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 2.000,00 1.945,50 97,28 % 2.000,00 1.945,50 97,28 % 1.642,43 1.642,43 100,00 % 3.800,00 3.454,69 90,91 % 5.442,43 5.097,12 93,66 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 33H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE SOFALA MCA01-00-SOF-20110088 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL MCA02-00-SOF-20080046 PROJECTO DE PROTECCAO COSTEIRA DE NOVA SOFALA 274,12 274,12 100,00 % -- -- -- 274,12 274,12 100,00 % MCA02-00-SOF-20100001 PROTECAO COSTEIRA DA CIDADE DA BEIRA 599,40 599,40 100,00 % -- -- -- 599,40 599,40 100,00 % MCA02-00-SOF-20140066 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 800,00 460,00 57,50 % 800,00 460,00 57,50 % MCA03-00-SOF-20120108 PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 363,92 363,92 100,00 % -- -- -- 363,92 363,92 100,00 % MCA03-00-SOF-20150039 ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 200,00 200,00 100,00 % MCA04-00-SOF-20110090 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.650,00 1.645,18 99,71 % 1.650,00 1.645,18 99,71 % MCA05-00-SOF-20110093 COORDENACAO INTER-SECTORIAL -- -- -- 150,00 150,00 100,00 % 150,00 150,00 100,00 % MCA06-00-SOF-20110089 PROGRAMA DE EDUCACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO AMBIENTAL -- -- -- 250,00 249,97 99,99 % 250,00 249,97 99,99 % MCA06-00-SOF-20150064 DIVULGACAO AMBIENTAL 161,99 161,99 100,00 % -- -- -- 161,99 161,99 100,00 % MCA07-00-SOF-20140069 GESTAO DE QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 250,00 249,55 99,82 % 250,00 249,55 99,82 % MCA07-00-SOF-20150041 ASSISTENCIA TECNICA DE CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % 1.993,73 1.993,73 100,00 % 4.357,00 3.035,04 69,66 % 6.350,73 5.028,76 79,18 % 33I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE INHAMBANE MCA01-00-INH-20110068 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 617,23 617,23 100,00 % 450,00 439,81 97,73 % 1.067,23 1.057,04 99,04 % MCA02-00-INH-20110023 GESTAO AMBIENTAL 268,27 268,27 100,00 % 1.650,00 850,24 51,53 % 1.918,27 1.118,52 58,31 % MCA03-00-INH-20110070 PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 185,91 185,91 100,00 % 200,00 130,80 65,40 % 385,91 316,71 82,07 % 65 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 61,79 61,79 100,00 % 1.000,00 658,26 65,83 % 1.061,79 720,05 67,81 % COORDENACAO INTERSECTORIAL 538,10 538,10 100,00 % 150,00 132,03 88,02 % 688,10 670,12 97,39 % MCA06-00-INH-20110073 CAPACITACAO E EDUCACAR SOBRE O MEIO 122,52 122,52 100,00 % 250,00 230,25 92,10 % 372,52 352,76 94,70 % MCA07-00-INH-20110071 GESTAO AMBIENTAL 199,91 199,91 100,00 % 657,00 593,65 90,36 % 856,91 793,56 92,61 % 6.203,64 6.203,64 100,00 % 4.170,00 2.845,48 68,24 % 10.373,64 9.049,12 87,23 % 877,91 877,91 100,00 % -- -- -- 877,91 877,91 100,00 % 1.894,88 1.894,88 100,00 % -- -- -- 1.894,88 1.894,88 100,00 % -- -- -- 510,00 509,80 99,96 % 510,00 509,80 99,96 % 1.024,01 1.024,01 100,00 % -- -- -- 1.024,01 1.024,01 100,00 % MCA04-00-INH-20110074 MUDANCAS CLIMATICAS MCA05-00-INH-20110076 33J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20110028 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO GAZ01-00-GAZ-20150011 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR MCA01-00-GAZ-20140017 APOIO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PASA II MCA02-00-GAZ-20110031 PREVENCAO E COMBATE A EROSAO DE SOLOS MCA02-00-GAZ-20110034 VIVEIRO DE PRODUCAO DE PLANTAS 336,76 336,76 100,00 % -- -- -- 336,76 336,76 100,00 % MCA02-00-GAZ-20120040 GESTAO AMBIENTAL - DANIDA FASE II -- -- -- 1.380,00 234,56 17,00 % 1.380,00 234,56 17,00 % MCA03-00-GAZ-20110070 PROMOCAO DO PLANEAMENTO E ORDENACAO TERITORIAL 1.146,66 1.146,66 100,00 % -- -- -- 1.146,66 1.146,66 100,00 % MCA03-00-GAZ-20140011 ORDENAMENTO TERRITORIAL - PASA II -- -- -- 390,00 388,93 99,73 % 390,00 388,93 99,73 % MCA04-00-GAZ-20140010 MUDANCAS CLIMATICAS - PASA II -- -- -- 1.440,00 1.268,69 88,10 % 1.440,00 1.268,69 88,10 % MCA05-00-GAZ-20140021 COORDENACAO INTERSECTORIAL - PASA II -- -- -- 150,00 143,83 95,89 % 150,00 143,83 95,89 % MCA06-00-GAZ-20140013 PROMOCAO EDUCACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO AMBIENTAL - PASA II -- -- -- 300,00 299,67 99,89 % 300,00 299,67 99,89 % MCA06-00-GAZ-20140014 PROMOCAO E DIVULGACAO AMBIENTAL 433,70 433,70 100,00 % -- -- -- 433,70 433,70 100,00 % MCA07-00-GAZ-20130036 SANEAMENTO DE MEIO 489,72 489,72 100,00 % -- -- -- 489,72 489,72 100,00 % 3.433,36 3.433,36 100,00 % 6.000,00 3.883,52 64,73 % 9.433,36 7.316,88 77,56 % 33J000241 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ZONAS COSTEIRAS EM GAZA 66 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 700,00 649,17 92,74 % 700,00 649,17 92,74 % APETRECHAR ESCRITORIOS E RESIDENCIA OFICIAL DO CENTRO DE DES. SUSTENTAVEL PARA AS ZONAS COSTEIRAS 961,24 961,24 100,00 % -- -- -- 961,24 961,24 100,00 % MCA02-00-GAZ-20090004 CRIACAO DE VIVEIRO DE PLANTAS NATIVAS E FRUTEIRAS MELHORADAS 498,15 498,15 100,00 % -- -- -- 498,15 498,15 100,00 % MCA02-00-GAZ-20090005 TESTAGEM DE TECNICAS DE COMBATE A EROSAO NO CHIBUTO 167,67 167,67 100,00 % -- -- -- 167,67 167,67 100,00 % MCA02-00-GAZ-20110065 GARANTIR A GESTAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS MARINHOS E COSTEIRAS -- -- -- 2.990,00 2.484,40 83,09 % 2.990,00 2.484,40 83,09 % MCA04-00-GAZ-20110068 PROMOVER MECANISMOS DE ADAPTACAO E MITIGACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS. -- -- -- 2.310,00 749,95 32,47 % 2.310,00 749,95 32,47 % MCA04-00-GAZ-20150040 IMPLEMENTAR PROJECTOS-PILOTO DE ADAPTACAO DA COMUNIDADE DE CHIDENGUELE AOS IMPACTOS DAS MUDANCAS CLIMATICAS 502,20 502,20 100,00 % -- -- -- 502,20 502,20 100,00 % MCA04-00-GAZ-20150041 ELABORAR ESTUDO SOBRE A VULNERABILIDADE E ADAPTACAO DAS COMUNIDADES DO BAIXO LIMPOPO AS MUDANCAS CLIMATICAS 364,50 364,50 100,00 % -- -- -- 364,50 364,50 100,00 % MCA04-00-GAZ-20150042 RESTAURAR O MANGAL DEGRADADO NA FOZ DO RIO LIMPOPO 607,50 607,50 100,00 % -- -- -- 607,50 607,50 100,00 % MCA06-00-GAZ-20150046 PRODUZIR E DIVULGAR PROGRAMAS RADIOFONICOS E TELEVISIVOS SOBRE QUESTOES AMBIENTAIS GENERO E MUDANCAS CLIMATICAS. 332,10 332,10 100,00 % -- -- -- 332,10 332,10 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE MAPUTO PROVINCIA 760,43 760,43 100,00 % 3.500,00 3.480,40 99,44 % 4.260,43 4.240,83 99,54 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 760,43 760,43 100,00 % 300,00 299,93 99,98 % 1.060,43 1.060,36 99,99 % MCA01-00-GAZ-20110064 MELHORAR A INFRAESTRUTURA E CAPACITACAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MCA01-00-GAZ-20150043 33K000141 MAP01-00-MAP-20150037 ESTUDOS E PROJECTOS PARA CONSTRUCAO DE EDIFICIO MCA01-00-MAP-20100022 GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E PLANEAMENTO TERRITORIAL MCA02-00-MAP-20110065 COMBATE A EROSAO E DESMATAMENTO FLORESTAL -- -- -- 645,00 639,57 99,16 % 645,00 639,57 99,16 % MCA03-00-MAP-20110062 ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 300,00 299,25 99,75 % 300,00 299,25 99,75 % MCA04-00-MAP-20110061 ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.505,00 1.495,98 99,40 % 1.505,00 1.495,98 99,40 % MCA05-00-MAP-20110063 ASSEGURAR E GARANTIR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL -- -- -- 150,00 148,49 99,00 % 150,00 148,49 99,00 % MCA06-00-MAP- INCREMENTACAO E CRIACAO DE CLUBES NUCLEOS -- -- -- 300,00 298,06 99,35 % 300,00 298,06 99,35 % 67 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 2011-0070 AMBIENTAL MCA07-00-MAP-20110071 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO DO MEIO 35B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE NIASSA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 300,00 299,13 99,71 % 300,00 299,13 99,71 % 26.266,60 26.266,60 100,00 % 9.205,71 1.599,03 17,37 % 35.472,31 27.865,64 78,56 % 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % 4.009,73 4.009,73 100,00 % -- -- -- 4.009,73 4.009,73 100,00 % AGR02-00-NIA-20110047 AQUISICAAO DE 15 TON DE SEMENTE DIVERSA INCLUINDO HORTICOLAS AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 2.073,59 447,33 21,57 % 2.073,59 447,33 21,57 % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO -- -- -- 3.207,40 705,57 22,00 % 3.207,40 705,57 22,00 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 153,85 0,00 0,00 % 153,85 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS -- -- -- 730,46 71,40 9,77 % 730,46 71,40 9,77 % AGR11-00-AGRI131631C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 1.618,50 0,00 0,00 % 1.618,50 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 661,91 0,00 0,00 % 661,91 0,00 0,00 % AGR11-00-NIA-20090173 FAZER O LANCAMENTO DA CAMPANHA AGRICOLA 2009/2010 NO DISTRITO DE MUEMBE 14.688,48 14.688,48 100,00 % -- -- -- 14.688,48 14.688,48 100,00 % AGR11-00-NIA-20100003 PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSAO AGRICOLA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- AGR11-00-NIA-20120039 INICIO DA CONTRUCAO DO EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA DO NIASSA 4.273,71 4.273,71 100,00 % -- -- -- 4.273,71 4.273,71 100,00 % AGR11-00-NIA-20130043 VACINAR ANIMAIS CONTRA RAIVA NEW CASTLE CARBONCULOS HEMATICO E SINTOMATICO 559,13 559,13 100,00 % -- -- -- 559,13 559,13 100,00 % AGR11-00-NIA-20140102 PROGRAMA INTEGRADO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS- PITTA 377,24 377,24 100,00 % -- -- -- 377,24 377,24 100,00 % AGR12-00-NIA-20140101 REALIZAR MONITORIAS DA CAMPANHA AGRICOLA 2013/2014 257,91 257,91 100,00 % -- -- -- 257,91 257,91 100,00 % AGR13-00-NIA-20150142 IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE CONTROLO E MITIGACAO DO CONFLITO HOMEM ANIMA 123,71 123,71 100,00 % -- -- -- 123,71 123,71 100,00 % GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 360,00 0,00 0,00 % 360,00 0,00 0,00 % 68 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 400,00 374,73 93,68 % 400,00 374,73 93,68 % COORDENACAO INTERSECTORIAL 430,72 430,72 100,00 % -- -- -- 430,72 430,72 100,00 % NIA01-00-NIA-20090170 CAPACITAR TECNICOS PROVINCIAIS/DISTRITAIS EM MATERIA DE PLANICACAO PARTICIPATIVA METODOLOGIA DE ELABORACAO DE PROJECTOS RECOLHA DE DADOS E GESTAO DE MAQUINARIAS 870,97 870,97 100,00 % -- -- -- 870,97 870,97 100,00 % NIA01-00-NIA-20100049 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 270,00 270,00 100,00 % -- -- -- 270,00 270,00 100,00 % 26.623,37 26.623,37 100,00 % -- -- -- 26.623,37 26.623,37 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MCA02-00-NIA-20150092 DANIDA MCA05-00-NIA-20150130 35B002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA NOROESTE DO IIAM DE NIASSA AGR01-00-NIA-20150037 CONSTRUIR UMA SALA DE REUNIOES EQUIPADA AMPLIAR E MOBILAR UM ESCRITORIO E REABILITAR 4 ESCRITORIOS E 6 RESIDENCIAS. AGR01-00-NIA-20150141 PARTICIPAR EM ENCONTROS DE COORDENACAO (REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL) PLANIFICACAO SUPERVISAO E/OU MONITORIA&AVALIACAO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACAO. CONSTRUIR INFRAESTRUTURAS AGRARIAS E ADQUIRIR ANIMAIS PARA A PRODUCAO INVESTIGACAO E REPRODUCAO NAS UNIDADES. 3.915,28 3.915,28 100,00 % -- -- -- 3.915,28 3.915,28 100,00 % 7.200,66 7.200,66 100,00 % -- -- -- 7.200,66 7.200,66 100,00 % AGR12-00-NIA-20140064 DESENVOLVER DIVULGAR E DISSEMINAR TECNOLOGIAS AGRARIAS 9.432,43 9.432,43 100,00 % -- -- -- 9.432,43 9.432,43 100,00 % AGR12-00-NIA-20150140 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO AGRICOLA 6.075,00 6.075,00 100,00 % -- -- -- 6.075,00 6.075,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE CABO DELGADO 34.875,37 34.875,37 100,00 % 7.219,87 836,91 11,59 % 42.095,25 35.712,28 84,84 % AGR04-00-CAB-20150023 CONSTRUCAO DE AVIARIOS NO AMBITO DO PITTA (PROGRAMA INOVATIVO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS) 12.495,37 12.495,37 100,00 % -- -- -- 12.495,37 12.495,37 100,00 % AGR04-00-CAB-20150051 FOMENTO PECUARIO PARA REPRODUCAO 5.793,00 5.793,00 100,00 % -- -- -- 5.793,00 5.793,00 100,00 % AGR04-00-CAB-20150066 ASSEGURAR A RECOLHA PROCESSAMENTO E PUBLICACAO DE PRECOS DE MERCADOS AGRICOLAS 367,35 367,35 100,00 % -- -- -- 367,35 367,35 100,00 % AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA 3.427,41 3.427,41 100,00 % -- -- -- 3.427,41 3.427,41 100,00 % AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 1.620,26 299,60 18,49 % 1.620,26 299,60 18,49 % AGR11-00-NIA-20150036 35C000141 69 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO -- -- -- 2.682,58 317,63 11,84 % 2.682,58 317,63 11,84 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 100,20 0,00 0,00 % 100,20 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS -- -- -- 730,89 77,42 10,59 % 730,89 77,42 10,59 % AGR11-00-AGRI131631C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 1.618,50 0,00 0,00 % 1.618,50 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 355,70 142,26 39,99 % 355,70 142,26 39,99 % AGR11-00-AGRI131632C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS DISTRITAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 111,75 0,00 0,00 % 111,75 0,00 0,00 % AGR11-00-CAB-20140090 APOIO A FRUTICULTURA COMERCIAL 4.461,40 4.461,40 100,00 % -- -- -- 4.461,40 4.461,40 100,00 % AGR12-00-CAB-20140017 AQUISICAO DE INSUMOS MELHORADOS 2.160,00 2.160,00 100,00 % -- -- -- 2.160,00 2.160,00 100,00 % AGR12-00-CAB-20150072 MONTAGEM DE CAMPOS MODELO NO AMBITO DO PROGRAMA INOVATIVO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS (PITTA) 1.159,80 1.159,80 100,00 % -- -- -- 1.159,80 1.159,80 100,00 % CAB01-00-CAB-20150068 REACTIVACAO DO CENTRO DE MULTIPLICACAO DE PLANTAS DE NACACA 1.890,00 1.890,00 100,00 % -- -- -- 1.890,00 1.890,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150070 APETRECHAR A DPA EM EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS DE ESCRITORIO 3.121,04 3.121,04 100,00 % -- -- -- 3.121,04 3.121,04 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE CABO DELGADO 3.352,50 3.352,50 100,00 % -- -- -- 3.352,50 3.352,50 100,00 % 35C001941 AGR11-00-CAB-20120034 APETRECHAR A DELEGACAO COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % AGR11-00-CAB-20120068 MONITORAR E ASSISTIR TECNICAMENTE A CAMPANHA AGRICOLA E A COMERCIALIZACAO DO 841,50 841,50 100,00 % -- -- -- 841,50 841,50 100,00 % AGR12-00-CAB-20120062 REABILITACAO E AMPLIACAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DO IAM DE CABO DELGADO E 2 RESIDENCIAS 2.106,00 2.106,00 100,00 % -- -- -- 2.106,00 2.106,00 100,00 % 16.801,90 16.801,81 100,00 % -- -- -- 16.801,90 16.801,81 100,00 % 400,00 400,00 100,00 % -- -- -- 400,00 400,00 100,00 % 2.999,21 2.999,12 100,00 % -- -- -- 2.999,21 2.999,12 100,00 % 35C002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE CABO DELGADO AGR11-00-AGR-20080004 FOMENTO DA CULTURA DO CAJU AGR11-00-CAB-20110032 INTENSIFICACAO DA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS DE CAJUEIROS (IPDM) 70 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AGR11-00-CAB-20110033 MANEIO INTEGRADO DOS CAJUEIROS (MIC) 572,15 572,15 100,00 % -- -- -- 572,15 572,15 100,00 % AGR11-00-CAB-20110034 SISTEMA DE MONITORIA DA COMERCIALIZACAO 707,84 707,84 100,00 % -- -- -- 707,84 707,84 100,00 % AGR11-00-CAB-20110035 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE (MOTOS ACELERAS E BICICLETAS) 1.110,70 1.110,70 100,00 % -- -- -- 1.110,70 1.110,70 100,00 % AGR11-00-CAB-20110036 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE CASAS PARA OS TECNICOS DOS VIVEIROS (NAMUNO MACOMIA E MUEDA) 256,80 256,80 100,00 % -- -- -- 256,80 256,80 100,00 % AGR11-00-CAB-20150014 APROVEITAMENTO DO FALSO FRUTO 250,00 250,00 100,00 % -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % AGR12-00-CAB-20150013 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MAPEAMENTO DA PLANTACOES DE CAJUEIROS 245,23 245,23 100,00 % -- -- -- 245,23 245,23 100,00 % AGR12-00-CAB-20150017 CENTRO ESCOLA DE TREINAMENTO DO PRODUTOR 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % AGR12-00-CAB-20150018 AQUISICAO DE RESIDENCIA PARA O DELEGADO PROVINCIAL 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % AGR12-00-CAB-20150100 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE REGA FURO E ESTUFA NOS VIVEIROS DE MACOMIA E NANDULI 3.000,00 3.000,00 100,00 % -- -- -- 3.000,00 3.000,00 100,00 % AGR12-00-CAB-20150101 ADQUIRIR PESTECIDAS PARA CONTROLE DE PRAGAS E DOENCAS NO CAJUEIRO 5.759,97 5.759,97 100,00 % -- -- -- 5.759,97 5.759,97 100,00 % 93.055,11 93.055,11 100,00 % 9.475,67 1.949,59 20,57 % 102.530,78 95.004,70 92,66 % 5.303,40 5.303,40 100,00 % -- -- -- 5.303,40 5.303,40 100,00 % 0,00 0,00 -- 2.553,40 226,75 8,88 % 2.553,40 226,75 8,88 % 191,61 191,61 100,00 % 2.876,80 1.591,49 55,32 % 3.068,40 1.783,10 58,11 % 35D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 0,00 0,00 -- 952,13 52,10 5,47 % 952,13 52,10 5,47 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS 0,00 0,00 -- 369,78 29,70 8,03 % 369,78 29,70 8,03 % AGR11-00-AGRI131631C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL, ASSISTENCIA TECNICA 0,00 0,00 -- 1.584,27 0,00 0,00 % 1.584,27 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 0,00 0,00 -- 959,30 49,55 5,17 % 959,30 49,55 5,17 % AGR11-00-NAM-20090082 INTENSIFICACAO E DIVERSIFICACAO DE CULTURAS 20.427,29 20.427,29 100,00 % -- -- -- 20.427,29 20.427,29 100,00 % 71 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 8.706,75 8.706,75 100,00 % -- -- -- 8.706,75 8.706,75 100,00 % 673,17 673,17 100,00 % -- -- -- 673,17 673,17 100,00 % CONSTRUCAO E REABILITACAO DE CANAIS DE REGA DRENAGEM E REPRESA 13.160,74 13.160,74 100,00 % -- -- -- 13.160,74 13.160,74 100,00 % AGR11-00-NAM-20120058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DO TIA INTEGRADO 2014 3.792,24 3.792,24 100,00 % -- -- -- 3.792,24 3.792,24 100,00 % AGR11-00-NAM-20120114 ADQUIRIR E DISTRIBUIR PEQUENOS RUMINANTES PARA O FOMENTO 461,68 461,68 100,00 % -- -- -- 461,68 461,68 100,00 % AGR12-00-NAM-20120029 PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE HORTICULAS 2.634,05 2.634,05 100,00 % -- -- -- 2.634,05 2.634,05 100,00 % AGR12-00-NAM-20130130 PRODUCAO E MULTIPLICACAO DE SEMENTE DE MILHO MATUBA E FEIJOES 15.431,29 15.431,29 100,00 % -- -- -- 15.431,29 15.431,29 100,00 % AGR12-00-NAM-20140149 PROGRAMA INOVATIVO DE TRANSMISSAO DE TECNOLOGIAS AGRARIA (PITTA) 9.147,54 9.147,54 100,00 % -- -- -- 9.147,54 9.147,54 100,00 % AGR12-00-NAM-20140151 EQUIPAMENTO HIDROMETRICO PARA PRODUCAO AGRICOLA 5.422,38 5.422,38 100,00 % -- -- -- 5.422,38 5.422,38 100,00 % AGR12-00-NAM-20150091 INTRODUCAO E DISSEMINACAO DE VARIEDADES DE BATATA DOCE DE POLPA ALARANJADA 826,20 826,20 100,00 % -- -- -- 826,20 826,20 100,00 % AGR12-00-NAM-20150121 PROJRCTO DE APOIO AO PROGRAMA NACIONAL EXTENSAO AGRARIA (PSP)-CONTRIBUCAO INTERNA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AGR13-00-NAM-20130131 REFLORESTAMENTO COMUNITARIO COM ESPECIES NATIVAS E EXOTICAS 1.497,80 1.497,80 100,00 % -- -- -- 1.497,80 1.497,80 100,00 % AGR13-00-NAM-20150090 DEMARCAO DE PARCELAS E ZONEAMENTO DE FOCOS DE TERRA 1.514,30 1.514,30 100,00 % -- -- -- 1.514,30 1.514,30 100,00 % GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 180,00 0,00 0,00 % NAM01-00-NAM-20150044 REABILITACAO PARCIAL DO LABORATORIO E ARMAZEM DE SEMENTE EDIFICIO DA DPA E MURRO 3.864,67 3.864,67 100,00 % -- -- -- 3.864,67 3.864,67 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DA AGRICULTURA DE NAMPULA - UGB 9.396,00 9.396,00 100,00 % -- -- -- 9.396,00 9.396,00 100,00 % AGR02-00-NAM-20130067 ESTABELECIMENTO DE MAQUICENTROS (CENTROS DE NEGOCIOS) 4.293,00 4.293,00 100,00 % -- -- -- 4.293,00 4.293,00 100,00 % AGR02-00-NAM-20130071 PROGRAMA DE PROMOCAO DE AGRICULTURA COMERCIAL E AGRO-INDUSTRIAL_ CASAS DE MATANCA 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % AGR04-00-NAM-20130032 ESTABELECIMENTO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO DE FARINHA DE MISTURA DE TRIGO E MANDIOCA 1.458,00 1.458,00 100,00 % -- -- -- 1.458,00 1.458,00 100,00 % AGR11-00-NAM-20110016 FOMENTO PECUARIO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PECUARIAS AGR11-00-NAM-20110017 CONSTRUCAO DE CASAS E AQUISICAO DE MOTOS PARA EXTENSIONISTAS AGR11-00-NAM-20110020 35D001341 72 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % A PRODUCAO DE PAO AGR04-00-NAM-20140064 35D001941 ESTABELECIMENTO DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE SOJA DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE NAMPULA 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % 15.712,44 15.712,44 100,00 % -- -- -- 15.712,44 15.712,44 100,00 % AGR11-00-NAM-20130043 PROJECTO DE REABILITACAO E APETRACHAMENTO DAS INSTALACOES DA DELEGACAO DO IAM- 5.158,52 5.158,52 100,00 % -- -- -- 5.158,52 5.158,52 100,00 % AGR11-00-NAM-20140169 APOIO AOS PROGRAMAS INOVATIVOS E MONITORIA DA COMERCIALIZACAO DO ALGODAO 10.553,92 10.553,92 100,00 % -- -- -- 10.553,92 10.553,92 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE NAMPULA 18.097,50 18.097,50 100,00 % -- -- -- 18.097,50 18.097,50 100,00 % 1.700,00 1.700,00 100,00 % -- -- -- 1.700,00 1.700,00 100,00 % 11.968,32 11.968,32 100,00 % -- -- -- 11.968,32 11.968,32 100,00 % 35D002041 AGR11-00-AGR-20080004 FOMENTO DA CULTURA DO CAJU AGR11-00-NAM-20110108 PLANO DE ACTIVIDADE PARA O PROGRAMA DE INTENSIFICACAO DA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS AGR11-00-NAM-20150026 MANEIO INTEGRADO DO CAJU 4.429,18 4.429,18 100,00 % -- -- -- 4.429,18 4.429,18 100,00 % CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE DO IIAM DE NAMPULA - UGB 6.590,61 6.590,61 100,00 % -- -- -- 6.590,61 6.590,61 100,00 % AGR11-00-AGR-20030008 CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE DE 4.131,58 4.131,58 100,00 % -- -- -- 4.131,58 4.131,58 100,00 % AGR12-00-NAM-20140094 GERAR TECNOLOGIAS DE PRODUCAO AGRARIA ADPATADAS A REGIAO NORDESTE DE MOCAMBIQUE 2.459,03 2.459,03 100,00 % -- -- -- 2.459,03 2.459,03 100,00 % 135.383,95 125.715,64 92,86 % 15.364,38 1.747,10 11,37 % 150.748,33 127.462,73 84,55 % 31.316,07 31.316,07 100,00 % -- -- -- 31.316,07 31.316,07 100,00 % 35D002141 35E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DA ZAMBEZIA AGR04-00-ZAM-20130131 COMBATE AO AMARELAMENTO LETAL DO COQUEIRO AGR04-00-ZAM-20150079 CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECOLHA PROCESSAMENTO E VENDA DE LEITE 3.490,12 3.490,12 100,00 % -- -- -- 3.490,12 3.490,12 100,00 % AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA 5.337,22 5.337,22 100,00 % -- -- -- 5.337,22 5.337,22 100,00 % AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 1.670,25 353,90 21,19 % 1.670,25 353,90 21,19 % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO -- -- -- 2.682,58 766,13 28,56 % 2.682,58 766,13 28,56 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 348,60 0,00 0,00 % 348,60 0,00 0,00 % 73 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS -- -- -- 1.092,00 627,07 57,42 % 1.092,00 627,07 57,42 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 339,27 0,00 0,00 % 339,27 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS DISTRITAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 124,50 0,00 0,00 % 124,50 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632D PROVISÃO SERVIÇOS EXTENSÃO AGRARIA, NIVEL DISTRITO -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 300,00 0,00 0,00 % AGR11-00-ZAM-20090019 PROMOCAO DA REVOLUCAO VERDE NA PROVINCIA 50.335,44 41.467,75 82,38 % -- -- -- 50.335,44 41.467,75 82,38 % AGR11-00-ZAM-20130068 INSTALACAO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS PARA CRIACAO DE FRANGOS NO AMBITO DE PITSA 9.946,60 9.946,60 100,00 % -- -- -- 9.946,60 9.946,60 100,00 % AGR11-00-ZAM-20130088 PROMOCAO DE PROGRAMAS DE FOMENTO DE BOVINOS 8.779,32 8.779,32 100,00 % -- -- -- 8.779,32 8.779,32 100,00 % AGR11-00-ZAM-20130126 ASSISTENCIA AOS PRODUTORES NAS OPERACOES CULTURAIS 2.045,25 2.045,25 100,00 % -- -- -- 2.045,25 2.045,25 100,00 % AGR11-00-ZAM-20140039 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO 2.855,29 2.855,29 100,00 % -- -- -- 2.855,29 2.855,29 100,00 % AGR11-00-ZAM-20150078 REABILITAR CASAS DOS TECNICOS 916,64 916,64 100,00 % -- -- -- 916,64 916,64 100,00 % AGR11-00-ZAM-20150096 REABILITACAO DO LABORATORIO DE CERTIFICACAO DE SEMENTES E CEREAIS 3.773,69 3.773,69 100,00 % -- -- -- 3.773,69 3.773,69 100,00 % AGR12-00-ZAM-20130124 MONITORIA DA CAMPANHA AGRICOLA 5.316,44 5.316,44 100,00 % -- -- -- 5.316,44 5.316,44 100,00 % AGR12-00-ZAM-20140033 REABILITACAO DE SISTEMAS DE REGA E DRENAGEM 3.195,89 3.195,89 100,00 % -- -- -- 3.195,89 3.195,89 100,00 % AGR12-00-ZAM-20150044 PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSAO AGRARIA -- -- -- 8.807,19 0,00 0,00 % 8.807,19 0,00 0,00 % AGR12-00-ZAM-20150077 CONSTRUCAO DE POSTOS DE INSPECCAO FITOSSANITARIOS 5.264,93 5.264,93 100,00 % -- -- -- 5.264,93 5.264,93 100,00 % AGR13-00-ZAM-20130004 AQUISICAO DE MEIOS CIRCULANTES 800,62 0,00 0,00 % -- -- -- 800,62 0,00 0,00 % AGR13-00-ZAM-20140083 REALIZACAO DO INVENTARIO DA EXPLORACAO DE APROVEITAMENTO DA TERRA 2.010,43 2.010,43 100,00 % -- -- -- 2.010,43 2.010,43 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DA AGRICULTURA DA ZAMBEZIA 2.645,50 2.644,90 99,98 % -- -- -- 2.645,50 2.644,90 99,98 % MONTAGEM DE UNIDADES DE PRODUCAO DE RACAO 1.417,50 1.417,50 100,00 % -- -- -- 1.417,50 1.417,50 100,00 % 35E001241 AGR04-00-ZAM-20150080 74 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AGR04-00-ZAM-20150089 REALIZACAO DE FEIRAS DE PRODUTOS AGRICOLAS A NIVEL DOS DISTRITOS 810,00 809,55 99,94 % -- -- -- 810,00 809,55 99,94 % AGR12-00-ZAM-20140054 REALIZACAO DE FORUM DE ARROZ 418,00 417,85 99,96 % -- -- -- 418,00 417,85 99,96 % 14.732,77 14.727,08 99,96 % -- -- -- 14.732,77 14.727,08 99,96 % 35E002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DA ZAMBEZIA AGR11-00-AGR-20080004 FOMENTO DA CULTURA DO CAJU 900,00 894,30 99,37 % -- -- -- 900,00 894,30 99,37 % AGR11-00-ZAM-20110078 COLECTA E SESTEMATIZACAO DE DADOS DE <COMERCIALIZACAO DA CASTANHA DE CAJU 775,74 775,74 100,00 % -- -- -- 775,74 775,74 100,00 % AGR11-00-ZAM-20110079 APOIO AOS PRODUTORES NO MANEIO INTEGRADO DO CAJUEIRO 5.673,28 5.673,28 100,00 % -- -- -- 5.673,28 5.673,28 100,00 % AGR12-00-ZAM-20120032 PROGRAMA DE PRODUCAO DE MUDAS 5.151,45 5.151,45 100,00 % -- -- -- 5.151,45 5.151,45 100,00 % AGR12-00-ZAM-20130022 REABILITACAO E AMPLIACAO DOS VIVEIROS DE NAMACURRA MOCUBA MAGANJA DA COSTA PEBANE GILE ILE E NAMARROI 2.232,31 2.232,31 100,00 % -- -- -- 2.232,31 2.232,31 100,00 % 23.906,15 23.906,15 100,00 % 21.143,52 9.500,90 44,94 % 45.049,67 33.407,06 74,16 % 4.418,41 4.418,41 100,00 % -- -- -- 4.418,41 4.418,41 100,00 % 35F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE TETE AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 1.116,16 445,69 39,93 % 1.116,16 445,69 39,93 % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO -- -- -- 1.785,18 828,12 46,39 % 1.785,18 828,12 46,39 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 149,00 0,00 0,00 % 149,00 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS -- -- -- 1.318,08 0,00 0,00 % 1.318,08 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 1.058,25 0,00 0,00 % 1.058,25 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 163,11 24,18 14,82 % 163,11 24,18 14,82 % AGR11-00-AGRI131632D PROVISÃO SERVIÇOS EXTENSÃO AGRARIA, NIVEL DISTRITO -- -- -- 180,40 0,00 0,00 % 180,40 0,00 0,00 % AGR11-00-TET-19990006 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - TETE 19.487,74 19.487,74 100,00 % -- -- -- 19.487,74 19.487,74 100,00 % AGR11-00-TET-20140034 REDUCAO DO IMPACTO DAS GRANDES ENDEMIAS E MA NUTRICAO -- -- -- 14.836,34 7.666,26 51,67 % 14.836,34 7.666,26 51,67 % 75 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código MCA02-00-TET-20140024 35G000141 Descrição ESTRATEGIA DE GESTAO DO CONFLITO HOMEM FAUNA BRAVIA DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE MANICA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 537,00 536,65 99,93 % 537,00 536,65 99,93 % 23.116,09 23.116,09 100,00 % 5.797,43 890,63 15,36 % 28.913,52 24.006,72 83,03 % 3.644,23 3.644,23 100,00 % -- -- -- 3.644,23 3.644,23 100,00 % AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 21,17 21,17 100,00 % 1.308,11 124,50 9,52 % 1.329,28 145,67 10,96 % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO 18,88 18,88 100,00 % 1.969,77 575,01 29,19 % 1.988,65 593,89 29,86 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 11,29 11,29 100,00 % 190,90 66,40 34,78 % 202,19 77,69 38,42 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS 0,00 0,00 -- 732,18 0,00 0,00 % 732,18 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 1.058,25 0,00 0,00 % 1.058,25 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 8,22 8,22 100,00 % 358,22 124,72 34,82 % 366,44 132,94 36,28 % AGR11-00-MAN-19990007 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MANICA 1.020,33 1.020,33 100,00 % -- -- -- 1.020,33 1.020,33 100,00 % AGR11-00-MAN-20110062 PROJECTO DE PROMOCAO DE CELEIROS NAS ASSOCIAOES DA PROVINCIA DE MANICA 979,98 979,98 100,00 % -- -- -- 979,98 979,98 100,00 % AGR11-00-MAN-20130070 PROJECTO DE EFECTIVACAO DE FEIRAS E INSUMOS AGRICOLAS 2.691,76 2.691,76 100,00 % -- -- -- 2.691,76 2.691,76 100,00 % AGR12-00-MAN-20140014 PROJECTO DE VACINACOES OBRIGATORIAS 1.422,82 1.422,82 100,00 % -- -- -- 1.422,82 1.422,82 100,00 % AGR12-00-MAN-20140017 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ETCNOLOGIAS AGRARIAS 2.476,19 2.476,19 100,00 % -- -- -- 2.476,19 2.476,19 100,00 % AGR12-00-MAN-20140018 AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS 2.500,00 2.500,00 100,00 % -- -- -- 2.500,00 2.500,00 100,00 % AGR12-00-MAN-20150030 PROECTO DE PRODUCAO DE SEMENTE DE BATATA RENO NA PROVINCIA DE MANICA 1.971,24 1.971,24 100,00 % -- -- -- 1.971,24 1.971,24 100,00 % GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 180,00 0,00 0,00 % MAN01-00-MAN-20110005 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DO ESCRITORIO 2.850,00 2.850,00 100,00 % -- -- -- 2.850,00 2.850,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150031 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPA-SEDE 3.500,00 3.500,00 100,00 % -- -- -- 3.500,00 3.500,00 100,00 % 76 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 35G002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE MANICA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 3.960,59 3.960,14 99,99 % -- -- -- 3.960,59 3.960,14 99,99 % AGR04-00-MAN-20140078 MONITORIA DA COMERCILIZACAO DA CCASTANHA DE CAJU 611,07 611,07 100,00 % -- -- -- 611,07 611,07 100,00 % AGR11-00-AGR-20080004 FOMENTO DA CULTURA DO CAJU 500,00 499,55 99,91 % -- -- -- 500,00 499,55 99,91 % AGR11-00-MAN-20110002 PRODUCAO DE MUDAS 1.779,80 1.779,80 100,00 % -- -- -- 1.779,80 1.779,80 100,00 % AGR11-00-MAN-20110003 MANEIO INTEGRADO DE CAJU (MIC) 1.069,72 1.069,72 100,00 % -- -- -- 1.069,72 1.069,72 100,00 % CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO DO IIAM DE MANICA 4.426,86 4.426,86 100,00 % -- -- -- 4.426,86 4.426,86 100,00 % AGR11-00-AGR-20030010 CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRAL DE MANICA 4.000,00 4.000,00 100,00 % -- -- -- 4.000,00 4.000,00 100,00 % AGR12-00-MAN-20140004 GERACAO DE TECNOLOGIAS DE PRODUCAO AGRARIA ADAPTADAS A REGIAO CENTRO 426,86 426,86 100,00 % -- -- -- 426,86 426,86 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE SOFALA 37.446,11 37.446,11 100,00 % 42.621,95 32.997,48 77,42 % 80.068,07 70.443,59 87,98 % 35G002141 35H000141 AGR02-00-SOF-20090056 FOMENTO DE PRODUCAO DE BATATA RENO 1.721,25 1.721,25 100,00 % -- -- -- 1.721,25 1.721,25 100,00 % AGR02-00-SOF-20110042 INSTALACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO POR ASPERSAO DE 2HA CADA 4.434,48 4.434,48 100,00 % -- -- -- 4.434,48 4.434,48 100,00 % AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA 3.549,59 3.549,59 100,00 % -- -- -- 3.549,59 3.549,59 100,00 % AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 966,97 383,29 39,64 % 966,97 383,29 39,64 % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO -- -- -- 1.672,13 542,15 32,42 % 1.672,13 542,15 32,42 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 116,20 0,00 0,00 % 116,20 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS -- -- -- 1.136,05 0,00 0,00 % 1.136,05 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 1.058,25 0,00 0,00 % 1.058,25 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 81,36 0,00 0,00 % 81,36 0,00 0,00 % AGR11-00-SOF-20090048 FOMENTO PECUARIO 2.301,00 2.301,00 100,00 % -- -- -- 2.301,00 2.301,00 100,00 % 77 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AGR11-00-SOF-20130088 APOIO A PRODUCAO AGRARIA DO SECTOR FAMILIAR -- -- -- 32.500,99 30.682,21 94,40 % 32.500,99 30.682,21 94,40 % AGR11-00-SOF-20150055 REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO AGRARIA E CASA AGRARIA 2.147,54 2.147,54 100,00 % -- -- -- 2.147,54 2.147,54 100,00 % AGR11-00-SOF-20150059 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO POS COLHEITA 581,70 581,70 100,00 % -- -- -- 581,70 581,70 100,00 % AGR11-00-SOF-20150061 PROGRAMA INTEGRADO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS 2.246,92 2.246,92 100,00 % -- -- -- 2.246,92 2.246,92 100,00 % AGR11-00-SOF-20150063 CONSTRUCAO DE MATADOUROS DE AVES 467,93 467,93 100,00 % -- -- -- 467,93 467,93 100,00 % AGR12-00-AGR-20130040 DESENVOLVIMENTO DE IRRIGACAO SUSTENTAVEL PROIRRI -- -- -- 3.690,00 0,00 0,00 % 3.690,00 0,00 0,00 % AGR12-00-SOF-20130069 AGRO-PROCESSAMENTO 9.115,29 9.115,29 100,00 % -- -- -- 9.115,29 9.115,29 100,00 % AGR12-00-SOF-20140057 REABILITACAO E EXPANSAO DO REGADIO DE MANDRUZI 2.221,47 2.221,47 100,00 % -- -- -- 2.221,47 2.221,47 100,00 % AGR12-00-SOF-20140059 APROVISIONAMENTO E DISPONIBILIDADES DE INSUMOS AGRARIOS 4.455,00 4.455,00 100,00 % -- -- -- 4.455,00 4.455,00 100,00 % MCA04-00-SOF-20110092 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.400,00 1.389,82 99,27 % 1.400,00 1.389,82 99,27 % SOF01-00-SOF-20090045 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE 3 PISOS PARA CHEFES DE DEPARTAMENTO E SERVICOS 403,01 403,01 100,00 % -- -- -- 403,01 403,01 100,00 % SOF01-00-SOF-20150050 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA SDAE DE CHIBABAVA 3.800,93 3.800,93 100,00 % -- -- -- 3.800,93 3.800,93 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE SOFALA 2.913,89 2.913,89 100,00 % -- -- -- 2.913,89 2.913,89 100,00 % 35H001941 AGR11-00-SOF-20150029 REVITALIZACAO DA CADEIA DE VALOR DA CULTURA DO ALGODAO 306,66 306,66 100,00 % -- -- -- 306,66 306,66 100,00 % AGR11-00-SOF-20150065 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA DELEGADO DO IAM - DELEGACAO DE SOFALA 1.904,31 1.904,31 100,00 % -- -- -- 1.904,31 1.904,31 100,00 % AGR12-00-SOF-20140076 PROMOCAO DE PRODUCTORES AVANCADOS NAS ZONAS ALGODOEIRAS. 199,91 199,91 100,00 % -- -- -- 199,91 199,91 100,00 % AGR12-00-SOF-20140078 PRODUCCAO E MULTIPLICACAO DE SEMENTE CERTIFICADA DO ALGODAO 503,01 503,01 100,00 % -- -- -- 503,01 503,01 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE SOFALA 6.734,37 6.733,61 99,99 % -- -- -- 6.734,37 6.733,61 99,99 % MANEIO INTEGRADO DE CAJUEIROS 2.110,10 2.109,95 99,99 % -- -- -- 2.110,10 2.109,95 99,99 % 35H002041 AGR04-00-SOF-20150016 78 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 500,00 499,99 100,00 % -- -- -- 500,00 499,99 100,00 % 2.277,46 2.277,09 99,98 % -- -- -- 2.277,46 2.277,09 99,98 % CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO 972,00 972,00 100,00 % -- -- -- 972,00 972,00 100,00 % AGR11-00-SOF-20150066 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PROTOCOLAR 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % AGR12-00-SOF-20150009 PROMOCAO DE PROCESSAMENTO DE PENDUNCULO DO CAJU PARA PRODUCOA DE SUMO 712,81 712,59 99,97 % -- -- -- 712,81 712,59 99,97 % 14.595,33 14.595,33 100,00 % 26.580,10 19.375,79 72,90 % 41.175,43 33.971,12 82,50 % 522,08 522,08 100,00 % -- -- -- 522,08 522,08 100,00 % 3.541,54 3.541,54 100,00 % -- -- -- 3.541,54 3.541,54 100,00 % 0,00 0,00 -- 1.923,28 461,30 23,99 % 1.923,28 461,30 23,99 % 172,14 172,14 100,00 % 2.154,03 2.028,37 94,17 % 2.326,18 2.200,52 94,60 % AGR11-00-AGR-20080004 FOMENTO DA CULTURA DO CAJU AGR11-00-SOF-20120042 PROGRAMA DE INTENSIFICACAO DA PRODUCAO DISTRIBUICAO DE MUDAS DE CAJUEIRO AGR11-00-SOF-20150056 35I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE INHAMBANE AGR04-00-INH-20140031 PRODUCAO DE CULTURAS ORIENTADAS PARA O MERCADO AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO AGR11-00-AGRI131612B OFERTA, APOIO AO SECTOR PRIVADO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 0,00 0,00 -- 8,30 0,00 0,00 % 8,30 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 0,00 0,00 -- 258,56 0,00 0,00 % 258,56 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS 0,00 0,00 -- 1.195,68 0,00 0,00 % 1.195,68 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL, ASSISTENCIA TECNICA 0,00 0,00 -- 1.409,25 0,00 0,00 % 1.409,25 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS 0,00 0,00 -- 1.543,56 0,00 0,00 % 1.543,56 0,00 0,00 % AGR11-00-INH-20140027 CONTROLO DAS DOENCAS EM GALINHAS BOVINOS E CANINOS 5.713,95 5.713,95 100,00 % -- -- -- 5.713,95 5.713,95 100,00 % AGR11-00-INH-20140029 FOMENTO DE GADO BOVINO E LEITEIRO 459,00 459,00 100,00 % -- -- -- 459,00 459,00 100,00 % AGR11-00-INH-20140032 PROGRAMA INOVATIVO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS 784,92 784,92 100,00 % -- -- -- 784,92 784,92 100,00 % AGR11-00-INH-20140033 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS PECUARIAS E HIDRAULICAS 1.472,06 1.472,06 100,00 % -- -- -- 1.472,06 1.472,06 100,00 % 79 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO -- -- -- 504,92 493,47 97,73 % 504,92 493,47 97,73 % AGR11-00-INH-20140066 EXTENÇÃO AGRÁRIA -- -- -- 3.425,18 2.917,23 85,17 % 3.425,18 2.917,23 85,17 % AGR12-00-INH-20140034 PROJECTO DE AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS 854,55 854,55 100,00 % -- -- -- 854,55 854,55 100,00 % AGR12-00-INH-20140063 PRODUÇÃO AGRICOLA -- -- -- 3.879,70 3.836,21 98,88 % 3.879,70 3.836,21 98,88 % AGR13-00-INH-20140026 REFLORESTAMENTO E PROTECCAO DAS AREAS DEGRADADAS 179,72 179,72 100,00 % -- -- -- 179,72 179,72 100,00 % AGR13-00-INH-20140028 MAPEAMENTO DE FLORESTAS COMUNITARIA E -- -- -- 607,30 607,00 99,95 % 607,30 607,00 99,95 % GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 180,00 0,00 0,00 % INH01-00-INH-20130047 APOIO INSTITUCIONAL 895,37 895,37 100,00 % -- -- -- 895,37 895,37 100,00 % INH01-00-INH-20130053 DELIMITACAO DE TERRAS E DIVULGACAO DA LEI DE TERRA -- -- -- 99,37 98,85 99,48 % 99,37 98,85 99,48 % INH01-00-INH-20140059 APOIO INSTITUCIONAL -- -- -- 5.886,11 5.884,39 99,97 % 5.886,11 5.884,39 99,97 % INH01-00-INH-20140062 PLANIFICAÇÃO, MONITORIA E AVALIAÇÃO -- -- -- 2.084,35 1.953,55 93,72 % 2.084,35 1.953,55 93,72 % INH01-00-INH-20140064 MANUTENÇÃO DE FLORESTAS -- -- -- 868,82 845,56 97,32 % 868,82 845,56 97,32 % MCA02-00-INH-20140065 DELIMITACAO E DIVULGACAO DA LEI DE TERRAS -- -- -- 250,00 249,85 99,94 % 250,00 249,85 99,94 % -- -- -- 301,70 0,00 0,00 % 301,70 0,00 0,00 % 3.273,23 3.273,23 100,00 % -- -- -- 3.273,23 3.273,23 100,00 % 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % AGR11-00-INH-20140035 PROJECTO DE SUPORTE AO PRONEA AGR11-00-INH-20140061 MOP06-01-MOP-2014- 51109: REABILITACAO DA ESTRADA REGIONAL R605: 0004 CRZ N304(MPHULU)-TSANGANO-ULONGUE 35I001941 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE INHAMBANE AGR11-00-INH-20140030 CAPACITACAO INSTITUCIONAL AGR11-00-INH-20140050 AQUISICAO DE INSUMOS PARA PRODUCAO DO ALGODAO 2.463,23 2.463,23 100,00 % -- -- -- 2.463,23 2.463,23 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE INHAMBANE 7.363,87 7.363,87 100,00 % -- -- -- 7.363,87 7.363,87 100,00 % 35I002041 80 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 795,10 795,10 100,00 % -- -- -- 795,10 795,10 100,00 % 1.171,37 1.171,37 100,00 % -- -- -- 1.171,37 1.171,37 100,00 % 350,00 350,00 100,00 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % 3.613,18 3.613,18 100,00 % -- -- -- 3.613,18 3.613,18 100,00 % PRODUCAO DE FRUTEIRAS 526,52 526,52 100,00 % -- -- -- 526,52 526,52 100,00 % MINEIO INTEGRADO DO CAJU 907,70 907,70 100,00 % -- -- -- 907,70 907,70 100,00 % 26.881,60 26.881,60 100,00 % 121.268,28 8.070,10 6,65 % 148.149,89 34.951,71 23,59 % 3.765,39 3.765,39 100,00 % -- -- -- 3.765,39 3.765,39 100,00 % AGR04-00-INH-20140022 COMERCIALIZACAO DA CASTANHA DE CAJU AGR04-00-INH-20150034 PROCESSAMENTO ARTESANAL DA CASTANHA DE AGR11-00-AGR-20080004 FOMENTO DA CULTURA DO CAJU AGR11-00-INH-20100030 PRODUCAO E DESTRIBUICAO DE MUDAS ENXERTADAS DE CAJUEIRO AGR11-00-INH-20150035 AGR12-00-INH-20140020 35J000141 Dotação Final DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE GAZA AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 752,74 331,34 44,02 % 752,74 331,34 44,02 % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO -- -- -- 1.670,24 1.229,13 73,59 % 1.670,24 1.229,13 73,59 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 99,60 0,00 0,00 % 99,60 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS -- -- -- 980,52 384,26 39,19 % 980,52 384,26 39,19 % AGR11-00-AGRI131631C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 1.307,25 0,00 0,00 % 1.307,25 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 156,87 0,00 0,00 % 156,87 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632C PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS DISTRITAL, ASSISTENCIA TECNICA -- -- -- 63,51 0,00 0,00 % 63,51 0,00 0,00 % AGR11-00-GAZ-20130007 PROGRAMA INTEGRADO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS AGRARIAS PITTA 5.169,61 5.169,61 100,00 % -- -- -- 5.169,61 5.169,61 100,00 % AGR11-00-GAZ-20140030 PROGRAMA INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO PECUARIO 5.659,17 5.659,17 100,00 % -- -- -- 5.659,17 5.659,17 100,00 % AGR11-00-GAZ-20140031 APROVISIONAMENTO DE INSUMOS MATERIAL VEGETATIVO E EQUIPAMENTO DE APLICACAO 4.053,22 4.053,22 100,00 % -- -- -- 4.053,22 4.053,22 100,00 % AGR11-00-GAZ-20150057 CONSTRUCAO DE FONTES DE CAPTACAO AGUA PARA IRRIGACAO E ABEBERAMENTO DE GADO 3.072,85 3.072,85 100,00 % -- -- -- 3.072,85 3.072,85 100,00 % 81 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AGR12-00-GAZ-20140026 APOIO A EXTENSAO AGRARIA (PRONEA) -- -- -- 10.233,19 0,00 0,00 % 10.233,19 0,00 0,00 % AGR12-00-GAZ-20140028 PLANO DE ACCAO MULTISSECTORIAL PARA REDUCAO DA DESNUTRICAO CRONICA (PAMRDC) -- -- -- 8.649,34 6.125,37 70,82 % 8.649,34 6.125,37 70,82 % AGR13-00-GAZ-20090063 LEVANTAMENTO INVENTARIACAO E MAPEAMENTO DA OCUPACAO DE USO E APROVEITAMENTO DA 1.138,74 1.138,74 100,00 % -- -- -- 1.138,74 1.138,74 100,00 % AGR13-00-GAZ-20140006 GESTAO SUSTENTAVEL DOS RECURSO DE TERRA E AGUA 749,54 749,54 100,00 % 97.175,03 0,00 0,00 % 97.924,57 749,54 0,77 % AGR13-00-GAZ-20140029 GESTAO PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURAIS 2.261,50 2.261,50 100,00 % -- -- -- 2.261,50 2.261,50 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20140032 APOIO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.011,60 1.011,60 100,00 % -- -- -- 1.011,60 1.011,60 100,00 % GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 180,00 0,00 0,00 % 10.217,74 10.217,74 100,00 % 198.253,20 107.881,02 54,42 % 208.470,94 118.098,76 56,65 % 35J001341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DA AGRICULTURA DE GAZA - UGB AGR04-00-GAZ-20130034 PRODUCAO DE PLANTULAS DE HORTICULAS EM ESTUFAS. 2.162,70 2.162,70 100,00 % -- -- -- 2.162,70 2.162,70 100,00 % AGR04-00-GAZ-20130041 ESTABELECIMENTO DE CENTROS DE 2.129,97 2.129,97 100,00 % -- -- -- 2.129,97 2.129,97 100,00 % AGR04-00-GAZ-20150031 PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS DE VALOR NOS CORREDORES DO MAPUTO E LIMPOPO (PROSUL) 1.133,64 1.133,64 100,00 % 175.749,59 86.334,84 49,12 % 176.883,23 87.468,48 49,45 % AGR04-00-GAZ-20150073 PROSUL- PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS DE VALOR -- -- -- 22.503,61 21.546,18 95,75 % 22.503,61 21.546,18 95,75 % AGR11-00-GAZ-20110057 PROGRAMA DE PROMOCAO DA AGRICULTURA COMERCIAL E AGRO-INDUSTRIAL 1.984,48 1.984,48 100,00 % -- -- -- 1.984,48 1.984,48 100,00 % AGR11-00-GAZ-20120090 PROMOCAO DA PRODUCAO COMERCIAL DE FRANGOS E OVOS. 2.806,94 2.806,94 100,00 % -- -- -- 2.806,94 2.806,94 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE GAZA 7.553,01 7.551,51 99,98 % -- -- -- 7.553,01 7.551,51 99,98 % 400,00 398,50 99,62 % -- -- -- 400,00 398,50 99,62 % 35J002041 AGR11-00-AGR-20080004 FOMENTO DA CULTURA DO CAJU AGR11-00-GAZ-20110013 INTESIFICACAO DE FOMENTO DE CAJU EM MABALANE MASSANGENA MASSINGIR GUIJA CHIGUBO E CHICUALACUALA 1.457,35 1.457,35 100,00 % -- -- -- 1.457,35 1.457,35 100,00 % AGR11-00-GAZ-20120094 ESTABELECIMENTO DE POMARES DE PRODUCAO DE SEMENTE POLICIONAL E GARFOS PARA ENXERTIA 1.738,53 1.738,53 100,00 % -- -- -- 1.738,53 1.738,53 100,00 % 82 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 100,00 % -- -- -- 1.781,55 1.781,55 100,00 % 555,58 555,58 100,00 % -- -- -- 555,58 555,58 100,00 % AQUISICAO DE QUIMICOS PARA PULVERIZACAO DE CAJUEIRO 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % CENTRO REGIONAL DA ZONA SUL DO IIAM DE GAZA/CHOKWE 4.000,00 4.000,00 100,00 % -- -- -- 4.000,00 4.000,00 100,00 % CENTRO REGIONAL DA ZONA SUL - GAZA E MAPUTO 4.000,00 4.000,00 100,00 % -- -- -- 4.000,00 4.000,00 100,00 % 86.655,56 86.621,51 99,96 % 17.776,74 12.358,22 69,52 % 104.432,30 98.979,73 94,78 % AGR11-00-GAZ-20140044 APOIO AOS PRODUTORES NO PROCESSAMENTO DO FALSO FRUTO DO CAJU SEUS DERIVADOS E OUTRAS FRUTEIRAS AGR11-00-GAZ-20150012 35K000141 % 1.781,55 PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS DE AGR11-00-AGR-20030012 Total Externo Realização 1.781,55 AGR11-00-GAZ-20130068 35J002141 Dotação Final DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE MAPUTO PROVINCIA AGR02-00-MAP-20130018 PROJECTO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS 4.920,35 4.920,35 100,00 % -- -- -- 4.920,35 4.920,35 100,00 % AGR02-00-MAP-20150089 COMPARTICIPAÇÃO PARA FISCAIS, COMUNIDADES E OUTROS INTERVENIENTES AGRARIOS 3.568,23 3.561,18 99,80 % -- -- -- 3.568,23 3.561,18 99,80 % AGR04-00-MAP-20130032 ESTUDOS E PROJECTOS PARA CONTRUCAO E APETRECHAMENTO DE CENTRO DE CONSERVACAO E DISTRIBUICAO DE HORTICULAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AGR04-00-MAP-20140053 REALIZACAO FEIRAS DE AGRONEGOCIO NA FACIM 121,25 121,25 100,00 % -- -- -- 121,25 121,25 100,00 % AGR04-00-MAP-20140057 FOMENTO DE PRODUCAO DE BATATA-DOCE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AGR04-00-MAP-20150039 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS NA FACIM 5.239,93 5.239,93 100,00 % -- -- -- 5.239,93 5.239,93 100,00 % AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA 2.947,96 2.947,96 100,00 % -- -- -- 2.947,96 2.947,96 100,00 % AGR11-00-AGRI131611B OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 763,73 0,00 0,00 % 763,73 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131611E OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS MANUTENÇÃO E OPERACÃO -- -- -- 1.655,30 470,71 28,44 % 1.655,30 470,71 28,44 % AGR11-00-AGRI131621B PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 154,10 101,20 65,67 % 154,10 101,20 65,67 % AGR11-00-AGRI131631B PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL, FORMAÇAO E SEMINARIOS -- -- -- 1.220,00 0,00 0,00 % 1.220,00 0,00 0,00 % AGR11-00-AGRI131632B PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL, FORMAÇÃO E SEMINARIOS -- -- -- 354,18 250,61 70,76 % 354,18 250,61 70,76 % 83 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 19.258,49 19.258,49 100,00 % -- -- -- 19.258,49 19.258,49 100,00 % 2.665,54 2.665,54 100,00 % -- -- -- 2.665,54 2.665,54 100,00 % 27.326,74 27.326,74 100,00 % -- -- -- 27.326,74 27.326,74 100,00 % 1.919,70 1.919,70 100,00 % -- -- -- 1.919,70 1.919,70 100,00 % MARCACAO DE GADO 444,20 444,20 100,00 % -- -- -- 444,20 444,20 100,00 % AGR11-00-MAP-20130023 FEIRAS E COMERCIALIZACAO AGRICOLA 662,49 662,49 100,00 % -- -- -- 662,49 662,49 100,00 % AGR11-00-MAP-20130034 CAMPANHA DE VACINACAO PECUARIA 1.494,95 1.494,95 100,00 % -- -- -- 1.494,95 1.494,95 100,00 % AGR11-00-MAP-20140050 CAMPANHA DE ASSISTENCIA DE CAMPONESES EM TECNICAS DE PRODUCAO 179,87 179,87 100,00 % -- -- -- 179,87 179,87 100,00 % AGR11-00-MAP-20150038 CONSTRUIR E EQUIPAR SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS PARA GADO BOVINO E OUTROS PRODUTOS PECUARIOS 1.619,88 1.619,88 100,00 % -- -- -- 1.619,88 1.619,88 100,00 % AGR11-00-MAP-20150086 PLANO DE ACÇÃO MULTISECTORIAL PARA A REDUÇÃO DE DESNUTRIÇÃO CRONICA(PAMRDC) -- -- -- 13.449,43 11.535,71 85,77 % 13.449,43 11.535,71 85,77 % AGR12-00-MAP-20130039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % AGR12-00-MAP-20140058 CAMPANHAS FITOSSANITARIAS 172,43 172,43 100,00 % -- -- -- 172,43 172,43 100,00 % AGR13-00-MAP-20080006 PROJECTO DE REFLORESTAMENTO 1.557,34 1.557,34 100,00 % -- -- -- 1.557,34 1.557,34 100,00 % AGR13-00-MAP-20110048 LEVANTAMENTO INVENTARIAC|AO E MAPEAMENTO DE TERRAS 121,50 121,50 100,00 % -- -- -- 121,50 121,50 100,00 % AGR13-00-MAP-20130014 CAMPANHA DE FISCALIZACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS E FAUNISTICOS 1.361,45 1.361,45 100,00 % -- -- -- 1.361,45 1.361,45 100,00 % AGR13-00-MAP-20140059 CRIACAO E ASSISTENCIA DE BASES DE DADOS DE CADASTRO ELECTRONICO 807,19 807,19 100,00 % -- -- -- 807,19 807,19 100,00 % GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 180,00 0,00 0,00 % 180,00 0,00 0,00 % MAP01-00-MAP-20110057 REABILITACAO DA VALA MOCAMBIQUE 4.578,75 4.578,75 100,00 % -- -- -- 4.578,75 4.578,75 100,00 % MAP01-00-MAP-20130027 CONSTRUCAO DA SEGUNDA FASE DO EDIFICIO DA DPPFM 27,00 0,00 0,00 % -- -- -- 27,00 0,00 0,00 % AGR11-00-MAP-20080003 INTENSIFICACAO E DIVERSIFICACAO DE CULTURAS AGR11-00-MAP-20080005 FOMENTO PECUARIO AGR11-00-MAP-20080008 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE REGADIOS AGR11-00-MAP-20080031 RELANCAMENTO DA PRODUCAO DA BATATA - RENO AGR11-00-MAP-20130021 84 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAP01-00-MAP-20130038 REABILITACAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA 820,27 820,27 100,00 % -- -- -- 820,27 820,27 100,00 % MAP01-00-MAP-20140047 REALIZAR REUNIOES ANUAIS COM DIVERSOS PARCEIROS DO SECTOR AGRARIO NA PROVINCIA 516,33 516,33 100,00 % -- -- -- 516,33 516,33 100,00 % MAP01-00-MAP-20140064 REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS NO AMBITO DE PROCUREMENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 36,62 36,62 100,00 % -- -- -- 36,62 36,62 100,00 % MAP01-00-MAP-20140069 CRIACAO DE UMA UNIDADE DE DOCUMENTACAO 237,10 237,10 100,00 % -- -- -- 237,10 237,10 100,00 % 3.438,44 3.276,44 95,29 % -- -- -- 3.438,44 3.276,44 95,29 % 800,00 700,00 87,50 % -- -- -- 800,00 700,00 87,50 % 1.851,03 1.789,03 96,65 % -- -- -- 1.851,03 1.789,03 96,65 % 787,41 787,41 100,00 % -- -- -- 787,41 787,41 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.341,49 10.341,49 100,00 % -- -- -- 10.341,49 10.341,49 100,00 % 10,13 10,13 100,00 % -- -- -- 10,13 10,13 100,00 % 173,16 173,16 100,00 % -- -- -- 173,16 173,16 100,00 % 1.061,90 1.061,90 100,00 % -- -- -- 1.061,90 1.061,90 100,00 % 35K002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE MAPUTO PROVINCIA AGR04-00-MAP-20150016 TRATAMENTOS QUIMICOS AGR12-00-MAP-20140011 PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS AGR12-00-MAP-20140062 INSTALACAO DE VIVEIRO E SISTEMA DE REGA. MAP01-00-MAP-20130019 APETRECHAMENTO DE INSTALACOES 35L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE MAPUTO CIDADE AGR02-00-CID-20100022 PROJECTO DE PRODUCAO DE MUDAS AGR04-00-CID-20130039 REALIZACAO DE FEIRAS AGRO-PECUARIAS AGR04-00-CID-20130040 TREINAMENTO DE EXTENSIONISTAS NA COLECTA E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E ESTATISTICAS AGRARIAS AGR04-00-CID-20150026 AQUISICAO DE MEIO CIRCULANTES PARA EXTENSIONISTAS (MOTAS). 805,50 805,50 100,00 % -- -- -- 805,50 805,50 100,00 % AGR11-00-AGR-20110005 TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA 432,33 432,33 100,00 % -- -- -- 432,33 432,33 100,00 % AGR11-00-CID-20100033 AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS 1.175,09 1.175,09 100,00 % -- -- -- 1.175,09 1.175,09 100,00 % AGR11-00-CID-20120015 REABILITACAO DAS VIAS DE ACESSO AOS CAMPOS DE PRODUCAO 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % AGR11-00-CID-20120024 CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO - FASE 2 944,61 944,61 100,00 % -- -- -- 944,61 944,61 100,00 % 85 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AGR11-00-CID-20150022 REALIZAR O LANCAMENTO DA CAMAPANHA AGRARIA 2015/16 E DE VACINACAO DE GADO AVES CANINOS FILINOS.LE E RAIVA 391,95 391,95 100,00 % -- -- -- 391,95 391,95 100,00 % AGR11-00-CID-20150025 CONSTRUCAO DO BEBEDORES DE GADO 167,83 167,83 100,00 % -- -- -- 167,83 167,83 100,00 % CID01-00-CID-20140024 CONSTRUCAO DA CASA AGRARIA DE KAMAVOTA 5.159,00 5.159,00 100,00 % -- -- -- 5.159,00 5.159,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE NIASSA 24.128,82 24.128,82 100,00 % 400,00 398,52 99,63 % 24.528,82 24.527,34 99,99 % 128,22 128,22 100,00 % 150,00 148,75 99,17 % 278,22 276,97 99,55 % 37B000141 MCA02-00-NIA-20130071 FISCALIZACAO TERRESTRE E LACUSTRE MCA02-00-NIA-20130073 REUNIOES PROVINCIAIS E DISTRITAIS DE CO-GESTAO -- -- -- 250,00 249,77 99,91 % 250,00 249,77 99,91 % MDP03-00-NIA-20150023 MONITORAR OS GOVERNO DISTRITAIS NO AMBITO DE PANIFICACAO INSPECCAO DO PECADO RECURSOS HUMANOS. 104,60 104,60 100,00 % -- -- -- 104,60 104,60 100,00 % NIA01-00-NIA-20140088 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ DE UM PISO 23.555,80 23.555,80 100,00 % -- -- -- 23.555,80 23.555,80 100,00 % NIA01-00-NIA-20150022 FORMACAO DE LONGA DURACAO 340,20 340,20 100,00 % -- -- -- 340,20 340,20 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA ESCALA DE NIASSA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- INICIO DA CONSTRUCAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA DE PEQUENA ESCALA DO NIASSA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA DE NIASSA 563,85 563,85 100,00 % -- -- -- 563,85 563,85 100,00 % MDP02-00-NIA-20130058 CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO DE ALEVINOS 121,50 121,50 100,00 % -- -- -- 121,50 121,50 100,00 % MDP02-00-NIA-20150058 POVOAMENTO DE TANQUES GAIOLAS E ALIMENTAR O PEIXE 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % MDP02-00-NIA-20150062 CONSTRUIR E REABILITAR TANQUES EM TERRA E GAIOLAS 121,05 121,05 100,00 % -- -- -- 121,05 121,05 100,00 % NIA01-00-NIA-20150065 FORMACAO FORMAL DE LONGA DURACAO 159,30 159,30 100,00 % -- -- -- 159,30 159,30 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM NIASSA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AMPLIACAO DE ESCRITORIOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 37B000241 NIA01-00-NIA-20100042 37B000341 37B000541 NIA01-00-NIA-20120057 86 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 37B000741 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE NIASSA - UGB 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA COMERCIAL 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE CABO DELGADO 4.105,31 4.105,31 100,00 % -- -- -- 4.105,31 4.105,31 100,00 % CAB02-00-CAB-20100043 CONSTRUCAO DA DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE CABO DELGADO 915,30 915,30 100,00 % -- -- -- 915,30 915,30 100,00 % CAB02-00-CAB-20110041 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 945,69 945,69 100,00 % -- -- -- 945,69 945,69 100,00 % CAB02-00-CAB-20150061 AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS 449,39 449,39 100,00 % -- -- -- 449,39 449,39 100,00 % CAB02-00-CAB-20150062 AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO 1.350,00 1.350,00 100,00 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % MDP02-00-CAB-20150105 CONSTRUIR TANQUES PISCICOLAS MODELOS REABILITAR OS EXISTENTES E AQUISICAO DE FABRIQUETA DE RACAO E ALEVINOS. 220,58 220,58 100,00 % -- -- -- 220,58 220,58 100,00 % MDP04-00-CAB-20150106 FAZER A MONITORIA CONTROLE E FISCALIZACAO DA ACTIVIDADE PESQUEIRA E OPERACOES CONEXAS 224,35 224,35 100,00 % -- -- -- 224,35 224,35 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DE CABO DELGADO 1.509,45 1.509,45 100,00 % 33.586,14 8.055,55 23,98 % 35.095,59 9.565,00 27,25 % 74,00 74,00 100,00 % -- -- -- 74,00 74,00 100,00 % 222,50 222,50 100,00 % -- -- -- 222,50 222,50 100,00 % 1.212,96 1.212,96 100,00 % -- -- -- 1.212,96 1.212,96 100,00 % MDP02-00-NIA-20150139 37C000141 37C000241 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CAB01-00-CAB-20110031 PROJECTO DE CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS DA DELEGACAO CAB01-00-CAB-20140047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO DE ESCRITORIO MDP02-00-CAB-20140049 CONSTRUCAO DE UMA EMBARCACAO DO TIPO MOMA MDP03-00-MDPI1100511I Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 13.756,60 5.140,15 37,36 % 13.756,60 5.140,15 37,36 % MDP03-00-MDPI1100512A Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis -- -- -- 7.625,00 671,74 8,81 % 7.625,00 671,74 8,81 % MDP03-00-MDPI1100514C APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS -- -- -- 3.794,00 113,97 3,00 % 3.794,00 113,97 3,00 % MDP03-00-MDPI1100514I Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor -- -- -- 2.439,60 30,00 1,23 % 2.439,60 30,00 1,23 % MDP03-00-MDPI1100521A Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos Rodoviários-Obras Civis -- -- -- 121,20 28,96 23,90 % 121,20 28,96 23,90 % 87 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MDP03-00-MDPI1100522A Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis -- -- -- 110,70 39,87 36,02 % 110,70 39,87 36,02 % MDP03-00-MDPI1100531I SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR -- -- -- 300,00 80,60 26,87 % 300,00 80,60 26,87 % MDP03-00-MDPI1100542A APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS - OBRAS CIVIS -- -- -- 1.800,00 0,00 0,00 % 1.800,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542C Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento de Políticas-Assistência Técnica e Contratos -- -- -- 795,95 330,02 41,46 % 795,95 330,02 41,46 % MDP03-00-MDPI1100542I APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLÍTICAS -- -- -- 1.524,05 339,60 22,28 % 1.524,05 339,60 22,28 % MDP03-00-MDPI1100542L APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS -- -- -- 1.319,04 1.280,64 97,09 % 1.319,04 1.280,64 97,09 % 1.246,80 1.246,80 100,00 % -- -- -- 1.246,80 1.246,80 100,00 % 37C000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM CABO DELGADO CAB01-00-CAB-20150057 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % MDP03-00-CAB-20150047 RECICLAR AMOSTRADORES E FORMAR TECNICOS 436,80 436,80 100,00 % -- -- -- 436,80 436,80 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE CABO DELEGADO 1.235,99 1.235,99 100,00 % -- -- -- 1.235,99 1.235,99 100,00 % AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 1.235,99 1.235,99 100,00 % -- -- -- 1.235,99 1.235,99 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE NAMPULA 3.740,60 3.740,60 100,00 % 350,00 0,00 0,00 % 4.090,60 3.740,60 91,44 % -- -- -- 350,00 0,00 0,00 % 350,00 0,00 0,00 % 2.980,38 2.980,38 100,00 % -- -- -- 2.980,38 2.980,38 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 760,22 760,22 100,00 % -- -- -- 760,22 760,22 100,00 % 3.966,92 3.966,92 100,00 % 64.680,23 13.394,54 20,71 % 68.647,15 17.361,47 25,29 % 37C000641 CAB01-00-CAB-20150069 37D000141 MCA02-00-NAM-20150016 GESTAO AMBIENTAL MDP02-00-NAM-20130011 PROMOCAO DA PISCICULTURA NAM01-00-NAM-20100022 CONSTRUCAO DE HABITACAO PARA RESIDENCIA DO DIRECTOR. NAM01-00-NAM-20120103 AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO E MOBILIARIO DE ESCRITORIO. 37D000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DE NAMPULA MDP03-00-MDPI1100511I Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 13.766,40 5.685,82 41,30 % 13.766,40 5.685,82 41,30 % MDP03-00-MDP- Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras -- -- -- 39.825,00 5.160,95 12,96 % 39.825,00 5.160,95 12,96 % 88 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % I1100512A Civis MDP03-00-MDPI1100512I Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 340,00 238,29 70,09 % 340,00 238,29 70,09 % MDP03-00-MDPI1100514C APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS -- -- -- 3.204,00 57,20 1,79 % 3.204,00 57,20 1,79 % MDP03-00-MDPI1100514I Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor -- -- -- 1.194,00 74,85 6,27 % 1.194,00 74,85 6,27 % MDP03-00-MDPI1100521A Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos Rodoviários-Obras Civis -- -- -- 121,20 101,20 83,50 % 121,20 101,20 83,50 % MDP03-00-MDPI1100522A Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis -- -- -- 110,70 0,00 0,00 % 110,70 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100531I SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR -- -- -- 890,00 14,40 1,62 % 890,00 14,40 1,62 % MDP03-00-MDPI1100542A APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS - OBRAS CIVIS -- -- -- 1.800,00 0,00 0,00 % 1.800,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542I APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLÍTICAS -- -- -- 2.130,00 843,82 39,62 % 2.130,00 843,82 39,62 % MDP03-00-MDPI1100542L APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS -- -- -- 1.298,93 1.218,01 93,77 % 1.298,93 1.218,01 93,77 % NAM01-00-NAM-20100041 PROJECTO DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE 3.966,92 3.966,92 100,00 % -- -- -- 3.966,92 3.966,92 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE NAMPULA 1.145,14 1.145,14 100,00 % -- -- -- 1.145,14 1.145,14 100,00 % 37D000441 MDP03-00-NAM-20150107 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO PROVINCIAL E CHEFE DO POSTO DE INSPECCAO 442,26 442,26 100,00 % -- -- -- 442,26 442,26 100,00 % MDP03-00-NAM-20150108 CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS DA REPRESENTACAO DO INIP 552,82 552,82 100,00 % -- -- -- 552,82 552,82 100,00 % MDP03-00-NAM-20150115 APETRECHAMENTO DE RESIDENCIA DO DELEGADO E DO CHEFE DE POSTO DE INSPECCAO 150,06 150,06 100,00 % -- -- -- 150,06 150,06 100,00 % 2.020,94 2.020,94 100,00 % -- -- -- 2.020,94 2.020,94 100,00 % 806,46 806,46 100,00 % -- -- -- 806,46 806,46 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.214,48 1.214,48 100,00 % -- -- -- 1.214,48 1.214,48 100,00 % -- -- -- 40.355,38 9.527,38 23,61 % 40.355,38 9.527,38 23,61 % 37E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DA ZAMBEZIA ZAM01-00-ZAM-20150013 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR PROVINCIAL DAS PESCAS ZAM01-00-ZAM-20150034 CONSTRUCAO DE EDIFICIO UNICO DO SECTOR DAS PESCAS ZAM01-00-ZAM-20150049 APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DAS DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS 37E000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DA 89 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ZAMBEZIA MDP03-00-MDPI1100511I Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 15.760,90 6.366,86 40,40 % 15.760,90 6.366,86 40,40 % MDP03-00-MDPI1100512A Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis -- -- -- 11.350,00 300,00 2,64 % 11.350,00 300,00 2,64 % MDP03-00-MDPI1100514C APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS -- -- -- 3.204,00 0,00 0,00 % 3.204,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100514H Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaEstudos -- -- -- 2.107,60 0,60 0,03 % 2.107,60 0,60 0,03 % MDP03-00-MDPI1100514I Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor -- -- -- 1.400,00 0,00 0,00 % 1.400,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100514K APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO ESTUDOS E MOBILIZACAO COMUNITARIA - CAPITAL DE INVESTIMENTO -- -- -- 200,00 0,00 0,00 % 200,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100523A Infraestruturas Económicas-Fornecimento de Energia Alternativa-Obras Civis -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 600,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100531I SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR -- -- -- 300,00 0,00 0,00 % 300,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542A APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS - OBRAS CIVIS -- -- -- 1.800,00 863,80 47,99 % 1.800,00 863,80 47,99 % MDP03-00-MDPI1100542I APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLÍTICAS -- -- -- 2.200,00 565,68 25,71 % 2.200,00 565,68 25,71 % MDP03-00-MDPI1100542L APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS -- -- -- 1.432,88 1.430,44 99,83 % 1.432,88 1.430,44 99,83 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA DA ZAMBEZIA 490,50 490,30 99,96 % -- -- -- 490,50 490,30 99,96 % MASSIFICACAO DA PISCICULTURA 490,50 490,30 99,96 % -- -- -- 490,50 490,30 99,96 % 1.740,27 1.740,27 100,00 % -- -- -- 1.740,27 1.740,27 100,00 % 700,00 700,00 100,00 % -- -- -- 700,00 700,00 100,00 % 37E000341 MDP04-00-ZAM-20130129 37E000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DA ZAMBEZIA ZAM01-00-ZAM-20120100 CONSTRUCAO DA UMA RESIDENCIA PARA DELEGADO PROVINCIAL ZAM01-00-ZAM-20150022 CONCLUSAO DA REABILITACAO E ACREDITACAO DO LABORATORIO DA DELEGACAO 1.040,27 1.040,27 100,00 % -- -- -- 1.040,27 1.040,27 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DA ZAMBEZIA 1.826,46 1.825,12 99,93 % -- -- -- 1.826,46 1.825,12 99,93 % AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 1.826,46 1.825,12 99,93 % -- -- -- 1.826,46 1.825,12 99,93 % 37E000641 MDP02-00-MDP-20150002 90 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 37F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE TETE MDP02-00-TET-20140038 PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA REDUCAO DA DESNUTRICAO CRONICA NA PROVINCIA DE TETE TET01-00-TET-20130002 CONSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO PARA 4 INSTITUICOES TUTELADAS DAS PESCAS 37F000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA ESCALA DE TETE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- 2.853,84 2.686,10 94,12 % 2.853,84 2.686,10 94,12 % -- -- -- 2.853,84 2.686,10 94,12 % 2.853,84 2.686,10 94,12 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.117,40 1.117,40 100,00 % -- -- -- 1.117,40 1.117,40 100,00 % MDP02-00-TET-20150055 PROMOCAO DA PESCA E DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE VALOR 794,74 794,74 100,00 % -- -- -- 794,74 794,74 100,00 % MDP03-00-TET-20150049 PROMOCAO DA PESCA E DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE VALOR 322,66 322,66 100,00 % -- -- -- 322,66 322,66 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA DE TETE 17.331,69 17.331,69 100,00 % -- -- -- 17.331,69 17.331,69 100,00 % APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA NA PROVINCIA 17.331,69 17.331,69 100,00 % -- -- -- 17.331,69 17.331,69 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE TETE 1.430,00 1.430,00 100,00 % -- -- -- 1.430,00 1.430,00 100,00 % CONSTRUCAO DA CASA DO DELEGADO 1.430,00 1.430,00 100,00 % -- -- -- 1.430,00 1.430,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM TETE 8.247,00 8.247,00 100,00 % -- -- -- 8.247,00 8.247,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 37F000341 MDP03-00-TET-20120039 37F000441 TET01-00-TET-20120077 37F000541 MDP02-00-TET-20130017 CONSTRUCAO DE UM BLOCO TECNICO MDP02-00-TET-20150008 REFORCO DA INVESTIGACAO PESQUEIRA PARA REDUCAO DE RISCOS AMBIENTAIS NA ALBUFEIRA 5.200,00 5.200,00 100,00 % -- -- -- 5.200,00 5.200,00 100,00 % TET01-00-TET-20120041 CONSTRUCAO DE UM BLOCO TECNICO PARA DELEGACAO 3.047,00 3.047,00 100,00 % -- -- -- 3.047,00 3.047,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE TETE 550,00 550,00 100,00 % -- -- -- 550,00 550,00 100,00 % AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 550,00 550,00 100,00 % -- -- -- 550,00 550,00 100,00 % 1.866,40 1.866,40 100,00 % -- -- -- 1.866,40 1.866,40 100,00 % 511,29 511,29 100,00 % -- -- -- 511,29 511,29 100,00 % 1.127,63 1.127,63 100,00 % -- -- -- 1.127,63 1.127,63 100,00 % 37F000741 MDP02-00-MDP-20150001 37G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE MANICA MAN01-00-MAN-20120052 APETRECHAMENTO EM EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA A DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS. MAN01-00-MAN-20120077 CONSTRUCAO DE UMA CASA DE INSPECCAO DO PESCADO NO POSTO DE MACHIPANDA 91 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código MAN01-00-MAN-20150013 37G000241 MAN01-00-MAN-20100001 37G000341 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ELECTRIFICACAO DO POSTO DE FISCALIZACAO DE CHICAMBA 227,48 227,48 100,00 % -- -- -- 227,48 227,48 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA ESCALA DE MANICA 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- 80,00 80,00 100,00 % APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO IDPPE E A RESIDENCIA DO DELEGADO 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- 80,00 80,00 100,00 % 1.938,20 1.938,20 100,00 % 48.540,47 18.481,17 38,07 % 50.478,67 20.419,37 40,45 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA DE MANICA MDP02-00-MANI138611B DESENVOLVIMENTO DE ASSOCIAÇOES DE PISCICULTORES -- -- -- 6.023,87 3.853,19 63,96 % 6.023,87 3.853,19 63,96 % MDP02-00-MANI1386121A APOIO TECNICO À AQUACULTURA - VEICULOS -- -- -- 513,89 280,16 54,52 % 513,89 280,16 54,52 % MDP02-00-MANI1386122A APOIO TÉCNICO À AQUACULTURA - EQUIPAMENTO E MATERIAIS -- -- -- 477,00 444,61 93,21 % 477,00 444,61 93,21 % MDP02-00-MANI1386123B APOIO TÉCNICO À AQUACULTURA - TREINO E DEMONSTRAÇÃO -- -- -- 8.302,97 2.158,75 26,00 % 8.302,97 2.158,75 26,00 % MDP02-00-MANI1386124C APOIO TÉCNICO À AQUACULTURA - SALARIOS E REMUNERAÇÕ -- -- -- 7.470,14 3.139,90 42,03 % 7.470,14 3.139,90 42,03 % MDP02-00-MANI1386125C APOIO TÉCNICO À AQUACULTURA - OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO -- -- -- 1.284,71 347,74 27,07 % 1.284,71 347,74 27,07 % MDP02-00-MANI1386131B POCOTES DE INICIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE -- -- -- 1.438,00 961,07 66,83 % 1.438,00 961,07 66,83 % MDP02-00-MANI1386132B PACOTES DE INICIAÇÃO - POVOAMENTO DE TANQUES -- -- -- 8.268,00 1.335,00 16,15 % 8.268,00 1.335,00 16,15 % MDP02-00-MANI138622A GESTÃO DE PROJECTO - EQUIPAMENTO E MATERIAIS -- -- -- 559,68 103,83 18,55 % 559,68 103,83 18,55 % MDP02-00-MANI138623B GESTÃO DE PROJECTO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO -- -- -- 4.988,78 1.348,66 27,03 % 4.988,78 1.348,66 27,03 % MDP02-00-MANI138624C GESTÃO DE PROJECTO - SALARIOS E -- -- -- 5.403,78 3.077,99 56,96 % 5.403,78 3.077,99 56,96 % MDP02-00-MANI138625C GESTÃO DE PROJECTO - OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO -- -- -- 3.809,65 1.430,27 37,54 % 3.809,65 1.430,27 37,54 % MDP03-00-MAN-20120071 AQUISICAO DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 298,45 298,45 100,00 % -- -- -- 298,45 298,45 100,00 % MDP03-00-MAN-20130071 CONSTRUCAO DE MAIS TANQUES PISCICULAS 1.639,75 1.639,75 100,00 % -- -- -- 1.639,75 1.639,75 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE MANICA 2.718,00 2.716,08 99,93 % -- -- -- 2.718,00 2.716,08 99,93 % 37G005241 92 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código MDP02-00-MDP-20150003 37H000141 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 2.718,00 2.716,08 99,93 % -- -- -- 2.718,00 2.716,08 99,93 % DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE SOFALA 1.085,23 1.085,23 100,00 % -- -- -- 1.085,23 1.085,23 100,00 % MDP01-00-SOF-20150060 REABILITACAO DE MORADIAS DA INSTITUICAO 473,78 473,78 100,00 % -- -- -- 473,78 473,78 100,00 % MDP02-00-SOF-20150062 CONSTRUCAO DE TANQUES E GAIOLAS PISCICOLAS DE DEMONSTRACAO 611,45 611,45 100,00 % -- -- -- 611,45 611,45 100,00 % 1.704,68 1.704,68 100,00 % 39.960,99 13.907,09 34,80 % 41.665,67 15.611,77 37,47 % 37H000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA DE PEQUENA ESCALA DE SOFALA MDP03-00-MDPI1100511A APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO FORMACAO DEMONSTRACOES E ACTIVIDADES DE APOIO - OBRAS CIVIS -- -- -- 11.650,00 3.271,33 28,08 % 11.650,00 3.271,33 28,08 % MDP03-00-MDPI1100511I Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 14.893,70 5.620,72 37,74 % 14.893,70 5.620,72 37,74 % MDP03-00-MDPI1100512I Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 220,00 164,25 74,66 % 220,00 164,25 74,66 % MDP03-00-MDPI1100513I Apoio a Produção-Formação, Treinamento e TécnicosFacilidades para a Cadeia de Valor -- -- -- 340,00 50,00 14,71 % 340,00 50,00 14,71 % MDP03-00-MDPI1100514C APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS -- -- -- 3.140,00 66,35 2,11 % 3.140,00 66,35 2,11 % MDP03-00-MDPI1100514I Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor -- -- -- 3.035,60 638,17 21,02 % 3.035,60 638,17 21,02 % MDP03-00-MDPI1100514K APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO ESTUDOS E MOBILIZACAO COMUNITARIA - CAPITAL DE INVESTIMENTO -- -- -- 200,00 150,25 75,12 % 200,00 150,25 75,12 % MDP03-00-MDPI1100522I INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - ELECTRIFICAÇAO - FACILIDADES PARA CADEIA DE VALORES -- -- -- 580,00 0,00 0,00 % 580,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100531I SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR -- -- -- 300,00 35,00 11,67 % 300,00 35,00 11,67 % MDP03-00-MDPI1100542A APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS - OBRAS CIVIS -- -- -- 1.800,00 1.654,20 91,90 % 1.800,00 1.654,20 91,90 % MDP03-00-MDPI1100542I APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLÍTICAS -- -- -- 2.550,00 1.006,64 39,48 % 2.550,00 1.006,64 39,48 % MDP03-00-MDPI1100542L APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS -- -- -- 1.251,69 1.250,18 99,88 % 1.251,69 1.250,18 99,88 % SOF01-00-SOF-20100039 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO 165,68 165,68 100,00 % -- -- -- 165,68 165,68 100,00 % 93 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CONSTRUCAO DE POSTOS DE EXTENSAO 1.539,00 1.539,00 100,00 % -- -- -- 1.539,00 1.539,00 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE SOFALA 1.451,52 1.451,52 100,00 % -- -- -- 1.451,52 1.451,52 100,00 % APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES 1.451,52 1.451,52 100,00 % -- -- -- 1.451,52 1.451,52 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM SOFALA 932,37 932,37 100,00 % -- -- -- 932,37 932,37 100,00 % PROJECTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL E INFORMATICO 932,37 932,37 100,00 % -- -- -- 932,37 932,37 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE SOFALA 1.317,06 1.317,06 100,00 % -- -- -- 1.317,06 1.317,06 100,00 % AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 1.317,06 1.317,06 100,00 % -- -- -- 1.317,06 1.317,06 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE INHAMBANE 3.446,23 3.446,23 100,00 % -- -- -- 3.446,23 3.446,23 100,00 % MDP02-00-INH-20140042 MASSIFICAR DA PISCICULTURA DE PEQUENA ESCALA 3.228,92 3.228,92 100,00 % -- -- -- 3.228,92 3.228,92 100,00 % MDP02-00-INH-20150052 MONITORIA E FISCALIZACAO DA PESCA 217,31 217,31 100,00 % -- -- -- 217,31 217,31 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA ESCALA DE INHAMBANE 316,36 316,36 100,00 % 38.366,03 3.474,37 9,06 % 38.682,39 3.790,73 9,80 % SOF01-00-SOF-20100101 37H000441 SOF01-00-SOF-20130047 37H000541 MDP04-00-SOF-20130055 37H000641 MDP02-00-MDP-20150004 37I000141 37I000241 INH01-00-INH-20150031 CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO PARA ESCRITORIO E RESIDENCIA DA DELEGACAO DO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDP02-00-INH-20150029 CONSTRUCAO DE EMBARACAO DE PESCA EM MAR ABERTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDP03-00-INH-20150028 CAPACITACAO DE CARPINTEIROS NAVAIS NA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA PESCA EM MAR ABERTO. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDP03-00-INH-20150049 PROMOCACAO CRIACAO E ASSISTENCIA TECNICA DAS OBCS 316,36 316,36 100,00 % -- -- -- 316,36 316,36 100,00 % MDP03-00-MDPI1100511I Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 10.002,10 1.833,29 18,33 % 10.002,10 1.833,29 18,33 % MDP03-00-MDPI1100512A Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis -- -- -- 18.700,00 182,32 0,98 % 18.700,00 182,32 0,98 % MDP03-00-MDPI1100512I Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 480,00 43,71 9,11 % 480,00 43,71 9,11 % MDP03-00-MDP- Apoio a Produção-Formação, Treinamento e Técnicos- -- -- -- 395,00 36,97 9,36 % 395,00 36,97 9,36 % 94 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % I1100513I Facilidades para a Cadeia de Valor MDP03-00-MDPI1100514C APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS -- -- -- 3.140,00 0,00 0,00 % 3.140,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100514I Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor -- -- -- 772,00 128,98 16,71 % 772,00 128,98 16,71 % MDP03-00-MDPI1100521A Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos Rodoviários-Obras Civis -- -- -- 101,20 0,00 0,00 % 101,20 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100522A Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis -- -- -- 95,70 0,00 0,00 % 95,70 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100531I SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR -- -- -- 300,00 22,95 7,65 % 300,00 22,95 7,65 % MDP03-00-MDPI1100542A APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS - OBRAS CIVIS -- -- -- 1.800,00 0,00 0,00 % 1.800,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542C Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento de Políticas-Assistência Técnica e Contratos -- -- -- 390,00 256,64 65,81 % 390,00 256,64 65,81 % MDP03-00-MDPI1100542I APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLÍTICAS -- -- -- 1.680,00 459,47 27,35 % 1.680,00 459,47 27,35 % MDP03-00-MDPI1100542L APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS -- -- -- 510,03 510,03 100,00 % 510,03 510,03 100,00 % 1.101,65 1.101,65 100,00 % -- -- -- 1.101,65 1.101,65 100,00 % 37I000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE INHAMBANE INH01-00-INH-20150026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % MDP02-00-INH-20150023 PESQUISA DE AREAS PARA PRODUCAO DE 294,85 294,85 100,00 % -- -- -- 294,85 294,85 100,00 % MDP02-00-INH-20150032 CAPACITAR PESCADORES ARTESANAIS E COMUNIDADES PESQUEIRAS EM MANUSEAMENTO DE MULUSCOS BIVALVES 372,60 372,60 100,00 % -- -- -- 372,60 372,60 100,00 % MDP05-00-INH-20150022 REALIZAR VISTORIAS DO PROGRAMA REGULAR DE INSPECCAO 254,20 254,20 100,00 % -- -- -- 254,20 254,20 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA DE INHAMBANE 754,72 754,72 100,00 % -- -- -- 754,72 754,72 100,00 % INH01-00-INH-20150058 CONSTRUCAO DE MURO DE VEDACAO 309,05 309,05 100,00 % -- -- -- 309,05 309,05 100,00 % MDP02-00-INH-20130017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA CASA OFICIAL E ESCRITORIO 221,32 221,32 100,00 % -- -- -- 221,32 221,32 100,00 % MDP02-00-INH-20130020 DIVULGACAO DE DADOS RECICLAGEM DO AMOSTRADORES E SUPERVISOE TECNICAS 224,35 224,35 100,00 % -- -- -- 224,35 224,35 100,00 % 37I000541 95 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 37J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE GAZA 1.969,84 1.969,84 100,00 % -- -- -- 1.969,84 1.969,84 100,00 % MASSIFICACAO DE PISCICULTURA DE PEQUENA 1.969,84 1.969,84 100,00 % -- -- -- 1.969,84 1.969,84 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA ESCALA DE GAZA 5.229,40 5.229,40 100,00 % 29.375,63 4.146,60 14,12 % 34.605,03 9.376,00 27,09 % GAZ01-00-GAZ-20100006 PROJECTO DE APOIO INSTITUCIONAL 1.004,40 1.004,40 100,00 % -- -- -- 1.004,40 1.004,40 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20100043 DESENVOLVIMENTO DA PESCA COMERCIAL 1.989,65 1.989,65 100,00 % -- -- -- 1.989,65 1.989,65 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20100068 TRANSFERENCIA E MELHORAMENTO DE 2.235,35 2.235,35 100,00 % -- -- -- 2.235,35 2.235,35 100,00 % MDP03-00-MDPI1100511I Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 8.863,20 2.685,93 30,30 % 8.863,20 2.685,93 30,30 % MDP03-00-MDPI1100512A Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis -- -- -- 11.337,50 41,90 0,37 % 11.337,50 41,90 0,37 % MDP03-00-MDPI1100512I Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 180,00 19,98 11,10 % 180,00 19,98 11,10 % MDP03-00-MDPI1100513I Apoio a Produção-Formação, Treinamento e TécnicosFacilidades para a Cadeia de Valor -- -- -- 260,00 14,97 5,76 % 260,00 14,97 5,76 % MDP03-00-MDPI1100514C APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS -- -- -- 3.140,00 0,00 0,00 % 3.140,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100514I Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor -- -- -- 512,00 181,71 35,49 % 512,00 181,71 35,49 % MDP03-00-MDPI1100521A Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos Rodoviários-Obras Civis -- -- -- 91,20 70,30 77,08 % 91,20 70,30 77,08 % MDP03-00-MDPI1100521I INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - MELHORAMENTO DE ACESSOS RODOVIARIOS - FACILIDADES DE CADEIA DE VALORES -- -- -- 160,00 10,00 6,25 % 160,00 10,00 6,25 % MDP03-00-MDPI1100522A Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis -- -- -- 85,70 0,00 0,00 % 85,70 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100531I SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR -- -- -- 300,00 44,98 14,99 % 300,00 44,98 14,99 % MDP03-00-MDPI1100542A APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS - OBRAS CIVIS -- -- -- 1.800,00 0,00 0,00 % 1.800,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542C Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento de Políticas-Assistência Técnica e Contratos -- -- -- 395,00 0,00 0,00 % 395,00 0,00 0,00 % MDP02-00-GAZ-20130018 37J000241 Dotação Final Realização % 96 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MDP03-00-MDPI1100542I APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLÍTICAS -- -- -- 1.880,00 718,81 38,23 % 1.880,00 718,81 38,23 % MDP03-00-MDPI1100542L APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS -- -- -- 371,03 358,03 96,50 % 371,03 358,03 96,50 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM GAZA 648,00 648,00 100,00 % 25.440,50 13.996,18 55,02 % 26.088,50 14.644,18 56,13 % GAZ01-00-GAZ-20120072 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % MDP03-00-MDP-20090002 CENTRO DE DEMONSTRACAO E TREINO DE CHOKWE -- -- -- 25.440,50 13.996,18 55,02 % 25.440,50 13.996,18 55,02 % 2.082,05 2.082,05 100,00 % -- -- -- 2.082,05 2.082,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 37J000541 37K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE MAPUTO PROVINCIA MAP01-00-MAP-20110031 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS MDP04-00-MAP-20150059 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA COMERCIAL 2.082,05 2.082,05 100,00 % -- -- -- 2.082,05 2.082,05 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DE MAPUTO 1.060,20 1.060,20 100,00 % 21.609,41 6.536,34 30,25 % 22.669,61 7.596,54 33,51 % MAP01-00-MAP-20110028 CONSTRUCAO DAS INSTALACOES DO IDPPE MAPUTO 1.060,20 1.060,20 100,00 % -- -- -- 1.060,20 1.060,20 100,00 % MDP03-00-MDPI1100511I Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 5.583,07 3.636,43 65,13 % 5.583,07 3.636,43 65,13 % MDP03-00-MDPI1100512A Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis -- -- -- 3.972,60 1.298,24 32,68 % 3.972,60 1.298,24 32,68 % MDP03-00-MDPI1100512I Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades para Cadeia de Valor -- -- -- 2.678,60 120,11 4,48 % 2.678,60 120,11 4,48 % MDP03-00-MDPI1100513I Apoio a Produção-Formação, Treinamento e TécnicosFacilidades para a Cadeia de Valor -- -- -- 712,40 0,00 0,00 % 712,40 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100514C APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS -- -- -- 2.521,54 29,86 1,18 % 2.521,54 29,86 1,18 % MDP03-00-MDPI1100514I Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor -- -- -- 630,00 56,50 8,97 % 630,00 56,50 8,97 % MDP03-00-MDPI1100531I SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR -- -- -- 300,00 13,93 4,64 % 300,00 13,93 4,64 % MDP03-00-MDPI1100542A APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS - OBRAS CIVIS -- -- -- 2.750,00 0,00 0,00 % 2.750,00 0,00 0,00 % MDP03-00-MDPI1100542I APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLÍTICAS -- -- -- 1.945,00 953,79 49,04 % 1.945,00 953,79 49,04 % 37K000241 97 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código MDP03-00-MDPI1100542L 37K000441 MAP01-00-MAP-20110040 37K000541 Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- 516,20 427,49 82,81 % 516,20 427,49 82,81 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE MAPUTO PROVINCIA 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % CONSTRUCAO DE UM POSTO FRONTEIRICO DE INSPECCAO DO PESCADO 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % 700,00 700,00 100,00 % -- -- -- 700,00 700,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 700,00 700,00 100,00 % -- -- -- 700,00 700,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE MAPUTO PROVINCIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 450,37 450,37 100,00 % 450,00 441,55 98,12 % 900,37 891,92 99,06 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM MAPUTO - UGB MAP01-00-MAP-20140065 CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA MAPUTO 39B000141 % -- AMPLIACAO DAS INSTALACOES MDP02-00-MAP-20150012 Total Externo Realização -- APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS MAP01-00-MAP-20110017 37K000641 Dotação Final DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE NIASSA MCA02-00-NIA-20150098 DESSEMINACAO DE TECNOLOGIAS DE MINERACAO AMBIENTAL NAS AREAS DESIGNADAS PARA MINERACAO ARTESANAL E DE PEQUENA ESCALA -- -- -- 200,00 199,92 99,96 % 200,00 199,92 99,96 % MCA04-00-NIA-20150097 PROMOCAO DE FOGOES E FORNOS MELHORADOS -- -- -- 250,00 241,64 96,65 % 250,00 241,64 96,65 % MRM07-00-NIA-20130072 LEVANTAMENTO E INVENTARIACAO GEOLOGICAMINEIRA DA PROVINCIA. 179,98 179,98 100,00 % -- -- -- 179,98 179,98 100,00 % NIA01-00-NIA-20100034 MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS SISTEMAS ISOLADOS. 181,29 181,29 100,00 % -- -- -- 181,29 181,29 100,00 % NIA01-00-NIA-20110117 INSPECCAO E FISCALIZACAO DAS ACTIVIDADES MINEIRAS E INSTALACOES ELECTRICAS ANIVEL DA PROVINCIA DO NIASSA. 89,10 89,10 100,00 % -- -- -- 89,10 89,10 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE CABO DELGADO 8.494,70 8.494,70 100,00 % -- -- -- 8.494,70 8.494,70 100,00 % CAB01-00-CAB-20150033 PAINEIS SOLARES 4.895,00 4.895,00 100,00 % -- -- -- 4.895,00 4.895,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150036 EDIFICIO PARA LABORATORIO E ARMAZEM DE AMOSTRAS DE MINERAIS 3.599,70 3.599,70 100,00 % -- -- -- 3.599,70 3.599,70 100,00 % 15.344,88 15.344,88 100,00 % -- -- -- 15.344,88 15.344,88 100,00 % 39C000141 39D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE NAMPULA 98 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.312,50 1.312,50 100,00 % -- -- -- 1.312,50 1.312,50 100,00 % MRM02-00-NAM-2014- INVENTARIACAO DE GEMAS NOS DISTRITOS 0083 404,71 404,71 100,00 % -- -- -- 404,71 404,71 100,00 % MRM03-00-NAM-2013- IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO DE LOCIAS PARA 0096 EXTRACAO DE MINERAIS PARA A CONSTRUCAO 403,86 403,86 100,00 % -- -- -- 403,86 403,86 100,00 % MRM03-00-NAM-2013- PESQUISA DE OURO NOS DISTRITOS 0097 283,33 283,33 100,00 % -- -- -- 283,33 283,33 100,00 % 1.522,50 1.522,50 100,00 % -- -- -- 1.522,50 1.522,50 100,00 % MRM06-00-NAM-2013- INPECCAO E FISCALIZARCAO DA ACTIVIDADE 0092 484,85 484,85 100,00 % -- -- -- 484,85 484,85 100,00 % MRM07-00-NAM-2014- APOIO A MINERACAO ARTESANAL E DE PEQUENA 0075 ESCALA. 323,93 323,93 100,00 % -- -- -- 323,93 323,93 100,00 % MRM07-00-NAM-2014- TRANSFORMACAO DE MINERADORES ARTESANAIS 0102 EM MINERADORES DE PEQUENA ESCALA NOS 242,73 242,73 100,00 % -- -- -- 242,73 242,73 100,00 % NAM01-00-NAM-20110035 APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA 242,19 242,19 100,00 % -- -- -- 242,19 242,19 100,00 % NAM01-00-NAM-20130100 FORMACAO DE TECNICOS DO SECTOR 404,30 404,30 100,00 % -- -- -- 404,30 404,30 100,00 % NAM01-00-NAM-20140095 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ DA DIRECCAO PROVINCIAL 9.720,00 9.720,00 100,00 % -- -- -- 9.720,00 9.720,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 17.631,38 17.631,38 100,00 % 200,00 199,95 99,98 % 17.831,38 17.831,33 100,00 % -- -- -- 200,00 199,95 99,98 % 200,00 199,95 99,98 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MDE03-03-NAM-20140096 ELECTRIFICACAO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE NIOCE MRM03-03-NAM-2014- ELECTRIFICACAO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE 0096 CUNLE 39D220041 CENTRO DE GEMOLOGIA E LAPIDACAO MRM02-00-NAM-2012- AQUISICAO DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTO 0165 DIVERSO 39E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DA ZAMBEZIA MCA02-00-ZAM-20150008 FORMAR E CAPACITAR MEMBROS DAS ASSCOACOES MRM03-03-ZAM-20140078 ELECTRIFICACAO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE REGONE DISTRITO DE NAMARROI MRM03-03-ZAM-20150063 ELECTRIFICACAO DA LOCALIDADE DE ALTO MAGANHA - PEBANE 4.130,00 4.130,00 100,00 % -- -- -- 4.130,00 4.130,00 100,00 % MRM03-03-ZAM-20150066 ELECTRIFICACAO DA LOCALIDADE DE MUSSARAUA ILE 3.443,50 3.443,50 100,00 % -- -- -- 3.443,50 3.443,50 100,00 % MRM06-00-ZAM-20150007 MONITORIA DE PROJECTOS DE ELETRIFICACAO E MINERRACAO 1.890,93 1.890,93 100,00 % -- -- -- 1.890,93 1.890,93 100,00 % 99 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ZAM01-00-ZAM-20120036 CONSTRUCAO DE UMA CASA PARA POSTO DE FISCALIZACAO MINEIRA EM MORRUA DISTRITO DO 3.240,00 3.240,00 100,00 % -- -- -- 3.240,00 3.240,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20120086 REDIMENCIONAMENTO DAS REDES ELETRICAS 3.496,94 3.496,94 100,00 % -- -- -- 3.496,94 3.496,94 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150056 REABILITACAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO E AMPLIACAO DA GARRAGEM 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ZAM01-00-ZAM-20150095 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL 1.430,00 1.430,00 100,00 % -- -- -- 1.430,00 1.430,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE TETE 4.851,72 4.851,72 100,00 % 500,00 499,32 99,86 % 5.351,72 5.351,04 99,99 % 39F000141 MCA02-00-TET-20140035 BOAS PRATICAS AMBIENTAIS A MINERACAO ARTESANAL -- -- -- 300,00 299,33 99,78 % 300,00 299,33 99,78 % MCA04-00-TET-20140029 MONITORIA DOS PROJECTOS DE BIOMASSA -- -- -- 200,00 199,99 100,00 % 200,00 199,99 100,00 % MDE03-03-TET-20120053 FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE FONTES ENERGETICAS 45,30 45,30 100,00 % -- -- -- 45,30 45,30 100,00 % MDE03-03-TET-20140025 ESTUDO E ELABORACAO DE PROJECTOS DE CENTRAIS HIDRICAS 17,18 17,18 100,00 % -- -- -- 17,18 17,18 100,00 % MRM02-00-TET-20120042 FISCALIZACAO DAS ACTIVIDADES GEOLOGICOMINEIRAS 616,19 616,19 100,00 % -- -- -- 616,19 616,19 100,00 % MRM02-00-TET-20120056 ACTUALIZACAO DA CARTA METALOGENICA 457,65 457,65 100,00 % -- -- -- 457,65 457,65 100,00 % MRM02-00-TET-20120094 MINERACAO ARTESANAL E DE PEQUENA ESCALA 404,95 404,95 100,00 % -- -- -- 404,95 404,95 100,00 % MRM03-03-TET-20110010 PROJECTO DE BIOMASSA 92,34 92,34 100,00 % -- -- -- 92,34 92,34 100,00 % MRM03-03-TET-20120053 FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE FONTES ENERGETICAS 110,15 110,15 100,00 % -- -- -- 110,15 110,15 100,00 % MRM03-03-TET-20140025 ESTUDO E ELABORACAO DE PROJECTOS DE CENTRAIS HIDRICAS 128,79 128,79 100,00 % -- -- -- 128,79 128,79 100,00 % MRM03-03-TET-20150050 ELECTRIFICACAO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE CAZULA-CHIUTA 1.214,71 1.214,71 100,00 % -- -- -- 1.214,71 1.214,71 100,00 % MRM03-03-TET-20150051 ELECTRIFICACAO DA LOCALIDADE DE SINJALEMUTARARA 253,57 253,57 100,00 % -- -- -- 253,57 253,57 100,00 % MRM07-00-TET-20140036 PESQUISA DE OURO 344,10 344,10 100,00 % -- -- -- 344,10 344,10 100,00 % TET01-00-TET-20120084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 372,26 372,26 100,00 % -- -- -- 372,26 372,26 100,00 % 100 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TET01-00-TET-20140026 REABILITACAO DA CASA DE HOSPEDES E ANEXOS DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR 204,82 204,82 100,00 % -- -- -- 204,82 204,82 100,00 % TET01-00-TET-20140027 APETRECHAMENTO DA CASA DE HOSPEDES 442,21 442,21 100,00 % -- -- -- 442,21 442,21 100,00 % TET01-00-TET-20140031 PROJECTO DE CONSTRUCAO DE EDIFICIO 147,49 147,49 100,00 % -- -- -- 147,49 147,49 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE MANICA 4.798,44 4.798,44 100,00 % 400,00 399,56 99,89 % 5.198,44 5.198,01 99,99 % MAN01-00-MAN-20100008 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO MUSEU 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150024 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE RESIDENCIAS 1.199,55 1.199,55 100,00 % -- -- -- 1.199,55 1.199,55 100,00 % MCA02-00-MAN-20140071 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 400,00 399,56 99,89 % 400,00 399,56 99,89 % 1.598,89 1.598,89 100,00 % -- -- -- 1.598,89 1.598,89 100,00 % 1.214,38 1.214,38 100,00 % 300,00 300,00 100,00 % 1.514,38 1.514,38 100,00 % 39G000141 MRM03-00-MAN-2013- MAPEAMENTO DAS OCORRENCIAS MINEIRAS DA 0002 PROVINCIA DE MANICA 39I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE INHAMBANE INH01-00-INH-20120024 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 441,00 441,00 100,00 % -- -- -- 441,00 441,00 100,00 % MCA04-00-INH-20110080 GESTAO AMBIENTAL 323,48 323,48 100,00 % 300,00 300,00 100,00 % 623,48 623,48 100,00 % MRM07-00-INH-20150021 APOIO A MINERACAO ARTESANAL E DE PEQUENA ESCALA 449,91 449,91 100,00 % -- -- -- 449,91 449,91 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE GAZA 5.897,47 5.897,47 100,00 % 440,00 340,00 77,27 % 6.337,47 6.237,47 98,42 % GAZ01-00-GAZ-20140015 ELECTRIFICACAO RURAL VIA REDE NACIONAL ELECTRICA A LOCAIS POOXIMOS A REDE 5.330,47 5.330,47 100,00 % -- -- -- 5.330,47 5.330,47 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20140035 PAVIMENTACAO DA CASA PROTOCOLAR -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % GAZ01-00-GAZ-20150013 REABILITACAO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR 567,00 567,00 100,00 % -- -- -- 567,00 567,00 100,00 % MCA04-00-GAZ-20140016 MUDANCAS CLIMATICAS - PASA II -- -- -- 340,00 340,00 100,00 % 340,00 340,00 100,00 % 17.650,73 17.650,73 100,00 % -- -- -- 17.650,73 17.650,73 100,00 % 4.964,07 4.964,07 100,00 % -- -- -- 4.964,07 4.964,07 100,00 % 39J000141 39K000141 MAP01-00-MAP-20150070 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE MAPUTO PROVINCIA ELECRIFICAÇÃO ATRAVES DE PAINEIS SOLARES 101 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código MAP01-00-MAP-20150075 Descrição AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE 2 GERADORES ELECTRICOS MRM03-00-MAP-2015- EXPANSÃO DA REDE ELECTRICA NACIONAL 0083 41B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE NIASSA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2.632,18 2.632,18 100,00 % -- -- -- 2.632,18 2.632,18 100,00 % 10.054,48 10.054,48 100,00 % -- -- -- 10.054,48 10.054,48 100,00 % 3.315,72 3.315,72 100,00 % -- -- -- 3.315,72 3.315,72 100,00 % 240,52 240,52 100,00 % -- -- -- 240,52 240,52 100,00 % NIA01-00-NIA-20110105 ORDENAMENTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS DA PROVINCIA DO NIASSA. NIA01-00-NIA-20120054 ACOMPANHAMENTO DA COMERCIALIZACAO AGRICOLA 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20130004 PROJECTO DE FORMACAO E CAPACITACAO INSTITUCIONAL 202,50 202,50 100,00 % -- -- -- 202,50 202,50 100,00 % NIA01-00-NIA-20150039 REALIZACAO DA FEIRA PROVINCIAL E PARTICIPACAO NA FACIM 1.040,70 1.040,70 100,00 % -- -- -- 1.040,70 1.040,70 100,00 % NIA01-00-NIA-20150041 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPIC DO NIASSA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NIA01-00-NIA-20150056 REALIZACAO DO CONSELHO COORDENADOR PROVINCIAL 617,00 617,00 100,00 % -- -- -- 617,00 617,00 100,00 % BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DO NIASSA 5.718,10 5.718,10 100,00 % -- -- -- 5.718,10 5.718,10 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 41B000241 MIC01-00-NIA-20120030 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DO BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO MIC01-00-NIA-20150087 APETRECHAMENTO DO BAU DA CIDADE DE LICHINGA 2.106,00 2.106,00 100,00 % -- -- -- 2.106,00 2.106,00 100,00 % MIC01-00-NIA-20150112 AQUISICAO DE TRANSFORMADOR OU PT DE CORRENTE ELECTRICA 3.612,10 3.612,10 100,00 % -- -- -- 3.612,10 3.612,10 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE CABO DELGADO 3.049,07 3.049,07 100,00 % -- -- -- 3.049,07 3.049,07 100,00 % CAB01-00-CAB-20140012 CONSTRUCAO DE PAVILHOOES DA FEIRA ECONOMICA DE CABO DELGADO 1.880,00 1.880,00 100,00 % -- -- -- 1.880,00 1.880,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150029 MOBILIARIO PARA FEIRA ECONOMICA DE CABO DELGADO 1.169,07 1.169,07 100,00 % -- -- -- 1.169,07 1.169,07 100,00 % BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE CABO DELGADO 667,00 667,00 100,00 % 3.500,00 3.454,85 98,71 % 4.167,00 4.121,85 98,92 % CAB01-00-CAB-20120064 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL AO GOVERNO DA PROVINCIA DE CABO DELGADO PARA A REDUCAO DA POBREZA FEMININA -- -- -- 3.500,00 3.454,85 98,71 % 3.500,00 3.454,85 98,71 % MIC01-00-CAB-20150032 CONCLUSAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR EXECUTIVO 667,00 667,00 100,00 % -- -- -- 667,00 667,00 100,00 % 41C000141 41C000241 102 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 41D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE NAMPULA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 11.557,08 11.557,08 100,00 % -- -- -- 11.557,08 11.557,08 100,00 % NAM01-00-NAM-20070074 REABILITACAO E APETRECHAMENTO 4.277,55 4.277,55 100,00 % -- -- -- 4.277,55 4.277,55 100,00 % NAM01-00-NAM-20090027 MADE IN MOZAMBIQUE 2.429,37 2.429,37 100,00 % -- -- -- 2.429,37 2.429,37 100,00 % NAM01-00-NAM-20100018 APETRECHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS. 2.426,70 2.426,70 100,00 % -- -- -- 2.426,70 2.426,70 100,00 % NAM01-00-NAM-20130156 PROJECTO DE APOIO A PEQUENAS E MEDIAS 2.423,47 2.423,47 100,00 % -- -- -- 2.423,47 2.423,47 100,00 % BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE NAMPULA 999,98 999,98 100,00 % -- -- -- 999,98 999,98 100,00 % AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA 999,98 999,98 100,00 % -- -- -- 999,98 999,98 100,00 % 10.947,56 10.897,56 99,54 % -- -- -- 10.947,56 10.897,56 99,54 % 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % 41D000241 MIC06-00-NAM-20140129 41E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DA ZAMBEZIA ZAM01-00-ZAM-20120006 PROMOCAO DA COMERCIALIZACAO AGRICOLA ZAM01-00-ZAM-20130073 REABILITACAO DAS INSTALACOES DA DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO 6.702,90 6.702,90 100,00 % -- -- -- 6.702,90 6.702,90 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150067 PARTICIPACAO DA PROVINCIA NA FACIM 2.624,66 2.574,66 98,09 % -- -- -- 2.624,66 2.574,66 98,09 % ZAM01-00-ZAM-20150071 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL DA INSPECAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DA ZAMBEZIA 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE TETE 1.240,00 1.240,00 100,00 % 2.528,02 0,00 0,00 % 3.768,02 1.240,00 32,91 % TET01-00-TET-20130020 CONTINUACAO NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PROPRIA PARA A DPIC. 1.240,00 1.240,00 100,00 % -- -- -- 1.240,00 1.240,00 100,00 % TET01-00-TET-20140037 PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA A REDUCAO DA DESNUTRICAO CRONICA -- -- -- 2.528,02 0,00 0,00 % 2.528,02 0,00 0,00 % BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE TETE 7.777,56 7.777,56 100,00 % -- -- -- 7.777,56 7.777,56 100,00 % MIC01-00-TET-20110069 CONSTRUAO DE RESIDENCIA DO DIRECTOR DO BAU. 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % MIC01-00-TET-20130003 APOIO AO LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO DAS PMES 5.077,56 5.077,56 100,00 % -- -- -- 5.077,56 5.077,56 100,00 % 268,42 268,42 100,00 % -- -- -- 268,42 268,42 100,00 % 41F000141 41F000241 41F000341 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE TETE 103 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código MIC06-00-TET-20150003 41G000241 MIC01-00-MAN-20150054 41H000141 TUR01-00-SOF-20110082 41H000241 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 268,42 268,42 100,00 % -- -- -- 268,42 268,42 100,00 % BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE MANICA 945,00 945,00 100,00 % -- -- -- 945,00 945,00 100,00 % CONSTRUCAO DE UMA HABITACAO PARA O DIRECTOR EXECUTIVO DO BAU 945,00 945,00 100,00 % -- -- -- 945,00 945,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFALA 1.417,50 1.417,50 100,00 % -- -- -- 1.417,50 1.417,50 100,00 % PROMOCAO DE FEIRAS 1.417,50 1.417,50 100,00 % -- -- -- 1.417,50 1.417,50 100,00 % BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE SOFALA 1.974,22 456,18 23,11 % -- -- -- 1.974,22 456,18 23,11 % 102,00 101,96 99,96 % -- -- -- 102,00 101,96 99,96 % 1.300,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.300,00 0,00 0,00 % MIC01-00-SOF-20110023 EQUIPAMENTO INFORMATICO MIC01-00-SOF-20150042 AQUISICAO DE UMA VIATURA MIC01-00-SOF-20150044 REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURA DO BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO 354,22 354,22 100,00 % -- -- -- 354,22 354,22 100,00 % MIC01-00-SOF-20150087 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA RESIDENCIA OFICIAL E BALCAO UNICO 218,00 0,00 0,00 % -- -- -- 218,00 0,00 0,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE INHAMBANE 2.429,99 2.429,99 100,00 % -- -- -- 2.429,99 2.429,99 100,00 % INH01-00-INH-20090024 APETRECHAMENTO DOS ESCRITORIOS E DA RESIDENCIA DA DIRECAO PROVINCIAL DO COMERCIO E INDUSTRIA. 1.699,54 1.699,54 100,00 % -- -- -- 1.699,54 1.699,54 100,00 % INH01-00-INH-20140009 REABILITACAO DOS ESCRITORIOS E DA RESIDENCIA DA DPIC 282,93 282,93 100,00 % -- -- -- 282,93 282,93 100,00 % INH01-00-INH-20140019 CONSTRUCAO DE MURRO NA RESIDENCIA DA DPIC VILACULOS 447,52 447,52 100,00 % -- -- -- 447,52 447,52 100,00 % 1.317,51 1.317,51 100,00 % -- -- -- 1.317,51 1.317,51 100,00 % 41I000141 41I000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE INHAMBANE MIC01-00-INH-20130027 CONSTRUCAO DE UMA RESIDẽNCIA 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % MIC01-00-INH-20150059 REABILITACAO PARCIAL DO EDIFICIO DO BAU 507,51 507,51 100,00 % -- -- -- 507,51 507,51 100,00 % 4.697,84 4.697,84 100,00 % -- -- -- 4.697,84 4.697,84 100,00 % 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % 41J000141 GAZ01-00-GAZ-20110025 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GAZA APETRECHAMENTO DA SALA DE REUNIOES E GABINETE DA INSPECCAO 104 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % GAZ01-00-GAZ-20120024 REABILITACAO DA RESIDENCA DO DIRECTOR 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20120043 ESTABELECIMENTO DE FEIRAS DE COMERCIALIZACAO AGRICOLA 972,00 972,00 100,00 % -- -- -- 972,00 972,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20140036 CONSTRUCAO DE CELEIROS MELHORADOS 1.433,28 1.433,28 100,00 % -- -- -- 1.433,28 1.433,28 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20140051 CONSTRUCAO DA FEIRA PROVINCIAL DE NEGOCIOS 1.077,56 1.077,56 100,00 % -- -- -- 1.077,56 1.077,56 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAPUTO PROVINCIA 3.339,18 1.839,18 55,08 % -- -- -- 3.339,18 1.839,18 55,08 % MAP01-00-MAP-20130031 AQUISICAO DE 1 MINI -BUS 1.500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 1.500,00 0,00 0,00 % MAP01-00-MAP-20140032 APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DPICT 1.470,75 1.470,75 100,00 % -- -- -- 1.470,75 1.470,75 100,00 % MAP01-00-MAP-20140033 REABILITACAO DAS INSTALACOES DPICT 368,43 368,43 100,00 % -- -- -- 368,43 368,43 100,00 % MAP01-00-MAP-20150024 APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DA DPICT 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE MAPUTO PROVINCIA - UGB 1.400,00 1.400,00 100,00 % -- -- -- 1.400,00 1.400,00 100,00 % MIC01-00-MAP-20130045 CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO BAU. 1.400,00 1.400,00 100,00 % -- -- -- 1.400,00 1.400,00 100,00 % MIC01-00-MAP-20150061 AQUISICAO DE UMA VIATURA 4X4 PARA O DIRECTOR EXECUTIVO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAPUTO CIDADE 693,00 693,00 100,00 % -- -- -- 693,00 693,00 100,00 % APETRECHAMENTO 693,00 693,00 100,00 % -- -- -- 693,00 693,00 100,00 % BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE MAPUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE NIASSA 858,27 858,27 100,00 % -- -- -- 858,27 858,27 100,00 % NIA01-00-NIA-20090036 PARTICIPACAO NA FEIRA DO TURISMO (BTM) FACIM E FEIRA PROVINCIAL DO TURISMO 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20110132 AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES COMPLETOS 177,98 177,98 100,00 % -- -- -- 177,98 177,98 100,00 % NIA01-00-NIA- CELEBRACAO DO DIA MUNDIA DO TURISMO 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % 41K000141 41K000241 41L000141 CID01-00-CID-20150028 41L000241 MIC01-00-CID-20130015 43B000141 105 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2013-0035 NIA01-00-NIA-20150091 MONITORIA E SUPERVISAO DAS AREAS DE CONSERVACAO 162,01 162,01 100,00 % -- -- -- 162,01 162,01 100,00 % NIA01-00-NIA-20150099 REALIZACAO DO CONSELHO COORDENADOR DA DPTUR 194,28 194,28 100,00 % -- -- -- 194,28 194,28 100,00 % 1.608,16 1.608,16 100,00 % -- -- -- 1.608,16 1.608,16 100,00 % 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- 75,00 75,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 43B000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIOCULTURAL DE NIASSA - ARPAC MDC02-00-NIA-20140068 PARTICIPAR EM SEMINARIOS CIENTIFICOS NACIONAIS DO ARPAC CENTRAL MEC02-00-NIA-20130053 CONSTRUCAO DE UMA DELEGACAO PARA ARPAC MEC02-00-NIA-20140068 PARTICIPAR EM SEMINARIOS CIENTIFICOS NACIONAIS DO ARPAC CENTRAL 218,20 218,20 100,00 % -- -- -- 218,20 218,20 100,00 % MEC02-00-NIA-20150072 PUBLICACAO DA VIDA E OBRA DA RAINHA ACHIWANJILA 319,91 319,91 100,00 % -- -- -- 319,91 319,91 100,00 % MEC02-00-NIA-20150089 O PAPEL DOS RITOS DE INICIACAO NA INSERCAO SOCIAL DA COMUNIDADE YAO E MACUA E O SEU IMPACTO PARA A EDUCACAO ESCOLAR 200,75 200,75 100,00 % -- -- -- 200,75 200,75 100,00 % MEC02-00-NIA-20150090 O PROBLEMA DO NOMADISMO NA PROVINCIA DO NIASSA SEU IMPACTO NO ABANDONO DAS INFRAS ESTRUTURAS BASICAS 161,50 161,50 100,00 % -- -- -- 161,50 161,50 100,00 % MEC03-00-NIA-20130060 REALIZACAO DE SEMINARIOS COM OUTRAS DELEGACOES DAS OUTRAS PROVINCIAS 158,80 158,80 100,00 % -- -- -- 158,80 158,80 100,00 % MEC03-00-NIA-20150071 PROMOVER DEBATES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL E PESQUISAR SOBRE MANIFESTACOES CULTURAIS DANCAS CESTARIAS LOCAIS 154,75 154,75 100,00 % -- -- -- 154,75 154,75 100,00 % MEC03-00-NIA-20150078 MAE DAS MAES O PAPEL DAS APWIYAMWENES NA MATUTENCAO DA LINHAGEM MACUA O CASO DO NIASSA 157,25 157,25 100,00 % -- -- -- 157,25 157,25 100,00 % NIA01-00-NIA-20150069 APETRECHAMENTO COM MATERIAIS INFORMATICOS A DELEGACAO DO ARPAC DO NIASSA 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % 22.622,55 15.250,88 67,41 % -- -- -- 22.622,55 15.250,88 67,41 % 9.450,00 9.450,00 100,00 % -- -- -- 9.450,00 9.450,00 100,00 % 13.172,55 5.800,88 44,04 % -- -- -- 13.172,55 5.800,88 44,04 % 2.353,81 2.353,81 100,00 % -- -- -- 2.353,81 2.353,81 100,00 % 43C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE CABO DELGADO TUR01-00-CAB-20120103 CONSTRUCAO DA SEDE DA DPTUR TUR02-00-CAB-20080016 FUNCIONAMENTO DO PARQUE NACIONAL DAS QUIRIMBAS 43D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE NAMPULA 106 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 403,50 403,50 100,00 % -- -- -- 403,50 403,50 100,00 % 1.431,00 1.431,00 100,00 % -- -- -- 1.431,00 1.431,00 100,00 % 26,47 26,47 100,00 % -- -- -- 26,47 26,47 100,00 % ACTUALIZACAO DO PLANO DO DESENVOLVIMENTO OD TURISMO 103,45 103,45 100,00 % -- -- -- 103,45 103,45 100,00 % TUR02-00-NAM-20130051 ZONEAMENTO TURISTICO 131,07 131,07 100,00 % -- -- -- 131,07 131,07 100,00 % TUR02-00-NAM-20150025 CAPACITACAO EM HOTELARIA E TURISMO 258,32 258,32 100,00 % -- -- -- 258,32 258,32 100,00 % TUR02-00-NAM-20150061 APETRECHAMENTO DA ALDEIA TURISTICA COMUNITARIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA - NAMPULA 2.816,50 2.816,50 100,00 % -- -- -- 2.816,50 2.816,50 100,00 % CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA. 2.816,50 2.816,50 100,00 % -- -- -- 2.816,50 2.816,50 100,00 % MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE 5.638,97 5.638,97 100,00 % -- -- -- 5.638,97 5.638,97 100,00 % TUR01-00-NAM-20090070 FESTIVAIS E FEIRAS TUR01-00-NAM-20120050 IMPLANTACAO DE ALDEIAS TURISTICAS CUMUNITARIAS TUR01-00-NAM-20130061 COMEMORACAO DA SEMANA MUNDIAL DO TURISMO TUR01-00-NAM-20150063 43D000241 NAM01-00-NAM-20150069 43D000341 MDC03-00-NAM-20140168 REABILITACAO DE 4 CASAS PARA FUNCIONARIOS DO MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE 414,59 414,59 100,00 % -- -- -- 414,59 414,59 100,00 % MEC03-00-NAM-20140168 REABILITACAO DE 4 CASAS PARA FUNCIONARIOS DO MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE 5.224,38 5.224,38 100,00 % -- -- -- 5.224,38 5.224,38 100,00 % GABINETE DE CONSERVACAO DA ILHA DE MOCAMBIQUE 6.442,85 6.442,85 100,00 % -- -- -- 6.442,85 6.442,85 100,00 % RESTAURO DE EDIFICIOS E MONUMENTOS DA ILHA DE MOCAMBIQUE 6.442,85 6.442,85 100,00 % -- -- -- 6.442,85 6.442,85 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DA ZAMBEZIA 6.957,14 6.957,14 100,00 % 200,00 22,82 11,41 % 7.157,14 6.979,96 97,52 % 43D000441 MEC03-00-NAM-20150021 43E000141 MCA04-00-ZAM-20150009 CAPACITAR A COMUNIDADE SOBRE USO SUSTENTAVEL DA AREA TURISTICA -- -- -- 100,00 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % MCA07-00-ZAM-20110091 GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL -- -- -- 100,00 22,82 22,82 % 100,00 22,82 22,82 % ZAM01-00-ZAM-20130019 FESTIVAL DE ZALALA 2.826,92 2.826,92 100,00 % -- -- -- 2.826,92 2.826,92 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130045 ESTUDO DE FONTES DE AGUAS TERMAIS 945,44 945,44 100,00 % -- -- -- 945,44 945,44 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20140026 PRODUCAO E EDICAO DE LIVRO DE GASTRONOMIA ZAMBEZIANA 802,11 802,11 100,00 % -- -- -- 802,11 802,11 100,00 % 107 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ZAM01-00-ZAM-20150065 CONSTRUCAO DE BALCAO PARA INFORMACAO TURISTICA 1.169,68 1.169,68 100,00 % -- -- -- 1.169,68 1.169,68 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150069 COLOCACAO DE PLACAS PARA DIVULGACAO TURISTICA 1.213,00 1.213,00 100,00 % -- -- -- 1.213,00 1.213,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE TETE 6.245,27 6.245,27 100,00 % -- -- -- 6.245,27 6.245,27 100,00 % TUR01-00-TET-20150015 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO ADMINISTRADOR DO PARQUE NACIONAL DE MAGOE 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % TUR01-00-TET-20150020 FESTIVAL DE " CHIMADZI" 2.357,27 2.357,27 100,00 % -- -- -- 2.357,27 2.357,27 100,00 % TUR01-00-TET-20150022 CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS PARA FUNCIONAMENTO DO PARQUE NACIONAL DE MAGOE 2.268,00 2.268,00 100,00 % -- -- -- 2.268,00 2.268,00 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIOCULTURAL DE TETE - ARPAC 2.282,00 2.282,00 100,00 % -- -- -- 2.282,00 2.282,00 100,00 % 43F000141 43F000241 MDC03-00-TET-20140057 EDICAO DE OBRAS DE INVESTIGACAO DO ARPAC 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- 75,00 75,00 100,00 % MEC03-00-TET-20140057 EDICAO DE OBRAS DE INVESTIGACAO DO ARPAC 1.087,00 1.087,00 100,00 % -- -- -- 1.087,00 1.087,00 100,00 % TET01-00-TET-20130021 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA INSTALACAO DO SISTAFE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- TET01-00-TET-20130022 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA OFICIAL PARA DELEGADO PROVINCIAL DO ARPAC 1.120,00 1.120,00 100,00 % -- -- -- 1.120,00 1.120,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE MANICA 6.293,14 6.293,14 100,00 % -- -- -- 6.293,14 6.293,14 100,00 % 954,50 954,50 100,00 % -- -- -- 954,50 954,50 100,00 % 43G000141 MAN01-00-MAN-20100070 CAPACITACAO INSTITUCIONAL TUR02-00-MAN-20150048 RESERVA NACIONAL DE CHIMANIMANI 4.147,74 4.147,74 100,00 % -- -- -- 4.147,74 4.147,74 100,00 % TUR02-00-MAN-20150069 RESERVA NACIONAL DE CHIMANIMANI 1.190,89 1.190,89 100,00 % -- -- -- 1.190,89 1.190,89 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE SOFALA 5.438,95 5.438,95 100,00 % -- -- -- 5.438,95 5.438,95 100,00 % 118,20 118,20 100,00 % -- -- -- 118,20 118,20 100,00 % 43H000141 SOF01-00-SOF-20120103 REACTIVACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO PARQUE NACIONAL DE GORONGOSA. SOF01-00-SOF-20130017 RESERVA DE BUFALOS DE MARROMEU 1.471,01 1.471,01 100,00 % -- -- -- 1.471,01 1.471,01 100,00 % SOF01-00-SOF-20130052 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA DPTURS. 1.111,18 1.111,18 100,00 % -- -- -- 1.111,18 1.111,18 100,00 % SOF01-00-SOF-20140072 REFORCO A FISCALIZACAO. 517,29 517,29 100,00 % -- -- -- 517,29 517,29 100,00 % 108 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 271,20 271,20 100,00 % -- -- -- 271,20 271,20 100,00 % 1.950,06 1.950,06 100,00 % -- -- -- 1.950,06 1.950,06 100,00 % DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIOCULTURAL DE SOFALA - ARPAC 592,94 542,69 91,53 % -- -- -- 592,94 542,69 91,53 % MDC02-00-SOF-20120052 APETRECHAMENTO DO ARPAC 100,50 50,25 50,00 % -- -- -- 100,50 50,25 50,00 % MEC02-00-SOF-20120052 APETRECHAMENTO DO ARPAC 492,44 492,44 100,00 % -- -- -- 492,44 492,44 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE INHAMBANE 8.634,24 7.962,91 92,22 % -- -- -- 8.634,24 7.962,91 92,22 % INH01-00-INH-20150037 CONSTRUCAO DE EDIFICIO 6.296,70 6.296,70 100,00 % -- -- -- 6.296,70 6.296,70 100,00 % TUR02-00-INH-20031007 CONSERVACAO DO ARQUIPELAGO DO BAZARUTO 1.323,04 707,72 53,49 % -- -- -- 1.323,04 707,72 53,49 % TUR02-00-INH-20050012 PARQUE NACIONAL DO ZINAVE 513,26 478,59 93,24 % -- -- -- 513,26 478,59 93,24 % TUR02-00-INH-20050013 RESERVA DE POMENE 501,24 479,90 95,74 % -- -- -- 501,24 479,90 95,74 % 2.222,10 2.222,10 100,00 % 80,00 74,15 92,69 % 2.302,10 2.296,25 99,75 % SOF01-00-SOF-20140088 APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DA DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE SOFALA. SOF01-00-SOF-20150021 CONSULTORIA ELABORACAO DE PROJECTO EXECUTIVO E CONSTRUCAO DE ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO 43H000441 43I000141 43J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20130013 ELABORACAO DO MAPA TURISTICO DA PROVINCIA 551,98 551,98 100,00 % -- -- -- 551,98 551,98 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20140005 CONSTRUCAO DE UM BALCAO DE INFORMACAO TURISTICA 709,63 709,63 100,00 % -- -- -- 709,63 709,63 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150070 PRODUCAO DO VIDEO PROMOCIONAL 960,49 960,49 100,00 % -- -- -- 960,49 960,49 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150073 REABILITACAO DO EDIFICIO DA DPTUR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MCA02-00-GAZ-20150075 CRIACAO DE COMITES DE GESTAO DE RECURSOS NATURAIS NAS ZONAS DE TAMPAO DOS PARQUES NACIONAIS DE LIMPOPO E DE BANHINE -- -- -- 80,00 74,15 92,69 % 80,00 74,15 92,69 % 2.265,85 2.265,85 100,00 % -- -- -- 2.265,85 2.265,85 100,00 % 646,40 646,40 100,00 % -- -- -- 646,40 646,40 100,00 % 1.619,45 1.619,45 100,00 % -- -- -- 1.619,45 1.619,45 100,00 % 43J000241 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIOCULTURAL DE GAZA - ARPAC MEC02-00-GAZ-20120065 PRODUCAO E EDICAO DE DVD SOBRE ASPECTOS SOCIO CULTURAIS DA PROVINCIA DE GAZA MEC04-00-GAZ-20150067 APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO ARPAC - GAZA 109 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 43K000541 DELEGACAO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO CULTURAL DE MAPUTO PROVINCIA ARPAC 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONCLUSAO DA CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE MAPUTO CIDADE 804,30 804,30 100,00 % -- -- -- 804,30 804,30 100,00 % CID01-00-CID-20090003 REABILITACAO DO EDIFICIO DA DIRECAO PROVINCIAL DO TURISMO DE MAPUTO 557,58 557,58 100,00 % -- -- -- 557,58 557,58 100,00 % CID01-00-CID-20100018 FORMACAO DE QUADROS TECNICOS E BASICOS EM HOTELARIA E TURISMO 84,88 84,88 100,00 % -- -- -- 84,88 84,88 100,00 % TUR02-00-CID-20100025 PROMOCAO TURISTICA 161,85 161,85 100,00 % -- -- -- 161,85 161,85 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE NIASSA 2.949,87 2.949,87 100,00 % -- -- -- 2.949,87 2.949,87 100,00 % NIA01-00-NIA-20140099 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO E CENTRO DE EXAMES PARA INAV (INATTER) 2.949,87 2.949,87 100,00 % -- -- -- 2.949,87 2.949,87 100,00 % NIA01-00-NIA-20150027 CONSTRUCAO DAS INSTALACOES DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NIA01-00-NIA-20150082 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOERS DE NIASSA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE NIASSA 1.786,06 1.786,06 100,00 % -- -- -- 1.786,06 1.786,06 100,00 % MTC01-00-NIA-20140019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO METEOROLOGICO 1.138,06 1.138,06 100,00 % -- -- -- 1.138,06 1.138,06 100,00 % MTC01-00-NIA-20150138 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO SR. DELEGADO PROVINCIAL DE METEOROLOGIA DE NIASSA 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE CABO DELGADO 11.699,46 11.699,46 100,00 % -- -- -- 11.699,46 11.699,46 100,00 % CAB01-00-CAB-20140033 CONSTRUCAO DE RAIZ DO NOVO EDIFICIO DA DIRECCAO PROVINCIAL 9.000,00 9.000,00 100,00 % -- -- -- 9.000,00 9.000,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150020 OBTENCAO DE ESPACO PARA CONSTRUCACAO DO TERMINAL RODOVIARIO 899,46 899,46 100,00 % -- -- -- 899,46 899,46 100,00 % CAB01-00-CAB-20150043 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % ADMINISTRACAO MARITIMA DA PROVINCIA DE CABO DELGADO 1.435,50 1.435,50 100,00 % -- -- -- 1.435,50 1.435,50 100,00 % MEC03-00-MAP-20120043 43L000141 45B000141 45B001041 45C000141 45C000541 Dotação Final Realização % 110 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL 1.435,50 1.435,50 100,00 % -- -- -- 1.435,50 1.435,50 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO DE CABO DELGADO 1.749,60 1.749,60 100,00 % -- -- -- 1.749,60 1.749,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 534,60 534,60 100,00 % -- -- -- 534,60 534,60 100,00 % 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE NAMPULA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NAM01-00-NAM-20150035 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DE RAIZ PARA FUNCIONAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICA;OES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NAM01-00-NAM-20150036 ELABORACAO DE PROJECTO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DE RAIZ DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANPORTES E COMUNICA;OES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE NAMPULA 1.223,03 1.223,03 100,00 % -- -- -- 1.223,03 1.223,03 100,00 % MTC01-00-NAM-20130037 COMPRA DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS PARA ESTACAO DE NACALA-PORTO 802,98 802,98 100,00 % -- -- -- 802,98 802,98 100,00 % MTC01-00-NAM-20130053 CONSTRUCAO DA ESTACAO METEOROLGICA E DUAS 2 CASAS GEMINADAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MTC01-00-NAM-20140066 COMPRA DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 420,05 420,05 100,00 % -- -- -- 420,05 420,05 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO DE NAMPULA 2.592,00 2.592,00 100,00 % -- -- -- 2.592,00 2.592,00 100,00 % ULTIMA FASE DE CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO PROVINCIAL 2.592,00 2.592,00 100,00 % -- -- -- 2.592,00 2.592,00 100,00 % 13.779,66 13.779,66 100,00 % -- -- -- 13.779,66 13.779,66 100,00 % 8.907,11 8.907,11 100,00 % -- -- -- 8.907,11 8.907,11 100,00 % 607,50 607,50 100,00 % -- -- -- 607,50 607,50 100,00 % 4.265,05 4.265,05 100,00 % -- -- -- 4.265,05 4.265,05 100,00 % MTC01-00-CAB-20150015 45C001141 MTC01-00-CAB-20140068 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA DELEGADO MTC01-00-CAB-20140069 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO MTC01-00-CAB-20140087 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 45D000141 45D000641 45D001141 MTC01-00-NAM-20150104 45E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DA ZAMBEZIA ZAM01-00-ZAM-20150047 CONSTRUCAO DE EDIFICIO DE DIRECCAO PROVINCIA DOS TRANSPORTES E >COMUNICACOES DA ZAM01-00-ZAM-20150048 AQUISICAO DE MAQUINARIA DE EQUPAMENTO ZAM01-00-ZAM-20150053 CONSTRUCAO DE DUAS SALA DE EMBARQUE DE REACAMBA E QUELIMANE 111 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 45E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ADMINISTRACAO MARITIMA DA ZAMBEZIA 7.532,69 7.532,69 100,00 % -- -- -- 7.532,69 7.532,69 100,00 % MTC01-00-ZAM-20130078 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % MTC01-00-ZAM-20130116 CONSTRUCAO DOS POSTOS DE FISCALIZACAO 5.912,69 5.912,69 100,00 % -- -- -- 5.912,69 5.912,69 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DA ZAMBEZIA 3.352,82 3.352,82 100,00 % -- -- -- 3.352,82 3.352,82 100,00 % MTC01-00-ZAM-20130064 CONCLUSAO DE ESCRITORIO DO INAM DA ZAMBEZIA 1.308,15 1.308,15 100,00 % -- -- -- 1.308,15 1.308,15 100,00 % MTC01-00-ZAM-20150081 APETRECHAMENTO DAS FUTURAS INSTALACOES DO INAM 594,50 594,50 100,00 % -- -- -- 594,50 594,50 100,00 % MTC01-00-ZAM-20150091 REABILITACAO DA ESTACAO METEOROLOGICA DE PEBANE 802,17 802,17 100,00 % -- -- -- 802,17 802,17 100,00 % MTC01-00-ZAM-20150092 CONSTRUCAO DE POSTO CLIMATOLOGICO DE NAMACURRA 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO DA ZAMBEZIA 931,50 931,50 100,00 % -- -- -- 931,50 931,50 100,00 % AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DIVERSO 931,50 931,50 100,00 % -- -- -- 931,50 931,50 100,00 % 1.878,42 1.878,42 100,00 % -- -- -- 1.878,42 1.878,42 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.878,42 1.878,42 100,00 % -- -- -- 1.878,42 1.878,42 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ADMINISTRACAO MARITIMA DE TETE 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % REABILITACAO E APETRECHAMENTO DOS ESCRITORIOS DA ADMINISTRCAO MARITIMA DE 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % 1.000,32 1.000,32 100,00 % -- -- -- 1.000,32 1.000,32 100,00 % 45E001041 45E001141 MTC01-00-ZAM-20130082 45F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE TETE TET01-00-TET-20100058 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES TET02-00-TET-20150002 REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS 45F000641 MTC03-00-TET-20130050 45F001041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE TETE Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCT04-00-TET-20150047 FORMACAO DE TECNICOS METEREOLOGICOS 437,00 437,00 100,00 % -- -- -- 437,00 437,00 100,00 % MTC01-00-TET-20130048 REABILITACAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE METEOROLOGIA 563,33 563,33 100,00 % -- -- -- 563,33 563,33 100,00 % MTC01-00-TET-20150046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO METEREOLOGICO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 112 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 45F001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO DE TETE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MTC01-00-TET-20150053 CONSTRUCAO DE UM MURRO DE VEDACAO E REABILITACAO DO EDIFICIO. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MTC01-00-TET-20150054 CONSTRUCAO DE UM MURRO DE VEDACAO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE MANICA 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % CONSTRUCAO DE MURRO REABILITACAO E AMPLIACAO DE EDIFICIO 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE SOFALA 10.782,00 1.782,00 16,53 % -- -- -- 10.782,00 1.782,00 16,53 % SOF01-00-SOF-20140055 APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL 2.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.000,00 0,00 0,00 % SOF01-00-SOF-20150049 AQUISICAO DE MEIO DE TRANSPORTE 3.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 3.000,00 0,00 0,00 % SOF01-00-SOF-20150057 CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA DIRECCAO PROVINCIAL 5.782,00 1.782,00 30,82 % -- -- -- 5.782,00 1.782,00 30,82 % CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE SOFALA 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % 45G001041 MTC01-00-MAN-20130067 45H000141 45H000741 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MTC01-00-SOF-20150022 CONTRUCAO DE POSTOS CLIMATOLOGICOS 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % MTC01-00-SOF-20150023 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS METEOROLOGICOS 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO DE SOFALA 3.442,50 3.442,50 100,00 % -- -- -- 3.442,50 3.442,50 100,00 % MTC01-00-SOF-20150032 AQUISICAO DE PAVES PARA AS NOVAS INSTALACOES 1.417,50 1.417,50 100,00 % -- -- -- 1.417,50 1.417,50 100,00 % MTC01-00-SOF-20150033 ESTUDO E ELABORACAO DO PROJECTO DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EXAMES 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE INHAMBANE 1.198,14 1.198,14 100,00 % -- -- -- 1.198,14 1.198,14 100,00 % 45H001141 45I000141 INH01-00-INH-20130013 AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O E-SISTAFE 254,03 254,03 100,00 % -- -- -- 254,03 254,03 100,00 % INH01-00-INH-20150051 CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO 807,52 807,52 100,00 % -- -- -- 807,52 807,52 100,00 % INH01-00-INH-20150057 REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DA DIRECCAO DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 136,59 136,59 100,00 % -- -- -- 136,59 136,59 100,00 % 113 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 45I000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ADMINISTRACAO MARITIMA DE INHAMBANE 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % REABILITACAO DO EDIFICIO ONDE FUNCIONA ADMINISTRACAO MARITIMA DE INHAMBANE 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE INHAMBANE 566,97 566,97 100,00 % -- -- -- 566,97 566,97 100,00 % REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE POSTOS METEOROLOGICOS 566,97 566,97 100,00 % -- -- -- 566,97 566,97 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO DE INHAMBANE 729,00 729,00 100,00 % -- -- -- 729,00 729,00 100,00 % CONSTRUCAO DA SALA DE EXAMES MULTIMEDIA. 729,00 729,00 100,00 % -- -- -- 729,00 729,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE GAZA 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % REABILITACAO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE GAZA 2.835,00 2.835,00 100,00 % -- -- -- 2.835,00 2.835,00 100,00 % AQUISICAO EQUIPAMENTOS METEOROLOGICOS 2.835,00 2.835,00 100,00 % -- -- -- 2.835,00 2.835,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE MAPUTO PROVINCIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20110007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAP01-00-MAP-20140013 CONSTRUCAO DA TERMINAL PROVINCIAL MISTA DE PASSAGEIROS. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ADMINISTRACAO MARITIMA DE MAPUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MTC01-00-MAP-20150015 APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DO ADMAR-MAPUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MTC01-00-MAP-20150017 ESTUDO E PROJECTO PARA A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE FISCALICALIZACAO DE MACANETA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO DE MAPUTO PROVINCIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DO CENTRO DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 900,00 898,50 99,83 % -- -- -- 900,00 898,50 99,83 % MTC03-00-INH-20150050 45I001041 MTC01-00-INH-20150039 45I001141 MTC01-00-INH-20150040 45J000141 GAZ01-00-GAZ-20150026 45J001641 MTC01-00-GAZ-20130014 45K000141 45K000641 45K001141 MTC01-00-MAP-20140005 45L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE MAPUTO CIDADE Dotação Final Realização % 114 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código CID01-00-CID-20150009 47B000141 Descrição AQUISICAO DE MEIOS CIRCULANTES DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE NIASSA MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 900,00 898,50 99,83 % -- -- -- 900,00 898,50 99,83 % 20.035,85 20.035,85 100,00 % 51.023,10 28.781,42 56,41 % 71.058,95 48.817,27 68,70 % 1.426,52 1.426,52 100,00 % -- -- -- 1.426,52 1.426,52 100,00 % 838,35 838,35 100,00 % -- -- -- 838,35 838,35 100,00 % MOP03-01-NIA-20150012 REALIZAR O ORDENAMENTO DO ESPACO DAS ZONAS RURAIS E VILAS ATRAVES DA DEMARCACAO DE TALHOES E PRODUCAO DE MARCOS MOP03-01-NIA-20150057 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA TECNICO NA CIDADE DE LICHINGA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP03-01-NIA-20150061 REABILITACAO DAS RESIDENCIAS PARA OS TECNICOS DA DPOPH CIDADE DE LICHINGA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 504,54 504,54 100,00 % -- -- -- 504,54 504,54 100,00 % -- -- -- 7.589,00 7.060,90 93,04 % 7.589,00 7.060,90 93,04 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) MOP12-00-NIA-20140111 ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL MOP12-00-NIA-20150013 FISCALIZACAO DOS TRABALHOS DO PEQUENO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.211,58 1.211,58 100,00 % -- -- -- 1.211,58 1.211,58 100,00 % MOP12-00-NIA-20150016 CONSTRUCAO DE PEQUENO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CHIMBONILA 7.890,00 7.890,00 100,00 % -- -- -- 7.890,00 7.890,00 100,00 % MOP12-00-NIA-20150017 REALIZACAO DE TRABALHOS DE PARTICIPACAO E EDUCACAO COMUNITARIA (PEC) 624,35 624,35 100,00 % -- -- -- 624,35 624,35 100,00 % MOP12-00-NIA-20150021 CONSTRUCAO DE 10 FUROS MECANICOS NOS DISTRITOS DE METARICA(5) E MECULA(5) 5.058,24 5.058,24 100,00 % -- -- -- 5.058,24 5.058,24 100,00 % MOP12-00-NIA-20150048 CONSTRUCAO DE CISTERNAS E RESPECTIVAS 1.416,17 1.416,17 100,00 % -- -- -- 1.416,17 1.416,17 100,00 % MOP12-00-NIA-20150050 FISCALIZACAO DE 10 FUROS MECANICOS NOS DISTRITOS DE METARICA(5) E MECULA(5) 581,41 581,41 100,00 % -- -- -- 581,41 581,41 100,00 % MOP12-00-NIA-20150096 PROMOCAO DE AGUA SANEAMENTO SAUDE E HIGIENE -- -- -- 23.467,06 9.562,42 40,75 % 23.467,06 9.562,42 40,75 % MOP12-00-NIA-20150102 GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS DE 2014 -- -- -- 19.967,04 12.158,10 60,89 % 19.967,04 12.158,10 60,89 % NIA01-00-NIA-20150047 APOIO A MONITORIA E AVALIACAO DE PROJECTOS 484,70 484,70 100,00 % -- -- -- 484,70 484,70 100,00 % 2.629,95 2.629,95 100,00 % -- -- -- 2.629,95 2.629,95 100,00 % 47B000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE NIASSA 115 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição MOP01-01-MOP-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DOS ORGAOS 0005 EXECUTIVOS PROVINCIAIS DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20110102 PINTURA DE 2 EDIFICIOS APIE LICHINGA E APIE CUAMBA 684,45 684,45 100,00 % -- -- -- 684,45 684,45 100,00 % NIA01-00-NIA-20140063 APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA APIE 445,50 445,50 100,00 % -- -- -- 445,50 445,50 100,00 % 28.103,04 28.103,04 100,00 % 4.319,00 4.075,98 94,37 % 32.422,04 32.179,03 99,25 % -- -- -- 459,00 427,84 93,21 % 459,00 427,84 93,21 % 1.568,81 1.568,81 100,00 % -- -- -- 1.568,81 1.568,81 100,00 % -- -- -- 3.860,00 3.648,14 94,51 % 3.860,00 3.648,14 94,51 % 204,45 204,45 100,00 % -- -- -- 204,45 204,45 100,00 % MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 2.086,07 2.086,07 100,00 % -- -- -- 2.086,07 2.086,07 100,00 % MOP12-00-CAB-20130035 AGUA RURAL 5.976,00 5.976,00 100,00 % -- -- -- 5.976,00 5.976,00 100,00 % MOP12-00-CAB-20140037 REABILITACAO DO PEQUENO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE NAMANHUMBIR 2.436,42 2.436,42 100,00 % -- -- -- 2.436,42 2.436,42 100,00 % 14.013,27 14.013,27 100,00 % -- -- -- 14.013,27 14.013,27 100,00 % MOP12-00-MOP-2015- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTEC. DE 0047 AGUA - PLANALTO DE MUEDA 768,17 768,17 100,00 % -- -- -- 768,17 768,17 100,00 % MOP14-00-MOP-2013- ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL 0011 PARA CABO DELGADO E GAZA 158,54 158,54 100,00 % -- -- -- 158,54 158,54 100,00 % MOP15-00-CAB-20040018 891,32 891,32 100,00 % -- -- -- 891,32 891,32 100,00 % 6.643,59 6.643,59 100,00 % -- -- -- 6.643,59 6.643,59 100,00 % 47C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE CABO DELGADO MCA07-00-CAB-20130039 SANEAMENTO A BAIXO CUSTO MOP01-01-CAB-20100069 REABILITACAO DE EDIFICIOS MOP01-01-CAB-20120096 APOIO INSTITUCIONAL AO GOVERNO DA PROVINCIA DE CABO DELGADO MOP01-01-CAB-20140039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 47C000741 SANEAMENTO ABAIXO CUSTO ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO NORTE MOP09-07-CAB-20110008 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS DA ARA NORTE 125,10 125,10 100,00 % -- -- -- 125,10 125,10 100,00 % MOP09-07-CAB-20150053 MONITORAR O SISTEMA DE INFORMACAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 373,47 373,47 100,00 % -- -- -- 373,47 373,47 100,00 % MOP09-07-CAB-20150054 REALIZAR REUNIOES TECNICAS 991,22 991,22 100,00 % -- -- -- 991,22 991,22 100,00 % 116 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MOP09-07-CAB-20150055 CONSTRUCAO DOS ESCRITORIOS DA ARA NORTE 3.691,55 3.691,55 100,00 % -- -- -- 3.691,55 3.691,55 100,00 % MOP09-07-CAB-20150058 CONSTRUIR E REABILITAR INFRASESTRUTURA PARA PROVISAO DE AGUA 1.462,25 1.462,25 100,00 % -- -- -- 1.462,25 1.462,25 100,00 % 168.376,94 168.376,94 100,00 % 250,00 249,97 99,99 % 168.626,94 168.626,92 100,00 % -- -- -- 250,00 249,97 99,99 % 250,00 249,97 99,99 % 6.072,38 6.072,38 100,00 % -- -- -- 6.072,38 6.072,38 100,00 % 805,34 805,34 100,00 % -- -- -- 805,34 805,34 100,00 % 5.493,14 5.493,14 100,00 % -- -- -- 5.493,14 5.493,14 100,00 % 802,16 802,16 100,00 % -- -- -- 802,16 802,16 100,00 % 5.852,59 5.852,59 100,00 % -- -- -- 5.852,59 5.852,59 100,00 % 37.463,38 37.463,38 100,00 % -- -- -- 37.463,38 37.463,38 100,00 % 536,71 536,71 100,00 % -- -- -- 536,71 536,71 100,00 % 47D000141 MCA02-00-NAM-20150017 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE NAMPULA GESTAO AMBIENTAL MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) MOP12-00-MOP-2013- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0004 SANEAMENTO - NAMPULA E ZAMBEZIA MOP15-00-NAM-20130089 CONSTRUCAO DE LATRINA MELHORADA FAMILIAR NAS ZONAS PERI-URBANAS MOP15-00-NAM-20130138 CONSTRUCAO DE LATRINAS TRADICIONAIS FAMILIARES NAS ZONAS RURAIS MOP15-00-NAM-20150106 CONSTRUCAO DE NOVAS FONTES DE AGUA PARA TODOS OS DISTRITOS DA PROVINCIA DE NAMPULA MOP15-00-NAM-20150109 CONSULTORIA-PEC ZONAL-MOBIILIZACAO COMUNITARIA PARA SUSTENTABILIDADE DE INFRAESTRUTURAS E ELIMINACAO DE FECALISMO A CEU ABERTO NAS COMUNIDADES MOP15-00-NAM-20150114 CONSTRUCAO REPOSICAO E MANUTENCAO DE PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS POSTOS ADMINISTRATIVOS 38.360,00 38.360,00 100,00 % -- -- -- 38.360,00 38.360,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20110086 REABILITACAO DE UM EDIFICIO DA DIRECCAO P. O.PUBLICAS E HABITACAO-NAMPULA COM 3 DEPARTAMENTOS 38.342,68 38.342,68 100,00 % -- -- -- 38.342,68 38.342,68 100,00 % NAM01-00-NAM-20130058 PROMOCAO A CONSTRUCAO DE HABITACAO A CUSTO ACESSIVEL 204,91 204,91 100,00 % -- -- -- 204,91 204,91 100,00 % NAM01-00-NAM-20130088 ACOMPANHAMENTO E MONITORIA DE ACCAO DE TREINAMENTO E FORMACAO DE COMITES DE AGUA E SANEAMENTO NO AMBITO DE GENERO 178,05 178,05 100,00 % -- -- -- 178,05 178,05 100,00 % NAM01-00-NAM-20130091 SUPERVISAO DE OBRAS E ASSESSORIA DAS ACTIVIDADES NOS DISTRITOS RECOLHA DE INFORMACAO ESTATISTICA JUNTO DOS SDPI S 7.771,41 7.771,41 100,00 % -- -- -- 7.771,41 7.771,41 100,00 % NAM01-00-NAM-20130094 DEMARCACAO DE TALHOES NAS ZONAS RURAIS E VILAS 198,45 198,45 100,00 % -- -- -- 198,45 198,45 100,00 % 117 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 22.229,97 22.229,97 100,00 % -- -- -- 22.229,97 22.229,97 100,00 % ACOMPANHAMENTO E MONITORIA DOS PROJECTOS RECOLHA DE INFORMACAO ESTATISTICA JUNTO DAS EMPRESAS E SDPI S SOBRE PRODUCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MONTAGEM 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20150119 CONSTRUCAO DE SISTEMA COMPLETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE 2.028,47 2.028,47 100,00 % -- -- -- 2.028,47 2.028,47 100,00 % NAM01-00-NAM-20150120 FISCALIZACAO INDEPENDENTE DE OBRAS DE REABILITACAO DA DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE NAMPULA 1.794,30 1.794,30 100,00 % -- -- -- 1.794,30 1.794,30 100,00 % ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO CENTRO NORTE 17.301,27 17.301,27 100,00 % -- -- -- 17.301,27 17.301,27 100,00 % CONTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURAS DA ARA CENTRO NORTE 17.301,27 17.301,27 100,00 % -- -- -- 17.301,27 17.301,27 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DA ZAMBEZIA 82.744,10 82.744,10 100,00 % 23.713,72 23.472,22 98,98 % 106.457,83 106.216,33 99,77 % 4.862,64 4.862,64 100,00 % -- -- -- 4.862,64 4.862,64 100,00 % 14.465,00 14.465,00 100,00 % 23.713,72 23.472,22 98,98 % 38.178,72 37.937,22 99,37 % 2.711,25 2.711,25 100,00 % -- -- -- 2.711,25 2.711,25 100,00 % NAM01-00-NAM-20130157 CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS DE CENTRO TECNOLOGICO DE NAMIALO NAM01-00-NAM-20140040 47D000741 MOP09-06-NAM-20150123 47E000141 MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) MOP12-00-MOP-2013- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0004 SANEAMENTO - NAMPULA E ZAMBEZIA MOP12-00-ZAM-20130017 CONSTRUCAO DE FONTES DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL 21.444,37 21.444,37 100,00 % -- -- -- 21.444,37 21.444,37 100,00 % MOP12-00-ZAM-20140053 REABILITACAO DE 6 PSAA NOS DISTRITOS DE ALTO MOLOCUE GILE MAGANJA DA COSTA NAMACURRA PEBANE E MILANGE 20.003,60 20.003,60 100,00 % -- -- -- 20.003,60 20.003,60 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20100045 APETRECHAMENTO DA DPOPHZ 2.024,57 2.024,57 100,00 % -- -- -- 2.024,57 2.024,57 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20110049 CONSTRUCAO DE 30 FONTES DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5.635,47 5.635,47 100,00 % -- -- -- 5.635,47 5.635,47 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20110069 REABILITACAO DE 120 FONTES DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ZAM01-00-ZAM-20120060 SUPERVISO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 1.247,20 1.247,20 100,00 % -- -- -- 1.247,20 1.247,20 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150003 CONSTRUCAO DE NOVO EDIFICIO DA DPOPHZ 10.350,00 10.350,00 100,00 % -- -- -- 10.350,00 10.350,00 100,00 % 118 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ZAM01-00-ZAM-20150032 CONSTRUCAO DO CONDOMINIO PARA MEMBROS DO GOVERNO PROVINCIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- ZAM01-00-ZAM-20150035 CONSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO DO GOVERVO PROVINCIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.300,00 1.300,00 100,00 % -- -- -- 1.300,00 1.300,00 100,00 % 1.300,00 1.300,00 100,00 % -- -- -- 1.300,00 1.300,00 100,00 % 41.399,18 41.399,18 100,00 % 6.801,27 2.420,78 35,59 % 48.200,45 43.819,96 90,91 % 2.584,77 2.584,77 100,00 % -- -- -- 2.584,77 2.584,77 100,00 % 35.814,41 35.814,41 100,00 % -- -- -- 35.814,41 35.814,41 100,00 % -- -- -- 6.801,27 2.420,78 35,59 % 6.801,27 2.420,78 35,59 % 47E000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DA ZAMBEZIA MOP01-01-MOP-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DOS ORGAOS 0005 EXECUTIVOS PROVINCIAIS DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO 47F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE TETE MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) MOP12-00-TET-20060035 CONSTRUCAO E MONTAGEM DE BOMBAS MANUAIS MOP12-00-TET-20150045 COMBATE A DESNUTRICAO CRONICA TET01-00-TET-20120062 REABILITACAO PARCIAL DA DPOPH 3.000,00 3.000,00 100,00 % -- -- -- 3.000,00 3.000,00 100,00 % ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO ZAMBEZE 2.993,24 2.993,24 100,00 % -- -- -- 2.993,24 2.993,24 100,00 % 47F000741 MOP09-04-TET-20110012 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP09-04-TET-20130040 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ESCAVADO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MOP09-04-TET-20130045 CONSTRUCAO DE PIOZOMETROS 798,14 798,14 100,00 % -- -- -- 798,14 798,14 100,00 % MOP09-04-TET-20140046 REABILITACAO DA REPRESA DE MARARA NO DISTRITO DE CHANGARA 2.195,10 2.195,10 100,00 % -- -- -- 2.195,10 2.195,10 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE MANICA 36.177,07 36.177,07 100,00 % -- -- -- 36.177,07 36.177,07 100,00 % MAN01-00-MAN-20150028 CONSTRUCAO DE 2 RESIDENCIAS PROTOCOLARES 12.089,05 12.089,05 100,00 % -- -- -- 12.089,05 12.089,05 100,00 % MAN01-00-MAN-20150032 HABITACAO E URBANISMO 1.197,98 1.197,98 100,00 % -- -- -- 1.197,98 1.197,98 100,00 % MAN01-00-MAN-20150033 CONTROLO E SUPERVISAO DE OBRAS 679,80 679,80 100,00 % -- -- -- 679,80 679,80 100,00 % 1.834,17 1.834,17 100,00 % -- -- -- 1.834,17 1.834,17 100,00 % 47G000141 MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 119 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 13.560,17 13.560,17 100,00 % -- -- -- 13.560,17 13.560,17 100,00 % MOP15-00-MAN-20150034 CONSTRUCAO DE 10 FUROS NO DISTRITO DE TAMBARA 5.482,16 5.482,16 100,00 % -- -- -- 5.482,16 5.482,16 100,00 % MOP15-00-MAN-20150036 PARTICIPACAO E EDUCACAO COMUNITARIA 1.333,74 1.333,74 100,00 % -- -- -- 1.333,74 1.333,74 100,00 % 26.001,13 26.001,13 100,00 % -- -- -- 26.001,13 26.001,13 100,00 % 2.660,84 2.660,84 100,00 % -- -- -- 2.660,84 2.660,84 100,00 % 12.275,70 12.275,70 100,00 % -- -- -- 12.275,70 12.275,70 100,00 % 47H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE SOFALA MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) MOP12-00-SOF-20140098 CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5.670,00 5.670,00 100,00 % -- -- -- 5.670,00 5.670,00 100,00 % MOP13-00-SOF-20070137 SUPERVISAO FISCALIZACAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO ESTADO 1.210,50 1.210,50 100,00 % -- -- -- 1.210,50 1.210,50 100,00 % SOF01-00-SOF-20110060 DEMARCACAO DE TERRENOS 1.260,00 1.260,00 100,00 % -- -- -- 1.260,00 1.260,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20140032 APETRECHAMENTO DA DPOPHS 1.385,10 1.385,10 100,00 % -- -- -- 1.385,10 1.385,10 100,00 % SOF01-00-SOF-20150020 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL 1.539,00 1.539,00 100,00 % -- -- -- 1.539,00 1.539,00 100,00 % ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO CENTRO 9.513,45 9.513,45 100,00 % 24.956,00 20.474,32 82,04 % 34.469,45 29.987,77 87,00 % SOF01-00-SOF-20110063 APOIO INSTITUCIONAL ARA-CENTRO 9.513,45 9.513,45 100,00 % -- -- -- 9.513,45 9.513,45 100,00 % SOF01-00-SOF-20110068 PROJECTO DE GIRH E DESENVOLVIMENTO TRANSFRONTERICO DA BACIA DO PUNGUE -- -- -- 24.956,00 20.474,32 82,04 % 24.956,00 20.474,32 82,04 % 2.403,80 2.403,80 100,00 % -- -- -- 2.403,80 2.403,80 100,00 % 2.403,80 2.403,80 100,00 % -- -- -- 2.403,80 2.403,80 100,00 % 50.665,17 50.647,67 99,97 % 75.895,97 60.803,07 80,11 % 126.561,14 111.450,74 88,06 % 47H000741 47H000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE SOFALA MOP01-01-MOP-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DOS ORGAOS 0005 EXECUTIVOS PROVINCIAIS DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO 47I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE INHAMBANE INH01-00-INH-20030015 ESTUDO E PROJECTOS 316,37 316,37 100,00 % -- -- -- 316,37 316,37 100,00 % INH01-00-INH-20070149 REABILITACAO DE 2. RESID OBRAS PUBLICAS 694,75 694,75 100,00 % -- -- -- 694,75 694,75 100,00 % 120 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % INH01-00-INH-20100016 REABILITACAO DE EDIFICIO 9.767,07 9.767,07 100,00 % -- -- -- 9.767,07 9.767,07 100,00 % INH01-00-INH-20140036 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PROTOCOLAR NA VILA DE VILANKULO 6.317,10 6.317,10 100,00 % -- -- -- 6.317,10 6.317,10 100,00 % INH01-00-INH-20140037 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GOVERNO PROVINCIAL DE INHAMBANE 11.949,55 11.949,55 100,00 % -- -- -- 11.949,55 11.949,55 100,00 % INH01-00-INH-20150016 APETRECHAMENTO DO ESCRITORIO DA DPOPH INHAMBANE 3.042,01 3.042,01 100,00 % -- -- -- 3.042,01 3.042,01 100,00 % MCA04-00-INH-20110083 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 400,00 339,86 84,97 % 400,00 339,86 84,97 % 1.303,59 1.303,59 100,00 % -- -- -- 1.303,59 1.303,59 100,00 % 12.755,03 12.755,03 100,00 % 53.966,69 53.940,39 99,95 % 66.721,72 66.695,42 99,96 % -- -- -- 19.644,30 4.658,22 23,71 % 19.644,30 4.658,22 23,71 % -- -- -- 1.884,98 1.864,59 98,92 % 1.884,98 1.864,59 98,92 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 3.073,82 3.073,82 100,00 % -- -- -- 3.073,82 3.073,82 100,00 % MOP13-00-INH-20030014 1.445,89 1.428,39 98,79 % -- -- -- 1.445,89 1.428,39 98,79 % 11.086,90 11.086,90 100,00 % 7.109,00 3.456,15 48,62 % 18.195,90 14.543,05 79,92 % 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 MOP12-00-INH-20040023 AGUA E SANEAMENTO - INHAMBANE MOP12-00-INH-20140057 ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL MOP12-00-MOP-2009- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 0026 SANEAMENTO EM INHAMBANE 47J000141 SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20110010 APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL E DA DIRECCAO PROVINCIAL GAZ01-00-GAZ-20150038 REABILITACAO DE CASAS DE HOSPEDES NA PRAIA DE BILENE 917,73 917,73 100,00 % -- -- -- 917,73 917,73 100,00 % MOP03-01-GAZ-20150068 PROMOCAO DE USO DE MATERIAL LOCAL NA CONSTRUCAO. 729,00 729,00 100,00 % -- -- -- 729,00 729,00 100,00 % 1.600,26 1.600,26 100,00 % -- -- -- 1.600,26 1.600,26 100,00 % SUPERVISAO E MONITORIA DE CONSTRUCAO DE 60 E REABILITACAO DE 150 FUROS DE AGUA 534,60 534,60 100,00 % -- -- -- 534,60 534,60 100,00 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 5.946,28 5.946,28 100,00 % 7.109,00 3.456,15 48,62 % 13.055,28 9.402,43 72,02 % 144,03 144,03 100,00 % -- -- -- 144,03 144,03 100,00 % MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 MOP12-00-GAZ-20130024 MOP14-00-MOP-2013- ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL 0011 PARA CABO DELGADO E GAZA 121 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 47K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE MAPUTO PROVINCIA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 47.098,98 47.096,98 100,00 % 15.201,90 10.756,93 70,76 % 62.300,88 57.853,91 92,86 % 710,00 710,00 100,00 % -- -- -- 710,00 710,00 100,00 % MAP01-00-MAP-20080036 REABILITACAO PARCIAL DO EDDIFICIO DA DPOPH MAP01-00-MAP-20120038 FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS PUBLICAS 1.854,54 1.852,54 99,89 % -- -- -- 1.854,54 1.852,54 99,89 % MAP01-00-MAP-20150073 AQUISIÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS MOVEIS PARA GRANDES EVENTOS 9.980,11 9.980,11 100,00 % -- -- -- 9.980,11 9.980,11 100,00 % MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA 0022 1.566,03 1.566,03 100,00 % -- -- -- 1.566,03 1.566,03 100,00 % MOP04-01-MAP-20150072 MANUTENÇÃO PERIODICA DE ESTRADAS CLASSIFICADAS 9.414,53 9.414,53 100,00 % -- -- -- 9.414,53 9.414,53 100,00 % MOP12-00-MAP-20090037 SANEAMENTO RURAL 1.314,99 1.314,99 100,00 % -- -- -- 1.314,99 1.314,99 100,00 % MOP12-00-MAP-20100068 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5.452,44 5.452,44 100,00 % -- -- -- 5.452,44 5.452,44 100,00 % MOP12-00-MAP-20140012 CADASTRAMENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS NA PROVINCIA DE MAPUTO 650,45 650,45 100,00 % -- -- -- 650,45 650,45 100,00 % MOP12-00-MAP-20150025 DIVULGACAO DE TECNOLOGIAS DE CONSTRUCAO HABITACIONAL 1.276,84 1.276,84 100,00 % -- -- -- 1.276,84 1.276,84 100,00 % MOP12-00-MAP-20150026 ACESSO A POSSE SEGURA DE TERRA INFRAESTRUTURADA 891,00 891,00 100,00 % -- -- -- 891,00 891,00 100,00 % MOP12-00-MAP-20150031 LICENCIAMENTO DE EMPREITEIROS 660,80 660,80 100,00 % -- -- -- 660,80 660,80 100,00 % MOP12-00-MAP-20150035 REABILITACAO E EXPANCAO DE SAA 4.960,17 4.960,17 100,00 % -- -- -- 4.960,17 4.960,17 100,00 % MOP12-00-MAP-20150056 AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS 390,01 390,01 100,00 % -- -- -- 390,01 390,01 100,00 % MOP12-00-MAP-20150062 ACESSO A HABITACAO CONDIGNA 486,00 486,00 100,00 % -- -- -- 486,00 486,00 100,00 % MOP12-00-MAP-20150085 PLANO DE ACÇÃO MULTISECTORIAL PARA A REDUÇÃO DE DESNUTRIÇÃO CRONICA(PAMRDC) -- -- -- 8.092,90 5.346,07 66,06 % 8.092,90 5.346,07 66,06 % 7.491,08 7.491,08 100,00 % 7.109,00 5.410,86 76,11 % 14.600,08 12.901,94 88,37 % 13.616,96 13.616,96 100,00 % -- -- -- 13.616,96 13.616,96 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % -- -- -- 3.000,00 3.000,00 100,00 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 47L000841 CID01-00-CID-20150018 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE MAPUTO CIDADE REABILITACAO DO EDIFICIO DO GOVERNO 122 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MOP03-01-CID-20100013 REABILITACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS 8.095,47 8.095,47 100,00 % -- -- -- 8.095,47 8.095,47 100,00 % MOP03-01-CID-20100020 OBRAS DE LIGACAO DE REDE DE ESGOTOS 1.090,00 1.090,00 100,00 % -- -- -- 1.090,00 1.090,00 100,00 % TRB02-00-CID-20120032 CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL 1.431,49 1.431,49 100,00 % -- -- -- 1.431,49 1.431,49 100,00 % 50.120,26 50.120,26 100,00 % 99.662,53 83.431,05 83,71 % 149.782,79 133.551,31 89,16 % 50B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE NIASSA MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA -- -- -- 1.660,00 1.660,00 100,00 % 1.660,00 1.660,00 100,00 % MEC01-02-NIA-20080097 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 239,00 238,65 99,85 % 239,00 238,65 99,85 % MEC01-02-NIA-20120010 FUNDO DE SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 7.169,89 7.164,39 99,92 % 7.169,89 7.164,39 99,92 % MEC01-02-NIA-20130131 CONSTRUCCAO DE EDIFICIO DOS SDEJT DE NGAUMA 7.958,32 7.958,32 100,00 % -- -- -- 7.958,32 7.958,32 100,00 % MEC01-02-NIA-20130133 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA DA CIDADE DE LICHINGA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-NIA-20130135 CONTRUCAO POS CALAMIDADES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-NIA-20140117 PROMOÇÃO DE ACÇÕES E EMPONDERAMENTO DA RAPARIGA NO SECTOR DA EDUCAÇÃO -- -- -- 7.971,41 3.848,45 48,28 % 7.971,41 3.848,45 48,28 % MEC01-02-NIA-20150003 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 4.931,23 4.931,23 100,00 % 4.931,23 4.931,23 100,00 % MEC02-00-NIA-20140117 PROMOCAO DE ACCOES E EMPONDERAMENTO DA RAPARIGA NO SECTOR DA EDUCACAO -- -- -- 10.666,85 4.250,48 39,85 % 10.666,85 4.250,48 39,85 % MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 18.500,00 18.500,00 100,00 % -- -- -- 18.500,00 18.500,00 100,00 % MEC02-01-NIA-20140001 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 19.265,85 19.260,35 99,97 % 19.265,85 19.260,35 99,97 % MEC02-01-NIA-20150032 AQUISICAO DE CARTEIRAS DUPLAS ESCOLARES 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 7.651,00 7.576,10 99,02 % 7.651,00 7.576,10 99,02 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 14.983,20 14.983,20 100,00 % -- -- -- 14.983,20 14.983,20 100,00 % MEC02-02-NIA-20150001 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 6.011,79 5.010,43 83,34 % 6.011,79 5.010,43 83,34 % 123 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 4.297,50 3.518,97 81,88 % 4.297,50 3.518,97 81,88 % 173,74 173,74 100,00 % -- -- -- 173,74 173,74 100,00 % 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 3.826,00 0,00 0,00 % 3.826,00 0,00 0,00 % MEC04-01-NIA-20120011 MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO ESG. -- -- -- 3.339,00 3.339,00 100,00 % 3.339,00 3.339,00 100,00 % MEC04-01-NIA-20140002 CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG -- -- -- 20.779,07 20.779,07 100,00 % 20.779,07 20.779,07 100,00 % MEC05-01-NIA-20120028 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 1.853,94 1.853,94 100,00 % 1.853,94 1.853,94 100,00 % NIA01-00-NIA-20110004 CONSTRUCAO DA DPEC E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 6.480,00 6.480,00 100,00 % -- -- -- 6.480,00 6.480,00 100,00 % 86.027,57 86.027,57 100,00 % 88.891,52 86.715,60 97,55 % 174.919,09 172.743,17 98,76 % MEC02-02-NIA-20150006 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-NIA-20150005 SUBSIBIO DE AEA LICHINGA MEC03-03-NIA-20150031 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE ALFABETIZACAO MEC04-01-MEC-20100013 50C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE CABO DELGADO CAB01-00-CAB-20120078 CONSTRUCAO DE VARIAS INSTITUICOES DE ENSINO NA PROVINCIA 2.382,68 2.382,68 100,00 % -- -- -- 2.382,68 2.382,68 100,00 % CAB01-00-CAB-20130025 CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PROVIANCIAL 4.394,86 4.394,86 100,00 % -- -- -- 4.394,86 4.394,86 100,00 % CAB01-00-CAB-20140004 REABILITACAO DAS CASAS DA DIRECCAO PROVINCIAL EDUCACAO E CCULTURA 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20140008 REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS DESPORTIVAS NA PROVINCIA 7.650,00 7.650,00 100,00 % -- -- -- 7.650,00 7.650,00 100,00 % MEC01-01-CAB-20130006 CONSTRUCAO DE 5 CASAS PARA PROFESSORES NA CIDADE DE PEMBA 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % MEC01-01-CAB-20130029 REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DE CENTRO INTERNATO DE MUAGUIDE 3.150,00 3.150,00 100,00 % -- -- -- 3.150,00 3.150,00 100,00 % MEC01-01-CAB-20130034 REABILITACAO DA ESCOLA SECUDARIOA DE 3.375,00 3.375,00 100,00 % -- -- -- 3.375,00 3.375,00 100,00 % MEC01-01-CAB-20130047 PROJECTO PARA EMERGENCIAS 1.616,91 1.616,91 100,00 % -- -- -- 1.616,91 1.616,91 100,00 % MEC01-01-CAB-20150006 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 10.410,68 10.410,68 100,00 % 10.410,68 10.410,68 100,00 % MEC01-01-CAB-20150030 REABILITACAO DE 3 EDIFICIOS DE APOIO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 124 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 18.764,13 18.764,13 100,00 % -- -- -- 18.764,13 18.764,13 100,00 % PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA -- -- -- 1.082,00 1.065,20 98,45 % 1.082,00 1.065,20 98,45 % MEC01-02-CAB-20080064 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 142,79 142,52 99,81 % 142,79 142,52 99,81 % MEC01-02-CAB-20120008 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 7.937,59 7.930,02 99,90 % 7.937,59 7.930,02 99,90 % MEC02-00-CAB-20150107 CONTRUÇÃO DO MONUMENTO DA CHAMA DA UNIDADE NACIONAL 5.416,14 5.416,14 100,00 % -- -- -- 5.416,14 5.416,14 100,00 % MEC02-01-CAB-20070007 CARTEIRAS ESCOLARES 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % MEC02-01-CAB-20140001 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 33.529,60 33.370,02 99,52 % 33.529,60 33.370,02 99,52 % MEC02-01-CAB-20150003 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA -- -- -- 823,95 823,86 99,99 % 823,95 823,86 99,99 % MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 18.347,00 18.347,00 100,00 % -- -- -- 18.347,00 18.347,00 100,00 % MEC02-02-CAB-20150001 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 7.569,99 7.536,17 99,55 % 7.569,99 7.536,17 99,55 % MEC02-02-CAB-20150008 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.734,80 2.734,80 100,00 % 2.734,80 2.734,80 100,00 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 5.551,00 3.926,88 70,74 % 5.551,00 3.926,88 70,74 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 8.214,60 8.214,60 100,00 % -- -- -- 8.214,60 8.214,60 100,00 % MEC03-01-CAB-20150007 SUBSIDIO DE AEA PEMBA 100,96 100,96 100,00 % -- -- -- 100,96 100,96 100,00 % MEC03-03-CAB-20120058 PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ALFABETIZADORES E EDUCADORES DE ADULTOS 3.435,30 3.435,30 100,00 % -- -- -- 3.435,30 3.435,30 100,00 % MEC04-01-CAB-20120009 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 2.448,60 2.434,88 99,44 % 2.448,60 2.434,88 99,44 % MEC04-01-CAB-20140002 CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG -- -- -- 11.089,30 11.012,74 99,31 % 11.089,30 11.012,74 99,31 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 2.776,00 2.532,60 91,23 % 2.776,00 2.532,60 91,23 % MEC05-01-CAB-20120010 MATERIAL DO ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 2.795,22 2.795,22 100,00 % 2.795,22 2.795,22 100,00 % MEC01-01-CAB-20150034 CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE 48 SALAS PARALISADAS MEC01-01-MEC-20070032 125 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 50D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE NAMPULA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 26.464,45 26.464,45 100,00 % 145.568,34 116.088,26 79,75 % 172.032,79 142.552,71 82,86 % -- -- -- 1.576,00 1.414,32 89,74 % 1.576,00 1.414,32 89,74 % 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % 937,50 937,50 100,00 % -- -- -- 937,50 937,50 100,00 % MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA MEC01-01-NAM-20070019 APETRECHAMENTO DOS LARES E CENTROS INTERNATOS MEC01-01-NAM-20080004 AQUISICAO DO MATERIAL INFORMATICO MEC01-01-NAM-20150006 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 10.405,60 10.405,60 100,00 % 10.405,60 10.405,60 100,00 % MEC01-02-NAM-20080069 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 508,80 508,80 100,00 % 508,80 508,80 100,00 % MEC01-02-NAM-20120005 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 14.883,04 14.877,29 99,96 % 14.883,04 14.877,29 99,96 % MEC01-02-NAM-20120131 REABILITACAO DA CASA PROVINCIAL DE CULTURA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-03-NAM-20140052 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DOS SDEJT DE MOMA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-03-NAM-20140063 APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA DPEC EM MOBILIARIO MATERIAL INFORMATICO E OUTRO EQUIPAMENTO. 1.632,88 1.632,88 100,00 % -- -- -- 1.632,88 1.632,88 100,00 % MEC01-03-NAM-20150095 CONSTRUCAO DE 3 ALPENTRES JUNTO AS PINTURAS RUPESDRES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-03-NAM-20150097 REABLITACAO DA CADEIA SUBTERRANEO DE ITOCULO DISTRITO DE MONAPO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-03-NAM-20150118 CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO DO IFP DE MONAPO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-00-NAM-20140028 APETRECHAMENTO DE ESCOLAS PROFICIONAIS DE MOGOVOLAS E MURRUPULA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-00-NAM-20140029 CONSTRUCAO DO ALPENDRE NA CAMPA DO KHUPULA-MUNO EM MOGOVOLAS. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 3.429,78 3.429,78 100,00 % -- -- -- 3.429,78 3.429,78 100,00 % MEC02-01-NAM-19891019 CARTEIRAS ESCOLARES - NAMPULA 6.480,00 6.480,00 100,00 % -- -- -- 6.480,00 6.480,00 100,00 % MEC02-01-NAM-20140001 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 56.087,89 39.760,34 70,89 % 56.087,89 39.760,34 70,89 % MEC02-01-NAM-20150004 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA -- -- -- 805,50 805,43 99,99 % 805,50 805,43 99,99 % 126 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 6.540,00 6.538,02 99,97 % 6.540,00 6.538,02 99,97 % 5.041,46 5.041,46 100,00 % -- -- -- 5.041,46 5.041,46 100,00 % FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 17.426,40 17.258,77 99,04 % 17.426,40 17.258,77 99,04 % MEC02-02-NAM-20150020 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 12.402,00 12.402,00 100,00 % 12.402,00 12.402,00 100,00 % MEC02-02-NAM-20150116 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO ANEXO A NOVA DPECNAMPULA 5.368,21 5.368,21 100,00 % -- -- -- 5.368,21 5.368,21 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 873,82 873,82 100,00 % -- -- -- 873,82 873,82 100,00 % MEC03-03-NAM-20150019 SUBSIBIO DE AEA NAMPULA 856,09 856,09 100,00 % -- -- -- 856,09 856,09 100,00 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 3.270,00 401,74 12,29 % 3.270,00 401,74 12,29 % MEC04-01-NAM-20120007 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 8.840,40 8.840,28 100,00 % 8.840,40 8.840,28 100,00 % MEC04-01-NAM-20140002 CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-NAM-20150001 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS PARA O ESG -- -- -- 10.587,17 640,13 6,05 % 10.587,17 640,13 6,05 % MEC05-01-NAM-20090037 CONSTRUCAO DA ESCOLA BASICA AGRARIA DE MOGOVOLAS 224,71 224,71 100,00 % -- -- -- 224,71 224,71 100,00 % MEC05-01-NAM-20120006 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 2.235,54 2.235,54 100,00 % 2.235,54 2.235,54 100,00 % MEC05-01-NAM-20150096 CONSTRUCAO DE UM MERCADO DE VENDA DE PRODUTOS DE ARTE E ARTESANATO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 96.731,87 96.731,87 100,00 % 168.262,31 154.082,47 91,57 % 264.994,18 250.814,33 94,65 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS MEC02-02-NAM-20150002 50E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DA ZAMBEZIA MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA -- -- -- 4.412,00 4.374,94 99,16 % 4.412,00 4.374,94 99,16 % MEC01-01-ZAM-20150006 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 6.551,12 6.551,12 100,00 % 6.551,12 6.551,12 100,00 % MEC01-02-ZAM-20120008 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 19.843,84 19.784,56 99,70 % 19.843,84 19.784,56 99,70 % MEC01-02-ZAM-20120009 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL -- -- -- 253,08 189,99 75,07 % 253,08 189,99 75,07 % 127 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC01-02-ZAM-20120010 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 8.427,00 8.423,76 99,96 % 8.427,00 8.423,76 99,96 % MEC01-02-ZAM-20120011 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 2.556,72 2.556,72 100,00 % 2.556,72 2.556,72 100,00 % MEC01-03-ZAM-20110014 APETRECHAMENTO DA DPECZ E SDEJT EM MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 2.429,16 2.429,16 100,00 % -- -- -- 2.429,16 2.429,16 100,00 % MEC01-03-ZAM-20130104 APETRECHAMENTO DOS LARES E INTERNATOS 1.214,88 1.214,88 100,00 % -- -- -- 1.214,88 1.214,88 100,00 % MEC01-03-ZAM-20140075 CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJECTO EXECUTIVO PARA O INICIO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPECZ 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 18.683,49 18.683,49 100,00 % -- -- -- 18.683,49 18.683,49 100,00 % MEC02-01-ZAM-20110015 AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR 5.670,00 5.670,00 100,00 % -- -- -- 5.670,00 5.670,00 100,00 % MEC02-01-ZAM-20140002 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 68.093,38 67.836,37 99,62 % 68.093,38 67.836,37 99,62 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 13.676,00 12.214,31 89,31 % 13.676,00 12.214,31 89,31 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 20.528,50 20.528,50 100,00 % -- -- -- 20.528,50 20.528,50 100,00 % MEC02-02-ZAM-20150002 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 16.729,34 16.484,68 98,54 % 16.729,34 16.484,68 98,54 % MEC02-02-ZAM-20150011 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 8.204,40 4.027,21 49,09 % 8.204,40 4.027,21 49,09 % MEC02-02-ZAM-20150040 REABILITACAO DA EPC SINACURA - QUELIMANE 5.646,56 5.646,56 100,00 % -- -- -- 5.646,56 5.646,56 100,00 % MEC02-02-ZAM-20150041 REABILITACAO DA EPC 3 DE FEVEREIRO - QUELIMANE 5.665,89 5.665,89 100,00 % -- -- -- 5.665,89 5.665,89 100,00 % MEC03-01-ZAM-20130040 PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS ALFABETIZADORES 8.972,29 8.972,29 100,00 % -- -- -- 8.972,29 8.972,29 100,00 % MEC03-01-ZAM-20140012 INICIO DA CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE FORMACAO DE EDUCADORES E ALFABETIZADORES DE ADULTOS 4.017,90 4.017,90 100,00 % -- -- -- 4.017,90 4.017,90 100,00 % MEC03-01-ZAM-20150010 SUBSIBIO DE AEA QUELIMANE 396,63 396,63 100,00 % -- -- -- 396,63 396,63 100,00 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 6.839,00 0,00 0,00 % 6.839,00 0,00 0,00 % 128 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 12.676,43 11.638,82 91,81 % 12.676,43 11.638,82 91,81 % INICIO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA SECUNDARIA BONIFACIO GRUVETA 8.095,11 8.095,11 100,00 % -- -- -- 8.095,11 8.095,11 100,00 % MEC05-01-ZAM-20140080 CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE GEOLOGIAS E MINAS DE GILE 8.090,75 8.090,75 100,00 % -- -- -- 8.090,75 8.090,75 100,00 % MEC05-02-ZAM-20130050 APETRECHAMENTO EM EQUIPAMENTO DIVERSO AO INSTITUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL1 DE MAIO E ESCOLA BASICA EM MORRUMBALA 2.399,94 2.399,94 100,00 % -- -- -- 2.399,94 2.399,94 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20140058 COBERTURA DE PROJECTOS NO AMBITO DE EMERGENCIA 2.490,75 2.490,75 100,00 % -- -- -- 2.490,75 2.490,75 100,00 % 80.076,65 80.076,65 100,00 % 98.703,33 93.166,79 94,39 % 178.779,98 173.243,44 96,90 % -- -- -- 974,00 974,00 100,00 % 974,00 974,00 100,00 % 6.480,00 6.480,00 100,00 % -- -- -- 6.480,00 6.480,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 4.598,96 4.597,16 99,96 % 4.598,96 4.597,16 99,96 % -- -- -- 337,09 328,99 97,60 % 337,09 328,99 97,60 % 14.323,44 14.323,44 100,00 % 7.943,59 7.915,32 99,64 % 22.267,03 22.238,76 99,87 % 3.993,16 3.993,16 100,00 % -- -- -- 3.993,16 3.993,16 100,00 % 14.999,59 14.999,59 100,00 % -- -- -- 14.999,59 14.999,59 100,00 % 2.222,00 2.222,00 100,00 % -- -- -- 2.222,00 2.222,00 100,00 % MEC04-01-ZAM-20140001 CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG MEC04-01-ZAM-20150037 50F000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE TETE MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA MEC01-01-TET-20060027 CARTEIRAS ESCOLARES DUPLAS MEC01-01-TET-20150007 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES MEC01-02-TET-20080070 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-02-TET-20120001 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL MEC02-00-TET-20130019 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO MONUMENTO SAMORA MACHEL MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS MEC02-01-TET-20080054 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA MEC02-01-TET-20140002 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 17.700,20 17.643,33 99,68 % 17.700,20 17.643,33 99,68 % MEC02-01-TET-20150006 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA -- -- -- 760,34 759,92 99,94 % 760,34 759,92 99,94 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 10.076,00 10.072,29 99,96 % 10.076,00 10.072,29 99,96 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 5.127,19 5.127,19 100,00 % -- -- -- 5.127,19 5.127,19 100,00 % MEC02-02-TET-20150004 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 12.912,39 12.779,57 98,97 % 12.912,39 12.779,57 98,97 % 129 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 6.344,10 6.344,10 100,00 % 6.344,10 6.344,10 100,00 % REABILITACAO DO INSTITUTO DE FORMACAO DE PROFESSORES PRIMARIO DE ANGONIA 2.429,75 2.429,75 100,00 % -- -- -- 2.429,75 2.429,75 100,00 % MEC03-03-TET-20130052 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 5.637,67 5.637,67 100,00 % -- -- -- 5.637,67 5.637,67 100,00 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 5.038,00 3.602,22 71,50 % 5.038,00 3.602,22 71,50 % MEC04-01-TET-20120002 MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO ESG. -- -- -- 4.611,00 4.609,56 99,97 % 4.611,00 4.609,56 99,97 % MEC04-01-TET-20140001 CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG -- -- -- 16.640,62 15.383,56 92,45 % 16.640,62 15.383,56 92,45 % MEC05-01-TET-20120014 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 2.216,46 2.216,46 100,00 % 2.216,46 2.216,46 100,00 % MEC05-03-TET-20140040 AMPLIACAO DO INSTITUTO COMERCIAL MARTIRES DE WIRYAMU DE TETE 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % TET01-00-TET-20110020 CONSTRUCAO DOS ESCDRITORIOS DA INSPECCAO PROVINCIAL 5.055,50 5.055,50 100,00 % -- -- -- 5.055,50 5.055,50 100,00 % TET01-00-TET-20130038 11 FESTIVAL DE JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES TETE 2013 6.480,00 6.480,00 100,00 % -- -- -- 6.480,00 6.480,00 100,00 % TET01-00-TET-20130046 APOIO AS CALAMIDADES NATURAIS 11.208,35 11.208,35 100,00 % -- -- -- 11.208,35 11.208,35 100,00 % TET01-00-TET-20140047 CONSTRUCAO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO E VEDACAO DOS RECINTOS DOS SDEJTś 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % TET01-00-TET-20140052 REDUCAO DA DESNUTRICAO CRONICA -- -- -- 8.550,58 5.940,31 69,47 % 8.550,58 5.940,31 69,47 % 38.299,54 38.299,54 100,00 % 65.037,31 64.607,67 99,34 % 103.336,85 102.907,21 99,58 % MEC02-02-TET-20150010 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC02-02-TET-20150056 50G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE MANICA MEC01-01-MAN-20150004 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 5.807,00 5.807,00 100,00 % 5.807,00 5.807,00 100,00 % MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA -- -- -- 1.544,00 1.542,25 99,89 % 1.544,00 1.542,25 99,89 % MEC01-02-MAN-20080046 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 258,85 258,70 99,94 % 258,85 258,70 99,94 % MEC01-02-MAN-20120022 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 6.061,17 6.052,12 99,85 % 6.061,17 6.052,12 99,85 % MEC01-02-MAN-20150053 EQUIPAMENTO E MOBIALIO ESCOLAR 5.500,00 5.500,00 100,00 % -- -- -- 5.500,00 5.500,00 100,00 % 130 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 2.250,00 2.250,00 100,00 % -- -- -- 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 899,09 899,09 100,00 % -- -- -- 899,09 899,09 100,00 % 2.250,00 2.250,00 100,00 % -- -- -- 2.250,00 2.250,00 100,00 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 16.613,87 16.610,48 99,98 % 16.613,87 16.610,48 99,98 % 3.600,00 3.600,00 100,00 % -- -- -- 3.600,00 3.600,00 100,00 % 12.597,25 12.597,25 100,00 % -- -- -- 12.597,25 12.597,25 100,00 % FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 4.453,59 4.452,89 99,98 % 4.453,59 4.452,89 99,98 % MEC02-02-MAN-20150008 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.943,50 5.650,29 95,07 % 5.943,50 5.650,29 95,07 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 3.542,00 3.490,31 98,54 % 3.542,00 3.490,31 98,54 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 6.297,90 6.297,90 100,00 % -- -- -- 6.297,90 6.297,90 100,00 % MEC03-01-MAN-20150007 SUBSIBIO DE AEA CHIMOIO 105,30 105,30 100,00 % -- -- -- 105,30 105,30 100,00 % MEC03-01-MAN-20150051 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO 4.500,00 4.500,00 100,00 % -- -- -- 4.500,00 4.500,00 100,00 % MEC04-01-MAN-20140002 CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG -- -- -- 11.248,15 11.248,15 100,00 % 11.248,15 11.248,15 100,00 % MEC04-01-MAN-20150001 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 5.469,60 5.401,58 98,76 % 5.469,60 5.401,58 98,76 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 1.771,00 1.771,00 100,00 % 1.771,00 1.771,00 100,00 % MEC05-01-MAN-20120024 MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO ETP. -- -- -- 2.324,58 2.322,90 99,93 % 2.324,58 2.322,90 99,93 % MEC01-02-MAN-20150056 CALEIRAS E CISTERNAS MEC01-03-MAN-20150049 CASA PROVINCIAL DE CULTURA MEC01-03-MAN-20150052 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DOS SDEJT DA CIDADE DE CHIMOIO MEC01-03-MAN-20150057 APETRECHAMENTO DA BIBLIOTEC PUBLICA PROVINCIAL MEC01-03-MAN-20150058 EQUIPAMENTO E MOBILIARIO MEC02-00-MAN-20150055 PREPARACAO DO JOGOS ESCOLARES MEC02-01-MAN-20140001 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS MEC02-01-MAN-20140053 CONTIGENCIAS MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS MEC02-02-MAN-20150002 131 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 50H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE SOFALA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 42.302,09 42.302,09 100,00 % 112.474,98 68.115,64 60,56 % 154.777,07 110.417,73 71,34 % -- -- -- 1.202,00 1.202,00 100,00 % 1.202,00 1.202,00 100,00 % 2.835,00 2.835,00 100,00 % -- -- -- 2.835,00 2.835,00 100,00 % MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA MEC01-01-SOF-19891022 CARTEIRAS ESCOLARES - SOFALA MEC01-01-SOF-20150003 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 2.564,99 2.564,99 100,00 % 2.564,99 2.564,99 100,00 % MEC01-02-SOF-20080099 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 472,23 472,23 100,00 % 472,23 472,23 100,00 % MEC01-02-SOF-20120002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 6.945,43 6.593,75 94,94 % 6.945,43 6.593,75 94,94 % MEC01-03-SOF-20110015 REABILITACAO DE EDIFICIO PARA CENTRO DE RECURSOS DE MACURUNGO 8.100,00 8.100,00 100,00 % -- -- -- 8.100,00 8.100,00 100,00 % MEC01-03-SOF-20120033 REABILITACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 10.000,00 10.000,00 100,00 % -- -- -- 10.000,00 10.000,00 100,00 % MEC02-01-SOF-20060020 REABILITACAO DE ESCOLAS DESTRUIDAS PELOS VENDAVAIS 1.943,83 1.943,83 100,00 % -- -- -- 1.943,83 1.943,83 100,00 % MEC02-01-SOF-20140001 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 48.849,89 26.354,24 53,95 % 48.849,89 26.354,24 53,95 % MEC02-01-SOF-20140002 CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG -- -- -- 12.301,83 0,00 0,00 % 12.301,83 0,00 0,00 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 10.014,00 10.014,00 100,00 % 10.014,00 10.014,00 100,00 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 11.691,00 11.691,00 100,00 % -- -- -- 11.691,00 11.691,00 100,00 % MEC02-02-SOF-20150001 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 6.138,99 6.138,99 100,00 % 6.138,99 6.138,99 100,00 % MEC02-02-SOF-20150005 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 12.310,16 8.106,99 65,86 % 12.310,16 8.106,99 65,86 % MEC03-03-SOF-20120119 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO 2.835,00 2.835,00 100,00 % -- -- -- 2.835,00 2.835,00 100,00 % MEC03-03-SOF-20150004 SUBSIBIO DE AEA BEIRA 442,26 442,26 100,00 % -- -- -- 442,26 442,26 100,00 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 5.007,00 0,00 0,00 % 5.007,00 0,00 0,00 % 132 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC04-01-SOF-20120003 MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO ESG. -- -- -- 5.024,40 5.024,40 100,00 % 5.024,40 5.024,40 100,00 % MEC05-01-SOF-20120017 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 1.644,06 1.644,06 100,00 % 1.644,06 1.644,06 100,00 % SOF01-00-SOF-20140071 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20150019 CONSULTORIA P/ CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % 17.341,47 17.341,47 100,00 % 113.871,34 93.091,10 81,75 % 131.212,81 110.432,57 84,16 % 2.249,96 2.249,96 100,00 % -- -- -- 2.249,96 2.249,96 100,00 % 50I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE INHAMBANE INH01-00-INH-20110050 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTIO DO SDEJT DE ZAVALA INH01-00-INH-20110052 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DO SDEJT DE MASSINGA 473,63 473,63 100,00 % -- -- -- 473,63 473,63 100,00 % INH01-00-INH-20110054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS INTERNATOS 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % MEC01-01-INH-20090006 RECONSTRUCAO POS CALAMIDADES 882,00 882,00 100,00 % -- -- -- 882,00 882,00 100,00 % MEC01-01-INH-20150003 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 9.053,78 8.432,02 93,13 % 9.053,78 8.432,02 93,13 % MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA -- -- -- 1.618,00 1.131,47 69,93 % 1.618,00 1.131,47 69,93 % MEC01-02-INH-20080036 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 224,20 179,27 79,96 % 224,20 179,27 79,96 % MEC01-02-INH-20120003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 6.945,43 6.208,68 89,39 % 6.945,43 6.208,68 89,39 % MEC01-02-INH-20130031 AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES 876,76 876,76 100,00 % -- -- -- 876,76 876,76 100,00 % MEC01-02-INH-20150011 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ PARA O FUNCIONAMENTO DA DPECI 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO 253,27 253,27 100,00 % -- -- -- 253,27 253,27 100,00 % MEC01-03-INH-20130029 REABILITACAO DAS RESIDENCIAS DE MUELE 724,23 724,23 100,00 % -- -- -- 724,23 724,23 100,00 % MEC01-03-INH-20130030 CONSTRUCAO DE EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PROVINCIAL 1.245,25 1.245,25 100,00 % -- -- -- 1.245,25 1.245,25 100,00 % MEC01-03-INH-20130034 PROMOVER AS ESCOLAS TECNICAS PARA PRODUCAO DE OBILIARIO ESCOLAR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 133 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC02-01-INH-20140001 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 47.590,61 35.207,48 73,98 % 47.590,61 35.207,48 73,98 % MEC02-02-INH-20150001 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 9.128,19 7.649,24 83,80 % 9.128,19 7.649,24 83,80 % MEC02-02-INH-20150006 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.592,74 1.582,94 99,38 % 1.592,74 1.582,94 99,38 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 7.811,00 4.329,11 55,42 % 7.811,00 4.329,11 55,42 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 10.231,37 10.231,37 100,00 % -- -- -- 10.231,37 10.231,37 100,00 % MEC03-03-INH-20150005 SUBSIBIO DE AEA INHAMBANE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-INH-20120001 MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO ESG. -- -- -- 7.247,66 7.184,11 99,12 % 7.247,66 7.184,11 99,12 % MEC04-01-INH-20140002 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS PARA O ESG -- -- -- 16.104,79 14.715,03 91,37 % 16.104,79 14.715,03 91,37 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 3.906,00 3.822,80 97,87 % 3.906,00 3.822,80 97,87 % MEC05-01-INH-20120002 MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO ETP. -- -- -- 2.648,94 2.648,94 100,00 % 2.648,94 2.648,94 100,00 % 44.171,84 42.244,43 95,64 % 70.423,85 59.649,49 84,70 % 114.595,69 101.893,92 88,92 % 7.402,11 6.248,58 84,42 % -- -- -- 7.402,11 6.248,58 84,42 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 50J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20150077 REABILITACAO DOS EDIFICIOS -INSPECCAO E GAZ01-00-GAZ-20150081 REABILITACAO DA OFICINA DO GOVERNO TRANSFORMANDO EM CINE TEATRO MEC01-01-GAZ-20150005 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 2.631,77 2.630,57 99,95 % 2.631,77 2.630,57 99,95 % MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA -- -- -- 1.785,00 1.688,51 94,59 % 1.785,00 1.688,51 94,59 % MEC01-02-GAZ-20080041 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 265,22 257,34 97,03 % 265,22 257,34 97,03 % MEC01-02-GAZ-20120012 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 5.953,27 5.782,85 97,14 % 5.953,27 5.782,85 97,14 % MEC01-03-GAZ-20150034 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR 2.900,67 2.900,67 100,00 % -- -- -- 2.900,67 2.900,67 100,00 % MEC02-00-GAZ-20150085 CONSTRUCAO DO MONUMENTO DA HEROI MILAGRE MABOTE 6.701,06 6.522,90 97,34 % -- -- -- 6.701,06 6.522,90 97,34 % 134 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 5.009,20 5.009,20 100,00 % -- -- -- 5.009,20 5.009,20 100,00 % CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 14.407,63 13.908,82 96,54 % 14.407,63 13.908,82 96,54 % MEC02-01-GAZ-20150002 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 12.212,79 10.864,44 88,96 % 12.212,79 10.864,44 88,96 % MEC02-01-GAZ-20150004 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA -- -- -- 693,24 583,53 84,18 % 693,24 583,53 84,18 % MEC02-01-GAZ-20150054 PAMRDC -- -- -- 3.054,68 2.406,07 78,77 % 3.054,68 2.406,07 78,77 % MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 5.068,65 5.068,65 100,00 % -- -- -- 5.068,65 5.068,65 100,00 % MEC02-02-GAZ-20150008 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.734,80 2.710,50 99,11 % 2.734,80 2.710,50 99,11 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 4.759,00 4.312,19 90,61 % 4.759,00 4.312,19 90,61 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 7.336,20 6.740,47 91,88 % -- -- -- 7.336,20 6.740,47 91,88 % MEC03-03-GAZ-20120061 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS-GAZA. 1.067,75 1.067,75 100,00 % -- -- -- 1.067,75 1.067,75 100,00 % MEC03-03-GAZ-20150006 SUBSIBIO DE AEA XAI XAI 347,49 347,49 100,00 % -- -- -- 347,49 347,49 100,00 % MEC04-01-GAZ-20120013 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 5.533,20 0,00 0,00 % 5.533,20 0,00 0,00 % MEC04-01-GAZ-20130006 REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA E LAR JOAQUIM CHISSANO 8.338,71 8.338,71 100,00 % -- -- -- 8.338,71 8.338,71 100,00 % MEC04-01-GAZ-20140001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULKAS PARA O ESG -- -- -- 12.271,61 12.125,67 98,81 % 12.271,61 12.125,67 98,81 % MEC04-01-MEC-20100013 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS -- -- -- 2.379,00 2.379,00 100,00 % 2.379,00 2.379,00 100,00 % MEC05-01-GAZ-20120014 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 1.742,64 0,00 0,00 % 1.742,64 0,00 0,00 % 27.468,08 27.468,08 100,00 % 102.714,21 69.872,83 68,03 % 130.182,30 97.340,91 74,77 % -- -- -- 1.773,39 1.068,30 60,24 % 1.773,39 1.068,30 60,24 % 2.800,50 2.800,50 100,00 % -- -- -- 2.800,50 2.800,50 100,00 % MEC02-01-GAZ-20070156 CARTEIRAS ESCOLARES MEC02-01-GAZ-20140002 50K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE MAPUTO PROVINCIA MAP01-00-MAP-20150087 PLANO DE ACÇÃO MULTISECTORIAL PARA A REDUÇÃO DE DESNUTRIÇÃO CRONICA(PAMRDC) MEC01-01-MAP-20070038 AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES 135 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC01-01-MAP-20120050 FESTIVAL PROVINCIAL DA CULTURA 3.596,78 3.596,78 100,00 % -- -- -- 3.596,78 3.596,78 100,00 % MEC01-01-MAP-20140018 REABILITACAO DOS BELNEARIOS DA ES DE 1.614,06 1.614,06 100,00 % -- -- -- 1.614,06 1.614,06 100,00 % MEC01-01-MAP-20140022 CONSTRUCAO DOS BALNEARIOS DA ES ALFREDO NAMITETE 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % MEC01-01-MAP-20150005 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 4.675,87 4.675,46 99,99 % 4.675,87 4.675,46 99,99 % MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA -- -- -- 1.218,00 753,45 61,86 % 1.218,00 753,45 61,86 % MEC01-02-MAP-20080051 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 545,05 0,00 0,00 % 545,05 0,00 0,00 % MEC01-02-MAP-20120012 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 7.761,65 1.649,37 21,25 % 7.761,65 1.649,37 21,25 % MEC01-02-MAP-20140021 REABILITACAO DA CASA DO DPEC 350,07 350,07 100,00 % -- -- -- 350,07 350,07 100,00 % MEC01-02-MAP-20140023 REABILITACAO DO SDEJT DE BOANE 1.626,80 1.626,80 100,00 % -- -- -- 1.626,80 1.626,80 100,00 % MEC01-02-MAP-20150007 REABILITACAO DO SDEJT MATOLA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-00-MAP-20150006 LANCAMENTO DO PROJECTO DE CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-01-MAP-20130037 REABILITACAO DA EPC MATOLA SEDE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-01-MAP-20140001 CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS -- -- -- 31.166,23 18.079,87 58,01 % 31.166,23 18.079,87 58,01 % MEC02-01-MAP-20150003 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA -- -- -- 616,93 357,35 57,92 % 616,93 357,35 57,92 % MEC02-01-MEC-20060001 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 789,91 789,91 100,00 % -- -- -- 789,91 789,91 100,00 % MEC02-02-MAP-20150001 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 12.021,99 10.626,33 88,39 % 12.021,99 10.626,33 88,39 % MEC02-02-MAP-20150011 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 15.900,00 15.900,00 100,00 % 15.900,00 15.900,00 100,00 % MEC02-02-MEC-20080015 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 7.584,00 0,00 0,00 % 7.584,00 0,00 0,00 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 5.738,96 5.738,96 100,00 % -- -- -- 5.738,96 5.738,96 100,00 % 136 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC03-01-MAP-20110055 REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO DO CFQAEA 812,89 812,89 100,00 % -- -- -- 812,89 812,89 100,00 % MEC03-01-MAP-20120046 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS ALFABETIZADORES AEA 827,91 827,91 100,00 % -- -- -- 827,91 827,91 100,00 % MEC03-01-MAP-20150010 SUBSIBIO DE AEA MATOLA 306,47 306,47 100,00 % -- -- -- 306,47 306,47 100,00 % MEC04-01-MAP-20100014 VEDACAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS 553,13 553,13 100,00 % -- -- -- 553,13 553,13 100,00 % MEC04-01-MAP-20100033 REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DA MACHAVA SEDE 18,00 18,00 100,00 % -- -- -- 18,00 18,00 100,00 % MEC04-01-MAP-20110026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA X FESTIVAL PROVINCIAL DE JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES 7.379,40 7.379,40 100,00 % -- -- -- 7.379,40 7.379,40 100,00 % MEC04-01-MAP-20120013 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 5.724,00 5.724,00 100,00 % 5.724,00 5.724,00 100,00 % MEC04-01-MAP-20140002 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS PARA O ESG -- -- -- 10.887,36 8.198,96 75,31 % 10.887,36 8.198,96 75,31 % MEC04-02-MAP-20150004 VEDACAO DA EPC MALHAMPSENE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC04-02-MAP-20150008 REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DE CHANGALANE 553,20 553,20 100,00 % -- -- -- 553,20 553,20 100,00 % MEC05-01-MAP-20120014 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 2.839,74 2.839,74 100,00 % 2.839,74 2.839,74 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE MAPUTO CIDADE 36.313,80 36.070,05 99,33 % 55.638,65 55.320,47 99,43 % 91.952,44 91.390,51 99,39 % MEC01-01-CID-20070012 CARTEIRAS ESCOLARES 12.139,91 12.139,91 100,00 % -- -- -- 12.139,91 12.139,91 100,00 % MEC01-01-CID-20150003 APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS E LARES -- -- -- 840,79 807,78 96,07 % 840,79 807,78 96,07 % MEC01-01-MEC-20070032 PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA -- -- -- 929,00 929,00 100,00 % 929,00 929,00 100,00 % MEC01-02-CID-20080019 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 931,42 927,03 99,53 % 931,42 927,03 99,53 % MEC01-02-CID-20120001 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL -- -- -- 992,16 948,41 95,59 % 992,16 948,41 95,59 % MEC01-03-CID-20120007 AQUISICAO DE EQUIPAMETO DIVERSO 5.000,00 4.756,25 95,12 % -- -- -- 5.000,00 4.756,25 95,12 % MEC01-03-CID-20150010 INSTALACAO DE TERMINAIS DE SISTAFE NAS DDES 4.409,99 4.409,99 100,00 % -- -- -- 4.409,99 4.409,99 100,00 % 50L000141 137 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 11.074,50 11.074,50 100,00 % -- -- -- 11.074,50 11.074,50 100,00 % 1.551,70 1.551,70 100,00 % -- -- -- 1.551,70 1.551,70 100,00 % FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES -- -- -- 7.284,74 7.284,68 100,00 % 7.284,74 7.284,68 100,00 % MEC02-02-CID-20150006 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 16.842,08 16.804,93 99,78 % 16.842,08 16.804,93 99,78 % MEC02-02-MEC-20130019 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS 1.000,40 1.000,40 100,00 % -- -- -- 1.000,40 1.000,40 100,00 % MEC03-01-CID-20120016 ALFABETIZACAO E EDUCACAO PARA OS ADULTOS 662,90 662,90 100,00 % -- -- -- 662,90 662,90 100,00 % MEC03-01-CID-20150005 SUBSIBIO DE AEA NA CIDADE 474,41 474,41 100,00 % -- -- -- 474,41 474,41 100,00 % MEC04-01-CID-20120002 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 7.918,20 7.734,74 97,68 % 7.918,20 7.734,74 97,68 % MEC04-01-CID-20140003 CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG -- -- -- 17.756,94 17.741,59 99,91 % 17.756,94 17.741,59 99,91 % MEC05-01-CID-20120003 MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO -- -- -- 2.143,32 2.142,31 99,95 % 2.143,32 2.142,31 99,95 % 2.057,29 2.057,29 100,00 % -- -- -- 2.057,29 2.057,29 100,00 % MEC02-01-CID-20140027 REABILITACAO DA EPC DE LAULANE MEC02-02-CID-20130004 REABILITACAO DA EPC GUAXENE MEC02-02-CID-20150001 52B000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE NIASSA MCT04-00-NIA-20130009 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS 607,50 607,50 100,00 % -- -- -- 607,50 607,50 100,00 % MCT04-00-NIA-20150105 REABILITACAO DA DELEGACAO PROVINCIAL 600,00 600,00 100,00 % -- -- -- 600,00 600,00 100,00 % MCT04-00-NIA-20150115 CAPACITAR TECNICOS DOS SDEJT EM MATERIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO PARA CONSOLIDAR DINAMIZAR O SECTOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA 323,29 323,29 100,00 % -- -- -- 323,29 323,29 100,00 % MCT04-00-NIA-20150117 PROMOVER TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS DE CMCS ( CENTRO MULTIMEDIA COMUNITARIOS) NOS DISTRITOS 364,50 364,50 100,00 % -- -- -- 364,50 364,50 100,00 % MCT04-00-NIA-20150118 INICIO DA CONSTRUCAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MCT04-00-NIA-20150129 ELEVAR O NIVEL ACADEMICO DO PESSOAL TECNICO DA DELEGACAO COMO FORMA DE DAR RESPOSTA AS NECESSIDADES ACTUAIS 162,00 162,00 100,00 % -- -- -- 162,00 162,00 100,00 % 138 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 52B000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE NIASSA 7.506,69 7.506,69 100,00 % -- -- -- 7.506,69 7.506,69 100,00 % MEC07-01-NIA-20130109 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECURSOS DE ENSINO A DISTANCIA DE MARRUPA 1.473,93 1.473,93 100,00 % -- -- -- 1.473,93 1.473,93 100,00 % MEC07-02-NIA-20090151 AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL DE LABORATORIO INCLUINDO REAGENTES 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % MEC07-02-NIA-20130034 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 729,00 729,00 100,00 % -- -- -- 729,00 729,00 100,00 % MEC07-02-NIA-20140020 APRETRECHAMENTO DE SALAS DE AULAS GABINETES E BIBLIOTECA EM MOBILIARIOS DE 972,00 972,00 100,00 % -- -- -- 972,00 972,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150040 CONSTRUCAO DO MURO DE VEDACAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE CHIUAULA 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150044 ARRANJOS EXTERNOS DO CAMPUS 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150109 FINANCIAMENTO DA PESQUISA CIENTIFICA QUE ENVELVA DOCENTES E ESTUDANTES NOS DIFERENTES CURSOS MINISTRADOS NA DELEGACAO 445,50 445,50 100,00 % -- -- -- 445,50 445,50 100,00 % NIA01-00-NIA-20150113 FORMACAO DE DOCENTES EM CURSOS DE POGRADUACAO(DOUTORAMENTO) 403,27 403,27 100,00 % -- -- -- 403,27 403,27 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CABO DELGADO 4.541,94 4.541,94 100,00 % -- -- -- 4.541,94 4.541,94 100,00 % MCT04-00-CAB-20120033 DAR CONTINUIDADE COM A OBRA DO MAQUICENTRO (CENTRO DE HABILIDADE TECNOLOGICAS) DE 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % MCT04-00-CAB-20120075 AQUISICAO DO MATERIAL PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE HABILIDAES TECNOLOGICAS 2.516,94 2.516,94 100,00 % -- -- -- 2.516,94 2.516,94 100,00 % MCT04-00-CAB-20150026 ELABORACAO DO PROJECTO ARQUITECTONICO PARA CONSTRUIR A RESIDENCIA DO DELEGADO E INICIAR COM A EDIFICACAO DAS INSTALACOES PROPRIAS DA DELEGACAO PROVINCIAL DE CIENCIA E 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.709,73 10.709,73 100,00 % -- -- -- 10.709,73 10.709,73 100,00 % 52C000541 52C000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE CABO DELGADO Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC07-03-CAB-20130011 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR DA UP-MONTEPUEZ. 3.285,43 3.285,43 100,00 % -- -- -- 3.285,43 3.285,43 100,00 % MEC07-03-CAB-20130012 AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 2.160,00 2.160,00 100,00 % -- -- -- 2.160,00 2.160,00 100,00 % MEC07-03-CAB-20130013 CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UP-MONTEPUEZ. 2.160,00 2.160,00 100,00 % -- -- -- 2.160,00 2.160,00 100,00 % MEC07-03-CAB- CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE RECURSOS DE 3.104,30 3.104,30 100,00 % -- -- -- 3.104,30 3.104,30 100,00 % 139 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0064 CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NORTE 2.262,52 2.262,52 100,00 % -- -- -- 2.262,52 2.262,52 100,00 % NAM01-00-NAM-20130074 CONTINUACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ENCUBADORA DE NEGOCIOS DE BASE 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20150042 REALIZAR INQUERITO REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO (CTI) COM ENFOQUE NA PRODUCAO DE UM MANUAL ACTUALIZADO DE INDICADORES DE CTI. 403,44 403,44 100,00 % -- -- -- 403,44 403,44 100,00 % NAM01-00-NAM-20150048 REALIZAR A REUNIAO DO CONSELHO REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO COM VISTA A HARMONIZAR DAS ACCOES DO PLANO QUINQUENAL DO GOVERNO 2015-2019 887,08 887,08 100,00 % -- -- -- 887,08 887,08 100,00 % NAM01-00-NAM-20150049 CONSOLIDAR E DINAMIZAR O FUNCIONAMENTO DO SECTOR DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NOS SERVICOS DISTRITAIS DE EDUCACAO JUVENTUDE E TECNOLOGIA 567,00 567,00 100,00 % -- -- -- 567,00 567,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE NAMPULA 1.749,83 1.749,83 100,00 % -- -- -- 1.749,83 1.749,83 100,00 % MCT04-00-NAM-20110091 APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE NAMPULA 1.541,58 1.541,58 100,00 % -- -- -- 1.541,58 1.541,58 100,00 % MCT04-00-NAM-20140079 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA-NPL 208,25 208,25 100,00 % -- -- -- 208,25 208,25 100,00 % MCT04-00-NAM-20150060 REALIZACAO DE UM SEMINARIO PROVINCIAL ENVOLVENDO TECNICOS DOS SERVICOS DISTRITAIS DE EDUCACAO JUVENTUDE E TECNOLOGIA COM VISTA A ELABORACAO DE UM GUIAO UNIFORMIZADO DE PROCEDIMENTOS DE MONITORIA E AVALICAO DO PLANO ESTRATEGICO UNIVERSIDADE DE LURIO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 152.727,41 152.727,41 100,00 % 11.196,57 9.527,61 85,09 % 163.923,98 162.255,03 98,98 % 52D000241 52D000541 52D000741 MEC07-01-NAM-20090048 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DO CAMPUS DE PEMBA 3.472,14 3.472,14 100,00 % -- -- -- 3.472,14 3.472,14 100,00 % MEC07-01-NAM-20130022 CONSTRUCAO DE 2 BLOCO DE SALA DE AULAS NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE MARRERE EM NAMPULA 5.064,62 5.064,62 100,00 % -- -- -- 5.064,62 5.064,62 100,00 % MEC07-01-NAM-20130027 CONSTRUCAO DE 1 BLOCO DE SALA DE AULAS NO CAMPUS UNIVERSITARIO EM PEMBA 12.150,00 12.150,00 100,00 % -- -- -- 12.150,00 12.150,00 100,00 % MEC07-01-NAM-20130124 CONSTRUCAO DE 1 DORMITORIO PARA ESTUDANTES EM SANGA 16.200,00 16.200,00 100,00 % -- -- -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % 140 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 8.100,00 8.100,00 100,00 % -- -- -- 8.100,00 8.100,00 100,00 % -- -- -- 11.196,57 9.527,61 85,09 % 11.196,57 9.527,61 85,09 % 8.863,66 8.863,66 100,00 % -- -- -- 8.863,66 8.863,66 100,00 % CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS TIPO 2 NO CAMPUS DE PEMBA 21.700,19 21.700,19 100,00 % -- -- -- 21.700,19 21.700,19 100,00 % MEC07-03-NAM-20130151 CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS TIPO 3 NO CAMPUS DE SANGA 8.967,60 8.967,60 100,00 % -- -- -- 8.967,60 8.967,60 100,00 % MEC07-03-NAM-20140108 CONSTRUCAO DE COMPLEXO DESPORTIVO COBERTO NO CAMPUS UNIVERSITARIO EM PEMBA 11.305,05 11.305,05 100,00 % -- -- -- 11.305,05 11.305,05 100,00 % MEC07-03-NAM-20140113 CONSTRUCAO DE 1 DORMITORIO PARA ESTUDANTES NO CAMPUS UNIVERSITARIO EDUARDO MONDLANE PEMBA 16.200,00 16.200,00 100,00 % -- -- -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % MEC07-03-NAM-20150074 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS E ARRUAMENTOS NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE WUANNANGO 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % MEC07-03-NAM-20150081 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE WUANAANGO- NIASSA 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % MEC07-03-NAM-20150083 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS ELECTRICA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE WUANAANGO - 16.200,00 16.200,00 100,00 % -- -- -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % MEC07-03-NAM-20150087 CONSTRUCAO DE CAMPO POLIDESPORTIVO NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE PEMBA 8.100,00 8.100,00 100,00 % -- -- -- 8.100,00 8.100,00 100,00 % MEC07-03-NAM-20150111 CONSTRUCAO DE VEDACAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE MARERRE EM NAMPULA 8.304,16 8.304,16 100,00 % -- -- -- 8.304,16 8.304,16 100,00 % DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE NAMPULA 83.585,34 72.888,91 87,20 % -- -- -- 83.585,34 72.888,91 87,20 % MEC07-01-NAM-20140018 CONSTRUCAO DE CAMPUS UNIVERSITARIO DE RAIZ DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA - DELEGACAO DE NAMPULA 45.618,37 45.618,37 100,00 % -- -- -- 45.618,37 45.618,37 100,00 % MEC07-01-NAM-20150066 REABILITACAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURAS DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA - DELEGACAO DE NAMPULA 3.557,29 3.557,29 100,00 % -- -- -- 3.557,29 3.557,29 100,00 % MEC07-01-NAM-20150105 CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA EM NACALA 1.026,79 1.026,79 100,00 % -- -- -- 1.026,79 1.026,79 100,00 % MEC07-03-NAM-20130098 REABILITACAO E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA - DELEGACAO DE NAMPULA 9.406,97 6.320,23 67,19 % -- -- -- 9.406,97 6.320,23 67,19 % MEC07-01-NAM-20150113 CONSTUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DIVERSAS NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE MARERRE - NAMPULA MEC07-02-NAM-20140173 APOIO À LICENCIATURA EM NUTRIÇÃO MEC07-03-NAM-20120092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MEC07-03-NAM-20130146 52D000841 141 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 16.975,93 16.366,24 96,41 % -- -- -- 16.975,93 16.366,24 96,41 % 7.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 7.000,00 0,00 0,00 % 808,58 808,58 100,00 % -- -- -- 808,58 808,58 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 808,58 808,58 100,00 % -- -- -- 808,58 808,58 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE QUELIMANE 86.982,11 73.982,11 85,05 % -- -- -- 86.982,11 73.982,11 85,05 % MEC07-01-ZAM-20110031 CONSTRUCAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE RAIZ DA UPQUELIMANE 46.850,61 46.850,61 100,00 % -- -- -- 46.850,61 46.850,61 100,00 % MEC07-01-ZAM-20150038 CONSTRUCAO DE LABORATORIOS NO BLOCO I DA 13.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 13.000,00 0,00 0,00 % MEC07-01-ZAM-20150039 APETRECHAMENTO DAS INFRASTRUTURAS DA UPQ 19.720,00 19.720,00 100,00 % -- -- -- 19.720,00 19.720,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20100051 CONSTRUCAO DA RESIDENCIAL DA UPQUELIMANE 7.411,50 7.411,50 100,00 % -- -- -- 7.411,50 7.411,50 100,00 % CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA CENTRO - UGB 917,15 917,15 100,00 % -- -- -- 917,15 917,15 100,00 % TET01-00-TET-20120085 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DA SENHORA DIRECTORA REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIACENTRO 289,46 289,46 100,00 % -- -- -- 289,46 289,46 100,00 % TET01-00-TET-20130025 ESTABELECER UM CENTRO VOCACIONAL DE TECNOLOGIA (CVT ) NO DISTRITO DE CHANGARA 627,69 627,69 100,00 % -- -- -- 627,69 627,69 100,00 % TET01-00-TET-20150042 AQUISICAO DE MAQUINARIAS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.347,55 1.347,55 100,00 % -- -- -- 1.347,55 1.347,55 100,00 % MEC07-03-NAM-20140023 APETRECHAMENTO DE LABORATORIOS BIBLIOTECA E GABINESTE DA UP-NAMPULA COM KITS DE LABORATORIOS MOBILIARIO LIVROS E MEC07-03-NAM-20150067 AQUISICAO DE VIATURAS PARA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA - DELEGACAO DE NAMPULA 52E000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE QUELIMANE MCT04-00-ZAM-20120083 APETRECHAMENTO DO CENTRO DE PROMOCAO DE TICS E INOVACAO MCT04-00-ZAM-20130069 PROMOCAO DE INVESTIGACAO NA PROVINCIA DA ZAMBEZIA MCT04-00-ZAM-20140034 CONSTRUCAO DE CENTRO DE PROMOCAO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 52E000741 52F000241 52F000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE TETE MCT04-00-TET-20100034 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 364,50 364,50 100,00 % -- -- -- 364,50 364,50 100,00 % MCT04-00-TET-20140049 CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA O DELEGADO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 983,05 983,05 100,00 % -- -- -- 983,05 983,05 100,00 % 142 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCT04-00-TET-20150043 ESTABELECR UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO NO DISTRITO DE MOATIZE POSTO ADMINISTRATIVO DE ZOBUE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MCT04-00-TET-20150044 ESTABELECER UM CENTRO DE MULTIMEDIA COMUNITARIO (CMC) NO DISTRITO DE CHIUTA. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 5.669,45 5.669,45 100,00 % -- -- -- 5.669,45 5.669,45 100,00 % 18,96 18,96 100,00 % -- -- -- 18,96 18,96 100,00 % 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % 5.245,50 5.245,50 100,00 % -- -- -- 5.245,50 5.245,50 100,00 % 16.200,00 16.200,00 100,00 % -- -- -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % -- -- -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE TETE 1.214,40 1.214,40 100,00 % -- -- -- 1.214,40 1.214,40 100,00 % CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA O DIRECTOR GERAL 1.214,40 1.214,40 100,00 % -- -- -- 1.214,40 1.214,40 100,00 % DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE MANICA 11.300,00 7.800,00 69,03 % -- -- -- 11.300,00 7.800,00 69,03 % 52F000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE MEC07-01-TET-20150032 CONSTRUCAO DO BLOCO DA DIRECCAO MEC07-01-TET-20150034 MOBILIARIO ESCOLAR MEC07-01-TET-20150037 CONSTRUCAO DE 03 SALAS DE AULAS 52F000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE SONGO MEC01-01-TET-20120022 CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA DOCENTES E FUNCIONARIOS SENIORES DO ISPSONGO MEC01-01-TET-20140048 CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO 52F000841 MEC07-01-TET-20140058 52G000641 MEC07-01-MAN-20100013 CONSTRUCAO DE CAMPUS UNIVERSITARIO. 6.000,00 6.000,00 100,00 % -- -- -- 6.000,00 6.000,00 100,00 % MEC07-01-MAN-20130008 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 3.500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 3.500,00 0,00 0,00 % MEC07-01-MAN-20150038 CONSTRUCAO DE CENTRO INFORMATICO E BIBLIOTECA 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE MANICA 6.350,00 6.350,00 100,00 % -- -- -- 6.350,00 6.350,00 100,00 % MEC07-02-MAN-20140080 CAPACITACAO DE DOCENTES E CTA 1.350,00 1.350,00 100,00 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % MEC07-02-MAN-20150047 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 5.000,00 5.000,00 100,00 % -- -- -- 5.000,00 5.000,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE SOFALA 6.477,70 6.477,70 100,00 % -- -- -- 6.477,70 6.477,70 100,00 % 52G000741 52H000541 143 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIMEDIA E COMUNITARIO NO DISTRITO DE MACHANGA 1.134,00 1.134,00 100,00 % -- -- -- 1.134,00 1.134,00 100,00 % MCT04-00-SOF-20150018 CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIMEDIA E COMUNITARIO NO DISTRITO DE NHAMATANDA 4.617,00 4.617,00 100,00 % -- -- -- 4.617,00 4.617,00 100,00 % MCT04-00-SOF-20150085 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO BAU 726,70 726,70 100,00 % -- -- -- 726,70 726,70 100,00 % 172.522,27 172.483,92 99,98 % -- -- -- 172.522,27 172.483,92 99,98 % MCT04-00-SOF-20110012 ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO MCT04-00-SOF-20140014 52H000641 UNIVERSIDADE ZAMBEZE MEC01-01-SOF-20130095 CONSTRUCAO DE CAMPUS UNIVERSITARIOS DA UNIZAMBEZE 40.500,00 40.500,00 100,00 % -- -- -- 40.500,00 40.500,00 100,00 % MEC07-01-SOF-20090097 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO NOVO EDIFICIO DA UNIZAMBEZE 37.959,51 37.921,17 99,90 % -- -- -- 37.959,51 37.921,17 99,90 % MEC07-01-SOF-20130033 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRONOMICA E FLORESTAL MOCUBA - ZAMBEZIA 39.256,74 39.256,74 100,00 % -- -- -- 39.256,74 39.256,74 100,00 % MEC07-01-SOF-20130087 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO AGRICOLAS 16.316,47 16.316,47 100,00 % -- -- -- 16.316,47 16.316,47 100,00 % MEC07-01-SOF-20140064 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS - ULONGUE- TETE 9.000,00 9.000,00 100,00 % -- -- -- 9.000,00 9.000,00 100,00 % MEC07-01-SOF-20150011 CONSTRUCACO E APETRECHAMENTO DA FACULDADE DE CIENCIAS DE SAUDE - TETE 22.500,00 22.500,00 100,00 % -- -- -- 22.500,00 22.500,00 100,00 % MEC07-01-SOF-20150012 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA FACULDADE DE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS 6.989,54 6.989,54 100,00 % -- -- -- 6.989,54 6.989,54 100,00 % DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DA 42.800,40 42.800,40 100,00 % -- -- -- 42.800,40 42.800,40 100,00 % MEC01-01-SOF-20120043 CONSTRUCAO DE CAMPUS UNIVERSITARIO DE RAIZ NO DONDO 31.347,00 31.347,00 100,00 % -- -- -- 31.347,00 31.347,00 100,00 % MEC01-01-SOF-20120071 CRIACAO DE CENTROS DE PESQUISA E IMPLEMENTACAO DE PROJECTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-SOF-20110018 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE 1.247,40 1.247,40 100,00 % -- -- -- 1.247,40 1.247,40 100,00 % MEC01-02-SOF-20120074 AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % MEC01-02-SOF-20140030 APRETRECHAMENTO DE LABORATORIOS 3.888,00 3.888,00 100,00 % -- -- -- 3.888,00 3.888,00 100,00 % MEC01-03-SOF-20140031 ADQUISICAO DE GERADORES 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % 52H000741 144 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 3.888,00 3.888,00 100,00 % -- -- -- 3.888,00 3.888,00 100,00 % AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTES. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SOF01-00-SOF-20110031 REABILITACAO E MODERNIZACAO DO GINASIO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SOF01-00-SOF-20110032 OBRAS DE REABILITACAO DOS CAMPOS DE JOGOS DOS CAMPI DA UP BEIRA. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SOF01-00-SOF-20140027 REABILITACACAO E APETRECHAMENTO DOS CENTROS DE RECURSOS DE GORONGOSA E CAIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE INHAMBANE 1.332,52 1.332,52 100,00 % -- -- -- 1.332,52 1.332,52 100,00 % AQUISICAO DE AQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DO SISTAFE E GOVNET 1.332,52 1.332,52 100,00 % -- -- -- 1.332,52 1.332,52 100,00 % DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE MASSINGA 12.426,93 12.426,93 100,00 % -- -- -- 12.426,93 12.426,93 100,00 % CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 12.426,93 12.426,93 100,00 % -- -- -- 12.426,93 12.426,93 100,00 % 1.284,71 1.284,71 100,00 % -- -- -- 1.284,71 1.284,71 100,00 % 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 636,71 636,71 100,00 % -- -- -- 636,71 636,71 100,00 % CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SUL 19.852,22 19.852,22 100,00 % -- -- -- 19.852,22 19.852,22 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20090041 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA SUL 16.695,00 16.695,00 100,00 % -- -- -- 16.695,00 16.695,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20090077 CONSTRUCAO DE 6 CENTROS MULTIMIDIAS COMUNITARIOS. 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20090078 REABILITACAO DE 3 CAMPOS DEMONSTRACAO DE RESULTADOS 100,00 100,00 100,00 % -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20110053 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MARINHA 798,22 798,22 100,00 % -- -- -- 798,22 798,22 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20150014 APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SUL 2.209,00 2.209,00 100,00 % -- -- -- 2.209,00 2.209,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20100026 CONSTRUCAO DE COMPUTER FARM SOF01-00-SOF-20100093 52I000541 MCT04-00-INH-20130023 52I000641 MEC07-03-INH-20110016 52I000741 DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DA MAXIXE MEC07-01-INH-20150012 INFORMATIZACAO E APETRECHAMENTO DE BIBLIOTECA MEC07-01-INH-20150014 COSNTRUCAO DE SALAS DE AULAS MEC07-01-INH-20150015 AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL 52J000241 145 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 52J000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE GAZA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 18.786,00 18.288,76 97,35 % -- -- -- 18.786,00 18.288,76 97,35 % MEC07-02-GAZ-20130061 AQUISICAO DE VIATURAS DE APOIO 7.957,37 7.957,37 100,00 % -- -- -- 7.957,37 7.957,37 100,00 % MEC07-02-GAZ-20130065 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 3.292,09 3.292,09 100,00 % -- -- -- 3.292,09 3.292,09 100,00 % MEC07-02-GAZ-20150018 AQUISICAO DE RETROESCAVADORA 3.153,15 3.153,15 100,00 % -- -- -- 3.153,15 3.153,15 100,00 % MEC07-02-GAZ-20150021 AQUISICAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SEGURANCA PARA A BIBLIOTECA DO ISPG 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % MEC07-02-GAZ-20150022 CONSTRUCAO DE AVIARIO 2.783,91 2.783,91 100,00 % -- -- -- 2.783,91 2.783,91 100,00 % MEC07-02-GAZ-20150023 CONSTRUCAO DE GAIOLAS PARA COELHOS 150,00 0,00 0,00 % -- -- -- 150,00 0,00 0,00 % MEC07-02-GAZ-20150024 AQUISICAO DE 2 SOFTWARE ESTATISTICO PARA INVESTIGACAO OPERACIONAL PARA O CURSO DE ECONOMIA AGRARIA 749,48 731,48 97,60 % -- -- -- 749,48 731,48 97,60 % MEC07-02-GAZ-20150025 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMONSTRACAO NAS AULAS DE ENGENHARIA HIDRAULICA 500,00 170,76 34,15 % -- -- -- 500,00 170,76 34,15 % MEC07-02-GAZ-20150028 CONSTRUCAO DE BLOCO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE 31.423,61 31.423,61 100,00 % -- -- -- 31.423,61 31.423,61 100,00 % MEC07-01-GAZ-20110027 CONSTRUCAO DE DOIS EDIFICIOS UM BLOCO ADMINISTRATIVO E 10 SALAS DE AULAS. 29.090,81 29.090,81 100,00 % -- -- -- 29.090,81 29.090,81 100,00 % MEC07-01-GAZ-20120047 APRETRECHAMENTO DO EDIFICIO DE 3 PISOS. 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % MEC07-01-GAZ-20120051 CONSTRUCAO DE UM CAMPO POLIVALENTE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-01-GAZ-20120062 APETRECHAMENTO DOS LABORATORIO 307,80 307,80 100,00 % -- -- -- 307,80 307,80 100,00 % MEC07-01-GAZ-20120073 CONSTRUCAO DE VALETAS DE DRENAGEM E JARDINAGEM DO PATIO. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-01-GAZ-20120088 CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DO DIRECTOR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MAPUTO PROVINCIA - UGB 1.382,22 1.212,51 87,72 % -- -- -- 1.382,22 1.212,51 87,72 % INICIO DO ESTABELACIMENTO DO CENTRO PROVINCIAL DOS RECURSOS DIGITAIS 1.382,22 1.212,51 87,72 % -- -- -- 1.382,22 1.212,51 87,72 % 52J000841 52K000541 MCT04-00-MAP-20150080 146 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 54B000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE NIASSA 3.431,43 3.431,43 100,00 % -- -- -- 3.431,43 3.431,43 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- 1.100,00 1.100,00 100,00 % MJD03-00-NIA-20150121 PINTURA E GRADEAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MJD03-00-NIA-20150122 INICIO DE CONSTRUCAO DO CAMPO POLIVALENTE EM NIPEPE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NIA01-00-NIA-20100092 MUNICIAR O PROGRAMA MOCAMBIQUE EM MOVIMENTO PARA OS 16 DISTRITOS. 161,90 161,90 100,00 % -- -- -- 161,90 161,90 100,00 % NIA01-00-NIA-20110103 FORMACAO DE ACTIVISTAS DO PGB 234,30 234,30 100,00 % -- -- -- 234,30 234,30 100,00 % NIA01-00-NIA-20130032 FORMACAO DE AGENTES DESPORTIVOS 121,36 121,36 100,00 % -- -- -- 121,36 121,36 100,00 % NIA01-00-NIA-20130042 APOIO FINANCEIROS AS ASSOCIACOES JUVENIS E DESPORTIVAS 1.086,66 1.086,66 100,00 % -- -- -- 1.086,66 1.086,66 100,00 % NIA01-00-NIA-20130065 CONSELHO COORDENADOR DA DPJD 283,50 283,50 100,00 % -- -- -- 283,50 283,50 100,00 % NIA01-00-NIA-20130130 ACAMPAMENTO PROVINCIAL JUVENIL 202,00 202,00 100,00 % -- -- -- 202,00 202,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20140018 REUNIOES NACIONAIS DE PLANIFICACAO E CONSELHO COORDENADOR DO AMBAS DO MJD 121,01 121,01 100,00 % -- -- -- 121,01 121,01 100,00 % NIA01-00-NIA-20150125 FORMACAO DE AGENTE DE NEGOCIO 120,70 120,70 100,00 % -- -- -- 120,70 120,70 100,00 % 3.928,23 3.928,23 100,00 % -- -- -- 3.928,23 3.928,23 100,00 % 431,94 431,94 100,00 % -- -- -- 431,94 431,94 100,00 % 1.214,01 1.214,01 100,00 % -- -- -- 1.214,01 1.214,01 100,00 % 54C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE CABO DELGADO Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CAB01-00-CAB-20120105 APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL CAB01-00-CAB-20130036 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS CAB01-00-CAB-20140096 ACAMPAMENTO JUVENIL PROVINCIAL 419,32 419,32 100,00 % -- -- -- 419,32 419,32 100,00 % CAB01-00-CAB-20140097 PROMOCAO DE ACTIVIDADES DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA- GERACAO BIZ 291,64 291,64 100,00 % -- -- -- 291,64 291,64 100,00 % CAB01-00-CAB-20150085 ACTIVIDADES DESPORTIVA 248,13 248,13 100,00 % -- -- -- 248,13 248,13 100,00 % CAB01-00-CAB-20150088 MANUETENCAO DE INFRA-ESTRUTURAS 223,45 223,45 100,00 % -- -- -- 223,45 223,45 100,00 % 147 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.099,76 1.099,76 100,00 % -- -- -- 1.099,76 1.099,76 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE NAMPULA 5.519,23 5.519,23 100,00 % -- -- -- 5.519,23 5.519,23 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.020,00 1.020,00 100,00 % -- -- -- 1.020,00 1.020,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20100046 REABILITACAO E APETRECHAMENTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NAM01-00-NAM-20140157 REABILITACAO MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DE INFRA ESTRUTURAS DESPORTIVAS DA PROVINCIA 4.499,23 4.499,23 100,00 % -- -- -- 4.499,23 4.499,23 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DA ZAMBEZIA - UGB 25.517,17 25.517,17 100,00 % -- -- -- 25.517,17 25.517,17 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- 1.100,00 1.100,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20110041 PROMOVER A MASSIFICACAO DO DESPORTO 5.722,16 5.722,16 100,00 % -- -- -- 5.722,16 5.722,16 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20110042 PROMOVER O MOVIMENTO ASSOCIATIVO JUVENIL 6.325,23 6.325,23 100,00 % -- -- -- 6.325,23 6.325,23 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130001 REABILITACAO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE MOCUBA 8.100,00 8.100,00 100,00 % -- -- -- 8.100,00 8.100,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130097 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS GIMNO DESPORTIVAS 4.269,78 4.269,78 100,00 % -- -- -- 4.269,78 4.269,78 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE TETE 7.187,04 7.187,04 100,00 % 2.260,14 1.482,70 65,60 % 9.447,18 8.669,74 91,77 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- 1.100,00 1.100,00 100,00 % MJD02-00-TET-20140045 APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE E NUTRICAO -- -- -- 2.260,14 1.482,70 65,60 % 2.260,14 1.482,70 65,60 % MJD02-00-TET-20140051 APOIO A INICIATIVAS JUVENIS E DESPORTIVAS 2.876,04 2.876,04 100,00 % -- -- -- 2.876,04 2.876,04 100,00 % TET01-00-TET-20100035 ACABAMENTO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL 3.210,99 3.210,99 100,00 % -- -- -- 3.210,99 3.210,99 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE MANICA 2.595,32 2.595,32 100,00 % -- -- -- 2.595,32 2.595,32 100,00 % MJD02-00-MAN-20140072 CONSTRUCAO DE UM CAMPO POLIVALENTE NO DISTRITO DE SUSSUNDENGA (COLOCACAO DE PISO MURETE E VEDACAO DE CAMPO DE JOGO). 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.095,32 1.095,32 100,00 % -- -- -- 1.095,32 1.095,32 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 54D000141 54E000141 54F000141 54G000141 148 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 54H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE SOFALA 2.323,77 2.323,77 100,00 % -- -- -- 2.323,77 2.323,77 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.050,00 1.050,00 100,00 % -- -- -- 1.050,00 1.050,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20140044 AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA APOIAR ASSOCIACOES DESPORTIVAS 281,25 281,25 100,00 % -- -- -- 281,25 281,25 100,00 % SOF01-00-SOF-20140047 FINANCIAR E MONITORAR PROJECTOS NO AMBITO DO FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 274,10 274,10 100,00 % -- -- -- 274,10 274,10 100,00 % SOF01-00-SOF-20150053 REABILITACAO DE CASAS DA DIRECCAO PROVINCIAL 718,42 718,42 100,00 % -- -- -- 718,42 718,42 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE INHAMBANE 5.534,33 5.534,33 100,00 % -- -- -- 5.534,33 5.534,33 100,00 % MJD01-00-INH-20110043 PROMOCAO E MASSIFICACAO DO DESPORTO 2.062,81 2.062,81 100,00 % -- -- -- 2.062,81 2.062,81 100,00 % MJD01-00-INH-20140043 PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE E JOVEM. 873,22 873,22 100,00 % -- -- -- 873,22 873,22 100,00 % MJD01-00-INH-20150020 CONSTRUCAO E REABILITACAO DOS IMOVEIS DA DIRECCAO 1.498,48 1.498,48 100,00 % -- -- -- 1.498,48 1.498,48 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.099,82 1.099,82 100,00 % -- -- -- 1.099,82 1.099,82 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE GAZA 5.150,00 5.150,00 100,00 % -- -- -- 5.150,00 5.150,00 100,00 % 486,00 486,00 100,00 % -- -- -- 486,00 486,00 100,00 % 54I000141 54J000141 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % GAZ01-00-GAZ-20070011 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA DIRECCAO PROV. DA JUVENTUDE E DESPORTOS GAZ01-00-GAZ-20150078 CONSTRUCAO DAS BANCADAS NO CAMPO MARIEN NGOABY 3.564,00 3.564,00 100,00 % -- -- -- 3.564,00 3.564,00 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- 1.100,00 1.100,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE MAPUTO PROVINCIA 4.086,89 4.086,89 100,00 % -- -- -- 4.086,89 4.086,89 100,00 % MAP01-00-MAP-20110012 IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE REVITALIZACAO DO DESPORTO. 1.826,00 1.826,00 100,00 % -- -- -- 1.826,00 1.826,00 100,00 % MAP01-00-MAP-20150055 FESTIVAL PROVINCIAL DA JUVENTUDE 1.160,89 1.160,89 100,00 % -- -- -- 1.160,89 1.160,89 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- 1.100,00 1.100,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE MAPUTO CIDADE 6.291,81 6.291,81 100,00 % -- -- -- 6.291,81 6.291,81 100,00 % 54K000141 54L000141 149 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 59,98 59,98 100,00 % -- -- -- 59,98 59,98 100,00 % FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 269,26 269,26 100,00 % -- -- -- 269,26 269,26 100,00 % MJD02-00-CID-20140005 FESTIVAL DOS JOGOS TRADICIONAIS 119,54 119,54 100,00 % -- -- -- 119,54 119,54 100,00 % MJD02-00-CID-20140006 FUNDO DE FOMENTO DESPORTIVO 150,28 150,28 100,00 % -- -- -- 150,28 150,28 100,00 % MJD02-00-CID-20140008 PROGRAMA FERIAS DESPORTIVAS 446,37 446,37 100,00 % -- -- -- 446,37 446,37 100,00 % MJD02-00-CID-20140010 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE CENTRO JUVENIL DE KATEMBE 29,71 29,71 100,00 % -- -- -- 29,71 29,71 100,00 % MJD02-00-CID-20140017 FUMENTO DE ACTIVIDADES JUVENIS 817,71 817,71 100,00 % -- -- -- 817,71 817,71 100,00 % MJD02-00-CID-20140018 PROGRAMA GERACAO BIZ 725,30 725,30 100,00 % -- -- -- 725,30 725,30 100,00 % MJD02-00-CID-20140019 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVINIS 323,71 323,71 100,00 % -- -- -- 323,71 323,71 100,00 % MJD02-00-CID-20150020 CONSTRUCAO DO CENTRO JUVENIL KAMUBUKWANA 2.249,97 2.249,97 100,00 % -- -- -- 2.249,97 2.249,97 100,00 % MJD02-00-MJD-20140005 FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS 1.099,98 1.099,98 100,00 % -- -- -- 1.099,98 1.099,98 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE NIASSA 9.485,66 9.485,66 100,00 % 194.615,14 150.091,92 77,12 % 204.100,81 159.577,58 78,19 % CID01-00-CID-20150014 FESTIVAL DE JOGOS TRADICIONAIS CID01-00-CID-20150021 58B000141 MEC04-01-NIA-20140114 CUIDADOS PRIMARIOS DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-NIA-20150007 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-NIA-20140035 FISCALIZACAO INDEPENDENTE DAS OBRAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-NIA-20150055 CONSTRUIR EDIFICIO PARA ATENDIMENTO EXTERNO NO CENTRO DE SAUDE DE NIPEPE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-NIA-20150106 CONSTRUIR A MATERNIDADE DE KUMULIKE MECANHELAS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-NIA-20150108 CONTINUAR COM A EXPANSAO E AMPLIACAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE MANDIMBA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC07-02-NIA-20130002 APOIO AS DESPESAS CORRENTES - PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 150 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUIR CASAS DE BAIXO CUSTO PARA ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS RECEM COLOCADOS NA PROVINCIA 1.414,91 1.414,91 100,00 % -- -- -- 1.414,91 1.414,91 100,00 % NIA05-01-NIA-20150055 CONSTRUÇAO DO EDIFÍCIO PARA ATENDIMENTO EXTERNO NO CENTRO DE SAÚDE DE NIPEPE 2.400,93 2.400,93 100,00 % -- -- -- 2.400,93 2.400,93 100,00 % NIA05-01-NIA-20150106 CONSTRUÇAO DA MATERNIDADE DE KUMULIKE MECANHELAS -- -- -- 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % NIA05-02-NIA-20150108 CONTINUAÇAO DA EXPANSAO E AMPLIAÇAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE MANDIMBA -- -- -- 8.000,00 0,00 0,00 % 8.000,00 0,00 0,00 % NIA07-03-NIA-20150136 AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA APTRECHAR OS EDIFÍCIOS 1.531,91 1.531,91 100,00 % -- -- -- 1.531,91 1.531,91 100,00 % SAU01-02-SAU-20110029 MELHORIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE (PPSS) NO SISTAFE -- -- -- 37.933,23 36.267,90 95,61 % 37.933,23 36.267,90 95,61 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 844,41 0,00 0,00 % 844,41 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 1.720,72 1.713,02 99,55 % 1.720,72 1.713,02 99,55 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 1.350,82 1.298,96 96,16 % 1.350,82 1.298,96 96,16 % SAU04-01-NIA-20140114 ENVOLVIMENTO COMUNITARIO PARA SAÚDE -- -- -- 33.576,84 16.541,16 49,26 % 33.576,84 16.541,16 49,26 % SAU04-01-NIA-20150007 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 13.067,85 10.102,96 77,31 % 13.067,85 10.102,96 77,31 % SAU05-01-NIA-20140035 FISCALIZACAO INDEPENDENTE DAS OBRAS 287,82 287,82 100,00 % -- -- -- 287,82 287,82 100,00 % SAU05-02-NIA-20140014 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO BLOCO OPERATORIO DE MANDIMBA 3.850,09 3.850,09 100,00 % -- -- -- 3.850,09 3.850,09 100,00 % SAU06-02-NIA-20120072 NIASSA- APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOSPROSAUDE -- -- -- 4.117,64 3.779,42 91,79 % 4.117,64 3.779,42 91,79 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 15.950,40 15.738,93 98,67 % 15.950,40 15.738,93 98,67 % SAU07-02-NIA-20130002 APOIO AS DESPESAS CORRENTES - PROSAUDE -- -- -- 68.053,23 64.649,57 95,00 % 68.053,23 64.649,57 95,00 % 5.057,06 5.057,06 100,00 % -- -- -- 5.057,06 5.057,06 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-03-NIA-20150136 ADIQUIRIR MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA APETRECHAR OS EDIFICOS CONSTRUIDOS E EXISTENTES NIA01-00-NIA-20150054 58B000241 MEC05-03-NIA- HOSPITAL PROVINCIAL DE LICHINGA CONTINUIDADE DO EDIFICIO DA LAVANDARIA 151 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2013-0016 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CANALIZACAO DE GAS PARA O BLOCO OPERATORIO E COZINHA DO HOSPITAL 652,73 652,73 100,00 % -- -- -- 652,73 652,73 100,00 % NIA01-00-NIA-20150103 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE ENGOMAGEM DE ROUPA 540,00 540,00 100,00 % -- -- -- 540,00 540,00 100,00 % NIA07-02-NIA-20150133 AQUISIÇAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 1.375,28 1.375,28 100,00 % -- -- -- 1.375,28 1.375,28 100,00 % SAU05-03-NIA-20130016 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA COZINHA E LAVANDARIA 2.489,04 2.489,04 100,00 % -- -- -- 2.489,04 2.489,04 100,00 % 12.662,60 12.480,65 98,56 % 256.394,79 173.236,60 67,57 % 269.057,39 185.717,25 69,03 % MEC07-02-NIA-20150133 ADIQUIRIR VIATURA PARA TRANSPORTE DE CARGA NIA01-00-NIA-20150100 58C000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE CABO CAB01-02-CAB-20150024 PROJECTO CHAEM 400,90 400,90 100,00 % -- -- -- 400,90 400,90 100,00 % CAB01-02-CAB-20150025 FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAÚDE PERIFÉRICOS 181,95 0,00 0,00 % -- -- -- 181,95 0,00 0,00 % CAB01-02-CAB-20150094 AQUISICAO DE UMA VIATURA PARA AS ACTIVIDADES DE APOIO COMUNITÁRIO 1.440,00 1.440,00 100,00 % -- -- -- 1.440,00 1.440,00 100,00 % CAB02-04-CAB-20150038 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA CENTRO DE SAÚDE I E II 713,95 713,95 100,00 % -- -- -- 713,95 713,95 100,00 % CAB04-01-CAB-20150010 PULVERIZAÇAO INTRA - DOMICILIARIA- PROS -- -- -- 3.478,57 1.861,61 53,52 % 3.478,57 1.861,61 53,52 % CAB05-02-CAB-20150103 CONCLUSAO DE 4 CENTRO DE SAÚDE TIPO II 5.292,02 5.292,02 100,00 % -- -- -- 5.292,02 5.292,02 100,00 % CAB06-03-CAB-20150042 TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UM INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAÚDE DE PEMBA 1.296,00 1.296,00 100,00 % -- -- -- 1.296,00 1.296,00 100,00 % MCA07-00-CAB-20150048 ESTUDO SOBRE A QUALIDADE DAS AGUAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MUAGUIDE -- -- -- 241,00 208,73 86,61 % 241,00 208,73 86,61 % MEC01-02-CAB-20120114 PARTICIPACAO E DENSEVOLVIMENTO COMUNITARIO -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-CAB-20150024 PROJECTO CHAEM 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-CAB-20150025 FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE PERIFERICOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-CAB-20150094 AQUISICAO DE UMA VIATURA PARA AS ACTIVIDADES DE APOIO COMUNITARIO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC02-04-CAB-20120028 C. DELGADO - APOIO AO FUNCIONAMENTO DEAS UNIDADES SANITARIAS PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 152 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-CAB-20150010 APOIO A PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA PROS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-CAB-20150103 CONCLUSAO DE 4 CENTRO DE SAUDE TIPO II 3.193,79 3.193,79 100,00 % -- -- -- 3.193,79 3.193,79 100,00 % MEC06-03-CAB-20150042 TERRENO PARA A CONSTRUCAO DE UM INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE PEMBA 144,00 144,00 100,00 % -- -- -- 144,00 144,00 100,00 % SAU01-02-CAB-20120114 PARTICIPACAO E DENSEVOLVIMENTO COMUNITARIO -- -- -- 58.599,45 44.795,52 76,44 % 58.599,45 44.795,52 76,44 % SAU01-02-SAU-20110029 MELHORIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE (PPSS) NO SISTAFE -- -- -- 31.339,55 30.988,50 98,88 % 31.339,55 30.988,50 98,88 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 865,21 0,00 0,00 % 865,21 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 1.656,13 1.605,19 96,92 % 1.656,13 1.605,19 96,92 % SAU02-04-CAB-20120028 C. DELGADO - APOIO AO FUNCIONAMENTO DEAS UNIDADES SANITARIAS PROSAUDE -- -- -- 99.409,61 48.479,04 48,77 % 99.409,61 48.479,04 48,77 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 1.350,82 1.346,04 99,65 % 1.350,82 1.346,04 99,65 % SAU04-01-CAB-20150009 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 20.419,21 12.159,92 59,55 % 20.419,21 12.159,92 59,55 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 33.478,27 31.792,04 94,96 % 33.478,27 31.792,04 94,96 % SAU07-02-SAU-20120028 APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF -- -- -- 5.556,97 0,00 0,00 % 5.556,97 0,00 0,00 % 56.017,00 56.017,00 100,00 % 266.157,05 237.877,97 89,38 % 322.174,05 293.894,97 91,22 % MEC02-04-CAB-20150038 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA CENTRO DE SAUDE I E II MEC04-01-CAB-20150009 58D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE NAMPULA MEC04-01-NAM-20150023 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-NAM-20150024 APOIO A PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA -- -- -- 9.235,91 6.735,51 72,93 % 9.235,91 6.735,51 72,93 % MEC05-01-NAM-20150062 CONSTRUCAO DE CENTROS DE SAUDE RURAL 3.448,69 3.448,69 100,00 % -- -- -- 3.448,69 3.448,69 100,00 % MEC06-02-NAM-20120030 NAMPULA-APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 153 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 52.568,31 52.568,31 100,00 % -- -- -- 52.568,31 52.568,31 100,00 % MELHORIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE (PPSS) NO SISTAFE -- -- -- 39.390,09 38.312,72 97,26 % 39.390,09 38.312,72 97,26 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 1.060,24 0,00 0,00 % 1.060,24 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 2.479,18 2.471,55 99,69 % 2.479,18 2.471,55 99,69 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 1.350,82 1.310,65 97,03 % 1.350,82 1.310,65 97,03 % SAU04-01-NAM-20150023 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 31.286,61 18.851,65 60,25 % 31.286,61 18.851,65 60,25 % SAU06-02-NAM-20120030 NAMPULA-APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - PROSAUDE -- -- -- 124.102,62 115.086,35 92,73 % 124.102,62 115.086,35 92,73 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 57.251,58 55.109,54 96,26 % 57.251,58 55.109,54 96,26 % 44.130,45 44.130,45 100,00 % 25.961,59 21.499,53 82,81 % 70.092,04 65.629,98 93,63 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- NAM05-01-NAM-20150062 CONSTRUÇAO E REABILITAÇOES SAU01-02-SAU-20110029 58D000741 HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA MEC02-04-NAM-20120034 HCN - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES E INSTITUICOES DE APOIO -PROSAUDE MEC05-04-NAM-20150073 CANALIZACAO DE OXIGENIO MEDICINAL (REANIMACAO ADULTOS REANIMACAO CRIANCAS MEDICINAS PEDIATRIA II E BLOCO OPERATORIO) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-NAM-20150124 CONSTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTO INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NAM05-04-NAM-20150073 REFUNCIONALIZAÇAO DO SISTEMA DE OXIGENIO 16.200,00 16.200,00 100,00 % -- -- -- 16.200,00 16.200,00 100,00 % NAM05-04-NAM-20150124 CONSTRUÇAO, REABILITAÇAO E EQUIPAMENTO INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA 27.930,45 27.930,45 100,00 % -- -- -- 27.930,45 27.930,45 100,00 % SAU02-04-NAM-20120034 HCN - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES E INSTITUICOES DE APOIO -PROSAUDE -- -- -- 13.911,24 9.526,49 68,48 % 13.911,24 9.526,49 68,48 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 291,20 290,74 99,84 % 291,20 290,74 99,84 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 11.759,15 11.682,31 99,35 % 11.759,15 11.682,31 99,35 % 4.185,50 4.185,50 100,00 % 2.087,64 0,00 0,00 % 6.273,14 4.185,50 66,72 % 58D000941 HOSPITAL DISTRITAL DE NACALA-PORTO 154 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição NAM01-00-NAM-20150125 CONSTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL SAU07-02-SAU-20120028 APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF 58E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DA ZAMBEZIA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 4.185,50 4.185,50 100,00 % -- -- -- 4.185,50 4.185,50 100,00 % -- -- -- 2.087,64 0,00 0,00 % 2.087,64 0,00 0,00 % 97.019,26 90.519,26 93,30 % 292.486,04 191.259,34 65,39 % 389.505,30 281.778,60 72,34 % MEC01-02-ZAM-20130111 INVESTIMENTO FUNDO COMUM PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-ZAM-20130130 MELHORIA DE PRESTACAO DOS SERVICOS INTEGRADOS. -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-ZAM-20150020 CONSTRUCAO DE BLOCO DE SALAS DE AULAS EM MOCUBA-CFS. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-ZAM-20150024 CONSTRUCAO DE CASA MORTUARIA NO CENTRO DE SAUDE SEDE DE NAMACURRA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-ZAM-20150025 CONSTRUCAO DE CASAS PARA FUNCIONARIO DOS DISTRITOS DE NICOADALA E LUABO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-ZAM-20150026 APETRECHAMENTO DE CS BAJONE-MOCUBELA; A. MOLOCUE-NAUELA NACUACUA; LUABO; E LUGELAMUABANAMA. 11.096,65 11.096,65 100,00 % -- -- -- 11.096,65 11.096,65 100,00 % MEC01-02-ZAM-20150046 CONSTRUCAO DE FLAT DE 32 ANDARES PARA FUNCIONARIOS DO SECTOR DA SAUDE. 6.500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 6.500,00 0,00 0,00 % MEC04-01-ZAM-20150012 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-ZAM-20150021 REEMBOLSO DAS GARANTIAS DE CONSTRUCOES DOS CENTROS DE SAUDE E ANTIGO ICSQ EM DPS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-ZAM-20150023 CONSTRUCAO DE CENTROS DE SAUDE DO TIPO II DE NHAFUBA. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC06-01-ZAM-20150001 APOIO EM FORMACAO E APETRECHAMENTO DAS UNIDSADES SANITARIAS EM ACABAMENTOS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- SAU01-02-ZAM-20130111 INVESTIMENTO FUNDO COMUM PROSAUDE -- -- -- 120.501,84 101.237,49 84,01 % 120.501,84 101.237,49 84,01 % SAU01-02-ZAM-20130130 MELHORIA DE PRESTACAO DOS SERVICOS INTEGRADOS. -- -- -- 39.374,74 17.733,52 45,04 % 39.374,74 17.733,52 45,04 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 858,90 0,00 0,00 % 858,90 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 2.040,17 1.635,17 80,15 % 2.040,17 1.635,17 80,15 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 4.470,82 1.923,33 43,02 % 4.470,82 1.923,33 43,02 % 155 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SAU04-01-ZAM-20150012 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 25.731,45 17.684,82 68,73 % 25.731,45 17.684,82 68,73 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 51.508,12 51.045,00 99,10 % 51.508,12 51.045,00 99,10 % ZAM01-02-ZAM-20150026 APETRECHAMENTO DE CS BAJONE; A. MOLOCUENAUELA, NACUACUA; LUABO; E MUABANAMA 5.000,00 5.000,00 100,00 % -- -- -- 5.000,00 5.000,00 100,00 % ZAM01-02-ZAM-20150046 CONSTRUÇAO DE FLAT DE 32 ANDARES PARA FUNCIONARIOS DO SECTOR DE SAUDE 45.000,00 45.000,00 100,00 % -- -- -- 45.000,00 45.000,00 100,00 % ZAM05-01-ZAM-20150021 REEMBOLSO DAS GARANTIAS DE CONSTRUÇOES DOS CENTROS DE SAUDE E ANTIGO ICSQ EM DPS 18.487,61 18.487,61 100,00 % -- -- -- 18.487,61 18.487,61 100,00 % ZAM05-01-ZAM-20150023 CONSTRUÇAO DE CENTROS DE SAUDE DO TIPO II DE NHAFUBA 10.935,00 10.935,00 100,00 % -- -- -- 10.935,00 10.935,00 100,00 % ZAM06-01-ZAM-20150001 APOIO EM FORMAÇAO E APETRECHAMENTO DAS uNIDADES sANITARIAS EM ACABAMENTOS -- -- -- 48.000,00 0,00 0,00 % 48.000,00 0,00 0,00 % 29.688,39 29.688,39 100,00 % -- -- -- 29.688,39 29.688,39 100,00 % 58E000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE QUELIMANE MEC05-03-ZAM-20150070 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EDIFICIOS DENTRO DO HOSPITAL 7.365,39 7.365,39 100,00 % -- -- -- 7.365,39 7.365,39 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150060 APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES 9.518,00 9.518,00 100,00 % -- -- -- 9.518,00 9.518,00 100,00 % ZAM05-03-ZAM-20150070 CONSTRUÇAO E REABILITAÇAO DE INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES 12.805,00 12.805,00 100,00 % -- -- -- 12.805,00 12.805,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE TETE 32.981,08 32.981,08 100,00 % 259.554,74 204.984,38 78,98 % 292.535,81 237.965,46 81,35 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 58F000141 MEC01-02-TET-20140050 CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLAR NUMERO 1 DA DPS-TETE MEC02-02-TET-20130056 SAUDE PUBLICA PRIVILEGIANDO A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E ASSISTENCIA MEDICA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC02-04-TET-20120019 TETE - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO - PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-04-TET-20140055 PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA A REDUCAO DE DESNUTRICAO CRONICA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-TET-20150013 APOIO A PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-TET-20150014 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-TET-20140041 CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE TIPO II EM NHAPHALE EM MUTARARA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-TET- CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE TIPO II DE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 156 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 2014-0042 BOLIMO EM CHIFUNDE SAU01-02-TET-20140050 CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLAR NUMERO 1 DA DPS-TETE SAU01-03-TET-20150058 Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 8.363,04 8.363,04 100,00 % -- -- -- 8.363,04 8.363,04 100,00 % DIFUSAO E PREVENCAO DOS CUIDADOS DE SAUDE -- -- -- 1.044,00 0,00 0,00 % 1.044,00 0,00 0,00 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 686,06 0,00 0,00 % 686,06 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 1.396,96 1.345,02 96,28 % 1.396,96 1.345,02 96,28 % SAU02-02-TET-20130056 SAUDE PUBLICA PRIVILEGIANDO A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E ASSISTENCIA MEDICA -- -- -- 94.342,11 60.545,88 64,18 % 94.342,11 60.545,88 64,18 % SAU02-04-TET-20120019 TETE - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO - PROSAUDE -- -- -- 98.565,73 96.397,76 97,80 % 98.565,73 96.397,76 97,80 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 1.350,82 1.226,70 90,81 % 1.350,82 1.226,70 90,81 % SAU03-04-TET-20140055 PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA A REDUCAO DE DESNUTRICAO CRONICA -- -- -- 6.486,90 4.862,72 74,96 % 6.486,90 4.862,72 74,96 % SAU04-01-TET-20150014 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 13.507,12 9.498,52 70,32 % 13.507,12 9.498,52 70,32 % SAU05-01-TET-20140041 CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE TIPO II EM NHAPHALE EM MUTARARA 6.172,21 6.172,21 100,00 % -- -- -- 6.172,21 6.172,21 100,00 % SAU05-01-TET-20140042 CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE TIPO II DE BOLIMO EM CHIFUNDE 6.517,07 6.517,07 100,00 % -- -- -- 6.517,07 6.517,07 100,00 % SAU05-01-TET-20150062 CONSTRUÇÃO DE BLOCO OPERATORIO EM MACANGA -- -- -- 15.000,00 5.992,93 39,95 % 15.000,00 5.992,93 39,95 % SAU05-02-SAU-20090036 DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE NIVEL II 11.928,76 11.928,76 100,00 % -- -- -- 11.928,76 11.928,76 100,00 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 14.640,94 14.630,01 99,93 % 14.640,94 14.630,01 99,93 % TET04-01-TET-20150013 PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA -- -- -- 12.534,10 10.484,86 83,65 % 12.534,10 10.484,86 83,65 % 10.503,71 10.503,71 100,00 % -- -- -- 10.503,71 10.503,71 100,00 % 58F000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE MEC02-04-TET-20120097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL PROVINCIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-03-TET-20140044 CONSTRUCAO DE BLOCO DE CONSULTAS PARA SERVICOS DE SAUDE MENTAL TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGIA CLINICA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 157 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLAR NUMERO 1 DA DPS-TETE 1.999,44 1.999,44 100,00 % -- -- -- 1.999,44 1.999,44 100,00 % SAU05-03-TET-20140044 CONSTRUCAO DE BLOCO DE CONSULTAS PARA SERVICOS DE SAUDE MENTAL TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGIA CLINICA 6.479,28 6.479,28 100,00 % -- -- -- 6.479,28 6.479,28 100,00 % TET05-03-TET-20150021 REMOVER O SISTEMA ABSOLETO E MONTAR NOVO 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % 27.935,39 27.935,39 100,00 % 134.753,70 94.539,76 70,16 % 162.689,09 122.475,15 75,28 % MEC05-03-TET-20150021 REABILITACAO DO SISTEMA DE CANALIZACAO DE AGUA DO HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE SAU01-02-TET-20140050 58G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MANICA MAN04-01-MAN-20150010 PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA -- -- -- 9.078,81 4.614,82 50,83 % 9.078,81 4.614,82 50,83 % MAN05-01-MAN-20150039 CONSTRUIR NOVO EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE DE NHANSANA NO DISTRITO DE GURO -- -- -- 4.224,16 0,00 0,00 % 4.224,16 0,00 0,00 % MAN05-01-MAN-20150040 CONCLUIR O BLOCO DE INTERNAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DE NHAMAGUA -- -- -- 1.900,00 0,00 0,00 % 1.900,00 0,00 0,00 % MEC01-02-MAN-20140034 CONSTRUIR O NOVO EDIICIO DA DIRECCAO PROVINCIAL DE SAUDE DE MANICA 4.634,17 4.634,17 100,00 % -- -- -- 4.634,17 4.634,17 100,00 % MEC04-01-MAN-20150009 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-MAN-20150010 APOIO A PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA PROS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-MAN-20130050 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CS RURAL TIPO I DE DOMBE - DISTRITO DE SUSSUNDENGA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-MAN-20140013 MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS SANITARIAS AO NIVEL DA PROVINCIA 350,00 350,00 100,00 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % MEC05-01-MAN-20140025 CONSTRUIR RESIDENCIAS NOS CS RURAIS DE TIPO II DE MACATE E CHICANGA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-MAN-20150039 CONSTRUIR NOVO EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE DE NHANSANA NO DISTRITO DE GURO -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-MAN-20150040 CONCLUIR O BLOCO DE INTERNAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DE NHAMAGUA DISTRITO DE MACOSSA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-MAN-20100033 MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC06-03-MAN-20140009 CONSTRUIR SALAS DE AULA PARA TRANSFORMAR O CENTRO DE FORMACAO DO PESSOAL EM INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE CHIMOIO 400,00 400,00 100,00 % -- -- -- 400,00 400,00 100,00 % SAU01-02-MAN- CONSTRUIR O NOVO EDIICIO DA DIRECCAO 15.037,98 15.037,98 100,00 % -- -- -- 15.037,98 15.037,98 100,00 % 158 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2014-0034 PROVINCIAL DE SAUDE DE MANICA SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 545,26 0,00 0,00 % 545,26 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 1.161,71 1.161,50 99,98 % 1.161,71 1.161,50 99,98 % SAU02-04-MAN-20120047 MANICA-APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO - PROSAUDE -- -- -- 20.874,79 15.768,44 75,54 % 20.874,79 15.768,44 75,54 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 1.350,82 1.348,59 99,84 % 1.350,82 1.348,59 99,84 % SAU04-01-MAN-20150009 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 6.126,68 5.063,93 82,65 % 6.126,68 5.063,93 82,65 % SAU05-01-MAN-20130020 CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DO CS URBANO TIPO A DE VILA NOVA CIDADE DE CHIMOIO 1.819,52 1.819,52 100,00 % -- -- -- 1.819,52 1.819,52 100,00 % SAU05-01-MAN-20130045 CONSTRUCAO DO BLOCO DE ATENDIMENTO EXTERNO E RESIDENCIAS NO CS RURAL TIPO II DE CHINZINE - DISTRITO DE MACHAZE 1.568,76 1.568,76 100,00 % -- -- -- 1.568,76 1.568,76 100,00 % SAU05-01-MAN-20130050 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CS RURAL TIPO I DE DOMBE - DISTRITO DE SUSSUNDENGA -- -- -- 1.672,84 1.010,00 60,38 % 1.672,84 1.010,00 60,38 % SAU05-01-MAN-20140013 MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS SANITARIAS AO NIVEL DA PROVINCIA 2.546,00 2.546,00 100,00 % -- -- -- 2.546,00 2.546,00 100,00 % SAU05-01-MAN-20140025 CONSTRUIR RESIDENCIAS NOS CS RURAIS DE TIPO II DE NHANSANA CHICANGA E DACATA -- -- -- 8.000,00 2.350,33 29,38 % 8.000,00 2.350,33 29,38 % SAU05-02-MAN-20100033 MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS -- -- -- 49.165,99 33.188,67 67,50 % 49.165,99 33.188,67 67,50 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 30.652,65 30.033,47 97,98 % 30.652,65 30.033,47 97,98 % SAU06-03-MAN-20140009 CONSTRUIR SALAS DE AULA PARA TRANSFORMAR O CENTRO DE FORMACAO DO PESSOAL EM INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE CHIMOIO 1.578,96 1.578,96 100,00 % -- -- -- 1.578,96 1.578,96 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % -- -- -- 10.000,00 10.000,00 100,00 % 58G000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE CHIMOIO MAN01-00-MAN-20150014 REABILITACAO DO SOALHO DE CONSULTA EXTERNA 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150015 REABILITACAO DA ENFERMARIA DA MATERNIDADE 2.500,00 2.500,00 100,00 % -- -- -- 2.500,00 2.500,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150016 REABILITACAO DE EDIFICIO DA ENFERMARIA DE PEDIATRIA 3.000,00 3.000,00 100,00 % -- -- -- 3.000,00 3.000,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20150017 AQUISICAO DE CAMARA DE FRIO PARA PRODUCTOS FRESCOS PARA ALIMENTACAO DO DOENTE 2.200,00 2.200,00 100,00 % -- -- -- 2.200,00 2.200,00 100,00 % 159 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código MAN01-00-MAN-20150025 58H000141 Descrição AQUISICAO DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE SOFALA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 800,00 800,00 100,00 % -- -- -- 800,00 800,00 100,00 % 26.682,19 26.682,19 100,00 % 195.588,13 182.338,06 93,23 % 222.270,32 209.020,25 94,04 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 998,59 998,59 100,00 % -- -- -- 998,59 998,59 100,00 % MEC01-02-SOF-20080070 PROSAUDE - DIRECCAO PROVINCIAL DE SOFALA MEC01-02-SOF-20140023 CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE SAUDE URBANO DE INHAMIZUA-BEIRA MEC02-04-SOF-20140039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO HOSPITLAR MEC04-01-SOF-20150007 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-SOF-20150008 APOIO PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-SOF-20150076 CONSTRUIR O CSRI DE NHANSAUA EM MARROMEU 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC06-01-SOF-20150006 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -- -- -- 3.001,86 2.773,81 92,40 % 3.001,86 2.773,81 92,40 % SAU01-02-SOF-20080070 PROSAUDE - DIRECCAO PROVINCIAL DE SOFALA -- -- -- 112.211,92 109.093,20 97,22 % 112.211,92 109.093,20 97,22 % SAU01-02-SOF-20140023 CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO DE SAUDE URBANO DE INHAMIZUA-BEIRA 13.770,00 13.770,00 100,00 % -- -- -- 13.770,00 13.770,00 100,00 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 673,46 0,00 0,00 % 673,46 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 1.524,81 1.494,01 97,98 % 1.524,81 1.494,01 97,98 % SAU02-04-SOF-20140039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO HOSPITLAR 4.670,00 4.670,00 100,00 % -- -- -- 4.670,00 4.670,00 100,00 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 1.350,82 1.344,26 99,51 % 1.350,82 1.344,26 99,51 % SAU04-01-SOF-20150007 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 9.780,31 8.405,69 85,95 % 9.780,31 8.405,69 85,95 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 24.519,42 24.321,87 99,19 % 24.519,42 24.321,87 99,19 % SAU07-02-SAU-20120028 APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF -- -- -- 14.875,50 14.538,47 97,73 % 14.875,50 14.538,47 97,73 % SOF04-01-SOF-20150008 PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA -- -- -- 8.982,11 5.203,00 57,93 % 8.982,11 5.203,00 57,93 % 160 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição SOF05-01-SOF-20150076 CONSTRUIR O CSRI DE NHANSAUA EM MARROMEU SOF06-01-SOF-20150006 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 58H000741 HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 7.243,60 7.243,60 100,00 % 6.074,90 3.999,67 65,84 % 13.318,50 11.243,27 84,42 % -- -- -- 12.593,03 11.164,09 88,65 % 12.593,03 11.164,09 88,65 % 22.983,98 22.983,98 100,00 % 34.256,88 30.548,04 89,17 % 57.240,86 53.532,02 93,52 % MEC05-04-SOF-20140024 REABILUTACAO DE SISTEMA DE CANALIZACAO E ESGOTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SOF-20140028 MODERNIZACAO E REABILITACAO DE ELEVADOR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SOF-20150043 CONSTRUCAO DE EDIFICIO (ARMAZEM DE MATERIAL E ARQUIVO CLINICO) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-SOF-20150051 AQUISICAO E MONTAGEM DE PABX 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-02-SOF-20140022 AQUISICAO DE ESTABILIZADORES INDUSTRIAIS (UPS) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 291,20 286,00 98,21 % 291,20 286,00 98,21 % SAU05-04-SOF-20140024 REABILUTACAO DE SISTEMA DE CANALIZACAO E ESGOTO 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % SAU05-04-SOF-20140028 AQUISICAO DE ELEVADOR 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 8.701,10 8.683,84 99,80 % 8.701,10 8.683,84 99,80 % SAU07-02-SOF-20140022 AQUISICAO DE ESTABILIZADORES INDUSTRIAIS (UPS) 1.518,89 1.518,89 100,00 % -- -- -- 1.518,89 1.518,89 100,00 % SOF01-00-SOF-20130001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1.782,00 1.782,00 100,00 % -- -- -- 1.782,00 1.782,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20130010 APOIO A DESALFADIGAMENTODE EQUIPAMENTO DOADOS 764,00 764,00 100,00 % -- -- -- 764,00 764,00 100,00 % SOF01-00-SOF-20130083 PROSAUDE -- -- -- 25.264,58 21.578,19 85,41 % 25.264,58 21.578,19 85,41 % SOF01-00-SOF-20140029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO 2.658,95 2.658,95 100,00 % -- -- -- 2.658,95 2.658,95 100,00 % SOF01-00-SOF-20140096 REABILITACAO DE ENFERMARIAS DE INTERNAMENTO DO HCB 13.020,14 13.020,14 100,00 % -- -- -- 13.020,14 13.020,14 100,00 % SOF05-04-SOF-20150043 ARMAZEM DE MATERIAL E ARQUIVO CLINICO 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % 161 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código SOF05-04-SOF-20150051 58I000141 Descrição PABX DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE INHAMBANE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % 10.259,63 10.259,63 100,00 % 94.954,62 69.728,28 73,43 % 105.214,25 79.987,92 76,02 % INH01-00-INH-20140052 CONSTRUCAO DE CASAS GEMILADAS EM MASSINGA E CIDADE DE INHAMBANE 1.134,09 1.134,09 100,00 % -- -- -- 1.134,09 1.134,09 100,00 % INH01-00-INH-20150053 APETRECHAMENTO DAS RESIDENCIAS DA DIRECCAO PROVINCIAL DE SAUDE 2.546,44 2.546,44 100,00 % -- -- -- 2.546,44 2.546,44 100,00 % INH01-00-INH-20150056 CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA INSPECCAO PROVINCIAL DE SAUDE. 1.980,00 1.980,00 100,00 % -- -- -- 1.980,00 1.980,00 100,00 % INH05-01-INH-20150025 AMPLIAÇAO DO CS DE CUMBANA 2.250,00 2.250,00 100,00 % -- -- -- 2.250,00 2.250,00 100,00 % INH05-01-INH-20150054 REABILITAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 228,60 228,60 100,00 % -- -- -- 228,60 228,60 100,00 % MEC01-02-INH-20120047 PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-INH-20150060 AQUISICAO DO PT PARA RESIDENCIAS DA SAUDE EM ZAVALA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC03-06-INH-20130052 REDUCAO DO IMPACTO DE GRANDES ENDEMIAS E MA NUTRICAO -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-INH-20150008 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-INH-20140049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO TIPO 2 EM CHITSECANE. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-INH-20150025 AMPLIACAO DO CS DE CUMBANA. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-INH-20150054 REABILITACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE SAUDE DE MURRIE. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-04-INH-20110034 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE TRES CASAS DA DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SAU01-02-INH-20120047 PROSAUDE 963,84 963,84 100,00 % 54.820,00 36.627,11 66,81 % 55.783,84 37.590,95 67,39 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 733,96 0,00 0,00 % 733,96 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 1.448,81 1.430,03 98,70 % 1.448,81 1.430,03 98,70 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 1.350,82 1.275,30 94,41 % 1.350,82 1.275,30 94,41 % 162 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SAU03-04-INH-20140060 REDUÇÃO DO IMPACTO DE GRANDES ENDEMIAS -- -- -- 2.406,19 1.300,71 54,06 % 2.406,19 1.300,71 54,06 % SAU03-06-INH-20130052 REDUCAO DO IMPACTO DE GRANDES ENDEMIAS E MA NUTRICAO -- -- -- 6.400,10 5.557,96 86,84 % 6.400,10 5.557,96 86,84 % SAU04-01-INH-20150008 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 11.572,02 7.375,31 63,73 % 11.572,02 7.375,31 63,73 % SAU05-01-INH-20140049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO TIPO 2 EM CHITSECANE. 1.156,66 1.156,66 100,00 % -- -- -- 1.156,66 1.156,66 100,00 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 16.222,73 16.161,85 99,62 % 16.222,73 16.161,85 99,62 % HOSPITAL PROVINCIAL DE INHAMBANE 3.240,00 3.240,00 100,00 % -- -- -- 3.240,00 3.240,00 100,00 % INH01-00-INH-20100044 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 3.240,00 3.240,00 100,00 % -- -- -- 3.240,00 3.240,00 100,00 % MEC04-04-INH-20130010 REABILITACAO INFRA-ESTRUTURAS DO HOSPITAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 25.379,65 25.379,65 100,00 % 147.027,69 94.399,11 64,20 % 172.407,34 119.778,77 69,47 % 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % 58I000241 58J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20150033 COMPRA DE RESIDENCIAS ATRAVES DE FFHPARA TRABALHADORES DE SAUDE GAZ03-04-GAZ-20150076 PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA -- -- -- 3.620,26 2.260,31 62,43 % 3.620,26 2.260,31 62,43 % GAZ04-01-GAZ-20150016 PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA -- -- -- 16.129,73 14.885,79 92,29 % 16.129,73 14.885,79 92,29 % GAZ04-01-GAZ-20150032 CONSTRUÇAO DO CENTRO DE SAUDE DE 6.074,72 6.074,72 100,00 % -- -- -- 6.074,72 6.074,72 100,00 % GAZ04-02-GAZ-20150039 CONSTRUÇAO DO MURO DE VEDAÇAO NO CENTRO DE SAUDE DA MACIA 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % MEC02-04-GAZ-20120034 GAZA - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SANITARIAS E INSTALACOES DE APOIO PROSAUDE -- -- -- 800,00 0,00 0,00 % 800,00 0,00 0,00 % MEC03-04-GAZ-20150076 PROGRAMA DE MELHORIA DE NUTRICAO -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-GAZ-20150015 SEMANA NACIONAL DE CRIANCA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-GAZ-20150016 APOIO PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-GAZ-20150032 CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC04-02-GAZ- CONSTRUCAO DE MURO DE VEDACAO DO CENTRO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 163 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0039 SAUDE DA MACIA MEC05-01-GAZ-20140043 CONCLUSAO DA REABILITACAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DE CHIDENGUELE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC06-02-GAZ-20140042 CONSTRUCAO DO ANFITEATRO ARMAZEM E REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE CHICUMBANE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC07-03-GAZ-20140045 COSTRUCAO DO CENTRO PROVINCIAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO & EQUIPAMENTO MEDICO CIRURGICO E OUTROS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 675,18 0,00 0,00 % 675,18 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 1.365,01 755,58 55,35 % 1.365,01 755,58 55,35 % SAU02-04-GAZ-20120034 GAZA - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SANITARIAS E INSTALACOES DE APOIO PROSAUDE -- -- -- 95.704,27 51.949,87 54,28 % 95.704,27 51.949,87 54,28 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 4.470,82 4.469,80 99,98 % 4.470,82 4.469,80 99,98 % SAU04-01-GAZ-20150015 SEMANA NACIONAL DE CRIANÇA -- -- -- 9.576,38 5.488,79 57,32 % 9.576,38 5.488,79 57,32 % SAU05-01-GAZ-20140043 CONCLUSAO DA REABILITACAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DE CHIDENGUELE 2.430,00 2.430,00 100,00 % -- -- -- 2.430,00 2.430,00 100,00 % SAU06-02-GAZ-20140042 CONSTRUCAO DO ANFITEATRO ARMAZEM E REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE CHICUMBANE 2.024,94 2.024,94 100,00 % -- -- -- 2.024,94 2.024,94 100,00 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 14.686,05 14.588,97 99,34 % 14.686,05 14.588,97 99,34 % SAU07-03-GAZ-20140045 COSTRUCAO DO CENTRO PROVINCIAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO & EQUIPAMENTO MEDICO CIRURGICO E OUTROS 10.125,00 10.125,00 100,00 % -- -- -- 10.125,00 10.125,00 100,00 % HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI 8.279,86 8.279,86 100,00 % -- -- -- 8.279,86 8.279,86 100,00 % GAZ05-03-GAZ-20150051 MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDUSTRIAL 4.459,27 4.459,27 100,00 % -- -- -- 4.459,27 4.459,27 100,00 % GAZ05-03-GAZ-20150055 AQUISIÇAO DE CAMARA FRIGORIFICA PARA MORGUE 2.424,88 2.424,88 100,00 % -- -- -- 2.424,88 2.424,88 100,00 % GAZ05-03-GAZ-20150061 REABILITAÇAO DA ESTRUTURA DE CBERTURA DA FARMACIA E FISIOTERAPIA 249,70 249,70 100,00 % -- -- -- 249,70 249,70 100,00 % GAZ05-03-GAZ-20150063 REABILITAÇAO DAS MEDICINAS FEMININA E MASCULINA 1.146,02 1.146,02 100,00 % -- -- -- 1.146,02 1.146,02 100,00 % 58J000241 164 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC05-03-GAZ-20150051 MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDUSTRIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-03-GAZ-20150055 AQUISICAO DE CAMARA FRIGORIFICA PARA MORGUE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-03-GAZ-20150061 REABILITACAO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA FARMACIA E FSIOTERAPIA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-03-GAZ-20150063 REABILITACAO DAS MEDICINAS FEMENINA E MASCOLINA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-03-GAZ-20150064 CONSTRUCAO DE DOIS (2) ALPENDRES NAS (2) PEDIATRIAS. 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MAPUTO PROVINCIA 15.598,35 15.598,35 100,00 % 180.885,36 161.818,12 89,46 % 196.483,70 177.416,46 90,30 % 58K000141 MAP04-01-MAP-20150014 PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA -- -- -- 24.790,64 23.895,62 96,39 % 24.790,64 23.895,62 96,39 % MEC02-04-MAP-20120018 MAP. PROVINCIA - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO PROSAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-MAP-20150013 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-MAP-20150014 APOIO PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-MAP-20140010 REABILITACAO DE BLOCO DE CONSULTAS EXTERNAS DO CS MAGUDE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-01-MAP-20150040 CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE RURAL TII INCLUINDO DUAS RESIDENCIAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-MAP-20100025 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CSU C DE NKOBE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SAU02-01-MAP-20150088 PLANO DE ACÇÃO MULTISECTORIAL PARA A REDUÇÃO DE DESNUTRIÇÃO CRONICA(PAMRDC) -- -- -- 5.148,00 980,81 19,05 % 5.148,00 980,81 19,05 % SAU02-01-SAU-20150019 FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 459,79 0,00 0,00 % 459,79 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 915,00 670,88 73,32 % 915,00 670,88 73,32 % SAU02-04-MAP-20120018 MAP. PROVINCIA - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO PROSAUDE -- -- -- 117.270,45 110.658,37 94,36 % 117.270,45 110.658,37 94,36 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 1.350,82 1.337,23 98,99 % 1.350,82 1.337,23 98,99 % 165 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 11.723,10 5.809,27 49,55 % 11.723,10 5.809,27 49,55 % REABILITACAO DE BLOCO DE CONSULTAS EXTERNAS DO CS MAGUDE 2.568,26 2.568,26 100,00 % -- -- -- 2.568,26 2.568,26 100,00 % SAU05-01-MAP-20150065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ANEXO AO HPMATOLA 3.253,34 3.253,34 100,00 % -- -- -- 3.253,34 3.253,34 100,00 % SAU05-01-MAP-20150067 CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DO CENTRO DE SAÚDE DE MACANETA 2.729,52 2.729,52 100,00 % -- -- -- 2.729,52 2.729,52 100,00 % SAU05-02-MAP-20090077 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CSU B DE SAO DAMANSO -- -- -- 1.187,50 1.187,50 100,00 % 1.187,50 1.187,50 100,00 % SAU05-02-MAP-20100025 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CSU C DE NKOBE 7.047,22 7.047,22 100,00 % -- -- -- 7.047,22 7.047,22 100,00 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 18.040,07 17.278,44 95,78 % 18.040,07 17.278,44 95,78 % 16.701,92 16.701,92 100,00 % 23.332,24 17.763,68 76,13 % 40.034,16 34.465,60 86,09 % SAU04-01-MAP-20150013 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE SAU05-01-MAP-20140010 58L000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MAPUTO CID01-02-CID-20150012 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % CID05-03-CID-20150011 REABILITAÇAO DO HOSPITAL 6.440,76 6.440,76 100,00 % -- -- -- 6.440,76 6.440,76 100,00 % MEC01-02-CID-20080009 PROSAUDE - DIRECCAO PROVINCIAL DE SAUDE DE MAPUTO CIDADE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-CID-20120042 AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA US DE DSCM 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-CID-20150012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE CHAMISSAVA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-CID-20150023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O CS MAGOANINE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC01-02-CID-20150027 REABILITACAO DO EDIFICIO SEDE DA DIRECCAO DE SAUDE DA CIDADE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MEC04-01-CID-20150007 SEMANA NACIONAL DE SAUDE -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC05-02-CID-20110021 CONSTRUCAO DA MORGUE DA MEDICINA DO INFULENE 3.530,55 3.530,55 100,00 % -- -- -- 3.530,55 3.530,55 100,00 % MEC05-03-CID-20150011 REABILITACAO DO HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SAU01-02-CID-20080009 PROSAUDE - DIRECCAO PROVINCIAL DE SAUDE DE MAPUTO CIDADE -- -- -- 2.321,67 2.202,87 94,88 % 2.321,67 2.202,87 94,88 % 166 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.532,27 1.532,27 100,00 % -- -- -- 1.532,27 1.532,27 100,00 % 570,25 570,25 100,00 % -- -- -- 570,25 570,25 100,00 % 1.526,91 1.526,91 100,00 % -- -- -- 1.526,91 1.526,91 100,00 % FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS -- -- -- 405,94 0,00 0,00 % 405,94 0,00 0,00 % SAU02-02-SAU-20150017 APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO -- -- -- 475,65 475,60 99,99 % 475,65 475,60 99,99 % SAU02-05-SAU-20150001 GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS -- -- -- 4.470,82 4.467,19 99,92 % 4.470,82 4.467,19 99,92 % SAU04-01-CID-20150007 SEMANA NACIONAL DE SAÚDE -- -- -- 10.251,85 7.116,35 69,42 % 10.251,85 7.116,35 69,42 % SAU05-02-CID-20110021 CONSTRUCAO DA MORGUE DA MEDICINA DO INFULENE 1.886,18 1.886,18 100,00 % -- -- -- 1.886,18 1.886,18 100,00 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 5.406,32 3.501,67 64,77 % 5.406,32 3.501,67 64,77 % HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO 688,23 599,31 87,08 % 16.776,68 13.578,92 80,94 % 17.464,91 14.178,23 81,18 % CID01-00-CID-20120018 PROSAUDE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO 688,23 599,31 87,08 % 9.541,85 8.574,82 89,87 % 10.230,08 9.174,13 89,68 % CID01-00-CID-20120021 REABILITACAO DAS INSTALACOES DO STAE DA CIDADE DE MAPUTO -- -- -- 1.527,00 1.526,93 100,00 % 1.527,00 1.526,93 100,00 % SAU02-04-SAU-20120036 APOIO A ASSISTENCIA MEDICA - GASTOS CORRENTES - DNAM -- -- -- 1.506,84 949,98 63,04 % 1.506,84 949,98 63,04 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 4.200,99 2.527,19 60,16 % 4.200,99 2.527,19 60,16 % HOSPITAL GERAL DE MAVALANE -- -- -- 60.157,57 58.804,51 97,75 % 60.157,57 58.804,51 97,75 % CID01-00-CID-20120025 PROSAUDE-FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL -HOSPITAL GERAL DE MAVALANE -- -- -- 49.150,34 48.744,77 99,17 % 49.150,34 48.744,77 99,17 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 11.007,24 10.059,74 91,39 % 11.007,24 10.059,74 91,39 % HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO -- -- -- 56.334,80 42.726,66 75,84 % 56.334,80 42.726,66 75,84 % CID01-00-CID-20120019 PROSAUDE HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO -- -- -- 13.286,40 13.278,12 99,94 % 13.286,40 13.278,12 99,94 % CID01-00-CID-20130020 CONSTRUCAO DO TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO -- -- -- 2.800,00 2.800,00 100,00 % 2.800,00 2.800,00 100,00 % SAU01-02-CID-20120042 AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA US DE DSCM SAU01-02-CID-20140013 AQUISICAO DE GERADORES PARA OS HOSPITAIS GERAIS DA CIDADE MAPUTO SAU01-02-CID-20140038 AQUISIÇÃO DE BARCO AMBULANCIA SAU02-01-SAU-20150019 58L000541 58L001041 58L001241 167 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 13.383,55 11.731,26 87,65 % 13.383,55 11.731,26 87,65 % SAU07-02-SAU-20120028 APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF -- -- -- 26.864,85 14.917,28 55,53 % 26.864,85 14.917,28 55,53 % HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE -- -- -- 7.554,69 5.877,28 77,80 % 7.554,69 5.877,28 77,80 % CID01-00-CID-20120033 PROSAUDE HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE -- -- -- 4.194,02 4.059,76 96,80 % 4.194,02 4.059,76 96,80 % SAU06-02-SAU-20120030 APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH -- -- -- 3.360,67 1.817,53 54,08 % 3.360,67 1.817,53 54,08 % 372,60 372,60 100,00 % -- -- -- 372,60 372,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 291,60 291,60 100,00 % -- -- -- 291,60 291,60 100,00 % 58L001341 60B000141 DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE NIASSA NIA01-00-NIA-20100033 MANUTENCAO DE LUGARES HISTORICOS NIA01-00-NIA-20100059 RESTAURACAO DE BASE MSAWIZE NIA01-00-NIA-20120066 CONCLUSAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR PROVINCIAL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NIA01-00-NIA-20130142 CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA A DIRECCAO PROVINCIAL DOS COMBATENTES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- NIA01-00-NIA-20150066 COMPARTICIPACAO NA AUTO-CONSTRUCAO DE CASA MELHORADAS PARA COMBATENTES 81,00 81,00 100,00 % -- -- -- 81,00 81,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE CABO DELGADO 864,32 864,32 100,00 % -- -- -- 864,32 864,32 100,00 % CONSTRUCAO DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS COMBATENTES 864,32 864,32 100,00 % -- -- -- 864,32 864,32 100,00 % 6.825,72 6.825,72 100,00 % -- -- -- 6.825,72 6.825,72 100,00 % 60C000141 CAB01-00-CAB-20120077 60D000141 DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE NAMPULA AGC03-00-AGC-20140001 CONSTRUCAO COMPRA DE VIATURA REABILTACOES AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA LIDESRES COMUNITARIOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS 494,06 494,06 100,00 % -- -- -- 494,06 494,06 100,00 % MAC04-00-NAM-20120060 DIVULGACAO DA HISTORIA 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % MAC04-00-NAM-20120071 PRESERVACAO DO PATRIMONIO DA HISTORIA DA LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL E DA DEFESA DA SOBERANIA E DEMOCRACIA 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % MAC04-00-NAM-20120096 FIXACAO DE PENSAO DOS COMBATENTES 324,00 324,00 100,00 % -- -- -- 324,00 324,00 100,00 % 168 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAC04-00-NAM-20120127 MEIOS DE COMPENSACAO PARA COMBATENTE DEFICIENTES 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % MAC04-00-NAM-20120142 BOLSA DE ESTUDO 239,53 239,53 100,00 % -- -- -- 239,53 239,53 100,00 % MAC04-00-NAM-20130035 COMPARTICIPACAO NO FINANCIAMENTO DE CASAS DE BAIXO CUSTO AOS COMBATENTES 404,00 404,00 100,00 % -- -- -- 404,00 404,00 100,00 % MAC04-00-NAM-20140036 CASA PARA DEFICIENTES MILITARES 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % MAC04-00-NAM-20140037 PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % MAC04-00-NAM-20140055 AQUISICAO DO FARDAMENTO DO COMBATENTE 364,50 364,50 100,00 % -- -- -- 364,50 364,50 100,00 % MAC04-00-NAM-20140121 MEIOS DE COMPENSACAO 202,50 202,50 100,00 % -- -- -- 202,50 202,50 100,00 % MAC04-00-NAM-20140122 DIVULGACAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO 20,75 20,75 100,00 % -- -- -- 20,75 20,75 100,00 % MDJ04-00-NAM-20130033 REABILITACAO DE SISTEMA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA EM DE 5 CADEIAS DISTRITAIS 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20110106 PRESERVACAO DA HISTORIA 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20130028 EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- 243,00 243,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20140082 REABILITACAO DE EDIFICIO 251,38 251,38 100,00 % -- -- -- 251,38 251,38 100,00 % NAM01-00-NAM-20150101 CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DE DIATRITAL DE RAPALE 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA ZAMBEZIA 2.352,99 2.349,99 99,87 % -- -- -- 2.352,99 2.349,99 99,87 % 60E000141 MAC01-00-ZAM-20130101 MAPEAMENTO DE LOCAIS HISTORICOS 162,00 159,00 98,15 % -- -- -- 162,00 159,00 98,15 % MAC04-00-ZAM-20130099 AQUISICAO DE MEIOS DE COMPENSACAO 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % MAC04-00-ZAM-20150018 COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DE CASAS MELHORADAS PARA COMBATENTES DEFICIENTES 368,49 368,49 100,00 % -- -- -- 368,49 368,49 100,00 % MAS02-00-ZAM-20130103 PRODUCAO DE CARTOES PARA ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOSA 526,50 526,50 100,00 % -- -- -- 526,50 526,50 100,00 % MAS02-00-ZAM-20140073 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE GERACAO DE RENDA 648,00 648,00 100,00 % -- -- -- 648,00 648,00 100,00 % 169 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 60F000141 DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE TETE 4.871,88 4.871,88 100,00 % -- -- -- 4.871,88 4.871,88 100,00 % MAC04-00-TET-20080028 VALORIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DA LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL 3.251,90 3.251,90 100,00 % -- -- -- 3.251,90 3.251,90 100,00 % MAC04-00-TET-20080029 PROJECTO DE CONSTRUCAO DE 11 CASAS MELHORADAS PARAS OS COMBATENTES 620,00 620,00 100,00 % -- -- -- 620,00 620,00 100,00 % TET01-00-TET-20060021 AQUISICAO MOBILIARIO DIVERSO E EQUIPAMENTO DE FRIO 999,99 999,99 100,00 % -- -- -- 999,99 999,99 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE MANICA 10.499,84 10.499,84 100,00 % -- -- -- 10.499,84 10.499,84 100,00 % MAC04-00-MAN-20080023 CONSTRUCAO DE CASA DE COMBATENTE DE LLN 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % MAC04-00-MAN-20130047 APOIO A INSERCAO E DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 500,00 500,00 100,00 % MAN01-00-MAN-20120043 CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE FORMACAO DE COMBATENTES - CHIGODOLE 8.999,84 8.999,84 100,00 % -- -- -- 8.999,84 8.999,84 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE SOFALA 5.841,84 5.841,84 100,00 % -- -- -- 5.841,84 5.841,84 100,00 % MAC04-00-SOF-20050034 CONSTRUCAO DE 10 CASAS 1.048,21 1.048,21 100,00 % -- -- -- 1.048,21 1.048,21 100,00 % MAC04-00-SOF-20080073 CONSTRUCAO DE MARCOS HISTORICOS NAS BASES DE LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL 320,94 320,94 100,00 % -- -- -- 320,94 320,94 100,00 % MAC04-00-SOF-20120041 APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS 807,55 807,55 100,00 % -- -- -- 807,55 807,55 100,00 % MAC04-00-SOF-20140077 APOIO AOS PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO PARA BENEFICIAR COMBATENTES 860,95 860,95 100,00 % -- -- -- 860,95 860,95 100,00 % MAC04-00-SOF-20150071 PRODUCAO DE CARTAO DE IDENTIFICACAO DO COMBATENTE 2.256,21 2.256,21 100,00 % -- -- -- 2.256,21 2.256,21 100,00 % SOF01-00-SOF-20120122 APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO 273,99 273,99 100,00 % -- -- -- 273,99 273,99 100,00 % SOF01-00-SOF-20150072 ELABORACAO DE PROJECTO EXECUTIVO PARA A CONSTRUCAO DE NOVO EDIFICIO DA DIRECCAO 273,99 273,99 100,00 % -- -- -- 273,99 273,99 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE INHAMBANE 4.209,97 4.209,97 100,00 % -- -- -- 4.209,97 4.209,97 100,00 % INH01-00-INH-20100048 CONSTRUCAO DE CASA DOS COMBATETES DA LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL 1.348,98 1.348,98 100,00 % -- -- -- 1.348,98 1.348,98 100,00 % INH01-00-INH-20110059 CAPACITACAO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA 207,00 207,00 100,00 % -- -- -- 207,00 207,00 100,00 % 60G000141 60H000141 60I000141 Dotação Final Realização % 170 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % INH01-00-INH-20140005 AQUISICAO DE 1 MAQUINA PARA EMISSAO DE CARTOES 758,27 758,27 100,00 % -- -- -- 758,27 758,27 100,00 % INH01-00-INH-20140017 AQUISICAO DE MEIOS DE COMPENSACAO. 710,55 710,55 100,00 % -- -- -- 710,55 710,55 100,00 % INH01-00-INH-20150009 COMPARTICIPACAO NA AUTO CONSTRUCAO DE CASAS PARA COMBATENTES. 1.006,80 1.006,80 100,00 % -- -- -- 1.006,80 1.006,80 100,00 % INH01-00-INH-20150010 PRESERVACAO DE LOCAIS HISTORICOS DA LLN E 178,38 178,38 100,00 % -- -- -- 178,38 178,38 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE GAZA 16.761,94 16.761,94 100,00 % -- -- -- 16.761,94 16.761,94 100,00 % 496,80 496,80 100,00 % -- -- -- 496,80 496,80 100,00 % 60J000141 MAC03-00-GAZ-20080022 REABILITACAO SOCIAL E DIVULGACAO DA HISTORIA DE LUTA DE LIBERTACAO MAC03-00-GAZ-20120063 ASSISTENCIA E REINSERCAO SOCIAL DOS COMBATENTES 2.153,26 2.153,26 100,00 % -- -- -- 2.153,26 2.153,26 100,00 % MAC03-00-GAZ-20120070 CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA DIRECTOR 8.472,61 8.472,61 100,00 % -- -- -- 8.472,61 8.472,61 100,00 % MAC03-00-GAZ-20150044 APETRECHAMENTO DA CASA DO DIRECTOR 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAC03-00-GAZ-20150069 CONSTRUCAO DE DE RESIDENCIAS PARA COMBATENTES DEFICIENTES EM MANDLAKZI E XAI- 1.735,20 1.735,20 100,00 % -- -- -- 1.735,20 1.735,20 100,00 % MAC03-00-GAZ-20150083 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO E REABILITAÇÃO DE CAMPAS 3.904,07 3.904,07 100,00 % -- -- -- 3.904,07 3.904,07 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE MAPUTO PROVINCIA 1.371,49 1.371,49 100,00 % -- -- -- 1.371,49 1.371,49 100,00 % 60K000141 MAP01-00-MAP-20150081 REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO COMBATENTE 456,55 456,55 100,00 % -- -- -- 456,55 456,55 100,00 % MAP01-00-MAP-20150082 PRESERVAR LOCAIS HISTORICOS 240,94 240,94 100,00 % -- -- -- 240,94 240,94 100,00 % MAS02-00-MAP-20140014 FINANCIAR PROJECTOS DE GERACAO DE RENDA E DE AUTO-CONSTRUCAO 674,00 674,00 100,00 % -- -- -- 674,00 674,00 100,00 % MAS02-00-MAP-20150023 PRODUZIR E DISTRIBUIR CARTOES DE IDENTIFICACAO DO COMBATENTE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE NIASSA 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150120 APETRECHAMENTO DO CENTRO INFANTIL 405,00 405,00 100,00 % -- -- -- 405,00 405,00 100,00 % NIA01-00-NIA-20150123 REABILITACAO DO CENTRO INFANTIL 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 62B000141 171 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 62B000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NIASSA -- -- -- 5.886,29 3.884,34 65,99 % 5.886,29 3.884,34 65,99 % SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 5.886,29 3.884,34 65,99 % 5.886,29 3.884,34 65,99 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CUAMBA -- -- -- 5.145,99 3.395,77 65,99 % 5.145,99 3.395,77 65,99 % PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 5.145,99 3.395,77 65,99 % 5.145,99 3.395,77 65,99 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MARRUPA -- -- -- 2.778,29 1.833,21 65,98 % 2.778,29 1.833,21 65,98 % PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.778,29 1.833,21 65,98 % 2.778,29 1.833,21 65,98 % DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE CABO DELGADO 3.959,38 3.959,38 100,00 % -- -- -- 3.959,38 3.959,38 100,00 % CAB01-00-CAB-20060008 INICIO DA CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS DA DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DA ACCAO SOCIAL 70,26 70,26 100,00 % -- -- -- 70,26 70,26 100,00 % CAB01-00-CAB-20130005 CENTRO DE TRANSITO 560,00 560,00 100,00 % -- -- -- 560,00 560,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150093 AQUISICAO DE PT DE ENERGIA ELECTRICA 1.200,00 1.200,00 100,00 % -- -- -- 1.200,00 1.200,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150099 AQUISICAO DE MEIO DE TRANSPORTE 350,00 350,00 100,00 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150102 MANUTENCAO DAS NOVAS INSTALACOES DO 329,12 329,12 100,00 % -- -- -- 329,12 329,12 100,00 % CAB01-00-CAB-20150104 AQUISICAO DE MEIOS INFORMATICOS 350,00 350,00 100,00 % -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % MAS08-04-CAB-20150090 REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL 1.100,00 1.100,00 100,00 % -- -- -- 1.100,00 1.100,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CABO DELGADO 5.428,73 5.428,73 100,00 % 21.959,36 4.738,79 21,58 % 27.388,09 10.167,52 37,12 % MAS08-01-NIA-20120071 62B020141 MAS08-01-NIA-20120069 62B070141 MAS08-01-NIA-20120070 62C000141 62C000241 Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CAB01-00-CAB-20150076 APETRECHAR A RESIDENCIA DO DELEGADO DO INAS DE PEMBA 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150077 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS INFORMATICOS PARA AS DELEGACOES DO INAS DE CABO DELGADO 450,00 450,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150078 APTRECHAR A DELEGACAO DO INAS DE MONTEPUEZ 675,00 675,00 100,00 % -- -- -- 675,00 675,00 100,00 % CAB01-00-CAB-20150084 CONSTRUCAO DE 1 RESIDENCIA TIPO 3 PARA O DELEGADO DO INAS DE PEMBA. 4.123,73 4.123,73 100,00 % -- -- -- 4.123,73 4.123,73 100,00 % 172 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAS02-00-CAB-20150004 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 16.890,57 0,00 0,00 % 16.890,57 0,00 0,00 % MAS08-01-CAB-20120023 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 5.068,79 4.738,79 93,49 % 5.068,79 4.738,79 93,49 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOCIMBOA DA PRAIA -- -- -- 2.595,65 2.595,65 100,00 % 2.595,65 2.595,65 100,00 % PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.595,65 2.595,65 100,00 % 2.595,65 2.595,65 100,00 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MONTEPUEZ -- -- -- 19.563,50 2.481,05 12,68 % 19.563,50 2.481,05 12,68 % MAS02-00-CAB-20150005 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRDUTIVA-PASP -- -- -- 16.890,57 0,00 0,00 % 16.890,57 0,00 0,00 % MAS08-01-CAB-20120026 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.672,93 2.481,05 92,82 % 2.672,93 2.481,05 92,82 % DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE NAMPULA 2.713,50 2.713,50 100,00 % -- -- -- 2.713,50 2.713,50 100,00 % MAS08-04-NAM-20150086 REABILITACAO DO CENTRO INFANTIL DOS VIVEIROS DE NAMPULA 2.025,00 2.025,00 100,00 % -- -- -- 2.025,00 2.025,00 100,00 % NAM01-00-NAM-20110093 CONCLUSAO DA REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL 688,50 688,50 100,00 % -- -- -- 688,50 688,50 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NAMPULA 792,00 792,00 100,00 % 162.894,96 5.699,79 3,50 % 163.686,96 6.491,79 3,97 % 62C090141 MAS08-01-CAB-20120025 62C100141 62D000141 62D000241 MAS02-00-NAM-20140003 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 157.195,17 0,00 0,00 % 157.195,17 0,00 0,00 % MAS08-01-NAM-20120022 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 5.699,79 5.699,79 100,00 % 5.699,79 5.699,79 100,00 % NAM01-00-NAM-20100172 REABILITACAODE EDIFICIOS E APETRECHAMENTO ONDE FUNCIONAL AS DELECOES SO INAS 792,00 792,00 100,00 % -- -- -- 792,00 792,00 100,00 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE ANGOCHE -- -- -- 18.255,10 6.176,52 33,83 % 18.255,10 6.176,52 33,83 % MAS02-00-NAM-20140005 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 12.078,58 0,00 0,00 % 12.078,58 0,00 0,00 % MAS08-01-NAM-20120024 PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 6.176,52 6.176,52 100,00 % 6.176,52 6.176,52 100,00 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE NACALA-PORTO -- -- -- 38.293,19 4.511,73 11,78 % 38.293,19 4.511,73 11,78 % PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 33.781,46 0,00 0,00 % 33.781,46 0,00 0,00 % 62D020141 62D170141 MAS02-00-NAM-20140004 173 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 4.511,73 4.511,73 100,00 % 4.511,73 4.511,73 100,00 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE RIBAUE -- -- -- 36.751,07 2.969,61 8,08 % 36.751,07 2.969,61 8,08 % MAS02-00-NAM-20150005 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA -- -- -- 33.781,46 0,00 0,00 % 33.781,46 0,00 0,00 % MAS08-01-NAM-20120025 PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.969,61 2.969,61 100,00 % 2.969,61 2.969,61 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA 3.614,22 3.614,22 100,00 % -- -- -- 3.614,22 3.614,22 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20140021 REABILITACAO DO CENTRO DE SANGARIVEIRA INCLUINDO A CONSTRUCAO DO MURRO 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150051 APETRECHEMENTO DAS INFRAESTRUTURA DA 779,22 779,22 100,00 % -- -- -- 779,22 779,22 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20150054 REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DA DPMASZ 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA 5.296,75 5.296,75 100,00 % 78.416,95 4.561,39 5,82 % 83.713,70 9.858,14 11,78 % MAS08-01-NAM-20120028 62D210141 62E000141 62E000241 MAS02-00-ZAM-20140003 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA -PASP -- -- -- 73.855,18 0,00 0,00 % 73.855,18 0,00 0,00 % MAS08-01-ZAM-20120024 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 4.561,77 4.561,39 99,99 % 4.561,77 4.561,39 99,99 % MAS08-01-ZAM-20150036 CONSTRUCAO A APETRECHAMENTO DO CENTRO ABERTO EM QUELIMANE 3.159,85 3.159,85 100,00 % -- -- -- 3.159,85 3.159,85 100,00 % MAS08-01-ZAM-20150042 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DO DELEGADO DE GURUE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAS08-01-ZAM-20150043 CONSTRUCAO E APETRECNAMENTO DO CENTRO INFANTARIO PROVINCIAL 237,50 237,50 100,00 % -- -- -- 237,50 237,50 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20120076 REABILITACAO DA RESIDENCIA PARA O DELEGADO DE QUELIMANE 708,75 708,75 100,00 % -- -- -- 708,75 708,75 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20120087 CONSTRUCAO DOS MURROS DE VEDACAO DOS CENTROS DE PROMOCAO DA MULHER DE MILANGE E ALTO MOLOCUE CENTRO DE MORRUMBALA E CENTRO DE INHASSUNGE 1.140,66 1.140,66 100,00 % -- -- -- 1.140,66 1.140,66 100,00 % ZAM01-00-ZAM-20130107 AQUISICAO DE 5 FOTOCOPIADORAS 10 IMPRESSORAS 21 COMPUTADORES 1 ELECTRO PROJECTOR 16 SECRETARIAS COM AS RESPECTIVAS CADEIRAS E 11 MESAS DE COMPUTADORES. 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % ZAM01-00-ZAM- REABILITACAO DOS ESCRITORIOS DAS DELEGACOES 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 174 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código 2013-0122 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % QUELIMANE E MOCUBA RESIDENCIA DE MOCUBA. DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE GURUE -- -- -- 83.525,46 702,51 0,84 % 83.525,46 702,51 0,84 % MAS02-00-ZAM-20140004 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 81.284,93 0,00 0,00 % 81.284,93 0,00 0,00 % MAS08-01-ZAM-20120025 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.240,53 702,51 31,35 % 2.240,53 702,51 31,35 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOCUBA -- -- -- 66.960,60 4.125,39 6,16 % 66.960,60 4.125,39 6,16 % MAS02-00-ZAM-20140005 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 62.835,21 0,00 0,00 % 62.835,21 0,00 0,00 % MAS08-01-ZAM-20120027 PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 4.125,39 4.125,39 100,00 % 4.125,39 4.125,39 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE TETE 5.080,00 5.080,00 100,00 % 2.017,18 573,40 28,43 % 7.097,18 5.653,40 79,66 % MAS08-04-TET-20150028 AQUISICAO DE KITS DE MANTIMENTOS PARA AS CRIANCAS ORFAS E VULNERAVEIS (CRIANCAS CHEFES DE AGREGADOS FAMILIAR) 1.600,00 1.600,00 100,00 % -- -- -- 1.600,00 1.600,00 100,00 % TET01-00-TET-20110009 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DA ACCAO SOCIAL DE TETE 1.050,00 1.050,00 100,00 % -- -- -- 1.050,00 1.050,00 100,00 % TET01-00-TET-20120051 CONCLUSAO DE RESIDẽNCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL DA MULHER E ACCAO SOCIAL DE TETE 1.620,00 1.620,00 100,00 % -- -- -- 1.620,00 1.620,00 100,00 % TET01-00-TET-20140053 PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA REDUCAO DA DESNUTRICAO NA PROVINCIA DE TETE(CAPACITACAO DE GRUPO DAS MAES E ASSOCIACOES DE MULHRES PARA BOAS PRATICAS DE NUTRICAO CAPANHAS EDUCATIVAS PARA AS ESTUDOS PROJECTOS E TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPMAS DE TETE -- -- -- 2.017,18 573,40 28,43 % 2.017,18 573,40 28,43 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 30.946,71 5.611,01 18,13 % 30.946,71 5.611,01 18,13 % -- -- -- 25.335,70 0,00 0,00 % 25.335,70 0,00 0,00 % 62E050141 62E110141 62F000141 TET01-00-TET-20150025 TET01-00-TET-20150029 CONSTRUCAO DE UMA DEPENDENCIA/ANEXO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL DA MAS DE TETE TET01-00-TET-20150041 REALIZAR AS SESSOES DE PARLAMENTOS INFANTIS PROVINCIAL E DISTRITAIS 62F000241 MAS02-00-TET-20140003 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE TETE PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP 175 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 5.611,01 5.611,01 100,00 % 5.611,01 5.611,01 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.000,00 3.000,00 100,00 % 1.662,47 1.097,13 65,99 % 4.662,47 4.097,13 87,87 % -- -- -- 1.662,47 1.097,13 65,99 % 1.662,47 1.097,13 65,99 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % -- -- -- 3.000,00 3.000,00 100,00 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MOATIZE -- -- -- 37.808,99 3.968,27 10,50 % 37.808,99 3.968,27 10,50 % MAS02-00-TET-20140004 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 33.840,72 0,00 0,00 % 33.840,72 0,00 0,00 % MAS08-01-TET-20120016 PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 3.968,27 3.968,27 100,00 % 3.968,27 3.968,27 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE MANICA 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % REABILITACAO DE RAIZ E APETRECHAMENTO DA DPMAS- MANICA 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MANICA -- -- -- 61.468,18 6.293,84 10,24 % 61.468,18 6.293,84 10,24 % MAS02-00-MAN-20140003 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 54.977,43 0,00 0,00 % 54.977,43 0,00 0,00 % MAS08-01-MAN-20120044 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 6.490,75 6.293,84 96,97 % 6.490,75 6.293,84 96,97 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE BARUE 2.500,00 2.500,00 100,00 % 4.147,45 4.147,45 100,00 % 6.647,45 6.647,45 100,00 % MAN01-00-MAN-20100070 CAPACITACAO INSTITUCIONAL 2.500,00 2.500,00 100,00 % -- -- -- 2.500,00 2.500,00 100,00 % MAS08-01-MAN-20120045 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 4.147,45 4.147,45 100,00 % 4.147,45 4.147,45 100,00 % 283,50 283,50 100,00 % -- -- -- 283,50 283,50 100,00 % MAS08-01-TET-20120017 SUBSIDIO SOCIAL BASICO MAS08-01-TET-20150048 APETRECHAMENTO DO CENTRO ABERTO DE MPADUE 62F090141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MARAVIA MAS08-01-TET-20120015 PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO TET02-00-TET-20150002 REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS 62F100141 62G000141 MAN01-00-MAN-20140042 62G000241 62G020141 62H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE SOFALA SOF01-00-SOF-20140085 REABILITACAO E AMPLIACAO DO JARDIM INFANTIL DA MANGA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- SOF01-00-SOF-20150036 CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DPMAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 176 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código SOF01-00-SOF-20150038 62H000241 Descrição ESTUDO DO PROJECTO PARA A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPMAS DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE SOFALA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 283,50 283,50 100,00 % -- -- -- 283,50 283,50 100,00 % 1.863,47 1.863,47 100,00 % 58.816,44 5.660,51 9,62 % 60.679,91 7.523,98 12,40 % MAS02-00-SOF-20140003 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 53.155,93 0,00 0,00 % 53.155,93 0,00 0,00 % MAS08-01-SOF-20120022 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 5.660,51 5.660,51 100,00 % 5.660,51 5.660,51 100,00 % SOF01-00-SOF-20130019 CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PARA O DELEGADO DE MACHANGA 363,08 363,08 100,00 % -- -- -- 363,08 363,08 100,00 % SOF01-00-SOF-20130023 CONSTRUCAO DA DELEGACAO DO INAS DE CAIA 1.500,39 1.500,39 100,00 % -- -- -- 1.500,39 1.500,39 100,00 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CAIA -- -- -- 2.172,73 2.172,73 100,00 % 2.172,73 2.172,73 100,00 % PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.172,73 2.172,73 100,00 % 2.172,73 2.172,73 100,00 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MACHANGA -- -- -- 1.288,14 1.288,14 100,00 % 1.288,14 1.288,14 100,00 % PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 1.288,14 1.288,14 100,00 % 1.288,14 1.288,14 100,00 % 5.807,70 5.807,70 100,00 % -- -- -- 5.807,70 5.807,70 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 623,70 623,70 100,00 % -- -- -- 623,70 623,70 100,00 % 1.539,00 1.539,00 100,00 % -- -- -- 1.539,00 1.539,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.645,00 3.645,00 100,00 % -- -- -- 3.645,00 3.645,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE -- -- -- 5.442,00 3.591,09 65,99 % 5.442,00 3.591,09 65,99 % SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 5.442,00 3.591,09 65,99 % 5.442,00 3.591,09 65,99 % 719,53 719,53 100,00 % 8.412,03 2.774,82 32,99 % 9.131,56 3.494,35 38,27 % 62H030141 MAS08-01-SOF-20120020 62H090141 MAS08-01-SOF-20120021 62I000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE INH01-00-INH-20150044 CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO DO INAS- VILANKULO INH01-00-INH-20150045 AQUISICAO DO EQUIPAMENTO INFORMATICO E DO ESCRITORIO PARA DPMASI INH01-00-INH-20150046 REABILITACAO DO EDIFICIO (ESCRITORIO) DA DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DA ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE. INH01-00-INH-20150047 CONSTRUCAO DE 6 CASAS TIPO 1 PARA CENTRO DE APOIO A VELHICE DE MASSINGA INH01-00-INH-20150048 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL E APETRECHAMENTO 62I000241 MAS08-01-INH-20120015 62I100141 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAXIXE 177 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 719,53 719,53 100,00 % -- -- -- 719,53 719,53 100,00 % -- -- -- 8.412,03 2.774,82 32,99 % 8.412,03 2.774,82 32,99 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE VILANCULOS 3.993,30 3.993,30 100,00 % 7.575,46 6.359,40 83,95 % 11.568,76 10.352,70 89,49 % INH01-00-INH-20150044 CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO DO INAS- VILANKULO 3.993,30 3.993,30 100,00 % -- -- -- 3.993,30 3.993,30 100,00 % MAS08-01-INH-20120016 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 3.575,46 2.359,44 65,99 % 3.575,46 2.359,44 65,99 % MAS08-01-MAS-20100017 APOIO SOCIAL A IDOSOS E CRIANCAS -- -- -- 4.000,00 3.999,96 100,00 % 4.000,00 3.999,96 100,00 % 19.088,75 19.088,75 100,00 % -- -- -- 19.088,75 19.088,75 100,00 % 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % INH01-00-INH-20150047 CONSTRUCAO DE 6 CASAS TIPO 1 PARA CENTRO DE APOIO A VELHICE DE MASSINGA MAS08-01-INH-20120017 SUBSIDIO SOCIAL BASICO 62I130741 62J000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE GAZA GAZ01-00-GAZ-20110023 APETRECHAR NA DIRECCAO E INSTITUICOES SUBORDINADAS GAZ01-00-GAZ-20120057 APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL 4.050,00 4.050,00 100,00 % -- -- -- 4.050,00 4.050,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20120098 CONSTRUCAO DO INFANTARIO PROVINCIAL DE XAI 10.665,00 10.665,00 100,00 % -- -- -- 10.665,00 10.665,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20130028 REABILITACAO DO JARDIM INFANTIL DE XAI-XAI. 3.563,75 3.563,75 100,00 % -- -- -- 3.563,75 3.563,75 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE GAZA 3.849,65 3.849,65 100,00 % 6.005,80 3.962,89 65,98 % 9.855,45 7.812,54 79,27 % GAZ01-00-GAZ-20130020 CONCLUSAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DO INAS 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % GAZ01-00-GAZ-20140048 CONSTRUCAO DA DELEGACAO DO INAS DE CHIBUTO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- GAZ01-00-GAZ-20150045 REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE DUAS RESIDENCIAS 2.849,65 2.849,65 100,00 % -- -- -- 2.849,65 2.849,65 100,00 % MAS08-01-GAZ-20120027 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 6.005,80 3.962,89 65,98 % 6.005,80 3.962,89 65,98 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CHIBUTO -- -- -- 5.694,56 3.757,89 65,99 % 5.694,56 3.757,89 65,99 % PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 5.694,56 3.757,89 65,99 % 5.694,56 3.757,89 65,99 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CHICUALACUALA -- -- -- 2.224,35 1.467,86 65,99 % 2.224,35 1.467,86 65,99 % 62J000241 62J030141 MAS08-01-GAZ-20120091 62J040141 178 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código MAS08-01-GAZ-20120028 62J060141 MAS08-01-GAZ-20120030 62K000141 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 2.224,35 1.467,86 65,99 % 2.224,35 1.467,86 65,99 % DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE CHOKWE -- -- -- 4.390,87 2.897,51 65,99 % 4.390,87 2.897,51 65,99 % PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 4.390,87 2.897,51 65,99 % 4.390,87 2.897,51 65,99 % 9.613,97 9.613,97 100,00 % -- -- -- 9.613,97 9.613,97 100,00 % 562,50 562,50 100,00 % -- -- -- 562,50 562,50 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO PROVINCIA MAP01-00-MAP-20120028 REABILITACAO E AMPLIAACAO DO EDIFICIO SEDE DA DPMAS MAP01-00-MAP-20120052 CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO ABERTO-MATOLA 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % MAP01-00-MAP-20120055 CONSTRUCAO DAS INSTALACOES DO CONSELHO PROVINCIAL PARA AVANCO DA MULHER 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MAS08-04-MAP-20130033 CONSTRUCAO DO CENTRO INFANTIL PUBLICO 3.917,07 3.917,07 100,00 % -- -- -- 3.917,07 3.917,07 100,00 % MAS08-04-MAP-20140061 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA MULTIPLA E PROFUNDA. 3.634,40 3.634,40 100,00 % -- -- -- 3.634,40 3.634,40 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 1.500,00 1.500,00 100,00 % 6.354,72 4.193,19 65,99 % 7.854,72 5.693,19 72,48 % -- -- -- 6.354,72 4.193,19 65,99 % 6.354,72 4.193,19 65,99 % 62K000241 MAS08-01-MAP-20120015 PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO MAS08-02-MAP-20150071 REABILITAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A IDOSOS 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO CIDADE 5.791,50 5.791,50 100,00 % -- -- -- 5.791,50 5.791,50 100,00 % CID01-00-CID-20100038 REABILITACAO DAS INSTALACOES 2.729,70 2.729,70 100,00 % -- -- -- 2.729,70 2.729,70 100,00 % CID01-00-CID-20130006 APETRECHAMENTO 469,80 469,80 100,00 % -- -- -- 469,80 469,80 100,00 % MAS01-00-CID-20130002 DESENVOLVIMENTO DA MULHER E FAMILIA 2.592,00 2.592,00 100,00 % -- -- -- 2.592,00 2.592,00 100,00 % DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO CIDADE 9.445,70 9.445,70 100,00 % 78.008,58 2.959,39 3,79 % 87.454,28 12.405,09 14,18 % CID01-00-CID-20110045 CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO. 9.176,03 9.176,03 100,00 % -- -- -- 9.176,03 9.176,03 100,00 % CID01-00-CID-20120017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO 269,67 269,67 100,00 % -- -- -- 269,67 269,67 100,00 % 62L000141 62L000241 179 Mapa XIV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Provincial Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAS02-00-CID-20140004 PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP -- -- -- 73.523,83 0,00 0,00 % 73.523,83 0,00 0,00 % MAS08-01-CID-20120005 SUBSIDIO SOCIAL BASICO -- -- -- 4.484,75 2.959,39 65,99 % 4.484,75 2.959,39 65,99 % 5.810.174,63 5.739.083,62 98,78 % 5.455.933,98 3.385.611,65 62,05 % 11.266.108,61 9.124.695,28 80,99 % Total 180 DISTRITAL Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04B020041 SECRETARIA DISTRITAL DE CUAMBA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 25.570,32 25.570,32 100,00 % -- -- -- 25.570,32 25.570,32 100,00 % CUA02-00-CUA-20080002 PRODUCAO DE COMIDA 6.168,98 6.168,98 100,00 % -- -- -- 6.168,98 6.168,98 100,00 % CUA02-00-CUA-20080003 GERACAO DE RENDIMENTOS 2.650,00 2.650,00 100,00 % -- -- -- 2.650,00 2.650,00 100,00 % CUA02-00-CUA-20080004 GERACAO DE EMPREGO 1.928,04 1.928,04 100,00 % -- -- -- 1.928,04 1.928,04 100,00 % CUA03-00-CUA-20080005 CONSTRUCAO E REABILIRTACAO DE INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE COMUNITARIO 14.823,30 14.823,30 100,00 % -- -- -- 14.823,30 14.823,30 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CUAMBA -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % MCA04-00-CUA-20150004 DESENVOLVIMENTO DE PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO E MITIGACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS. -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % MCA06-00-CUA-20150003 CRIACAO DE FLORESTAS COMUNITARIAS -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 200,00 200,00 100,00 % 19.211,61 19.211,61 100,00 % 907,00 712,90 78,60 % 20.118,61 19.924,51 99,04 % 04B020541 04B030041 SECRETARIA DISTRITAL DE LAGO LAG02-00-LAG-20080002 PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA 3.673,95 3.673,95 100,00 % -- -- -- 3.673,95 3.673,95 100,00 % LAG02-00-LAG-20080003 PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO 5.480,84 5.480,84 100,00 % -- -- -- 5.480,84 5.480,84 100,00 % LAG02-00-LAG-20150005 GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS -- -- -- 907,00 712,90 78,60 % 907,00 712,90 78,60 % LAG03-00-LAG-20080005 PROJECTO DE CONSTRUCOES E REABILITACOES DE INFRA-ESTRUTURAS DE INTERESSE COMUNITARIO 10.056,82 10.056,82 100,00 % -- -- -- 10.056,82 10.056,82 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE LAGO -- -- -- 2.360,11 1.607,20 68,10 % 2.360,11 1.607,20 68,10 % MCA04-00-LAG-20150004 DESENVOLVIIMENTO DE PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO. -- -- -- 250,00 249,33 99,73 % 250,00 249,33 99,73 % MCA06-00-LAG-20150003 PLANTIO DE DE ARVORES E CRIAR FLORESTAS COMUNITARIAS. -- -- -- 200,00 199,97 99,98 % 200,00 199,97 99,98 % MOP12-00-NIA-20150102 GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS DE 2014 -- -- -- 1.910,11 1.157,90 60,62 % 1.910,11 1.157,90 60,62 % 19.397,10 19.397,10 100,00 % 277,00 236,50 85,38 % 19.674,10 19.633,60 99,79 % 2.977,74 2.977,74 100,00 % -- -- -- 2.977,74 2.977,74 100,00 % 04B030541 04B040041 LIC02-00-LIC-20080002 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMBONILA PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 1 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 5.647,59 5.647,59 100,00 % -- -- -- 5.647,59 5.647,59 100,00 % GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS 2014 -- -- -- 277,00 236,50 85,38 % 277,00 236,50 85,38 % LIC03-00-LIC-20080004 PROJECTO DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE 9.771,77 9.771,77 100,00 % -- -- -- 9.771,77 9.771,77 100,00 % LIC03-00-LIC-20150003 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADES DA SEDE DO DISTRITO 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % 530,00 530,00 100,00 % 2.603,78 1.605,93 61,68 % 3.133,78 2.135,93 68,16 % LIC02-00-LIC-20080003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO LIC02-00-LIC-20150004 04B040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIMBONILA MEC01-02-LIC-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 701,77 514,28 73,28 % 701,77 514,28 73,28 % MEC02-02-LIC-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.902,01 1.091,64 57,39 % 1.902,01 1.091,64 57,39 % MEC03-01-LIC-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO DE EDUCACAO DE ADULTOS 530,00 530,00 100,00 % -- -- -- 530,00 530,00 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CHIMBONILA -- -- -- 2.370,76 607,30 25,62 % 2.370,76 607,30 25,62 % GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS DE 2014 -- -- -- 2.370,76 607,30 25,62 % 2.370,76 607,30 25,62 % 17.809,30 17.809,30 100,00 % -- -- -- 17.809,30 17.809,30 100,00 % 04B040541 MOP12-00-NIA-20150102 04B050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAJUNE MAJ02-00-MAJ-20080002 PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA 4.490,56 4.490,56 100,00 % -- -- -- 4.490,56 4.490,56 100,00 % MAJ02-00-MAJ-20080003 PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % MAJ02-00-MAJ-20080004 PROJECTOS DE GERACAO DE EMPREGO 2.157,32 2.157,32 100,00 % -- -- -- 2.157,32 2.157,32 100,00 % MAJ03-00-MAJ-20080005 PROJECTOS DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DFE INFRA - ESTRUTUTAS COMUNUTARIAS 9.161,42 9.161,42 100,00 % -- -- -- 9.161,42 9.161,42 100,00 % 372,06 372,06 100,00 % 1.941,08 1.630,76 84,01 % 2.313,14 2.002,82 86,58 % 04B050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAJUNE MEC01-02-MAJ-20080007 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.046,86 736,54 70,36 % 1.046,86 736,54 70,36 % MEC02-02-MAJ-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 894,22 894,22 100,00 % 894,22 894,22 100,00 % MEC03-01-MAJ- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 372,06 372,06 100,00 % -- -- -- 372,06 372,06 100,00 % 2 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2015-0001 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ADULTO 18.878,77 18.878,77 100,00 % -- -- -- 18.878,77 18.878,77 100,00 % MND02-00-MND-2008- PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA 0002 4.457,23 4.457,23 100,00 % -- -- -- 4.457,23 4.457,23 100,00 % MND02-00-MND-2008- PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO 0003 4.066,00 4.066,00 100,00 % -- -- -- 4.066,00 4.066,00 100,00 % 10.355,53 10.355,53 100,00 % -- -- -- 10.355,53 10.355,53 100,00 % 902,07 902,07 100,00 % 3.926,35 3.585,56 91,32 % 4.828,42 4.487,63 92,94 % 04B060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANDIMBA MND03-00-MND-2008- PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0005 INFRAESTRUTURA DE INTERESSE A COMUNIDADE 04B060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANDIMBA MEC01-02-MND-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.806,13 1.775,98 98,33 % 1.806,13 1.775,98 98,33 % MEC02-02-MND-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.120,22 1.809,58 85,35 % 2.120,22 1.809,58 85,35 % MEC03-01-MND-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 902,07 902,07 100,00 % -- -- -- 902,07 902,07 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MARRUPA 22.468,58 22.468,58 100,00 % -- -- -- 22.468,58 22.468,58 100,00 % MRP02-00-MRP-20080002 POJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA. 4.618,84 4.618,84 100,00 % -- -- -- 4.618,84 4.618,84 100,00 % MRP02-00-MRP-20080003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO. 4.834,54 4.834,54 100,00 % -- -- -- 4.834,54 4.834,54 100,00 % MRP03-00-MRP-20080005 PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE INTERESSE A COMUNIDADE. 13.015,20 13.015,20 100,00 % -- -- -- 13.015,20 13.015,20 100,00 % 270,27 270,27 100,00 % 2.469,92 2.384,35 96,54 % 2.740,19 2.654,62 96,88 % 04B070041 04B070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARRUPA MEC01-02-MRP-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.636,66 1.576,56 96,33 % 1.636,66 1.576,56 96,33 % MEC02-02-MRP-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 833,26 807,79 96,94 % 833,26 807,79 96,94 % MEC03-01-MRP-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 270,27 270,27 100,00 % -- -- -- 270,27 270,27 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MARRUPA 209,50 209,50 100,00 % -- -- -- 209,50 209,50 100,00 % 209,50 209,50 100,00 % -- -- -- 209,50 209,50 100,00 % 18.474,47 18.003,29 97,45 % -- -- -- 18.474,47 18.003,29 97,45 % 04B070541 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04B080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAUA 3 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAU02-00-MAU-20080002 PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 5.515,62 5.320,62 96,46 % -- -- -- 5.515,62 5.320,62 96,46 % MAU02-00-MAU-20080003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 3.470,97 3.470,97 100,00 % -- -- -- 3.470,97 3.470,97 100,00 % MAU03-00-MAU-20080005 PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA-ESTRUTURAS 9.487,88 9.211,70 97,09 % -- -- -- 9.487,88 9.211,70 97,09 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAUA 203,58 203,58 100,00 % 2.519,83 2.430,71 96,46 % 2.723,41 2.634,29 96,73 % 04B080441 MEC01-02-MAU-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.425,96 1.425,94 100,00 % 1.425,96 1.425,94 100,00 % MEC02-02-MAU-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.093,87 1.004,77 91,85 % 1.093,87 1.004,77 91,85 % MEC03-01-MAU-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 203,58 203,58 100,00 % -- -- -- 203,58 203,58 100,00 % 18.323,06 18.323,06 100,00 % -- -- -- 18.323,06 18.323,06 100,00 % 04B090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAVAGO MAV02-00-MAV-20120003 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.431,38 8.431,38 100,00 % -- -- -- 8.431,38 8.431,38 100,00 % MAV03-00-MAV-20120004 INFRA-ESTRUTURAS SOCIO-ECONOMICAS DO DISTRITO DE MAVAGO 9.891,68 9.891,68 100,00 % -- -- -- 9.891,68 9.891,68 100,00 % 269,10 269,10 100,00 % 1.400,47 1.060,44 75,72 % 1.669,57 1.329,54 79,63 % -- -- -- 399,64 351,03 87,84 % 399,64 351,03 87,84 % 269,10 269,10 100,00 % -- -- -- 269,10 269,10 100,00 % -- -- -- 1.000,83 709,40 70,88 % 1.000,83 709,40 70,88 % 19.839,54 19.839,54 100,00 % -- -- -- 19.839,54 19.839,54 100,00 % MCN02-00-MCN-2008- PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA 0002 3.449,01 3.449,01 100,00 % -- -- -- 3.449,01 3.449,01 100,00 % MCN02-00-MCN-2008- PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 0003 2.830,91 2.830,91 100,00 % -- -- -- 2.830,91 2.830,91 100,00 % MCN02-00-MCN-2008- PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO 0004 2.967,40 2.967,40 100,00 % -- -- -- 2.967,40 2.967,40 100,00 % 10.592,23 10.592,23 100,00 % -- -- -- 10.592,23 10.592,23 100,00 % 414,18 414,18 100,00 % 6.505,01 4.826,54 74,20 % 6.919,19 5.240,72 75,74 % 04B090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAVAGO MEC02-02-MAV-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-MAV-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS MEC05-01-MAV-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO 04B100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECANHELAS MCN03-00-MCN-2008- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0005 INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE 04B100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E 4 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TECNOLOGIA DE MECANHELAS MEC01-02-MCN-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 4.876,66 4.826,54 98,97 % 4.876,66 4.826,54 98,97 % MEC02-02-MCN-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.628,35 0,00 0,00 % 1.628,35 0,00 0,00 % MEC03-01-MCN-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 414,18 414,18 100,00 % -- -- -- 414,18 414,18 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MECANHELAS -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % MCA04-00-MCN-20150003 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % MCA06-00-MCN-20150004 COMUNICACAO E DIVULGACAO AMBIENTAL -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 200,00 200,00 100,00 % 19.608,98 19.608,98 100,00 % -- -- -- 19.608,98 19.608,98 100,00 % 04B100541 04B110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECULA MCL02-00-MCL-20080002 PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 2.457,91 2.457,91 100,00 % -- -- -- 2.457,91 2.457,91 100,00 % MCL02-00-MCL-20080003 PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO 6.500,00 6.500,00 100,00 % -- -- -- 6.500,00 6.500,00 100,00 % MCL03-00-MCL-20080005 PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE INTERESSE A COMUNIDADE 10.651,07 10.651,07 100,00 % -- -- -- 10.651,07 10.651,07 100,00 % 228,15 228,15 100,00 % 1.630,40 1.289,59 79,10 % 1.858,55 1.517,74 81,66 % 04B110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECULA MEC01-02-MCL-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.244,90 937,93 75,34 % 1.244,90 937,93 75,34 % MEC02-02-MCL-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 385,50 351,66 91,22 % 385,50 351,66 91,22 % MEC03-01-MCL-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 228,15 228,15 100,00 % -- -- -- 228,15 228,15 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE METARICA 16.403,59 16.403,59 100,00 % -- -- -- 16.403,59 16.403,59 100,00 % MET02-00-MET-20080002 PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 5.104,41 5.104,41 100,00 % -- -- -- 5.104,41 5.104,41 100,00 % MET02-00-MET-20080003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 1.785,35 1.785,35 100,00 % -- -- -- 1.785,35 1.785,35 100,00 % MET02-00-MET-20080004 PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO 1.785,35 1.785,35 100,00 % -- -- -- 1.785,35 1.785,35 100,00 % MET03-00-MET-20080005 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 7.728,48 7.728,48 100,00 % -- -- -- 7.728,48 7.728,48 100,00 % 04B120041 5 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04B120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE METARICA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 200,07 200,07 100,00 % 2.531,16 2.531,16 100,00 % 2.731,23 2.731,23 100,00 % MEC01-02-MET-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 2.531,16 2.531,16 100,00 % 2.531,16 2.531,16 100,00 % MEC02-02-MET-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- MEC03-01-MET-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 200,07 200,07 100,00 % -- -- -- 200,07 200,07 100,00 % 16.141,44 16.141,44 100,00 % -- -- -- 16.141,44 16.141,44 100,00 % MUC02-00-MUC-2008- PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 0002 3.404,51 3.404,51 100,00 % -- -- -- 3.404,51 3.404,51 100,00 % MUC02-00-MUC-2008- PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 0003 2.850,01 2.850,01 100,00 % -- -- -- 2.850,01 2.850,01 100,00 % MUC02-00-MUC-2008- PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO 0004 1.092,55 1.092,55 100,00 % -- -- -- 1.092,55 1.092,55 100,00 % MUC03-00-MUC-2008- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0005 INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE COMUNITARIO 8.794,37 8.794,37 100,00 % -- -- -- 8.794,37 8.794,37 100,00 % 343,98 343,98 100,00 % 1.987,06 1.985,09 99,90 % 2.331,04 2.329,07 99,92 % 04B130041 04B130441 SECRETARIA DISTRITAL DE MUEMBE SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUEMBE MEC01-02-MUC-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.417,52 1.415,55 99,86 % 1.417,52 1.415,55 99,86 % MEC02-02-MUC-20150004 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 569,54 569,54 100,00 % 569,54 569,54 100,00 % MEC03-01-MUC-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 343,98 343,98 100,00 % -- -- -- 343,98 343,98 100,00 % 16.345,27 16.345,27 100,00 % -- -- -- 16.345,27 16.345,27 100,00 % 04B140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NGAUMA NGA02-00-NGA-20080002 PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 3.087,22 3.087,22 100,00 % -- -- -- 3.087,22 3.087,22 100,00 % NGA02-00-NGA-20080003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 3.338,55 3.338,55 100,00 % -- -- -- 3.338,55 3.338,55 100,00 % NGA02-00-NGA-20080004 PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO 1.950,73 1.950,73 100,00 % -- -- -- 1.950,73 1.950,73 100,00 % NGA03-00-NGA-20080005 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE 7.968,77 7.968,77 100,00 % -- -- -- 7.968,77 7.968,77 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE NGAUMA 208,75 208,75 100,00 % -- -- -- 208,75 208,75 100,00 % PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 208,75 208,75 100,00 % -- -- -- 208,75 208,75 100,00 % 04B140541 MOP12-00-MOP- 6 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2010-0029 04B150041 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) SECRETARIA DISTRITAL DE NIPEPE 18.840,06 18.840,06 100,00 % -- -- -- 18.840,06 18.840,06 100,00 % NIP02-00-NIP-20080002 PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 5.018,50 5.018,50 100,00 % -- -- -- 5.018,50 5.018,50 100,00 % NIP02-00-NIP-20080003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 4.364,80 4.364,80 100,00 % -- -- -- 4.364,80 4.364,80 100,00 % NIP03-00-NIP-20080005 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO 9.456,76 9.456,76 100,00 % -- -- -- 9.456,76 9.456,76 100,00 % 128,70 128,70 100,00 % 2.000,74 2.000,74 100,00 % 2.129,44 2.129,44 100,00 % 04B150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NIPEPE MEC01-02-NIP-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.310,21 1.310,21 100,00 % 1.310,21 1.310,21 100,00 % MEC02-02-NIP-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 690,52 690,52 100,00 % 690,52 690,52 100,00 % MEC03-01-NIP-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 128,70 128,70 100,00 % -- -- -- 128,70 128,70 100,00 % 17.811,41 17.811,41 100,00 % 197,00 63,34 32,15 % 18.008,41 17.874,75 99,26 % 04B160041 SECRETARIA DISTRITAL DE SANGA SAN02-00-SAN-20080003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 1.896,59 1.896,59 100,00 % -- -- -- 1.896,59 1.896,59 100,00 % SAN02-00-SAN-20080004 PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO 2.148,92 2.148,92 100,00 % -- -- -- 2.148,92 2.148,92 100,00 % SAN02-00-SAN-20130001 PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 4.299,00 4.299,00 100,00 % -- -- -- 4.299,00 4.299,00 100,00 % SAN02-00-SAN-20150004 GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA SANEIAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS -- -- -- 197,00 63,34 32,15 % 197,00 63,34 32,15 % SAN03-00-SAN-20080005 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 9.466,90 9.466,90 100,00 % -- -- -- 9.466,90 9.466,90 100,00 % 494,91 494,91 100,00 % 1.892,73 1.831,66 96,77 % 2.387,64 2.326,57 97,44 % 04B160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE SANGA MEC01-02-SAN-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 693,74 632,67 91,20 % 693,74 632,67 91,20 % MEC02-02-SAN-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.198,99 1.198,99 100,00 % 1.198,99 1.198,99 100,00 % MEC03-01-SAN-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 494,91 494,91 100,00 % -- -- -- 494,91 494,91 100,00 % 59.023,98 59.023,98 100,00 % -- -- -- 59.023,98 59.023,98 100,00 % 04B211141 SECRETARIA DISTRITAL DE LICHINGA 7 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % LIH02-00-LIH-20150001 GERACAO DE RENDIMENTO E DE EMPREGO. 2.970,00 2.970,00 100,00 % -- -- -- 2.970,00 2.970,00 100,00 % LIH02-00-LIH-20150003 PRODUCAO DE COMIDA. 3.730,00 3.730,00 100,00 % -- -- -- 3.730,00 3.730,00 100,00 % LIH03-00-LIH-20150002 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. 10.323,98 10.323,98 100,00 % -- -- -- 10.323,98 10.323,98 100,00 % MAE01-00-NIA-20150144 EDIFICIO DO GOVERNO DE LICHINGA 42.000,00 42.000,00 100,00 % -- -- -- 42.000,00 42.000,00 100,00 % 596,70 596,70 100,00 % 10.651,52 9.441,88 88,64 % 11.248,22 10.038,58 89,25 % 04B211241 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CUAMBA MEC01-02-CUA-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 6.310,67 5.969,30 94,59 % 6.310,67 5.969,30 94,59 % MEC02-02-CUA-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.340,86 3.472,58 80,00 % 4.340,86 3.472,58 80,00 % MEC03-01-CUA-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 596,70 596,70 100,00 % -- -- -- 596,70 596,70 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LAGO 501,93 501,93 100,00 % 4.033,22 3.292,64 81,64 % 4.535,15 3.794,57 83,67 % 04B211341 MEC01-02-LAG-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.713,36 2.105,97 77,61 % 2.713,36 2.105,97 77,61 % MEC02-02-LAG-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.319,87 1.186,67 89,91 % 1.319,87 1.186,67 89,91 % MEC03-01-LAG-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 501,93 501,93 100,00 % -- -- -- 501,93 501,93 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NGAUMA 256,23 256,23 100,00 % 1.726,97 1.671,57 96,79 % 1.983,20 1.927,80 97,21 % 04B211441 MEC01-02-NGA-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 508,84 508,81 99,99 % 508,84 508,81 99,99 % MEC02-02-NGA-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.218,13 1.162,76 95,45 % 1.218,13 1.162,76 95,45 % MEC03-01-NGA-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 256,23 256,23 100,00 % -- -- -- 256,23 256,23 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE SANGA -- -- -- 2.651,90 1.314,32 49,56 % 2.651,90 1.314,32 49,56 % MCA04-00-SAN-20150003 PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO E MITIGACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 250,00 246,74 98,70 % 250,00 246,74 98,70 % MOP12-00-NIA-20150102 GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS DE 2014 -- -- -- 2.401,90 1.067,58 44,45 % 2.401,90 1.067,58 44,45 % 04B211541 8 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04C020041 SECRETARIA DISTRITAL DE ANCUABE ANC02-00-ANC-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS ANC03-00-ANC-20150003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS DO DISTRITO 04C020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANCUABE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 20.324,27 20.324,27 100,00 % -- -- -- 20.324,27 20.324,27 100,00 % 9.520,88 9.520,88 100,00 % -- -- -- 9.520,88 9.520,88 100,00 % 10.803,39 10.803,39 100,00 % -- -- -- 10.803,39 10.803,39 100,00 % 351,00 351,00 100,00 % 2.811,11 2.811,06 100,00 % 3.162,11 3.162,06 100,00 % MEC01-02-ANC-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 567,62 567,57 99,99 % 567,62 567,57 99,99 % MEC02-02-ANC-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.243,49 2.243,49 100,00 % 2.243,49 2.243,49 100,00 % MEC03-01-ANC-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 351,00 351,00 100,00 % -- -- -- 351,00 351,00 100,00 % 23.268,69 23.268,69 100,00 % -- -- -- 23.268,69 23.268,69 100,00 % 7.384,55 7.384,55 100,00 % -- -- -- 7.384,55 7.384,55 100,00 % 15.884,14 15.884,14 100,00 % -- -- -- 15.884,14 15.884,14 100,00 % 365,04 365,04 100,00 % 3.705,50 3.705,50 100,00 % 4.070,54 4.070,54 100,00 % 04C030041 SECRETARIA DISTRITAL DE BALAMA BAL02-00-BAL-20140001 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTO BAL03-00-BAL-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 04C030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BALAMA MEC01-02-BAL-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.168,50 1.168,50 100,00 % 1.168,50 1.168,50 100,00 % MEC02-02-BAL-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.537,00 2.537,00 100,00 % 2.537,00 2.537,00 100,00 % MEC03-01-BAL-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 365,04 365,04 100,00 % -- -- -- 365,04 365,04 100,00 % 25.331,47 25.331,47 100,00 % -- -- -- 25.331,47 25.331,47 100,00 % 1.300,00 1.300,00 100,00 % -- -- -- 1.300,00 1.300,00 100,00 % 04C040041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIURE CHI01-00-CHI-20150010 AMPLIACAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO DISTRITAL DE SAUDE CHI01-00-CHI-20150013 COMPRA DE EQUIPAMENTO 600,00 600,00 100,00 % -- -- -- 600,00 600,00 100,00 % CHI01-00-CHI-20150014 COMPRA DE MATERIAL DO ESCRITORIO 386,82 386,82 100,00 % -- -- -- 386,82 386,82 100,00 % CHI01-00-CHI-20150015 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO 9.944,65 9.944,65 100,00 % -- -- -- 9.944,65 9.944,65 100,00 % CHI03-00-CHI-20120006 CONSTRUCAO DE 2 SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DE SAMORA MACHEL E MILAMBA 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % 9 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 1.600,00 1.600,00 100,00 % -- -- -- 1.600,00 1.600,00 100,00 % 300,00 300,00 100,00 % -- -- -- 300,00 300,00 100,00 % REABILITACAO DE EDIFICIO DE SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 1.000,00 1.000,00 100,00 % CHI03-00-CHI-20150011 CONSTRUCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LOCALIDADDE DE JONGA 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % CHI03-00-CHI-20150017 CONSTRUCAO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE BILIBIZA 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % MEC01-02-CHI-20150012 CONSTRUCAO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA LOCALIDADE DE MARERA 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % MEC01-02-CHI-20150016 CONSTRUCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA LOCALIDADE DE MECULANE 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % 333,45 333,45 100,00 % 7.736,41 7.622,38 98,53 % 8.069,86 7.955,83 98,59 % CHI03-00-CHI-20150005 AMPLIACAO DE EDIFICIO DE SERVICO DISTRITA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CHI03-00-CHI-20150006 COMPRA DE MOBILIARIO CHI03-00-CHI-20150007 AMPLIACAO DO EDIFICIO DO SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO JUVENTUDE E TECNOLOGIA CHI03-00-CHI-20150008 CONSTRUCAO DE MURRO DE VEDACAO DO SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS CHI03-00-CHI-20150009 04C040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIURE MEC01-02-CHI-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.993,97 1.879,94 94,28 % 1.993,97 1.879,94 94,28 % MEC02-01-CHI-20150003 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA -- -- -- 1.199,81 1.199,81 100,00 % 1.199,81 1.199,81 100,00 % MEC02-02-CHI-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.542,63 4.542,63 100,00 % 4.542,63 4.542,63 100,00 % MEC03-01-CHI-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 333,45 333,45 100,00 % -- -- -- 333,45 333,45 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CHIURE 124,40 124,40 100,00 % -- -- -- 124,40 124,40 100,00 % 124,40 124,40 100,00 % -- -- -- 124,40 124,40 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DO IBO 23.862,75 23.862,75 100,00 % -- -- -- 23.862,75 23.862,75 100,00 % IBO02-00-IBO-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.243,84 12.243,84 100,00 % -- -- -- 12.243,84 12.243,84 100,00 % IBO03-00-IBO-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 11.618,91 11.618,91 100,00 % -- -- -- 11.618,91 11.618,91 100,00 % 04C040541 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04C050041 10 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04C050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE IBO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0,00 0,00 -- 541,40 540,39 99,81 % 541,40 540,39 99,81 % MEC01-02-IBO-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 170,61 169,92 99,59 % 170,61 169,92 99,59 % MEC02-02-IBO-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 370,79 370,47 99,91 % 370,79 370,47 99,91 % MEC03-01-IBO-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 16.517,40 16.517,40 100,00 % -- -- -- 16.517,40 16.517,40 100,00 % MCM02-00-MCM-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.189,51 8.189,51 100,00 % -- -- -- 8.189,51 8.189,51 100,00 % MCM03-00-MCM-2008- REABILITACAO E CONSTRUCAO DE INFRA0004 ESTRUTURAS 8.327,89 8.327,89 100,00 % -- -- -- 8.327,89 8.327,89 100,00 % 210,60 210,60 100,00 % 3.472,82 3.262,76 93,95 % 3.683,42 3.473,36 94,30 % MEC01-02-MCM-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL0010 EDUCACAO -- -- -- 952,04 952,04 100,00 % 952,04 952,04 100,00 % MEC02-01-MCM-2015- PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA 0003 -- -- -- 857,33 647,27 75,50 % 857,33 647,27 75,50 % MEC02-02-MCM-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 0002 -- -- -- 1.663,45 1.663,45 100,00 % 1.663,45 1.663,45 100,00 % 210,60 210,60 100,00 % -- -- -- 210,60 210,60 100,00 % 17.238,13 17.238,13 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % 17.838,13 17.238,13 96,64 % 04C060041 04C060441 SECRETARIA DISTRITAL DE MACOMIA SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACOMIA MEC03-01-MCM-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0001 ADULTOS 04C070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECUFI MCA04-00-MCF-20110005 COMBATE A EROSAO NA VILA DE MECUFI DE MECUFI -- -- -- 174,00 0,00 0,00 % 174,00 0,00 0,00 % MCA04-00-MCF-20140001 ELABORACAO DE PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO -- -- -- 150,00 0,00 0,00 % 150,00 0,00 0,00 % MCA04-00-MCF-20140003 REFLORESTAMENTO DO MANGAL -- -- -- 276,00 0,00 0,00 % 276,00 0,00 0,00 % MCF02-00-MCF-20080002 PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 3.230,98 3.230,98 100,00 % -- -- -- 3.230,98 3.230,98 100,00 % MCF02-00-MCF-20080003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTOS 5.645,20 5.645,20 100,00 % -- -- -- 5.645,20 5.645,20 100,00 % MCF02-00-MCF-20150004 AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO ADMINISTRADOR 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % MCF03-00-MCF- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 7.461,95 7.461,95 100,00 % -- -- -- 7.461,95 7.461,95 100,00 % 11 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2013-0001 04C070441 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % DISTRITAIS SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECUFI 351,00 351,00 100,00 % 1.588,24 1.112,11 70,02 % 1.939,24 1.463,11 75,45 % MEC01-02-MCF-20080004 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 246,59 246,51 99,97 % 246,59 246,51 99,97 % MEC02-02-MCF-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.341,65 865,60 64,52 % 1.341,65 865,60 64,52 % MEC03-01-MCF-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 351,00 351,00 100,00 % -- -- -- 351,00 351,00 100,00 % 16.321,04 16.321,04 100,00 % -- -- -- 16.321,04 16.321,04 100,00 % 04C080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MELUCO MEL02-00-MEL-20100003 PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA E GERACAO DE EMPREGO FIIL 8.396,44 8.396,44 100,00 % -- -- -- 8.396,44 8.396,44 100,00 % MEL03-00-MEL-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 7.924,60 7.924,60 100,00 % -- -- -- 7.924,60 7.924,60 100,00 % 152,10 152,10 100,00 % 1.186,45 1.149,61 96,90 % 1.338,55 1.301,71 97,25 % 04C080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MELUCO MEC01-02-MEL-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 457,28 456,85 99,91 % 457,28 456,85 99,91 % MEC02-02-MEL-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 729,17 692,76 95,01 % 729,17 692,76 95,01 % MEC03-01-MEL-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 152,10 152,10 100,00 % -- -- -- 152,10 152,10 100,00 % 17.010,26 17.010,26 100,00 % -- -- -- 17.010,26 17.010,26 100,00 % 04C090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCIMBOA DA PRAIA MCP02-00-MCP-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 7.968,50 7.968,50 100,00 % -- -- -- 7.968,50 7.968,50 100,00 % MCP03-00-MCP-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 9.041,76 9.041,76 100,00 % -- -- -- 9.041,76 9.041,76 100,00 % 298,35 245,70 82,35 % 6.912,67 3.910,61 56,57 % 7.211,02 4.156,31 57,64 % 04C090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOCIMBOA DA PRAIA MEC01-02-MCP-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 964,79 936,67 97,09 % 964,79 936,67 97,09 % MEC02-02-MCP-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.947,88 2.973,94 50,00 % 5.947,88 2.973,94 50,00 % MEC03-01-MCP-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 298,35 245,70 82,35 % -- -- -- 298,35 245,70 82,35 % 22.612,59 22.612,59 100,00 % -- -- -- 22.612,59 22.612,59 100,00 % 04C100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MONTEPUEZ 12 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC01-02-MTP-20150003 AQUISICAO DE COMPUTADORES E PORTATIL 751,00 751,00 100,00 % -- -- -- 751,00 751,00 100,00 % MEC01-02-MTP-20150004 MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO 899,98 899,98 100,00 % -- -- -- 899,98 899,98 100,00 % MTP01-00-MTP-20120009 AQUISICAO DE 8 MOTORIZADAS XL 125 PARA CHEFES DOS POSTOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS DA SECRETARIA DISTRITAL 983,08 983,08 100,00 % -- -- -- 983,08 983,08 100,00 % MTP02-00-MTP-20110004 PRODUCAO DE COMIDA 8.000,00 8.000,00 100,00 % -- -- -- 8.000,00 8.000,00 100,00 % MTP03-00-MTP-20110001 CONSTRUCAO DE 2 RESIDENCIAS 1.045,11 1.045,11 100,00 % -- -- -- 1.045,11 1.045,11 100,00 % MTP03-00-MTP-20120005 AQUISICAO DE 1 GERADOR INDUSTRIAL AUTOMATICO PARA O HOSPITAL RURAL DE MONTEPUEZ 537,50 537,50 100,00 % -- -- -- 537,50 537,50 100,00 % MTP03-00-MTP-20150005 MURRO DE VEDACAO 199,99 199,99 100,00 % -- -- -- 199,99 199,99 100,00 % MTP03-00-MTP-20150006 CONSTRUCAO DE FUROS DE AGUA NAS 800,00 800,00 100,00 % -- -- -- 800,00 800,00 100,00 % MTP03-00-MTP-20150007 REABILITACAO DA SECRETARIA DISTRITAL DE MONTEPUEZ 2.498,54 2.498,54 100,00 % -- -- -- 2.498,54 2.498,54 100,00 % MTP03-00-MTP-20150008 AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % MTP03-00-MTP-20150009 CONSTRUCAO DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DE NAMANHUMBIR E MAPUPULO E DA LOCALIDADES DE NACOLOLO CHIPEMBE MPUPENE E MPUTO 5.997,40 5.997,40 100,00 % -- -- -- 5.997,40 5.997,40 100,00 % 835,25 835,25 100,00 % 6.269,38 6.269,25 100,00 % 7.104,63 7.104,50 100,00 % 04C100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MONTEPUEZ MEC01-02-MTP-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.083,43 1.083,30 99,99 % 1.083,43 1.083,30 99,99 % MEC02-02-MTP-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.185,95 5.185,95 100,00 % 5.185,95 5.185,95 100,00 % MEC03-01-MTP-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 835,25 835,25 100,00 % -- -- -- 835,25 835,25 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MUEDA 24.609,59 24.609,59 100,00 % -- -- -- 24.609,59 24.609,59 100,00 % MED02-00-MED-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.321,59 10.321,59 100,00 % -- -- -- 10.321,59 10.321,59 100,00 % MED03-00-MED-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS DISTRITAIS 14.288,00 14.288,00 100,00 % -- -- -- 14.288,00 14.288,00 100,00 % 631,80 631,80 100,00 % 7.889,45 4.632,05 58,71 % 8.521,25 5.263,85 61,77 % 04C110041 04C110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E 13 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TECNOLOGIA DE MUEDA MEC01-02-MED-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 1.445,51 1.445,51 100,00 % 1.445,51 1.445,51 100,00 % MEC02-02-MED-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 6.443,94 3.186,53 49,45 % 6.443,94 3.186,53 49,45 % MEC03-01-MED-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 631,80 631,80 100,00 % -- -- -- 631,80 631,80 100,00 % 28.806,45 28.806,45 100,00 % -- -- -- 28.806,45 28.806,45 100,00 % 04C120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUIDUMBE MDB02-00-MDB-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.499,00 8.499,00 100,00 % -- -- -- 8.499,00 8.499,00 100,00 % MDB03-00-MDB-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS A NIVEL DO DISTRITO 20.307,45 20.307,45 100,00 % -- -- -- 20.307,45 20.307,45 100,00 % 443,30 443,30 100,00 % 3.695,15 1.964,30 53,16 % 4.138,45 2.407,60 58,18 % 04C120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUIDUMBE MEC01-02-MDB-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 290,65 262,05 90,16 % 290,65 262,05 90,16 % MEC02-02-MDB-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.404,50 1.702,25 50,00 % 3.404,50 1.702,25 50,00 % MEC03-01-MDB-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 443,30 443,30 100,00 % -- -- -- 443,30 443,30 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MUIDUMBE 203,50 203,50 100,00 % -- -- -- 203,50 203,50 100,00 % 203,50 203,50 100,00 % -- -- -- 203,50 203,50 100,00 % 21.479,71 21.479,71 100,00 % -- -- -- 21.479,71 21.479,71 100,00 % 8.889,01 8.889,01 100,00 % -- -- -- 8.889,01 8.889,01 100,00 % 12.590,70 12.590,70 100,00 % -- -- -- 12.590,70 12.590,70 100,00 % 1.033,50 730,60 70,69 % 5.388,19 5.189,05 96,30 % 6.421,69 5.919,65 92,18 % -- -- -- 1.122,69 997,41 88,84 % 1.122,69 997,41 88,84 % 1.033,50 730,60 70,69 % -- -- -- 1.033,50 730,60 70,69 % -- -- -- 4.265,50 4.191,64 98,27 % 4.265,50 4.191,64 98,27 % 04C120541 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04C130041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMUNO NMN02-00-NMN-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS NMN03-00-NMN-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0001 INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 04C130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMUNO MEC01-02-NMN-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO MEC02-02-NMN-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS MEC03-01-NMN-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 14 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04C140041 SECRETARIA DISTRITAL DE NANGADE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 17.054,85 17.054,85 100,00 % -- -- -- 17.054,85 17.054,85 100,00 % NGD02-00-NGD-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.455,62 8.455,62 100,00 % -- -- -- 8.455,62 8.455,62 100,00 % NGD03-00-NGD-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 8.599,23 8.599,23 100,00 % -- -- -- 8.599,23 8.599,23 100,00 % 280,80 280,80 100,00 % 8.387,88 6.246,83 74,47 % 8.668,68 6.527,63 75,30 % 04C140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NANGADE MEC01-02-NGD-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 4.526,40 4.386,35 96,91 % 4.526,40 4.386,35 96,91 % MEC02-02-NGD-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.861,48 1.860,47 48,18 % 3.861,48 1.860,47 48,18 % MEC02-02-NGD-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 280,80 280,80 100,00 % 0,00 0,00 -- 280,80 280,80 100,00 % 19.922,09 19.922,09 100,00 % -- -- -- 19.922,09 19.922,09 100,00 % 9.500,06 9.500,06 100,00 % -- -- -- 9.500,06 9.500,06 100,00 % 10.422,03 10.422,03 100,00 % -- -- -- 10.422,03 10.422,03 100,00 % 225,55 0,00 0,00 % 15.589,96 8.020,33 51,45 % 15.815,51 8.020,33 50,71 % 04C150041 SECRETARIA DISTRITAL DE PALMA PAL02-00-PAL-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS PAL03-00-PAL-20070058 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EDIFICIOS 04C150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PALMA MEC01-02-PAL-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 13.788,49 7.119,59 51,63 % 13.788,49 7.119,59 51,63 % MEC02-02-PAL-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.801,47 900,74 50,00 % 1.801,47 900,74 50,00 % MEC03-01-PAL-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 225,55 0,00 0,00 % -- -- -- 225,55 0,00 0,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE METUGE 21.575,19 21.575,19 100,00 % -- -- -- 21.575,19 21.575,19 100,00 % PMT02-00-PMT-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.749,04 10.749,04 100,00 % -- -- -- 10.749,04 10.749,04 100,00 % PMT03-00-PMT-20080002 REABILITACAO E CONCLUSAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 10.826,15 10.826,15 100,00 % -- -- -- 10.826,15 10.826,15 100,00 % 145,60 0,00 0,00 % 1.699,44 1.603,36 94,35 % 1.845,04 1.603,36 86,90 % 04C160041 04C160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE METUGE MEC01-02-PMT-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 278,10 269,05 96,75 % 278,10 269,05 96,75 % MEC02-02-PMT-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.421,34 1.334,31 93,88 % 1.421,34 1.334,31 93,88 % 15 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código MEC03-01-PMT-20150002 04C160541 MCA02-00-PMT-20150003 04C170041 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 145,60 0,00 0,00 % -- -- -- 145,60 0,00 0,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE METUGE -- -- -- 249,00 240,00 96,39 % 249,00 240,00 96,39 % GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 249,00 240,00 96,39 % 249,00 240,00 96,39 % 17.031,63 17.031,63 100,00 % -- -- -- 17.031,63 17.031,63 100,00 % SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS SECRETARIA DISTRITAL DE QUISSANGA QUI02-00-QUI-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 6.380,30 6.380,30 100,00 % -- -- -- 6.380,30 6.380,30 100,00 % QUI03-00-QUI-20070053 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA- 10.651,33 10.651,33 100,00 % -- -- -- 10.651,33 10.651,33 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE PEMBA - UGB 16.852,56 16.852,56 100,00 % -- -- -- 16.852,56 16.852,56 100,00 % 04C170441 PMB02-00-PMB-20150002 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE COMIDA 6.982,01 6.982,01 100,00 % -- -- -- 6.982,01 6.982,01 100,00 % PMB03-00-PMB-20150001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 9.870,55 9.870,55 100,00 % -- -- -- 9.870,55 9.870,55 100,00 % 175,50 175,50 100,00 % 1.280,59 1.236,24 96,54 % 1.456,09 1.411,74 96,95 % 04C170641 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE QUISSANGA MEC01-02-QUI-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 583,99 583,99 100,00 % 583,99 583,99 100,00 % MEC02-02-QUI-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 696,60 652,25 93,63 % 696,60 652,25 93,63 % MEC03-01-QUI-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 175,50 175,50 100,00 % -- -- -- 175,50 175,50 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE ANGOCHE 30.826,54 30.826,54 100,00 % -- -- -- 30.826,54 30.826,54 100,00 % AGC02-00-AGC-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.235,37 12.235,37 100,00 % -- -- -- 12.235,37 12.235,37 100,00 % AGC03-00-AGC-20140001 CONSTRUCAO COMPRA DE VIATURA REABILTACOES AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA LIDESRES COMUNITARIOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS 18.591,17 18.591,17 100,00 % -- -- -- 18.591,17 18.591,17 100,00 % 1.895,40 1.895,40 100,00 % 6.136,13 6.035,90 98,37 % 8.031,53 7.931,30 98,75 % 04D020041 04D020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANGOCHE MEC01-02-AGC-20080004 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.082,48 982,49 90,76 % 1.082,48 982,49 90,76 % MEC02-02-AGC-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 5.053,65 5.053,41 100,00 % 5.053,65 5.053,41 100,00 % 16 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.505,40 1.505,40 100,00 % -- -- -- 1.505,40 1.505,40 100,00 % 390,00 390,00 100,00 % -- -- -- 390,00 390,00 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ANGOCHE -- -- -- 225,00 225,00 100,00 % 225,00 225,00 100,00 % PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR DE AMBIENTE -- -- -- 225,00 225,00 100,00 % 225,00 225,00 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAPA - ERATI 28.619,87 28.619,87 100,00 % -- -- -- 28.619,87 28.619,87 100,00 % ERT02-00-ERT-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.630,54 12.630,54 100,00 % -- -- -- 12.630,54 12.630,54 100,00 % ERT03-00-ERT-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 15.989,33 15.989,33 100,00 % -- -- -- 15.989,33 15.989,33 100,00 % 754,65 754,65 100,00 % 8.150,33 6.729,78 82,57 % 8.904,98 7.484,43 84,05 % MEC03-01-AGC-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DOS ADULTOS MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 04D020541 MCA04-00-AGC-20150001 04D030041 04D030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMAPA - ERATI MEC01-02-ERT-20100001 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.170,12 1.086,63 50,07 % 2.170,12 1.086,63 50,07 % MEC02-01-ERT-20150003 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA -- -- -- 1.245,29 1.243,29 99,84 % 1.245,29 1.243,29 99,84 % MEC02-02-ERT-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 4.734,92 4.399,86 92,92 % 4.734,92 4.399,86 92,92 % MEC03-01-ERT-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DOS ADULTOS 122,85 122,85 100,00 % -- -- -- 122,85 122,85 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 631,80 631,80 100,00 % -- -- -- 631,80 631,80 100,00 % 19.706,59 19.706,59 100,00 % -- -- -- 19.706,59 19.706,59 100,00 % 8.706,59 8.706,59 100,00 % -- -- -- 8.706,59 8.706,59 100,00 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % -- -- -- 11.000,00 11.000,00 100,00 % 544,05 544,05 100,00 % 1.296,68 1.270,39 97,97 % 1.840,73 1.814,44 98,57 % 04D040041 SECRETARIA DISTRITAL DA ILHA DE MOCAMBIQUE IMO02-00-IMO-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS IMO03-00-IMO-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 04D040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA ILHA DE MOCAMBIQUE MEC01-02-IMO-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 145,01 124,64 85,95 % 145,01 124,64 85,95 % MEC02-02-IMO-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.151,67 1.145,75 99,49 % 1.151,67 1.145,75 99,49 % MEC03-01-IMO- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 544,05 544,05 100,00 % -- -- -- 544,05 544,05 100,00 % 17 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2015-0002 04D050041 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ADULTOS SECRETARIA DISTRITAL DE LALAUA 17.280,73 17.280,73 100,00 % -- -- -- 17.280,73 17.280,73 100,00 % LLA02-00-LLA-20110006 GERACAO DE RENDIMENTO. 8.869,54 8.869,54 100,00 % -- -- -- 8.869,54 8.869,54 100,00 % LLA03-00-LLA-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 8.411,19 8.411,19 100,00 % -- -- -- 8.411,19 8.411,19 100,00 % 716,17 716,17 100,00 % 2.604,41 2.590,37 99,46 % 3.320,58 3.306,54 99,58 % 04D050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LALAUA MEC01-02-LLA-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO -- -- -- 608,33 594,29 97,69 % 608,33 594,29 97,69 % MEC02-02-LLA-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.996,08 1.996,08 100,00 % 1.996,08 1.996,08 100,00 % MEC03-01-LLA-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 514,15 514,15 100,00 % -- -- -- 514,15 514,15 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 202,02 202,02 100,00 % -- -- -- 202,02 202,02 100,00 % 23.145,81 23.145,81 100,00 % -- -- -- 23.145,81 23.145,81 100,00 % 04D060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MALEMA MLM01-00-MLM-20150003 AQUISICAO DE MEIOS DES TRANSPORTES VIATURAS MOTOCICLOS E CILINDRO VIBRADOR PEDESTRE. 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % MLM02-00-MLM-20150004 PROJECTO ORCAMENTAL PROMOVER O COMBATE A POBREZA O COMBATE A FOME A CRIACAO DE POSTOS DE TRABALHO E A GERACAO DE RENDIMENTOS 9.958,04 9.958,04 100,00 % -- -- -- 9.958,04 9.958,04 100,00 % MLM03-00-MLM-20150005 EDIFICACOES CONSTRUCOES E REABILITACOES DE INFRA-ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS 11.387,77 11.387,77 100,00 % -- -- -- 11.387,77 11.387,77 100,00 % 1.269,06 1.269,06 100,00 % 7.331,82 7.296,36 99,52 % 8.600,88 8.565,42 99,59 % 04D060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MALEMA MEC01-02-MLM-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.059,58 1.024,28 96,67 % 1.059,58 1.024,28 96,67 % MEC02-02-MLM-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 6.272,24 6.272,08 100,00 % 6.272,24 6.272,08 100,00 % MEC03-01-MLM-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 723,06 723,06 100,00 % -- -- -- 723,06 723,06 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 546,00 546,00 100,00 % -- -- -- 546,00 546,00 100,00 % 23.611,53 23.611,53 100,00 % -- -- -- 23.611,53 23.611,53 100,00 % 04D070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MECONTA 18 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MNT02-00-MNT-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.758,76 10.758,76 100,00 % -- -- -- 10.758,76 10.758,76 100,00 % MNT03-00-MNT-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 12.852,77 12.852,77 100,00 % -- -- -- 12.852,77 12.852,77 100,00 % 1.306,50 1.306,50 100,00 % 4.875,26 4.874,69 99,99 % 6.181,76 6.181,19 99,99 % 04D070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECONTA MEC01-02-MNT-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 897,08 896,51 99,94 % 897,08 896,51 99,94 % MEC02-02-MNT-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.978,18 3.978,18 100,00 % 3.978,18 3.978,18 100,00 % MEC03-01-MNT-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 729,30 729,30 100,00 % -- -- -- 729,30 729,30 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 577,20 577,20 100,00 % -- -- -- 577,20 577,20 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MECONTA 209,50 209,50 100,00 % -- -- -- 209,50 209,50 100,00 % 209,50 209,50 100,00 % -- -- -- 209,50 209,50 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MECUBURI 24.855,73 24.855,73 100,00 % -- -- -- 24.855,73 24.855,73 100,00 % MCB02-00-MCB-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.569,65 10.569,65 100,00 % -- -- -- 10.569,65 10.569,65 100,00 % MCB03-00-MCB-20140001 INFRAESTRUTURAS DO DISTRITO DE MECUBURI 14.286,08 14.286,08 100,00 % -- -- -- 14.286,08 14.286,08 100,00 % 1.151,80 1.151,80 100,00 % 6.037,23 6.037,23 100,00 % 7.189,03 7.189,03 100,00 % 04D070541 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04D080041 04D080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MECUBURI MEC01-02-MCB-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.133,98 1.133,98 100,00 % 1.133,98 1.133,98 100,00 % MEC02-02-MCB-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.903,25 4.903,25 100,00 % 4.903,25 4.903,25 100,00 % MEC03-01-MCB-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 817,83 817,83 100,00 % -- -- -- 817,83 817,83 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 333,97 333,97 100,00 % -- -- -- 333,97 333,97 100,00 % 27.421,01 27.421,01 100,00 % -- -- -- 27.421,01 27.421,01 100,00 % MEM02-00-MEM-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.352,70 12.352,70 100,00 % -- -- -- 12.352,70 12.352,70 100,00 % MEM03-00-MEM- 15.068,31 15.068,31 100,00 % -- -- -- 15.068,31 15.068,31 100,00 % 04D090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MEMBA CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 19 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2013-0001 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % DISTRITAIS 859,30 859,30 100,00 % 9.426,78 8.646,97 91,73 % 10.286,08 9.506,27 92,42 % MEC01-02-MEM-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0002 EDUCACAO -- -- -- 1.171,83 897,38 76,58 % 1.171,83 897,38 76,58 % MEC02-01-MEM-2015- PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA 0002 -- -- -- 1.193,84 739,60 61,95 % 1.193,84 739,60 61,95 % MEC02-01-MEM-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 0003 -- -- -- 7.061,11 7.009,99 99,28 % 7.061,11 7.009,99 99,28 % 785,85 785,85 100,00 % -- -- -- 785,85 785,85 100,00 % 73,45 73,45 100,00 % -- -- -- 73,45 73,45 100,00 % SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MEMBA 1.915,50 1.915,50 100,00 % 300,00 299,90 99,97 % 2.215,50 2.215,40 100,00 % MUDANCAS CLIMATICAS 1.915,50 1.915,50 100,00 % -- -- -- 1.915,50 1.915,50 100,00 % -- -- -- 300,00 299,90 99,97 % 300,00 299,90 99,97 % SECRETARIA DISTRITAL DE MOGINCUAL 58.703,07 58.703,07 100,00 % -- -- -- 58.703,07 58.703,07 100,00 % CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA ORGÃOS LOCAIS DO ESTADO 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % MGC02-00-MGC-2015- GERACAO DE RENDIMENTO PRODUCAO DE COMIDA 0003 E CRIACAO DE POSTOS DE TRABALHO 11.966,64 11.966,64 100,00 % -- -- -- 11.966,64 11.966,64 100,00 % MGC03-00-MGC-2015- CONSTRUCAO REABILITACAO E FORNECIMENTO DE 0004 MOBILIARIO AS INFRAESTRUTURAS SOCIOECONOMICAS DO DISTRITO DE MOGINCUAL 26.736,43 26.736,43 100,00 % -- -- -- 26.736,43 26.736,43 100,00 % 976,50 976,50 100,00 % 3.825,22 3.810,42 99,61 % 4.801,72 4.786,92 99,69 % MEC01-02-MGC-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0027 EDUCACAO -- -- -- 803,58 788,78 98,16 % 803,58 788,78 98,16 % MEC02-02-MGC-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 0002 -- -- -- 3.021,64 3.021,64 100,00 % 3.021,64 3.021,64 100,00 % 976,50 976,50 100,00 % -- -- -- 976,50 976,50 100,00 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- 125,00 125,00 100,00 % 04D090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MEMBA MEC03-01-MEM-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0004 ADULTOS MEC03-03-NAM-20120109 04D090541 MCA04-00-MCA-20150001 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES MCA04-00-MEM-2015- PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AMBIENTE 0001 04D100041 MAE01-00-MGC-20150005 04D100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOGINCUAL MEC03-01-MGC-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0001 ADULTOS 04D100541 SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MOGINCUAL 20 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- 125,00 125,00 100,00 % 31.823,67 31.823,67 100,00 % -- -- -- 31.823,67 31.823,67 100,00 % MOG02-00-MOG-2015- PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 0004 11.410,78 11.410,78 100,00 % -- -- -- 11.410,78 11.410,78 100,00 % MOG03-00-MOG-2015- CONSTUCAO REABILITACOES E AQUISICOES 0003 20.412,89 20.412,89 100,00 % -- -- -- 20.412,89 20.412,89 100,00 % 2.377,18 2.377,18 100,00 % 6.096,06 6.095,32 99,99 % 8.473,24 8.472,50 99,99 % MEC01-02-MOG-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0003 EDUCACAO -- -- -- 1.258,01 1.257,27 99,94 % 1.258,01 1.257,27 99,94 % MEC02-02-MOG-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 0001 -- -- -- 4.838,05 4.838,05 100,00 % 4.838,05 4.838,05 100,00 % 2.377,18 2.377,18 100,00 % -- -- -- 2.377,18 2.377,18 100,00 % 28.136,03 28.136,03 100,00 % -- -- -- 28.136,03 28.136,03 100,00 % 9.187,50 9.187,50 100,00 % -- -- -- 9.187,50 9.187,50 100,00 % MMA02-00-MMA-2013- DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE 0002 DE TOPUITO- MOMA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MMA03-00-MMA-2015- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0005 ESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS DO DISTRITO DE 18.948,53 18.948,53 100,00 % -- -- -- 18.948,53 18.948,53 100,00 % 2.086,50 2.086,50 100,00 % 6.893,91 6.893,70 100,00 % 8.980,41 8.980,20 100,00 % MEC01-02-MMA-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0005 EDUCACAO -- -- -- 1.264,04 1.263,83 99,98 % 1.264,04 1.263,83 99,98 % MEC02-02-MMA-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 0003 -- -- -- 5.629,87 5.629,87 100,00 % 5.629,87 5.629,87 100,00 % 1.150,50 1.150,50 100,00 % -- -- -- 1.150,50 1.150,50 100,00 % 936,00 936,00 100,00 % -- -- -- 936,00 936,00 100,00 % -- -- -- 1.725,00 1.725,00 100,00 % 1.725,00 1.725,00 100,00 % MCA02-00-MMA-2015- GESTAO AMBIENTAL 0002 -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % MCA04-00-MMA- -- -- -- 225,00 225,00 100,00 % 225,00 225,00 100,00 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04D110041 04D110441 SECRETARIA DISTRITAL DE MOGOVOLAS SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOGOVOLAS MEC03-01-MOG-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0002 ADULTOS 04D120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOMA MMA02-00-MMA-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 04D120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOMA MEC03-01-MMA-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0004 ADULTOS MEC03-03-NAM-20120109 04D120541 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MOMA PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AMBIENTE 21 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0001 SECRETARIA DISTRITAL DE MONAPO 28.404,10 28.404,10 100,00 % -- -- -- 28.404,10 28.404,10 100,00 % MNP02-00-MNP-20120003 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.786,29 11.786,29 100,00 % -- -- -- 11.786,29 11.786,29 100,00 % MNP03-00-MNP-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 16.617,81 16.617,81 100,00 % -- -- -- 16.617,81 16.617,81 100,00 % 907,79 907,79 100,00 % 6.617,91 6.617,38 99,99 % 7.525,70 7.525,17 99,99 % 04D130041 04D130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MONAPO MEC01-02-MNP-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.147,99 1.147,46 99,95 % 1.147,99 1.147,46 99,95 % MEC02-02-MNP-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.469,92 5.469,92 100,00 % 5.469,92 5.469,92 100,00 % MEC03-01-MNP-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 312,39 312,39 100,00 % -- -- -- 312,39 312,39 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 595,40 595,40 100,00 % -- -- -- 595,40 595,40 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIL 31.029,20 31.029,20 100,00 % -- -- -- 31.029,20 31.029,20 100,00 % MSL02-00-MSL-20150003 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO 12.488,75 12.488,75 100,00 % -- -- -- 12.488,75 12.488,75 100,00 % MSL03-00-MSL-20150004 PROJECTOS DE INVESTIMENTO PUBLICO 2015 18.540,45 18.540,45 100,00 % -- -- -- 18.540,45 18.540,45 100,00 % 1.315,21 1.315,21 100,00 % 3.626,48 3.626,48 100,00 % 4.941,69 4.941,69 100,00 % 04D140041 04D140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOSSURIL MEC01-02-MSL-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 810,59 810,59 100,00 % 810,59 810,59 100,00 % MEC02-02-MSL-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.815,89 2.815,89 100,00 % 2.815,89 2.815,89 100,00 % MEC03-01-MSL-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 530,01 530,01 100,00 % -- -- -- 530,01 530,01 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 785,20 785,20 100,00 % -- -- -- 785,20 785,20 100,00 % 19.819,62 19.819,62 100,00 % -- -- -- 19.819,62 19.819,62 100,00 % 9.560,08 9.560,08 100,00 % -- -- -- 9.560,08 9.560,08 100,00 % 10.259,54 10.259,54 100,00 % -- -- -- 10.259,54 10.259,54 100,00 % 04D150041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUECATE MUE02-00-MUE-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS MUE03-00-MUE-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 22 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04D150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUECATE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.174,94 1.174,94 100,00 % 3.713,61 3.712,32 99,97 % 4.888,55 4.887,26 99,97 % MEC01-02-MUE-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 737,13 735,84 99,83 % 737,13 735,84 99,83 % MEC02-02-MUE-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.976,48 2.976,48 100,00 % 2.976,48 2.976,48 100,00 % MEC03-01-MUE-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 678,34 678,34 100,00 % -- -- -- 678,34 678,34 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 496,60 496,60 100,00 % -- -- -- 496,60 496,60 100,00 % 26.306,70 26.306,70 100,00 % -- -- -- 26.306,70 26.306,70 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MRU02-00-MRU-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.326,93 10.326,93 100,00 % -- -- -- 10.326,93 10.326,93 100,00 % MRU03-00-MRU-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0001 INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 15.979,77 15.979,77 100,00 % -- -- -- 15.979,77 15.979,77 100,00 % 1.504,10 1.504,10 100,00 % 6.457,59 1.058,62 16,39 % 7.961,69 2.562,72 32,19 % 04D160041 MEC01-02-MRU-20150003 04D160441 SECRETARIA DISTRITAL DE MURRUPULA AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MURRUPULA MEC01-02-MRU-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.058,62 1.058,62 100,00 % 1.058,62 1.058,62 100,00 % MEC02-02-MRU-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.398,97 0,00 0,00 % 5.398,97 0,00 0,00 % MEC03-01-MRU-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 802,10 802,10 100,00 % -- -- -- 802,10 802,10 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 702,00 702,00 100,00 % -- -- -- 702,00 702,00 100,00 % 28.246,54 28.246,54 100,00 % -- -- -- 28.246,54 28.246,54 100,00 % 3.060,00 3.060,00 100,00 % -- -- -- 3.060,00 3.060,00 100,00 % 04D170041 SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA-PORTO NCP01-00-NCP-20100004 AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NCP02-00-NCP-20090006 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.973,29 10.973,29 100,00 % -- -- -- 10.973,29 10.973,29 100,00 % NCP03-00-NCP-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 14.213,25 14.213,25 100,00 % -- -- -- 14.213,25 14.213,25 100,00 % 1.651,65 1.651,65 100,00 % 4.641,54 4.641,41 100,00 % 6.293,19 6.293,06 100,00 % -- -- -- 347,25 347,25 100,00 % 347,25 347,25 100,00 % 04D170441 MEC01-02-NCP- SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACALA-PORTO FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL - 23 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 2008-0002 EDUCACAO MEC02-02-NCP-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-NCP-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 4.294,29 4.294,16 100,00 % 4.294,29 4.294,16 100,00 % 1.314,30 1.314,30 100,00 % -- -- -- 1.314,30 1.314,30 100,00 % 337,35 337,35 100,00 % -- -- -- 337,35 337,35 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA-A-VELHA 23.326,45 23.326,45 100,00 % -- -- -- 23.326,45 23.326,45 100,00 % NAV02-00-NAV-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.196,10 11.196,10 100,00 % -- -- -- 11.196,10 11.196,10 100,00 % NAV03-00-NAV-20140001 CONSTRUCAO DAS INFRAESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS DO DISTRITO DE NACALA-A-VELHA 12.130,35 12.130,35 100,00 % -- -- -- 12.130,35 12.130,35 100,00 % 1.600,95 1.599,00 99,88 % 2.587,56 2.587,56 100,00 % 4.188,51 4.186,56 99,95 % 04D180041 04D180441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACALA A VELHA MEC01-02-NAV-20080005 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 604,20 604,20 100,00 % 604,20 604,20 100,00 % MEC02-02-NAV-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.983,36 1.983,36 100,00 % 1.983,36 1.983,36 100,00 % MEC03-01-NAV-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 986,05 986,05 100,00 % -- -- -- 986,05 986,05 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 614,90 612,95 99,68 % -- -- -- 614,90 612,95 99,68 % SECRETARIA DISTRITAL DE NACAROA 21.203,40 21.203,40 100,00 % -- -- -- 21.203,40 21.203,40 100,00 % NCR02-00-NCR-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.700,00 10.700,00 100,00 % -- -- -- 10.700,00 10.700,00 100,00 % NCR02-00-NCR-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 10.503,40 10.503,40 100,00 % -- -- -- 10.503,40 10.503,40 100,00 % 1.284,40 1.284,40 100,00 % 4.595,42 4.595,40 100,00 % 5.879,82 5.879,80 100,00 % 04D190041 04D190441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NACAROA MEC01-02-NCR-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 663,67 663,65 100,00 % 663,67 663,65 100,00 % MEC02-02-NCR-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.931,75 3.931,75 100,00 % 3.931,75 3.931,75 100,00 % MEC03-01-NCR-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 784,55 784,55 100,00 % -- -- -- 784,55 784,55 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 499,85 499,85 100,00 % -- -- -- 499,85 499,85 100,00 % 24 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Total Externo Código Descrição 04D200041 SECRETARIA DISTRITAL DE RAPALE 32.169,02 32.169,02 100,00 % -- -- -- 32.169,02 32.169,02 100,00 % RAP02-00-RAP-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.046,13 11.046,13 100,00 % -- -- -- 11.046,13 11.046,13 100,00 % RAP03-00-RAP-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 21.122,89 21.122,89 100,00 % -- -- -- 21.122,89 21.122,89 100,00 % 1.437,15 1.437,15 100,00 % 6.584,51 6.530,11 99,17 % 8.021,66 7.967,26 99,32 % 04D200441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE RAPALE Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC01-02-RAP-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.156,88 1.102,48 95,30 % 1.156,88 1.102,48 95,30 % MEC02-02-RAP-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.427,63 5.427,63 100,00 % 5.427,63 5.427,63 100,00 % MEC03-01-RAP-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 1.051,05 1.051,05 100,00 % -- -- -- 1.051,05 1.051,05 100,00 % MEC03-03-NAM-20120109 SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES 386,10 386,10 100,00 % -- -- -- 386,10 386,10 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE RIBAUE 26.197,38 26.197,38 100,00 % -- -- -- 26.197,38 26.197,38 100,00 % RBE02-00-RBE-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.823,37 11.823,37 100,00 % -- -- -- 11.823,37 11.823,37 100,00 % RBE03-00-RBE-20150003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 14.374,01 14.374,01 100,00 % -- -- -- 14.374,01 14.374,01 100,00 % 866,97 866,97 100,00 % 6.011,14 6.010,69 99,99 % 6.878,11 6.877,66 99,99 % 04D210041 04D210441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE RIBAUE MEC01-02-RBE-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.102,18 1.101,73 99,96 % 1.102,18 1.101,73 99,96 % MEC02-02-RBE-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.908,96 4.908,96 100,00 % 4.908,96 4.908,96 100,00 % MEC03-01-RBE-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 866,97 866,97 100,00 % -- -- -- 866,97 866,97 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE NAMPULA 22.777,04 22.697,04 99,65 % -- -- -- 22.777,04 22.697,04 99,65 % NMP02-00-NMP-20150002 PROJECTO DE GERACAO DE RENDENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE COMIDA 10.800,00 10.720,00 99,26 % -- -- -- 10.800,00 10.720,00 99,26 % NMP03-00-NMP-20150001 CONSTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DO DISTRITO 11.977,04 11.977,04 100,00 % -- -- -- 11.977,04 11.977,04 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE LARDE 43.230,39 40.251,37 93,11 % -- -- -- 43.230,39 40.251,37 93,11 % CONSTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS DO DISTRITO DE LARDE 11.466,20 11.466,20 100,00 % -- -- -- 11.466,20 11.466,20 100,00 % 04D333341 04D333441 LRD03-00-LRD-20150001 25 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % MMA02-00-MMA-2013- DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE 0002 DE TOPUITO- MOMA 6.894,19 3.915,17 56,79 % -- -- -- 6.894,19 3.915,17 56,79 % NMP02-00-NMP-20150002 4.870,00 4.870,00 100,00 % -- -- -- 4.870,00 4.870,00 100,00 % 13.648,44 10.948,44 80,22 % -- -- -- 13.648,44 10.948,44 80,22 % MAE02-01-MAE-20110003 04D333541 PROJECTO DE GERACAO DE RENDENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE COMIDA SECRETARIA DISTRITAL DE LIUPO LIP02-00-LIP-20150002 GERACAO DE RENDIMENTO PRODUCAO DE COMIDA E CRIACAO DE EMPREGO 3.000,00 300,00 10,00 % -- -- -- 3.000,00 300,00 10,00 % LIP03-00-LIP-20150001 CONSTRUCAO REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO 8.648,44 8.648,44 100,00 % -- -- -- 8.648,44 8.648,44 100,00 % NMP02-00-NMP-20150002 PROJECTO DE GERACAO DE RENDENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE COMIDA 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE ALTO MOLOCUE 35.815,03 35.815,03 100,00 % -- -- -- 35.815,03 35.815,03 100,00 % AML02-00-AML-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.602,05 12.602,05 100,00 % -- -- -- 12.602,05 12.602,05 100,00 % AML03-00-AML-20080002 REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 23.212,98 23.212,98 100,00 % -- -- -- 23.212,98 23.212,98 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ALTO MOLOCUE 982,80 982,80 100,00 % 10.891,24 10.283,80 94,42 % 11.874,04 11.266,60 94,88 % 04E020041 04E020441 MEC01-02-AML-20080004 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.572,04 1.964,60 76,38 % 2.572,04 1.964,60 76,38 % MEC02-02-AML-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 8.319,20 8.319,20 100,00 % 8.319,20 8.319,20 100,00 % MEC03-01-AML-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 982,80 982,80 100,00 % -- -- -- 982,80 982,80 100,00 % -- -- -- 631,50 182,00 28,82 % 631,50 182,00 28,82 % -- -- -- 631,50 182,00 28,82 % 631,50 182,00 28,82 % SECRETARIA DISTRITAL DE CHINDE 22.137,36 22.137,36 100,00 % -- -- -- 22.137,36 22.137,36 100,00 % CND02-00-CND-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.353,05 10.353,05 100,00 % -- -- -- 10.353,05 10.353,05 100,00 % CND03-00-CND-20080002 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 11.784,31 11.784,31 100,00 % -- -- -- 11.784,31 11.784,31 100,00 % 519,60 519,60 100,00 % 7.163,11 7.163,11 100,00 % 7.682,71 7.682,71 100,00 % 04E020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ALTO MOLOCUE MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04E030041 04E030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHINDE 26 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC01-02-CND-20080004 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.965,08 1.965,08 100,00 % 1.965,08 1.965,08 100,00 % MEC02-02-CND-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.198,03 5.198,03 100,00 % 5.198,03 5.198,03 100,00 % MEC03-01-CND-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 519,60 519,60 100,00 % -- -- -- 519,60 519,60 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE GILE 26.344,43 26.344,43 100,00 % -- -- -- 26.344,43 26.344,43 100,00 % GIL02-00-GIL-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.444,33 11.444,33 100,00 % -- -- -- 11.444,33 11.444,33 100,00 % GIL03-00-GIL-20080002 REABILITACAO DAS INFRA-ESTRUTURAS PUBLICAS 14.900,10 14.900,10 100,00 % -- -- -- 14.900,10 14.900,10 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GILE 0,00 0,00 -- 6.910,79 6.890,41 99,71 % 6.910,79 6.890,41 99,71 % 04E040041 04E040441 MEC01-02-GIL-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.330,90 2.330,90 100,00 % 2.330,90 2.330,90 100,00 % MEC02-02-GIL-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.579,89 4.559,51 99,56 % 4.579,89 4.559,51 99,56 % MEC03-01-GIL-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 631,50 182,50 28,90 % 631,50 182,50 28,90 % -- -- -- 631,50 182,50 28,90 % 631,50 182,50 28,90 % SECRETARIA DISTRITAL DE GURUE 30.593,31 30.593,31 100,00 % -- -- -- 30.593,31 30.593,31 100,00 % GRE02-00-GRE-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.786,84 12.786,84 100,00 % -- -- -- 12.786,84 12.786,84 100,00 % GRE03-00-GRE-20070087 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 17.806,47 17.806,47 100,00 % -- -- -- 17.806,47 17.806,47 100,00 % 479,70 431,73 90,00 % 11.759,66 11.746,32 99,89 % 12.239,36 12.178,05 99,50 % 04E040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE GILE MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04E050041 04E050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GURUE MEC01-02-GRE-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.060,34 2.047,00 99,35 % 2.060,34 2.047,00 99,35 % MEC03-01-GRE-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 9.699,32 9.699,32 100,00 % 9.699,32 9.699,32 100,00 % MEC03-01-GRE-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 479,70 431,73 90,00 % -- -- -- 479,70 431,73 90,00 % -- -- -- 631,50 182,50 28,90 % 631,50 182,50 28,90 % 04E050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA- 27 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ESTRUTURAS DE GURUE -- -- -- 631,50 182,50 28,90 % 631,50 182,50 28,90 % SECRETARIA DISTRITAL DE ILE 51.706,03 51.706,03 100,00 % -- -- -- 51.706,03 51.706,03 100,00 % ILE02-00-ILE-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.295,49 12.295,49 100,00 % -- -- -- 12.295,49 12.295,49 100,00 % ILE03-00-ILE-20080002 REABILACAO DAS INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 39.410,54 39.410,54 100,00 % -- -- -- 39.410,54 39.410,54 100,00 % 1.248,00 1.248,00 100,00 % 12.496,13 11.844,95 94,79 % 13.744,13 13.092,95 95,26 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04E060041 04E060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ILE MEC01-02-ILE-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.681,38 2.030,20 75,71 % 2.681,38 2.030,20 75,71 % MEC03-01-ILE-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 9.814,75 9.814,75 100,00 % 9.814,75 9.814,75 100,00 % MEC03-01-ILE-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 1.248,00 1.248,00 100,00 % -- -- -- 1.248,00 1.248,00 100,00 % -- -- -- 631,50 182,42 28,89 % 631,50 182,42 28,89 % -- -- -- 631,50 182,42 28,89 % 631,50 182,42 28,89 % SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSUNGE 25.881,73 25.881,73 100,00 % 400,00 122,25 30,56 % 26.281,73 26.003,98 98,94 % ING02-00-ING-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.416,11 12.416,11 100,00 % -- -- -- 12.416,11 12.416,11 100,00 % ING03-00-ING-20080002 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 13.465,63 13.465,63 100,00 % -- -- -- 13.465,63 13.465,63 100,00 % MCA03-00-ING-20150003 ELABORACAO DE PLANOS DE URBANIZACAO E PRODUCAO DE MARCOS DE BETAO -- -- -- 400,00 122,25 30,56 % 400,00 122,25 30,56 % 1.032,20 1.032,20 100,00 % 3.972,61 3.462,99 87,17 % 5.004,81 4.495,19 89,82 % 04E060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ILE MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04E070041 04E070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE INHASSUNGE MEC01-02-ING-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.104,56 594,94 53,86 % 1.104,56 594,94 53,86 % MEC03-01-ING-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.868,05 2.868,05 100,00 % 2.868,05 2.868,05 100,00 % MEC03-01-ING-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 1.032,20 1.032,20 100,00 % -- -- -- 1.032,20 1.032,20 100,00 % 42.577,23 42.577,23 100,00 % -- -- -- 42.577,23 42.577,23 100,00 % 04E080041 SECRETARIA DISTRITAL DE LUGELA 28 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % LUG02-00-LUG-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.615,51 9.615,51 100,00 % -- -- -- 9.615,51 9.615,51 100,00 % LUG03-00-LUG-20070005 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS PUBLICAS 32.961,72 32.961,72 100,00 % -- -- -- 32.961,72 32.961,72 100,00 % 596,70 596,70 100,00 % 9.647,83 9.586,82 99,37 % 10.244,53 10.183,52 99,40 % 04E080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE LUGELA MEC01-02-LUG-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.717,55 1.656,90 96,47 % 1.717,55 1.656,90 96,47 % MEC02-02-LUG-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 7.930,28 7.929,92 100,00 % 7.930,28 7.929,92 100,00 % MEC03-01-LUG-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 596,70 596,70 100,00 % -- -- -- 596,70 596,70 100,00 % 47.551,93 47.551,93 100,00 % 300,00 299,90 99,97 % 47.851,93 47.851,83 100,00 % -- -- -- 300,00 299,90 99,97 % 300,00 299,90 99,97 % 04E090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGANJA DA COSTA MCA04-00-MJC-20150001 ELABORACAO DE PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO A MUDANCAS CLIMATICAS MJC02-00-MJC-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.215,06 10.215,06 100,00 % -- -- -- 10.215,06 10.215,06 100,00 % MJC03-00-MJC-20110001 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 37.336,87 37.336,87 100,00 % -- -- -- 37.336,87 37.336,87 100,00 % 1.474,20 1.474,20 100,00 % 9.826,64 9.450,47 96,17 % 11.300,84 10.924,67 96,67 % 04E090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGANJA DA COSTA MEC01-02-MJC-20080007 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.090,82 1.714,65 82,01 % 2.090,82 1.714,65 82,01 % MEC02-02-MJC-20150003 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 7.735,82 7.735,82 100,00 % 7.735,82 7.735,82 100,00 % MEC03-01-MJC-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 1.474,20 1.474,20 100,00 % -- -- -- 1.474,20 1.474,20 100,00 % -- -- -- 631,50 181,75 28,78 % 631,50 181,75 28,78 % -- -- -- 631,50 181,75 28,78 % 631,50 181,75 28,78 % SECRETARIA DISTRITAL DE MILANGE 35.169,45 35.169,45 100,00 % -- -- -- 35.169,45 35.169,45 100,00 % MIL02-00-MIL-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 13.119,45 13.119,45 100,00 % -- -- -- 13.119,45 13.119,45 100,00 % MIL03-00-MIL-20090001 INFRAESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS 22.050,00 22.050,00 100,00 % -- -- -- 22.050,00 22.050,00 100,00 % 3.268,20 3.268,20 100,00 % 42.327,16 30.740,01 72,62 % 45.595,36 34.008,21 74,59 % 04E090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MAGANJA DA COSTA MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04E100041 04E100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E 29 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TECNOLOGIA DE MILANGE MEC01-02-MIL-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 7.566,25 7.566,07 100,00 % 7.566,25 7.566,07 100,00 % MEC02-02-MIL-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 34.760,91 23.173,94 66,67 % 34.760,91 23.173,94 66,67 % MEC03-01-MIL-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 3.268,20 3.268,20 100,00 % -- -- -- 3.268,20 3.268,20 100,00 % 45.921,06 45.921,06 100,00 % 200,00 198,00 99,00 % 46.121,06 46.119,06 100,00 % -- -- -- 200,00 198,00 99,00 % 200,00 198,00 99,00 % MOB02-00-MOB-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 15.426,22 15.426,22 100,00 % -- -- -- 15.426,22 15.426,22 100,00 % MOB03-00-MOB-2008- REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 0003 30.494,85 30.494,85 100,00 % -- -- -- 30.494,85 30.494,85 100,00 % 842,40 0,00 0,00 % 12.395,02 1.908,71 15,40 % 13.237,42 1.908,71 14,42 % 04E110041 MCA03-00-MOB-20150001 04E110441 SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBA ELABORACAO DE PLANO DE PORMENOR SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOCUBA MEC01-02-MOB-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.958,57 1.908,71 97,45 % 1.958,57 1.908,71 97,45 % MEC02-02-MOB-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 10.436,45 0,00 0,00 % 10.436,45 0,00 0,00 % MEC03-01-MOB-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 842,40 0,00 0,00 % -- -- -- 842,40 0,00 0,00 % 27.458,64 27.458,64 100,00 % 525,00 525,00 100,00 % 27.983,64 27.983,64 100,00 % -- -- -- 525,00 525,00 100,00 % 525,00 525,00 100,00 % 04E120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOPEIA MCA04-00-MPA-20150001 ASSISTENCIA TECNICA NA ELABORACAO DE PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO A MUDANCAS CLIMATICAS MPA02-00-MPA-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.864,57 11.864,57 100,00 % -- -- -- 11.864,57 11.864,57 100,00 % MPA03-00-MPA-20080002 REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 15.594,07 15.594,07 100,00 % -- -- -- 15.594,07 15.594,07 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOPEIA 741,00 666,90 90,00 % 6.971,89 6.709,41 96,24 % 7.712,89 7.376,31 95,64 % 04E120441 MEC01-02-MPA-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.603,74 1.341,26 83,63 % 1.603,74 1.341,26 83,63 % MEC02-02-MPA-20150003 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.368,15 5.368,15 100,00 % 5.368,15 5.368,15 100,00 % MEC03-01-MPA-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 741,00 666,90 90,00 % -- -- -- 741,00 666,90 90,00 % 30 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04E130041 SECRETARIA DISTRITAL DE MORRUMBALA MCA04-00-MLA-20150001 IMPLEMENTACAO DE PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO A MUDANCAS CLIMATICAS MLA02-00-MLA-20080003 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE COMIDA MLA03-00-MLA-20080002 REABILTACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 04E130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MORRUMBALA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 27.860,49 27.860,49 100,00 % 525,00 384,60 73,26 % 28.385,49 28.245,09 99,51 % -- -- -- 525,00 384,60 73,26 % 525,00 384,60 73,26 % 9.842,74 9.842,74 100,00 % -- -- -- 9.842,74 9.842,74 100,00 % 18.017,75 18.017,75 100,00 % -- -- -- 18.017,75 18.017,75 100,00 % 2.843,10 2.843,10 100,00 % 17.788,40 16.526,33 92,91 % 20.631,50 19.369,43 93,88 % MEC01-02-MLA-20080004 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 4.154,79 4.132,28 99,46 % 4.154,79 4.132,28 99,46 % MEC02-02-MLA-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 13.633,61 12.394,05 90,91 % 13.633,61 12.394,05 90,91 % MEC03-01-MLA-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 2.843,10 2.843,10 100,00 % -- -- -- 2.843,10 2.843,10 100,00 % 32.896,40 32.896,40 100,00 % 300,00 275,03 91,68 % 33.196,40 33.171,42 99,92 % -- -- -- 300,00 275,03 91,68 % 300,00 275,03 91,68 % NMC02-00-NMC-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.564,85 12.564,85 100,00 % -- -- -- 12.564,85 12.564,85 100,00 % NMC03-00-NMC-2008- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA 0002 20.331,54 20.331,54 100,00 % -- -- -- 20.331,54 20.331,54 100,00 % 1.384,50 1.384,50 100,00 % 6.460,81 6.460,09 99,99 % 7.845,31 7.844,59 99,99 % 04E140041 MCA04-00-NMC-20150003 04E140441 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMACURRA REALIZAR ASSISTENCIA TECNICA E PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL BEM COMO POLITICAS E ESTRATEGIAS DE MITIGACAO E ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMACURA MEC01-02-NMC-20080013 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.883,51 1.882,78 99,96 % 1.883,51 1.882,78 99,96 % MEC02-02-NMC-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.577,30 4.577,30 100,00 % 4.577,30 4.577,30 100,00 % MEC03-01-NMC-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 1.384,50 1.384,50 100,00 % -- -- -- 1.384,50 1.384,50 100,00 % 25.273,24 25.273,24 100,00 % -- -- -- 25.273,24 25.273,24 100,00 % NMR02-00-NMR-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.475,23 11.475,23 100,00 % -- -- -- 11.475,23 11.475,23 100,00 % NMR03-00-NMR-2008- REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 0002 13.798,01 13.798,01 100,00 % -- -- -- 13.798,01 13.798,01 100,00 % 04E150041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMARROI 31 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04E150441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMARROI Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 1.084,20 1.084,20 100,00 % 5.316,90 5.239,36 98,54 % 6.401,10 6.323,56 98,79 % MEC01-02-NMR-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.119,30 1.041,76 93,07 % 1.119,30 1.041,76 93,07 % MEC02-02-NMR-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.197,60 4.197,60 100,00 % 4.197,60 4.197,60 100,00 % MEC03-01-NMR-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 1.084,20 1.084,20 100,00 % -- -- -- 1.084,20 1.084,20 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE NICOADALA 27.425,97 27.425,97 100,00 % -- -- -- 27.425,97 27.425,97 100,00 % NDL02-00-NDL-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.359,87 11.359,87 100,00 % -- -- -- 11.359,87 11.359,87 100,00 % NDL03-00-NDL-20080002 REABILITACAO DAS INFRAESTRURAS PUBLICAS 16.066,10 16.066,10 100,00 % -- -- -- 16.066,10 16.066,10 100,00 % 734,50 734,50 100,00 % 10.946,17 4.581,18 41,85 % 11.680,67 5.315,68 45,51 % 04E160041 04E160441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NICOADALA MEC01-02-NDL-20080004 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.368,36 1.368,14 99,98 % 1.368,36 1.368,14 99,98 % MEC02-02-NDL-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 9.577,81 3.213,04 33,55 % 9.577,81 3.213,04 33,55 % MEC03-01-NDL-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 734,50 734,50 100,00 % -- -- -- 734,50 734,50 100,00 % 22.968,43 22.968,43 100,00 % -- -- -- 22.968,43 22.968,43 100,00 % 9.944,65 9.944,65 100,00 % -- -- -- 9.944,65 9.944,65 100,00 % 13.023,78 13.023,78 100,00 % -- -- -- 13.023,78 13.023,78 100,00 % 858,00 858,00 100,00 % 13.637,29 8.137,95 59,67 % 14.495,29 8.995,95 62,06 % 04E170041 SECRETARIA DISTRITAL DE PEBANE PBN02-00-PBN-20080002 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS PBN03-00-PBN-20080003 REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 04E170441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PEBANE MEC01-02-PBN-20080004 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.666,93 2.652,77 99,47 % 2.666,93 2.652,77 99,47 % MEC02-02-PBN-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 10.970,36 5.485,18 50,00 % 10.970,36 5.485,18 50,00 % MEC03-01-PBN-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 858,00 858,00 100,00 % -- -- -- 858,00 858,00 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE QUELIMANE 39.930,16 39.930,16 100,00 % -- -- -- 39.930,16 39.930,16 100,00 % CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA ORGÃOS LOCAIS DO ESTADO 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % 04E279541 MAE01-00-ZAM-20150094 32 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS. 12.930,16 12.930,16 100,00 % -- -- -- 12.930,16 12.930,16 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE LUABO 31.672,35 31.672,35 100,00 % -- -- -- 31.672,35 31.672,35 100,00 % QUE02-00-QUE-20150001 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL QUE03-00-QUE-20150002 04E279641 Dotação Final LBO02-00-LBO-20150001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % LBO03-00-LBO-20150002 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURA DISTRITAIS 4.672,35 4.672,35 100,00 % -- -- -- 4.672,35 4.672,35 100,00 % MAE02-01-MAE-20110003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MULEVALA 33.973,07 33.973,07 100,00 % -- -- -- 33.973,07 33.973,07 100,00 % MAE02-01-MAE-20110003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % MVA02-00-MVA-20150002 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS. 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % MVA03-00-MVA-20150001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 6.973,07 6.973,07 100,00 % -- -- -- 6.973,07 6.973,07 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBELA 34.654,83 34.654,83 100,00 % -- -- -- 34.654,83 34.654,83 100,00 % MAE02-01-MBE-20150003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRSESTRUTURAS DOS ORGAOS LOCAIS 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % MBE02-00-MBE-20150001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS DISTRITAIS 7.654,83 7.654,83 100,00 % -- -- -- 7.654,83 7.654,83 100,00 % MBE02-00-MBE-20150002 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTO 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % 38.860,72 38.860,72 100,00 % -- -- -- 38.860,72 38.860,72 100,00 % 04E279741 04E279841 04E279941 SECRETARIA DISTRITAL DE DERRE DRR02-00-DRR-20150002 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % DRR03-00-DRR-20150001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 11.860,72 11.860,72 100,00 % -- -- -- 11.860,72 11.860,72 100,00 % MAE02-01-MAE-20110003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MOLUMBO 35.042,21 35.042,21 100,00 % -- -- -- 35.042,21 35.042,21 100,00 % CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 20.000,00 20.000,00 100,00 % -- -- -- 20.000,00 20.000,00 100,00 % 04E280041 MAE02-01-MAE-20110003 33 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MLB02-00-MLB-20150001 GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO E PRODUCAO ALIMENTAR 5.500,00 5.500,00 100,00 % -- -- -- 5.500,00 5.500,00 100,00 % MLB03-00-MLB-20150002 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS DISTRITAIS 9.542,21 9.542,21 100,00 % -- -- -- 9.542,21 9.542,21 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE ANGONIA 23.820,46 23.820,46 100,00 % 0,00 0,00 -- 23.820,46 23.820,46 100,00 % ANG02-00-ANG-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.000,00 10.000,00 100,00 % -- -- -- 10.000,00 10.000,00 100,00 % ANG03-00-ANG-20060050 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 13.820,46 13.820,46 100,00 % -- -- -- 13.820,46 13.820,46 100,00 % MCA07-00-ANG-20140001 GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL NOS DISTRITOS -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE ANGONIA -- -- -- 2.400,00 0,00 0,00 % 2.400,00 0,00 0,00 % CONSTRUÇAO DE CASA DE ESPERA, VEDAÇAO E CASA DE BANHO NO DISTRITO DE ANGONIA -- -- -- 2.400,00 0,00 0,00 % 2.400,00 0,00 0,00 % 598,00 598,00 100,00 % 13.239,30 12.610,53 95,25 % 13.837,30 13.208,53 95,46 % 04F020041 04F020241 SAU05-01-TET-20150061 04F020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ANGONIA MEC01-02-ANG-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.388,42 1.388,42 100,00 % 1.388,42 1.388,42 100,00 % MEC02-01-ANG-20150006 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA -- -- -- 1.163,88 745,28 64,03 % 1.163,88 745,28 64,03 % MEC02-02-ANG-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 10.687,00 10.476,83 98,03 % 10.687,00 10.476,83 98,03 % MEC03-01-ANG-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 598,00 598,00 100,00 % -- -- -- 598,00 598,00 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ANGONIA -- -- -- 230,00 228,46 99,33 % 230,00 228,46 99,33 % APOIO AO SECTOR DE AMBIENTE -- -- -- 230,00 228,46 99,33 % 230,00 228,46 99,33 % 18.260,61 18.260,61 100,00 % -- -- -- 18.260,61 18.260,61 100,00 % 04F020541 MCA03-00-ANG-20150007 04F030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CAHORA BASSA HCB02-00-HCB-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 7.048,33 7.048,33 100,00 % -- -- -- 7.048,33 7.048,33 100,00 % HCB03-00-HCB-20080002 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA 11.212,28 11.212,28 100,00 % -- -- -- 11.212,28 11.212,28 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CABORA BASSA 142,50 142,50 100,00 % -- -- -- 142,50 142,50 100,00 % PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 142,50 142,50 100,00 % -- -- -- 142,50 142,50 100,00 % 04F030541 MOP12-00-MOP- 34 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2010-0029 04F040041 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) SECRETARIA DISTRITAL DE CHANGARA 16.910,98 16.910,98 100,00 % -- -- -- 16.910,98 16.910,98 100,00 % CHN02-00-CHN-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 4.400,98 4.400,98 100,00 % -- -- -- 4.400,98 4.400,98 100,00 % CHN03-00-CHN-20100001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS. 12.510,00 12.510,00 100,00 % -- -- -- 12.510,00 12.510,00 100,00 % 254,02 254,02 100,00 % 9.914,50 9.623,64 97,07 % 10.168,52 9.877,66 97,14 % 04F040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHANGARA MEC01-02-CHN-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.042,09 2.017,14 98,78 % 2.042,09 2.017,14 98,78 % MEC02-01-CHN-20150005 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA -- -- -- 1.163,88 897,97 77,15 % 1.163,88 897,97 77,15 % MEC02-02-CHN-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 6.708,53 6.708,53 100,00 % 6.708,53 6.708,53 100,00 % MEC03-01-CHN-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 254,02 254,02 100,00 % -- -- -- 254,02 254,02 100,00 % 20.070,64 20.070,64 100,00 % 683,20 269,00 39,37 % 20.753,84 20.339,64 98,00 % 04F050041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIFUNDE CHF02-00-CHF-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.305,02 9.305,02 100,00 % -- -- -- 9.305,02 9.305,02 100,00 % CHF03-00-CHF-20070207 COSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 10.765,62 10.765,62 100,00 % -- -- -- 10.765,62 10.765,62 100,00 % MCA02-00-CHF-20140001 IMPLEMENTACAO ESTRATEGICA DE COMBATE A ERSAO DESMATIFICACAO QUEIMADAS DESCONTROLADA E DESSEMINACAO DE BOAS -- -- -- 268,20 268,20 100,00 % 268,20 268,20 100,00 % MCA03-00-CHF-20140002 IMPLEMENTACAO ESTRATEGICA E MEDIDAS DE COMBATE A EROSAO DESMATACAO QUEIMADAS POLUICAO E DSESEMINAR BOAS PRACTICAS -- -- -- 240,00 0,80 0,33 % 240,00 0,80 0,33 % MCA04-00-CHF-20150005 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 175,00 0,00 0,00 % 175,00 0,00 0,00 % 561,60 560,69 99,84 % 7.848,91 4.631,34 59,01 % 8.410,51 5.192,03 61,73 % 04F050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIFUNDE MEC01-02-CHF-20080005 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.414,49 1.414,13 99,97 % 1.414,49 1.414,13 99,97 % MEC02-02-CHF-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 6.434,42 3.217,21 50,00 % 6.434,42 3.217,21 50,00 % MEC03-01-CHF-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 561,60 560,69 99,84 % -- -- -- 561,60 560,69 99,84 % 35 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04F060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIUTA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 21.398,20 21.398,20 100,00 % -- -- -- 21.398,20 21.398,20 100,00 % CHU02-00-CHU-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.260,26 9.260,26 100,00 % -- -- -- 9.260,26 9.260,26 100,00 % CHU03-00-CHU-20080002 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS DISTRITAIS 8.000,00 8.000,00 100,00 % -- -- -- 8.000,00 8.000,00 100,00 % TET02-00-TET-20150002 REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS 4.137,94 4.137,94 100,00 % -- -- -- 4.137,94 4.137,94 100,00 % 193,05 193,05 100,00 % 6.021,66 3.801,67 63,13 % 6.214,71 3.994,72 64,28 % 04F060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIUTA MEC01-02-CHU-20080012 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.602,59 1.592,52 99,37 % 1.602,59 1.592,52 99,37 % MEC02-02-CHU-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 4.419,07 2.209,15 49,99 % 4.419,07 2.209,15 49,99 % MEC03-01-CHU-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 193,05 193,05 100,00 % -- -- -- 193,05 193,05 100,00 % 24.832,33 24.832,33 100,00 % 899,40 717,00 79,72 % 25.731,73 25.549,33 99,29 % MCA07-00-MCG-2014- PROJECTO DE GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL 0001 -- -- -- 630,00 447,60 71,05 % 630,00 447,60 71,05 % MCA07-00-MCG-2014- PROJECTO DE GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL 0002 -- -- -- 269,40 269,40 100,00 % 269,40 269,40 100,00 % MCG02-00-MCG-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0002 PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.092,97 10.092,97 100,00 % -- -- -- 10.092,97 10.092,97 100,00 % MCG03-00-MCG-2007- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0014 INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 12.939,36 12.939,36 100,00 % -- -- -- 12.939,36 12.939,36 100,00 % 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % 323,44 323,44 100,00 % 7.674,76 4.015,83 52,33 % 7.998,20 4.339,27 54,25 % MEC01-02-MCG-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0021 EDUCACAO -- -- -- 1.389,18 773,04 55,65 % 1.389,18 773,04 55,65 % MEC02-02-MCG-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS 0002 -- -- -- 6.285,58 3.242,79 51,59 % 6.285,58 3.242,79 51,59 % 323,44 323,44 100,00 % -- -- -- 323,44 323,44 100,00 % 22.088,16 22.088,16 100,00 % -- -- -- 22.088,16 22.088,16 100,00 % 10.176,40 10.176,40 100,00 % -- -- -- 10.176,40 10.176,40 100,00 % 04F070041 TET02-00-TET-20150002 04F070441 SECRETARIA DISTRITAL DE MACANGA REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACANGA MEC03-01-MCG-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0001 ADULTOS 04F080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGOE MGE02-00-MGE-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 36 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição MGE03-00-MGE-2010- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA 0001 ESTRUTURAS DO GOVERNO DISTRITAL 04F080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGOE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 11.911,76 11.911,76 100,00 % -- -- -- 11.911,76 11.911,76 100,00 % 491,40 475,41 96,75 % 4.631,67 3.203,84 69,17 % 5.123,07 3.679,25 71,82 % MEC01-02-MGE-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.134,82 865,59 76,28 % 1.134,82 865,59 76,28 % MEC02-02-MGE-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 3.496,85 2.338,25 66,87 % 3.496,85 2.338,25 66,87 % MEC03-01-MGE-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 491,40 475,41 96,75 % -- -- -- 491,40 475,41 96,75 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MAGOE 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- 125,00 125,00 100,00 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- 125,00 125,00 100,00 % 21.114,08 21.114,08 100,00 % -- -- -- 21.114,08 21.114,08 100,00 % 04F080541 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04F090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARAVIA MRV02-00-MRV-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.339,01 9.339,01 100,00 % -- -- -- 9.339,01 9.339,01 100,00 % MRV03-00-MRV-20070146 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 11.775,07 11.775,07 100,00 % -- -- -- 11.775,07 11.775,07 100,00 % 351,00 351,00 100,00 % 3.000,11 2.807,22 93,57 % 3.351,11 3.158,22 94,24 % 04F090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARAVIA MEC01-02-MRV-20080007 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.019,93 827,04 81,09 % 1.019,93 827,04 81,09 % MEC02-02-MRV-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 1.980,18 1.980,18 100,00 % 1.980,18 1.980,18 100,00 % MEC03-01-MRV-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 351,00 351,00 100,00 % -- -- -- 351,00 351,00 100,00 % 51.758,84 49.959,41 96,52 % -- -- -- 51.758,84 49.959,41 96,52 % 04F100041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOATIZE MOT02-00-MOT-20080002 PRODUCAO DE COMIDA E GERACAO DE EMPREGO 9.580,47 9.580,47 100,00 % -- -- -- 9.580,47 9.580,47 100,00 % MOT02-00-MOT-20130002 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CATEME - MOATIZE 3.258,74 3.258,74 100,00 % -- -- -- 3.258,74 3.258,74 100,00 % MOT02-00-MOT-20130003 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE 25 DE SETEMBRO - MOATIZE 4.630,30 3.258,74 70,38 % -- -- -- 4.630,30 3.258,74 70,38 % MOT02-00-MOT-20130004 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CHIPANGA II - MOATIZE 3.259,71 3.259,71 100,00 % -- -- -- 3.259,71 3.259,71 100,00 % MOT02-00-MOT- DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE 1.529,62 1.101,75 72,03 % -- -- -- 1.529,62 1.101,75 72,03 % 37 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 2013-0005 DE BENGA- MOATIZE MOT03-00-MOT-20100001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 29.500,00 29.500,00 100,00 % -- -- -- 29.500,00 29.500,00 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE MOATIZE -- -- -- 1.305,00 0,00 0,00 % 1.305,00 0,00 0,00 % CONSTRUÇAO DE CASA DE ESPERA, VEDAÇAO E CASA DE BANHO NO DISTRITO DE ANGONIA -- -- -- 1.305,00 0,00 0,00 % 1.305,00 0,00 0,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MUTARARA 24.044,02 24.044,02 100,00 % -- -- -- 24.044,02 24.044,02 100,00 % MUT02-00-MUT-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.144,02 12.144,02 100,00 % -- -- -- 12.144,02 12.144,02 100,00 % MUT03-00-MUT-20070174 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 11.900,00 11.900,00 100,00 % -- -- -- 11.900,00 11.900,00 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE MUTARARA -- -- -- 1.450,00 0,00 0,00 % 1.450,00 0,00 0,00 % CONTRUÇAO DA VEDAÇAO DAS US,CONTRUÇAO DE COZINHA E LAVANDARIA DO HR -- -- -- 1.450,00 0,00 0,00 % 1.450,00 0,00 0,00 % 197,25 197,25 100,00 % 7.615,47 7.614,83 99,99 % 7.812,72 7.812,08 99,99 % 04F100241 SAU05-01-TET-20150061 04F110041 04F110241 SAU05-01-TET-20150059 04F110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUTARARA MEC01-02-MUT-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.669,82 1.669,18 99,96 % 1.669,82 1.669,18 99,96 % MEC02-02-MUT-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 5.945,65 5.945,65 100,00 % 5.945,65 5.945,65 100,00 % MEC03-01-MUT-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 197,25 197,25 100,00 % -- -- -- 197,25 197,25 100,00 % 32.036,18 32.036,18 100,00 % -- -- -- 32.036,18 32.036,18 100,00 % 7.786,18 7.786,18 100,00 % -- -- -- 7.786,18 7.786,18 100,00 % 04F120041 SECRETARIA DISTRITAL DE TSANGANO TSA02-00-TSA-20080002 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS TSA03-00-TSA-20150003 CONSTRUCAO DE SECRETARIAS COMUNS NAS LOCALIDADES 24.250,00 24.250,00 100,00 % -- -- -- 24.250,00 24.250,00 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE ZUMBO 22.812,13 22.812,13 100,00 % -- -- -- 22.812,13 22.812,13 100,00 % ZUM02-00-ZUM-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.544,01 10.544,01 100,00 % -- -- -- 10.544,01 10.544,01 100,00 % ZUM03-00-ZUM-20070168 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 12.268,12 12.268,12 100,00 % -- -- -- 12.268,12 12.268,12 100,00 % 273,21 273,21 100,00 % 2.268,73 2.088,31 92,05 % 2.541,93 2.361,52 92,90 % 04F130041 04F130441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ZUMBO 38 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MEC01-02-ZUM-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 889,88 709,46 79,73 % 889,88 709,46 79,73 % MEC02-02-ZUM-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 1.378,85 1.378,85 100,00 % 1.378,85 1.378,85 100,00 % MEC03-01-ZUM-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 273,21 273,21 100,00 % -- -- -- 273,21 273,21 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOATIZE 438,75 438,75 100,00 % 14.403,02 7.708,92 53,52 % 14.841,77 8.147,67 54,90 % 04F133141 MEC01-02-MOT-20080008 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 3.277,48 2.146,15 65,48 % 3.277,48 2.146,15 65,48 % MEC02-02-MOT-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 11.125,54 5.562,77 50,00 % 11.125,54 5.562,77 50,00 % MEC03-01-MOT-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 438,75 438,75 100,00 % -- -- -- 438,75 438,75 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CABORA BASSA 345,26 345,26 100,00 % 4.154,04 4.119,56 99,17 % 4.499,30 4.464,82 99,23 % 04F133241 MEC01-02-HCB-20080005 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 679,58 645,10 94,93 % 679,58 645,10 94,93 % MEC02-02-HCB-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 3.474,46 3.474,46 100,00 % 3.474,46 3.474,46 100,00 % MEC03-01-HCB-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 345,26 345,26 100,00 % -- -- -- 345,26 345,26 100,00 % 0,00 0,00 -- 5.478,59 5.478,59 100,00 % 5.478,59 5.478,59 100,00 % 04F133341 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE TSANGANO MEC01-02-TSA-20080008 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.507,41 1.507,41 100,00 % 1.507,41 1.507,41 100,00 % MEC02-02-TSA-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS -- -- -- 3.971,18 3.971,18 100,00 % 3.971,18 3.971,18 100,00 % MEC03-01-TSA-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 16.424,06 16.424,06 100,00 % -- -- -- 16.424,06 16.424,06 100,00 % 04F210641 SECRETARIA DISTRITAL DE TETE TEE02-00-TEE-20150002 PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO E COMBATE A POBREZA 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % TEE03-00-TEE-20150001 PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS 9.424,06 9.424,06 100,00 % -- -- -- 9.424,06 9.424,06 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MARARA 31.639,76 31.639,76 100,00 % -- -- -- 31.639,76 31.639,76 100,00 % CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA- 17.000,00 17.000,00 100,00 % -- -- -- 17.000,00 17.000,00 100,00 % 04F210741 MAE02-01-MAE- 39 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2011-0003 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO MRR02-00-MRR-2015- PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO E COMBATE A 0001 POBREZA 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % MRR03-00-MRR-2015- PROJECTO DE REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS 0002 7.639,76 7.639,76 100,00 % -- -- -- 7.639,76 7.639,76 100,00 % 32.337,55 32.337,55 100,00 % -- -- -- 32.337,55 32.337,55 100,00 % 04F210841 SECRETARIA DISTRITAL DE DOA DOA02-00-DOA-20150001 PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO E 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % DOA03-00-DOA-20150002 PROJECTO DE REABILITACAO E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 8.337,55 8.337,55 100,00 % -- -- -- 8.337,55 8.337,55 100,00 % MAE02-01-MAE-20110003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 17.000,00 17.000,00 100,00 % -- -- -- 17.000,00 17.000,00 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE BARUE 22.847,24 22.847,24 100,00 % -- -- -- 22.847,24 22.847,24 100,00 % BAR02-00-BAR-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.066,19 10.066,19 100,00 % -- -- -- 10.066,19 10.066,19 100,00 % BAR03-00-BAR-20060016 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS-BARU 12.781,05 12.781,05 100,00 % -- -- -- 12.781,05 12.781,05 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE BARUE -- -- -- 370,50 0,00 0,00 % 370,50 0,00 0,00 % FORTALECIMENTO DOS SDAEs NA PROGRAMAÇÃO ECONÓMICA - PADR - C2P1 -- -- -- 370,50 0,00 0,00 % 370,50 0,00 0,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BARUE 860,00 860,00 100,00 % 5.429,04 5.389,60 99,27 % 6.289,04 6.249,60 99,37 % 04G020041 04G020341 BAR01-00-BAR-20140003 04G020441 MEC01-02-BAR-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 826,16 786,73 95,23 % 826,16 786,73 95,23 % MEC02-02-BAR-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.602,87 4.602,87 100,00 % 4.602,87 4.602,87 100,00 % MEC03-01-BAR-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 810,00 810,00 100,00 % -- -- -- 810,00 810,00 100,00 % 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- 50,00 50,00 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE BARUE 157,10 157,10 100,00 % 429,00 232,62 54,22 % 586,10 389,72 66,49 % FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO TERRITORIAL - PADR - C2P2 -- -- -- 429,00 232,62 54,22 % 429,00 232,62 54,22 % 157,10 157,10 100,00 % -- -- -- 157,10 157,10 100,00 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04G020541 BAR01-00-BAR-20140004 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 40 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 04G030041 SECRETARIA DISTRITAL DE GONDOLA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 31.383,70 31.383,70 100,00 % -- -- -- 31.383,70 31.383,70 100,00 % GON02-00-GON-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.160,09 12.160,09 100,00 % -- -- -- 12.160,09 12.160,09 100,00 % GON03-00-GON-2006- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0051 INFRAESTRUTURAS - GONDOLA 19.223,61 19.223,61 100,00 % -- -- -- 19.223,61 19.223,61 100,00 % 452,40 452,40 100,00 % 9.810,07 9.809,36 99,99 % 10.262,47 10.261,76 99,99 % 04G030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GONDOLA MEC01-02-GON-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 2.330,39 2.329,88 99,98 % 2.330,39 2.329,88 99,98 % MEC02-02-GON-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 7.479,68 7.479,48 100,00 % 7.479,68 7.479,48 100,00 % MEC03-01-GON-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 452,40 452,40 100,00 % -- -- -- 452,40 452,40 100,00 % 20.752,15 20.470,54 98,64 % -- -- -- 20.752,15 20.470,54 98,64 % 9.503,98 9.503,98 100,00 % -- -- -- 9.503,98 9.503,98 100,00 % 11.248,17 10.966,56 97,50 % -- -- -- 11.248,17 10.966,56 97,50 % 522,60 517,47 99,02 % 4.010,60 3.204,85 79,91 % 4.533,20 3.722,31 82,11 % 04G040041 SECRETARIA DISTRITAL DE GURO GUR02-00-GUR-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS ( EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS) GUR03-00-GUR-20070138 CONSTRUCAO E REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS 04G040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GURO MEC01-02-GUR-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.380,41 574,69 41,63 % 1.380,41 574,69 41,63 % MEC02-02-GUR-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.630,19 2.630,16 100,00 % 2.630,19 2.630,16 100,00 % MEC02-02-GUR-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 522,60 517,47 99,02 % -- -- -- 522,60 517,47 99,02 % SECRETARIA DISTRITAL DE MACHAZE 26.940,15 26.940,15 100,00 % -- -- -- 26.940,15 26.940,15 100,00 % MCZ02-00-MCZ-20060039 GERACAO DE RENDIMENTO PRODUCAO DE ALIMENTOS E CRIACAO DE EMPREGO 10.998,91 10.998,91 100,00 % -- -- -- 10.998,91 10.998,91 100,00 % MCZ03-00-MCZ-20100002 CONSTRUCAO DE INFRAS-ESTRUTURAS SOCIOECONOMICAS NO DISTRITO DE MACHAZE. 15.941,24 15.941,24 100,00 % -- -- -- 15.941,24 15.941,24 100,00 % 202,47 176,47 87,16 % 4.387,78 4.387,39 99,99 % 4.590,25 4.563,85 99,43 % 04G050041 04G050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACHAZE MEC01-02-MCZ-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 933,27 933,27 100,00 % 933,27 933,27 100,00 % MEC02-02-MCZ-20150004 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.454,51 3.454,12 99,99 % 3.454,51 3.454,12 99,99 % 41 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 202,47 176,47 87,16 % -- -- -- 202,47 176,47 87,16 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MACHAZE -- -- -- 1.650,00 1.554,10 94,19 % 1.650,00 1.554,10 94,19 % MCA02-00-MCZ-20150001 GESTAO AMBIENTAL -- -- -- 200,00 199,85 99,92 % 200,00 199,85 99,92 % MCA03-00-MCZ-20150002 PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 700,00 699,40 99,91 % 700,00 699,40 99,91 % MCA04-00-MCZ-20150003 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 750,00 654,85 87,31 % 750,00 654,85 87,31 % 17.686,36 17.686,36 100,00 % -- -- -- 17.686,36 17.686,36 100,00 % MEC03-01-MCZ-20150005 04G050541 04G060041 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS SECRETARIA DISTRITAL DE MACOSSA MCS02-00-MCS-20130001 GERACAO DE RENDIMENTO PRODUCAO DE ALIMENTOS E CRIACAO DE EMPREGO 8.763,24 8.763,24 100,00 % -- -- -- 8.763,24 8.763,24 100,00 % MCS03-00-MCS-20120004 CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS 8.923,12 8.923,12 100,00 % -- -- -- 8.923,12 8.923,12 100,00 % 378,30 361,83 95,65 % 1.601,37 1.563,92 97,66 % 1.979,67 1.925,75 97,28 % 04G060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACOSSA - UGB MEC01-02-MCS-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 650,99 613,54 94,25 % 650,99 613,54 94,25 % MEC02-02-MCS-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 950,38 950,38 100,00 % 950,38 950,38 100,00 % MEC03-01-MCS-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 378,30 361,83 95,65 % -- -- -- 378,30 361,83 95,65 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MACOSSA - UGB -- -- -- 200,00 60,00 30,00 % 200,00 60,00 30,00 % MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 200,00 60,00 30,00 % 200,00 60,00 30,00 % 37.447,43 37.447,43 100,00 % -- -- -- 37.447,43 37.447,43 100,00 % MNC02-00-MNC-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.291,00 11.291,00 100,00 % -- -- -- 11.291,00 11.291,00 100,00 % MNC03-00-MNC-2010- CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS 0001 ADMINISTRATIVAS 26.156,43 26.156,43 100,00 % -- -- -- 26.156,43 26.156,43 100,00 % -- -- -- 370,50 0,00 0,00 % 370,50 0,00 0,00 % -- -- -- 370,50 0,00 0,00 % 370,50 0,00 0,00 % 682,50 682,50 100,00 % 8.042,50 8.042,22 100,00 % 8.725,00 8.724,72 100,00 % 04G060541 MCA04-00-MCS-20150001 04G070041 04G070341 SECRETARIA DISTRITAL DE MANICA SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE MANICA MNC01-00-MNC-2014- FORTALECIMENTO DOS SDAEs NA PROGRAMAÇÃO 0003 ECONÓMICA - PADR - C2P1 04G070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E 42 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % TECNOLOGIA DE MANICA MEC01-02-MNC-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.840,86 1.840,84 100,00 % 1.840,86 1.840,84 100,00 % MEC02-02-MNC-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 6.201,64 6.201,37 100,00 % 6.201,64 6.201,37 100,00 % MEC03-01-MNC-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 682,50 682,50 100,00 % -- -- -- 682,50 682,50 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MANICA -- -- -- 676,00 0,00 0,00 % 676,00 0,00 0,00 % MNC01-00-MNC-2014- FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO 0004 TERRITORIAL - PADR - C2P2 -- -- -- 676,00 0,00 0,00 % 676,00 0,00 0,00 % 23.050,91 23.050,91 100,00 % -- -- -- 23.050,91 23.050,91 100,00 % 9.420,39 9.420,39 100,00 % -- -- -- 9.420,39 9.420,39 100,00 % 13.630,52 13.630,52 100,00 % -- -- -- 13.630,52 13.630,52 100,00 % 1.199,72 1.199,72 100,00 % 5.034,15 2.964,38 58,89 % 6.233,87 4.164,10 66,80 % 04G070541 04G080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIZE MSR02-00-MSR-20120004 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS MSR03-00-MSR-20080003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS SOCIAIS 04G080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MOSSURIZE MEC01-02-MSR-20080005 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 864,15 860,37 99,56 % 864,15 860,37 99,56 % MEC02-02-MSR-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 4.170,00 2.104,01 50,46 % 4.170,00 2.104,01 50,46 % MEC03-01-MSR-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 1.199,72 1.199,72 100,00 % -- -- -- 1.199,72 1.199,72 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE SUSSUNDENGA 36.694,42 36.694,42 100,00 % -- -- -- 36.694,42 36.694,42 100,00 % SSD02-00-SSD-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS-ACTIVIDADES 14.595,57 14.595,57 100,00 % -- -- -- 14.595,57 14.595,57 100,00 % SSD03-00-SSD-20070129 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 22.098,85 22.098,85 100,00 % -- -- -- 22.098,85 22.098,85 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE SUSSUNDENGA -- -- -- 123,50 0,00 0,00 % 123,50 0,00 0,00 % FORTALECIMENTO DOS SDAEs NA PROGRAMAÇÃO ECONÓMICA - PADR - C2P1 -- -- -- 123,50 0,00 0,00 % 123,50 0,00 0,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE SUSSUNDENGA 436,80 436,80 100,00 % 5.122,66 4.997,05 97,55 % 5.559,46 5.433,85 97,74 % -- -- -- 961,95 836,34 86,94 % 961,95 836,34 86,94 % 04G090041 04G090341 SSD01-00-SSD-20140004 04G090441 MEC01-02-SSD-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO 43 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 4.160,71 4.160,71 100,00 % 4.160,71 4.160,71 100,00 % 436,80 436,80 100,00 % -- -- -- 436,80 436,80 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE SUSSUNDENGA -- -- -- 214,50 0,00 0,00 % 214,50 0,00 0,00 % FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO TERRITORIAL - PADR - C2P2 -- -- -- 214,50 0,00 0,00 % 214,50 0,00 0,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE TAMBARA 22.384,31 22.384,31 100,00 % -- -- -- 22.384,31 22.384,31 100,00 % TBR02-00-TBR-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.416,62 10.416,62 100,00 % -- -- -- 10.416,62 10.416,62 100,00 % TBR03-00-TBR-20120004 CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRENCHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS SOCIAIS. 11.967,69 11.967,69 100,00 % -- -- -- 11.967,69 11.967,69 100,00 % 378,30 348,65 92,16 % 2.171,39 2.171,26 99,99 % 2.549,69 2.519,91 98,83 % MEC02-02-SSD-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-SSD-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04G090541 SSD01-00-SSD-20140005 04G100041 04G100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE TAMBARA MEC01-02-TBR-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 793,14 793,14 100,00 % 793,14 793,14 100,00 % MEC02-02-TBR-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.378,25 1.378,12 99,99 % 1.378,25 1.378,12 99,99 % MEC03-01-TBR-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 378,30 348,65 92,16 % -- -- -- 378,30 348,65 92,16 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE TAMBARA 209,50 209,50 100,00 % 600,00 280,00 46,67 % 809,50 489,50 60,47 % -- -- -- 600,00 280,00 46,67 % 600,00 280,00 46,67 % 209,50 209,50 100,00 % -- -- -- 209,50 209,50 100,00 % 19.461,66 19.461,66 100,00 % -- -- -- 19.461,66 19.461,66 100,00 % CHM02-00-CHM-2015- FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO 0002 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % CHM03-00-CHM-2015- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0001 ESTRUTURAS DISTRITAIS 12.461,66 12.461,66 100,00 % -- -- -- 12.461,66 12.461,66 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MACATE 27.185,35 20.185,35 74,25 % -- -- -- 27.185,35 20.185,35 74,25 % MAE02-01-MAE-20110003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 14.000,00 14.000,00 100,00 % -- -- -- 14.000,00 14.000,00 100,00 % MTE02-00-MTE-20150001 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO 7.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 7.000,00 0,00 0,00 % 04G100541 MCA04-00-TBR-20150001 MUDANCAS CLIMICAS MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04G568841 04G568941 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMOIO - UGB 44 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 6.185,35 6.185,35 100,00 % -- -- -- 6.185,35 6.185,35 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE VANDUZI 26.760,57 26.760,57 100,00 % -- -- -- 26.760,57 26.760,57 100,00 % MAE02-01-MAE-20110003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO 12.000,00 12.000,00 100,00 % -- -- -- 12.000,00 12.000,00 100,00 % VDZ02-00-VDZ-20150001 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % VDZ03-00-VDZ-20150002 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 7.760,57 7.760,57 100,00 % -- -- -- 7.760,57 7.760,57 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE BUZI 25.742,85 25.742,85 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 37.742,85 25.742,85 68,21 % BUZ02-00-BUZ-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.532,91 11.532,91 100,00 % -- -- -- 11.532,91 11.532,91 100,00 % BUZ02-00-BUZ-20150003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS PUBLICAS NO -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % BUZ03-00-BUZ-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS. 14.209,94 14.209,94 100,00 % -- -- -- 14.209,94 14.209,94 100,00 % 372,06 372,06 100,00 % 8.470,60 5.862,49 69,21 % 8.842,66 6.234,55 70,50 % MTE03-00-MTE-20150002 04G569041 04H020041 04H020441 CONSTRUCAO REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BUZI MEC01-02-BUZ-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.105,26 965,29 87,34 % 1.105,26 965,29 87,34 % MEC02-02-BUZ-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 7.365,34 4.897,20 66,49 % 7.365,34 4.897,20 66,49 % MEC03-01-BUZ-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 372,06 372,06 100,00 % -- -- -- 372,06 372,06 100,00 % 19.099,15 19.099,15 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 31.099,15 19.099,15 61,41 % 04H030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CAIA CAI02-00-CAI-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.125,67 9.125,67 100,00 % -- -- -- 9.125,67 9.125,67 100,00 % CAI03-00-CAI-20100001 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE 9.973,48 9.973,48 100,00 % -- -- -- 9.973,48 9.973,48 100,00 % CAI03-00-CAI-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E PUBLICAS -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 266,76 266,76 100,00 % 9.816,48 4.960,61 50,53 % 10.083,24 5.227,37 51,84 % 04H030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CAIA MEC01-02-CAI-20080012 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.031,40 568,07 55,08 % 1.031,40 568,07 55,08 % MEC02-02-CAI-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 8.785,08 4.392,54 50,00 % 8.785,08 4.392,54 50,00 % 45 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código MEC03-01-CAI-20150002 04H030541 Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 266,76 266,76 100,00 % -- -- -- 266,76 266,76 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CAIA 102,50 102,50 100,00 % -- -- -- 102,50 102,50 100,00 % 102,50 102,50 100,00 % -- -- -- 102,50 102,50 100,00 % 16.504,03 16.504,03 100,00 % 12.450,00 450,00 3,61 % 28.954,03 16.954,03 58,55 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04H040041 Dotação Final SECRETARIA DISTRITAL DE CHEMBA CHB02-00-CHB-20080001 GERECAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTO 8.584,04 8.584,04 100,00 % -- -- -- 8.584,04 8.584,04 100,00 % CHB03-00-CHB-20130001 CONSTRUCAO MANUTENCAO E REABILITACAO DE INFRA-ESTRUTURAS SOCIO-ECONOMICAS 7.919,99 7.919,99 100,00 % -- -- -- 7.919,99 7.919,99 100,00 % CHB03-00-CHB-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS PUBLICAS DO DISTRITO -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % MCA04-00-CHB-20110003 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % 245,00 245,00 100,00 % 4.601,47 3.305,29 71,83 % 4.846,47 3.550,29 73,26 % -- -- -- 777,11 747,12 96,14 % 777,11 747,12 96,14 % 245,00 245,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 245,00 245,00 100,00 % -- -- -- 3.824,36 2.558,17 66,89 % 3.824,36 2.558,17 66,89 % SECRETARIA DISTRITAL DE CHERINGOMA 16.475,14 16.475,14 100,00 % -- -- -- 16.475,14 16.475,14 100,00 % CRG02-00-CRG-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.583,57 8.583,57 100,00 % -- -- -- 8.583,57 8.583,57 100,00 % CRG03-00-CRG-20130001 CONSTRUCAO REABILITACAO E MANUNTENCAO DE INFRA-ESTRUTURAS 7.891,57 7.891,57 100,00 % -- -- -- 7.891,57 7.891,57 100,00 % 210,60 210,60 100,00 % 2.532,35 1.991,30 78,63 % 2.742,95 2.201,90 80,27 % 04H040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHEMBA MEC01-02-CHB-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC03-01-CHB-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS MEC03-01-CHB-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 04H050041 04H050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHERINGOMA MEC01-02-CRG-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 388,40 145,59 37,49 % 388,40 145,59 37,49 % MEC02-02-CRG-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.143,94 1.845,71 86,09 % 2.143,94 1.845,71 86,09 % MEC03-01-CRG-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 210,60 210,60 100,00 % -- -- -- 210,60 210,60 100,00 % 18.891,85 18.891,85 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 30.891,85 18.891,85 61,15 % 04H060041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBABAVA 46 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % CBB02-00-CBB-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.643,89 9.643,89 100,00 % -- -- -- 9.643,89 9.643,89 100,00 % CBB03-00-CBB-20130001 CONSTRUCAO REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 9.247,96 9.247,96 100,00 % -- -- -- 9.247,96 9.247,96 100,00 % CBB03-00-CBB-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURA ECONOMICAS E PUBLICAS -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE CHIBABAVA -- -- -- 370,50 0,00 0,00 % 370,50 0,00 0,00 % FORTALECIMENTO DOS SDAES NA PROGRAGRAMAÇÃO ECONÓMICA - PADR - C2P1 -- -- -- 370,50 0,00 0,00 % 370,50 0,00 0,00 % 336,96 336,96 100,00 % 4.263,27 4.263,27 100,00 % 4.600,23 4.600,23 100,00 % 04H060341 CBB01-00-CBB-20140004 04H060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIBABAVA MEC01-02-CBB-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.523,38 1.523,38 100,00 % 1.523,38 1.523,38 100,00 % MEC02-02-CBB-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.739,89 2.739,89 100,00 % 2.739,89 2.739,89 100,00 % MEC03-01-CBB-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 336,96 336,96 100,00 % -- -- -- 336,96 336,96 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CHIBABAVA 125,00 125,00 100,00 % 1.126,00 250,00 22,20 % 1.251,00 375,00 29,98 % CBB01-00-CBB-20140005 FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO TERRITORIAL - PADR - C2P2 -- -- -- 676,00 0,00 0,00 % 676,00 0,00 0,00 % MCA04-00-CBB-20150003 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 450,00 250,00 55,56 % 450,00 250,00 55,56 % 125,00 125,00 100,00 % -- -- -- 125,00 125,00 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE DONDO 22.403,46 22.403,46 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 34.403,46 22.403,46 65,12 % DON02-00-DON-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.173,84 10.173,84 100,00 % -- -- -- 10.173,84 10.173,84 100,00 % DON03-00-DON-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS 12.229,62 12.229,62 100,00 % -- -- -- 12.229,62 12.229,62 100,00 % DON03-00-DON-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS E PUBLICAS -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 435,24 435,24 100,00 % 4.779,84 4.779,84 100,00 % 5.215,08 5.215,08 100,00 % -- -- -- 911,69 911,69 100,00 % 911,69 911,69 100,00 % 04H060541 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04H070041 04H070441 MEC01-02-DON-20080005 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE DONDO FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO 47 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 3.868,15 3.868,15 100,00 % 3.868,15 3.868,15 100,00 % 435,24 435,24 100,00 % -- -- -- 435,24 435,24 100,00 % 19.672,23 19.672,23 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 31.672,23 19.672,23 62,11 % 9.593,42 9.593,42 100,00 % -- -- -- 9.593,42 9.593,42 100,00 % GRG03-00-GRG-2013- CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMENTO 0001 DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 10.078,81 10.078,81 100,00 % -- -- -- 10.078,81 10.078,81 100,00 % GRG03-00-GRG-2014- CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS 0001 E PUBLICAS -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 442,26 442,26 100,00 % 3.791,51 3.789,28 99,94 % 4.233,77 4.231,54 99,95 % MEC02-02-DON-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-DON-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04H080041 SECRETARIA DISTRITAL DE GORONGOSA GRG02-00-GRG-2011- GERACAO DE COMIDA E RENDIMENTO 0004 04H080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GORONGOSA MEC01-02-GRG-20080005 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 723,45 721,22 99,69 % 723,45 721,22 99,69 % MEC02-02-GRG-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.068,06 3.068,06 100,00 % 3.068,06 3.068,06 100,00 % MEC03-01-GRG-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 442,26 442,26 100,00 % -- -- -- 442,26 442,26 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE GORONGOSA -- -- -- 461,50 0,00 0,00 % 461,50 0,00 0,00 % GRG01-00-GRG-2014- FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO 0005 TERRITORIAL - PADR - C2P2 -- -- -- 461,50 0,00 0,00 % 461,50 0,00 0,00 % 17.907,87 17.907,87 100,00 % 12.450,00 450,00 3,61 % 30.357,87 18.357,87 60,47 % 04H080541 04H090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MACHANGA MCA04-00-MCH-20140001 REALIZACAO DE ACTIVIDADES DA ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 250,00 250,00 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % MCA04-00-MCH-20150005 DIVULGACAO AO MEIO AMBIENTE -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 200,00 200,00 100,00 % MCH02-00-MCH-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.174,21 9.174,21 100,00 % -- -- -- 9.174,21 9.174,21 100,00 % MCH03-00-MCH-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0001 4.818,66 4.818,66 100,00 % -- -- -- 4.818,66 4.818,66 100,00 % -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % MCH03-00-MCH-2015- AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0003 2.700,00 2.700,00 100,00 % -- -- -- 2.700,00 2.700,00 100,00 % MCH03-00-MCH- 1.215,00 1.215,00 100,00 % -- -- -- 1.215,00 1.215,00 100,00 % MCH03-00-MCH-2014- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0002 INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E PUBLICAS APETRECHAMENTO DA MORGUE DISTRITAL 48 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 2015-0004 04H090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MACHANGA 194,13 194,13 100,00 % 1.823,41 1.823,38 100,00 % 2.017,54 2.017,51 100,00 % MEC01-02-MCH-20080010 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 435,66 435,63 99,99 % 435,66 435,63 99,99 % MEC02-02-MCH-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.387,75 1.387,75 100,00 % 1.387,75 1.387,75 100,00 % MEC03-01-MCH-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 194,13 194,13 100,00 % -- -- -- 194,13 194,13 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MARINGUE 18.784,84 18.784,84 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 30.784,84 18.784,84 61,02 % MRG02-00-MRG-2010- PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 0006 5.492,01 5.492,01 100,00 % -- -- -- 5.492,01 5.492,01 100,00 % MRG02-00-MRG-2011- GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO 0001 3.864,61 3.864,61 100,00 % -- -- -- 3.864,61 3.864,61 100,00 % MRG03-00-MRG-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0001 ESTRTURAS SOCIO-ECONOMICAS DO DISTRITO DE 9.428,22 9.428,22 100,00 % -- -- -- 9.428,22 9.428,22 100,00 % -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 368,55 368,55 100,00 % 5.173,37 2.693,26 52,06 % 5.541,92 3.061,81 55,25 % MEC01-02-MRG-2012- PROGRAMA DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0003 -- -- -- 1.113,15 663,15 59,57 % 1.113,15 663,15 59,57 % MEC02-02-MRG-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 0001 -- -- -- 4.060,22 2.030,11 50,00 % 4.060,22 2.030,11 50,00 % 368,55 368,55 100,00 % -- -- -- 368,55 368,55 100,00 % 18.181,59 18.181,59 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 30.181,59 18.181,59 60,24 % MOM02-00-MOM-2012- GERACAO DE EMPREGO E COMIDA 0006 8.849,19 8.849,19 100,00 % -- -- -- 8.849,19 8.849,19 100,00 % MOM03-00-MOM-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0001 INFRAESTRUTURAS PUBLICAS 9.332,40 9.332,40 100,00 % -- -- -- 9.332,40 9.332,40 100,00 % -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 365,04 365,04 100,00 % 3.967,05 3.762,05 94,83 % 4.332,09 4.127,09 95,27 % -- -- -- 917,13 712,13 77,65 % 917,13 712,13 77,65 % 04H100041 MRG03-00-MRG-2014- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0001 ESTRUTURAS ECONOMICAS PUBLICAS DO DISTRITO 04H100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARINGUE MEC03-01-MRG-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0002 ADULTOS 04H110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARROMEU MOM03-00-MOM-2015- CONSTRUCAO E REABILTACAO DE INFRA0003 ESTRUTURAS ECONOMICAS PUBLICAS 04H110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARROMEU MEC01-02-MOM-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0004 EDUCACAO 49 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição MEC02-02-MOM-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 0002 MEC03-01-MOM-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0001 ADULTOS 04H120041 SECRETARIA DISTRITAL DE MUANZA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 3.049,92 3.049,92 100,00 % 3.049,92 3.049,92 100,00 % 365,04 365,04 100,00 % -- -- -- 365,04 365,04 100,00 % 14.281,07 14.281,07 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 26.281,07 14.281,07 54,34 % MUA01-00-MUA-20150003 AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 2.160,85 2.160,85 100,00 % -- -- -- 2.160,85 2.160,85 100,00 % MUA02-00-MUA-20100005 PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO 3.303,67 3.303,67 100,00 % -- -- -- 3.303,67 3.303,67 100,00 % MUA02-00-MUA-20100007 PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA 1.848,68 1.848,68 100,00 % -- -- -- 1.848,68 1.848,68 100,00 % MUA02-00-MUA-20100008 PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTOS 2.778,19 2.778,19 100,00 % -- -- -- 2.778,19 2.778,19 100,00 % MUA02-00-MUA-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS PUBLICAS -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % MUA03-00-MUA-20130001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTUAS DISTRITAIS 4.189,68 4.189,68 100,00 % -- -- -- 4.189,68 4.189,68 100,00 % 111,80 111,80 100,00 % 2.645,22 2.020,42 76,38 % 2.757,02 2.132,22 77,34 % 04H120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MUANZA MEC01-02-MUA-20080005 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 950,49 950,49 100,00 % 950,49 950,49 100,00 % MEC02-02-MUA-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.694,73 1.069,93 63,13 % 1.694,73 1.069,93 63,13 % MEC03-01-MUA-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 111,80 111,80 100,00 % -- -- -- 111,80 111,80 100,00 % 24.571,19 24.571,19 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 36.571,19 24.571,19 67,19 % NHM02-00-NHM-2011- PRODUCAO DE COMIDA 0001 4.545,63 4.545,63 100,00 % -- -- -- 4.545,63 4.545,63 100,00 % NHM02-00-NHM-2011- GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO 0002 6.512,96 6.512,96 100,00 % -- -- -- 6.512,96 6.512,96 100,00 % 13.512,60 13.512,60 100,00 % -- -- -- 13.512,60 13.512,60 100,00 % -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE NHAMATANDA -- -- -- 247,00 0,00 0,00 % 247,00 0,00 0,00 % FORTALECIMENTO DOS SDAES NA PROGRAMAÇÃO -- -- -- 247,00 0,00 0,00 % 247,00 0,00 0,00 % 04H130041 SECRETARIA DISTRITAL DE NHAMATANDA NHM03-00-NHM-2008- CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTUTA 0002 NHM03-00-NHM-2014- REABILITACAO E CONSTRUCAO DE 0001 INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E PUBLICAS. 04H130341 NHM01-00-NHM- 50 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2014-0004 04H130441 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ECONÓMICA - PADR - C2P1 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NHAMATANDA 709,02 709,02 100,00 % 6.676,09 6.491,38 97,23 % 7.385,11 7.200,40 97,50 % MEC01-02-NHM-20080007 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 907,89 723,18 79,66 % 907,89 723,18 79,66 % MEC02-02-NHM-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 5.768,20 5.768,20 100,00 % 5.768,20 5.768,20 100,00 % MEC03-01-NHM-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 709,02 709,02 100,00 % -- -- -- 709,02 709,02 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE NHAMATANDA -- -- -- 214,50 0,00 0,00 % 214,50 0,00 0,00 % NHM01-00-NHM-2014- FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO 0005 TERRITORIAL - PADR - C2P2 -- -- -- 214,50 0,00 0,00 % 214,50 0,00 0,00 % 19.791,09 19.791,09 100,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 31.791,09 19.791,09 62,25 % 6.800,00 6.800,00 100,00 % -- -- -- 6.800,00 6.800,00 100,00 % -- -- -- 12.000,00 0,00 0,00 % 12.000,00 0,00 0,00 % 04H130541 04H206141 SECRETARIA DISTRITAL DA BEIRA BER02-00-BER-20150001 GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO BER03-00-BER-20150002 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFAESTRUTURAS ECONOMICAS E PUBLICAS BER03-00-BER-20150003 CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS 12.991,09 12.991,09 100,00 % -- -- -- 12.991,09 12.991,09 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE FUNHALOURO 18.354,50 18.354,50 100,00 % -- -- -- 18.354,50 18.354,50 100,00 % FNL02-00-FNL-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.799,42 9.799,42 100,00 % -- -- -- 9.799,42 9.799,42 100,00 % FNL03-00-FNL-20070008 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 8.555,08 8.555,08 100,00 % -- -- -- 8.555,08 8.555,08 100,00 % 434,09 434,09 100,00 % 3.463,39 2.212,69 63,89 % 3.897,48 2.646,78 67,91 % -- -- -- 967,71 964,85 99,70 % 967,71 964,85 99,70 % 279,65 279,65 100,00 % -- -- -- 279,65 279,65 100,00 % -- -- -- 2.495,68 1.247,84 50,00 % 2.495,68 1.247,84 50,00 % 154,44 154,44 100,00 % -- -- -- 154,44 154,44 100,00 % 41.041,70 40.365,49 98,35 % -- -- -- 41.041,70 40.365,49 98,35 % 04I020041 04I020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE FUNHALOURO MEC01-02-FNL-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-FNL-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-FNL-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04I030041 SECRETARIA DISTRITAL DE GOVURO 51 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % GVR02-00-GVR-20120003 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.641,69 9.641,69 100,00 % -- -- -- 9.641,69 9.641,69 100,00 % GVR02-00-GVR-20130001 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE PANDE - GOVURO 1.450,14 777,17 53,59 % -- -- -- 1.450,14 777,17 53,59 % GVR02-00-GVR-20130002 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE MAIMELANE - GOVURO 3.261,92 3.261,92 100,00 % -- -- -- 3.261,92 3.261,92 100,00 % GVR03-00-GVR-20070026 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DIASTRITAIS 26.687,95 26.684,71 99,99 % -- -- -- 26.687,95 26.684,71 99,99 % 282,26 282,26 100,00 % 1.525,14 1.524,49 99,96 % 1.807,40 1.806,75 99,96 % 04I030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GOVURO MEC01-02-GVR-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 402,56 401,95 99,85 % 402,56 401,95 99,85 % MEC01-02-ING-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 0,02 0,00 0,00 % 0,02 0,00 0,00 % MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO 182,37 182,37 100,00 % -- -- -- 182,37 182,37 100,00 % MEC02-02-GVR-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.122,56 1.122,54 100,00 % 1.122,56 1.122,54 100,00 % MEC03-01-GVR-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 99,90 99,90 100,00 % -- -- -- 99,90 99,90 100,00 % 16.659,13 16.659,13 100,00 % -- -- -- 16.659,13 16.659,13 100,00 % 04I040041 SECRETARIA DISTRITAL DE HOMOINE HMI02-00-HMI-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.026,14 9.026,14 100,00 % -- -- -- 9.026,14 9.026,14 100,00 % HMI03-00-HMI-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 7.632,99 7.632,99 100,00 % -- -- -- 7.632,99 7.632,99 100,00 % 568,50 568,50 100,00 % 4.459,13 4.426,10 99,26 % 5.027,63 4.994,59 99,34 % -- -- -- 822,99 790,17 96,01 % 822,99 790,17 96,01 % 386,10 386,10 100,00 % -- -- -- 386,10 386,10 100,00 % -- -- -- 3.636,15 3.635,93 99,99 % 3.636,15 3.635,93 99,99 % 182,40 182,40 100,00 % -- -- -- 182,40 182,40 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE INHARRIME 19.832,00 19.832,00 100,00 % -- -- -- 19.832,00 19.832,00 100,00 % GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO 10.312,50 10.312,50 100,00 % -- -- -- 10.312,50 10.312,50 100,00 % 04I040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE HOMOINE MEC01-02-HMI-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-HMI-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-HMI-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04I050041 INR02-00-INR-2013- 52 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 0001 DE ALIMENTOS INR03-00-INR-20080002 CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DISTRITAIS 9.519,50 9.519,50 100,00 % -- -- -- 9.519,50 9.519,50 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE INHARRIME 611,80 611,80 100,00 % 3.306,24 3.306,04 99,99 % 3.918,04 3.917,84 99,99 % -- -- -- 589,57 589,37 99,97 % 589,57 589,37 99,97 % 177,62 177,62 100,00 % -- -- -- 177,62 177,62 100,00 % -- -- -- 2.716,67 2.716,67 100,00 % 2.716,67 2.716,67 100,00 % 434,18 434,18 100,00 % -- -- -- 434,18 434,18 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSORO 21.166,88 21.166,88 100,00 % 466,00 0,00 0,00 % 21.632,88 21.166,88 97,85 % INS02-00-INS-20120003 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.801,91 11.801,91 100,00 % -- -- -- 11.801,91 11.801,91 100,00 % INS03-00-INS-20060006 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 9.364,97 9.364,97 100,00 % -- -- -- 9.364,97 9.364,97 100,00 % SAU03-04-INH-20140060 REDUÇÃO DO IMPACTO DE GRANDES ENDEMIAS -- -- -- 466,00 0,00 0,00 % 466,00 0,00 0,00 % 356,27 356,27 100,00 % 3.165,37 1.844,35 58,27 % 3.521,64 2.200,62 62,49 % -- -- -- 808,69 523,38 64,72 % 808,69 523,38 64,72 % 258,10 258,10 100,00 % -- -- -- 258,10 258,10 100,00 % -- -- -- 2.356,68 1.320,97 56,05 % 2.356,68 1.320,97 56,05 % 98,18 98,18 100,00 % -- -- -- 98,18 98,18 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE JANGAMO 22.542,83 22.542,83 100,00 % -- -- -- 22.542,83 22.542,83 100,00 % JNG02-00-JNG-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.269,10 10.269,10 100,00 % -- -- -- 10.269,10 10.269,10 100,00 % JNG03-00-JNG-20060086 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 12.273,73 12.273,73 100,00 % -- -- -- 12.273,73 12.273,73 100,00 % 551,53 551,53 100,00 % 5.436,73 3.690,78 67,89 % 5.988,26 4.242,31 70,84 % 04I050441 MEC01-02-INR-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-INR-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-INR-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04I060041 04I060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE INHASSORO MEC01-02-INS-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-INS-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-INS-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04I070041 04I070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE JANGAMO 53 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 524,25 373,73 71,29 % 524,25 373,73 71,29 % 295,30 295,30 100,00 % -- -- -- 295,30 295,30 100,00 % -- -- -- 4.912,48 3.317,05 67,52 % 4.912,48 3.317,05 67,52 % 256,23 256,23 100,00 % -- -- -- 256,23 256,23 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MABOTE 21.306,53 21.306,53 100,00 % -- -- -- 21.306,53 21.306,53 100,00 % MBT02-00-MBT-20120003 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.969,09 10.969,09 100,00 % -- -- -- 10.969,09 10.969,09 100,00 % MBT03-00-MBT-20070094 CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INFRA ESTRUTURAS DISTRITAIS 10.337,45 10.337,45 100,00 % -- -- -- 10.337,45 10.337,45 100,00 % 463,25 463,25 100,00 % 2.026,62 1.958,70 96,65 % 2.489,87 2.421,95 97,27 % -- -- -- 643,95 643,95 100,00 % 643,95 643,95 100,00 % 305,30 305,30 100,00 % -- -- -- 305,30 305,30 100,00 % -- -- -- 1.382,67 1.314,75 95,09 % 1.382,67 1.314,75 95,09 % 157,95 157,95 100,00 % -- -- -- 157,95 157,95 100,00 % 22.338,86 22.338,86 100,00 % 500,00 497,44 99,49 % 22.838,86 22.836,30 99,99 % 9.541,21 9.541,21 100,00 % -- -- -- 9.541,21 9.541,21 100,00 % 12.797,65 12.797,65 100,00 % -- -- -- 12.797,65 12.797,65 100,00 % MEC01-02-JNG-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-JNG-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-JNG-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04I080041 04I080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MABOTE MEC01-02-MBT-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-MBT-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-MBT-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04I090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGA MAG02-00-MAG-2012- GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO 0003 DE ALIMENTOS MAG03-00-MAG-2007- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE 0109 INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS MCA03-00-MAG-20110001 PLANEAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 150,00 149,65 99,77 % 150,00 149,65 99,77 % MCA04-00-MAG-20140001 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 250,00 248,65 99,46 % 250,00 248,65 99,46 % MCA07-00-MAG-20150001 CONSTRUIR LATRINAS MELHORADAS E REALIZAR JORNADAS DE LIMPEZA NAS SEDES DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE MASSINGA. -- -- -- 100,00 99,14 99,14 % 100,00 99,14 99,14 % 1.002,95 1.002,95 100,00 % 18.073,92 8.915,43 49,33 % 19.076,87 9.918,38 51,99 % 04I090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MASSINGA 54 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 1.033,82 1.033,48 99,97 % 1.033,82 1.033,48 99,97 % 616,85 616,85 100,00 % -- -- -- 616,85 616,85 100,00 % PROJECTO - PILOTO DE ENSINO PRE ESCOLAR -- -- -- 1.320,97 0,00 0,00 % 1.320,97 0,00 0,00 % MEC02-02-MAG-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 11.800,54 7.881,95 66,79 % 11.800,54 7.881,95 66,79 % MEC02-02-MEC-20070033 LIVRO ESCOLAR -- -- -- 3.918,59 0,00 0,00 % 3.918,59 0,00 0,00 % MEC03-01-MAG-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 386,10 386,10 100,00 % -- -- -- 386,10 386,10 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MASSINGA 207,18 207,18 100,00 % -- -- -- 207,18 207,18 100,00 % 207,18 207,18 100,00 % -- -- -- 207,18 207,18 100,00 % 23.383,96 23.383,96 100,00 % -- -- -- 23.383,96 23.383,96 100,00 % 643,92 643,92 100,00 % -- -- -- 643,92 643,92 100,00 % MEC01-02-MAG-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-01-MEC-20130001 04I090541 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04I100041 SECRETARIA DISTRITAL DA MAXIXE HMI03-00-HMI-20140001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS MXX02-00-MXX-20120001 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.852,09 9.852,09 100,00 % -- -- -- 9.852,09 9.852,09 100,00 % MXX03-00-MXX-20090001 COSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS. 12.887,95 12.887,95 100,00 % -- -- -- 12.887,95 12.887,95 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE MORRUMBENE 24.606,58 24.606,58 100,00 % -- -- -- 24.606,58 24.606,58 100,00 % MRB02-00-MRB-20120003 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.774,18 11.774,18 100,00 % -- -- -- 11.774,18 11.774,18 100,00 % MRB03-00-MRB-20060093 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE INFRASESTRUTURAS 12.832,40 12.832,40 100,00 % -- -- -- 12.832,40 12.832,40 100,00 % 459,70 459,70 100,00 % 5.533,58 3.751,06 67,79 % 5.993,27 4.210,76 70,26 % -- -- -- 707,24 605,61 85,63 % 707,24 605,61 85,63 % 184,60 184,60 100,00 % -- -- -- 184,60 184,60 100,00 % -- -- -- 4.826,34 3.145,45 65,17 % 4.826,34 3.145,45 65,17 % 275,10 275,10 100,00 % -- -- -- 275,10 275,10 100,00 % 04I110041 04I110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MORRUMBENE MEC01-02-MRB-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-MRB-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-MRB- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 55 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2015-0002 04I110541 Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ADULTOS SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MORRUMBENE MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04I120041 Dotação Final SECRETARIA DISTRITAL DE PANDA 124,80 124,80 100,00 % -- -- -- 124,80 124,80 100,00 % 124,80 124,80 100,00 % -- -- -- 124,80 124,80 100,00 % 18.976,47 18.976,47 100,00 % 500,00 497,70 99,54 % 19.476,47 19.474,17 99,99 % MCA03-00-PND-20110001 PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 150,00 148,73 99,15 % 150,00 148,73 99,15 % MCA04-00-PND-20140001 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 250,00 248,98 99,59 % 250,00 248,98 99,59 % MCA07-00-PND-20140002 QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % PND02-00-PND-20120003 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.403,90 9.403,90 100,00 % -- -- -- 9.403,90 9.403,90 100,00 % PND03-00-PND-20120004 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 9.572,57 9.572,57 100,00 % -- -- -- 9.572,57 9.572,57 100,00 % 305,35 305,35 100,00 % 2.070,81 1.917,18 92,58 % 2.376,16 2.222,53 93,53 % -- -- -- 533,92 533,88 99,99 % 533,92 533,88 99,99 % 68,25 68,25 100,00 % -- -- -- 68,25 68,25 100,00 % -- -- -- 1.536,89 1.383,30 90,01 % 1.536,89 1.383,30 90,01 % 237,10 237,10 100,00 % -- -- -- 237,10 237,10 100,00 % 27.205,33 27.204,83 100,00 % 400,00 400,00 100,00 % 27.605,33 27.604,83 100,00 % 04I120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE PANDA MEC01-02-PND-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-PND-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-PND-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 04I130041 SECRETARIA DISTRITAL DE VILANCULOS MCA03-00-VLC-20110001 PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % MCA04-00-VLC-20150002 ELABORAR O PLANO DE ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS EM VILANKULO -- -- -- 200,00 200,00 100,00 % 200,00 200,00 100,00 % MCA07-00-VLC-20150001 IDENTIFICAR AREAS PARA DEPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM PAMBARA NO DISTRITO DE VILANKULO -- -- -- 100,00 100,00 100,00 % 100,00 100,00 100,00 % VLC02-00-VLC-20120003 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.622,25 12.622,25 100,00 % -- -- -- 12.622,25 12.622,25 100,00 % 56 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código VLC03-00-VLC-20070169 04I130441 Descrição CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS DISTRITAIS SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE VILANKULO Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 14.583,08 14.582,58 100,00 % -- -- -- 14.583,08 14.582,58 100,00 % 683,32 683,32 100,00 % 5.746,11 4.065,35 70,75 % 6.429,42 4.748,67 73,86 % -- -- -- 705,64 705,04 99,91 % 705,64 705,04 99,91 % 251,73 251,73 100,00 % -- -- -- 251,73 251,73 100,00 % MEC01-02-VLC-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-01-MEC-20130001 PROJECTO - PILOTO DE ENSINO PRE ESCOLAR -- -- -- 1.680,16 0,00 0,00 % 1.680,16 0,00 0,00 % MEC02-02-VLC-20150003 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.360,31 3.360,31 100,00 % 3.360,31 3.360,31 100,00 % MEC03-01-VLC-20150004 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 431,59 431,59 100,00 % -- -- -- 431,59 431,59 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE ZAVALA 27.530,43 27.530,43 100,00 % -- -- -- 27.530,43 27.530,43 100,00 % ZVL02-00-ZVL-20120004 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO 12.588,20 12.588,20 100,00 % -- -- -- 12.588,20 12.588,20 100,00 % ZVL03-00-ZVL-20060003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURA DISTRITAIS 14.942,23 14.942,23 100,00 % -- -- -- 14.942,23 14.942,23 100,00 % 869,05 869,05 100,00 % 4.531,18 4.530,94 99,99 % 5.400,23 5.399,99 100,00 % -- -- -- 769,24 769,24 100,00 % 769,24 769,24 100,00 % 504,40 504,40 100,00 % -- -- -- 504,40 504,40 100,00 % -- -- -- 3.761,94 3.761,70 99,99 % 3.761,94 3.761,70 99,99 % 04I140041 04I140441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE ZAVALA MEC01-02-ZVL-20080004 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-ZVL-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) MEC03-01-ZVL-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 364,65 364,65 100,00 % -- -- -- 364,65 364,65 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA CIDADE DE MAXIXE 713,20 709,30 99,45 % 2.845,15 2.844,51 99,98 % 3.558,35 3.553,81 99,87 % -- -- -- 269,99 269,40 99,78 % 269,99 269,40 99,78 % 402,11 402,11 100,00 % -- -- -- 402,11 402,11 100,00 % -- -- -- 2.575,16 2.575,11 100,00 % 2.575,16 2.575,11 100,00 % 04I143741 MEC01-02-MXX-20080006 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC01-03-INH-20120043 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO MEC02-02-MXX-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 57 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código MEC03-01-MXX-20150002 04I145641 Descrição SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS SECRETARIA DISTRITAL DE INHAMBANE - UGB Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 311,09 307,19 98,75 % -- -- -- 311,09 307,19 98,75 % 11.002,27 11.002,27 100,00 % -- -- -- 11.002,27 11.002,27 100,00 % INB01-00-INB-20150001 GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 7.000,00 7.000,00 100,00 % -- -- -- 7.000,00 7.000,00 100,00 % INB03-00-INB-20150002 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA- ESTRURAS DISTRITAIS 4.002,27 4.002,27 100,00 % -- -- -- 4.002,27 4.002,27 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE BILENE-MACIA 22.708,47 22.708,47 100,00 % -- -- -- 22.708,47 22.708,47 100,00 % BMC02-00-BMC-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 12.047,19 12.047,19 100,00 % -- -- -- 12.047,19 12.047,19 100,00 % BMC03-00-BMC-20070015 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS 10.661,28 10.661,28 100,00 % -- -- -- 10.661,28 10.661,28 100,00 % 238,95 238,95 100,00 % 4.568,67 4.272,04 93,51 % 4.807,62 4.510,99 93,83 % 04J020041 04J020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BILENE-MACIA MEC01-02-BMC-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 592,18 355,55 60,04 % 592,18 355,55 60,04 % MEC01-02-XXI-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 60,00 0,00 0,00 % 60,00 0,00 0,00 % MEC02-02-BMC-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.916,49 3.916,49 100,00 % 3.916,49 3.916,49 100,00 % MEC03-01-BMC-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 238,95 238,95 100,00 % -- -- -- 238,95 238,95 100,00 % 23.708,58 23.708,58 100,00 % 620,00 619,40 99,90 % 24.328,58 24.327,98 100,00 % 9.397,24 9.397,24 100,00 % -- -- -- 9.397,24 9.397,24 100,00 % 14.311,34 14.311,34 100,00 % -- -- -- 14.311,34 14.311,34 100,00 % 04J030041 SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBUTO CBT02-00-CBT-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS CBT03-00-CBT-20070035 REABILITACAO E CONSTRUCAO DAS INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - CHIBUTO MCA03-00-CBT-20140001 ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 220,00 219,70 99,86 % 220,00 219,70 99,86 % MCA04-00-CBT-20140002 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 400,00 399,70 99,92 % 400,00 399,70 99,92 % 466,81 466,81 100,00 % 10.474,05 7.794,79 74,42 % 10.940,86 8.261,60 75,51 % 04J030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIBUTO MEC01-02-CBT-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.442,74 1.114,39 77,24 % 1.442,74 1.114,39 77,24 % MEC02-02-CBT-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 9.031,30 6.680,40 73,97 % 9.031,30 6.680,40 73,97 % 58 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código MEC03-01-CBT-20150003 04J040041 Descrição SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS SECRETARIA DISTRITAL DE CHICUALACUALA Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 466,81 466,81 100,00 % -- -- -- 466,81 466,81 100,00 % 18.844,70 18.844,70 100,00 % -- -- -- 18.844,70 18.844,70 100,00 % CCC02-00-CCC-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.493,16 8.493,16 100,00 % -- -- -- 8.493,16 8.493,16 100,00 % CCC03-00-CCC-20070062 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS-CHICUALACUALA 10.351,54 10.351,54 100,00 % -- -- -- 10.351,54 10.351,54 100,00 % 150,80 150,80 100,00 % 2.264,79 1.593,72 70,37 % 2.415,59 1.744,52 72,22 % 04J040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHICUALACUALA MEC01-02-CCC-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 411,08 361,08 87,84 % 411,08 361,08 87,84 % MEC02-02-CCC-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.853,71 1.232,64 66,50 % 1.853,71 1.232,64 66,50 % MEC03-01-CCC-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 150,80 150,80 100,00 % -- -- -- 150,80 150,80 100,00 % -- -- -- 285,50 177,50 62,17 % 285,50 177,50 62,17 % -- -- -- 285,50 177,50 62,17 % 285,50 177,50 62,17 % SECRETARIA DISTRITAL DE CHIGUBO 23.842,55 23.842,55 100,00 % 880,00 880,00 100,00 % 24.722,55 24.722,55 100,00 % CGB02-00-CGB-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 11.657,00 11.657,00 100,00 % -- -- -- 11.657,00 11.657,00 100,00 % CGB03-00-CGB-20070160 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS- CHIGUBO 12.185,55 12.185,55 100,00 % -- -- -- 12.185,55 12.185,55 100,00 % MCA03-00-CGB-20140003 ORDENAMENTO TERRITORIAL - PASA II -- -- -- 130,00 130,00 100,00 % 130,00 130,00 100,00 % MCA04-00-CGB-20140001 MUDANCAS CLIMATICAS - PASA II -- -- -- 400,00 400,00 100,00 % 400,00 400,00 100,00 % MCA07-00-CGB-20150001 GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL -- -- -- 350,00 350,00 100,00 % 350,00 350,00 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHIGUBO 506,27 506,27 100,00 % 1.864,42 999,81 53,63 % 2.370,69 1.506,08 63,53 % MEC01-02-CGB-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO 506,27 506,27 100,00 % 722,18 613,74 84,98 % 1.228,45 1.120,01 91,17 % MEC02-02-CGB-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.142,24 386,07 33,80 % 1.142,24 386,07 33,80 % MEC03-01-CGB- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 04J040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DA CIDADE DE CHICUALACUALA MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04J050041 04J050441 59 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2015-0003 04J050541 Descrição Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ADULTOS SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DA CIDADE DE CHIGUBO MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04J060041 Dotação Final SECRETARIA DISTRITAL DE CHOKWE -- -- -- 202,50 202,50 100,00 % 202,50 202,50 100,00 % -- -- -- 202,50 202,50 100,00 % 202,50 202,50 100,00 % 24.846,16 24.846,16 100,00 % -- -- -- 24.846,16 24.846,16 100,00 % CHK02-00-CHK-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.960,00 8.960,00 100,00 % -- -- -- 8.960,00 8.960,00 100,00 % CHK03-00-CHK-20070082 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - CHOKWE 15.886,16 15.886,16 100,00 % -- -- -- 15.886,16 15.886,16 100,00 % 283,18 283,18 100,00 % 9.859,74 6.815,35 69,12 % 10.142,91 7.098,53 69,99 % 04J060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE CHOKWE MEC01-02-CHK-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 736,64 446,46 60,61 % 736,64 446,46 60,61 % MEC02-02-CHK-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 9.123,09 6.368,89 69,81 % 9.123,09 6.368,89 69,81 % MEC03-01-CHK-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 283,18 283,18 100,00 % -- -- -- 283,18 283,18 100,00 % -- -- -- 177,50 177,50 100,00 % 177,50 177,50 100,00 % -- -- -- 177,50 177,50 100,00 % 177,50 177,50 100,00 % 22.130,27 21.980,27 99,32 % -- -- -- 22.130,27 21.980,27 99,32 % 7.795,36 7.795,36 100,00 % -- -- -- 7.795,36 7.795,36 100,00 % 14.334,91 14.184,91 98,95 % -- -- -- 14.334,91 14.184,91 98,95 % 1.044,06 1.044,06 100,00 % 4.117,28 2.079,69 50,51 % 5.161,34 3.123,75 60,52 % -- -- -- 366,63 366,63 100,00 % 366,63 366,63 100,00 % 04J060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CHOKWE MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04J070041 SECRETARIA DISTRITAL DE GUIJA GUJ02-00-GUJ-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS GUJ03-00-GUJ-20150003 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRURAS DISTRITAIS 04J070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE GUIJA MEC01-02-GUJ-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC02-02-GUJ-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 900,54 900,54 100,00 % 3.750,65 1.713,06 45,67 % 4.651,19 2.613,60 56,19 % MEC03-01-GUJ-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 143,52 143,52 100,00 % -- -- -- 143,52 143,52 100,00 % 16.548,69 16.548,69 100,00 % -- -- -- 16.548,69 16.548,69 100,00 % 04J080041 SECRETARIA DISTRITAL DE MABALANE 60 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MAB02-00-MAB-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 7.681,50 7.681,50 100,00 % -- -- -- 7.681,50 7.681,50 100,00 % MAB03-00-MAB-20070110 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS DISTRITAIS DE INTERESSE 8.867,19 8.867,19 100,00 % -- -- -- 8.867,19 8.867,19 100,00 % 0,00 0,00 -- 2.150,23 1.809,94 84,17 % 2.150,23 1.809,94 84,17 % 04J080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MABALANE MEC01-02-MAB-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 606,11 586,11 96,70 % 606,11 586,11 96,70 % MEC02-02-MAB-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 1.544,12 1.223,83 79,26 % 1.544,12 1.223,83 79,26 % MEC03-01-MAB-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 346,50 219,41 63,32 % 346,50 219,41 63,32 % -- -- -- 346,50 219,41 63,32 % 346,50 219,41 63,32 % 20.443,31 20.443,31 100,00 % -- -- -- 20.443,31 20.443,31 100,00 % 9.215,03 9.215,03 100,00 % -- -- -- 9.215,03 9.215,03 100,00 % 11.228,29 11.228,29 100,00 % -- -- -- 11.228,29 11.228,29 100,00 % 390,15 390,15 100,00 % 6.423,02 3.420,19 53,25 % 6.813,17 3.810,34 55,93 % 04J080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MABALANE MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04J090041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANDLAKAZI MDL02-00-MDL-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS MDL03-00-MDL-20070091 REABILITACAO E CONSTRUCAO DE INFAESTRUTURAS DISTRITAIS - MANJACAZE 04J090441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANDLAKAZE MEC01-02-MDL-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 914,89 717,35 78,41 % 914,89 717,35 78,41 % MEC02-02-MDL-20150001 PROJECTO PILOTO DA 1 INFANCIA -- -- -- 3.014,41 621,25 20,61 % 3.014,41 621,25 20,61 % MEC02-02-MDL-20150003 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 2.493,72 2.081,59 83,47 % 2.493,72 2.081,59 83,47 % MEC03-01-MDL-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 390,15 390,15 100,00 % -- -- -- 390,15 390,15 100,00 % -- -- -- 346,50 346,24 99,92 % 346,50 346,24 99,92 % -- -- -- 346,50 346,24 99,92 % 346,50 346,24 99,92 % SECRETARIA DISTRITAL DE MASSANGENA 16.186,29 16.186,29 100,00 % -- -- -- 16.186,29 16.186,29 100,00 % GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 8.121,00 8.121,00 100,00 % -- -- -- 8.121,00 8.121,00 100,00 % 04J090541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MANDLAKAZE MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04J100041 MGN02-00-MGN- 61 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2008-0001 Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % DE ALIMENTOS 8.065,29 8.065,29 100,00 % -- -- -- 8.065,29 8.065,29 100,00 % 25,74 25,74 100,00 % 1.876,40 1.377,80 73,43 % 1.902,14 1.403,54 73,79 % MEC01-02-MGN-2012- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0003 -- -- -- 1.261,10 824,48 65,38 % 1.261,10 824,48 65,38 % MEC02-01-MEC-20130001 -- -- -- 33,91 0,00 0,00 % 33,91 0,00 0,00 % -- -- -- 581,39 553,32 95,17 % 581,39 553,32 95,17 % 25,74 25,74 100,00 % -- -- -- 25,74 25,74 100,00 % 20.795,33 20.795,33 100,00 % 4.400,00 399,98 9,09 % 25.195,33 21.195,31 84,12 % MGN03-00-MGN-2007- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0123 ESTRUTURAS - MASSANGENA 04J100441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MASSANGENA PROJECTO - PILOTO DE ENSINO PRE ESCOLAR MEC02-02-MGN-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) 0003 MEC03-01-MGN-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0002 ADULTOS 04J110041 SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGIR MCA04-00-MSG-20140002 PROMOVER PALETRAS PARA MITIGACAO DOS EFEITOS DAS MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 400,00 399,98 100,00 % 400,00 399,98 100,00 % MCA04-00-MSG-20150010 ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % MDF03-03-MSG-20120003 CONSTRUIR O EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MPD03-02-MSG-20120002 APOIAR A ELABORACAO DOS PLANOS DISTRITAIS DE USO DE TERRA 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MSG02-00-MSG-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 6.899,40 6.899,40 100,00 % -- -- -- 6.899,40 6.899,40 100,00 % MSG03-00-MSG-2008- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA 0002 ESTRUTURAS DISTRITAIS - MASSINGIR 13.895,93 13.895,93 100,00 % -- -- -- 13.895,93 13.895,93 100,00 % MSG03-00-MSG-2012- CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO 0004 DA SEDE DO POSTO ADMINISTRATIVO DE ZULO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MSG03-00-MSG-2012- CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA 0005 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MSG03-00-MSG-2012- ADQUIRIR SECRETARIAS CACIFOS COMPUTADORES 0006 COMPLETOS IMPRESSORAS MODEMS FOTOCOPIADORAS E MEMORIAS EXTERNAS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MSG03-00-MSG-2015- CONSTRUIR MERCADO NA VILA SEDE 0003 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MSG03-00-MSG-2015- CONSTRUCAO MURO DE VEDACAO DA RESIDENCIA 0004 DO DIRECTOR DO SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURA CHEFE DO 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 62 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % ADMINISTRADOR E CHEFE DO POSTO SEDE MSG03-00-MSG-2015- CONSTRUIR RESIDENCIA DO CHEFE DA LOCALIDADE 0005 DE RINGANE 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MSG03-00-MSG-2015- ADQUIRIR MULTINIVELADORA 0007 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MSG03-00-MSG-2015- ADQUIRIR VIATURA 0008 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- MSG03-00-MSG-2015- APETRECHAR A SECRETARIA DO POSTO SEDE E 0009 CASAS PROTOCOLARES (CHEFES DAS LOCALIDADES) 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 218,02 218,02 100,00 % 1.362,55 1.299,33 95,36 % 1.580,57 1.517,35 96,00 % 04J110441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MASSINGIR MEC01-02-MSG-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 508,90 445,68 87,58 % 508,90 445,68 87,58 % MEC02-02-MSG-20150001 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 853,65 853,65 100,00 % 853,65 853,65 100,00 % MEC03-01-MSG-20150002 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 218,02 218,02 100,00 % -- -- -- 218,02 218,02 100,00 % 35.176,93 35.176,93 100,00 % -- -- -- 35.176,93 35.176,93 100,00 % 454,99 454,99 100,00 % -- -- -- 454,99 454,99 100,00 % 04J120041 SECRETARIA DISTRITAL DE XAI-XAI MEC02-02-MDL-20150003 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) XXI02-00-XXI-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 13.098,85 13.098,85 100,00 % -- -- -- 13.098,85 13.098,85 100,00 % XXI03-00-XXI-20070168 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - XAI -XAI 21.623,09 21.623,09 100,00 % -- -- -- 21.623,09 21.623,09 100,00 % 362,04 362,04 100,00 % 5.791,74 3.889,64 67,16 % 6.153,78 4.251,68 69,09 % 04J120441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE XAI-XAI MEC01-02-XXI-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.113,05 941,42 84,58 % 1.113,05 941,42 84,58 % MEC02-02-XXI-20150001 PROJECTO PILOTO DA 1 INFANCIA -- -- -- 1.119,04 452,29 40,42 % 1.119,04 452,29 40,42 % MEC02-02-XXI-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE) -- -- -- 3.559,65 2.495,93 70,12 % 3.559,65 2.495,93 70,12 % MEC03-01-XXI-20150003 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 362,04 362,04 100,00 % -- -- -- 362,04 362,04 100,00 % SECRETARIA DISTRITAL DE BOANE 22.732,67 22.732,67 100,00 % -- -- -- 22.732,67 22.732,67 100,00 % GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.467,69 10.467,69 100,00 % -- -- -- 10.467,69 10.467,69 100,00 % 04K020041 BOA02-00-BOA-20110003 63 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código BOA03-00-BOA-20060037 04K020441 Descrição REABILITACAO E CONSTRUCAO DAS INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - BOANE SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE BOANE Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 12.264,98 12.264,98 100,00 % -- -- -- 12.264,98 12.264,98 100,00 % 56,16 56,16 100,00 % 6.359,24 4.452,70 70,02 % 6.415,40 4.508,86 70,28 % -- -- -- 747,18 736,49 98,57 % 747,18 736,49 98,57 % MEC01-02-BOA-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC02-02-BOA-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE) 56,16 56,16 100,00 % 4.545,81 3.030,54 66,67 % 4.601,97 3.086,70 67,07 % MEC02-02-BOA-20150003 PROJECTO PILOTO DA 1 INFAMCIA -- -- -- 1.066,25 685,67 64,31 % 1.066,25 685,67 64,31 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE BOANE -- -- -- 351,50 351,05 99,87 % 351,50 351,05 99,87 % -- -- -- 351,50 351,05 99,87 % 351,50 351,05 99,87 % 17.057,04 17.057,04 100,00 % -- -- -- 17.057,04 17.057,04 100,00 % MGU02-00-MGU-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.463,00 8.463,00 100,00 % -- -- -- 8.463,00 8.463,00 100,00 % MGU03-00-MGU-2006- CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INFRA0039 ESTRUTURAS DISTRITAIS - MAGUDE 7.964,04 7.964,04 100,00 % -- -- -- 7.964,04 7.964,04 100,00 % MGU03-00-MGU-2011- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA 0001 -SDPI-DESCENTRALIZADO 360,00 360,00 100,00 % -- -- -- 360,00 360,00 100,00 % MGU03-00-MGU-2011- CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPI0002 DESCENTRALIZADO 270,00 270,00 100,00 % -- -- -- 270,00 270,00 100,00 % 45,00 45,00 100,00 % 2.707,44 2.599,02 96,00 % 2.752,44 2.644,02 96,06 % 0,00 0,00 -- 744,16 635,74 85,43 % 744,16 635,74 85,43 % -- -- -- 1.963,28 1.963,28 100,00 % 1.963,28 1.963,28 100,00 % 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- 1.248,50 1.166,02 93,39 % 1.248,50 1.166,02 93,39 % MCA02-00-MGU-2015- GESTAO AMBIENTAL 0001 -- -- -- 60,00 59,29 98,81 % 60,00 59,29 98,81 % MCA04-00-MGU-2015- MUDANCAS CLIMATICAS 0002 -- -- -- 450,00 444,61 98,80 % 450,00 444,61 98,80 % 04K020541 MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04K030041 04K030441 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGUDE SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MAGUDE MEC01-02-MGU-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0003 EDUCACAO MEC02-02-MGU-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE) 0005 MEC03-01-MGU-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0004 ADULTOS 04K030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MAGUDE 64 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % MCA07-00-MGU-2015- GESTAO AMBIENTAL 0003 -- -- -- 387,00 320,98 82,94 % 387,00 320,98 82,94 % MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) -- -- -- 351,50 341,15 97,06 % 351,50 341,15 97,06 % 24.337,75 24.337,75 100,00 % -- -- -- 24.337,75 24.337,75 100,00 % MNH02-00-MNH-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 10.319,94 10.319,94 100,00 % -- -- -- 10.319,94 10.319,94 100,00 % MNH03-00-MNH-2006- COSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS 0040 DISTRITAIS 11.145,29 11.145,29 100,00 % -- -- -- 11.145,29 11.145,29 100,00 % MNH03-00-MNH-2011- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA 0001 -SDPI-DESCENTRALIZADO 1.221,46 1.221,46 100,00 % -- -- -- 1.221,46 1.221,46 100,00 % 270,00 270,00 100,00 % -- -- -- 270,00 270,00 100,00 % 1.381,06 1.381,06 100,00 % -- -- -- 1.381,06 1.381,06 100,00 % 136,31 136,31 100,00 % 6.460,46 6.168,52 95,48 % 6.596,77 6.304,83 95,57 % 04K040041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANHICA MNH03-00-MNH-2011- CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPI0002 DESCENTRALIZADO MNH03-00-MNH-2011- VEDACAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS-SDEJT0003 DESCENTRALIZADO 04K040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MANHICA - UGB MEC01-02-MNH-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 1.506,06 1.506,06 100,00 % 1.506,06 1.506,06 100,00 % MEC02-01-MNH-20150006 PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA -- -- -- 1.139,06 847,12 74,37 % 1.139,06 847,12 74,37 % MEC02-02-MNH-20150005 APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE) -- -- -- 3.815,34 3.815,34 100,00 % 3.815,34 3.815,34 100,00 % MEC03-01-MNH-20150004 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 136,31 136,31 100,00 % -- -- -- 136,31 136,31 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MANHICA -- -- -- 488,00 486,14 99,62 % 488,00 486,14 99,62 % MCA02-00-MNH-20150001 GESTAO DA SECA -- -- -- 200,00 199,78 99,89 % 200,00 199,78 99,89 % MCA03-00-MNH-20150002 ORDENAMENTO TERRITORIAL -- -- -- 238,00 236,52 99,38 % 238,00 236,52 99,38 % MCA04-00-MNH-20150003 MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 50,00 49,85 99,70 % 50,00 49,85 99,70 % SECRETARIA DISTRITAL DE MARRACUENE 19.075,85 18.910,85 99,14 % -- -- -- 19.075,85 18.910,85 99,14 % MAR02-00-MAR-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.834,00 8.834,00 100,00 % -- -- -- 8.834,00 8.834,00 100,00 % MAR03-00-MAR- CONSTRUCAO E REABILICAO DE EDIFICIOS E 6.649,96 6.649,96 100,00 % -- -- -- 6.649,96 6.649,96 100,00 % 04K040541 04K050041 65 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição 2006-0051 RESIDENCIAS MAR03-00-MAR-20110001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA -SDPI-DESCENTRALIZADO MAR03-00-MAR-20110002 CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPIDESCENTRALIZADO MAR03-00-MAR-20110003 Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % 703,49 703,49 100,00 % -- -- -- 703,49 703,49 100,00 % 1.013,40 1.013,40 100,00 % -- -- -- 1.013,40 1.013,40 100,00 % VEDACAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS-SDEJTDESCENTRALIZADO 720,00 720,00 100,00 % -- -- -- 720,00 720,00 100,00 % MAR03-00-MAR-20120003 CONSTRUCAO DE MATERNIDADES 990,00 990,00 100,00 % -- -- -- 990,00 990,00 100,00 % MAR03-00-MAR-20130001 CRIAR CADASTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO DISTRITO 165,00 0,00 0,00 % -- -- -- 165,00 0,00 0,00 % 45,00 45,00 100,00 % 4.004,23 4.001,83 99,94 % 4.049,23 4.046,83 99,94 % 04K050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MARRACUENE MEC01-02-MAR-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 581,91 579,51 99,59 % 581,91 579,51 99,59 % MEC02-02-MAR-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE) -- -- -- 3.422,32 3.422,32 100,00 % 3.422,32 3.422,32 100,00 % MEC03-01-MAR-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 45,00 45,00 100,00 % -- -- -- 45,00 45,00 100,00 % 17.065,19 17.065,19 100,00 % -- -- -- 17.065,19 17.065,19 100,00 % 04K060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MATUTUINE MAT02-00-MAT-20080001 GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.920,93 8.920,93 100,00 % -- -- -- 8.920,93 8.920,93 100,00 % MAT03-00-MAT-20060022 CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - MATUTUINE 7.829,26 7.829,26 100,00 % -- -- -- 7.829,26 7.829,26 100,00 % MAT03-00-MAT-20110001 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA -SDPI- DESCENTRALIZADO 135,00 135,00 100,00 % -- -- -- 135,00 135,00 100,00 % MAT03-00-MAT-20110002 CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS- SDPIDESCENTRALIZADO 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 63,18 63,18 100,00 % 2.461,01 2.460,46 99,98 % 2.524,19 2.523,64 99,98 % -- -- -- 1.046,86 1.046,31 99,95 % 1.046,86 1.046,31 99,95 % 63,18 63,18 100,00 % 1.414,15 1.414,15 100,00 % 1.477,33 1.477,33 100,00 % SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MATUTUINE -- -- -- 1.816,50 1.567,30 86,28 % 1.816,50 1.567,30 86,28 % MUDANCAS CLIMATICAS -- -- -- 1.390,00 1.174,66 84,51 % 1.390,00 1.174,66 84,51 % 04K060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MATUTUINE MEC01-02-MAT-20080002 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO MEC02-02-MAT-20150004 APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE) 04K060541 MCA04-00-MAT-20150001 66 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código Descrição Dotação Final Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % -- -- -- 75,00 42,35 56,47 % 75,00 42,35 56,47 % -- -- -- 351,50 350,29 99,66 % 351,50 350,29 99,66 % 16.921,28 16.921,28 100,00 % -- -- -- 16.921,28 16.921,28 100,00 % MOA02-00-MOA-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 9.047,44 9.047,44 100,00 % -- -- -- 9.047,44 9.047,44 100,00 % MOA03-00-MOA-2006- REABILITACAO E CONSTRUCAO DAS INFRA0048 ESTRUTURAS 7.073,25 7.073,25 100,00 % -- -- -- 7.073,25 7.073,25 100,00 % MOA03-00-MOA-2011- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA 0001 -SDPI- DESCENTRALIZADO 519,70 519,70 100,00 % -- -- -- 519,70 519,70 100,00 % MOA03-00-MOA-2011- CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPI0002 DESCENTRALIZADO 280,89 280,89 100,00 % -- -- -- 280,89 280,89 100,00 % 28,60 28,60 100,00 % 3.054,08 3.027,66 99,14 % 3.082,68 3.056,26 99,14 % MCA07-00-MAT-20150002 QUALIDADE AMBIENTAL MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04K070041 04K070441 SECRETARIA DISTRITAL DE MOAMBA SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA MOAMBA MEC01-02-MOA-20080003 FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO -- -- -- 663,35 636,93 96,02 % 663,35 636,93 96,02 % MEC02-02-MOA-20150002 APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE) -- -- -- 2.390,73 2.390,73 100,00 % 2.390,73 2.390,73 100,00 % MEC03-01-MOA-20150001 SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE ADULTOS 28,60 28,60 100,00 % -- -- -- 28,60 28,60 100,00 % -- -- -- 351,50 182,35 51,88 % 351,50 182,35 51,88 % -- -- -- 351,50 182,35 51,88 % 351,50 182,35 51,88 % 18.204,16 18.204,16 100,00 % -- -- -- 18.204,16 18.204,16 100,00 % MAM02-00-MAM-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E 0001 PRODUCAO DE ALIMENTOS 8.726,00 8.726,00 100,00 % -- -- -- 8.726,00 8.726,00 100,00 % MAM03-00-MAM-2006- CONSTRUCOES E REABILITACOES DAS INFRA0001 ESTRUTURAS DISTRITAL-NAMAACHA 7.948,16 7.948,16 100,00 % -- -- -- 7.948,16 7.948,16 100,00 % MAM03-00-MAM-2011- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA 0001 -SDPI-DESCENTRALIZADO 1.350,00 1.350,00 100,00 % -- -- -- 1.350,00 1.350,00 100,00 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 180,00 180,00 100,00 % 33,80 33,80 100,00 % 1.456,76 1.406,36 96,54 % 1.490,56 1.440,16 96,62 % -- -- -- 372,38 321,98 86,47 % 372,38 321,98 86,47 % 04K070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MOAMBA MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04K080041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAACHA MAM03-00-MAM-2011- CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPI0002 DESCENTRALIZADO 04K080441 MEC01-02-MAM- SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMAACHA FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL - 67 Mapa XV Unidades 10 ^ 3 MT CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015 Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental Âmbito: Distrital Posição: 31-12-2015 Interno Código 2008-0003 Descrição MEC03-01-MAM-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE 0001 ADULTOS SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE NAMAACHA MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0029 E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) 04K212941 SECRETARIA DISTRITAL DA MATOLA - UGB MAP02-00-MTL-20150001 GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO PRODUCAO DE ALIMENTOS MAP03-00-MTL-20150002 CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS Total Total Externo Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % EDUCACAO MEC02-02-MAM-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE) 0002 04K080541 Dotação Final -- -- -- 1.084,38 1.084,38 100,00 % 1.084,38 1.084,38 100,00 % 33,80 33,80 100,00 % -- -- -- 33,80 33,80 100,00 % -- -- -- 351,50 315,76 89,83 % 351,50 315,76 89,83 % -- -- -- 351,50 315,76 89,83 % 351,50 315,76 89,83 % 33.932,88 33.932,88 100,00 % -- -- -- 33.932,88 33.932,88 100,00 % 5.775,11 5.775,11 100,00 % -- -- -- 5.775,11 5.775,11 100,00 % 28.157,77 28.157,77 100,00 % -- -- -- 28.157,77 28.157,77 100,00 % 3.825.219,94 3.807.125,81 99,53 % 942.659,89 635.295,62 67,39 % 4.767.879,83 4.442.421,43 93,17 % 68