CGE2015-Volume 2

Transcrição

CGE2015-Volume 2
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONTA GERAL DO ESTADO
ANO 2015
VOLUME II
Maputo, Maio de 2016
DESENVOLVIMENTO
DAS
DESPESAS DE INVESTIMENTO
POR PROJECTOS
CENTRAL
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
01A000141
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
273.358,94
273.349,95
100,00 %
--
--
--
273.358,94
273.349,95
100,00 %
GPM05-00-PRR-20150002
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO MUSEU DA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
MAS08-01-PRR-19990017
APOIO A POPULACAO DESFAVORECIDA
11.913,42
11.908,60
99,96 %
--
--
--
11.913,42
11.908,60
99,96 %
PRR01-00-PRR-20060019
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE
INFRAESTRUTURAS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
241.445,52
241.441,35
100,00 %
--
--
--
241.445,52
241.441,35
100,00 %
CASA MILITAR
290.534,01
290.534,01
100,00 %
--
--
--
290.534,01
290.534,01
100,00 %
EGE02-02-EGE-20080002
Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as
Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos
do Estado
241.034,05
241.034,05
100,00 %
--
--
--
241.034,05
241.034,05
100,00 %
PRR01-00-PRR-20060054
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
4.500,00
4.500,00
100,00 %
PRR01-00-PRR-20070009
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACOES E
DA TECNICA OPERATIVA
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
4.500,00
4.500,00
100,00 %
PRR01-00-PRR-20100003
CONSTRUCAO DO MURO DE VEDACAO DO QUARTEL
DE MAGOANINE
11.700,00
11.700,00
100,00 %
--
--
--
11.700,00
11.700,00
100,00 %
PRR01-00-PRR-20120003
CONSTRUCAO DE DUAS CASERNAS
18.000,00
18.000,00
100,00 %
--
--
--
18.000,00
18.000,00
100,00 %
PRR01-00-PRR-20140001
CONSTRUCAO DE CANIS NO REGIMENTO DE
PROTECCAO
3.149,96
3.149,96
100,00 %
--
--
--
3.149,96
3.149,96
100,00 %
PRR01-00-PRR-20150001
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DE ADMINISTRACAO NO
REGIMENTO DE PROTECCAO
7.650,00
7.650,00
100,00 %
--
--
--
7.650,00
7.650,00
100,00 %
13.316,22
11.625,61
87,30 %
--
--
--
13.316,22
11.625,61
87,30 %
GPM01-00-GPM-1998- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
0028
7.260,00
6.437,77
88,67 %
--
--
--
7.260,00
6.437,77
88,67 %
GPM01-00-GPM-1999- REABILITACAO DAS INSTALACOES DO GABINETE DO
0015
PM
6.056,22
5.187,84
85,66 %
--
--
--
6.056,22
5.187,84
85,66 %
5.459,45
5.431,45
99,49 %
912.190,12
0,00
0,00 %
906.730,66
5.431,45
-0,60 %
GPM02-02-GPM-2012- TRANSFERENCIA DO CTP SOFALA PARA NOVAS
0009
INSTALACOES
1.935,00
1.935,00
100,00 %
--
--
--
1.935,00
1.935,00
100,00 %
GPM02-02-GPM-2014- AQUISICACAO DO EQUIPAMENTO DDE ESTUDIO
0001
RADIO MOCAMBIQUE
1.797,58
1.797,58
100,00 %
--
--
--
1.797,58
1.797,58
100,00 %
--
--
--
9.000,00
0,00
0,00 %
9.000,00
0,00
0,00 %
01A000741
02A000141
02A000541
GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO
GABINETE DE INFORMACAO
GPM02-02-GPM-2015- AQUISICAO DE EMISSORES PARA O CANAL 2 DA TVM
0008
1
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
921.190,12
0,00
0,00 %
921.190,12
0,00
0,00 %
540,00
512,00
94,81 %
--
--
--
540,00
512,00
94,81 %
1.186,87
1.186,87
100,00 %
--
--
--
1.186,87
1.186,87
100,00 %
4.231,80
4.231,80
100,00 %
--
--
--
4.231,80
4.231,80
100,00 %
4.231,80
4.231,80
100,00 %
--
--
--
4.231,80
4.231,80
100,00 %
11.511,53
11.511,53
100,00 %
--
--
--
11.511,53
11.511,53
100,00 %
11.511,53
11.511,53
100,00 %
--
--
--
11.511,53
11.511,53
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
3.913,62
3.913,62
100,00 %
--
--
--
3.913,62
3.913,62
100,00 %
1.798,28
1.798,28
100,00 %
--
--
--
1.798,28
1.798,28
100,00 %
836,22
836,22
100,00 %
--
--
--
836,22
836,22
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
GPM06-00-GPM-2015- DINAMIZACAO DA COLABORACAO
0013
298,42
298,42
100,00 %
--
--
--
298,42
298,42
100,00 %
GPM06-00-GPM-2015- AQUSICAO DE EQUIPAMENTO
0014
980,70
980,70
100,00 %
--
--
--
980,70
980,70
100,00 %
21.407,21
21.407,21
100,00 %
--
--
--
21.407,21
21.407,21
100,00 %
GPM01-00-GPM-2013- APETRECHAMENTO DO GADE EM EQUIPAMENTO E
0001
MOBILIARIO DE ESCRITORIO
19.648,72
19.648,72
100,00 %
--
--
--
19.648,72
19.648,72
100,00 %
GPM01-00-GPM-2013- AMPLIACAO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE
0006
VIATURAS NO GABINETE DO ANTIGO PRESIDENTE
350,00
350,00
100,00 %
--
--
--
350,00
350,00
100,00 %
GPM01-00-GPM-2015- PINTURA DO MURO DE VEDACAO AO GABINETE DO
0001
ANTIGO PRESIDENTE DA REPUBLICA
858,49
858,49
100,00 %
--
--
--
858,49
858,49
100,00 %
GPM02-02-GPM-2015- INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO
0010
NOVO CTC
GPM02-03-GPM-2012- FORMACAO DE FORMADORES EM GESTAO DAS
0001
POLITICAS SECTORIAIS DIO GOVERNO
GPM02-03-GPM-2013- MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
0015
02A000641
ESCOLA DE JORNALISMO
GPM02-04-GPM-2015- REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA ESCOLA DE
0015
JORNALISMO
02A000741
BUREAU DE INFORMACAO PUBLICA
GPM01-00-GPM-2011- APETRECHAMENTO BUREU DE INFORMACAO
0004
02A000841
AGENCIA DE INFORMACAO DE MOCAMBIQUE
GPM02-01-GPM-2015- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E REABILITACAO DO
0016
EDIFICIO
02A001141
GABINETE CENTRAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA
GPM06-00-GPM-2013- CONCEPCCAO E ANALISE DO MATERIAL DE
0003
EDUCACAO PUBLICA
GPM06-00-GPM-2013- CAPACITACAO DE TECNICOS DE PREVENCAO E
0004
COMBATE A DROGA
GPM06-00-GPM-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DO GCPCD
0005
02A001341
GABINETE DE ASSITENCIA AOS ANTIGOS
PRESIDENTES DA REPUBLICA E ATENDIMENTO AOS
DIRIGENTES SUPERIORES DO ESTADO
2
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
GPM01-00-GPM-2015- REABILITACAO DA RESIDẽNCIA DO ANTIGO
0002
PRESIDENTE DA REPUBLICA
02A001441
INSTITUTO DE COMUNICACCAO SOCIAL
GPM02-02-GPM-2008- COSOLIDACAO DAS RADIOS E TELEVISOES
0011
COMUNITARIAS DO ICS
GPM02-02-GPM-2011- CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA AOS
0002
EQUIPAMENTO DO ICS
GPM02-02-GPM-2011- INSTALACAO DA RADIO E TELEVISAO NACIONAL
0003
EDUCATIVA DO ICS
02A001541
CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIVSIDA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
550,00
550,00
100,00 %
--
--
--
550,00
550,00
100,00 %
9.720,00
9.720,00
100,00 %
--
--
--
9.720,00
9.720,00
100,00 %
6.750,00
6.750,00
100,00 %
--
--
--
6.750,00
6.750,00
100,00 %
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
900,00
900,00
100,00 %
2.070,00
2.070,00
100,00 %
--
--
--
2.070,00
2.070,00
100,00 %
83.754,84
83.731,49
99,97 %
3.463,66
3.117,15
90,00 %
87.218,50
86.848,65
99,58 %
MEC08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZACOES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC08-01-GPM-20150009
DESPESAS DE INVESTIMENTO PARA PROGRAMA
NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SAU02-05-SAU-20100031
Programa de Apoio ao Sector de Saúde e ao Combate ao
HIV/SIDA
--
--
--
3.463,66
3.117,15
90,00 %
3.463,66
3.117,15
90,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
49,29
49,29
100,00 %
--
--
--
49,29
49,29
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
83.705,56
83.682,21
99,97 %
--
--
--
83.705,56
83.682,21
99,97 %
COMISSAO NACIONAL PARA UNESCO
2.509,97
2.509,97
100,00 %
--
--
--
2.509,97
2.509,97
100,00 %
GPM01-00-GPM-2015- EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR
0004
667,99
667,99
100,00 %
--
--
--
667,99
667,99
100,00 %
GPM01-00-GPM-2015- AQUISICAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO E
0011
MOBILIARIO
259,04
259,04
100,00 %
--
--
--
259,04
259,04
100,00 %
GPM01-00-GPM-2015- ALFABETIZACAO DE ADULTOS
0012
316,48
316,48
100,00 %
--
--
--
316,48
316,48
100,00 %
14,55
14,55
100,00 %
--
--
--
14,55
14,55
100,00 %
02A001641
GPM01-00-MEC-20150004
PROMOÇÃO DE CIENCIAS COM INICIATIVAS
INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO
GPM01-00-MEC-20150011
ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
303,62
303,62
100,00 %
--
--
--
303,62
303,62
100,00 %
MCT04-00-GPM-20150006
IMPLEMENTACAO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE
INFORMACAO E COMUNICACAO
290,06
290,06
100,00 %
--
--
--
290,06
290,06
100,00 %
MEC02-00-GPM-20150003
PROMOCAO DAS INDUSTRIAS CULTURAIS CRIATIVAS
E DIALOGO INTERCULTURAL
198,10
198,10
100,00 %
--
--
--
198,10
198,10
100,00 %
MEC03-00-GPM-20150005
IMPLEMTACAO DAS CONVENCOES DA UNESCO EM
MOCAMBIQUE
460,13
460,13
100,00 %
--
--
--
460,13
460,13
100,00 %
3
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
05A000141
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
99.658,83
99.658,83
100,00 %
48.268,86
16.817,35
34,84 %
147.927,68
116.476,18
78,74 %
ARP01-00-ARP-20020008
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DA AR
9.993,48
9.993,48
100,00 %
--
--
--
9.993,48
9.993,48
100,00 %
ARP01-00-ARP-20020009
MANUTENCAO DO EDIFICIO PRINCIPAL DA AR
16.883,30
16.883,30
100,00 %
--
--
--
16.883,30
16.883,30
100,00 %
ARP01-00-ARP-20110001
REABILITACAO E APRETRACHAMENTO DAS
RESIDENCIAS PROTOCOLARES
9.070,65
9.070,65
100,00 %
--
--
--
9.070,65
9.070,65
100,00 %
ARP01-00-ARP-20120004
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
9.893,25
9.893,25
100,00 %
--
--
--
9.893,25
9.893,25
100,00 %
ARP01-00-ARP-20120005
FASE III DA CONSTRUCAO DA CIDADELA
PARLAMENTAR
9.961,62
9.961,62
100,00 %
--
--
--
9.961,62
9.961,62
100,00 %
ARP01-00-ARP-20140002
APETRECHAMENTO DAS DELEGACOES PROVINCIAIS
5.407,69
5.407,69
100,00 %
--
--
--
5.407,69
5.407,69
100,00 %
ARP01-00-ARP-20140004
APOIO AO ESTADO DE DIREITO EM MOÇAMBIQUE - AR
--
--
--
48.268,86
16.817,35
34,84 %
48.268,86
16.817,35
34,84 %
ARP01-00-ARP-20150001
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO
PRESIDENTE DA AR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ARP01-00-ARP-20150002
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
34.698,85
34.698,85
100,00 %
--
--
--
34.698,85
34.698,85
100,00 %
ARP01-00-ARP-20150003
CONSTRUCAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO SGAR
DE NIASSA
3.750,00
3.750,00
100,00 %
--
--
--
3.750,00
3.750,00
100,00 %
CONSELHO CONSTITUCIONAL
18.087,41
17.692,28
97,82 %
--
--
--
18.087,41
17.692,28
97,82 %
APETRECHAMMENTO DAD INSTALACOES DO
CONSELHO CONSTITUCIONAL
18.087,41
17.692,28
97,82 %
--
--
--
18.087,41
17.692,28
97,82 %
TRIBUNAL SUPREMO
80.361,78
80.358,14
100,00 %
75.261,07
6.712,16
8,92 %
155.622,85
87.070,30
55,95 %
1.072,81
1.072,81
100,00 %
--
--
--
1.072,81
1.072,81
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
--
--
--
7.270,60
1.777,33
24,44 %
7.270,60
1.777,33
24,44 %
06A000141
CCT01-00-CCT-20120001
07A000141
CSM01-00-TSP-20130005
AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS DE DIREITO PARA
APETRECHAMENTO DA BIBLIOTECA DO TRIBUNAL
SUPREMO
CSM01-00-TSP-20140004
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
CSM01-00-TSP-20140008
REFORÇO DA CAPACIDADE DE GESTÃO,
PROGRAMAÇÃO E MONITORIA
CSM01-00-TSP-20150001
REALIZACAO DO CONSELHO JUDICIAL
5.800,00
5.800,00
100,00 %
--
--
--
5.800,00
5.800,00
100,00 %
TSP01-00-TSP-20070107
REABILITACAO DE RESIDENCIAS DOS DIRIGENTES DO
TRIBUNAL SUPREMO.
3.128,98
3.128,98
100,00 %
--
--
--
3.128,98
3.128,98
100,00 %
4
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
44.445,04
44.445,04
100,00 %
--
--
--
44.445,04
44.445,04
100,00 %
AMPLIACAO DO EDIFICIO "B" DO TRIBUNAL SUPREMO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TSP02-00-TSP-20100001
MANUTENCAO DOS EDIFICIOS "A" E "B" DO TRIBUNAL
SUPREMO
874,30
874,30
100,00 %
--
--
--
874,30
874,30
100,00 %
TSP02-00-TSP-20100002
APETRECHAMENTO DO EDIFICIO "B" DO TRIBUNAL
SUPREMO
1.890,00
1.890,00
100,00 %
--
--
--
1.890,00
1.890,00
100,00 %
TSP02-00-TSP-20120005
MANUTENCAO E REPARACAO DE DIVERSO TIPO DE
EQUIPAMENTO INCLUINDO O SISTEMA DE
SEGURANCA DO TRIBUNAL SUPREMO.
6.137,05
6.133,41
99,94 %
--
--
--
6.137,05
6.133,41
99,94 %
TSP02-00-TSP-20120007
APETRECHAMENTO DAS RESIDENCIAS DOS
DIRIGENTES DO TRIBUNAL SUPREMO.
3.600,00
3.600,00
100,00 %
--
--
--
3.600,00
3.600,00
100,00 %
TSP02-00-TSP-20130004
AQUISICAO DO EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA O
TRIBUNAL SUPREMO
1.448,60
1.448,60
100,00 %
--
--
--
1.448,60
1.448,60
100,00 %
TSP02-00-TSP-20140005
APOIO AO ESTADO DE DIREITO E A
RESPONSABILIDADE DOS PODERES POLITICOS EM
--
--
--
56.534,28
2.330,14
4,12 %
56.534,28
2.330,14
4,12 %
TSP02-00-TSP-20140006
CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL SUPERIOR
DE RECURSO DE MAPUTO
11.965,00
11.965,00
100,00 %
--
--
--
11.965,00
11.965,00
100,00 %
TSP02-00-TSP-20150004
HONORARIOS DE PESSOAL TECNICO DE
INFORMATICA E DE GESTAO FINANCEIRA
--
--
--
1.642,69
0,00
0,00 %
1.642,69
0,00
0,00 %
TSP02-00-TSP-20150005
INSTALACAO DO SIGP E SIGD PUBLICACAO DO P.E
AUDITORIAS E PUBLICIDADE AS ACCOES DO
--
--
--
9.813,50
2.604,70
26,54 %
9.813,50
2.604,70
26,54 %
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL
3.599,87
3.599,87
100,00 %
--
--
--
3.599,87
3.599,87
100,00 %
A QUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO E
EQUIPAMENTO INFORMATICO CSMJ- INSPECCAO
JUIZES DESEMBARGADORES
3.599,87
3.599,87
100,00 %
--
--
--
3.599,87
3.599,87
100,00 %
GABINETE DO PROVEDOR DA JUSTICA
7.755,02
7.755,02
100,00 %
--
--
--
7.755,02
7.755,02
100,00 %
MDJ02-00-GPJ-20130001
APOIO INSTITUCIONAL
4.955,02
4.955,02
100,00 %
--
--
--
4.955,02
4.955,02
100,00 %
MDJ02-00-GPJ-20150001
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ DO GPJ
2.800,00
2.800,00
100,00 %
--
--
--
2.800,00
2.800,00
100,00 %
116.559,37
116.559,37
100,00 %
192.603,53
58.853,30
30,56 %
309.162,90
175.412,67
56,74 %
--
--
--
10.192,78
10.192,57
100,00 %
10.192,78
10.192,57
100,00 %
26.658,98
26.658,98
100,00 %
--
--
--
26.658,98
26.658,98
100,00 %
TSP01-00-TSP-20150002
AQUISICAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES PARA
DIRIGENTES SUPERIORES DO ESTADO
TSP01-00-TSP-20150003
09A000141
CSM01-00-CSM-20130001
10A000141
11A000141
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
MDF03-00-MDF-20140005
GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS PARA RESULTADOS
TAD01-00-TAD-19940031
APOIO INSTITUCIONAL AO TRIBUNAL
5
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
58.400,39
58.400,39
100,00 %
--
--
--
58.400,39
58.400,39
100,00 %
SUBVENÇÃO EU
--
--
--
72.534,54
20.781,96
28,65 %
72.534,54
20.781,96
28,65 %
TAD01-00-TAD-20150001
PLACOR 2015-2018
--
--
--
109.876,21
27.878,77
25,37 %
109.876,21
27.878,77
25,37 %
TAD01-00-TAD-20150002
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE GAZA
31.500,00
31.500,00
100,00 %
--
--
--
31.500,00
31.500,00
100,00 %
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA JUDICIAL
ADMINISTRATIVA
12.925,01
12.925,01
100,00 %
--
--
--
12.925,01
12.925,01
100,00 %
INSTALACAO DA INSPECCAO JUDICIAL
ADMINISTRATIVA
12.925,01
12.925,01
100,00 %
--
--
--
12.925,01
12.925,01
100,00 %
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
55.232,47
55.232,47
100,00 %
123.014,79
32.063,22
26,06 %
178.247,26
87.295,69
48,97 %
TAD01-00-TAD-20130001
INSTALACAO DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS
PROVINCIAIS
TAD01-00-TAD-20140001
11A000341
TAD01-00-TAD-20130002
13A000141
PGR01-00-PGR-20070142
APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS DE
4.663,01
4.663,01
100,00 %
--
--
--
4.663,01
4.663,01
100,00 %
PGR01-00-PGR-20070143
REABILITACAO DA RESIDENCIA DOS MAGISTRADOS
4.380,00
4.380,00
100,00 %
--
--
--
4.380,00
4.380,00
100,00 %
PGR01-00-PGR-20120002
AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
337,50
337,50
100,00 %
--
--
--
337,50
337,50
100,00 %
PGR01-00-PGR-20120005
AQUISICAO DO PT
1.557,78
1.557,78
100,00 %
--
--
--
1.557,78
1.557,78
100,00 %
PGR01-00-PGR-20120006
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
900,00
900,00
100,00 %
PGR01-00-PGR-20140004
APOIO AO ESTADO DE DIREITO E RESPONSABILIDADE
DE PODERES PÚBLICOS EM MOÇAMBIQUE
--
--
--
43.154,34
14.274,07
33,08 %
43.154,34
14.274,07
33,08 %
PGR01-00-PGR-20140006
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
--
--
--
20.950,75
13.497,81
64,43 %
20.950,75
13.497,81
64,43 %
PGR01-00-PGR-20150010
FORMAÇÃO DE INVESTIGADORES
--
--
--
10.115,82
315,27
3,12 %
10.115,82
315,27
3,12 %
PGR01-00-PGR-20150012
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
INFORMATICO/SERVIDORES DE GRANDE
--
--
--
46.163,92
1.512,03
3,28 %
46.163,92
1.512,03
3,28 %
PGR01-00-PGR-20150017
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INVESTIGACAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
PGR01-00-PGR-20150018
CRIAÇÃO DE LINHA VERDE DO GCCC
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
PGR01-00-PGR-20150019
MANUTENÇÃO DO EDIFICIO CENTRAL
3.266,85
3.266,85
100,00 %
--
--
--
3.266,85
3.266,85
100,00 %
6
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
PGR01-00-PGR-20150020
AQUISICAO DE RESIDENCIAS
27.900,00
27.900,00
100,00 %
--
--
--
27.900,00
27.900,00
100,00 %
PGR01-00-PGR-20150022
RESIDENCIA PROTOCOLAR DA PGR
12.227,33
12.227,33
100,00 %
--
--
--
12.227,33
12.227,33
100,00 %
PGR01-00-PGR-20150024
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA PGR
--
--
--
2.629,97
2.464,04
93,69 %
2.629,97
2.464,04
93,69 %
25.695,41
25.695,41
100,00 %
111.510,73
6.391,57
5,73 %
137.206,14
32.086,98
23,39 %
13A000241
GABINETE CENTRAL DE COMBATE A CORRUPCAO
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
31.294,54
0,00
0,00 %
31.294,54
0,00
0,00 %
PGR01-00-PGR-20100006
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESRITORIO E
CORTINADO
786,40
786,40
100,00 %
--
--
--
786,40
786,40
100,00 %
PGR01-00-PGR-20100010
SISTEMA DE SEGURANCA
2.570,00
2.570,00
100,00 %
--
--
--
2.570,00
2.570,00
100,00 %
PGR01-00-PGR-20140003
REABILITACAO DE INSTALACOES
566,80
566,80
100,00 %
--
--
--
566,80
566,80
100,00 %
PGR01-00-PGR-20140004
APOIO AO ESTADO DE DIREITO E RESPONSABILIDADE
DE PODERES PÚBLICOS EM MOÇAMBIQUE
--
--
--
23.409,77
220,00
0,94 %
23.409,77
220,00
0,94 %
PGR01-00-PGR-20150001
ESTABELECER E IMPLEMENTAR UM PLANO TRIENAL
DE COMUNICACAO DO GCCC
--
--
--
2.214,44
2.105,70
95,09 %
2.214,44
2.105,70
95,09 %
PGR01-00-PGR-20150002
FORNECER ASSISTENCIA TECNICA DE LONGO PRAZO
AOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACAO
ADMINISTRACAO E FINANCAS E DE RECURSOS
HUMANOS
--
--
--
12.291,59
1.266,41
10,30 %
12.291,59
1.266,41
10,30 %
PGR01-00-PGR-20150003
DESLOCACAO PARA TROCA DE EXPERIENCIA
--
--
--
531,47
282,68
53,19 %
531,47
282,68
53,19 %
PGR01-00-PGR-20150004
AQUISICAO DE SCANNERS
--
--
--
2.048,03
0,00
0,00 %
2.048,03
0,00
0,00 %
PGR01-00-PGR-20150005
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
--
--
--
1.408,02
0,00
0,00 %
1.408,02
0,00
0,00 %
PGR01-00-PGR-20150006
CRIACAO DA LINHA VERDE DO GCCC
--
--
--
2.598,47
22,64
0,87 %
2.598,47
22,64
0,87 %
PGR01-00-PGR-20150007
AQUISICAO DE UM SOFTWERE DE GESTAO
DOCUMENTAL
--
--
--
1.201,90
0,00
0,00 %
1.201,90
0,00
0,00 %
PGR01-00-PGR-20150008
AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA ARQUIVO
--
--
--
6.400,11
0,00
0,00 %
6.400,11
0,00
0,00 %
PGR01-00-PGR-20150009
FORMAÇÃO DE AUDITORES
--
--
--
1.318,42
517,20
39,23 %
1.318,42
517,20
39,23 %
PGR01-00-PGR-
AQUISIÇÃO DE SOFTWERE DE GESTÃO DOCUMENTAL
3.600,00
3.600,00
100,00 %
0,00
0,00
--
3.600,00
3.600,00
100,00 %
7
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0011
2.938,79
2.938,79
100,00 %
0,00
0,00
--
2.938,79
2.938,79
100,00 %
15.000,00
15.000,00
100,00 %
0,00
0,00
--
15.000,00
15.000,00
100,00 %
ESTABELECER E IMPLEMENTAR UM PLANO TRIENAL
DE COMUNICAÇÃO DO GCCC
--
--
--
25.169,49
565,79
2,25 %
25.169,49
565,79
2,25 %
PGR01-00-PGR-20150016
FORNECER ASSISTENCIA TECNICA DE LONGO PRAZO
AOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICAÇÃO
--
--
--
1.431,04
1.217,70
85,09 %
1.431,04
1.217,70
85,09 %
PGR01-00-PGR-20150018
CRIAÇÃO DE LINHA VERDE DO GCCC
--
--
--
115,33
115,33
100,00 %
115,33
115,33
100,00 %
PGR01-00-PGR-20150019
MANUTENÇÃO DO EDIFICIO CENTRAL
--
--
--
78,12
78,12
100,00 %
78,12
78,12
100,00 %
PGR01-00-PGR-20150021
AQUISICAO E MONTAGEM DE AR'CONDICIONDOS
PARA RESIDENCIAS
233,42
233,42
100,00 %
--
--
--
233,42
233,42
100,00 %
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO
MINISTERIO PUBLICO
11.272,11
11.272,11
100,00 %
--
--
--
11.272,11
11.272,11
100,00 %
REABILITACAO DA INSTITUICAO
11.272,11
11.272,11
100,00 %
--
--
--
11.272,11
11.272,11
100,00 %
354.940,70
354.940,70
100,00 %
--
--
--
354.940,70
354.940,70
100,00 %
65.133,12
65.133,12
100,00 %
--
--
--
65.133,12
65.133,12
100,00 %
MDN01-00-MDN-2007- REABILITACAO DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
0175
- SEDE
10.980,81
10.980,81
100,00 %
--
--
--
10.980,81
10.980,81
100,00 %
MDN01-00-MDN-2008- EQUIPAMEMNTO E MOBILIARIO DE ESCRITORIO
0002
33.136,68
33.136,68
100,00 %
--
--
--
33.136,68
33.136,68
100,00 %
MDN01-00-MDN-2010- APETRECHAMENTO DAS CHANCELARIAS MILITARES
0002
4.950,00
4.950,00
100,00 %
--
--
--
4.950,00
4.950,00
100,00 %
MDN01-00-MDN-2012- BASE NAVAL DE MACUSE
0004
5.699,69
5.699,69
100,00 %
--
--
--
5.699,69
5.699,69
100,00 %
MDN01-00-MDN-2012- QUARTEL DE MOCUBA
0006
2.354,03
2.354,03
100,00 %
--
--
--
2.354,03
2.354,03
100,00 %
22.500,00
22.500,00
100,00 %
--
--
--
22.500,00
22.500,00
100,00 %
160.956,09
160.956,09
100,00 %
--
--
--
160.956,09
160.956,09
100,00 %
PGR01-00-PGR-20150013
DESLOCAÇÃO PARA TROCA DE EXPERIENCIA
PGR01-00-PGR-20150014
AQUISIÇÃO DE SCANNERS
PGR01-00-PGR-20150015
14A000141
CSP01-00-CSP-20130001
15A000141
EGE02-02-EGE-20080002
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as
Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos
do Estado
MDN01-00-MDN-2013- REPARACAO DE EQUIPAMENTOS
0001
MDN05-00-MDN-2012- AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO
0001
8
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.631,91
1.631,91
100,00 %
--
--
--
1.631,91
1.631,91
100,00 %
MDN05-00-MDN-2015- REASSENTAMENTOS DA POPULACAO ABRANGIDAS
0005
PELOS PAIOIS DE VUNDISSA E MALHAMPWENE
13.500,00
13.500,00
100,00 %
--
--
--
13.500,00
13.500,00
100,00 %
MDN05-00-MDN-2015- CONSTRUCAO DE CASAS PARA PROFESSORES DA
0006
ESCOLA MILITAR EM MOEDA
3.945,97
3.945,97
100,00 %
--
--
--
3.945,97
3.945,97
100,00 %
30.152,40
30.152,40
100,00 %
--
--
--
30.152,40
30.152,40
100,00 %
FORCAS ARMADAS DE DEFESA DE MOCAMBIQUE
2.059.147,59
2.059.147,59
100,00 %
--
--
--
2.059.147,59
2.059.147,59
100,00 %
Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as
Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos
do Estado
1.449.473,68
1.449.473,68
100,00 %
--
--
--
1.449.473,68
1.449.473,68
100,00 %
509.434,27
509.434,27
100,00 %
--
--
--
509.434,27
509.434,27
100,00 %
MDN05-00-MDN-2011- REABILITACAO DE CASERNAS E CASA DE BANHO DO
0002
ESTADO MAIOR GENERAL
57.429,88
57.429,88
100,00 %
--
--
--
57.429,88
57.429,88
100,00 %
MDN05-00-MDN-2011- REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS
0007
42.809,76
42.809,76
100,00 %
--
--
--
42.809,76
42.809,76
100,00 %
58.649,36
58.649,36
100,00 %
--
--
--
58.649,36
58.649,36
100,00 %
6.136,64
6.136,64
100,00 %
--
--
--
6.136,64
6.136,64
100,00 %
52.512,72
52.512,72
100,00 %
--
--
--
52.512,72
52.512,72
100,00 %
19.777,48
19.777,48
100,00 %
--
--
--
19.777,48
19.777,48
100,00 %
1.786,22
1.786,22
100,00 %
--
--
--
1.786,22
1.786,22
100,00 %
MDN01-00-MDN-2015- APETRECHAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DO
0004
HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO
6.220,04
6.220,04
100,00 %
--
--
--
6.220,04
6.220,04
100,00 %
MDN05-00-MDN-2015- CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS NO HOSPITAL
0001
MILITAR DE MAPUTO
2.114,74
2.114,74
100,00 %
--
--
--
2.114,74
2.114,74
100,00 %
MDN05-00-MDN-2015- REABILITCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO HOSPITAL
0003
MILITAR DE MAPUTO
9.656,49
9.656,49
100,00 %
--
--
--
9.656,49
9.656,49
100,00 %
107.681,44
107.681,44
100,00 %
--
--
--
107.681,44
107.681,44
100,00 %
MDN05-00-MDN-2013- CAMPO DE FUTEBOL PARA AS FADM
0003
MDN06-00-MDN-2008- CONSTRUCAO DE NOVOS PAIOIS
0004
15A000341
EGE02-02-EGE-20080002
MDN02-00-MDN-2011- REEQUIPAMENTO OPERACIONAL
0004
15A000441
EGE02-02-EGE-20080002
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS DE DEFESA
TENENTE-GENERAL ARMANDO EMILIO GUEBUZA
Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as
Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos
do Estado
MDN01-00-MDN-2012- RREABILITACAO DOS EDIFICIOS DO INSTITUTO
0008
SUPERIOR DE ESTUDOS DE DEFESA TENENTEGENERAL ARMANDO EMILIO GEBUZA
15A000541
EGE02-02-EGE-20080002
15A000641
HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO
Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as
Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos
do Estado
SERVICO CIVICO DE MOCAMBIQUE
9
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MDN02-00-MDN-2013- CONSTRUCAO REABILITACAO DE INFRA0007
ESTRUTURAS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO PARA O SERVICO CIVICO DE
47.251,53
47.251,53
100,00 %
--
--
--
47.251,53
47.251,53
100,00 %
MDN02-00-MDN-2015- EQUIPAMENTO PARA PROJECTOS PRODUTIVOS E
0002
UNIDADES PRODUTIVAS DO SERVICO CIVICO DE
MOCAMBIQ
12.998,06
12.998,06
100,00 %
--
--
--
12.998,06
12.998,06
100,00 %
MDN02-00-MDN-2015- IMPLEMENTAÇAO DE ACÇOES DE
0007
DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO CÍVICO
47.431,85
47.431,85
100,00 %
--
--
--
47.431,85
47.431,85
100,00 %
MINISTERIO DO INTERIOR
2.916.770,80
2.493.364,30
85,48 %
520,43
520,43
100,00 %
2.917.291,24
2.493.884,73
85,49 %
EGE02-02-EGE-20080002
Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as
Actividades e para a Capacitação Institucional dos Órgãos
do Estado
2.520.325,67
2.096.919,17
83,20 %
--
--
--
2.520.325,67
2.096.919,17
83,20 %
MDI01-00-MDI-20120006
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DA PRM NA
PROVINCIA DE GAZA
34.208,98
34.208,98
100,00 %
--
--
--
34.208,98
34.208,98
100,00 %
MDI01-00-MDI-20120007
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E
MAQUINARIA PARA AREAS COMUNS DO MINT
25.562,51
25.562,51
100,00 %
--
--
--
25.562,51
25.562,51
100,00 %
MDI01-00-MDI-20120010
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE DE SERVICO
PARA AS AREAS COMUNS DO MINT
47.520,66
47.520,66
100,00 %
--
--
--
47.520,66
47.520,66
100,00 %
MDI01-00-MDI-20130015
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO DE
ESCRITORIO E MATERIAL ESPECIFICO PARA PIC
9.862,51
9.862,51
100,00 %
--
--
--
9.862,51
9.862,51
100,00 %
MDI01-00-MDI-20130017
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE DE SERVICO
PARA A PIC
15.813,67
15.813,67
100,00 %
--
--
--
15.813,67
15.813,67
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150005
AQUISICAO DE RADIOS VHF E OUTROS MEIOS DE
COMUNICACAO PARA O SENAMI
27.000,00
27.000,00
100,00 %
--
--
--
27.000,00
27.000,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150006
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA
8.990,50
8.990,50
100,00 %
--
--
--
8.990,50
8.990,50
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150007
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DA PRM NA
PROVINCIA DE TETE
4.606,33
4.606,33
100,00 %
--
--
--
4.606,33
4.606,33
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150008
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA
A PRM NA PROVINCIA DE TETE
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150011
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRM NA
PROVINCIA DE MAPUTO
16.650,00
16.650,00
100,00 %
--
--
--
16.650,00
16.650,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150012
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRM NA
CIDADE DE MAPUTO
30.510,00
30.510,00
100,00 %
--
--
--
30.510,00
30.510,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150013
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA A
PRM NA PROVINCIA DE GAZA
11.700,00
11.700,00
100,00 %
--
--
--
11.700,00
11.700,00
100,00 %
MDI05-02-MDI-20110001
PREVENCAO DA VIOLENCIA ABUSO E EXPLORACAO
--
--
--
520,43
520,43
100,00 %
520,43
520,43
100,00 %
17A000141
10
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2.529,31
2.529,31
100,00 %
--
--
--
2.529,31
2.529,31
100,00 %
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DA IDENTIFICACAO CIVIL
20.247,75
20.247,75
100,00 %
--
--
--
20.247,75
20.247,75
100,00 %
MDI07-00-MDI-20130004
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DA MIGRACAO
76.649,71
76.649,71
100,00 %
--
--
--
76.649,71
76.649,71
100,00 %
MDI08-00-MDI-20130007
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DO SERVICO
DE SALVACAO PUBLICA
62.793,20
62.793,20
100,00 %
--
--
--
62.793,20
62.793,20
100,00 %
309.405,69
309.405,69
100,00 %
--
--
--
309.405,69
309.405,69
100,00 %
69.922,98
69.922,98
100,00 %
--
--
--
69.922,98
69.922,98
100,00 %
MDI05-02-MDI-20130019
REABILITACAO DE INFRAESTRURAS DA POLICIA DE
INVESTIGACAO CRIMINAL
MDI06-00-MDI-20130006
17A000841
COMANDO GERAL DA POLICIA
MDI05-03-MDI-20110054
AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA PRM
MDI05-03-MDI-20110058
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O COMANDO GERAL
DA PRM
6.475,00
6.475,00
100,00 %
--
--
--
6.475,00
6.475,00
100,00 %
MDI05-03-MDI-20120008
AQUISICAO DE ACESSORIOS DO FARDAMENTO DA
6.299,72
6.299,72
100,00 %
--
--
--
6.299,72
6.299,72
100,00 %
MDI05-03-MDI-20120011
AQUISICAO DE VIATURAS OPERATIVAS PARA PRM
67.950,22
67.950,22
100,00 %
--
--
--
67.950,22
67.950,22
100,00 %
MDI05-03-MDI-20120012
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AS FORCAS
ESPECIAIS E DE RESERVA
9.191,25
9.191,25
100,00 %
--
--
--
9.191,25
9.191,25
100,00 %
MDI05-03-MDI-20120014
AQUISICAO DE RACAO DE COMBATE
64.351,98
64.351,98
100,00 %
--
--
--
64.351,98
64.351,98
100,00 %
MDI05-03-MDI-20120019
REABILITACAO DE INFRAESTRURAS DA PRM
14.398,57
14.398,57
100,00 %
--
--
--
14.398,57
14.398,57
100,00 %
MDI05-03-MDI-20140006
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRM
64.868,87
64.868,87
100,00 %
--
--
--
64.868,87
64.868,87
100,00 %
MDI05-03-MDI-20140016
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAO E
INFORMATICO
5.947,10
5.947,10
100,00 %
--
--
--
5.947,10
5.947,10
100,00 %
MDI05-03-MDI-20150009
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DA PIC
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ACADEMIA DE CIENCIAS POLICIAIS
4.255,10
4.255,10
100,00 %
--
--
--
4.255,10
4.255,10
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150001
MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
2.272,13
2.272,13
100,00 %
--
--
--
2.272,13
2.272,13
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150002
CONSTRUCAO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULAS
723,43
723,43
100,00 %
--
--
--
723,43
723,43
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150003
CONSTRUCAO DE UMA CASERNA
659,40
659,40
100,00 %
--
--
--
659,40
659,40
100,00 %
MDI01-00-MDI-
REABILITACAO DO SISTEMA SANITARIO
600,14
600,14
100,00 %
--
--
--
600,14
600,14
100,00 %
17A001141
11
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0004
17A002641
SERVICOS SOCIAIS DA POLICIA DA REPUBLICA DE
MOCAMBIQUE
35.000,00
18.797,56
53,71 %
--
--
--
35.000,00
18.797,56
53,71 %
MDI01-00-MDI-20110016
PROJECTO 30 CASAS PARA A PROVINCIA DE MAPUTO
-PROVINCIA
3.500,00
1.400,00
40,00 %
--
--
--
3.500,00
1.400,00
40,00 %
MDI01-00-MDI-20110017
PROJECTO 30 CASAS PARA A PROVINCIA DE
1.500,00
1.499,55
99,97 %
--
--
--
1.500,00
1.499,55
99,97 %
MDI01-00-MDI-20110018
PROJECTO 30 CASAS PARA A PROVINCIA DE TETE
1.500,00
1.500,00
100,00 %
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20110020
CONSTRUCAO DA CASA DE PRAIA EM INHASSOURO
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20110021
PROJECTO AGRO - PECUARIA DA QUINTA MEPULENAMPULA
600,00
600,00
100,00 %
--
--
--
600,00
600,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20120025
PROJECTO 30 CASAS = ZAMBEZIA
3.500,00
1.400,00
40,00 %
--
--
--
3.500,00
1.400,00
40,00 %
MDI01-00-MDI-20120026
PROJECTO 30 CASAS - NIASSA
1.500,00
0,00
0,00 %
--
--
--
1.500,00
0,00
0,00 %
MDI01-00-MDI-20130002
CONSTRUCAO DA ESCOLA ARTES E OFICIOS DA PRM
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20130018
AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE DOS SERVICOS
SOCIAIS DA PRM
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20130020
PROJECTO 30 CASAS PARA A PROVINCIA DE SOFALABEIRA
3.500,00
1.398,01
39,94 %
--
--
--
3.500,00
1.398,01
39,94 %
MDI01-00-MDI-20140011
PROJECTO 30 CASAS - INHAMBANE
3.500,00
1.400,00
40,00 %
--
--
--
3.500,00
1.400,00
40,00 %
MDI01-00-MDI-20140012
PROJECTO 30 CASAS - MANICA
3.500,00
1.400,00
40,00 %
--
--
--
3.500,00
1.400,00
40,00 %
MDI01-00-MDI-20140014
PROJECTO 30 CASAS - GAZA
3.500,00
1.400,00
40,00 %
--
--
--
3.500,00
1.400,00
40,00 %
MDI01-00-MDI-20140015
PROJECTO 30 CASAS - CABO DELGADO
3.500,00
1.400,00
40,00 %
--
--
--
3.500,00
1.400,00
40,00 %
MDI01-00-MDI-20150010
REABILITACAO GERAL DO ARMAZEM DE SONGO
400,00
400,00
100,00 %
--
--
--
400,00
400,00
100,00 %
MDI01-00-MDI-20150014
PROJECTO AGRO-PECUARIA DE CHIA.
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
SERVICO DE INFORMACAO E SEGURANCA DO
741.771,38
741.771,38
100,00 %
--
--
--
741.771,38
741.771,38
100,00 %
Encargos e Investimentos em Recursos Humanos para as
Actividades e para a Capacitação Institucional dos
576.246,52
576.246,52
100,00 %
--
--
--
576.246,52
576.246,52
100,00 %
19A000141
EGE02-02-EGE-20080002
12
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Órgãos do Estado
SIS01-00-SIS-20050059
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
27.069,97
27.069,97
100,00 %
--
--
--
27.069,97
27.069,97
100,00 %
SIS01-00-SIS-20080001
REABILITACAO DE IMOVEIS PROVINCIAIS DO SISE
42.933,10
42.933,10
100,00 %
--
--
--
42.933,10
42.933,10
100,00 %
SIS01-00-SIS-20110002
REABILITACAO DO EDIFICIO SEDE DO SISE E
CONSTRUCAO DE SILO AUTO
95.521,80
95.521,80
100,00 %
--
--
--
95.521,80
95.521,80
100,00 %
9.826,24
9.826,24
100,00 %
--
--
--
9.826,24
9.826,24
100,00 %
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
900,00
900,00
100,00 %
1.350,00
1.350,00
100,00 %
--
--
--
1.350,00
1.350,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
21A000141
MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E
COOPERACAO
MNE01-00-MNE-20110003
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA O
MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E
COOPERACAO
MNE01-00-MNE-20120005
REABILITACAO DO ELEVADOREPANORAMICO DO
EDIFICIO
MNE01-00-MNE-20120013
INSTALACAO DO SITEMA DE ILUMINACAO EXTERIOR
DO EDIFICIO DO MINEC - SEDE
MNE01-00-MNE-20120014
AQUSISICAO DO EQUIPAMENTO INFORMATICO III IV E
V
1.520,50
1.520,50
100,00 %
--
--
--
1.520,50
1.520,50
100,00 %
MNE01-00-MNE-20140015
CONSTRUCAO DO ANEXO DO EDIFICIO PRINCIPAL DO
MINEC
426,47
426,47
100,00 %
--
--
--
426,47
426,47
100,00 %
MNE01-00-MNE-20150001
REABILITACAO DO EDIFICIO MARTIRES DA MACHAVA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MNE01-00-MNE-20150002
REABILITACAO DAS INSTALACOES DA JULIUS
273,39
273,39
100,00 %
--
--
--
273,39
273,39
100,00 %
MNE01-00-MNE-20150003
REABILITACAO DAS CASAS DE BANHO DO MINEC
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
MNE01-00-MNE-20150004
CRIACAO E MONTAGEM DE SICS E DO ARQUIVO
INTERMADIARIO DO MINEC - SEDE
1.782,14
1.782,14
100,00 %
--
--
--
1.782,14
1.782,14
100,00 %
MNE01-00-MNE-20150005
AQUISICAO DO SISTEMA DO SOM E TRADUCAO
SIMULTANEA PARA A SALA MANGUEIRA DO MINEC
1.773,75
1.773,75
100,00 %
--
--
--
1.773,75
1.773,75
100,00 %
70.410,00
70.410,00
100,00 %
--
--
--
70.410,00
70.410,00
100,00 %
21A001341
EMBAIXADAS E OUTRAS REPRESENTACOES
DIPLOMATICAS
MNE01-00-MNE-20150006
RENOVACAO DA MOBILIA DA RESIDENCIA OFICIAL EM
NAIROBI
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MNE01-00-MNE-20150007
RENOVACAO DA MOBILIA DA RESIDENCIA OFICIAL EM
DURBAN
2.790,00
2.790,00
100,00 %
--
--
--
2.790,00
2.790,00
100,00 %
MNE01-00-MNE-20150008
AQUISICAO DE RESIDENCIA OFICIAL EM GABERONE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
13
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MNE01-00-MNE-20150009
AQUISICAO DE CHANCELARIA PARA JOANESBURGO
55.920,00
55.920,00
100,00 %
--
--
--
55.920,00
55.920,00
100,00 %
MNE03-01-MNE-20140007
AQUISICAO DA RESIDENCIA OFICIAL EM BEIJING
11.700,00
11.700,00
100,00 %
--
--
--
11.700,00
11.700,00
100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS REFUGIADOS UGB
2.092,71
2.092,71
100,00 %
--
--
--
2.092,71
2.092,71
100,00 %
MNE08-00-MNE-20070034
REABILITACAO DE ESCRITORIOS E ARMAZEM DO
1.781,28
1.781,28
100,00 %
--
--
--
1.781,28
1.781,28
100,00 %
MNE08-00-MNE-20070044
APETRECHAMENTO DOS ESCRITORIOS DO INSTITUTO
NACIONAL DE APOIO AOS REFUGIADOS
311,44
311,44
100,00 %
--
--
--
311,44
311,44
100,00 %
INSTITUTO NACIONAL PARA AS COMUNIDADES
MOCAMBICANAS NO EXTERIOR
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
4.500,00
4.500,00
100,00 %
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ACOLHIMENTO E
REPRESENTACAO
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
4.500,00
4.500,00
100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DO MAR E FRONTEIRAS
22.220,76
22.220,76
100,00 %
--
--
--
22.220,76
22.220,76
100,00 %
MNE01-00-MNE-20090001
REAFIRMACAO DAS FRONTEIRAS CONTINENTAIS.
10.646,16
10.646,16
100,00 %
--
--
--
10.646,16
10.646,16
100,00 %
MNE01-00-MNE-20090002
DELIMITACAO DAS FRONTEIRAS MARITIMAS DA
REPUBLICA DE MOCAMBIQUE.
8.031,93
8.031,93
100,00 %
--
--
--
8.031,93
8.031,93
100,00 %
MNE01-00-MNE-20100042
DETERMINACAO E DELIMITACAO DA PLATAFORMA
CONTINENTAL
1.158,56
1.158,56
100,00 %
--
--
--
1.158,56
1.158,56
100,00 %
MNE09-00-MNE-20130009
REALIZACAO DE ESTUDOS AO LONGO DA
FRONTEIRA CONTINENTAL
2.384,10
2.384,10
100,00 %
--
--
--
2.384,10
2.384,10
100,00 %
COMISSAO NACIONAL DA SADC
194,43
194,43
100,00 %
--
--
--
194,43
194,43
100,00 %
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES.
194,43
194,43
100,00 %
--
--
--
194,43
194,43
100,00 %
COMISSAO INTERMINISTERIAL PARA OS GRANDES
EVENTOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
COMISSARIADO GERAL PARA O EXPO MILANO 2015
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
INSTITUTO NACIONAL DE DESMINAGEM
32.726,92
32.726,92
100,00 %
--
--
--
32.726,92
32.726,92
100,00 %
MNE07-00-MNE-20120004
DESMINAGEM DE AREAS MINADAS REMANESCENTES
NA PROVINCIA DE TETE
18.638,84
18.638,84
100,00 %
--
--
--
18.638,84
18.638,84
100,00 %
MNE07-00-MNE-20130017
DESMINAGEM DE AREAS MINADAS NA PROVINCIA DE
MAPUTO
8.564,11
8.564,11
100,00 %
--
--
--
8.564,11
8.564,11
100,00 %
MNE07-00-MNE-20130018
DESMINAGEM NA PROVINCIA DE MANICA
5.523,98
5.523,98
100,00 %
--
--
--
5.523,98
5.523,98
100,00 %
21A001441
21A002641
MNE01-00-MNE-20090029
21A002741
21A002841
MNE01-00-MNE-20090031
21A002941
MNE01-00-MNE-20130030
21A003041
14
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
23A000141
MINISTERIO DA JUSTICA E ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
74.587,43
74.587,43
100,00 %
236.043,45
92.424,06
39,16 %
310.630,88
167.011,49
53,77 %
750,00
750,00
100,00 %
--
--
--
750,00
750,00
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20100025
REABILITACAO DE INSTALACOES
MDJ01-00-MDJ-20110002
APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO
4.599,83
4.599,83
100,00 %
--
--
--
4.599,83
4.599,83
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20110003
APETRECHAMENTO EM EQUIPAMENTO
6.695,00
6.695,00
100,00 %
--
--
--
6.695,00
6.695,00
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20140020
CONSTRUÇÃO DE PALACIOS DE JUSTIÇA DISTRITAIS
0,00
0,00
--
189.294,61
59.229,65
31,29 %
189.294,61
59.229,65
31,29 %
MDJ01-00-MDJ-20150005
REFORCO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DA
ADMINISTRACAO DA JUSTICA
2.699,12
2.699,12
100,00 %
--
--
--
2.699,12
2.699,12
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20150019
SEMANA NACIONAL DE SAUDE - REGISTO DE
NASCIMENTO PARA DE 0 A 5 ANOS
7.320,63
7.320,63
100,00 %
--
--
--
7.320,63
7.320,63
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20150021
MANUTENCAO E REPARACAO DE IMOVEIS
2.799,65
2.799,65
100,00 %
--
--
--
2.799,65
2.799,65
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20150023
SISTEMA DE VIDIO VIGILANCIA DO MINISTERIO
INCLUINDO CONSERVATORIAS E CARTORIOS DA
CIDADE DE MAPUTO
2.672,19
2.672,19
100,00 %
--
--
--
2.672,19
2.672,19
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20150024
INFORMATIZACAO DOS REGISTOS E NOTARIADO
10.044,77
10.044,77
100,00 %
--
--
--
10.044,77
10.044,77
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20150025
EDUCACAO CIVICA E JURIDICA (DIREITOS HUMANOS
E REGISTOS NOTARIADO)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDJ02-00-MDJ-20020061
INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE REGISTOS
4.520,00
4.520,00
100,00 %
--
--
--
4.520,00
4.520,00
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20100011
POLITICAS E REFORMA LEGAL
2.588,42
2.588,42
100,00 %
33.194,41
33.194,41
100,00 %
35.782,83
35.782,83
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20130004
CONSTRUCAO DE MUROS DE VEDACAO AS CASAS
PARA MAGISTRADOS DISTRITAIS DE MOMA E
CHERINGOMA
10.975,50
10.975,50
100,00 %
--
--
--
10.975,50
10.975,50
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20130005
APETRECHAMENTO DO PALACIO DE JUSTICA DE
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20140011
APETRECHAMENTO DOS PALACIOS DISTRITAIS
894,48
894,48
100,00 %
--
--
--
894,48
894,48
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20140012
FORMACAO PROFISSIONAL
3.587,41
3.587,41
100,00 %
--
--
--
3.587,41
3.587,41
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20140017
APETRECHAMENTO DE INSTALAÇOES - COMISSÃO
CENTRAL DA ÉTICA PÚBLICA
1.439,95
1.439,95
100,00 %
--
--
--
1.439,95
1.439,95
100,00 %
15
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
MDJ02-00-MDJ-20150010
REFORCO INSTITUCIONAL DA COMISSAO CENTRAL
DE ETICA PUBLICA
MDJ02-00-MDJ-20150022
REFORÇO INSTITUCIONAL DA CCEP
MDJ03-00-MDJ-20150031
REFORCAR O ACESSO A JUSTICA ESTADO DE
DIREITO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SAJ
23A000541
CADEIA CIVL DE MAPUTO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
10.451,76
10.451,76
100,00 %
--
--
--
10.451,76
10.451,76
100,00 %
748,73
748,73
100,00 %
--
--
--
748,73
748,73
100,00 %
--
--
--
13.554,43
0,00
0,00 %
13.554,43
0,00
0,00 %
10.941,91
10.941,91
100,00 %
--
--
--
10.941,91
10.941,91
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20120001
MELHORAR A INFRAESTRUTURA
6.697,32
6.697,32
100,00 %
--
--
--
6.697,32
6.697,32
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150016
REABILITACAO DO SISTEMA SANITARIO GERAL E
SUBSTITUICAO DA TUBAGEM
2.699,30
2.699,30
100,00 %
--
--
--
2.699,30
2.699,30
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150017
MONTAGEM DO ALPENDRE PARA PARQUEAMENTO
DE VIATURAS E RESPECTIVOS ACESSORIOS PARA
MANUTENCAO
15,44
15,44
100,00 %
--
--
--
15,44
15,44
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150018
AQUISICAO DE SCANER DETENTOR E CONSTRUCAO
DE GUARITAS AEREAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDJ04-00-MDJ-20150020
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
INFORMATICO PARA INVENTARIO PATRIMONIAL E
CENTRAL TELEFONICA POBX
1.529,84
1.529,84
100,00 %
--
--
--
1.529,84
1.529,84
100,00 %
ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO ESPECIAL PARA
MULHERES
15.200,00
15.200,00
100,00 %
--
--
--
15.200,00
15.200,00
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20150001
CONSTRUCAO DE RAIZ DO MURRO DE VEDACAO DO
ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO ESPECIAL PARA
MULHERES
14.020,00
14.020,00
100,00 %
--
--
--
14.020,00
14.020,00
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20150004
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE RECLUSAO
FEMININO DE NDLAVELA
1.180,00
1.180,00
100,00 %
--
--
--
1.180,00
1.180,00
100,00 %
145.740,39
145.740,39
100,00 %
--
--
--
145.740,39
145.740,39
100,00 %
23A000641
23A000741
SERVICO NACIONAL DAS PRISOES
MDJ01-00-MDJ-20120003
CONSTRUCAO DA ESCOLA BASICA DA GUARDA
PRISIONAL
27.781,45
27.781,45
100,00 %
--
--
--
27.781,45
27.781,45
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20100016
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
20.168,22
20.168,22
100,00 %
--
--
--
20.168,22
20.168,22
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20100017
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DA FORCA DE
INTERVENCAO.
54.411,22
54.411,22
100,00 %
--
--
--
54.411,22
54.411,22
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20110009
REVITALIZACAO DE ACTIVIDADES PRODUTIVAS EM
SEIS CENTROS PRISIONAIS
7.866,63
7.866,63
100,00 %
--
--
--
7.866,63
7.866,63
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20120005
CONTRUCAO DE EDIFICIO SEDE DO SNAPRI
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
16
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MDJ04-00-MDJ-20140019
23A000841
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
REABILITAÇÃO DO EDIFICIO - SEDE
35.512,88
35.512,88
100,00 %
--
--
--
35.512,88
35.512,88
100,00 %
PENITENCIARIA ESPECIAL DE MAXIMA SEGURANCA
DA MACHAVA
12.663,00
12.663,00
100,00 %
--
--
--
12.663,00
12.663,00
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150012
ADQUIRIR FOGOES INDUSTRIAIS A GAS
1.125,00
1.125,00
100,00 %
--
--
--
1.125,00
1.125,00
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150013
SUBSTITUICAO DA REDE ESCORPIAO
8.550,00
8.550,00
100,00 %
--
--
--
8.550,00
8.550,00
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150014
REABILITACAO DO SISTEMA DE ESGOTO
2.988,00
2.988,00
100,00 %
--
--
--
2.988,00
2.988,00
100,00 %
16.263,57
16.263,57
100,00 %
--
--
--
16.263,57
16.263,57
100,00 %
807,65
807,65
100,00 %
--
--
--
807,65
807,65
100,00 %
23A000941
CENTRO DE FORMACAO JURÍDICA E JUDICIARIA
MDJ02-00-MDJ-20150002
PESQUISA SOBRE A REVISAO CURRICULAR DO CFJJ.
MDJ02-00-MDJ-20150003
PUBLICACAO DE MANUAIS COLECTANEAS E
RELATORIOS DE PESQUISA
2.249,91
2.249,91
100,00 %
--
--
--
2.249,91
2.249,91
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20150006
CAPACITACAO DE MAGISTRADOS DA JURISDICAO
COMUM E ADMINISTRATIVA E DE OUTROS ACTORES
DO SECTOR DA JUSTICA.
4.844,38
4.844,38
100,00 %
--
--
--
4.844,38
4.844,38
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20150007
FORMACAO DE MAGISTRADOS DA JURISDICAO
ADMINISTRATIVA E FISCAL TECNICOS JURIDICOS DO
IPAJ E FORMADORES.
725,17
725,17
100,00 %
--
--
--
725,17
725,17
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20150008
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES
2.369,55
2.369,55
100,00 %
--
--
--
2.369,55
2.369,55
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20150009
REABILITACAO DE INSTALACOES DO CFJJ
5.266,91
5.266,91
100,00 %
--
--
--
5.266,91
5.266,91
100,00 %
MDJ02-00-MDJ-20150022
REFORÇO INSTITUCIONAL DA CCEP
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURÍDICA
47.300,00
47.300,00
100,00 %
27.195,35
0,00
0,00 %
74.495,35
47.300,00
63,49 %
MDJ01-00-MDJ-20140013
CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO IPAJ
45.000,00
45.000,00
100,00 %
--
--
--
45.000,00
45.000,00
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20140015
FORMACAO DE 60 TECNICOS SUPERIORES EM
ASSITENCIA JURIDICA
2.300,00
2.300,00
100,00 %
--
--
--
2.300,00
2.300,00
100,00 %
MDJ01-00-MDJ-20150032
ASSISTENCIA LEGAL E APOIO AO CIDADÃO
CARENCIADO
--
--
--
27.195,35
0,00
0,00 %
27.195,35
0,00
0,00 %
11.057,85
11.057,85
100,00 %
--
--
--
11.057,85
11.057,85
100,00 %
939,85
939,85
100,00 %
--
--
--
939,85
939,85
100,00 %
23A001041
23A001141
MDJ04-00-MDJ-20140004
ESCOLA SECUNDARIA DA CADEIA CENTRAL DE
MAPUTO - UGB
REABILITACAO DO TECTO DA OFICINA DA
CARPINTARIA (REMCAO DE CHAPA FIBRA CIMENTO E
17
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
COLOCACAO DE CHAPA IBR INCLUINDO TECTO
AQUISICAO DE MATERIA PRIMA E APETRECHAMENTO
DAS AREAS PROFISSIONALIZANTES (SERRALHARIA
ALFATARIA E ELECTRECIDADE INSTALADORA)
10.117,99
10.117,99
100,00 %
--
--
--
10.117,99
10.117,99
100,00 %
CADEIA CENTRAL DE MAPUTO - UGB
34.000,00
34.000,00
100,00 %
--
--
--
34.000,00
34.000,00
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20050046
REABILITACAO DA CADEIA CENTRAL
2.923,16
2.923,16
100,00 %
--
--
--
2.923,16
2.923,16
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150011
REABILITACAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DA
CADEIA CENTRAL DE MAPUTO
3.076,84
3.076,84
100,00 %
--
--
--
3.076,84
3.076,84
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150026
REABILITACAO DO MURO DE VEDACAO DO EPPM
6.000,00
6.000,00
100,00 %
--
--
--
6.000,00
6.000,00
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150027
CONSTRUCAO DE TRES CASERNAS PARA AGENTES
NO EPPM
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150028
CONSTRUCAO DE BALNEARIOS PARA OS AGENTES
1.200,00
1.200,00
100,00 %
--
--
--
1.200,00
1.200,00
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150029
REABILITACAO DO EPD DE MARRACUENE
3.800,00
3.800,00
100,00 %
--
--
--
3.800,00
3.800,00
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150030
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
15.000,00
15.000,00
100,00 %
--
--
--
15.000,00
15.000,00
100,00 %
COMISSAO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
6.999,65
6.999,65
100,00 %
--
--
--
6.999,65
6.999,65
100,00 %
APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
6.999,65
6.999,65
100,00 %
--
--
--
6.999,65
6.999,65
100,00 %
MINISTERIO DA ADMINISTRACAO ESTATAL E FUNCAO
PUBLICA
100.190,07
99.904,57
99,72 %
543.267,91
313.420,93
57,69 %
643.457,98
413.325,51
64,24 %
12.859,50
12.859,50
100,00 %
--
--
--
12.859,50
12.859,50
100,00 %
MDJ04-00-MDJ-20150015
23A001241
23A001541
MDJ02-00-MDJ-20130001
25A000141
MAE01-00-MAE-20110009
REABILITACAO INTERNA DO EDIFICIO DO MAE
MAE02-01-MAE-20090002
FORMACAO DE LIDERANCAS LOCAIS INSPECTORES
E MEMBROS DOS CONSELHOS LOCAIS
5.722,85
5.722,85
100,00 %
--
--
--
5.722,85
5.722,85
100,00 %
MAE02-01-MAE-20110003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE02-02-MAE-20140002
CAPACITACAO E ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO
DOS 7 MILHOES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE02-03-MAE-20100029
DESCENTRALIZCAO E REFORMA DA ADMINISTRACAO
PUBLICA- PDRAP
2.604,77
2.604,77
100,00 %
--
--
--
2.604,77
2.604,77
100,00 %
MAE02-03-MAE-20140004
AQUISIÇÃO DE MEIOS CIRCULANTES E EQUIPAMENTO
PARA NOVOS DISTRITOS
17.964,47
17.964,47
100,00 %
--
--
--
17.964,47
17.964,47
100,00 %
18
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
27.449,95
27.449,95
100,00 %
93.255,69
50.480,19
54,13 %
120.705,64
77.930,15
64,56 %
--
--
--
370.012,22
262.940,74
71,06 %
370.012,22
262.940,74
71,06 %
1.712,20
1.712,20
100,00 %
--
--
--
1.712,20
1.712,20
100,00 %
18.637,60
18.352,10
98,47 %
--
--
--
18.637,60
18.352,10
98,47 %
REUNIAO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS PROVINCIAS
6.274,88
6.274,88
100,00 %
--
--
--
6.274,88
6.274,88
100,00 %
MAE04-02-MFP-20110002
REFORCAR O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E
EXTERNO NO AMBITO DE PFD
2.544,40
2.544,40
100,00 %
--
--
--
2.544,40
2.544,40
100,00 %
MAE06-00-MAE-20090001
INSTALACAO E ACTUALIZACAO DE DADOS E
INFORMACAO SOBRE DIVISAO TERRITORIAL E
ADMINISTRATIVA DO PAIS E PERFIS DISTRITAIS
1.688,16
1.688,16
100,00 %
--
--
--
1.688,16
1.688,16
100,00 %
MAE06-00-MAE-20100019
APOIO AO DENSEVOLVIMENTO RURAL DA PROVINCIA
DE ZAMBEZE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE10-00-MAE-20100020
FERIAS DESENVOLVENDO O DISTRITO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE10-00-MAE-20100021
REDE RURAL DE RADIO E TELEVISAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE10-00-MAE-20100022
PROGRAMA DE PROMOCAO DE MERCADOS RURAIS
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MAE10-00-MAE-20100023
ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE10-00-MAE-20100024
DENSEVOLVIMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES
ORIENTADOS AO MERCADO.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE10-00-MAE-20120001
PROJECTO DE PARCERIAS COMUNIDADE E
INVESTIDORES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
--
--
--
80.000,00
0,00
0,00 %
80.000,00
0,00
0,00 %
REFORCAR O QUADRO LEGAL METODOLOGICO E
INSTRUMENTAL DE PFD
2.731,30
2.731,30
100,00 %
--
--
--
2.731,30
2.731,30
100,00 %
DIRECCAO NACIONAL DE PROMOCAO E
DESENVOLVIMENTO RURAL - MAE
2.231,54
2.231,54
100,00 %
112.200,27
112.200,27
100,00 %
114.431,81
114.431,81
100,00 %
MAE03-00-MAE-20100018
REABILITACAO COSTEIRA DA CIDADE DE MAPUTO
MAE03-00-MAE-20120007
CIDADES E MUDANCAS CLIMATICAS
MAE03-00-MAE-20120008
POJECTO TIPO DE RESIDENCIA OFICIAL DO
GOVERNADOR PROVINCIAL
MAE04-00-MAE-20150006
REUNIAO NACIONAL DOS GOVERNOS LOCAIS
MAE04-00-MAE-20150007
MOP16-00-MOP-2010- PROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL
0031
MPD03-01-MFP-20110003
25A000741
MAE02-02-MAE-20140002
CAPACITACAO E ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO
DOS 7 MILHOES
720,00
720,00
100,00 %
--
--
--
720,00
720,00
100,00 %
MAE06-00-MAE-20100019
APOIO AO DENSEVOLVIMENTO RURAL DA PROVINCIA
DE ZAMBEZE
504,00
504,00
100,00 %
--
--
--
504,00
504,00
100,00 %
19
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAE10-00-MAE-20100020
FERIAS DESENVOLVENDO O DISTRITO
161,79
161,79
100,00 %
--
--
--
161,79
161,79
100,00 %
MAE10-00-MAE-20100021
REDE RURAL DE RADIO E TELEVISAO
170,75
170,75
100,00 %
--
--
--
170,75
170,75
100,00 %
MAE10-00-MAE-20100022
PROGRAMA DE PROMOCAO DE MERCADOS RURAIS
360,00
360,00
100,00 %
112.200,27
112.200,27
100,00 %
112.560,27
112.560,27
100,00 %
MAE10-00-MAE-20100023
ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
225,00
225,00
100,00 %
--
--
--
225,00
225,00
100,00 %
MAE10-00-MAE-20100024
DENSEVOLVIMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES
ORIENTADOS AO MERCADO.
90,00
90,00
100,00 %
--
--
--
90,00
90,00
100,00 %
1.226,83
1.226,83
100,00 %
--
--
--
1.226,83
1.226,83
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.226,83
1.226,83
100,00 %
--
--
--
1.226,83
1.226,83
100,00 %
INSTITUTO DE NOMES GEOGRAFICOS DE
766,46
766,46
100,00 %
--
--
--
766,46
766,46
100,00 %
IMPLANTANTACAO E APETRECHAMENTO DO INGEMO
766,46
766,46
100,00 %
--
--
--
766,46
766,46
100,00 %
5.308,82
5.308,82
100,00 %
--
--
--
5.308,82
5.308,82
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
5.308,82
5.308,82
100,00 %
--
--
--
5.308,82
5.308,82
100,00 %
128.581,20
118.373,55
92,06 %
44.310,30
31.568,50
71,24 %
172.891,50
149.942,05
86,73 %
63.550,27
53.342,62
83,94 %
--
--
--
63.550,27
53.342,62
83,94 %
1.155,20
1.155,20
100,00 %
--
--
--
1.155,20
1.155,20
100,00 %
33,64
33,64
100,00 %
--
--
--
33,64
33,64
100,00 %
2.088,89
2.088,89
100,00 %
--
--
--
2.088,89
2.088,89
100,00 %
67,86
67,86
100,00 %
--
--
--
67,86
67,86
100,00 %
150,18
150,18
100,00 %
--
--
--
150,18
150,18
100,00 %
25A001241
COMISSAO NACIONAL DE ELEICOES
MAE01-00-MAE-20130002
REABILITACAO DE INSTALACOES DA CNE
MAE01-00-MAE-20140001
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA A
CNE
25A001341
MAE01-00-MAE-20110014
25A001541
SECRETARIADO TECNICO DE ADMINISTRACAO
ELEITORAL
MAE01-00-MAE-20130001
CONSTRUCAO DE EDIFICIO DE RAIZ NO RECINTO DO
STAE
MAE01-00-MAE-20150014
REABILITACAO DO ARMAZEM
25A001641
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES
MAE01-00-MAE-20110008
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
MAE12-00-MAE-20150004
ELABORACAO DA MATRIZ DE INDICADORE PARA
MONITORIA DE GERTAO DE RISCO DE CALAMIDADES
MAE13-00-MAE-20080002
PRATICA DE AGRICULTURA DE CONSERVACAO
MAE13-00-MAE-20080005
PROMOCAO DE ACTIVIDADES NAO AGRICOLAS PARA
AUMENTO DA RENDA
MAE13-00-MAE-20080006
INVESTIGACAO DOMESTICACAO E EXTENCAO DE
VARIEDADE TOELRANTES A SECA
MAE13-00-MAE-20080007
CONSTRUCAO DE CISTERNAS E REPRESAS
20
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAE13-00-MAE-20080008
COMITES DE GESTAO DE RISCO
3.168,28
3.168,28
100,00 %
--
--
--
3.168,28
3.168,28
100,00 %
MAE13-00-MAE-20080010
SISTEMA DE INFORMACAO
1.198,79
1.198,79
100,00 %
--
--
--
1.198,79
1.198,79
100,00 %
MAE13-00-MAE-20080011
CRIACAO DA UNIDADE NACIONAL DE PROTECCAO
CIVIL (UNAPROC)
5.202,00
5.202,00
100,00 %
--
--
--
5.202,00
5.202,00
100,00 %
MAE13-00-MAE-20080012
CONSTRUCAO APETRECHAMENTO E
FUNCIONAMENTO DA DIRECCAO REGIONAL NORTE
623,44
623,44
100,00 %
--
--
--
623,44
623,44
100,00 %
MAE13-00-MAE-20080013
APETRECHAMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO
REGIONAL SUL (VILANCULOS)
1.380,78
1.380,78
100,00 %
--
--
--
1.380,78
1.380,78
100,00 %
MAE13-00-MAE-20080014
MAPEAMENTO DAS ZONAS ARIDAS E SEMI-ARIDAS
944,82
944,82
100,00 %
--
--
--
944,82
944,82
100,00 %
MAE13-00-MAE-20090005
REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS
CALAMIDADES
12.847,43
12.847,43
100,00 %
--
--
--
12.847,43
12.847,43
100,00 %
MAE13-00-MAE-20100001
SIMULACAO DE OCORRENCIA DE CALAMIDADE
2.334,33
2.334,33
100,00 %
--
--
--
2.334,33
2.334,33
100,00 %
MAE13-00-MAE-20100002
SISTEMA DE AVISO PREVIO
1.535,40
1.535,40
100,00 %
--
--
--
1.535,40
1.535,40
100,00 %
MAE13-00-MAE-20100003
CONSTRUCAO DE CENTRO DE CENTRO DE
RECURSOS E USO MULTIPLO (CERUM) DE MABOTE
149,55
149,55
100,00 %
--
--
--
149,55
149,55
100,00 %
MAE13-00-MAE-20100005
REFLORESTAMENTO E MANEIO DAS FLORESTAS DAS
ZONAS SEMI-ARIDAS
30,04
30,04
100,00 %
--
--
--
30,04
30,04
100,00 %
MAE13-00-MAE-20100006
ESTABELECIMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE
EMERGENCIA (COE ) DE SOFALA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE13-00-MAE-20100008
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO
INGC SEDE NA BASE AEREA DE MAVALANE
28.611,17
28.611,17
100,00 %
--
--
--
28.611,17
28.611,17
100,00 %
MAE13-00-MAE-20100017
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO
NACIONAL OPERATIVO DE EMERGENCIA (CENOE)
CAIA E FUNCUIONAMENTO
1.544,91
1.544,91
100,00 %
--
--
--
1.544,91
1.544,91
100,00 %
MAE13-00-MAE-20110007
ESTABELICIMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE
EMERGENCIA (COE) DA CIDADE DE MAPUTO
1.875,14
1.875,14
100,00 %
--
--
--
1.875,14
1.875,14
100,00 %
MAE13-00-MAE-20120002
CONSTRUCCAO DE CENTRO DE RECURSOS E USO
MULTIPLO (CERUM) DE MASSANGENA
26,61
26,61
100,00 %
--
--
--
26,61
26,61
100,00 %
MAE13-00-MAE-20120004
ESTABELECIMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE
EMERGENCIA (COE) DA PROVINCIA DE MAPUTO
52,92
52,92
100,00 %
--
--
--
52,92
52,92
100,00 %
MAE13-00-MAE-20120005
CONSTRUCCAO DE CENTRO DE RECURSOS E USO
MULTIPLO (CERUM) DE MUTARARA
9,56
9,56
100,00 %
--
--
--
9,56
9,56
100,00 %
MCA04-00-MAE-20150002
MCA04-00-MAE-2015-00XX- MUDANCAS
CLIMATICAS/DPM
--
--
--
19.000,00
13.155,56
69,24 %
19.000,00
13.155,56
69,24 %
21
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA04-00-MAE-20150003
MCA04-00-MAE-2015-00XX-MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
11.110,00
9.922,48
89,31 %
11.110,00
9.922,48
89,31 %
MCA04-00-MAE-20150005
MCA04-00-MAE-2015-00XX-MUDANCAS
CLIMATICAS/MAPUTO CIDADE
--
--
--
1.500,00
1.353,23
90,22 %
1.500,00
1.353,23
90,22 %
MCA04-00-MAE-20150008
MCA04-00-2015-00XX-MUDANCAS CLIMATICAS /CENOE
--
--
--
6.000,30
5.141,94
85,69 %
6.000,30
5.141,94
85,69 %
MCA04-00-MAE-20150009
MCA04-00-MAE-2015-00XX- MUDANCAS
CLIMATICAS/DARIDAS
--
--
--
6.700,00
1.995,30
29,78 %
6.700,00
1.995,30
29,78 %
INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACAO PUBLICA
54.398,31
54.398,31
100,00 %
--
--
--
54.398,31
54.398,31
100,00 %
MAE01-00-MAE-20100001
CONSTRUCAO DE UM CAMPUS UNIVERSITARIOS
25.125,00
25.125,00
100,00 %
--
--
--
25.125,00
25.125,00
100,00 %
MAE01-00-MAE-20150001
CAPACITAR E FORMAR AS LIDERANCAS E QUADROS
EXECUTIVOS DA FUNCAO PUBLICA ATRAVES DO
ENSINO A DISTANCIA
3.405,56
3.405,56
100,00 %
--
--
--
3.405,56
3.405,56
100,00 %
MAE01-00-MAE-20150010
CURSOS EXECUTIVOS PARA DIRIGENTES
SUPERIORES ( MINISTROS VICE-MINISTROS E
SECRETARIOS PERMANENTES)
2.246,88
2.246,88
100,00 %
--
--
--
2.246,88
2.246,88
100,00 %
MAE01-00-MAE-20150011
CAPACITAR E FORMAR TECNICOS SUPERIORES
5.057,28
5.057,28
100,00 %
--
--
--
5.057,28
5.057,28
100,00 %
MAE01-00-MAE-20150012
CAPACITAR FORMADORES DAS ESCOLAS DO
GOVERNO NO AMBITO DO NOVO CURRICULUM
BASEADO EM PADROES DE COMPETENCIA
1.678,09
1.678,09
100,00 %
--
--
--
1.678,09
1.678,09
100,00 %
MFP01-00-MFP-20100001
CONSTRUCAO DE UM CAMPUS UNIVERSITARIOS
16.885,52
16.885,52
100,00 %
--
--
--
16.885,52
16.885,52
100,00 %
CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO DE
MOCAMBIQUE
4.843,69
4.133,97
85,35 %
--
--
--
4.843,69
4.133,97
85,35 %
MAE01-00-MAE-20100002
TRANSFORMACAO DO CEDIMO
4.347,75
3.638,03
83,68 %
--
--
--
4.347,75
3.638,03
83,68 %
MFP01-00-MFP-20100002
TRANSFORMACAO DO CEDIMO
495,94
495,94
100,00 %
--
--
--
495,94
495,94
100,00 %
MINISTERIO DA ECONOMIA E FINANCAS
72.615,36
72.514,69
99,86 %
--
--
--
72.615,36
72.514,69
99,86 %
MDF01-00-MDF-19970080
APETRECHAMENTO DO MINISTERIO DA FINANCAS
19.099,40
19.099,40
100,00 %
--
--
--
19.099,40
19.099,40
100,00 %
MDF01-00-MDF-20030023
REABILITACAO DE RESIDENCIAS DO BAIRRO DO M
FINANCAS
701,59
701,59
100,00 %
--
--
--
701,59
701,59
100,00 %
MDF01-00-MDF-20080002
APOIO A INVESTIGACAO E DOCUMENTACAO PAIDGEST
69,73
69,73
100,00 %
--
--
--
69,73
69,73
100,00 %
25A002441
25A002541
27A000141
22
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
121,73
121,73
100,00 %
--
--
--
121,73
121,73
100,00 %
NUCLEO COORDENADOR DE COMBATE AO HIV E SIDA
7.838,65
7.826,32
99,84 %
--
--
--
7.838,65
7.826,32
99,84 %
MDF01-00-MDF-20100016
REABILITACAO DO EDIFICIO DO MF/DNRH - AT/DNIA
5.756,29
5.756,29
100,00 %
--
--
--
5.756,29
5.756,29
100,00 %
MDF01-00-MDF-20100017
CONSTRUCAO DE PARQUE DE VIATURAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDF01-00-MDF-20100019
CONSTRUCAO DE EDIFICIO DO MINISTERIO DAS
FINANCAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDF01-00-MPD-20050057
APETRECHAMENTO - MINISTERIO DA PLANIFICACAO E
DESENVOLVIMENT
2.424,72
2.424,72
100,00 %
--
--
--
2.424,72
2.424,72
100,00 %
MDF01-00-MPD-20060044
REFORCO SISTEMA INFORMATICO
1.045,99
1.045,99
100,00 %
--
--
--
1.045,99
1.045,99
100,00 %
MDF01-00-MPD-20090005
CAPACITACAO E FORMACAO
210,60
210,60
100,00 %
--
--
--
210,60
210,60
100,00 %
MDF01-00-MPD-20120006
MELHORIA DO CONTROLO INTERNO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDF02-00-MDF-20130005
REABILITACAO DO EDIFICIO SEDE
3.524,16
3.524,16
100,00 %
--
--
--
3.524,16
3.524,16
100,00 %
MDF02-00-MPD-20070182
ODA MOZ - ASSITENCIA TECNICA
580,45
511,75
88,16 %
--
--
--
580,45
511,75
88,16 %
MDF02-00-MPD-20090006
PREVENCAO E COMBATE AO HIV/SIDA NO MPD
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDF02-00-MPD-20110006
GESTAO MONITORIA E AVALIACAO DE
1.458,27
1.458,27
100,00 %
--
--
--
1.458,27
1.458,27
100,00 %
MDF02-00-MPD-20140005
PROGRAMA INTEGRADO DE INVESTIMENTO
622,00
622,00
100,00 %
--
--
--
622,00
622,00
100,00 %
MDF02-00-MPD-20140006
CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
1.357,81
1.357,81
100,00 %
--
--
--
1.357,81
1.357,81
100,00 %
MDF03-00-MDF-19930045
ASSISTENCIA TECNICA DO MINISTERIO DAS
22.157,62
22.137,99
99,91 %
--
--
--
22.157,62
22.137,99
99,91 %
MDF04-00-MPD-20130009
APOIO INSTITUICIONAL AO SECRETARIADO NACIONAL
DO MARP
1.088,14
1.088,14
100,00 %
--
--
--
1.088,14
1.088,14
100,00 %
MDF04-00-MPD-20140004
PROGRAMA DO GENERO DO MINISTERIO DA
PLANIFICACAO E DESENVOLVIMENTO
311,58
311,58
100,00 %
--
--
--
311,58
311,58
100,00 %
MPD01-00-MPD-20050057
APETRECHAMENTO - MINISTERIO DA PLANIFICACAO E
DESENVOLVIMENT
1.385,64
1.385,64
100,00 %
--
--
--
1.385,64
1.385,64
100,00 %
MDF01-00-MDF-20080003
CAPACITACAO INSTITUCIONAL DO GABINETE
MDF01-00-MDF-20100008
23
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
531,41
531,41
100,00 %
--
--
--
531,41
531,41
100,00 %
CAPACITACAO E FORMACAO
21,00
21,00
100,00 %
--
--
--
21,00
21,00
100,00 %
MPD01-00-MPD-20120006
MELHORIA DO CONTROLO INTERNO
77,76
77,76
100,00 %
--
--
--
77,76
77,76
100,00 %
MPD02-00-MPD-20070182
ODA MOZ - ASSITENCIA TECNICA
30,80
30,80
100,00 %
--
--
--
30,80
30,80
100,00 %
MPD02-00-MPD-20090006
PREVENCAO E COMBATE AO HIV/SIDA NO MPD
164,01
164,01
100,00 %
--
--
--
164,01
164,01
100,00 %
MPD02-00-MPD-20110006
GESTAO MONITORIA E AVALIACAO DE
807,38
807,38
100,00 %
--
--
--
807,38
807,38
100,00 %
MPD02-00-MPD-20140005
PROGRAMA INTEGRADO DE INVESTIMENTO
223,82
223,82
100,00 %
--
--
--
223,82
223,82
100,00 %
MPD02-00-MPD-20140006
CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
526,04
526,04
100,00 %
--
--
--
526,04
526,04
100,00 %
MPD04-00-MPD-20130009
APOIO INSTITUICIONAL AO SECRETARIADO NACIONAL
DO MARP
478,75
478,75
100,00 %
--
--
--
478,75
478,75
100,00 %
33.215,59
33.215,59
100,00 %
379.807,22
41.223,18
10,85 %
413.022,81
74.438,77
18,02 %
MPD01-00-MPD-20060044
REFORCO SISTEMA INFORMATICO
MPD01-00-MPD-20090005
27A000241
DIRECCAO NACIONAL DO TESOURO
MDF03-00-MDF-20040054
AUDITORIA MACRO-FINANCEIRA
6.437,26
6.437,26
100,00 %
--
--
--
6.437,26
6.437,26
100,00 %
MDF03-00-MDF-20050043
APOIO A REFORMA DA DNT
8.758,92
8.758,92
100,00 %
--
--
--
8.758,92
8.758,92
100,00 %
MDF03-00-MDF-20140005
GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS PARA RESULTADOS
18.019,41
18.019,41
100,00 %
379.807,22
41.223,18
10,85 %
397.826,63
59.242,59
14,89 %
DIRECCAO NACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA
11.001,45
11.001,45
100,00 %
--
--
--
11.001,45
11.001,45
100,00 %
APOIO INSTITUCIONAL AO SUBSISTEMA DE
CONTABILIDADE PUBLICA
11.001,45
11.001,45
100,00 %
--
--
--
11.001,45
11.001,45
100,00 %
DIRECCAO NACIONAL DO PATRIMONIO DO ESTADO
79.936,21
79.936,21
100,00 %
14.060,00
10.581,61
75,26 %
93.996,21
90.517,83
96,30 %
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
67.539,08
67.539,08
100,00 %
--
--
--
67.539,08
67.539,08
100,00 %
MDF03-00-MDF-20130008
PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE
CONTRATACAO PUBLICA EM MOCAMBIQUE
--
--
--
14.060,00
10.581,61
75,26 %
14.060,00
10.581,61
75,26 %
MDF03-00-MDF-20140002
PATRIMONIO DO ESTADO
12.397,13
12.397,13
100,00 %
--
--
--
12.397,13
12.397,13
100,00 %
DIRECCAO NACIONAL DO ORCAMENTO
15.243,34
15.243,34
100,00 %
--
--
--
15.243,34
15.243,34
100,00 %
27A000341
MDF03-00-MDF-20050033
27A000441
27A000541
24
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MDF03-00-MDF-20020062
27A000841
MDF01-00-MDF-20110002
27A001141
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
REFORCO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
INFORMACAO DO ORCAMENTO
15.243,34
15.243,34
100,00 %
--
--
--
15.243,34
15.243,34
100,00 %
DIRECCAO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
14.707,05
14.707,05
100,00 %
--
--
--
14.707,05
14.707,05
100,00 %
IMPLANTACAO DA DIRECCAO NACIONAL DA
PREVIDENCIA SOCIAL
14.707,05
14.707,05
100,00 %
--
--
--
14.707,05
14.707,05
100,00 %
519.046,94
486.312,68
93,69 %
353.685,62
177.982,92
50,32 %
872.732,56
664.295,60
76,12 %
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
131.703,25
119.642,64
90,84 %
58.571,62
44.079,78
75,26 %
190.274,88
163.722,42
86,05 %
20.100,18
15.341,95
76,33 %
39.841,46
15.032,83
37,73 %
59.941,64
30.374,78
50,67 %
--
--
--
1.208,00
415,94
34,43 %
1.208,00
415,94
34,43 %
363.477,54
349.102,21
96,05 %
111.821,66
78.877,19
70,54 %
475.299,19
427.979,40
90,04 %
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACAO DE FINANCAS
MDF03-00-MDFI0500101A
GESTAO DO CEDSIF - DESPESAS DE MANUTENCAO DG
MDF03-00-MDFI0500101E
GESTAO DO CEDSIF-DESPESAS DE MANUTENCAO -
MDF03-00-MDFI0500101F
GESTAO DO CEDSIF - Despesas de Manuntenção - SSSI
MDF03-00-MDFI0500101G
DESPESAS DE MANUTENCAO - SA
MDF03-00-MDFI0500101H
GESTAO DO CEDSIF-DESPESAS DE MANUTENCAO DAF
MDF03-00-MDFI0500102C
GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO
CEDSIF - SDSI
--
--
--
199,25
0,00
0,00 %
199,25
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI0500102D
GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO
CEDSIF - SCQCSI
--
--
--
358,50
50,49
14,08 %
358,50
50,49
14,08 %
MDF03-00-MDFI0500102E
GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO
CEDSIF - SO
--
--
--
199,25
0,00
0,00 %
199,25
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI0500102F
GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO
CEDSIF - SSSI
--
--
--
258,50
0,00
0,00 %
258,50
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI0500102G
GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO
CEDSIF - SA
--
--
--
184,00
0,00
0,00 %
184,00
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI0500102H
GESTAO DO CEDSIF-CAPACITACAO DO PESSOAL DO
CEDSIF - DAF
--
--
--
49.555,09
16.019,29
32,33 %
49.555,09
16.019,29
32,33 %
MDF03-00-MDFI0500104B
GESTAO DO CEDSIF-VIAGENS - SOM
--
--
--
78,89
31,89
40,42 %
78,89
31,89
40,42 %
MDF03-00-MDFI0500104E
GESTAO DO CEDSIF - MANUTENAAO DO CEDSIF VIAGENS - SO
--
--
--
587,40
139,42
23,73 %
587,40
139,42
23,73 %
MDF03-00-MDFI0500104F
GESTAO DO CEDSIF-VIAGENS - SSSI
--
--
--
724,00
277,73
38,36 %
724,00
277,73
38,36 %
MDF03-00-MDFI0500104H
GESTAO DO CEDSIF - MANUTENAAO DO CEDSIF VIAGENS - DAF
25,50
25,50
100,00 %
7.675,99
3.637,07
47,38 %
7.701,49
3.662,57
47,56 %
25
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MDF03-00-MDFI1000101H
MODULO DE SALARIOS E PENSOES-DESPESAS DE
MANUNTENCAO-DAF
--
--
--
3.843,03
317,38
8,26 %
3.843,03
317,38
8,26 %
MDF03-00-MDFI1000102E
MODULO DE SALARIOS E PENSOES-IMPLANTACAO DA
APLICACAO INFORMATICA - SO
--
--
--
1.000,00
0,00
0,00 %
1.000,00
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI1000102H
MODULO DE SALARIOS E PENSOES-IMPLANTACAO DA
APLICACAO INFORMATICA - DAF
--
--
--
5.484,58
813,05
14,82 %
5.484,58
813,05
14,82 %
MDF03-00-MDFI1100101E
DEFINICAO DA ESTRUTURA - SO
--
--
--
100,00
0,00
0,00 %
100,00
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI1100101H
ESTRUTURACAO DO CEDSIF - DEFINICAO DA
ESTRUTURA - DAF
2.445,94
1.502,34
61,42 %
7.625,33
1.334,97
17,51 %
10.071,26
2.837,31
28,17 %
MDF03-00-MDFI1100201F
OPERACOES DE SI - MELHORIAS EVOLUTIVAS E
CORRECTIVAS DO E-SISTAFE- SSSI
--
--
--
500,00
0,00
0,00 %
500,00
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI1100202E
OPERACOES DE TI-ROLL OUT DO E-SISTAFE - SO
--
--
--
22.850,51
2.656,16
11,62 %
22.850,51
2.656,16
11,62 %
MDF03-00-MDFI1100203B
VIAGENS - SOM
--
--
--
103,21
0,00
0,00 %
103,21
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI1100204B
OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM
--
--
--
9.999,95
2.049,76
20,50 %
9.999,95
2.049,76
20,50 %
MDF03-00-MDFI1100403B
REUNIAO NACIONAL - SOM
--
--
--
3.172,21
2.019,17
63,65 %
3.172,21
2.019,17
63,65 %
MDF03-00-MDFI1100404B
FORUM DOS UTILIZADORES - SOM
--
--
--
1.755,48
469,23
26,73 %
1.755,48
469,23
26,73 %
MDF03-00-MDFI1100601H
SPE-DESPESAS DE MANUTENÇÃO-DAF
--
--
--
5.200,00
12,78
0,25 %
5.200,00
12,78
0,25 %
MDF03-00-MDFI1100801B
MODULO DE GESTAO DE RECURSOS
HUMANOS(SGRH)-ESTUDOS TECNICOS - SOM
--
--
--
1.800,00
163,91
9,11 %
1.800,00
163,91
9,11 %
MDF03-00-MDFI1100805E
SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMNOS (SNGRH) Aquisição de Aplicação InformáticaSO
34,09
34,09
100,00 %
--
--
--
34,09
34,09
100,00 %
MDF03-00-MDFI1101001H
MODULO DE ARRECADACAO DE RECEITAS (ETRIBUTACAO) - DESPESAS DE MANUTENCAO-DAF
541,01
270,51
50,00 %
1.856,62
1.737,12
93,56 %
2.397,63
2.007,63
83,73 %
MDF03-00-MDFI1101003H
MODULO DE ARRECADACAO DE RECEITAS (ETRIBUTACAO) - VIAGENS- E-TRIBUTACAO-DAF
--
--
--
847,88
502,78
59,30 %
847,88
502,78
59,30 %
MDF03-00-MDFI1101101B
DESPESAS DE MANUTENÇAO SINAGEC-SOM
21,31
21,31
100,00 %
--
--
--
21,31
21,31
100,00 %
MDF03-00-MDFI1101101H
DESPESAS DE MANUTENCAO - SINAGEC - DAF
0,00
0,00
--
6.850,00
0,00
0,00 %
6.850,00
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI1101103H
VIAGENS -SINAGEC-DAF
--
--
--
3.370,51
2.898,22
85,99 %
3.370,51
2.898,22
85,99 %
26
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
MDF03-00-MDFI1101201H
SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS (SGB) INAS Despesas de Manuntenção - DAF
MDF03-00-MDFI1101402B
SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL -Viagens -SOM
27A001241
INSPECCAO GERAL DE FINANCAS
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
698,12
372,14
53,31 %
6.060,92
4.444,98
73,34 %
6.759,04
4.817,11
71,27 %
--
--
--
1,80
1,80
100,00 %
1,80
1,80
100,00 %
9.565,21
9.565,21
100,00 %
150.908,52
95.924,79
63,56 %
160.473,73
105.490,00
65,74 %
MDF01-00-MDF-20100021
APOIO INSTITUCIONAL AO PLANO ESTRATEGICO DA
IGF
--
--
--
150.908,52
95.924,79
63,56 %
150.908,52
95.924,79
63,56 %
MDF01-00-MDF-20120004
CONSTRUCAO DE EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO
DA DELEGACAO REGIONAL NORTE DA INSPECCAO
GERAL DE FINANCAS
5.897,48
5.897,48
100,00 %
--
--
--
5.897,48
5.897,48
100,00 %
MDF01-00-MDF-20130004
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DA NOVA
DELEGACAO DA IGF- NIASSA
2.911,33
2.911,33
100,00 %
--
--
--
2.911,33
2.911,33
100,00 %
MDF01-00-MDF-20130009
FISCALIZACAO DAS OBRAS DA IGF DELEGACAO
REGIONAL NORTE EM NAPULA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDF01-00-MDF-20150001
FISCALIZACAO DAS OBRAS DA DELEGACAO DA IGF
DE NIASSA
756,41
756,41
100,00 %
--
--
--
756,41
756,41
100,00 %
INSTITUTO DE GESTAO DAS PARTICIPACOES DO
ESTADO
28.128,69
28.103,23
99,91 %
--
--
--
28.128,69
28.103,23
99,91 %
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
28.128,69
28.103,23
99,91 %
--
--
--
28.128,69
28.103,23
99,91 %
GABINETE DE INFORMACAO FINANCEIRA DE
MOCAMBIQUE
7.904,94
7.904,94
100,00 %
--
--
--
7.904,94
7.904,94
100,00 %
APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO GIFIM
7.904,94
7.904,94
100,00 %
--
--
--
7.904,94
7.904,94
100,00 %
BOLSA DE VALORES DE MOCAMBIQUE
41.874,30
31.300,99
74,75 %
--
--
--
41.874,30
31.300,99
74,75 %
BOLSA DE VALORES DE MOCAMBIQUE
41.874,30
31.300,99
74,75 %
--
--
--
41.874,30
31.300,99
74,75 %
708.048,42
694.011,67
98,02 %
489.639,90
251.918,38
51,45 %
1.197.688,32
945.930,05
78,98 %
27A001641
MDF01-00-MDF-20110001
27A001741
MDF02-00-MDF-20130006
27A002141
MDF02-00-MDF-19970043
27A002241
AUTORIDADE TRIBUTARIA DE MOCAMBIQUE
MDF01-00-MDF-20120005
CONSTRUCAO AQUISICAO E CABLAR EDIFICIOS EM
DIVERSOS PONTOS DO PAIS
75.421,76
75.421,76
100,00 %
--
--
--
75.421,76
75.421,76
100,00 %
MDF01-00-MDF-20130001
AQUISICAO E OPERACIONALIZACAO DE MAQUINAS
FISCAIS
15.329,42
15.100,42
98,51 %
--
--
--
15.329,42
15.100,42
98,51 %
MDF01-00-MDF-20130002
IMPLEMENTACAO DO PORTAL DO CONTRIBUINTE
17.337,10
17.337,10
100,00 %
--
--
--
17.337,10
17.337,10
100,00 %
MDF01-00-MDF-20140003
CONSTRUCAO DE UMA INSTITUICAO DE ENSINO
SUPERIOR DE FINANCAS PUBLICAS E FORMACAO
TRIBUTARIA
292.773,45
292.773,45
100,00 %
--
--
--
292.773,45
292.773,45
100,00 %
27
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
489.639,90
251.918,38
51,45 %
489.639,90
251.918,38
51,45 %
184.684,66
175.876,90
95,23 %
--
--
--
184.684,66
175.876,90
95,23 %
FRONTEIRA DE PARRAGEM UNICA ENTRE
MOCAMBIQUE E REPUBLICA DA AFRICA DO SUL -
22.594,13
22.594,13
100,00 %
--
--
--
22.594,13
22.594,13
100,00 %
MDF03-00-MDF-20090012
GRANDES REPARACOES DOS EDIFICIOS DA AT
99.907,90
94.907,90
95,00 %
--
--
--
99.907,90
94.907,90
95,00 %
MDF03-00-MDF-20120002
DESENHO E CONCEPCAO DE UM SISTEMA
INFORMATICO MODERNO - E-TRIBUTACAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
INSTITUTO DE SUPERVISAO DE SEGUROS DE
MOCAMBIQUE
26.134,16
21.544,77
82,44 %
--
--
--
26.134,16
21.544,77
82,44 %
CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DO
ISSM/IGJ (COMPARTICIPAÇÃO)
26.134,16
21.544,77
82,44 %
--
--
--
26.134,16
21.544,77
82,44 %
DIRECCAO NACIONAL DE PLANIFICACAO
18.711,76
18.711,76
100,00 %
61.243,96
43.599,26
71,19 %
79.955,71
62.311,02
77,93 %
MDF03-00-MDF-20070185
SUPORTE A REFORMA TRIBUTARIA
MDF03-00-MDF-20080011
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
MDF03-00-MDF-20090003
27A005241
MDF01-00-MDF-20130003
27A005741
MDF02-00-MDF-20100014
CAPACITACAO INSTITUCIONAL ELABORACAO
INSTRUMENTO PLANEAMENTO.
4.992,40
4.992,40
100,00 %
--
--
--
4.992,40
4.992,40
100,00 %
MDF02-00-MDF-20120009
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA PARA
MELHORIA DA MONITORIA E AVALIACAO
7.292,04
7.292,04
100,00 %
--
--
--
7.292,04
7.292,04
100,00 %
MDF03-01-MDF-20110025
REFORCAR O QUADRO LEGAL METODOLOGICO E
INSTRUMENTAL DE PFD
--
--
--
1.500,00
1.495,06
99,67 %
1.500,00
1.495,06
99,67 %
MDF03-06-MDF-20100025
ASSEGURAR A GESTAO DO PNPFD
--
--
--
13.624,96
1.051,93
7,72 %
13.624,96
1.051,93
7,72 %
MPD02-00-MPD-20100014
CAPACITACAO INSTITUCIONAL ELABORACAO
INSTRUMENTO PLANEAMENTO.
3.761,88
3.761,88
100,00 %
--
--
--
3.761,88
3.761,88
100,00 %
MPD02-00-MPD-20110002
CAPACITACAO EM ANALISE DE POLITICAS
416,67
416,67
100,00 %
--
--
--
416,67
416,67
100,00 %
MPD02-00-MPD-20120009
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA PARA
MELHORIA DA MONITORIA E AVALIACAO
2.248,77
2.248,77
100,00 %
--
--
--
2.248,77
2.248,77
100,00 %
MPD03-01-MPD-20110025
REFORCAR O QUADRO LEGAL METODOLOGICO E
INSTRUMENTAL DE PFD
--
--
--
21.392,67
20.994,82
98,14 %
21.392,67
20.994,82
98,14 %
MPD03-03-MPD-20110028
APOIO PARA O NIVEL PROVINCIAL NA GESTAO E
EXECUCAO DO PLANO
--
--
--
7.529,66
7.503,46
99,65 %
7.529,66
7.503,46
99,65 %
MPD03-04-MPD-20110034
REFORCAR O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E
EXTERNO NO AMBITO DE PFD
--
--
--
2.200,00
0,00
0,00 %
2.200,00
0,00
0,00 %
MPD03-05-MPD-20110033
GESTAO DE CONHECIMENTO E BOAS PRATICAS
SOBRE PFD
--
--
--
2.555,17
2.013,80
78,81 %
2.555,17
2.013,80
78,81 %
28
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
12.441,50
10.540,19
84,72 %
12.441,50
10.540,19
84,72 %
DIRECCAO NACIONAL DE ANALISE E ESTUDO DE
POLITICAS
9.303,80
9.303,80
100,00 %
28.254,85
16.333,91
57,81 %
37.558,65
25.637,71
68,26 %
MDF02-00-MDF-20100018
BASE DE DADOS PARA ANALISE DE POLITICAS.
2.596,28
2.596,28
100,00 %
--
--
--
2.596,28
2.596,28
100,00 %
MDF02-00-MDF-20110002
CAPACITACAO EM ANALISE DE POLITICAS
3.050,23
3.050,23
100,00 %
--
--
--
3.050,23
3.050,23
100,00 %
MPD02-00-MPD-20100018
BASE DE DADOS PARA ANALISE DE POLITICAS.
1.859,15
1.859,15
100,00 %
--
--
--
1.859,15
1.859,15
100,00 %
MPD02-00-MPD-20110002
CAPACITACAO EM ANALISE DE POLITICAS
1.798,14
1.798,14
100,00 %
--
--
--
1.798,14
1.798,14
100,00 %
MPD02-00-MPD-20110036
APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA
DNEAP
--
--
--
27.708,08
15.787,14
56,98 %
27.708,08
15.787,14
56,98 %
MPD04-00-MPD-20130016
INQUERITO AS EMPRESAS
--
--
--
546,77
546,77
100,00 %
546,77
546,77
100,00 %
221.902,29
216.753,70
97,68 %
--
--
--
221.902,29
216.753,70
97,68 %
MPD03-06-MPD-20100025
27A005841
27A006041
ASSEGURAR A GESTAO DO PNPFD
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO
ZAMBEZE
MDF04-00-MDF-20150004
ASSISTENCIA TECNICA E FINANCEIRA AS INICIATIVAS
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL NO
VALE DO ZAMBEZE
84.588,50
83.718,71
98,97 %
--
--
--
84.588,50
83.718,71
98,97 %
MDF04-00-MDF-20150007
ESTUDOS E ESTRATEGIAS PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO VALE DO
27.000,00
22.721,20
84,15 %
--
--
--
27.000,00
22.721,20
84,15 %
MPD01-00-MPD-20130017
REFORCO DA CAPACITACAO INSTITUCIONAL
80.313,91
80.313,91
100,00 %
--
--
--
80.313,91
80.313,91
100,00 %
MPD05-00-MPD-20130025
AGRIFISH - ACOMPANHAMENTO E PREPARACAO DOS
DPO 2 E 3
29.999,88
29.999,88
100,00 %
--
--
--
29.999,88
29.999,88
100,00 %
CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTOS
52.757,80
44.448,95
84,25 %
--
--
--
52.757,80
44.448,95
84,25 %
MDF01-00-MDF-20130005
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CENTRO DE
PROMOCAO DE INVESTIMENTOS
22.084,10
22.084,10
100,00 %
--
--
--
22.084,10
22.084,10
100,00 %
MDF01-00-MDF-20140008
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
11.323,33
5.490,00
48,48 %
--
--
--
11.323,33
5.490,00
48,48 %
MDF01-00-MDF-20150008
REMODELACAO E APETRECHAMENTO DAS
INSTALACOES DO CPI
11.500,00
11.500,00
100,00 %
--
--
--
11.500,00
11.500,00
100,00 %
MPD01-00-MPD-20130005
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CENTRO DE
PROMOCAO DE INVESTIMENTOS
3.183,70
3.183,70
100,00 %
--
--
--
3.183,70
3.183,70
100,00 %
MPD01-00-MPD-20140008
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
4.666,67
2.191,16
46,95 %
--
--
--
4.666,67
2.191,16
46,95 %
27A006141
29
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
27A006241
GABINETE DAS ZONAS ECONOMICAS DE
DESENVOLVIMENTO ACELERADO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
24.786,26
19.542,93
78,85 %
227.468,00
0,00
0,00 %
252.254,26
19.542,93
7,75 %
MDF01-00-MDF-20100006
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DO GAZEDA
3.500,00
0,00
0,00 %
--
--
--
3.500,00
0,00
0,00 %
MDF01-00-MDF-20110003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INSTALACOES DO
GAZEDA
4.415,28
4.415,28
100,00 %
--
--
--
4.415,28
4.415,28
100,00 %
MDF04-00-MDF-20130002
PROMOCAO E CONDUCAO DE ESTUDOS
6.130,96
5.387,63
87,88 %
--
--
--
6.130,96
5.387,63
87,88 %
MDF04-00-MDF-20130003
MONITORIA E AVALIACAO
915,82
915,82
100,00 %
--
--
--
915,82
915,82
100,00 %
MDF06-00-MDF-20140003
PROMOCAO E ATRCCAO DO INVESTIMENTO
4.762,27
4.762,27
100,00 %
--
--
--
4.762,27
4.762,27
100,00 %
MPD01-00-MDF-20150013
POLOS INTEGRADOS DE CRESCIMENTO
--
--
--
227.468,00
0,00
0,00 %
227.468,00
0,00
0,00 %
MPD01-00-MPD-20100006
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DO GAZEDA
1.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
1.000,00
0,00
0,00 %
MPD04-00-MPD-20130002
PROMOCAO E CONDUCAO DE ESTUDOS
938,20
938,20
100,00 %
--
--
--
938,20
938,20
100,00 %
MPD04-00-MPD-20130003
MONITORIA E AVALIACAO
314,70
314,70
100,00 %
--
--
--
314,70
314,70
100,00 %
MPD06-00-MPD-20140003
PROMOCAO E ATRCCAO DO INVESTIMENTO
2.809,03
2.809,03
100,00 %
--
--
--
2.809,03
2.809,03
100,00 %
FUNDO DE APOIO A REABILITACAO DA ECONOMIA
8.204,58
8.204,58
100,00 %
--
--
--
8.204,58
8.204,58
100,00 %
MAE10-00-MDF-20100008
PROGRAMA DE APOIO AS FINANCAS RURAIS- PAFR
7.642,20
7.642,20
100,00 %
--
--
--
7.642,20
7.642,20
100,00 %
MAE10-00-MPD-20100008
PROGRAMA DE APOIO AS FINANCAS RURAIS- PAFR
562,38
562,38
100,00 %
--
--
--
562,38
562,38
100,00 %
469.349,30
452.844,77
96,48 %
201.909,90
109.593,68
54,28 %
671.259,20
562.438,45
83,79 %
27A006341
27A006441
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA
MDF01-00-MDF-20110008
PROMOCAO DA PARTILHA ACESSO E DESSIMINACAO
DE DADOS ESTATISTICOS
--
--
--
7.800,88
5.853,88
75,04 %
7.800,88
5.853,88
75,04 %
MDF01-00-MDF-20110012
PROMOCAO DA ADVOGACIA E CULTURA ESTATISTICA
--
--
--
1.560,34
694,91
44,54 %
1.560,34
694,91
44,54 %
MDF01-00-MDF-20110017
PROMOCAO DA COORDENACAO
--
--
--
4.056,82
422,12
10,41 %
4.056,82
422,12
10,41 %
MDF01-00-MDF-20110019
ESCOLA NACIONAL DE ESTATISTICA
--
--
--
6.614,30
3.163,96
47,84 %
6.614,30
3.163,96
47,84 %
MDF01-00-MDF-
GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS E AUDITORIA
--
--
--
6.837,02
3.199,87
46,80 %
6.837,02
3.199,87
46,80 %
30
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2011-0020
MDF01-00-MDF-20110021
PLANEAMENTO E GESTAO ESTRATEGICO
--
--
--
6.778,59
2.978,18
43,94 %
6.778,59
2.978,18
43,94 %
MDF01-00-MDF-20110022
COOPERACAO E RELACOES INTERNACIONAIS
--
--
--
2.602,29
1.817,31
69,84 %
2.602,29
1.817,31
69,84 %
MDF01-00-MDF-20110024
ASSISTENCIA TECNICA - CAPACITACAO
INSTITUCIONAL
--
--
--
16.154,30
15.921,88
98,56 %
16.154,30
15.921,88
98,56 %
MDF01-00-MDF-20130001
AQUISICAO E OPERACIONALIZACAO DE MAQUINAS
FISCAIS
--
--
--
2.714,50
1.432,71
52,78 %
2.714,50
1.432,71
52,78 %
MDF01-00-MDF-20130011
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
4.846,97
4.846,97
100,00 %
5.787,40
4.451,05
76,91 %
10.634,37
9.298,02
87,43 %
MDF07-00-MDF-20010030
EXPANSAO DO INDICE DE PRECOS NO CONSUMIDOR
2.343,58
2.343,58
100,00 %
8.267,65
2.213,73
26,78 %
10.611,23
4.557,31
42,95 %
MDF07-00-MDF-20050023
FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS
--
--
--
51.127,19
24.796,17
48,50 %
51.127,19
24.796,17
48,50 %
MDF07-00-MDF-20080012
ESTATISTICAS ECONOMICAS BASICAS
--
--
--
13.477,37
3.501,93
25,98 %
13.477,37
3.501,93
25,98 %
MDF07-00-MDF-20080013
CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS E ANUAIS
--
--
--
5.754,62
2.109,20
36,65 %
5.754,62
2.109,20
36,65 %
MDF07-00-MDF-20080014
ESTATISTICAS SOCIAIS E DEMOGRAFICAS GERAIS
--
--
--
4.770,23
1.419,93
29,77 %
4.770,23
1.419,93
29,77 %
MDF07-00-MDF-20130008
INQUERITO CONTINUO AOS AGREGADOS
87.417,59
87.417,59
100,00 %
10.946,32
9.204,46
84,09 %
98.363,91
96.622,04
98,23 %
MDF07-00-MDF-20130010
ARQUITECTURA E GESTAO DA BASE DE DADOS
--
--
--
15.852,69
10.977,65
69,25 %
15.852,69
10.977,65
69,25 %
MDF07-00-MDF-20130012
HELP DESK E SUPORTE TECNICO
--
--
--
3.034,94
823,08
27,12 %
3.034,94
823,08
27,12 %
MDF07-00-MDF-20130013
ESTATISTICAS TERRITORIAIS
--
--
--
2.495,88
0,00
0,00 %
2.495,88
0,00
0,00 %
MDF07-00-MDF-20150005
AUDITORIA E INSPENCCAO INTERNA
--
--
--
4.076,45
1.950,63
47,85 %
4.076,45
1.950,63
47,85 %
MDF07-00-MDF-20150006
SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA
--
--
--
624,22
0,00
0,00 %
624,22
0,00
0,00 %
MPD01-00-MPD-20110008
PROMOCAO DA PARTILHA ACESSO E DESSIMINACAO
DE DADOS ESTATISTICOS
--
--
--
146,30
146,17
99,91 %
146,30
146,17
99,91 %
MPD01-00-MPD-20110012
PROMOCAO DA ADVOGACIA E CULTURA ESTATISTICA
--
--
--
28,42
28,42
100,00 %
28,42
28,42
100,00 %
MPD01-00-MPD-
ESCOLA NACIONAL DE ESTATISTICA
--
--
--
626,07
624,84
99,80 %
626,07
624,84
99,80 %
31
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2011-0019
MPD01-00-MPD-20110020
GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS E AUDITORIA
--
--
--
138,13
138,13
100,00 %
138,13
138,13
100,00 %
MPD01-00-MPD-20110024
ASSISTENCIA TECNICA - CAPACITACAO
INSTITUCIONAL
--
--
--
3.654,37
3.642,73
99,68 %
3.654,37
3.642,73
99,68 %
MPD01-00-MPD-20130001
IMPLEMENTACAO DO NOVO QUADRO LEGAL DO SEN
0,00
0,00
--
54,37
53,83
98,99 %
54,37
53,83
98,99 %
MPD01-00-MPD-20130011
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
8.750,78
8.750,78
100,00 %
1.194,97
1.194,05
99,92 %
9.945,74
9.944,83
99,99 %
MPD07-00-MPD-20010030
EXPANSAO DO INDICE DE PRECOS NO CONSUMIDOR
529,12
529,12
100,00 %
312,36
281,13
90,00 %
841,48
810,24
96,29 %
MPD07-00-MPD-20050023
FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS
--
--
--
7.955,02
133,65
1,68 %
7.955,02
133,65
1,68 %
MPD07-00-MPD-20050060
III RECENSEAMENTO GERAL POPULACAO HABITACAO
--
--
--
4.961,72
4.961,72
100,00 %
4.961,72
4.961,72
100,00 %
MPD07-00-MPD-20080012
ESTATISTICAS ECONOMICAS BASICAS
--
--
--
339,06
338,92
99,96 %
339,06
338,92
99,96 %
MPD07-00-MPD-20080013
CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS E ANUAIS
--
--
--
37,24
34,64
93,00 %
37,24
34,64
93,00 %
MPD07-00-MPD-20080014
ESTATISTICAS SOCIAIS E DEMOGRAFICAS GERAIS
--
--
--
530,60
485,55
91,51 %
530,60
485,55
91,51 %
MPD07-00-MPD-20130007
4 RECENSEAMENTO GERAL DA POPULACAO E
HABITACAO
362.885,00
346.380,47
95,45 %
0,00
0,00
--
362.885,00
346.380,47
95,45 %
MPD07-00-MPD-20130008
INQUERITO CONTINUO AOS AGREGADOS
2.576,27
2.576,27
100,00 %
0,00
0,00
--
2.576,27
2.576,27
100,00 %
MPD07-00-MPD-20130010
ARQUITECTURA E GESTAO DA BASE DE DADOS
--
--
--
597,26
597,26
100,00 %
597,26
597,26
100,00 %
164.000,04
145.116,43
88,49 %
--
--
--
164.000,04
145.116,43
88,49 %
31A000141
MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO E SEGURANCA
SOCIAL
TRB01-00-TRB-20080004
FORMACAO E CRIACAO DE BASE DE DADOS
4.830,93
4.830,93
100,00 %
--
--
--
4.830,93
4.830,93
100,00 %
TRB01-00-TRB-20090001
ELABORACAO DOS QUALIFICADORES DO MINISTERIO
DO TRABALHO
1.537,99
1.537,99
100,00 %
--
--
--
1.537,99
1.537,99
100,00 %
TRB01-00-TRB-20120007
REFORCO DA CAPACIDADE DE TRAMITACAO DOS
PROCESSOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA
ESTRANGEIRA
126.583,33
109.364,91
86,40 %
--
--
--
126.583,33
109.364,91
86,40 %
TRB01-00-TRB-20120008
APOIO A INSERCAO SOCIAL DOS MINEIROS
9.192,68
9.186,71
99,94 %
--
--
--
9.192,68
9.186,71
99,94 %
32
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TRB02-00-TRB-20080003
ELABORACAO DE REGULAMENTACAO
COMPLEMENTAR A LEI DO TRABALHO
5.929,41
5.927,89
99,97 %
--
--
--
5.929,41
5.927,89
99,97 %
TRB02-00-TRB-20120002
REALIZACAO DO ESTUDO SOBRE FENOMENO DO
TRABALHO INFANTIL E SEU IMPACTO
1.221,00
1.221,00
100,00 %
--
--
--
1.221,00
1.221,00
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120006
OPERACIONALIZACAO DO OBSERVATORIO DE
EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL
241,39
241,39
100,00 %
--
--
--
241,39
241,39
100,00 %
TRB02-00-TRB-20130014
PRODUCAO DE ESTATISTICAS CORRENTES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-TRB-20150001
INSTALACAO DO CENTRO DE DADOS DO MINISTERIO
DE TRABALHO EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL
8.118,08
8.118,08
100,00 %
--
--
--
8.118,08
8.118,08
100,00 %
TRB02-00-TRB-20150011
AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DE FORMACAO
PROFISSIONAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-TRB-20150012
OPERACIONALIZAR O PROCESSO DOS DADOS DO
MOVIMENTO MIGRATORIO NO SISTEMA INFORMATICO
EM CURSO
916,67
0,00
0,00 %
--
--
--
916,67
0,00
0,00 %
TRB05-02-TRB-20120015
ELABORACAO DA HISTORIA DO MITRAB
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB06-00-TRB-20120012
CRIACAO DO ARQUIVO DOCUMENTAL
2.797,53
2.782,32
99,46 %
--
--
--
2.797,53
2.782,32
99,46 %
TRB06-00-TRB-20150003
REALIZAR INQUERITO SOBRE A REMUNERACAO DOS
TRABALHADORES INSCRITOS NA SEGURANCA
131,04
131,04
100,00 %
--
--
--
131,04
131,04
100,00 %
TRB06-00-TRB-20150010
ELABORAR O ESTUDO SOBRE OS MECANISMOS DE
COLOCACAO DE TRABALHADORES NACIONAIS NO
ESTRANGEIRO
2.500,00
1.774,18
70,97 %
--
--
--
2.500,00
1.774,18
70,97 %
DELEGAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO - RAS
9.342,17
9.342,17
100,00 %
--
--
--
9.342,17
9.342,17
100,00 %
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DA
DELEGACAO DO MITRAB -RAS
9.342,17
9.342,17
100,00 %
--
--
--
9.342,17
9.342,17
100,00 %
INSTITUTO DOS ESTUDOS LABORAIS "ALBERTO
CASSIMO"
1.657,08
1.657,08
100,00 %
--
--
--
1.657,08
1.657,08
100,00 %
TRB02-00-TRB-20150002
IMPLEMENTACAO DO NOVO CURRICULO
1.037,92
1.037,92
100,00 %
--
--
--
1.037,92
1.037,92
100,00 %
TRB02-00-TRB-20150005
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
449,63
449,63
100,00 %
--
--
--
449,63
449,63
100,00 %
TRB02-00-TRB-20150006
MANUTECAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE
GESTAO DA BASE D DADOS DO REGISTO ACADEMICO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-TRB-20150007
CRIACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM
WEBSITE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-TRB-
AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
169,53
169,53
100,00 %
--
--
--
169,53
169,53
100,00 %
31A000941
TRB01-00-TRB-20150013
31A001041
33
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0008
TRB02-00-TRB-20150009
31A001241
CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM WEBSITE
INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO
TRB04-00-TRB-20130032
CONSTRUCAO DE CASA
TRB04-00-TRB-20140004
AQUISICAO DE MAQUINARIAS EQUIPAMENTO E
MOBILIARIOS
31A001541
INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO E FORMACAO
PROFISSIONAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.242,00
1.242,00
100,00 %
--
--
--
1.242,00
1.242,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.242,00
1.242,00
100,00 %
--
--
--
1.242,00
1.242,00
100,00 %
75.582,56
75.579,58
100,00 %
--
--
--
75.582,56
75.579,58
100,00 %
TRB02-00-TRB-20050052
APOIO INSTITUCIONAL INEFP
2.558,06
2.555,08
99,88 %
--
--
--
2.558,06
2.555,08
99,88 %
TRB02-00-TRB-20110006
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS PARA CURSOS DE
CONSTRUCAO SERRALHARIA E HOTELARIA E
7.200,00
7.200,00
100,00 %
--
--
--
7.200,00
7.200,00
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120006
OPERACIONALIZACAO DO OBSERVATORIO DE
EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL
3.881,41
3.881,41
100,00 %
--
--
--
3.881,41
3.881,41
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
7.065,00
7.065,00
100,00 %
--
--
--
7.065,00
7.065,00
100,00 %
TRB02-00-TRB-20130001
FORMACAO DE FORMADORES E TECNICOS
5.512,98
5.512,98
100,00 %
--
--
--
5.512,98
5.512,98
100,00 %
TRB02-00-TRB-20130002
APOIO AOS PROGRAMAS NACIONAIS DE EMPREGO E
FORMACAO PROFISSIONAL
8.361,95
8.361,95
100,00 %
--
--
--
8.361,95
8.361,95
100,00 %
TRB02-00-TRB-20130015
APETRECHAMENTO DOS CENTROS DE FORMACAO
PROFISSIONAL
7.187,80
7.187,80
100,00 %
--
--
--
7.187,80
7.187,80
100,00 %
TRB02-00-TRB-20130030
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-TRB-20140006
CONTRUCAO DE EDIFICIOS PARA A INSTALACAO DE
UM CENTRO DE EMPREGO E FORMACAO
PROFISSIONAL EM PALMA
2.315,40
2.315,40
100,00 %
--
--
--
2.315,40
2.315,40
100,00 %
TRB02-00-TRB-20140011
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EMPREGO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM MALEMA
13.499,96
13.499,96
100,00 %
--
--
--
13.499,96
13.499,96
100,00 %
TRB02-00-TRB-20150011
AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DE FORMACAO
PROFISSIONAL
18.000,00
18.000,00
100,00 %
--
--
--
18.000,00
18.000,00
100,00 %
COMISSAO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL
14.580,32
13.122,19
90,00 %
--
--
--
14.580,32
13.122,19
90,00 %
540,00
540,00
100,00 %
--
--
--
540,00
540,00
100,00 %
31A001741
TRB01-00-TRB-20120011
CONSTRUCAO DE EDIFICIO INDEPENDENTE DA
34
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
FORMACAO DE FUNCIONARIOS EM MEDIACAO E
ARBITRAGEM LABORAL
1.103,60
1.103,60
100,00 %
--
--
--
1.103,60
1.103,60
100,00 %
TRB01-00-TRB-20130006
REALIZACAO DA REUNIAO NACIONAL.
2.004,52
2.004,52
100,00 %
--
--
--
2.004,52
2.004,52
100,00 %
TRB01-00-TRB-20130010
INSTALACAO DE SOFTWERE DE GESTAO
2.868,04
2.786,74
97,17 %
--
--
--
2.868,04
2.786,74
97,17 %
TRB01-00-TRB-20130023
DIVULGACAO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS
LEGISLATIVOS
875,26
776,86
88,76 %
--
--
--
875,26
776,86
88,76 %
TRB01-00-TRB-20140001
FORMACAO
1.100,00
726,22
66,02 %
--
--
--
1.100,00
726,22
66,02 %
TRB01-00-TRB-20140002
MEIOS DE TRANSPORTE
4.500,00
4.470,00
99,33 %
--
--
--
4.500,00
4.470,00
99,33 %
TRB01-00-TRB-20140005
IMPLANTACAO DOS PONTOS FOCAIS NOS DISTRITOS
585,00
310,34
53,05 %
--
--
--
585,00
310,34
53,05 %
TRB01-00-TRB-20140010
CONSTRUCAO
600,00
0,00
0,00 %
--
--
--
600,00
0,00
0,00 %
TRB01-00-TRB-20150004
REVISAO DO REGULAMENTO INTEGRANTE DO
DECRETO QUE CRIA A COMAL.
403,90
403,90
100,00 %
--
--
--
403,90
403,90
100,00 %
178.801,33
132.752,57
74,25 %
64.643,00
36.735,99
56,83 %
243.444,33
169.488,56
69,62 %
28.953,36
28.953,36
100,00 %
--
--
--
28.953,36
28.953,36
100,00 %
TRB01-00-TRB-20130004
PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS AOS
FUNCIONARIOS DA COMAL
TRB01-00-TRB-20130005
33A000141
MINISTERIO DA TERRA AMBIENTA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
MCA01-00-MCA-20050004
APOIO E AVALIACAO DO PROGRAMA NACIONAL DO
AMBIENTE
MCA01-00-MCA-20140006
RECURSOS HUMANOS
--
--
--
9.203,00
7.303,45
79,36 %
9.203,00
7.303,45
79,36 %
MCA01-00-MCA-20140007
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
500,00
371,30
74,26 %
500,00
371,30
74,26 %
MCA01-00-MCA-20140008
PLANIFICACAO E AESTUDOS
--
--
--
2.425,00
1.741,85
71,83 %
2.425,00
1.741,85
71,83 %
MCA01-00-MCA-20140015
ADMINISTRACAO E FINANCAS
--
--
--
5.650,00
1.691,14
29,93 %
5.650,00
1.691,14
29,93 %
MCA01-00-MCA-20140016
INSPECCAO
--
--
--
923,00
756,22
81,93 %
923,00
756,22
81,93 %
MCA01-00-MCA-20150005
AVALIACAO DO IMPACTO AMBIENTAL
--
--
--
500,00
0,00
0,00 %
500,00
0,00
0,00 %
MCA02-00-MCA-20060038
PROJECTO PILOTO DE CONTENCAO DE EROSAO
CHANGARA - TETE
154,99
154,99
100,00 %
--
--
--
154,99
154,99
100,00 %
35
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
COMBATE A QUAIMADAS DESCONTROLADAS E
REFORCO DA COMBATE A QUEIMADAS
DESCONTROLADAS E REFORCO DA CAPACIDADE DAS
COMUNIDADES NA PREVENCAO E CONTROLO- TETE
SOFALA MANICA
COMBATE A EROSAO DO TOFO - INHAMBANE
1.949,88
1.949,88
100,00 %
--
--
--
1.949,88
1.949,88
100,00 %
82,67
82,67
100,00 %
--
--
--
82,67
82,67
100,00 %
MCA02-00-MCA-20100001
PECODA - PROGRAMA DE EDUCACAO
COMUNICACAO E DIVILGACAO AMBIENTAL
8.121,52
8.121,52
100,00 %
--
--
--
8.121,52
8.121,52
100,00 %
MCA02-00-MCA-20100002
ADAPTACAO A MUDANCAS CLIMATICAS
2.280,66
2.280,66
100,00 %
--
--
--
2.280,66
2.280,66
100,00 %
MCA02-00-MCA-20100003
AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICO DA COSTA
2.265,09
2.265,09
100,00 %
--
--
--
2.265,09
2.265,09
100,00 %
MCA02-00-MCA-20110002
TESTAGEM DE TECNICAS DE BAIXO CUSTO DE
COMBATE NA CIDADE DE CHIBUTO EM PARCERIA
COM A INDIA
85,11
85,11
100,00 %
--
--
--
85,11
85,11
100,00 %
MCA02-00-MCA-20110003
PROJECTO DE COMBATE EROSAO DA MUEDA
130,85
130,85
100,00 %
--
--
--
130,85
130,85
100,00 %
MCA02-00-MCA-20110004
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MEDICAO DA
QUALIDADE AMBIENTAL (AR E SOLOS)
81,41
81,41
100,00 %
--
--
--
81,41
81,41
100,00 %
MCA02-00-MCA-20110005
MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA CENTRAL DO MICOA
545,42
545,42
100,00 %
--
--
--
545,42
545,42
100,00 %
MCA02-00-MCA-20110010
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
7.000,00
5.358,33
76,55 %
7.000,00
5.358,33
76,55 %
MCA02-00-MCA-20140020
COMISSÃO INSTALADORA DO PARQUE ECOLOGICO
DE MALHAZINE
830,02
830,02
100,00 %
--
--
--
830,02
830,02
100,00 %
MCA02-00-MCA-20150007
COORDENACAO DE RECOLHA DE DADOS AMBIENTAIS
--
--
--
1.500,00
108,02
7,20 %
1.500,00
108,02
7,20 %
MCA03-00-MCA-20040019
ELABORACAO DE PLANOS DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL
133.320,34
87.271,58
65,46 %
--
--
--
133.320,34
87.271,58
65,46 %
MCA04-00-MCA-20120011
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.300,00
917,65
70,59 %
1.300,00
917,65
70,59 %
MCA04-00-MCA-20140001
COOPERACAO
--
--
--
4.550,00
1.385,93
30,46 %
4.550,00
1.385,93
30,46 %
MCA04-00-MCA-20140004
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
8.650,00
5.259,24
60,80 %
8.650,00
5.259,24
60,80 %
MCA04-00-MCA-20140005
PROMOCAO AMBIENTAL
--
--
--
1.300,00
900,00
69,23 %
1.300,00
900,00
69,23 %
MCA04-00-MCA-
PREPARAR LICOES APRENDIDAS DE INTRODUCAO DE
--
--
--
1.500,00
361,29
24,09 %
1.500,00
361,29
24,09 %
MCA02-00-MCA-20080002
MCA02-00-MCA-20090003
36
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0004
MUDANCAS CLIMATICAS NO PDUT E ORGANIZAR
SEMINARIOS
MCA05-00-MCA-20120012
COODENACAO INTERSECTORIAL
--
--
--
500,00
318,13
63,63 %
500,00
318,13
63,63 %
MCA05-00-MCA-20140002
COOPERACAO
--
--
--
2.550,00
596,54
23,39 %
2.550,00
596,54
23,39 %
MCA05-00-MCA-20140009
PLANIFICACAO E ESTUDOS
--
--
--
3.200,00
1.047,93
32,75 %
3.200,00
1.047,93
32,75 %
MCA05-00-MCA-20140011
ASSUNTOS JURIDICOS
--
--
--
850,00
507,98
59,76 %
850,00
507,98
59,76 %
MCA07-00-MCA-20140010
INSPECCAO AMBIENTAL
--
--
--
1.060,00
722,44
68,15 %
1.060,00
722,44
68,15 %
MCA07-00-MCA-20140013
AVALICAO DE IMPACTO AMBIENTAL
--
--
--
4.950,00
3.007,71
60,76 %
4.950,00
3.007,71
60,76 %
MCA07-00-MCA-20140014
AQUA
--
--
--
700,00
223,75
31,96 %
700,00
223,75
31,96 %
MCA07-00-MCA-20150006
ELABORACCAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE
ECONOMICA E AMBIENTAL DE CONSTRUCAO DE
ATERROS SANITARIOS
--
--
--
5.832,00
4.157,08
71,28 %
5.832,00
4.157,08
71,28 %
17.495,04
17.495,04
100,00 %
4.100,00
3.549,09
86,56 %
21.595,04
21.044,13
97,45 %
2.495,04
2.495,04
100,00 %
--
--
--
2.495,04
2.495,04
100,00 %
15.000,00
15.000,00
100,00 %
--
--
--
15.000,00
15.000,00
100,00 %
33A001141
INSTITUTO MEDIO DE PLANEAMENTO FISICO E
AMBIENTE
MCA01-00-MCA-20110008
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
MCA01-00-MCA-20130001
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA NO IMPFA
MCA01-00-MCA-20150003
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
--
--
--
800,00
764,02
95,50 %
800,00
764,02
95,50 %
MCA02-00-MCA-20150002
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
1.350,00
1.336,80
99,02 %
1.350,00
1.336,80
99,02 %
MCA04-00-MCA-20150001
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.950,00
1.448,26
74,27 %
1.950,00
1.448,26
74,27 %
FUNDO DO AMBIENTE
85.069,15
66.592,35
78,28 %
34.320,00
21.162,75
61,66 %
119.389,15
87.755,10
73,50 %
MCA01-00-MCA-20100007
PROJECTO DE CAPACITACAO INSTITUCIONAL DO
FUNAB
18.503,71
12.840,45
69,39 %
--
--
--
18.503,71
12.840,45
69,39 %
MCA02-00-MCA-20060037
PROJECTO DE APOIO A INICIATIVAS DE GESTAO
AMBIENTAL
16.847,92
12.876,30
76,43 %
--
--
--
16.847,92
12.876,30
76,43 %
MCA02-00-MCA-20120003
PROJECTO DE GESTAO AMBIENTAL
5.000,00
4.857,38
97,15 %
--
--
--
5.000,00
4.857,38
97,15 %
33A001641
37
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA03-00-MCA-20100008
PROJECTO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E
GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS
4.429,47
4.429,47
100,00 %
--
--
--
4.429,47
4.429,47
100,00 %
MCA04-00-MCA-20120007
PROJECTO DE MUDANCAS CLIMATICAS
2.445,95
323,39
13,22 %
--
--
--
2.445,95
323,39
13,22 %
MCA04-00-MCA-20140019
ASSISTENCIA TÉCNICA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
--
--
--
34.320,00
21.162,75
61,66 %
34.320,00
21.162,75
61,66 %
MCA05-00-MCA-20120006
PROJECTO DE COORDENACAO INTERSECTORIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MCA06-00-MCA-20120001
PROJECTO EDUCACAO E SENSIBILIZACAO
18.639,51
15.380,07
82,51 %
--
--
--
18.639,51
15.380,07
82,51 %
MCA07-00-MCA-20120004
PROJECTO DE QUALIDADE AMBIENTAL
19.202,58
15.885,30
82,72 %
--
--
--
19.202,58
15.885,30
82,72 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DAS AREAS DE
CONSERVACAO (ANAC)
26.717,43
25.119,26
94,02 %
184.531,66
41.703,98
22,60 %
211.249,09
66.823,24
31,63 %
33A002341
MCA02-00-MCA-20130004
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
2.530,00
0,00
0,00 %
2.530,00
0,00
0,00 %
MCA04-00-MCA-20120011
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
610,00
0,00
0,00 %
610,00
0,00
0,00 %
MCA07-00-MCA-20150019
AREAS DE CONSERVAÇÃO PARA BIO DIVERSIDADE E
DESENVOLVIMENTO
--
--
--
181.391,66
41.703,98
22,99 %
181.391,66
41.703,98
22,99 %
TUR01-00-TUR-20110001
AREA DE CONSERVACAO DO MITUR-TURAC
9.330,12
7.780,49
83,39 %
--
--
--
9.330,12
7.780,49
83,39 %
TUR02-00-TUR-20150003
PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO
380,82
380,82
100,00 %
--
--
--
380,82
380,82
100,00 %
TUR02-00-TUR-20150004
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
341,36
341,36
100,00 %
--
--
--
341,36
341,36
100,00 %
TUR02-00-TUR-20150005
INTEGRAR FISCAIS NAS AREAS DE CONSERVACAO
14.400,00
14.371,38
99,80 %
--
--
--
14.400,00
14.371,38
99,80 %
TUR02-00-TUR-20150006
ESTUDOS E PROJECTOS PARA ESTABELECIMENTO
DE SEDES DAS PARQUES NACIONAIS DE BAZARUTO E
MAGOE
502,29
502,29
100,00 %
--
--
--
502,29
502,29
100,00 %
TUR02-00-TUR-20150007
REALIZACAO DE REUNIAO NACIONAL DAS AREAS DE
CONSERVACAO
1.762,84
1.742,91
98,87 %
--
--
--
1.762,84
1.742,91
98,87 %
TUR02-00-TUR-20150008
REPOVOAMENTO DA FAUNA BRAVIA NAS AREAS DE
CONSERVACAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
8.981,98
8.981,98
100,00 %
--
--
--
8.981,98
8.981,98
100,00 %
171,32
171,32
100,00 %
--
--
--
171,32
171,32
100,00 %
33A002441
MCA03-00-MCA-20150008
DIRECCAO NACIONAL DE PROMOCAO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO
DOS 7 MILHOẼS
38
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA03-00-MCA-20150009
PROJECTO DE PARCERIAS COMUNIDADES E
INVESTIDORES
1.794,85
1.794,85
100,00 %
--
--
--
1.794,85
1.794,85
100,00 %
MCA03-00-MCA-20150010
DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES
ORIENTADOS AO MERCADO
1.148,73
1.148,73
100,00 %
--
--
--
1.148,73
1.148,73
100,00 %
MCA03-00-MCA-20150011
ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
1.025,72
1.025,72
100,00 %
--
--
--
1.025,72
1.025,72
100,00 %
MCA03-00-MCA-20150012
PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE MERCADOS RURAIS
2.040,00
2.040,00
100,00 %
--
--
--
2.040,00
2.040,00
100,00 %
MCA03-00-MCA-20150013
REDE RURAL DE RADIO E TELEVISÃO
641,31
641,31
100,00 %
--
--
--
641,31
641,31
100,00 %
MCA03-00-MCA-20150014
FERIAS DESENVOLVENDO DISTRITO
333,71
333,71
100,00 %
--
--
--
333,71
333,71
100,00 %
MCA03-00-MCA-20150015
APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DA PROVINCIA
DE ZAMBEZIA
74,40
74,40
100,00 %
--
--
--
74,40
74,40
100,00 %
MCA03-00-MCA-20150016
PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO RURAL
1.751,95
1.751,95
100,00 %
--
--
--
1.751,95
1.751,95
100,00 %
18.630,42
18.630,42
100,00 %
34.136,00
0,00
0,00 %
52.766,42
18.630,42
35,31 %
--
--
--
34.136,00
0,00
0,00 %
34.136,00
0,00
0,00 %
18.630,42
18.630,42
100,00 %
--
--
--
18.630,42
18.630,42
100,00 %
INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO DE
TERRAS E CARTOGRAFIA
7.838,33
7.779,36
99,25 %
--
--
--
7.838,33
7.779,36
99,25 %
REFORÇO INSTITUCIONAL
7.838,33
7.779,36
99,25 %
--
--
--
7.838,33
7.779,36
99,25 %
696.449,42
695.365,56
99,84 %
153.117,09
32.919,77
21,50 %
849.566,50
728.285,33
85,72 %
5.666,76
5.666,76
100,00 %
--
--
--
5.666,76
5.666,76
100,00 %
33A002541
CENTRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA E
MCA03-00-MCA-20150017
PROJECTO DA CARTOGRAFIA TERRITORIAL NA
ESCALA DE 1:25.000
MCA03-00-MCA-20150018
REFORÇO INSTITUCIONAL A CENACARTA
33A002641
MCA01-00-MCA-20150020
35A000141
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SEGURANCA
ALIMENTAR
AGR01-00-AGR-19980002
APOIO INSTITUCIONAL A DOCUMENTACAO E
COMUNICACAO
AGR01-00-AGR-19980003
ADMINISTRACAO DOS RECURSOS MATERIAIS E
FINANCEIROS
68.460,91
68.372,91
99,87 %
--
--
--
68.460,91
68.372,91
99,87 %
AGR01-00-AGR-19980004
DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS E
FORMACAO
27.332,68
27.320,49
99,96 %
--
--
--
27.332,68
27.320,49
99,96 %
AGR01-00-AGR-20000005
DIRECCAO NACIONAL DE ECONOMIA
26.690,08
26.690,08
100,00 %
--
--
--
26.690,08
26.690,08
100,00 %
AGR01-00-AGR-20120001
GABINETE DO MINISTRO (GM)
19.225,36
19.225,36
100,00 %
--
--
--
19.225,36
19.225,36
100,00 %
39
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
16.405,28
16.405,28
100,00 %
--
--
--
16.405,28
16.405,28
100,00 %
5.538,14
5.538,14
100,00 %
--
--
--
5.538,14
5.538,14
100,00 %
10.139,33
10.139,33
100,00 %
--
--
--
10.139,33
10.139,33
100,00 %
CENTRO DE AGRONEGÓCIO - PADR - C1P1
--
--
--
13.900,18
10.184,75
73,27 %
13.900,18
10.184,75
73,27 %
AGR01-00-AGR-20140021
FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DAS OCBs - PADR
- C2P3
--
--
--
14.129,31
11.573,70
81,91 %
14.129,31
11.573,70
81,91 %
AGR02-00-AGR-20090005
PLANO DE ACCAO DE PRODUCAO DE ALIMENTOSAQUISICAO E PRODUCAO DE SEMENTE DE
2.084,67
2.084,67
100,00 %
--
--
--
2.084,67
2.084,67
100,00 %
AGR02-00-AGR-20090006
PLANO DE ACCAO DE PRODUCAO DE ALIMENTOSCAMPANHAS FITOSSANITARIAS
7.924,59
7.924,59
100,00 %
--
--
--
7.924,59
7.924,59
100,00 %
AGR04-00-AGR-20130019
DESENVOLVIMENTO DO AGRO- NEGOCIO
--
--
--
14.026,24
11.161,32
79,57 %
14.026,24
11.161,32
79,57 %
AGR11-00-AGR-19980008
DIRECCAO NACIONAL DE EXTENSAO AGRARIA
22.542,76
22.542,76
100,00 %
--
--
--
22.542,76
22.542,76
100,00 %
AGR11-00-AGR-20000003
DIRECCAO NACIONAL DOS SERVICOS DE
121.918,72
121.850,24
99,94 %
--
--
--
121.918,72
121.850,24
99,94 %
AGR11-00-AGR-20010001
DIRECCAO NACIONAL DOS SERVICOS AGRARIOS
18.950,22
18.133,48
95,69 %
--
--
--
18.950,22
18.133,48
95,69 %
AGR11-00-AGR-20100004
ASISTENCIA PARA O CONTROLE DO PARDAL DE BICO
VERMELHO
1.036,91
1.036,91
100,00 %
--
--
--
1.036,91
1.036,91
100,00 %
AGR11-00-AGR-20100012
PROJECTO DE CONSOLIDACAO E GESTAO
INTERMEDIA DO REGADIO DE XAI-XAI
54.651,50
54.651,50
100,00 %
--
--
--
54.651,50
54.651,50
100,00 %
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
42.365,89
42.267,89
99,77 %
98,00
0,00
0,00 %
42.463,89
42.267,89
99,54 %
AGR11-00-AGR-20110014
PROJECTO DE MITIGACAO E CONTENCAO DA MOSCA
DA FRUTA (BACTROCERA INVADENS)
2.029,27
2.029,27
100,00 %
--
--
--
2.029,27
2.029,27
100,00 %
AGR11-00-AGR-20120003
PROGRAMA NACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA
CADEIA DE SEMENTES
13.500,07
13.500,07
100,00 %
--
--
--
13.500,07
13.500,07
100,00 %
AGR11-00-AGR-20120006
AMARELECIMENTO LETAL DO COQUEIRO
4.869,45
4.869,00
99,99 %
--
--
--
4.869,45
4.869,00
99,99 %
AGR11-00-AGR-20120008
FORTALECIMENTO DE AVISO PREVIO
2.970,00
2.970,00
100,00 %
--
--
--
2.970,00
2.970,00
100,00 %
AGR11-00-AGR-20130014
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES
38.696,71
38.696,71
100,00 %
--
--
--
38.696,71
38.696,71
100,00 %
AGR01-00-AGR-20120002
GABINETE DO SECRETARIO PERMANENTE (GSP)
AGR01-00-AGR-20120005
DEPARTAMENTO DE COOPERACAO INTERNACIONAL
(DCI)
AGR01-00-AGR-20120007
INSPECCAO GERAL (INSP. GERAL)
AGR01-00-AGR-20140020
40
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
110.192,50
0,00
0,00 %
110.192,50
0,00
0,00 %
2.899,68
2.899,68
100,00 %
--
--
--
2.899,68
2.899,68
100,00 %
10.014,95
10.014,95
100,00 %
--
--
--
10.014,95
10.014,95
100,00 %
1.754,44
1.754,44
100,00 %
--
--
--
1.754,44
1.754,44
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
PROGRAMA INOVATITIVO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAS DO SECTOR AGRARIO
12.880,68
12.880,68
100,00 %
--
--
--
12.880,68
12.880,68
100,00 %
AGR12-00-AGR-20130008
HIDRAULICA DE CHOCKWE
73.157,51
73.157,51
100,00 %
--
--
--
73.157,51
73.157,51
100,00 %
AGR12-00-AGR-20140013
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NA CADEIA DE
ARROZ
2.059,21
2.059,21
100,00 %
--
--
--
2.059,21
2.059,21
100,00 %
AGR13-00-AGR-20070074
DIRECCAO NACIONAL DE TERRAS E FLORESTAS
50.655,55
50.655,55
100,00 %
--
--
--
50.655,55
50.655,55
100,00 %
AGR13-00-AGR-20090014
EXPANSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE
GESTAO DE FLORESTAS E FAUNA BRAVIA - SISFLOF
8.624,46
8.624,46
100,00 %
--
--
--
8.624,46
8.624,46
100,00 %
AGR13-00-AGR-20090015
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE PLANTACOES
PARA FINS ENERGETICOS E DE CONSERVACAO
369,69
369,69
100,00 %
--
--
--
369,69
369,69
100,00 %
AGR13-00-AGR-20100001
IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA DE GESTAO DO
CONFLITO HOMEM FAUNA BRAVIA
3.364,03
3.364,03
100,00 %
--
--
--
3.364,03
3.364,03
100,00 %
AGR13-00-AGR-20100002
PROJECTO DE REABILITACAO DE RESERVAS
6.142,92
6.142,92
100,00 %
--
--
--
6.142,92
6.142,92
100,00 %
AGR13-00-AGR-20140001
MAPEAMENTO E INVENTARIOS FLORESTAIS DE
MANGAIS
4.275,79
4.275,79
100,00 %
--
--
--
4.275,79
4.275,79
100,00 %
AGR13-00-AGR-20140010
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE
INFORMACAO SOBRE TERRAS (SIGIT)
2.065,78
2.065,78
100,00 %
--
--
--
2.065,78
2.065,78
100,00 %
AGR13-00-AGR-20140016
IMPLEMENTACAO DA PLANTAFORMA DO SISTEMA
MRV NO AMBITO DO REDD+
5.185,44
5.185,44
100,00 %
--
--
--
5.185,44
5.185,44
100,00 %
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
770,86
0,00
0,00 %
770,86
0,00
0,00 %
DIRECCAO NACIONAL DE EXTENSAO AGRARIA -
6.979,29
6.979,29
100,00 %
170.228,40
98.533,04
57,88 %
177.207,69
105.512,33
59,54 %
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
1.156,74
1.156,74
100,00 %
46.478,37
36.199,51
77,88 %
47.635,11
37.356,25
78,42 %
AGR11-00-AGR-20130016
APOIO A PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSAO
AGRARIA
AGR11-00-AGR-20140012
PRODUCAO DE HORTICOLAS
AGR11-00-AGR-20140018
PROJECTO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE
CERTIFICACAO DE SEMENTE DE BATATA RENO
AGR11-00-AGR-20140019
MITIGACAO DE ATAQUE A COUVE E REPOLHO
AGR11-00-AGR-20150003
PAGAMENTO DE IMPOSTO AO PROJECTO DE APOIO A
PRONEA-PSP
AGR12-00-AGR-20120010
35A000341
AGR11-00-AGRI131611A
41
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
2.161,22
2.161,22
100,00 %
38.558,51
16.847,17
43,69 %
40.719,73
19.008,40
46,68 %
AGR11-00-AGRI131611C
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, ASSISTENCIA
TÉCNICA E CONTRATOS
356,28
356,28
100,00 %
24.126,98
18.676,92
77,41 %
24.483,26
19.033,20
77,74 %
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
1.660,82
1.660,82
100,00 %
29.823,59
17.137,54
57,46 %
31.484,41
18.798,36
59,71 %
AGR11-00-AGRI131612C
OFERTA, APOIO SECTOR PRIVADO, ASSISTENCIA
TÉCNICA E CONTRATOS
1.644,22
1.644,22
100,00 %
31.240,96
9.671,89
30,96 %
32.885,18
11.316,11
34,41 %
SECRETARIADO TECNICO DE SEGURANCA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - UGB
5.827,63
5.827,63
100,00 %
34.715,58
24.164,90
69,61 %
40.543,21
29.992,52
73,98 %
AGR11-00-AGR-20110009
PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
5.827,63
5.827,63
100,00 %
20.818,51
15.799,64
75,89 %
26.646,14
21.627,27
81,16 %
AGR12-00-AGR-20140024
COORDENAÇÃO DOS OBJECTIVOS DO
DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO
--
--
--
13.897,07
8.365,26
60,19 %
13.897,07
8.365,26
60,19 %
145.885,09
104.352,64
71,53 %
--
--
--
145.885,09
104.352,64
71,53 %
21.295,00
21.295,00
100,00 %
--
--
--
21.295,00
21.295,00
100,00 %
4.200,00
3.541,00
84,31 %
--
--
--
4.200,00
3.541,00
84,31 %
35A001541
35A001641
INSTITUTO DO ALGODAO DE MOCAMBIQUE
AGR01-00-AGR-20130013
CONSTRUAO DE ESCRITORIOS DO INSTITUTO DO
ALGODAO DE MOCAMBIQUE EM MAPUTO
AGR11-00-AGR-20130017
OPERACIONALIZACAO DA FABRICA DE GURU
AGR11-00-AGR-20140009
REVITALIZACAO DA CADEIA DE VALOR DO ALGODAO
105.015,36
64.141,90
61,08 %
--
--
--
105.015,36
64.141,90
61,08 %
AGR11-00-AGR-20150004
CONSTRUCAO DO COMPLEXO DA AGRICULTURA EM
NAMPULA
15.374,73
15.374,73
100,00 %
--
--
--
15.374,73
15.374,73
100,00 %
138.716,29
137.594,78
99,19 %
3.999,99
2.857,67
71,44 %
142.716,28
140.452,46
98,41 %
88.000,00
88.000,00
100,00 %
--
--
--
88.000,00
88.000,00
100,00 %
4.078,78
4.078,78
100,00 %
--
--
--
4.078,78
4.078,78
100,00 %
35A002141
INSTITUTO DE FOMENTO DO CAJU
AGR02-00-AGR-20130001
TRATAMENTO QUIMICO DE CAJUEIROS
AGR04-00-AGR-20130012
APOIO A COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO
DO CAJU
AGR11-00-AGR-20080004
FOMENTO DA CULTURA DO CAJU
11.651,59
11.337,23
97,30 %
--
--
--
11.651,59
11.337,23
97,30 %
AGR11-00-AGR-20100020
PRODUCAO DE MUDAS
25.329,10
24.529,10
96,84 %
--
--
--
25.329,10
24.529,10
96,84 %
AGR11-00-AGR-20100021
CAPACITACAO INSTITUCINAL
6.822,29
6.815,30
99,90 %
--
--
--
6.822,29
6.815,30
99,90 %
AGR11-00-AGR-20130003
APOIO AS CADEIAS DE VALOR
--
--
--
3.999,99
2.857,67
71,44 %
3.999,99
2.857,67
71,44 %
AGR11-00-AGR-
APOIO A INVESTIGACAO DO CAJU
2.834,54
2.834,38
99,99 %
--
--
--
2.834,54
2.834,38
99,99 %
42
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2014-0008
35A003341
AGR13-00-AGR-20090021
35A003641
AGR11-00-AGR-20060001
35A004341
INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO DE
TERRAS E CARTOGRAFIA
8.565,41
8.565,41
100,00 %
--
--
--
8.565,41
8.565,41
100,00 %
INSTITUTO DE FORMACAO EM EDMINISTRACAO DE
TERRAS E CARTOGRAFIA
8.565,41
8.565,41
100,00 %
--
--
--
8.565,41
8.565,41
100,00 %
INSTITUTO DE INVESTIGACAO AGRARIA DE
MOCAMBIQUE
70.367,65
63.997,02
90,95 %
--
--
--
70.367,65
63.997,02
90,95 %
REFORCO INSTITUCIONAL A INVESTIGACAO AGRARIA
DE MOCAMBIQUE
70.367,65
63.997,02
90,95 %
--
--
--
70.367,65
63.997,02
90,95 %
CENTRO DE PROMOCAO DA AGRICULTURA
81.942,43
81.940,61
100,00 %
32.085,00
12.634,16
39,38 %
114.027,43
94.574,77
82,94 %
--
--
--
12.465,00
12.274,11
98,47 %
12.465,00
12.274,11
98,47 %
79.734,41
79.732,60
100,00 %
--
--
--
79.734,41
79.732,60
100,00 %
--
--
--
19.620,00
360,04
1,84 %
19.620,00
360,04
1,84 %
AGR11-00-AGR-20090024
PROGRAMA DE BIO-COMBUSTIVEIS E
INVESTIMENTOS SUSTENTAVEIS
AGR11-00-AGR-20120004
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO
AGR11-00-AGR-20140003
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO
AGR11-00-AGR-20150002
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE
BIOCOMBUSTIVEIS
2.208,01
2.208,01
100,00 %
--
--
--
2.208,01
2.208,01
100,00 %
CENTRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA E
9.397,91
9.397,91
100,00 %
0,00
0,00
--
9.397,91
9.397,91
100,00 %
AGR13-00-AGR-20090023
REFORCO INSTITUCIONALA CENACARTA
9.397,91
9.397,91
100,00 %
--
--
--
9.397,91
9.397,91
100,00 %
AGR13-00-AGR-20130007
PROJECTO DA CARTOGRAFIA TERRITORIAL NA
ESCALA DE 1:25.000
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
1.397.361,57
1.309.236,29
93,69 %
25.733,63
0,00
0,00 %
1.423.095,20
1.309.236,29
92,00 %
71.734,94
71.734,94
100,00 %
14.260,00
0,00
0,00 %
85.994,94
71.734,94
83,42 %
--
--
--
11.473,63
0,00
0,00 %
11.473,63
0,00
0,00 %
443.500,00
380.919,37
85,89 %
--
--
--
443.500,00
380.919,37
85,89 %
95.400,00
95.400,00
100,00 %
--
--
--
95.400,00
95.400,00
100,00 %
786.726,63
761.181,98
96,75 %
--
--
--
786.726,63
761.181,98
96,75 %
58.646,61
55.578,10
94,77 %
203.886,48
192.351,83
94,34 %
262.533,09
247.929,93
94,44 %
35A004841
35A004941
FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AGR11-00-AGR-20090027
PROJECTO DE IRRIGACAO DO VALE DO SAVE
AGR11-00-AGR-20130010
CAPACITACAO E TRANSFERENCIA METODOLOGICA
PARA O PROGRAMA MAIS ALIMENTOS AFRICA EM
MOCAMBIQUE
AGR11-00-AGR-20130011
APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AGR12-00-AGR-20150005
AQUISICAO DE ARMAZENS PARA EQUIPAMENTO
AGR13-00-AGR-20120014
GESTAO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS
35A005041
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGACAO
43
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
24.387,78
21.319,26
87,42 %
--
--
--
24.387,78
21.319,26
87,42 %
--
--
--
196.747,36
192.351,83
97,77 %
196.747,36
192.351,83
97,77 %
1.333,80
1.333,80
100,00 %
--
--
--
1.333,80
1.333,80
100,00 %
32.925,03
32.925,03
100,00 %
--
--
--
32.925,03
32.925,03
100,00 %
MOP09-08-MOP-2014- PROJECTO DE TRANSFORMACAO DOS SERVICOS
0007
HIDROLOGICOS E METEOLOGICOS
--
--
--
6.698,01
0,00
0,00 %
6.698,01
0,00
0,00 %
MOP14-00-MOP-2000- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
0001
SECTOR DE AGUAS II
--
--
--
441,10
0,00
0,00 %
441,10
0,00
0,00 %
MINISTERIO DO MAR, AGUAS INTERIORES E PESCAS
42.933,03
40.662,59
94,71 %
172.601,25
73.937,16
42,84 %
215.534,28
114.599,75
53,17 %
MDP01-00-MDP-20100010
GESTAO E CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS
PUBLICAS
37.403,34
35.640,74
95,29 %
45.541,36
3.989,76
8,76 %
82.944,70
39.630,50
47,78 %
MDP02-00-MDP-20150008
APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO
PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO
--
--
--
45.112,49
2.486,46
5,51 %
45.112,49
2.486,46
5,51 %
MDP04-00-MDP-20100012
FISCALIZACAO MARITIMA VIA SATELITE
2.460,41
1.952,57
79,36 %
81.947,40
67.460,94
82,32 %
84.407,81
69.413,51
82,24 %
MDP04-00-MDP-20100016
DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS
PORTUARIAS
3.069,28
3.069,28
100,00 %
--
--
--
3.069,28
3.069,28
100,00 %
ESCOLA DE PESCA
14.843,81
10.575,58
71,25 %
--
--
--
14.843,81
10.575,58
71,25 %
FORMACAO DO PESSOAL DA PESCA PARA
ADMINISTRACAO PUBLICA
14.843,81
10.575,58
71,25 %
--
--
--
14.843,81
10.575,58
71,25 %
ADMINISTRACAO NACIONAL DAS PESCAS
30.229,05
29.605,13
97,94 %
38.654,55
15.885,45
41,10 %
68.883,60
45.490,58
66,04 %
6.028,01
5.738,39
95,20 %
3.921,32
3.520,18
89,77 %
9.949,33
9.258,57
93,06 %
14.357,07
14.227,24
99,10 %
10.813,28
7.264,80
67,18 %
25.170,35
21.492,04
85,39 %
AGR12-00-AGR-20130015
IMPLANTACAO DO INIR
AGR12-00-AGR-20130040
DESENVOLVIMENTO DE IRRIGACAO SUSTENTAVEL
PROIRRI
AGR12-00-AGR-20140011
ESTUDOS PARA PROJECTOS DE INFRAESTRUTURAS
HIDRO-AGRICOLAS
AGR12-00-AGR-20150001
REABILITACAO/CONSTRUCAO DE REGADIOS
37A000141
37A000541
MDP01-00-MDP-20100015
37A000641
MDP01-00-MDP-20110006
GESTAO DAS PESCARIAS
MDP01-00-MDP-20110008
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA ADNAP
MDP02-00-MDP-20150008
APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO
PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO
--
--
--
10.953,15
0,00
0,00 %
10.953,15
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100541C
APOIO INSTITUCIONAL - INVESTIGAÇÃO E CO-GESTÃO
DOS RECURSOS PESQUEIROS - CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MDP03-00-MDPI1100541D
APOIO INSTITUCIONAL - INVESTIGAÇÃO E CO-GESTÃO
DOS RECURSOS PESQUEIROS - FORMAÇÃO DE
TÉCNICOS
--
--
--
6.219,10
609,50
9,80 %
6.219,10
609,50
9,80 %
44
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MDP04-00-MDP-20110007
Descrição
MONITORIZACAO DA PESCA
MOP14-00-MOP-2014- ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APOIO A SEGURANÇA
0023
ALIMENTAR
37A000841
FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
9.843,97
9.639,49
97,92 %
6.229,32
4.490,97
72,09 %
16.073,29
14.130,47
87,91 %
--
--
--
518,37
0,00
0,00 %
518,37
0,00
0,00 %
38.785,83
19.867,25
51,22 %
87.755,76
39.819,34
45,38 %
126.541,60
59.686,60
47,17 %
MDP01-00-MDP-19960016
FORMACAO DO PESSOAL DA PESCA PARA
ADMINISTRACAO PUBLICA
--
--
--
1.464,87
1.449,88
98,98 %
1.464,87
1.449,88
98,98 %
MDP01-00-MDP-19960021
GESTAO E CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS
PUBLICAS
--
--
--
14.615,27
14.610,20
99,97 %
14.615,27
14.610,20
99,97 %
MDP01-00-MDP-20060003
EDIFICACAO DO MUSEU DAS PESCAS
2.987,10
1.923,10
64,38 %
2.671,20
2.294,82
85,91 %
5.658,30
4.217,92
74,54 %
MDP01-00-MDP-20130001
ADMINISTRACAO DO FUNDO DE FOMENTO
25.230,41
11.415,40
45,24 %
--
--
--
25.230,41
11.415,40
45,24 %
MDP03-00-MDP-20110005
PROJECTO DE PROMOCAO DA PESCA ARTESNAL
589,29
0,00
0,00 %
--
--
--
589,29
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100532K
DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS FINANCEIROS LINHA DE CREDITO - CAPITAL DE INVESTIMENTO
--
--
--
27.000,00
15.000,00
55,56 %
27.000,00
15.000,00
55,56 %
MDP03-00-MDPI1100533K
SERVICOS FINANCEIROS - FUNDO DE EXPANSAO CAPITAL DE INVESTIMENTO
--
--
--
20.571,43
0,00
0,00 %
20.571,43
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100534K
Serviços Financeiros-Fundo para Mitigação de RiscoCapital de Investimento
--
--
--
9.000,00
0,00
0,00 %
9.000,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100536K
SERVICOS FINANCEIROS - FUNDO PARA INOVACAO E
EMPREEND. DE MULHERES - CAPITAL DE
INVESTIMENTO
--
--
--
6.428,57
620,00
9,64 %
6.428,57
620,00
9,64 %
MDP04-00-MDP-19960015
INVESTIGACAO E GESTAO DE PESCARIAS
--
--
--
4.452,00
4.452,00
100,00 %
4.452,00
4.452,00
100,00 %
MDP04-00-MDP-20080001
DESENVOLVIMENTO DAS SOCIEDADES
9.979,04
6.528,76
65,42 %
1.392,43
1.392,43
100,00 %
11.371,47
7.921,19
69,66 %
--
--
--
160,00
0,00
0,00 %
160,00
0,00
0,00 %
32.797,57
26.710,76
81,44 %
70.622,70
7.140,89
10,11 %
103.420,27
33.851,66
32,73 %
MOP14-00-MOP-2014- ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APOIO A SEGURANÇA
0023
ALIMENTAR
37A000941
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE
PESCA PEQUENA ESCALA
MDP01-00-MDP-20060003
EDIFICACAO DO MUSEU DAS PESCAS
1.416,00
0,00
0,00 %
--
--
--
1.416,00
0,00
0,00 %
MDP01-00-MDP-20120010
APOIO INSTITUCIONAL A PESCA ARTESANAL
8.527,16
5.755,19
67,49 %
9.360,00
2.520,89
26,93 %
17.887,16
8.276,08
46,27 %
MDP02-00-MDP-20150008
APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO
PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO
--
--
--
10.266,08
408,02
3,97 %
10.266,08
408,02
3,97 %
45
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MDP03-00-MDP-20100009
A PESCA ARTESANAL NA ZONA SUL DE MOCAMBIQUE
1.814,98
1.300,27
71,64 %
--
--
--
1.814,98
1.300,27
71,64 %
MDP03-00-MDP-20110005
PROJECTO DE PROMOCAO DA PESCA ARTESNAL
3.109,19
2.726,02
87,68 %
--
--
--
3.109,19
2.726,02
87,68 %
MDP03-00-MDP-20120001
APOIO A PESCA ARTESANAL NAS AGUAS INTERIORES
1.426,31
1.098,42
77,01 %
--
--
--
1.426,31
1.098,42
77,01 %
MDP03-00-MDP-20150005
PROJECTO DE DO REFORCO DOS DIREITOS DE
ACESSO AOS RECURSOS PELOS PESCADORES
ARTESANAIS-PRODIRPA
657,78
41,78
6,35 %
14.877,97
4.211,98
28,31 %
15.535,75
4.253,76
27,38 %
MDP03-00-MDP-20150006
PROJECTO DE CONSTRUCAO DO MERCADO DE PEIXE
DA CIDADE DE MAPUTO
15.846,15
15.789,08
99,64 %
--
--
--
15.846,15
15.789,08
99,64 %
MDP03-00-MDP-20150007
PROJECTO DA PESCA ARTESANAL E AQUACULTURA
NAS AGUAS INTERIORES DE MOCAMBIQUE
0,00
0,00
--
36.118,65
0,00
0,00 %
36.118,65
0,00
0,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
AQUACULTURA
43.436,19
32.600,21
75,05 %
93.863,98
66.317,48
70,65 %
137.300,17
98.917,69
72,04 %
MDP02-00-MDP-20150008
APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO
PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO
--
--
--
20.563,98
0,00
0,00 %
20.563,98
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDP-20090002
CENTRO DE DEMONSTRACAO E TREINO DE CHOKWE
8.950,23
4.011,23
44,82 %
64.252,00
63.815,07
99,32 %
73.202,23
67.826,30
92,66 %
MDP03-00-MDP-20100004
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA
34.485,96
28.588,98
82,90 %
9.048,00
2.502,40
27,66 %
43.533,96
31.091,39
71,42 %
INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO
25.040,43
10.313,43
41,19 %
11.981,00
3.851,49
32,15 %
37.021,43
14.164,93
38,26 %
--
--
--
5.088,00
0,00
0,00 %
5.088,00
0,00
0,00 %
25.040,43
10.313,43
41,19 %
--
--
--
25.040,43
10.313,43
41,19 %
--
--
--
6.893,00
3.851,49
55,88 %
6.893,00
3.851,49
55,88 %
17.573,04
14.513,63
82,59 %
41.503,93
15.072,17
36,32 %
59.076,97
29.585,80
50,08 %
--
--
--
10.653,00
0,00
0,00 %
10.653,00
0,00
0,00 %
17.573,04
14.513,63
82,59 %
22.770,93
14.308,22
62,84 %
40.343,97
28.821,85
71,44 %
37A001041
37A001141
MDP02-00-MDP-20150008
APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO
PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO
MDP04-00-MDP-20100003
INSPECCAO E GARANTIA DE QUALIDADE
MDP04-00-MDP-20120009
FUNDO COMUM
37A001241
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
MDP02-00-MDP-20150008
APOIO A GOVERNACAO E CRESCIMENTO
PARTILHADO DAS PESCARIAS DO SUDOESTE DO
MDP03-00-MDP-20100002
INVESTIGACAO E GESTAO DAS PESCARIAS
MDP03-00-MDPI1100541C
APOIO INSTITUCIONAL - INVESTIGAÇÃO E CO-GESTÃO
DOS RECURSOS PESQUEIROS - CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS
--
--
--
8.080,00
763,95
9,45 %
8.080,00
763,95
9,45 %
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA
PEQUENA ESCALA - PROPESCA
--
--
--
121.084,62
46.002,20
37,99 %
121.084,62
46.002,20
37,99 %
37A002041
46
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MDP03-00-MDPI1100511C
APOIO A PRODUÇÃO - FORMAÇÃO, DEMONSTRAÇÃO
E ACTIVIDADES DE APOIO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
--
--
--
2.823,60
1.887,60
66,85 %
2.823,60
1.887,60
66,85 %
MDP03-00-MDPI1100511I
Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades
de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor
--
--
--
12.917,00
5.111,05
39,57 %
12.917,00
5.111,05
39,57 %
MDP03-00-MDPI1100512A
Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis
--
--
--
2.200,00
0,00
0,00 %
2.200,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100512C
APOIO A PRODUÇÃO - INFRAESTRUTURAS DE
MERCADO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
--
--
--
1.869,00
1.840,83
98,49 %
1.869,00
1.840,83
98,49 %
MDP03-00-MDPI1100512I
Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades
para Cadeia de Valor
--
--
--
5.694,40
324,33
5,70 %
5.694,40
324,33
5,70 %
MDP03-00-MDPI1100513I
Apoio a Produção-Formação, Treinamento e TécnicosFacilidades para a Cadeia de Valor
--
--
--
10.218,05
2.383,25
23,32 %
10.218,05
2.383,25
23,32 %
MDP03-00-MDPI1100514C
APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO
COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS
--
--
--
1.488,95
130,10
8,74 %
1.488,95
130,10
8,74 %
MDP03-00-MDPI1100514I
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor
--
--
--
9.467,70
1.261,35
13,32 %
9.467,70
1.261,35
13,32 %
MDP03-00-MDPI1100521A
Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos
Rodoviários-Obras Civis
--
--
--
640,00
204,54
31,96 %
640,00
204,54
31,96 %
MDP03-00-MDPI1100521C
Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos
Rodoviários-Assistência Técnica e Contratos
--
--
--
1.875,10
1.548,00
82,56 %
1.875,10
1.548,00
82,56 %
MDP03-00-MDPI1100522A
Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis
--
--
--
590,30
0,00
0,00 %
590,30
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100531C
SERVIÇOS FINANCEIROS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
--
--
--
23.556,32
12.982,40
55,11 %
23.556,32
12.982,40
55,11 %
MDP03-00-MDPI1100542A
APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE
POLITICAS - OBRAS CIVIS
--
--
--
2.321,60
0,00
0,00 %
2.321,60
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542B
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - VEICULOS,
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
--
--
--
7.500,00
0,00
0,00 %
7.500,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542C
Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento
de Políticas-Assistência Técnica e Contratos
--
--
--
1.912,00
1.561,70
81,68 %
1.912,00
1.561,70
81,68 %
MDP03-00-MDPI1100542D
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICA - FORMAÇAO DE
TÉCNICOS
--
--
--
820,00
489,45
59,69 %
820,00
489,45
59,69 %
MDP03-00-MDPI1100542F
Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento
de Políticas-Seminários
--
--
--
300,00
0,00
0,00 %
300,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542I
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLÍTICAS
--
--
--
596,00
316,33
53,08 %
596,00
316,33
53,08 %
47
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MDP03-00-MDPI1100542L
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS
--
--
--
1.678,28
1.293,05
77,05 %
1.678,28
1.293,05
77,05 %
MDP03-00-MDPI1100543C
Apoio Institucional-Gestão do Projecto-Assistência Técnica
e Contratos
--
--
--
8.025,00
3.338,18
41,60 %
8.025,00
3.338,18
41,60 %
MDP03-00-MDPI1100543I
APOIO INSTITUCIONAL - GESTÃO DO PROJECTO FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR
--
--
--
2.840,00
0,00
0,00 %
2.840,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100543L
Apoio Institucional - Gestão do Projecto - Custos Operativos
--
--
--
15.451,32
11.330,04
73,33 %
15.451,32
11.330,04
73,33 %
MDP03-00-MDPI1100551C
PROMOCAO DA NUTRICAO - PROMOCAO DA
NUTRICAO - ASSISTENCIA TECNICA E CONTRATOS
--
--
--
6.300,00
0,00
0,00 %
6.300,00
0,00
0,00 %
MINISTERIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
337.813,73
337.516,48
99,91 %
241.450,42
7.771,96
3,22 %
579.264,15
345.288,44
59,61 %
39A000141
MCA02-00-MCA-20130004
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
3.500,00
0,00
0,00 %
3.500,00
0,00
0,00 %
MCA04-00-MCA-20120011
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
11.803,80
2.303,68
19,52 %
11.803,80
2.303,68
19,52 %
MCA05-00-MCA-20120012
COODENACAO INTERSECTORIAL
--
--
--
1.300,00
290,40
22,34 %
1.300,00
290,40
22,34 %
MCA07-00-MCA-20120014
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
1.250,00
0,00
0,00 %
1.250,00
0,00
0,00 %
MCT04-00-MCT-20100007
GOVERNO ELECTRONICO E INFRA-ESTRUTURA DE
COMUNICACAO
--
--
--
8.353,80
0,00
0,00 %
8.353,80
0,00
0,00 %
MDE02-04-MDE-20130005
COMISSAO INTERMINISTERIAL DE BIOCOMBUSTIVEL
382,92
382,92
100,00 %
--
--
--
382,92
382,92
100,00 %
MDE03-01-MDE-20090002
IMPLEMENTACAO DA BARRAGEM DE MPHANDA
237,30
237,30
100,00 %
--
--
--
237,30
237,30
100,00 %
MDE03-03-MDE-19990005
PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA
4.802,22
4.802,22
100,00 %
--
--
--
4.802,22
4.802,22
100,00 %
MDE03-03-MDE-20100003
PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DOS POSTOS
ADMINISTRATIVOS E LOCALIDADES
6.827,66
6.827,66
100,00 %
--
--
--
6.827,66
6.827,66
100,00 %
MDE03-03-MDE-20120002
ELECTRIFICACAO DOS DISTRITOS DE BALAMA E
NAMUNO EM CABO-DELGADO
3.120,00
3.120,00
100,00 %
--
--
--
3.120,00
3.120,00
100,00 %
MDE03-03-MDE-20140002
PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DE NIASSA
(DISTRITO DE MECULA).
3.333,33
3.333,33
100,00 %
--
--
--
3.333,33
3.333,33
100,00 %
MDE03-03-MDE-20140004
PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DAS VILAS
FRONTERICAS.
18.000,00
18.000,00
100,00 %
--
--
--
18.000,00
18.000,00
100,00 %
MDP03-00-MDPI1100522A
Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis
--
--
--
188.905,14
5.177,89
2,74 %
188.905,14
5.177,89
2,74 %
48
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.066,36
1.066,36
100,00 %
--
--
--
1.066,36
1.066,36
100,00 %
500,04
500,04
100,00 %
--
--
--
500,04
500,04
100,00 %
2.794,76
2.794,76
100,00 %
--
--
--
2.794,76
2.794,76
100,00 %
MRM02-00-MRM-2012- MAPEAMENTO DE FALHAS ACTIVAS E INVESTIGACAO
0001
PALEOSISMOLOGICA AO LONGO DO RIFT DA AFRICA
ORIENTAL (I FASE)
729,19
718,29
98,51 %
--
--
--
729,19
718,29
98,51 %
MRM02-00-MRM-2014- CARTOGRAFIA GEOLOGICA EM AREAS POTENCIAS NA
0001
ESCALA DE 1/50 000
735,37
735,37
100,00 %
--
--
--
735,37
735,37
100,00 %
MRM02-00-MRM-2015- INVENTARIACAO E CONSERVACAO DE AMOSTRAS
0003
GEOLOGICAS DO PAIS NO ARMAZEM NACIONAL DE
AMOSTRAS GEOLOGICAS
1.144,75
1.144,75
100,00 %
--
--
--
1.144,75
1.144,75
100,00 %
MRM02-00-MRM-2015- MONITORIA DA ACTIVIDADE DE PROSPECCAO E
0004
PESQUISA GEOLOGICA
1.986,07
1.918,85
96,62 %
--
--
--
1.986,07
1.918,85
96,62 %
MRM02-00-MRM-2015- NORMAS PARA TRABALHOS DE PROSPECCAO E
0005
PESQUISA GEOLOGICA CALCULO DE RESERVAS E
LEVANTAMENTO GEOLOGICO SISTEMATICO
1.026,78
825,41
80,39 %
--
--
--
1.026,78
825,41
80,39 %
MRM02-00-MRM-2015- CARTA DE JAZIGOS E OCORRENCIAS MINERAIS DE
0006
MOCAMBIQUE NA ESCALA 1:1.000.000
1.395,21
1.395,21
100,00 %
--
--
--
1.395,21
1.395,21
100,00 %
MRM02-04-MDE-2013- COMISSAO INTERMINISTERIAL DE BIOCOMBUSTIVEL
0005
273,34
273,34
100,00 %
--
--
--
273,34
273,34
100,00 %
MRM02-04-MRM-2015- COMISSAO INTERMINISTERIAL DE BIOCOMBUSTIVEL
0015
775,70
775,70
100,00 %
--
--
--
775,70
775,70
100,00 %
MRM03-00-MDE-2014- PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE GAS
0001
1.230,33
1.230,33
100,00 %
--
--
--
1.230,33
1.230,33
100,00 %
MRM03-00-MDE-2014- PROJECTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
0003
MAPUTO-MARRACUENE
1.952,67
1.952,67
100,00 %
--
--
--
1.952,67
1.952,67
100,00 %
MRM03-00-MRM-2000- PROGRAMA DE CARVAO
0001
1.293,75
1.292,29
99,89 %
--
--
--
1.293,75
1.292,29
99,89 %
961,69
961,69
100,00 %
--
--
--
961,69
961,69
100,00 %
1.725,32
1.725,32
100,00 %
--
--
--
1.725,32
1.725,32
100,00 %
809,26
805,61
99,55 %
--
--
--
809,26
805,61
99,55 %
1.934,89
1.934,89
100,00 %
--
--
--
1.934,89
1.934,89
100,00 %
MRM01-00-MRM-2013- APETRECHAMENTO DO ARMAZEM DE AMOSTRAS
0001
GEOLOGICAS
MRM01-00-MRM-2015- REABILITACAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES
0009
MRM01-00-MRM-2015- REABILITACAO DOS EDIFICIOS DO MIREME
0021
MRM03-00-MRM-2000- APOIO A EXPLORACAO MINEIRA DE PEQUENA
0002
MRM03-00-MRM-2007- EXPANSAO DO CADASTRO MINEIRO
0001
MRM03-00-MRM-2007- PROMOCAO DE MINERAIS INDUSTRIAIS
0002
MRM03-00-MRM-2007- INSPECCAO E FISCALIZACAO MINEIRA
0003
49
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
608,84
608,84
100,00 %
--
--
--
608,84
608,84
100,00 %
1.653,77
1.653,77
100,00 %
--
--
--
1.653,77
1.653,77
100,00 %
--
--
--
26.337,68
0,00
0,00 %
26.337,68
0,00
0,00 %
7.765,11
7.765,11
100,00 %
--
--
--
7.765,11
7.765,11
100,00 %
MRM03-00-MRM-2015- PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE GAS PARA
0014
VIATURAS
10.458,67
10.458,67
100,00 %
--
--
--
10.458,67
10.458,67
100,00 %
MRM03-01-MDE-2008- APOIO INSTITUICIONAL AO SECTOR DE ENERGIA 0002
NORAD&UE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM03-01-MDE-2009- IMPLEMENTACAO DA BARRAGEM DE MPHANDA
0002
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM03-01-MRM-2015- PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DO SECTOR DE
0010
ENERGIA-EDAP
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
248,59
248,59
100,00 %
--
--
--
248,59
248,59
100,00 %
MRM03-03-MDE-2010- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DOS POSTOS
0003
ADMINISTRATIVOS E LOCALIDADES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM03-03-MDE-2012- ELECTRIFICACAO DOS DISTRITOS DE BALAMA E
0002
NAMUNO EM CABO-DELGADO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM03-03-MDE-2014- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DE NIASSA
0002
(DISTRITO DE MECULA).
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM03-03-MDE-2014- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DAS VILAS
0004
FRONTERICAS.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM03-03-MRM-2015- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DAS VILAS
0012
FRONTEIRICAS
68.693,01
68.693,01
100,00 %
--
--
--
68.693,01
68.693,01
100,00 %
MRM03-03-MRM-2015- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DE NIASSA
0013
(DISTRITO DE MECULA)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
21.372,60
21.372,60
100,00 %
--
--
--
21.372,60
21.372,60
100,00 %
8.906,94
8.906,94
100,00 %
--
--
--
8.906,94
8.906,94
100,00 %
MRM03-03-MRM-2015- REPOSIÇÃO DA LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
0020
CENTRO-NORTE
143.100,00
143.099,96
100,00 %
--
--
--
143.100,00
143.099,96
100,00 %
MRM04-02-MRM-2015- PROJECTO DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS
0011
DE GAS E PETROLEO
15.210,00
15.210,00
100,00 %
--
--
--
15.210,00
15.210,00
100,00 %
MRM03-00-MRM-2010- REGULAMENTACAO E GESTAO DOS RECURSOS
0001
MINERAIS (MATERIAIS RADIOACTIVOS E PROCESSO
KIMBERLY)
MRM03-00-MRM-2010- INICIATIVA PARA A TRANSPARENCIA NA INDUSTRIA
0002
EXTRATIVA - EITI
MRM03-00-MRM-2013- PROJECTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA O GAS E
0007
MINAS
MRM03-00-MRM-2015- PROJECTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
0008
MAPUTO-MARRACUENE
MRM03-03-MDE-1999- PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA
0005
MRM03-03-MRM-2015- PROJECTO DE ELECTRIFICACAO DOS POSTOS
0016
ADMINISTRATIVOS E LOCALIDADES
MRM03-03-MRM-2015- PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA
0017
50
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
757,31
744,69
98,33 %
--
--
--
757,31
744,69
98,33 %
17.918,18
17.918,18
100,00 %
--
--
--
17.918,18
17.918,18
100,00 %
MRM01-00-MRM-2009- INVENTARIACAO DAS GEMAS DE MOCAMBIQUE
0003
2.259,34
2.259,34
100,00 %
--
--
--
2.259,34
2.259,34
100,00 %
MRM01-00-MRM-2014- CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE
0003
PALEONTOLOGIA DE MOCAMBIQUE
5.500,55
5.500,55
100,00 %
--
--
--
5.500,55
5.500,55
100,00 %
MRM01-00-MRM-2015- EDUCACAO AMBIENTAL
0019
3.095,13
3.095,13
100,00 %
--
--
--
3.095,13
3.095,13
100,00 %
MRM02-00-MRM-2008- ESTUDO DE PATRIMONIO GEOLOGICO NACIONAL
0004
2.320,30
2.320,30
100,00 %
--
--
--
2.320,30
2.320,30
100,00 %
MRM02-00-MRM-2011- MUSEU MINEIRO DE TETE
0004
1.638,88
1.638,88
100,00 %
--
--
--
1.638,88
1.638,88
100,00 %
MRM02-00-MRM-2011- REABILITACAO DO EDIFICIO DO MUSEU NACIONAL DE
0005
GEOLOGIA
3.103,97
3.103,97
100,00 %
--
--
--
3.103,97
3.103,97
100,00 %
105.580,64
93.499,86
88,56 %
--
--
--
105.580,64
93.499,86
88,56 %
105.580,64
93.499,86
88,56 %
--
--
--
105.580,64
93.499,86
88,56 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM01-00-MRM-2011- CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO INSTITUTO
0001
NACIONAL DE PETROLEO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM01-00-MRM-2011- RENOVACAO DO SISTEMA INFORMATICO INCLUINDO
0002
A REDE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM01-00-MRM-2014- APETRECHAMENTO DO ARMAZEM DE CARROTES E
0002
MELHORAMENTO DO SISTEMA INFORMATICO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM01-00-MRM-2015- AQUISICAO DE UM IMOVEL E MOBILIARIO PARA A
0001
DELEGACAO DE PEMBA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM01-00-MRM-2015- CONSTRUCAO E AQUISICAO DE IMOVEL PARA O
0002
INSTITUTO NACIONAL DE PETROLEOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRM01-00-MRM-2015- APETRECHAMENTO DO EDIFICIO SEDE
0018
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECÇÃO DE ESTUDOS E PLANIFICAÇÃO PROJECTO EDAP
--
--
--
126.082,13
15.265,65
12,11 %
126.082,13
15.265,65
12,11 %
CAPACITACAO INSTITUCIONAL AO MINISTERIO DA
ENERGIA -EDAP BANCO MUNDIAL.
--
--
--
126.082,13
15.265,65
12,11 %
126.082,13
15.265,65
12,11 %
MRM06-00-MRM-2013- CARTA GEOLOGICO AMBIENTAL DAS CIDADES DE
0005
NACALA PORTO E ILHA DE MOCAMBIQUE
39A001241
39A001341
MUSEU NACIONAL DE GEOLOGIA
INSTITUTO GEOLOGICO MINEIRO
MRM07-00-MRM-2014- PROJECTO DE APOIO NA MINERACAO PROSPECCAO
0004
E PESQUISA DAS AREAS DE MINERACAO ARTESAL E
DE PEQUENA ESCALA.
39A001841
39A002241
MDE01-00-MDE-20110011
INSTITUTO NACIONAL DE PETROLEO
51
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
39A002441
CONSELHO NACIONAL DE ELECTRICIDADE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
FUNDO NACIONAL DE ENERGIA
654.070,05
654.047,55
100,00 %
331.793,54
249.281,63
75,13 %
985.863,59
903.329,18
91,63 %
MDE02-04-MDE-20110004
INCENTIVO GEOGRAFICO PARA A CONSTRUCAO E
REABILITACAO DE BOMBAS DE COMBUSTIVEIS
101.988,59
101.988,59
100,00 %
--
--
--
101.988,59
101.988,59
100,00 %
MDE02-04-MDE-20110014
ELECTRIFICACAO RURAL - ALIVIO A POBREZA.
128.769,67
128.769,67
100,00 %
--
--
--
128.769,67
128.769,67
100,00 %
--
--
--
5.000,00
0,00
0,00 %
5.000,00
0,00
0,00 %
MRM02-04-MRM-2011- INCENTIVO GEOGRAFICO PARA A CONSTRUCAO E
0004
REABILITACAO DE BOMBAS DE COMBUSTIVEIS
248.450,54
248.428,04
99,99 %
--
--
--
248.450,54
248.428,04
99,99 %
MRM02-04-MRM-2011- INSTALACAO DE 50 SISTEMAS EOLICOS (SE) PARA
0005
BOMBEAMENTO DE AGUA.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
--
--
--
70.000,00
12.239,88
17,49 %
70.000,00
12.239,88
17,49 %
0,00
0,00
--
213.336,90
207.630,04
97,32 %
213.336,90
207.630,04
97,32 %
174.861,25
174.861,25
100,00 %
--
--
--
174.861,25
174.861,25
100,00 %
MRM03-00-MRM-2013- PROJECTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA O GAS E
0007
MINAS
--
--
--
29.296,64
29.296,64
100,00 %
29.296,64
29.296,64
100,00 %
MRM03-00-MRMI1100523A
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - FONTES
ALTERNATIVAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA OBRAS CIVIS
--
--
--
8.440,00
115,08
1,36 %
8.440,00
115,08
1,36 %
MRM03-00-MRMI1100523B
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - ENERGIA
ALTERNATIVAS - VIATURAS EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
--
--
--
3.380,00
0,00
0,00 %
3.380,00
0,00
0,00 %
MRM03-00-MRMI1100523C
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - FONTES
ALTERNATIVAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
2.340,00
0,00
0,00 %
2.340,00
0,00
0,00 %
7.215,32
6.644,41
92,09 %
--
--
--
7.215,32
6.644,41
92,09 %
MRM02-00-MDE-2013- REGULAMENTACAO LICENCIAMENTO E
0008
FISCALIZACAO DAS ACTIVIDADES RADIOACTIVAS E
635,92
631,27
99,27 %
--
--
--
635,92
631,27
99,27 %
MRM02-00-MRM-2013- REGULAMENTACAO LICENCIAMENTO E
0008
FISCALIZACAO DAS ACTIVIDADES RADIOACTIVAS E
6.579,40
6.013,14
91,39 %
--
--
--
6.579,40
6.013,14
91,39 %
MRM01-00-MRM-2013- AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO
0004
DE ESCRITORIO E CAPACITACAO INSTITUCIONAL
39A002541
MRM01-00-MRM-2011- ELABORACAO DO DOCUMENTO DO PROGRAMA0013
NORUEGA
MRM02-04-MRM-2011- ELECTRIFICACAO DE ESCOLAS E CENTROS DE
0008
SAUDE ATRAVES DE SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS-BANCO MUNDIAL.
MRM02-04-MRM-2011- CONSTRUCAO DE MINI-HIDRICA DE PEQUENA ESCALA
0009
- FINANCIAMENTO BELGA
MRM02-04-MRM-2011- ELECTRIFICACAO RURAL - ALIVIO A POBREZA.
0014
39A002641
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA ENTIDADE REGULADORA
52
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
41A000141
MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
37.838,54
37.668,43
99,55 %
236.485,99
15.873,25
6,71 %
274.324,53
53.541,68
19,52 %
--
--
--
683,89
0,00
0,00 %
683,89
0,00
0,00 %
MDJ02-00-MDJ-20100011
POLITICAS E REFORMA LEGAL
MIC01-00-MIC-20070029
APETRECHAMENTO DAS DIRECCOES NACIONAIS DO
M.I.C.
3.743,40
3.743,40
100,00 %
--
--
--
3.743,40
3.743,40
100,00 %
MIC01-00-MIC-20100006
REABILITACAO DO EDIFICIO DO MIC
1.808,35
1.808,35
100,00 %
--
--
--
1.808,35
1.808,35
100,00 %
MIC01-00-MIC-20110007
PROJECTO DE APOIO INSTITUICIONAL DO INSTITUTO
DE CEREAIS DE MOCAMBIQUE
2.384,24
2.384,24
100,00 %
--
--
--
2.384,24
2.384,24
100,00 %
MIC01-00-MIC-20120003
CAPACITACAO INSTITUICIONAL DO MIC
2.514,00
2.449,05
97,42 %
--
--
--
2.514,00
2.449,05
97,42 %
MIC01-00-MIC-20130003
REABILITACAO DO PARQUE DE VIATURAS DO MIC
3.640,01
3.640,01
100,00 %
--
--
--
3.640,01
3.640,01
100,00 %
MIC01-00-MIC-20130005
PLANTAFORMA INTEGRADA DE PRESTACAO DE
SEVICOS AO CIDADAO
12.521,95
12.521,95
100,00 %
53.932,80
14.981,96
27,78 %
66.454,75
27.503,91
41,39 %
MIC01-00-MIC-20130006
ESTRARTEGIA INTEGRADA DE COMERCIALIZACAO
AGRICOLA
372,19
372,19
100,00 %
--
--
--
372,19
372,19
100,00 %
MIC01-00-MIC-20140002
FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES EM
PLANIFICACAO MONITORIA E AVALIACAO DE
PROGRAMAS E PROJECTOS PUBLICOS
256,07
256,07
100,00 %
--
--
--
256,07
256,07
100,00 %
MIC02-00-MIC-20070027
PROGRAMA DAS PME'S MELHORAMENTO DA
ESTRUTURA LEGAL POLITICA E INSTITUCIONAL
--
--
--
148.586,21
0,00
0,00 %
148.586,21
0,00
0,00 %
MIC03-00-MIC-20130007
AUTORIDADE DA CONCORRENCIA DE MOCAMBIQUE
573,66
573,66
100,00 %
--
--
--
573,66
573,66
100,00 %
MIC05-00-MIC-20080002
APOIO AO SECTOR PRIVADO E PROMOCAO DO
CONSUMO DE PRODUTOS NACIONAIS
626,58
626,58
100,00 %
--
--
--
626,58
626,58
100,00 %
MIC06-00-MIC-20090003
PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
6.870,74
6.870,74
100,00 %
--
--
--
6.870,74
6.870,74
100,00 %
MIC06-00-MIC-20140005
PROJECTO DE FORTIFICACAO DE ALIMENTOS
0,00
0,00
--
32.391,80
0,00
0,00 %
32.391,80
0,00
0,00 %
MIC08-00-MIC-19990001
PROGRAMA NACIONAL DE IODIZACAO DO SAL
767,98
662,82
86,31 %
891,29
891,29
100,00 %
1.659,27
1.554,10
93,66 %
MIC11-00-MIC-20140003
PROJECTO DE APOIO A IMPLANTACAO DE PARQUES
INDUSTRIAIS
1.759,37
1.759,37
100,00 %
--
--
--
1.759,37
1.759,37
100,00 %
INSPECCAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES
ECONOMICAS
7.600,00
7.207,16
94,83 %
--
--
--
7.600,00
7.207,16
94,83 %
APETRECHAMENTO DA INAE EM MOBILIARIO E
EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
7.600,00
7.207,16
94,83 %
--
--
--
7.600,00
7.207,16
94,83 %
41A001241
MIC01-00-MIC-20110004
53
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
41A002041
INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACAO E
QUALIDADE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
23.473,55
23.335,91
99,41 %
11.519,39
11.304,74
98,14 %
34.992,94
34.640,65
98,99 %
MIC01-00-MIC-20110002
CAPACITACAO INSTITUICIONAL DO INNOQ
2.186,94
2.053,93
93,92 %
--
--
--
2.186,94
2.053,93
93,92 %
MIC06-00-MIC-20110001
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE
447,92
447,92
100,00 %
--
--
--
447,92
447,92
100,00 %
MIC06-00-MIC-20120004
COMPETIR COM QUALIDADE
0,00
0,00
--
11.519,39
11.304,74
98,14 %
11.519,39
11.304,74
98,14 %
MIC06-00-MIC-20130001
IMPLANTACAO DA METROLOGIA LEGAL
20.838,70
20.834,07
99,98 %
--
--
--
20.838,70
20.834,07
99,98 %
INSTITUTO PARA PROMOCAO DAS PEQUENAS E
MEDIAS EMPRESAS
12.053,92
12.053,92
100,00 %
--
--
--
12.053,92
12.053,92
100,00 %
41A002141
MIC02-00-MIC-20100003
ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DAS MICRO
PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
9.522,83
9.522,83
100,00 %
--
--
--
9.522,83
9.522,83
100,00 %
MIC02-00-MIC-20120005
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA
INCUBADORA DA MACHAVA
1.338,08
1.338,08
100,00 %
--
--
--
1.338,08
1.338,08
100,00 %
MIC02-00-MIC-20140001
PROJECTO CONSTRUCAO DE NOVAS INSTALACOES
DO IPEME
299,18
299,18
100,00 %
--
--
--
299,18
299,18
100,00 %
MIC02-00-MIC-20150001
PROJECTO DE IMPLANTACAO DE DELEGACOES
PROVINCIAIS
893,83
893,83
100,00 %
--
--
--
893,83
893,83
100,00 %
140.081,54
140.041,53
99,97 %
6.800,00
1.509,98
22,21 %
146.881,54
141.551,52
96,37 %
21.642,71
21.602,70
99,82 %
--
--
--
21.642,71
21.602,70
99,82 %
118.438,83
118.438,83
100,00 %
--
--
--
118.438,83
118.438,83
100,00 %
--
--
--
6.800,00
1.509,98
22,21 %
6.800,00
1.509,98
22,21 %
159.898,58
159.399,53
99,69 %
--
--
--
159.898,58
159.399,53
99,69 %
15.420,83
15.420,83
100,00 %
--
--
--
15.420,83
15.420,83
100,00 %
89,29
89,29
100,00 %
--
--
--
89,29
89,29
100,00 %
377,11
377,11
100,00 %
--
--
--
377,11
377,11
100,00 %
41A002341
BOLSA DE MERCADORIAS DE MOCAMBIQUE
MIC03-00-MIC-20130002
BOLSA DE PRODUTOS ALIMENTARES
MIC06-00-MIC-20150002
INSTALACAO DA BOLSA DE MERCADORIAS
MIC06-00-MIC-20150003
APOIO AO PLANO ESTRATÉGICO DA BOLSA DE
MERCADORIAS
43A000141
MAS02-00-TUR-20150023
MINISTERIO DA CULTURA E TURISMO
HOMENAGEM AOS HEROIS NACIONAIS
MDC02-00-MDC-2014- FORMACAO DE TECNICOS E MANUTENCAO DE
0015
CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO
MDC04-00-MDC-2014- MANUNTENCAO E APETRECHAMENTO DOS EDIFICIOS
0024
DO MICULT
MEC04-00-MDC-20140024
MANUNTENCAO DOS EDIFICIOS DO MICULT
1.607,15
1.607,15
100,00 %
--
--
--
1.607,15
1.607,15
100,00 %
TUR01-00-TUR-
AREA DE CONSERVACAO DO MITUR-TURAC
12.434,00
11.934,95
95,99 %
--
--
--
12.434,00
11.934,95
95,99 %
54
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2011-0001
271,27
271,27
100,00 %
--
--
--
271,27
271,27
100,00 %
2.126,07
2.126,07
100,00 %
--
--
--
2.126,07
2.126,07
100,00 %
CONSTRUIR E REABILITAR INFRAESTRUTURAS
CULTURAIS E TURISTICAS
53.220,31
53.220,31
100,00 %
--
--
--
53.220,31
53.220,31
100,00 %
TUR03-00-TUR-20140002
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BEM SERVIR
3.341,13
3.341,13
100,00 %
--
--
--
3.341,13
3.341,13
100,00 %
TUR05-00-TUR-20140010
IMPLEMENTAR O PLANO DIRECTO DAS TECNOLOGIAS
DE INFORMACAO
3.662,69
3.662,69
100,00 %
--
--
--
3.662,69
3.662,69
100,00 %
TUR05-00-TUR-20150021
ESTABELECER O REGISTO NACIONAL DE
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
4.986,05
4.986,05
100,00 %
--
--
--
4.986,05
4.986,05
100,00 %
TUR06-01-TUR-20080001
OPRERACIONALIZACAO DO COMITE DE ESTATISTICA
6.203,76
6.203,76
100,00 %
--
--
--
6.203,76
6.203,76
100,00 %
TUR06-01-TUR-20080007
CENTRO DE DOCUMENTACAO
2.802,19
2.802,19
100,00 %
--
--
--
2.802,19
2.802,19
100,00 %
TUR06-01-TUR-20110002
JANELA UNICA-LICENCIAMENTO ELECTRONICO DE
ESTABELECIMENTOS
2.736,53
2.736,53
100,00 %
--
--
--
2.736,53
2.736,53
100,00 %
TUR06-01-TUR-20120002
OPERACIONALIZAR A DIRECCAO NACIONAL DE
JOGOS DE FORTUNA E AZAR
3.412,85
3.412,85
100,00 %
--
--
--
3.412,85
3.412,85
100,00 %
TUR06-01-TUR-20130012
REVER E ACTUALIZAR O PROGRAMA ESTRATEGICO
DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 2004-2014
7.289,30
7.289,30
100,00 %
--
--
--
7.289,30
7.289,30
100,00 %
TUR06-01-TUR-20150017
INVENTARIAR DIVULGAR E PRESERVAR O
PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL TANGIVEL E
30.561,52
30.561,52
100,00 %
--
--
--
30.561,52
30.561,52
100,00 %
TUR06-01-TUR-20150018
REALIZAR FEIRAS DAS VARIAS MANIFESTACOES
ARTISTICOS CULTURAIS E TURISTICOS
1.498,17
1.498,17
100,00 %
--
--
--
1.498,17
1.498,17
100,00 %
TUR06-01-TUR-20150020
FORMACAO PROFISSIONAL
2.729,23
2.729,23
100,00 %
--
--
--
2.729,23
2.729,23
100,00 %
TUR06-02-TUR-20120003
EXPANSAO DE ESCOLAS ARTISTICAS
5.129,13
5.129,13
100,00 %
--
--
--
5.129,13
5.129,13
100,00 %
85.475,74
82.023,40
95,96 %
--
--
--
85.475,74
82.023,40
95,96 %
TUR02-00-MDC-20140015
FORMACAO DE TECNICOS E MANUTENCAO DE
CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO
TUR02-00-TUR-20140006
INTEGRACAO DE FISCAIS DAS AREAS DE
CONSERVACAO
TUR02-00-TUR-20150019
43A000741
INSTITUTO NACIONAL DO TURISMO
TUR01-00-TUR-20150012
CLASSIFICAR DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
1.941,72
1.941,72
100,00 %
--
--
--
1.941,72
1.941,72
100,00 %
TUR01-00-TUR-20150015
CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL
2.372,59
2.372,59
100,00 %
--
--
--
2.372,59
2.372,59
100,00 %
TUR01-00-TUR-20150016
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
7.300,00
3.898,77
53,41 %
--
--
--
7.300,00
3.898,77
53,41 %
55
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
5.200,00
5.200,00
100,00 %
--
--
--
5.200,00
5.200,00
100,00 %
PARTICIPAR EM FERIAS NACIONAIS E
15.797,32
15.746,21
99,68 %
--
--
--
15.797,32
15.746,21
99,68 %
TUR03-00-TUR-20140013
PROMOCAO DO TURISMO DOMESTICO
18.820,66
18.820,66
100,00 %
--
--
--
18.820,66
18.820,66
100,00 %
TUR03-00-TUR-20150001
MELHORAMENTO DO PATRIMONIO HOTELEIRO
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
TUR03-00-TUR-20150013
PRODUZIR E DISTRIBUIR MATERIAL PROMOCIONAL
4.932,00
4.932,00
100,00 %
--
--
--
4.932,00
4.932,00
100,00 %
TUR04-01-TUR-20110004
PROJECTO KAPULANA
21.180,87
21.180,87
100,00 %
--
--
--
21.180,87
21.180,87
100,00 %
TUR04-01-TUR-20140007
MELHORAMENTO DO PATRIMONIO HOTELEIRO
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
TUR04-01-TUR-20150014
ORDENAR E APRESENTAR O PLANO DE
INFRAESTRUTURACAO DAS ZONA DE INTERESSE
TURISTICO DE METANGULA E LUMBO-SANCULI
3.230,58
3.230,58
100,00 %
--
--
--
3.230,58
3.230,58
100,00 %
32.543,88
32.543,88
100,00 %
--
--
--
32.543,88
32.543,88
100,00 %
362,46
362,46
100,00 %
--
--
--
362,46
362,46
100,00 %
2.125,00
2.125,00
100,00 %
--
--
--
2.125,00
2.125,00
100,00 %
375,00
375,00
100,00 %
--
--
--
375,00
375,00
100,00 %
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
10.320,56
10.320,56
100,00 %
--
--
--
10.320,56
10.320,56
100,00 %
TUR03-00-TUR-20130005
PROGRAMA MICRO CREDITOS
TUR03-00-TUR-20140008
43A001641
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E CULTURA
MDC01-00-MDC-2014- INSTALACOES DO ISARC E REITORIA
0005
MDC01-00-MDC-2014- FORMACAO DO CORPO TECNICO E ADMINISTRATIVO
0007
MDC03-00-MDC-2014- DIVERSA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS PARA O
0008
MEC04-00-TUR-20140016
PLANO ESTRATEGICO DO INSTITUTO SUPERIOR DE
ARTES E CULTURA
MEC04-00-TUR-20140017
CONSTRUCAO DO INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E
CULTURA
TUR01-00-TUR-20140003
APETRECHAMENTO DA BIBLIOTECA DO ISARC
6.224,98
6.224,98
100,00 %
--
--
--
6.224,98
6.224,98
100,00 %
TUR01-00-TUR-20140005
INSTALACOES DO ISARC E REITORIA
2.699,15
2.699,15
100,00 %
--
--
--
2.699,15
2.699,15
100,00 %
TUR01-00-TUR-20140007
FORMACAO DO CORPO TECNICO E ADMINISTRATIVO
2.371,74
2.371,74
100,00 %
--
--
--
2.371,74
2.371,74
100,00 %
TUR02-00-TUR-20150022
PESQUISA DE DIVERSOS FENOMENOS ARTISTICO
CULTURAIS JORNADAS CIENTIFICAS E PUBLICACAO
DE OBRAS ARTIGOS CIENTIFICOS
3.940,17
3.940,17
100,00 %
--
--
--
3.940,17
3.940,17
100,00 %
TUR03-00-TUR-
PARTICIPAR EM FERIAS NACIONAIS E
2.324,81
2.324,81
100,00 %
--
--
--
2.324,81
2.324,81
100,00 %
56
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2014-0008
ESCOLA NACIONAL DE DANCA
2.678,13
2.678,13
100,00 %
--
--
--
2.678,13
2.678,13
100,00 %
REABILITACAO DA ESCOLA NACIONAL DE DANCA
2.678,13
2.678,13
100,00 %
--
--
--
2.678,13
2.678,13
100,00 %
ESCOLA NACIONAL DE MUSICA
3.971,54
2.477,12
62,37 %
--
--
--
3.971,54
2.477,12
62,37 %
TUR01-00-TUR-20120019
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E APRETRECHAMENTO
DE INFRA-ESTRUTURAS
2.246,44
2.246,44
100,00 %
--
--
--
2.246,44
2.246,44
100,00 %
TUR01-00-TUR-20150006
REABILITACAO E MANUTENCAO DO IMOVEL E
AQUISICAO DE VIATURAS
1.725,10
230,68
13,37 %
--
--
--
1.725,10
230,68
13,37 %
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E
1.115,13
1.115,13
100,00 %
--
--
--
1.115,13
1.115,13
100,00 %
MCT01-00-TUR-20150011
BANCO DE CULTURA
1.026,00
1.026,00
100,00 %
--
--
--
1.026,00
1.026,00
100,00 %
TUR03-00-TUR-20130008
REUNIAO DOS MINISTROS DO TURISMO DA SADC
89,13
89,13
100,00 %
--
--
--
89,13
89,13
100,00 %
18.261,96
18.261,96
100,00 %
--
--
--
18.261,96
18.261,96
100,00 %
MDC02-00-MDC-2012- CINEMA ITINERANTE E INTERCAMBIOS
0008
CINEMATOGRAFICOS
264,73
264,73
100,00 %
--
--
--
264,73
264,73
100,00 %
MDC02-00-MDC-2012- PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE
0015
CINEMA E AUDIOVISUAL EM MOCAMBIQUE
250,00
250,00
100,00 %
--
--
--
250,00
250,00
100,00 %
MDC02-00-MDC-2012- PARTICIPACAO EM EVENTOS INTERNACIONAIS DO
0021
CINEMA E AUDIOVISUAL
625,00
625,00
100,00 %
--
--
--
625,00
625,00
100,00 %
MDC03-00-MDC-2012- DIGITALIZACAO DE FILMES DO ARQUIVO NACIONAL
0002
185,42
185,42
100,00 %
--
--
--
185,42
185,42
100,00 %
MDC03-00-MDC-2012- MONTAGEM E INSTALACAO DE UM CENTRO PILOTO
0005
DE GESTAO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NO PAIS
187,50
187,50
100,00 %
--
--
--
187,50
187,50
100,00 %
MDC03-00-MDC-2012- CONCEPCAO E MONTAGEM DE UM CENTRO DE
0010
DOCUMENTACAO E INFORMACAO
208,33
208,33
100,00 %
--
--
--
208,33
208,33
100,00 %
MDC04-00-MDC-2012- MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DO ARQUIVO
0006
NACIONAL DE FILMES
506,25
506,25
100,00 %
--
--
--
506,25
506,25
100,00 %
MDC04-00-MDC-2012- REABILITACAO E APETRECHAMENTODO DOS
0013
EDIFICIO DO INAC
810,85
810,85
100,00 %
--
--
--
810,85
810,85
100,00 %
1.893,95
1.893,95
100,00 %
--
--
--
1.893,95
1.893,95
100,00 %
758,75
758,75
100,00 %
--
--
--
758,75
758,75
100,00 %
43A001741
MEC04-00-TUR-20130003
43A001841
43A001941
43A002041
INSTITUTO NACIONAL DE AUDIO-VISUAL E CINEMA
MDC04-00-MDC-2014- CONSTRUCAO DE EDIFICIO DA CINEMATECA
0009
MEC04-00-TUR-20120006
MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DO ARQUIVO
NACIONAL DE FILMES
57
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC04-00-TUR-20120013
REABILITACAO E APETRECHAMENTODO DOS
EDIFICIO DO INAC
1.224,65
1.224,65
100,00 %
--
--
--
1.224,65
1.224,65
100,00 %
MEC04-00-TUR-20140009
CONSTRUCAO DE EDIFICIO DA CINEMATECA
5.106,02
5.106,02
100,00 %
--
--
--
5.106,02
5.106,02
100,00 %
TUR02-00-TUR-20120008
CINEMA ITINERANTE E INTERCAMBIOS
CINEMATOGRAFICOS
1.160,57
1.160,57
100,00 %
--
--
--
1.160,57
1.160,57
100,00 %
TUR02-00-TUR-20120015
PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE
CINEMA E AUDIOVISUAL EM MOCAMBIQUE
548,70
548,70
100,00 %
--
--
--
548,70
548,70
100,00 %
TUR02-00-TUR-20120021
PARTICIPACAO EM EVENTOS INTERNACIONAIS DO
CINEMA E AUDIOVISUAL
2.212,50
2.212,50
100,00 %
--
--
--
2.212,50
2.212,50
100,00 %
TUR03-00-TUR-20120002
DIGITALIZACAO DE FILMES DO ARQUIVO NACIONAL
893,58
893,58
100,00 %
--
--
--
893,58
893,58
100,00 %
TUR03-00-TUR-20120005
MONTAGEM E INSTALACAO DE UM CENTRO PILOTO
DE GESTAO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NO PAIS
908,50
908,50
100,00 %
--
--
--
908,50
908,50
100,00 %
TUR03-00-TUR-20120010
CONCEPCAO E MONTAGEM DE UM CENTRO DE
DOCUMENTACAO E INFORMACAO
516,67
516,67
100,00 %
--
--
--
516,67
516,67
100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO E DISCO
2.081,53
2.081,53
100,00 %
--
--
--
2.081,53
2.081,53
100,00 %
REABILITACAO DO EDIFICIO DO INSTITUTO NACIONAL
DO LIVRO E DISCO (INLD)
2.081,53
2.081,53
100,00 %
--
--
--
2.081,53
2.081,53
100,00 %
12.555,63
12.555,63
100,00 %
--
--
--
12.555,63
12.555,63
100,00 %
657,14
657,14
100,00 %
--
--
--
657,14
657,14
100,00 %
REABILITACAO DO TECTO DO AUDITORIO DO CINE
TEATRO AFRICA
11.898,49
11.898,49
100,00 %
--
--
--
11.898,49
11.898,49
100,00 %
INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL ARPAC
21.589,84
21.577,34
99,94 %
--
--
--
21.589,84
21.577,34
99,94 %
554,54
554,54
100,00 %
--
--
--
554,54
554,54
100,00 %
1.532,71
1.532,71
100,00 %
--
--
--
1.532,71
1.532,71
100,00 %
360,00
360,00
100,00 %
--
--
--
360,00
360,00
100,00 %
43A002141
MEC04-00-TUR-20140028
43A002241
COMPANHIA NACIONAL DE CANTO E DANCA
MDC04-00-MDC-2014- REABILITACAO DO TECTO DO AUDITORIO DO CINE
0010
TEATRO AFRICA
MEC04-00-TUR-20140010
43A002341
MDC01-00-MDC-2013- APETRECHAMENTO DE UM ESTUDIO DE GRAVACAO
0009
DA MUSICA TRADICIONAL
MDC02-00-MDC-2012- VALORIZACAO DOS HEROIS NACIONAIS NA CRIPTA
0012
MDC02-00-MDC-2013- ABORDAGEM SOCIO-CULTURAL NO COMBATE A
0001
MALARIA
TUR01-00-TUR-20130009
APETRECHAMENTO DE UM ESTUDIO DE GRAVACAO
DA MUSICA TRADICIONAL
4.629,70
4.629,70
100,00 %
--
--
--
4.629,70
4.629,70
100,00 %
TUR02-00-TUR-20120012
VALORIZACAO DOS HEROIS NACIONAIS NA CRIPTA
3.876,00
3.863,50
99,68 %
--
--
--
3.876,00
3.863,50
99,68 %
TUR02-00-TUR-
OPERACIONALIZACAO DO PARQUE NACIONAL DAS
5.564,53
5.564,53
100,00 %
--
--
--
5.564,53
5.564,53
100,00 %
58
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
2013-0001
QUIRIMBAS
TUR03-00-TUR-20150012
INVENTARIO DO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIVEL
45A000141
MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
5.072,37
5.072,37
100,00 %
--
--
--
5.072,37
5.072,37
100,00 %
93.859,57
93.818,86
99,96 %
302.871,11
204.786,85
67,62 %
396.730,68
298.605,71
75,27 %
4.946,61
4.905,90
99,18 %
277.871,11
204.786,85
73,70 %
282.817,72
209.692,75
74,14 %
MTC01-00-MTC-20110008
ASSISTENCIA TECNICA AO PLANO DE
DENSEVOLVIMENTO ESPACIAL (SDP-TA)
MTC01-00-MTC-20130018
APOIO INSTITUCIONAL
10.447,39
10.447,39
100,00 %
--
--
--
10.447,39
10.447,39
100,00 %
MTC02-01-MTC-20050005
DESENVOLVIMENTO DO SECTOR DOS TRANSPORTES
14.102,00
14.102,00
100,00 %
--
--
--
14.102,00
14.102,00
100,00 %
MTC02-01-MTC-20140008
CONSTRUCAO DE OFICINA DE AUTOCARROS
3.000,00
3.000,00
100,00 %
25.000,00
0,00
0,00 %
28.000,00
3.000,00
10,71 %
MTC02-02-MTC-20110010
REABILITACAO E EXPANSAO DO PORTO DE NACALA
9.000,00
9.000,00
100,00 %
--
--
--
9.000,00
9.000,00
100,00 %
MTC02-02-MTC-20110011
RECONSTRUCAO DA LINHA FERREA CUAMBA
LICHINGA (262 KM)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MTC02-04-MTC-20120001
CONSTRUCAO DO AEROPORTO DE NACALA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MTC02-05-MTC-20110014
CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS
INFRAESTRUTURAS DE ACOSTAGEM DE
52.363,57
52.363,57
100,00 %
--
--
--
52.363,57
52.363,57
100,00 %
MTC04-00-MTC-20140005
REABILITACAO DA PISTA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE MAPUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E
107.489,04
54.090,84
50,32 %
--
--
--
107.489,04
54.090,84
50,32 %
MANUTENCAO DE CANAIS E AJUDAS A NAVEGACAO
107.489,04
54.090,84
50,32 %
--
--
--
107.489,04
54.090,84
50,32 %
16.921,24
16.921,24
100,00 %
--
--
--
16.921,24
16.921,24
100,00 %
45A000741
MTC02-06-MTC-19960003
45A000941
INSTITUTO DA AVIACAO CIVIL
MTC02-04-MTC-20070001
CERTIFICACAO DE AEROPORTOS
7.110,00
7.110,00
100,00 %
--
--
--
7.110,00
7.110,00
100,00 %
MTC02-04-MTC-20110001
ADMINISTRACAO DA AVIACAO CIVIL
9.811,24
9.811,24
100,00 %
--
--
--
9.811,24
9.811,24
100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA
5.153,15
3.865,09
75,00 %
--
--
--
5.153,15
3.865,09
75,00 %
MTC01-00-MTC-20120003
CONSTRUCAO DAS ADMINISTRACOES MARITIMAS
3.153,15
3.069,82
97,36 %
--
--
--
3.153,15
3.069,82
97,36 %
MTC02-06-MTC-19960003
MANUTENCAO DE CANAIS E AJUDAS A NAVEGACAO
506,33
0,00
0,00 %
--
--
--
506,33
0,00
0,00 %
45A001041
59
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MTC03-00-MTC-20130004
45A001241
MTC01-00-MTC-20150003
45A001341
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.493,68
795,27
53,24 %
--
--
--
1.493,68
795,27
53,24 %
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
47.182,35
30.542,40
64,73 %
--
--
--
47.182,35
30.542,40
64,73 %
EXPANSAO DA REDE METEOROLOGICA
47.182,35
30.542,40
64,73 %
--
--
--
47.182,35
30.542,40
64,73 %
INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO
14.824,87
14.038,54
94,70 %
--
--
--
14.824,87
14.038,54
94,70 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPOSTES PARA AS
ADMINISTRACOES MARITIMAS
MTC01-00-MTC-20110016
MELHORAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATICOS DA
INSTITUICAO DE PRODUCAO DA CARTA DE
CONDUCAO E REGISTO DE VEICULOS
MTC01-00-MTC-20120007
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DO
CERTIFICADO DE VEICULO
4.900,00
4.113,67
83,95 %
--
--
--
4.900,00
4.113,67
83,95 %
MTC01-00-MTC-20130013
APETRECHAMENTO DO INAV
6.943,32
6.943,32
100,00 %
--
--
--
6.943,32
6.943,32
100,00 %
MTC02-01-MTC-20100011
CONSTRUCAO DE CENTRO DE EXAMES
2.981,55
2.981,55
100,00 %
--
--
--
2.981,55
2.981,55
100,00 %
MTC02-01-MTC-20140010
AQUISICAO DE MEIOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
10.454,67
5.454,67
52,17 %
--
--
--
10.454,67
5.454,67
52,17 %
45A001441
ESCOLA NACIONAL DE AERONAUTICA
MTC02-04-MTC-20080001
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DOS
LABORATORIOS
2.259,34
2.259,34
100,00 %
--
--
--
2.259,34
2.259,34
100,00 %
MTC02-04-MTC-20080002
REABILITACAO DO SIMULADOR DE CONTROLE DE
TRAFEGO AEREO
8.195,33
3.195,33
38,99 %
--
--
--
8.195,33
3.195,33
38,99 %
MTC02-04-MTC-20080003
CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMENTO
DAS SALAS DE AULAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
52.208,54
52.208,54
100,00 %
--
--
--
52.208,54
52.208,54
100,00 %
45A001541
ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS NAUTICAS
MTC01-00-MTC-20090002
APETRECHAMENTO DO AUDITORIO LABORATORIO E
SALAS DE AULAS
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
MTC01-00-MTC-20120009
AQUISICAO DE SIMULADORES PARA A ESCN.
8.640,00
8.640,00
100,00 %
--
--
--
8.640,00
8.640,00
100,00 %
MTC01-00-MTC-20140013
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS ANFITEATRO E
BLOCO ADMINISTRATIVO
22.265,62
22.265,62
100,00 %
--
--
--
22.265,62
22.265,62
100,00 %
MTC01-00-MTC-20150001
AQUISICAO DE UM SIMULADOR PARA NAVEGACAO
MARITIMA
2.558,53
2.558,53
100,00 %
--
--
--
2.558,53
2.558,53
100,00 %
MTC01-00-MTC-20150005
AQUISICAO SIMULADOR DE SISTEMA DE
CARREGAMENTO DE ESTABILIDADE
2.205,34
2.205,34
100,00 %
--
--
--
2.205,34
2.205,34
100,00 %
60
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MTC01-00-MTC-20150006
AQUISICAO DE UM LABORATORIO COMPLETO DE
SISTEMAS DE COMUNICACOES.
9.519,06
9.519,06
100,00 %
--
--
--
9.519,06
9.519,06
100,00 %
MTC01-00-MTC-20150007
INSTALACAO DE UMA BIBLIOTECA VIRTUAL.
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
MTC01-00-MTC-20150008
REABILITACAO DE SALAS DE AULAS E CAMPO DE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MTC01-00-MTC-20150009
AQUISICAO DE UMA BOMBA/INJECTORA
3.420,00
3.420,00
100,00 %
--
--
--
3.420,00
3.420,00
100,00 %
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES E
COMUNICACAO - UGB
223.713,68
223.044,56
99,70 %
--
--
--
223.713,68
223.044,56
99,70 %
MTC01-00-MTC-20140003
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTES
176.271,32
176.270,69
100,00 %
--
--
--
176.271,32
176.270,69
100,00 %
MTC01-00-MTC-20140004
APETRECHAMENTO INSTITUICIONAL
1.784,63
1.713,87
96,04 %
--
--
--
1.784,63
1.713,87
96,04 %
MTC02-01-MTC-20140002
APOIO AO SECTOR PRIVADO
18.000,00
18.000,00
100,00 %
--
--
--
18.000,00
18.000,00
100,00 %
MTC02-01-MTC-20150002
APOIO AS EMPRESAS PUBLICAS E MUNICIPAIS
27.060,00
27.060,00
100,00 %
--
--
--
27.060,00
27.060,00
100,00 %
MTC02-01-MTC-20150004
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DE
597,73
0,00
0,00 %
--
--
--
597,73
0,00
0,00 %
175.848,02
175.848,02
100,00 %
450.701,46
326.255,02
72,39 %
626.549,48
502.103,04
80,14 %
1.815,20
1.815,20
100,00 %
51,33
0,00
0,00 %
1.866,53
1.815,20
97,25 %
10.524,92
10.524,92
100,00 %
--
--
--
10.524,92
10.524,92
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
972,21
972,21
100,00 %
--
--
--
972,21
972,21
100,00 %
1.719,02
1.719,02
100,00 %
--
--
--
1.719,02
1.719,02
100,00 %
--
--
--
4.549,30
0,00
0,00 %
4.549,30
0,00
0,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
118,39
118,39
100,00 %
--
--
--
118,39
118,39
100,00 %
45A003041
47A000141
MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO E
RECURSOS HIDRICOS
MOP01-01-MOP-2008- PROJECTO ASAS
0002
MOP01-01-MOP-2011- APETRECHAMENTO DO MOPH
0002
MOP01-01-MOP-2011- CRIACAO DA UNIDADE ESTATISTICA DO MOPH
0003
MOP01-01-MOP-2015- MONITORIA E AVALIACAO DE PROJECTOS DO MOPH
0021
MOP01-01-MOP-2015- REABILITACAO DE REDIDENCIAS PROTOCOLARES DO
0051
MOPHRH
MOP01-02-MOP-2014- DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL PARA
0020
CENTRO T'ÉCNOLOGICO DE NAMIALO
MOP01-02-MOP-2015- SISTEMA DE INFORMACAO NACIONAL DE AGUAS E
0032
SANEAMENTO
MOP02-04-MOP-2015- INVENTARIACAO DAS INDUSTRIAS DE CONSTRUCAO
0036
61
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MOP02-05-MOP-2014- MAPEAMENTO E PADRONIZACAO DOS MATERIAIS DE
0012
CONSTRUCAO FASE I
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP02-08-MOP-2012- INSTALACAO DO CENTRO DE RECURSOS DE
0001
MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MAPUTO E
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE MANICA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
562,90
562,90
100,00 %
--
--
--
562,90
562,90
100,00 %
71.726,95
71.726,95
100,00 %
--
--
--
71.726,95
71.726,95
100,00 %
MOP09-08-MOP-2011- PROJECTO PRIMA (PROGRESSIVE REALIZATION OF
0031
INCOMATI AND MAPUTO AGREEMENT)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP09-08-MOP-2012- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE
0004
RECURSOS HIDRICOS
30,19
30,19
100,00 %
0,00
0,00
--
30,19
30,19
100,00 %
MOP09-08-MOP-2014- PROJECTO DE TRANSFORMACAO DOS SERVICOS
0007
HIDROLOGICOS E METEOLOGICOS
--
--
--
40.194,15
39.894,15
99,25 %
40.194,15
39.894,15
99,25 %
MOP09-08-MOP-2015- PROJECTO DE MELHORAMENTO DE DADOS
0001
ESPACIAIS E GESTAO DE RISCOS DE CHEIAS NA
--
--
--
25.333,16
0,00
0,00 %
25.333,16
0,00
0,00 %
MOP09-08-MOP-2015- PROJECTO DE MELHORAMENTO DE DADOS
0002
ESPACIAIS PARA GESTAO DE RISCOS DE CHEIAS NA
BACIA DO ZAMBEZE
--
--
--
31.112,11
188,39
0,61 %
31.112,11
188,39
0,61 %
MOP09-08-MOP-2015- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE
0039
RECURSOS HIDRICOS (PNDRH) - EMERGENCIA
--
--
--
28.309,38
0,00
0,00 %
28.309,38
0,00
0,00 %
11.385,53
11.385,53
100,00 %
--
--
--
11.385,53
11.385,53
100,00 %
2.790,95
2.790,95
100,00 %
--
--
--
2.790,95
2.790,95
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
--
--
--
280.765,14
280.765,14
100,00 %
280.765,14
280.765,14
100,00 %
26.523,84
26.523,84
100,00 %
40.386,89
5.407,34
13,39 %
66.910,73
31.931,18
47,72 %
MOP12-00-MOP-2013- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0004
SANEAMENTO - NAMPULA E ZAMBEZIA
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MOP12-00-MOP-2015- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUA RURAL
0043
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MOP12-00-MOP-2015- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTEC. DE
0047
AGUA - PLANALTO DE MUEDA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
MOP09-01-MOP-2008- PROGRAMA NACIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS
0005
MOP11-00-MOP-2013- CRIACAO DE BASE DE DADOS PARA A
0007
PADRONIZACAO DAS CONSTRUCOES DE OBRAS
MOP11-00-MOP-2014- PRODUCAO E DIVULGACAO DAS ESTATISTICAS DO
0011
MOPH
MOP11-00-MOP-2015- DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL
0040
DA DNA
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA DE AGUA SANEAMENTO E HIGIENE
0005
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
62
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
6.832,70
6.832,70
100,00 %
--
--
--
6.832,70
6.832,70
100,00 %
MOP14-00-MOP-1993- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
0002
DE AGUA URBANA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP14-00-MOP-2013- ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL
0011
PARA CABO DELGADO E GAZA
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MOP14-00-MOP-2014- ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APOIO A SEGURANÇA
0023
ALIMENTAR
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MOP14-00-MOP-2014- CONSTRUÇÃO DE FONTES DE ÁGUA NA PROVINCIA
0024
DE GAZA - BILENE MACIA
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
40.845,21
40.845,21
100,00 %
0,00
0,00
--
40.845,21
40.845,21
100,00 %
MOP16-00-MOP-2010- PROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL
0031
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MOP16-00-MOP-2011- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
0009
SANEAMENTO AS CIDADES DE LICHINGA E CUAMBA
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MOP16-00-MOP-2013- PROJECTO DE MUDANCAS CLIMATICAS 0003
ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO MAPUTO
E GAZA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
365.432,76
365.143,52
99,92 %
2.196.346,67
578.676,02
26,35 %
2.561.779,43
943.819,54
36,84 %
27.378,80
27.152,27
99,17 %
85.288,67
6.420,22
7,53 %
112.667,46
33.572,49
29,80 %
2.622,05
2.622,05
100,00 %
--
--
--
2.622,05
2.622,05
100,00 %
55.068,23
55.058,53
99,98 %
--
--
--
55.068,23
55.058,53
99,98 %
MOP09-08-MOP-2011- PROJECTO PRIMA (PROGRESSIVE REALIZATION OF
0031
INCOMATI AND MAPUTO AGREEMENT)
1.053,28
1.040,18
98,76 %
--
--
--
1.053,28
1.040,18
98,76 %
MOP09-08-MOP-2012- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE
0004
RECURSOS HIDRICOS
5.751,56
5.751,56
100,00 %
417.258,17
79.864,68
19,14 %
423.009,73
85.616,24
20,24 %
MOP11-00-MOP-2015- DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL
0040
DA DNA
2.297,98
2.294,50
99,85 %
--
--
--
2.297,98
2.294,50
99,85 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
54.833,66
54.833,66
100,00 %
120.928,76
96.119,87
79,48 %
175.762,41
150.953,53
85,88 %
1.122,73
1.122,73
100,00 %
76.197,11
0,00
0,00 %
77.319,84
1.122,73
1,45 %
38,80
38,80
100,00 %
86.397,75
0,00
0,00 %
86.436,55
38,80
0,04 %
MOP13-02-MOP-2012- EXTENSAO E CONSOLIDACAO DA IOP
0013
MOP16-00-MOP-1997- SANEAMENTO URBANO
0004
47A000341
DIRECCAO NACIONAL DE AGUAS - MOPH
MOP01-01-MOP-2008- PROJECTO ASAS
0002
MOP01-02-MOP-2015- SISTEMA DE INFORMACAO NACIONAL DE AGUAS E
0032
SANEAMENTO
MOP09-01-MOP-2008- PROGRAMA NACIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS
0005
MOP12-00-MOP-2013- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0004
SANEAMENTO - NAMPULA E ZAMBEZIA
MOP12-00-MOP-2015- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE AGUA RURAL
0043
63
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
31.003,16
31.003,16
100,00 %
--
--
--
31.003,16
31.003,16
100,00 %
665,99
665,99
100,00 %
--
--
--
665,99
665,99
100,00 %
2.422,37
2.422,37
100,00 %
198.972,60
6.392,70
3,21 %
201.394,97
8.815,08
4,38 %
153,95
153,95
100,00 %
38.358,39
0,00
0,00 %
38.512,34
153,95
0,40 %
0,00
0,00
--
79.500,00
0,00
0,00 %
79.500,00
0,00
0,00 %
157.248,99
157.248,99
100,00 %
71.490,53
71.490,53
100,00 %
228.739,52
228.739,52
100,00 %
9.678,81
9.660,55
99,81 %
548.050,18
1.902,63
0,35 %
557.728,99
11.563,18
2,07 %
281,51
281,51
100,00 %
473.904,51
316.485,39
66,78 %
474.186,03
316.766,91
66,80 %
13.810,90
13.792,72
99,87 %
--
--
--
13.810,90
13.792,72
99,87 %
284.869,38
284.869,38
100,00 %
975.626,00
548.851,06
56,26 %
1.260.495,38
833.720,44
66,14 %
--
--
--
13.620,00
0,00
0,00 %
13.620,00
0,00
0,00 %
MOP14-00-MOP-2011- REABILITACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
0014
AGUA DA CIDADE DE CHIBUTO
34.014,74
34.014,74
100,00 %
--
--
--
34.014,74
34.014,74
100,00 %
MOP14-00-MOP-2011- REABILITACAO E EXPANSAO DOS SISTEMAS DE
0029
ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA
23.454,40
23.454,40
100,00 %
--
--
--
23.454,40
23.454,40
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP14-00-MOP-2013- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
0012
ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA SEDE DE
NHAMAYABWE
24.312,93
24.312,93
100,00 %
--
--
--
24.312,93
24.312,93
100,00 %
MOP14-00-MOP-2013- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DA VILA
0013
SEDE DE MANJACAZE
30.806,00
30.806,00
100,00 %
--
--
--
30.806,00
30.806,00
100,00 %
1.965,76
1.965,76
100,00 %
--
--
--
1.965,76
1.965,76
100,00 %
99,99
99,99
100,00 %
--
--
--
99,99
99,99
100,00 %
MOP12-00-MOP-2015- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTEC. DE
0047
AGUA - PLANALTO DE MUEDA
MOP14-00-MOP-1993- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
0002
DE AGUA URBANA
MOP14-00-MOP-2013- ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL
0011
PARA CABO DELGADO E GAZA
MOP14-00-MOP-2014- ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APOIO A SEGURANÇA
0023
ALIMENTAR
MOP14-00-MOP-2014- CONSTRUÇÃO DE FONTES DE ÁGUA NA PROVINCIA
0024
DE GAZA - BILENE MACIA
MOP16-00-MOP-1997- SANEAMENTO URBANO
0004
MOP16-00-MOP-2010- PROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL
0031
MOP16-00-MOP-2011- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
0009
SANEAMENTO AS CIDADES DE LICHINGA E CUAMBA
MOP16-00-MOP-2013- PROJECTO DE MUDANCAS CLIMATICAS 0003
ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO MAPUTO
E GAZA
47A001041
ADMINISTRACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE AGUA E
SANEAMENTO
MOP14-00-MOP-2011- WASIS - ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO
0001
NAS PEQUENAS CIDADES E VILAS
MOP14-00-MOP-2012- ESTABELECIMENTO DE DELAGACOES PROVINCIAS
0005
DA ADMINISTRACA DE INFRA-ESTRUTURAS DE AGUA
E SANEAMENTO
MOP14-00-MOP-2013- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0015
SANEAMENTO E HIGIENE PARA 3 VILAS DAS
PROVINCIAS DE TETE E MANICA
MOP14-00-MOP-
SUPERVISAO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE
64
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2013-0016
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
E SANEAMENTO
MOP14-00-MOP-2015- REABILITCAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
0024
ABASTECIMENTO DA VILA DE ALTO MOLOCUE
23.893,00
23.893,00
100,00 %
--
--
--
23.893,00
23.893,00
100,00 %
MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
0025
ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSAGENA
20.812,50
20.812,50
100,00 %
--
--
--
20.812,50
20.812,50
100,00 %
MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
0026
ABASTECIMENTO DE AGUA A VILA SEDE DE CHIGUBO
17.048,76
17.048,76
100,00 %
--
--
--
17.048,76
17.048,76
100,00 %
MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
0027
ABASTECIMENTO DE AGUA A VILA DE MABOTE
20.361,23
20.361,23
100,00 %
--
--
--
20.361,23
20.361,23
100,00 %
MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
0028
ABASTECIMENTO DE AGUA DE GURO-SEDE
19.508,70
19.508,70
100,00 %
--
--
--
19.508,70
19.508,70
100,00 %
MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
0029
AGUA AO MUNICIPIO DE MILANGE
21.312,25
21.312,25
100,00 %
--
--
--
21.312,25
21.312,25
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
22.477,50
22.477,50
100,00 %
--
--
--
22.477,50
22.477,50
100,00 %
--
--
--
100.000,00
51.715,44
51,72 %
100.000,00
51.715,44
51,72 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
24.661,95
24.661,95
100,00 %
--
--
--
24.661,95
24.661,95
100,00 %
139,68
139,68
100,00 %
--
--
--
139,68
139,68
100,00 %
MOP16-00-MOP-2013- CIDADES E MUDANCAS CLIMATICAS
0006
--
--
--
816.360,10
481.563,11
58,99 %
816.360,10
481.563,11
58,99 %
MOP16-00-MOP-2015- PLANO DE APOIO AO SANEMAENTO URBANO NA
0042
PRESPECTIVA DE REDUCAO DE EMISSOES A
ADAPTACAO AS ALTERACOES CLIMATICAS
--
--
--
45.645,90
15.572,51
34,12 %
45.645,90
15.572,51
34,12 %
358.179,98
358.179,98
100,00 %
110.636,31
97.033,83
87,71 %
468.816,30
455.213,81
97,10 %
MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
0030
ABASTECIMENTO DE AGUA AO MUNICIPIO DE
MARROMEU
MOP14-00-MOP-2015- REABILITACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE
0031
ABASTECIMENTO DE AGUA AO MUNICIPIO DE CHIURE
MOP14-00-MOP-2015- PROJECTO DE CAPACITACAO INSTITUCIONAL DA AIAS
0041
E OPERADORES SOB GESTAO QUADRO DELEGADA
MOP14-00-MOP-2015- EFECTUAR LIGACOES DOMICILIARIAS NOS SISTEMAS
0044
SECUNDARIOS
MOP14-00-MOP-2015- COMPARTICIPACAO DO GOVERNO MOCAMBICANO
0045
PROJECTO PCMC
MOP14-00-MOP-2015- REBILITACAO E EXPANSAO DOS SISTEMAS DE
0046
ABASTECIMENTO A 3 VILAS DE INHAMBANE
47A001141
ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO SUL
MCA02-00-MCA-20130004
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
437,00
375,00
85,81 %
437,00
375,00
85,81 %
MCA07-00-MCA-20120014
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
1.416,00
1.047,28
73,96 %
1.416,00
1.047,28
73,96 %
12.996,75
12.996,75
100,00 %
--
--
--
12.996,75
12.996,75
100,00 %
MOP09-03-MOP-1982- MANUTENCAO DA BARRAGEM DOS PEQUENOS
0001
LIBOMBOS
65
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MOP09-03-MOP-1983- REABILITACAO E MANUTENCAO DA BARRAGEM DE
0001
CORUMANA
6.786,71
6.786,71
100,00 %
1.534,85
0,00
0,00 %
8.321,56
6.786,71
81,56 %
MOP09-03-MOP-1996- REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DA UGBL
0005
5.606,85
5.606,85
100,00 %
--
--
--
5.606,85
5.606,85
100,00 %
MOP09-03-MOP-1996- ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE GESTAO DA
0006
BACIA DO SAVE
9.443,96
9.443,96
100,00 %
--
--
--
9.443,96
9.443,96
100,00 %
MOP09-03-MOP-2000- REABILITACAO DA BARRAGEM DE MACARRETANE
0002
4.911,07
4.911,07
100,00 %
--
--
--
4.911,07
4.911,07
100,00 %
MOP09-03-MOP-2000- REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DA UGBI 0003
CORUMANA
5.943,38
5.943,38
100,00 %
--
--
--
5.943,38
5.943,38
100,00 %
MOP09-03-MOP-2005- EXPANSAO DAS INSTALACOES DA SEDE DA ARA - SUL
0001
8.710,16
8.710,16
100,00 %
--
--
--
8.710,16
8.710,16
100,00 %
MOP09-03-MOP-2007- PROJECTO PILOTO DE AGUAS DAS CIDADES DE
0004
MAPUTO E MATOLA
1.604,52
1.604,52
100,00 %
--
--
--
1.604,52
1.604,52
100,00 %
MOP09-03-MOP-2007- CONSTRUCAO DE ACUDE DE RESSANO GARCIA
0007
4.189,49
4.189,49
100,00 %
--
--
--
4.189,49
4.189,49
100,00 %
MOP09-03-MOP-2008- REABILITACAO DE ESTACOES HIDROCLIMATOLICAS
0019
3.278,09
3.278,09
100,00 %
--
--
--
3.278,09
3.278,09
100,00 %
MOP09-03-MOP-2008- REABILITACAO E CONSTRUCAO DE PEQUENAS
0020
BARRAGENS
15.082,03
15.082,03
100,00 %
--
--
--
15.082,03
15.082,03
100,00 %
MOP09-03-MOP-2012- REABILITACAO DA BARRAGEM DE MASSINGIR 0003
EMPRESTIMO SUPLEMENTAR
74.635,22
74.635,22
100,00 %
56.893,68
54.142,17
95,16 %
131.528,90
128.777,39
97,91 %
MOP09-03-MOP-2012- REABILITACAO DA BARRAGEM DE MASSINGIR 0008
EMPRESTIMO DE EMERGENCIA
73.598,50
73.598,50
100,00 %
47.651,78
41.469,38
87,03 %
121.250,27
115.067,87
94,90 %
MOP09-03-MOP-2013- REABILITACAO E CONSTRUCAO DE DIQUES DE
0022
DEFESA CONTRA CHEIAS NA REGIAO SUL DO PAIS
3.512,26
3.512,26
100,00 %
--
--
--
3.512,26
3.512,26
100,00 %
MOP09-03-MOP-2015- PROJECTO E CONSTRUCAO DA BARRAGEM DE MAPAI
0019
2.312,88
2.312,88
100,00 %
--
--
--
2.312,88
2.312,88
100,00 %
125.568,13
125.568,13
100,00 %
2.703,00
0,00
0,00 %
128.271,13
125.568,13
97,89 %
7.974.029,68
7.970.719,67
99,96 %
11.794.712,96
7.072.974,00
59,97 %
19.768.742,64
15.043.693,67
76,10 %
MOP09-03-MOP-2015- CONSTRUCAO DA BARRAGEM MOAMBA MAJOR
0023
47A001941
FUNDO DE ESTRADAS
AGR11-00-AGR-20090027
PROJECTO DE IRRIGACAO DO VALE DO SAVE
--
--
--
27.000,00
0,00
0,00 %
27.000,00
0,00
0,00 %
MCA02-00-MCA-20130004
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
4.900,00
421,44
8,60 %
4.900,00
421,44
8,60 %
MCA04-00-MCA-20120011
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
3.600,00
279,62
7,77 %
3.600,00
279,62
7,77 %
66
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA07-00-MCA-20120014
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
2.000,00
1.992,55
99,63 %
2.000,00
1.992,55
99,63 %
MCT02-00-MCT-20150017
REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
--
--
--
227.410,79
0,00
0,00 %
227.410,79
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100521A
Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos
Rodoviários-Obras Civis
--
--
--
324.270,75
53.356,79
16,45 %
324.270,75
53.356,79
16,45 %
MEC04-01-MEC-20130007
CONSTRUCAO DE 2 ESCOLAS SECUNDARIAS
--
--
--
65.815,58
0,00
0,00 %
65.815,58
0,00
0,00 %
MEC05-01-MEC-20130015
CONSTRUCAO DE 2 INSTITUTOS TECNICOS
--
--
--
30.824,49
0,00
0,00 %
30.824,49
0,00
0,00 %
MOP01-01-MOP-1994- 10000-CUSTOS E APOIO ADMINISTRATIVO
0042
493.373,09
493.373,09
100,00 %
7.253,60
7.253,60
100,00 %
500.626,69
500.626,69
100,00 %
MOP04-01-MOP-2009- 31000-MANUTENCAO DE ESTRADAS URBANAS
0016
298.833,33
298.833,33
100,00 %
--
--
--
298.833,33
298.833,33
100,00 %
MOP04-02-MOP-2009- 32000-MANUTENCAO DE ESTRADAS DISTRITAIS
0003
292.959,65
292.959,65
100,00 %
177.554,80
0,00
0,00 %
470.514,45
292.959,65
62,26 %
MOP04-03-MOP-2009- 33000-FISCALIZACAO DA MANUTENCAO
0014
115.428,49
115.428,49
100,00 %
87.538,80
87.538,80
100,00 %
202.967,29
202.967,29
100,00 %
MOP04-04-MOP-2002- 34000-MANUTENCAO DE EMERGENCIA
0016
34.579,92
34.579,92
100,00 %
535.432,91
535.432,91
100,00 %
570.012,83
570.012,83
100,00 %
2.084.990,61
2.084.990,61
100,00 %
--
--
--
2.084.990,61
2.084.990,61
100,00 %
51.300,00
51.300,00
100,00 %
--
--
--
51.300,00
51.300,00
100,00 %
MOP04-06-MOP-2009- 36000-MANUTENCAO DE ESTRADAS PAVIMENTADAS
0002
1.071.207,92
1.067.897,91
99,69 %
--
--
--
1.071.207,92
1.067.897,91
99,69 %
MOP04-06-MOP-2015- 35100 MANUTENCAO PERIODICA DE ESTRADAS NAO
0009
PAVIMENTAS
0,00
0,00
--
152.060,00
152.060,00
100,00 %
152.060,00
152.060,00
100,00 %
MOP04-06-MOP-2015- CONCESSAO DE ESTRADAS COM PORTAGEM
0034
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
131.683,92
131.683,92
100,00 %
--
--
--
131.683,92
131.683,92
100,00 %
5.043,47
5.043,47
100,00 %
541.438,32
87.918,83
16,24 %
546.481,79
92.962,31
17,01 %
--
--
--
149.641,86
148.641,86
99,33 %
149.641,86
148.641,86
99,33 %
121.518,41
121.518,41
100,00 %
--
--
--
121.518,41
121.518,41
100,00 %
MOP04-05-MOP-2009- 35000-MANUTENCAO DE ESTRADAS NAO
0013
PAVIMENTADAS
MOP04-05-MOP-2015- 36100 MANUTENCAO PERIODICA DE ESTRADAS
0008
PAVIMENTAS
MOP05-01-MOP-2009- 41008-CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE OS RIOS
0007
MUIRA E POMPUE
MOP05-01-MOP-2011- 41010 CONSTRUCAO DA NOVA PONTE DE TETE
0020
MOP05-01-MOP-2011- 41099 -CONSTRUCAO DE PONTES FUTURAS
0021
MOP05-01-MOP-2013- CONSTRUCAO DA PONTE MAPUTO KA TEMBE
0001
67
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MOP05-01-MOP-2014- 41012: CONSTRUCAO DE 13 PONTES NA ZAMBEZIA E
0006
NIASSA
17.691,75
17.691,75
100,00 %
159.465,02
10.823,16
6,79 %
177.156,77
28.514,91
16,10 %
MOP05-01-MOP-2014- 41009: CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE OS RIOS
0014
LUCITE NHACUARARA E MUSSAPA
42.061,05
42.061,05
100,00 %
--
--
--
42.061,05
42.061,05
100,00 %
MOP05-01-MOP-2015- 41027 CONSTRUCAO DA PONTE DOBRE O RIO
0010
LUIA'TETE
39.192,23
39.192,23
100,00 %
--
--
--
39.192,23
39.192,23
100,00 %
MOP05-01-MOP-2015- 41008 CONSTRUCAO DAS PONTES SOBRE OS RIOS
0011
SANGADZE I E II POMPUE MACUCA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP05-01-MOP-2015- 41021 CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO
0012
MUSSORIZE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
30.000,00
30.000,00
100,00 %
--
--
--
30.000,00
30.000,00
100,00 %
MOP05-01-MOP-2015- 41026 CONSTRUCAO DA PONTE MAPUTO-KATEMBE
0022
135.000,00
135.000,00
100,00 %
--
--
--
135.000,00
135.000,00
100,00 %
MOP05-02-MOP-2010- 37000 - MANUTENCAO E REABILITACAO DE PONTES
0007
1.080,00
1.080,00
100,00 %
--
--
--
1.080,00
1.080,00
100,00 %
MOP05-02-MOP-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE ESTRADAS E
0028
PONTES
158.840,02
158.840,02
100,00 %
--
--
--
158.840,02
158.840,02
100,00 %
MOP05-02-MOP-2015- 42004: REABILITACAO DA PONTE DE INHARRIME
0003
65.000,00
65.000,00
100,00 %
--
--
--
65.000,00
65.000,00
100,00 %
MOP05-02-MOP-2015- 42005: REABILITACAO DA PONTE DE SAVE
0004
(INHAMBANE)
35.900,00
35.900,00
100,00 %
--
--
--
35.900,00
35.900,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
102.092,67
102.092,67
100,00 %
--
--
--
102.092,67
102.092,67
100,00 %
MOP05-02-MOP-2015- 42010 REABILITACAO DA PONTE SOBRE O RIO LUA
0038
LUA - ZAMBEZIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP05-03-MOP-2010- 43000 - PREPARACAO DE PROJECTOS DE PONTES
0006
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
6.914,86
6.914,86
100,00 %
411.326,57
12.486,94
3,04 %
418.241,44
19.401,80
4,64 %
MOP06-01-MOP-2010- 51207 - MELHORAMENTO DA ESTRADA R412: MAGUDE
0018
-MOTAZE
18.109,44
18.109,44
100,00 %
--
--
--
18.109,44
18.109,44
100,00 %
MOP06-01-MOP-2010- 51204 - MELHORAMENTO DA ESTRADA R763:
0020
NAMUA - NANGADE
67.773,08
67.773,08
100,00 %
--
--
--
67.773,08
67.773,08
100,00 %
0,00
0,00
--
312.256,00
0,00
0,00 %
312.256,00
0,00
0,00 %
MOP05-01-MOP-2015- 41023 CONSTRUCAO DE 5 PONTES ( CHIDJE
0018
MANGALE MUIRA TSANGABUE NDADIMA
NHACHECHE)
MOP05-02-MOP-2015- 42006: REABILITACAO DA PONTE DE LIMPOPO (XAI0005
XAI)
MOP05-02-MOP-2015- 41024 REABILITACAO DA PONTE SOBRE O RIO LOCO 0007
CABO DELGADO
MOP06-01-MOP-2004- 51100-REABILITACAO DE ESTRADAS REGIONAIS
0018
MOP06-01-MOP-2011- MELHORAMENTO DA ESTRADA MAGOE 0030
68
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MOP06-01-MOP-2012- VIA CIRCULAR DE MAPUTO
0018
94.933,00
94.933,00
100,00 %
--
--
--
94.933,00
94.933,00
100,00 %
MOP06-01-MOP-2013- MELHORAMENTO DA ESTRADA REGIONAL R1119
0021
QUELIMANE - PRAIA DE ZALALA
42.980,97
42.980,97
100,00 %
--
--
--
42.980,97
42.980,97
100,00 %
MOP06-01-MOP-2014- 51218: REABILITACAO DA ESTRADA REGIONAL R601:
0002
ESTIMA-MAROEIRA
19.652,82
19.652,82
100,00 %
15.375,73
15.375,73
100,00 %
35.028,55
35.028,55
100,00 %
MOP06-01-MOP-2014- 51108: REAB. ESTRADA REG. R702: CRZ N12-NACALA
0003
VELHA-POLOS CREC. INTEGRADO
1.415,41
1.415,41
100,00 %
0,00
0,00
--
1.415,41
1.415,41
100,00 %
MOP06-01-MOP-2014- 51109: REABILITACAO DA ESTRADA REGIONAL R605:
0004
CRZ N304(MPHULU)-TSANGANO-ULONGUE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MOP06-01-MOP-2014- 5110: REAB. DA EST. REG. R604: ULONGUE-DOMUE0005
FURANCUNGO-POLOS CRESC. INTEGRADO
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
123.352,22
123.352,22
100,00 %
--
--
--
123.352,22
123.352,22
100,00 %
69.000,00
69.000,00
100,00 %
--
--
--
69.000,00
69.000,00
100,00 %
--
--
--
23.384,90
23.384,90
100,00 %
23.384,90
23.384,90
100,00 %
25.074,94
25.074,94
100,00 %
245.203,43
179.459,58
73,19 %
270.278,37
204.534,52
75,68 %
0,00
0,00
--
4.399.528,32
3.698.555,29
84,07 %
4.399.528,32
3.698.555,29
84,07 %
MOP06-02-MOP-2009- 52107-REABILITACAO DA ESTRADA N380: MACOMIA0019
OASSE
102.160,56
102.160,56
100,00 %
5.014,56
5.014,56
100,00 %
107.175,12
107.175,12
100,00 %
MOP06-02-MOP-2010- 52203 - MELHORAMENTO DA ESTRADA N13: NAMPULA
0009
- CUAMBA
364.561,92
364.561,92
100,00 %
1.014.413,48
729.930,27
71,96 %
1.378.975,40
1.094.492,19
79,37 %
MOP06-02-MOP-2010- 522011 - MELHORAMENTO DA ESTRADA N14:
0014
MONTEPUEZ-RUACA - LOTE A
30.209,77
30.209,77
100,00 %
276.869,57
135.197,90
48,83 %
307.079,33
165.407,67
53,86 %
MOP06-02-MOP-2010- 522012- MELHORAMENTO DA ESTRADA N14:
0015
MARRUPA-RUACA - LOTE B
85.634,71
85.634,71
100,00 %
--
--
--
85.634,71
85.634,71
100,00 %
MOP06-02-MOP-2011- 52210 - MELHORAMENTO DA ESTRADA
0004
N221.CANICADO - CHICUALACUALA
175.828,28
175.828,28
100,00 %
4.982,42
4.982,42
100,00 %
180.810,70
180.810,70
100,00 %
MOP06-02-MOP-2011- 52211 - MELHORAMWNTO DA ESTRADA N260:
0005
CHIMOIO - CHIPUNGAMBERA
184.628,52
184.628,52
100,00 %
4.917,62
4.917,62
100,00 %
189.546,14
189.546,14
100,00 %
84.415,89
84.415,89
100,00 %
31.126,82
31.126,82
100,00 %
115.542,71
115.542,71
100,00 %
MOP06-01-MOP-2015- 51218 ASFALTAGEM DA ESTRADA REGIONAL R657:
0020
MAGIGE-ETATARA-CUAMBA
MOP06-02-MOP-1994- 52117: REABILITACAO DA ESTRADA NAMACURRA - RIO
0047
LIGONHA
MOP06-02-MOP-2005- 52104-REABILITACAO DA ESTRADA N7:VANDUZI 0003
CHANGARA
MOP06-02-MOP-2007- 52101-REABILITACAO DA ESTRADA N1: JARDIM 0016
BENFICA
MOP06-02-MOP-2008- 52205-MELHORAMENTO DA ESTRADA N11: MILANGE 0007
MOCUBA
MOP06-02-MOP-2009- 52110-REABILITACAO DA ESTRADA N6: BEIRA0018
MACHIPANDA
MOP06-02-MOP-2011- 52214 - MELHORAMENTO DA ESTRADA N103-R657:
0006
MAGIGE - CUAMBA
69
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MOP06-02-MOP-2011- 52213 - MELHORAMENTO DA ESTRADA N380:
0008
MOCIMBUA DA PRAIA - NAMOTO
73.415,04
73.415,04
100,00 %
494.520,03
0,00
0,00 %
567.935,07
73.415,04
12,93 %
MOP06-02-MOP-2011- 522011- MELHORAMENTO DA ESTRADA N14 :
0034
LICHINGA LITUNDE E A CONSTRUCAO DE 7 PONTES
NO TROCO LITUNDO E MARRUPA
15.678,16
15.678,16
100,00 %
237.203,77
229.955,68
96,94 %
252.881,93
245.633,84
97,13 %
MOP06-02-MOP-2013- 52222: REABILITACAO DA ESTRADA NACIONAL N6C
0020
TICA-BUZI'NOVA SOFALA
0,00
0,00
--
24.902,25
24.902,25
100,00 %
24.902,25
24.902,25
100,00 %
MOP06-02-MOP-2014- 52220: ASFALTAGEM DA ESTRADA NACIONAL N13:
0017
MASSANGULO-LICHINGA
0,00
0,00
--
270.560,00
20.466,55
7,56 %
270.560,00
20.466,55
7,56 %
MOP06-02-MOP-2014- 52219: ASFALTAGEM DA ESTRADA NACIONAL N13:
0018
CUAMBA-MANDIMBA-MASSANGULO
0,00
0,00
--
144.958,71
29.021,06
20,02 %
144.958,71
29.021,06
20,02 %
MOP06-02-MOP-2014- 52218: ASFALTAGEM DA ESTRADA NACIONAL N11:
0019
MOCUBA-MILANGE FASEII
77.234,79
77.234,79
100,00 %
582.529,06
582.529,06
100,00 %
659.763,85
659.763,85
100,00 %
732.761,40
732.761,40
100,00 %
--
--
--
732.761,40
732.761,40
100,00 %
MOP06-02-MOP-2015- REABILITACAO DA ESTRADA N7: VANDUZI-CHANGARA
0013
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP06-02-MOP-2015- 52104 REABILITACAO DA ESTRADA NACIONAL
0014
NAMACURRA-RIO LIGONHA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP06-02-MOP-2015- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE ESTRADAS
0016
URBANAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
189.218,24
189.218,24
100,00 %
--
--
--
189.218,24
189.218,24
100,00 %
0,00
0,00
--
144.080,00
121.931,28
84,63 %
144.080,00
121.931,28
84,63 %
3.333,90
3.333,90
100,00 %
40.033,12
10.435,53
26,07 %
43.367,02
13.769,43
31,75 %
51.036,19
51.036,19
100,00 %
0,00
0,00
--
51.036,19
51.036,19
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP09-03-MOP-2015- CONSTRUCAO DA BARRAGEM MOAMBA MAJOR
0023
--
--
--
154.297,00
0,00
0,00 %
154.297,00
0,00
0,00 %
MOP09-08-MOP-2015- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE
0039
RECURSOS HIDRICOS (PNDRH) - EMERGENCIA
--
--
--
147.782,56
0,00
0,00 %
147.782,56
0,00
0,00 %
6.011,06
6.011,06
100,00 %
41.918,15
21.918,15
52,29 %
47.929,21
27.929,21
58,27 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP06-02-MOP-2014- CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS
0027
URBANAS
MOP06-02-MOP-2015- MOBILIDADE URBANA DE MAPUTO - BRT
0017
MOP06-02-MOP-2015- 52216 ASFALTAGEM DA ESTRADA NACIONAL N104
0037
NAMPULA-NAMTIL
MOP06-03-MOP-2011- 53000-PREPARACAO DE PROJECTOS
0025
MOP07-01-MOP-1994- 61000-SEGURANCA RODOVIARIA: INFRAESTRUTURAS
0045
MOP07-02-MOP-2009- 62000-SEGURANCA RODOVIARIA: CONTROLE DE
0004
CARGA
MOP11-00-MOP-1994- 21000-ASSISTENCIA TECNICA
0041
MOP11-00-MOP-2009- 24000-APOIO AO SECTOR PRIVADO
0010
70
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
917,98
917,98
100,00 %
122.662,83
105.662,83
86,14 %
123.580,81
106.580,81
86,24 %
MOP16-00-MOP-1997- SANEAMENTO URBANO
0004
--
--
--
23.693,61
0,00
0,00 %
23.693,61
0,00
0,00 %
MRM03-00-MRM-2013- PROJECTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA O GAS E
0007
MINAS
--
--
--
124.965,51
0,00
0,00 %
124.965,51
0,00
0,00 %
39.543,08
39.543,08
100,00 %
--
--
--
39.543,08
39.543,08
100,00 %
MOP02-01-MOP-2008- DESENVOLVIMENTO INSTITUICIONAL
0022
5.351,06
5.351,06
100,00 %
--
--
--
5.351,06
5.351,06
100,00 %
MOP02-01-MOP-2011- CONSTRUCAO DA DE DELEGACAO DA BEIRA
0011
1.057,98
1.057,98
100,00 %
--
--
--
1.057,98
1.057,98
100,00 %
MOP02-01-MOP-2011- ESTUDOS DE INVESTIGACAO CIENTIFICA
0019
2.694,16
2.694,16
100,00 %
--
--
--
2.694,16
2.694,16
100,00 %
MOP02-01-MOP-2012- REABILITACAO DAS INFRA-ESTRUTURAS DO LEM0002
10.800,00
10.800,00
100,00 %
--
--
--
10.800,00
10.800,00
100,00 %
MOP02-01-MOP-2012- APETRECHAMENTO EM EQUIPAMENTO
0006
18.742,02
18.742,02
100,00 %
--
--
--
18.742,02
18.742,02
100,00 %
897,86
897,86
100,00 %
--
--
--
897,86
897,86
100,00 %
3.584,98
3.584,98
100,00 %
--
--
--
3.584,98
3.584,98
100,00 %
3.584,98
3.584,98
100,00 %
--
--
--
3.584,98
3.584,98
100,00 %
399.815,15
399.815,15
100,00 %
7.495,00
3.008,88
40,15 %
407.310,15
402.824,04
98,90 %
MOP11-00-MOP-2009- 23000-FORMACAO
0011
MOP11-00-MOP-2009- 22000-CONSULTORIA E ESTUDOS
0012
47A002241
LABORATORIO DE ENGENHARIA DE MOCAMBIQUE
MOP02-01-MOP-2015- INSPECCAO E DIAGNOSTICO ESTRUTURAL DE
0033
47A002541
ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO
MOP01-01-MOP-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DOS ORGAOS
0005
EXECUTIVOS PROVINCIAIS DA ADMINISTRACAO DO
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO
47A002641
FUNDO PARA O FOMENTO DE HABITACAO
MCA04-00-MCA-20120011
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
6.885,00
2.961,85
43,02 %
6.885,00
2.961,85
43,02 %
MCA07-00-MCA-20120014
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
610,00
47,03
7,71 %
610,00
47,03
7,71 %
38.810,53
38.810,53
100,00 %
--
--
--
38.810,53
38.810,53
100,00 %
196.665,19
196.665,19
100,00 %
--
--
--
196.665,19
196.665,19
100,00 %
5.202,09
5.202,09
100,00 %
--
--
--
5.202,09
5.202,09
100,00 %
MOP03-01-MOP-2012- CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE CASAS
0011
MOP03-01-MOP-2012- CONSTRUCAO DE CASAS
0012
MOP03-01-MOP-2013- ELABORACAO DE PLANOS DE URBANIZACAO
0009
71
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MOP03-01-MOP-2013- APOIO A URBANIZACAO BASICAS NOS MUNICIPIOS E
0010
DISTRITOS
13.678,83
13.678,83
100,00 %
--
--
--
13.678,83
13.678,83
100,00 %
MOP03-01-MOP-2013- REABILITACAO E AMPLIACAO DOS ESCRITORIOS DAS
0018
DELEGACOES
5.257,52
5.257,52
100,00 %
--
--
--
5.257,52
5.257,52
100,00 %
140.201,00
140.201,00
100,00 %
--
--
--
140.201,00
140.201,00
100,00 %
315.997,20
315.997,20
100,00 %
1.053.865,87
999.260,04
94,82 %
1.369.863,08
1.315.257,25
96,01 %
315.997,20
315.997,20
100,00 %
1.053.138,07
999.260,04
94,88 %
1.369.135,27
1.315.257,25
96,06 %
--
--
--
727,80
0,00
0,00 %
727,80
0,00
0,00 %
7.829,17
7.829,17
100,00 %
81.274,83
11.452,30
14,09 %
89.104,00
19.281,47
21,64 %
--
--
--
2.816,99
0,00
0,00 %
2.816,99
0,00
0,00 %
--
--
--
27.867,82
11.452,30
41,10 %
27.867,82
11.452,30
41,10 %
7.829,17
7.829,17
100,00 %
--
--
--
7.829,17
7.829,17
100,00 %
MOP01-01-MOP-2015- PROJECTO DE EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABAST
0035
DE AGUA PARA AREA METROPOLITANA DO MAPUTO
--
--
--
13.985,39
0,00
0,00 %
13.985,39
0,00
0,00 %
MOP14-00-MOP-2000- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
0001
SECTOR DE AGUAS II
--
--
--
36.604,64
0,00
0,00 %
36.604,64
0,00
0,00 %
166.145,04
166.145,04
100,00 %
2.799.475,69
1.935.014,93
69,12 %
2.965.620,73
2.101.159,97
70,85 %
--
--
--
7.893,14
7.376,82
93,46 %
7.893,14
7.376,82
93,46 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP03-01-MOP-2015- CONTRUÇÃO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES
0052
PARA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
47A002741
FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMONIO DO
ABASTECIMENTO DE AGUA
MOP14-00-MOP-2000- PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
0001
SECTOR DE AGUAS II
MOP16-00-MOP-2010- PROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL
0031
47A002841
AGR12-00-AGR-20130040
CONSELHO DE REGULACAO DE AGUAS
DESENVOLVIMENTO DE IRRIGACAO SUSTENTAVEL
PROIRRI
MOP01-01-MOP-2008- PROJECTO DE SUPORTE INSTITUCIONAL DOS SERV.
0021
DE AGUA (WATER SERVICES INTITUCIONAL SUPORT
PROJECT)
MOP01-01-MOP-2010- PROJECTO DE EXPANSAO DO CRA
0022
50A000141
MINISTERIO DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO
HUMANO
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
MEC01-01-MEC-20150016
REABILITACAO DO LAR DE MAXAQUENE
MEC01-03-MEC-20070031
ASSISTENCIA TECNICA AVALIACAO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
--
--
--
59.394,66
54.104,59
91,09 %
59.394,66
54.104,59
91,09 %
MEC01-03-MEC-20120008
CONSTRUCAO E REABILITACAO DOS EDIFICIOS DO
MINED
--
--
--
19.260,00
16.100,24
83,59 %
19.260,00
16.100,24
83,59 %
MEC01-03-MEC-20130008
REABILITACAO DO INST. NAC. DES. EDUC. (INDE)
992,86
992,86
100,00 %
--
--
--
992,86
992,86
100,00 %
MEC01-03-MEC-20150001
DONATIVO DE PIANOS E QUADROS PRETOS
--
--
--
91.235,60
0,00
0,00 %
91.235,60
0,00
0,00 %
72
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
9.522,00
5.882,74
61,78 %
9.522,00
5.882,74
61,78 %
1.242,70
1.242,70
100,00 %
--
--
--
1.242,70
1.242,70
100,00 %
--
--
--
30.533,52
28.275,14
92,60 %
30.533,52
28.275,14
92,60 %
23.702,79
23.702,79
100,00 %
0,00
0,00
--
23.702,79
23.702,79
100,00 %
--
--
--
301.887,01
171.752,89
56,89 %
301.887,01
171.752,89
56,89 %
79,56
79,56
100,00 %
--
--
--
79,56
79,56
100,00 %
MONITORIA E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
--
--
--
22.262,54
19.027,43
85,47 %
22.262,54
19.027,43
85,47 %
MEC02-02-MEC-20070033
LIVRO ESCOLAR
--
--
--
751.076,05
657.123,33
87,49 %
751.076,05
657.123,33
87,49 %
MEC02-02-MEC-20080009
PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA - UNICEF
--
--
--
161.244,47
112.566,38
69,81 %
161.244,47
112.566,38
69,81 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
44.959,00
35.915,91
79,89 %
44.959,00
35.915,91
79,89 %
MEC02-02-MEC-20120006
IMPORTACAO DE ROUPAS USADAS (ADPP)
--
--
--
8.792,89
0,00
0,00 %
8.792,89
0,00
0,00 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-02-MEC-20150003
GESTAO DE FINANCAS PUBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
127.200,00
62.834,38
49,40 %
127.200,00
62.834,38
49,40 %
MEC03-01-MEC-20110011
MATERIAL DO ENSINO PARA EDUCACAO DE ADULTOS
--
--
--
9.078,73
3.784,46
41,68 %
9.078,73
3.784,46
41,68 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
151.132,19
127.202,07
84,17 %
151.132,19
127.202,07
84,17 %
MEC04-01-MEC-20110013
BID IV - BANCO ISLAMICO PARA O
88.366,35
88.366,35
100,00 %
200.340,00
133.697,16
66,74 %
288.706,35
222.063,52
76,92 %
MEC04-01-MEC-20120013
CONSTRUCAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS EM
NAMPULA (JAPAO)
10.567,31
10.567,31
100,00 %
21.311,46
0,00
0,00 %
31.878,77
10.567,31
33,15 %
MEC04-01-MEC-20130007
CONSTRUCAO DE 2 ESCOLAS SECUNDARIAS
17.811,95
17.811,95
100,00 %
104.014,15
94.530,70
90,88 %
121.826,10
112.342,65
92,22 %
MEC04-01-MEC-20150014
REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DE
NAMAACHA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
MEC02-01-MEC-20100009
DELEGACAO DO INSTITUTO DE LINGUAS DE CHIMOIO
MEC02-01-MEC-20110016
REABILITACAO DE INSTITUICOES DE FORMACAO DE
PROFESSORES
MEC02-01-MEC-20120015
CONSTRUCAO DO IFP NA PROVINCIA DE NAMPULA
(JAPAO)
MEC02-01-MEC-20130001
PROJECTO - PILOTO DE ENSINO PRE ESCOLAR
MEC02-02-MEC-19990020
ESTUDOS E PROJECTOS
MEC02-02-MEC-20070030
73
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
427,36
427,36
100,00 %
--
--
--
427,36
427,36
100,00 %
MATERIAIS DE ENSINO PARA O ENSINO SECUNDARIO
GERAL
--
--
--
3.724,08
129,53
3,48 %
3.724,08
129,53
3,48 %
MEC05-01-MEC-20100014
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE ESCOLAS
--
--
--
238.684,95
156.426,44
65,54 %
238.684,95
156.426,44
65,54 %
MEC05-01-MEC-20130011
AMPLIACAO E REABILITACAO DE ESCOLAS TECNICAS
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-MEC-20130015
CONSTRUCAO DE 2 INSTITUTOS TECNICOS
454,46
454,46
100,00 %
51.800,63
51.800,63
100,00 %
52.255,10
52.255,10
100,00 %
MEC05-01-MEC-20140006
CONSTRUCAO DE ESCOLAS TECNICAS
22.499,70
22.499,70
100,00 %
--
--
--
22.499,70
22.499,70
100,00 %
MEC05-01-MEC-20150013
INSTITUTO MEDIO DE ECOTURISMO DE MARRUPA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-MEC-20060002
REFORMA DA EDUCACAO PROFISSIONAL
--
--
--
179.909,51
179.909,51
100,00 %
179.909,51
179.909,51
100,00 %
MEC05-02-MEC-20090004
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO TECNICO
PROFISSIONAL - PRETEP
0,00
0,00
--
5.252,99
5.240,78
99,77 %
5.252,99
5.240,78
99,77 %
MEC05-02-MEC-20110012
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS TECNICAS E OUTROS
MATERIAIS
--
--
--
16.334,60
11.333,81
69,39 %
16.334,60
11.333,81
69,39 %
MEC05-02-MEC-20150002
REABILITACAO E EQUIPAMENTO DO INST.
COMERCIAL E IND. DA MATOLA
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-MEC-20150018
AUTORIDADE NACIONAL DA EDUCACAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-01-MEC-20060003
PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PMA
--
--
--
172.833,00
0,00
0,00 %
172.833,00
0,00
0,00 %
MEC07-01-MEC-20070022
CONSTRUCAO DE INSTITUTOS POLITECNICOS DE
GAZA E MANICA
0,00
0,00
--
9.798,53
0,00
0,00 %
9.798,53
0,00
0,00 %
MEC07-01-MEC-20110017
ENSINO SUPERIOR E CIENCIAS E TECNOLOGIA - HEST
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-01-MEC-20150005
CONSTRUCAO DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
AGRARIAS DE MECUBUR
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-01-MEC-20150017
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE TEC.
MARINHA E PESCAS DE INHAMBANE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSELHO NACIONAL DE AVALIACAO DE QUALIDADE
DO ENSINO SUPERIOR
4.300,00
4.300,00
100,00 %
--
--
--
4.300,00
4.300,00
100,00 %
CONSTRUCAO DO EDIFICIO
4.300,00
4.300,00
100,00 %
--
--
--
4.300,00
4.300,00
100,00 %
MEC04-01-MEC-20150015
CONCLUSAO DA ESC. SEC. DE MUCHATAZINA
MEC04-02-MEC-20110010
50A002141
MEC07-02-MEC-20150009
74
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
50A002241
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO A DISTANCIA
105.297,89
105.297,89
100,00 %
--
--
--
105.297,89
105.297,89
100,00 %
CONSTRUCAO DO CENTRO PROVINCIAL DE
EDUCACAO A DISTANCIA (CPED) DE GAZA
105.297,89
105.297,89
100,00 %
--
--
--
105.297,89
105.297,89
100,00 %
INSTITUTO MEDIO DE CIENCIAS DOCUMENTAIS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DO EIFICIO INSTITUTO MEDIO DE
CIENCIAS DOCUMENTAIS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
4.201,54
2.319,06
55,20 %
--
--
--
4.201,54
2.319,06
55,20 %
MEC04-01-MEC-20130005
50A003341
MEC01-03-MEC-20130018
50A003741
FUNDO BIBLIOGRAFICO DA LINGUA PORTUGUESA
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC02-01-MEC-20010002
BIBLIOTECAS PUBLICAS
774,27
504,27
65,13 %
--
--
--
774,27
504,27
65,13 %
MEC02-01-MEC-20110008
APOIO AS BIBLIOTECAS DISTRITAIS
900,00
38,00
4,22 %
--
--
--
900,00
38,00
4,22 %
MEC02-01-MEC-20120004
CONVERGINDO NACIONAL - SEMINARIO NACIONAL DE
ARQUIVOS BIBLIOTECAS CENTROS DE
DOCUMENTACAO E MUSEUS
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
MEC02-01-MEC-20130006
LER COMPREENDER
1.717,27
966,79
56,30 %
--
--
--
1.717,27
966,79
56,30 %
MINISTERIO DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO
HUMANO - DIRECCAO DO PROJECTO HEST
--
--
--
340.260,00
204.240,07
60,02 %
340.260,00
204.240,07
60,02 %
ENSINO SUPERIOR E CIENCIAS E TECNOLOGIA - HEST
--
--
--
340.260,00
204.240,07
60,02 %
340.260,00
204.240,07
60,02 %
163.926,13
163.265,86
99,60 %
1.017.290,38
258.138,49
25,38 %
1.181.216,51
421.404,36
35,68 %
0,00
0,00
--
46.147,60
7.133,18
15,46 %
46.147,60
7.133,18
15,46 %
3.000,00
3.000,00
100,00 %
55.650,00
0,00
0,00 %
58.650,00
3.000,00
5,12 %
50A005041
MEC07-01-MEC-20110017
52A000141
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, ENSINO
SUPERIOR E TECNICO-PROFISSIONAL
MCT02-00-MCT-20150004
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO TECNICO
PROFISSIONAL-PRETEP
MCT02-00-MCT-20150005
REABILITAÇÃO E EQUIPAMENTO DO INST.COMERCIAL
E IND.DA MATOLA
MCT02-00-MCT-20150006
AUTORIDADE NACIONAL DA EDUCAÇÃO
70.734,16
70.734,16
100,00 %
--
--
--
70.734,16
70.734,16
100,00 %
MCT02-00-MCT-20150007
AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESCOLAS TECNICAS
17.457,46
17.457,46
100,00 %
331.915,68
0,00
0,00 %
349.373,14
17.457,46
5,00 %
MCT02-00-MCT-20150009
INSTITUTO MEDIO DE ECOTURISMO DE MARRUPA
17.490,91
17.490,91
100,00 %
--
--
--
17.490,91
17.490,91
100,00 %
MCT02-00-MCT-20150011
REABILITAÇÃO DO LAR DA MAXAQUENE
5.754,42
5.754,42
100,00 %
--
--
--
5.754,42
5.754,42
100,00 %
MCT02-00-MCT-20150015
CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO
--
--
--
47.700,00
0,00
0,00 %
47.700,00
0,00
0,00 %
75
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCT02-00-MCT-20150016
ENSINO SUPERIOR E CIENCIA E TECNOLOGIA - HEST
--
--
--
84.401,46
0,00
0,00 %
84.401,46
0,00
0,00 %
MCT02-00-MCT-20150017
REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
--
--
--
25.205,95
0,00
0,00 %
25.205,95
0,00
0,00 %
MCT03-00-MCT-20100002
PROJECTO DE ENSINO SUPERIOR - COMPONENTE DE
CIENCIA E TECNOLOGIA
--
--
--
147.456,60
83.882,60
56,89 %
147.456,60
83.882,60
56,89 %
MCT03-00-MCT-20110002
INSTITUTO DE INVESTIGACAO EM AGUAS
5.583,05
5.317,16
95,24 %
--
--
--
5.583,05
5.317,16
95,24 %
MCT04-00-MCT-20070148
CAPACITACAO INSTITUCIONAL EM TECNOLOGIAS DE
INFORMACAO E COMUNICACAO
33.406,13
33.011,75
98,82 %
--
--
--
33.406,13
33.011,75
98,82 %
MCT04-00-MCT-20100007
GOVERNO ELECTRONICO E INFRA-ESTRUTURA DE
COMUNICACAO
--
--
--
247.453,86
167.122,72
67,54 %
247.453,86
167.122,72
67,54 %
MEC05-01-MEC-20150013
INSTITUTO MEDIO DE ECOTURISMO DE MARRUPA
10.500,00
10.500,00
100,00 %
--
--
--
10.500,00
10.500,00
100,00 %
SAU02-07-SAU-20070002
Saúde e Nutrição da Criança
--
--
--
31.359,23
0,00
0,00 %
31.359,23
0,00
0,00 %
ACADEMIA DE CIENCIAS DE MOCAMBIQUE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AQUISICAO DE INSTALACOES DEFINITIVAS PARA
ACADEMIA DE CIENCIAS DE MOCAMBIQUE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
12.938,50
12.938,50
100,00 %
--
--
--
12.938,50
12.938,50
100,00 %
2.119,59
2.119,59
100,00 %
--
--
--
2.119,59
2.119,59
100,00 %
10.818,91
10.818,91
100,00 %
--
--
--
10.818,91
10.818,91
100,00 %
FUNDO NACIONAL DE INVESTIGACAO
7.655,03
7.655,03
100,00 %
--
--
--
7.655,03
7.655,03
100,00 %
MCT01-00-MCT-20090002
FUNDO NACIONAL DE INVESTIGACAO
1.799,21
1.799,21
100,00 %
--
--
--
1.799,21
1.799,21
100,00 %
MCT01-00-MCT-20100005
FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE INVESTIGACAO
INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
MCT01-00-MCT-20130002
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO FNI NO PARQUE DE
CIENCIA E TECNOLOGIA DE MALUANA
3.155,82
3.155,82
100,00 %
--
--
--
3.155,82
3.155,82
100,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACAO E COMUNICACAO
95.700,13
95.694,13
99,99 %
31.889,18
10.870,21
34,09 %
127.589,31
106.564,35
83,52 %
MCT04-00-MCT-20120002
REDE ELECTRONICA DO GOVERNO
95.700,13
95.694,13
99,99 %
31.889,18
10.870,21
34,09 %
127.589,31
106.564,35
83,52 %
MCT04-00-MCT-
CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INSTALACOES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
52A001041
MCT01-00-MCT-20150001
52A001441
CENTRO DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM
ETNOBOTANICA
MCT01-00-MCT-20130001
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
MCT01-00-MCT-20150002
DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL
PARA A INVESTIGACAO EM ETNOBOTANICA
52A001541
52A001641
76
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2015-0003
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
INTIC
CENTRO DE INVESTIGACAO E TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO
COMUNITARIO
7.621,77
7.621,77
100,00 %
--
--
--
7.621,77
7.621,77
100,00 %
MCT01-00-MCT-20150018
CONSOLIDAÇÃO DAS VILAS DO MILENIO
4.818,72
4.818,72
100,00 %
--
--
--
4.818,72
4.818,72
100,00 %
MCT03-00-MCT-20140002
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE
2.803,05
2.803,05
100,00 %
--
--
--
2.803,05
2.803,05
100,00 %
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE SAUDE
22.500,00
22.500,00
100,00 %
--
--
--
22.500,00
22.500,00
100,00 %
IMPLEMENTAR O PROJECTO DO CAMPUS
UNIVERSITARIO
22.500,00
22.500,00
100,00 %
--
--
--
22.500,00
22.500,00
100,00 %
348.507,29
348.507,29
100,00 %
374.361,73
85.717,36
22,90 %
722.869,02
434.224,65
60,07 %
50.943,21
50.943,21
100,00 %
--
--
--
50.943,21
50.943,21
100,00 %
52A001741
52A002241
MEC07-01-MEC-20150012
52A002341
UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
MEC07-01-MEC-19900703
APOIO SOCIAL
MEC07-01-MEC-20080021
ESCOLA SUPERIOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DE VILANCULOS
500,00
500,00
100,00 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
MEC07-01-MEC-20090020
ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIOS E
EMPREENDIDORISMO DE CHIBUTO
500,00
500,00
100,00 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
MEC07-02-MEC-19900701
DOCENCIA INVESTIGACAO E EXTENSAO
220.959,80
220.959,80
100,00 %
373.834,89
85.717,36
22,93 %
594.794,69
306.677,16
51,56 %
MEC07-02-MEC-20140007
MOSCA DA FRUTA TNZ- MOZ- IPM
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-03-MEC-19900702
ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS
30.459,70
30.459,70
100,00 %
--
--
--
30.459,70
30.459,70
100,00 %
MEC07-03-MEC-20020060
SISTEMAS DE INFORMACAO PARA ADMINISTRACAO
26.343,58
26.343,58
100,00 %
--
--
--
26.343,58
26.343,58
100,00 %
MEC07-03-MEC-20120014
CONSOLIDACAO DAS UNIDADES ACADEMICAS E
INTEGRACAO REGIONAL
18.801,00
18.801,00
100,00 %
--
--
--
18.801,00
18.801,00
100,00 %
--
--
--
526,84
0,00
0,00 %
526,84
0,00
0,00 %
220.767,91
216.746,61
98,18 %
--
--
--
220.767,91
216.746,61
98,18 %
MOP09-08-MOP-2015- PROJECTO DE MELHORAMENTO DE DADOS
0002
ESPACIAIS PARA GESTAO DE RISCOS DE CHEIAS NA
BACIA DO ZAMBEZE
52A002441
UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
MEC07-01-MEC-20100003
CONSTRUCAO DE CAMPUS DA UPSEDE
71.109,43
71.109,43
100,00 %
--
--
--
71.109,43
71.109,43
100,00 %
MEC07-01-MEC-20110020
TRANSFORMACAO E AMPLIACAO DO LAR FEMININO
EM REITORIA DA UP
54.231,41
54.231,41
100,00 %
--
--
--
54.231,41
54.231,41
100,00 %
77
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC07-01-MEC-20130003
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DAS
INSTALACOES DA UP
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-01-MEC-20130004
AQUISICAO DE 8 APARTAMENTOS NA VILA OLIMPICA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-02-MEC-20090017
PESQUISA EXTENSAO E PRATICAS PEDAGOGICAS
9.290,12
9.290,12
100,00 %
--
--
--
9.290,12
9.290,12
100,00 %
MEC07-02-MEC-20120010
INFORMATIZACAO E APETRECHAMENO DE
LABORATORIO E BIBLIOTECAS
29.915,65
29.915,65
100,00 %
--
--
--
29.915,65
29.915,65
100,00 %
MEC07-02-MEC-20120012
APOIO INSTITUICIONAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-02-MEC-20150007
TRANSFORMACAO DO DEPARTAMENTO DE FRANCES
EM RESIDENCIAL DA UP
35.521,30
31.500,00
88,68 %
--
--
--
35.521,30
31.500,00
88,68 %
MEC07-02-MEC-20150008
REABILITACAO DE EDIFICIOS DA UP- CEDECA NA
BEIRA BLOCO ABC DA LHANGUENE E O SEU SISTEMA
ELECTRICO - NA CIDADE DE MAPUTO
20.700,00
20.700,00
100,00 %
--
--
--
20.700,00
20.700,00
100,00 %
INSTITUTO SUPERIOR DE RELACOES
58.696,99
58.696,99
100,00 %
--
--
--
58.696,99
58.696,99
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
8.696,99
8.696,99
100,00 %
--
--
--
8.696,99
8.696,99
100,00 %
52A002541
MEC07-01-MEC-20150004
AQUISICAO DE MAQUINARIA.
MEC07-01-MEC-20150010
APETRECHAMENTO DO LABORATORIO DE
INFORMATICA E LINGUAS
MEC07-01-MEC-20150011
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE ESTUDANTES.
50.000,00
50.000,00
100,00 %
--
--
--
50.000,00
50.000,00
100,00 %
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E
AUDITORIA DE MOCAMBIQUE
29.835,53
29.835,53
100,00 %
--
--
--
29.835,53
29.835,53
100,00 %
3.735,53
3.735,53
100,00 %
--
--
--
3.735,53
3.735,53
100,00 %
26.100,00
26.100,00
100,00 %
--
--
--
26.100,00
26.100,00
100,00 %
ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMO
2.194,80
2.194,80
100,00 %
--
--
--
2.194,80
2.194,80
100,00 %
CONSTRUCAO DO CAMPUS DA ESCOLA SUPERIOR DE
JORNALISMO
2.194,80
2.194,80
100,00 %
--
--
--
2.194,80
2.194,80
100,00 %
11.487,46
11.487,46
100,00 %
--
--
--
11.487,46
11.487,46
100,00 %
52A002641
MEC07-01-MEC-20080033
AMPLIACAO E APETRECHAMENTO FASEADO DE
EDIFICIOS DO ISCAM
MEC07-01-MEC-20150006
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE CASA PROTOCOLAR
PARA O ISCAM
52A002741
MEC07-01-MEC-20100006
54A000141
MINISTERIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS
MJD01-00-MJD-20120005
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
1.440,00
1.440,00
100,00 %
--
--
--
1.440,00
1.440,00
100,00 %
MJD01-00-MJD-20130001
APETRECHAMENTO DO MINISTERIO DA JUVENTUDE E
DESPORTO
3.920,07
3.920,07
100,00 %
--
--
--
3.920,07
3.920,07
100,00 %
78
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MJD01-00-MJD-20130002
54A001041
Descrição
MANUTENCAO DO EDIFICIO DO MINISTERIO DA
JUVENTUDE E DESPORTO
INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
6.127,39
6.127,39
100,00 %
--
--
--
6.127,39
6.127,39
100,00 %
24.136,25
24.136,25
100,00 %
--
--
--
24.136,25
24.136,25
100,00 %
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
--
--
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
MJD02-00-MJD-20110001
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO INJ
MJD02-00-MJD-20120001
CONSTRUCAO DA POUSADA DA JUVENTUDE DE
MJD02-00-MJD-20120002
CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECURSO DA
JUVENTUDE / SOFALA
MJD02-00-MJD-20140004
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
449,10
449,10
100,00 %
--
--
--
449,10
449,10
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
500,00
500,00
100,00 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
MJD02-00-MJD-20150002
CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS DA
JUVENTUDE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MJD02-00-MJD-20150003
HABITACAO JOVEM
6.537,15
6.537,15
100,00 %
--
--
--
6.537,15
6.537,15
100,00 %
100.843,04
100.843,04
100,00 %
--
--
--
100.843,04
100.843,04
100,00 %
1.550,14
1.550,14
100,00 %
--
--
--
1.550,14
1.550,14
100,00 %
86.283,96
86.283,96
100,00 %
--
--
--
86.283,96
86.283,96
100,00 %
54A001141
FUNDO DE PROMOCAO DESPORTIVA
MJD01-00-MJD-20080004
REABILITACAO DOS CAMPOS DE JOGOS DO
CENTROS DE EXCELENCIA EM GONDOLA
MJD03-00-MJD-20050009
CONSTRUCAO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE
MJD03-00-MJD-20050011
INSTALACOES DESPORTIVAS MUNICIPAIS
3.150,00
3.150,00
100,00 %
--
--
--
3.150,00
3.150,00
100,00 %
MJD03-00-MJD-20090002
PARQUE DOS CONTINUADORES
9.858,94
9.858,94
100,00 %
--
--
--
9.858,94
9.858,94
100,00 %
55.715,37
54.965,13
98,65 %
--
--
--
55.715,37
54.965,13
98,65 %
54A001241
INSTITUTO NACIONAL DO DESPORTO
MJD03-00-MJD-20110002
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO INADE
6.646,81
5.896,57
88,71 %
--
--
--
6.646,81
5.896,57
88,71 %
MJD03-00-MJD-20140001
DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
2.555,50
2.555,50
100,00 %
--
--
--
2.555,50
2.555,50
100,00 %
MJD03-00-MJD-20140003
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE MEDICINA
DESPORTIVA
6.541,07
6.541,07
100,00 %
--
--
--
6.541,07
6.541,07
100,00 %
MJD03-00-MJD-20150001
JOGOS OLIMPICOS AFRICANOS
39.972,00
39.972,00
100,00 %
--
--
--
39.972,00
39.972,00
100,00 %
1.856.966,32
1.856.966,32
100,00 %
4.034.028,49
2.200.784,84
54,56 %
5.890.994,81
4.057.751,16
68,88 %
58A000141
MINISTERIO DA SAUDE
79
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA02-00-MCA-20130004
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
5.585,00
3.418,05
61,20 %
5.585,00
3.418,05
61,20 %
MEC01-01-SAU-20120014
APOIO A BOA GOVERNACAO E GENERO - PROS - GMS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-SAU-20120010
APOIO A CAPACIDADE INSPECTIVA-PROS-GMS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-SAU-20120048
APOIO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO ORAL
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-03-SAU-20120020
APOIO A PESQUISA OPERACIONAL - PROS - INS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-07-SAU-20150012
APOIO AO SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-01-SAU-20120016
APOIO A PROMOCAO DE SAUDE - PLANO SAUDE
MATERNO INFANTIL - PROS SMI - DNPS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-01-SAU-20130007
APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER E DA
CRIANCA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-02-SAU-20130009
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINACAO
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-03-SAU-20130017
APOIO A SAUDE ESCOLAR
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-04-SAU-20120026
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CIRURGICO E
HOSPITALAR - OI - PROS - DNAM
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-04-SAU-20120036
APOIO A ASSISTENCIA MEDICA - GASTOS
CORRENTES - DNAM
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-04-SAU-20140032
CRUZ VERMELHA DE MOCAMBIQUE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-05-SAU-20120029
APOIO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS
MEDICOS- PROS- CMAM
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-05-SAU-20120038
APOIO A GESTAO FARMACEUTICA - PROS - DNF
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-05-SAU-20120042
APOIO AI CONTROLO DA QUALIDADE DE
MEDICAMENTOS - PROS - LNCQM
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-01-SAU-20120015
APOIO AO CONTROLE DE DOENCAS E GRANDES
ENDEMIAS - GASTOS CORRENTES - PROS - DNCDGE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-01-SAU-20120037
APOIO A PULVERIZACAO - PROS - DNCDGE
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-02-SAU-20130004
APOIO AO PROGRAMA DE TUBERCULOSE
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
80
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC03-02-SAU-20140033
FG -TB - FORMACAO
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-02-SAU-20140034
FG-TB- CUSTO DE PLANIFICACAO E ADMINISTRACAO
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-03-SAU-20150011
APOIO AO SISTEMA DE SAUDE PARA TRATAMENTO
DER SARKOMA DE KAPOSE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-04-SAU-20130010
APOIO AO PROGRAMA DE NUTRICAO - PROS -DNSP
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-06-SAU-20130006
APOIO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - PROS DNSP
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-SAU-20120035
APOIO A PROMOCAO DE SAUDE - GASTOS
CORRENTES - PROS - DNSP
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-02-SAU-20120013
APOIO AI CONTROLO DE HIGIENE AGUA E
ALIMENTOS - PROS - LNHAA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-02-SAU-20130008
APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE AMBIENTAL - PROS DNSP
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-03-SAU-20130005
APOIO AO PROGRAMA DE OUTRAS DOENCAS
TRANSMISSIVEIS - PROS -DNSP
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-04-SAU-20130018
APOIO AO PROGRAMA DE DOENCAS NAO
TRANSMISSIVEIS - PROS - DNSP
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-05-SAU-20130012
APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-06-SAU-20130013
APOIO AO PROGRAMA DE MEDICINA DESPORTIVA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-07-SAU-20120041
APOIO AS ACTIVIDADES DE MEDICINA TRADICIONAL PROS - IMT
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-SAU-20120001
DESENVOLVIMENTO DAS INFRA ESTRUTURAS DE
NIVEL I
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-SAU-20140005
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE
MARINGANHE
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-SAU-20140009
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE
CHIAQUELANE
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-SAU-20150004
REABILITACAO DO HOSPITAL DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-SAU-20150005
REABILITACAO DO CS 24 DE JULHO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20030004
CONSTRUCAO E REABILITACAO DO HOSPITAL GERAL
DE MAVALANE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
81
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC05-02-SAU-20090036
DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE
NIVEL II
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20140003
CONSTRUCAO DO HOSPITA DISTRITAL DE MACHAZE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20140004
INICIAR A CONSTRUCAO DISTRITAL DE MACIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20140006
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20140007
INICIAR A CONSTRUCAO DISTRITAL DE MOCIMBOA DA
PRAIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20140008
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE MOPEIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20140010
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEBANE
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20140016
INICIAR A CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE
MONTEPUEZ
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20150007
CONSTRUCAO DO HD FINGOE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20150008
CONSTRUCAO DO HD MACOMIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-SAU-20150009
REABILITACAO DO HD CUAMBA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-03-SAU-20090035
DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE
NIVEL III
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-03-SAU-20150010
CONSTRUCAO PROVINCIAL DE MATOLA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SAU-20090034
DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE
NIVEL IV
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC06-01-SAU-20100003
FORMACAO MEDIA E BASICA - ICSM
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC06-01-SAU-20120009
APOIO AS ACTIVIDADES DE FORMACAO CONTINUA PROS - CRDS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC06-01-SAU-20120043
APOIO A FORMACAO MEDIA - PROS - ICSM
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC06-02-SAU-20110004
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS NA SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
82
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC06-03-SAU-20100001
DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS PARA
APOIO INSTITUCIONAL
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-01-SAU-20120007
APOIO A PLANIFICACAO COOPERACAO M&A E SIS PROS - DPC
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-01-SAU-20130011
MONITORIA AVALICAO E SECRETARIA DA SAUDE
PUBLICA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-02-SAU-20120002
EQUIPAMENTO DIVERSO NACIONAL E MANUTENCAO DAF - OI
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-02-SAU-20120022
APOIO A GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO
MEDICO HOSPITALAR E INFRA ESTRUTURAS - PROS DM
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-02-SAU-20120028
APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-02-SAU-20120031
APOIO A GESTAO LOGISTICA DE AQUISICOES E
TRANSPORTE - PROS - CA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC08-01-SAU-20150013
APOIO AO DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE SAUDE TETE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC08-01-SAU-20150014
APOIO A PROMOCAO DO HIV/SIDA OI DNAM
2.918,93
2.918,93
100,00 %
--
--
--
2.918,93
2.918,93
100,00 %
SAU01-01-SAU-20120014
APOIO A BOA GOVERNACAO E GENERO - PROS - GMS
0,00
0,00
--
7.118,40
3.195,51
44,89 %
7.118,40
3.195,51
44,89 %
SAU01-01-SAU-20150021
CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE ANEXA AO POSTO
DE SAUDE DE MATEMO
--
--
--
19.367,38
0,00
0,00 %
19.367,38
0,00
0,00 %
SAU01-02-SAU-20110029
MELHORIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE
(PPSS) NO SISTAFE
--
--
--
989.900,07
246.631,23
24,91 %
989.900,07
246.631,23
24,91 %
SAU01-02-SAU-20120010
APOIO A CAPACIDADE INSPECTIVA-PROS-GMS
0,00
0,00
--
9.877,77
3.149,88
31,89 %
9.877,77
3.149,88
31,89 %
SAU01-02-SAU-20120048
APOIO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO ORAL
--
--
--
388,00
0,00
0,00 %
388,00
0,00
0,00 %
SAU01-02-SAU-20130036
FUNDO GLOBAL - CUSTOS DE PLANIFICACAO E
ADMINISTRACAO
--
--
--
16.509,50
143,10
0,87 %
16.509,50
143,10
0,87 %
SAU01-02-SAU-20130037
FUNDO GLOBAL- FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS
DE SAUDE MONITORIA E AVALIACAO
--
--
--
28.945,56
15.228,26
52,61 %
28.945,56
15.228,26
52,61 %
SAU01-02-SAU-20130038
FUNDO GLOBAL - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS
DE SAUDE - ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
--
--
--
125.386,16
329,10
0,26 %
125.386,16
329,10
0,26 %
SAU01-02-SAU-20130040
FUNDO GLOBAL - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS
DE SAUDE - REFORMA INSTITUCIONAL
--
--
--
8.236,80
0,00
0,00 %
8.236,80
0,00
0,00 %
SAU01-02-SAU-20130041
FUNDO GLOBAL - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS
DE SAUDE -REFORMA INSTITUCIONAL
--
--
--
34.335,68
14.832,03
43,20 %
34.335,68
14.832,03
43,20 %
83
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SAU01-02-SAU-20140017
FORMAÇÃO FG-R8FSS
--
--
--
46.766,08
12.805,74
27,38 %
46.766,08
12.805,74
27,38 %
SAU01-02-SAU-20150015
ASSISTENCIA TECNICA-PROJECTO DA RONDA 8 DO
FUNDO GLOBAL
--
--
--
2.808,00
22,27
0,79 %
2.808,00
22,27
0,79 %
SAU01-02-SAU-20150016
DESPESAS GERAIS-PROJECTO DA RONDA 8 DO
FUNDO GLOBAL
--
--
--
2.591,19
0,00
0,00 %
2.591,19
0,00
0,00 %
SAU01-03-SAU-20120020
APOIO A PESQUISA OPERACIONAL - PROS - INS
--
--
--
9.188,80
2.125,47
23,13 %
9.188,80
2.125,47
23,13 %
SAU01-04-SAU-20150018
CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
195.447,95
0,00
0,00 %
195.447,95
0,00
0,00 %
SAU01-04-SAU-20150020
CONSTRUÇAO DE UM BLOCO OPERATORIO DENTRO
DO RECINTO HPPEMBA
--
--
--
28.054,76
0,00
0,00 %
28.054,76
0,00
0,00 %
SAU02-01-SAU-20120016
APOIO A PROMOCAO DE SAUDE - PLANO SAUDE
MATERNO INFANTIL - PROS SMI - DNPS
0,00
0,00
--
1.250,00
0,00
0,00 %
1.250,00
0,00
0,00 %
SAU02-01-SAU-20120045
SEGURANCA DE MEDICAMENTOS
--
--
--
19.790,47
19.790,47
100,00 %
19.790,47
19.790,47
100,00 %
SAU02-01-SAU-20130007
APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER E DA
CRIANCA
--
--
--
38.918,49
5.936,33
15,25 %
38.918,49
5.936,33
15,25 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
55.231,52
8,25
0,01 %
55.231,52
8,25
0,01 %
SAU02-02-SAU-20130009
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINACAO
--
--
--
4.304,00
0,00
0,00 %
4.304,00
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
31.060,85
18.740,23
60,33 %
31.060,85
18.740,23
60,33 %
SAU02-03-SAU-20130017
APOIO A SAUDE ESCOLAR
--
--
--
68,13
0,00
0,00 %
68,13
0,00
0,00 %
SAU02-04-SAU-20070002
SAUDE E NUTRICAO DA CRIANCA
--
--
--
39.516,47
39.516,47
100,00 %
39.516,47
39.516,47
100,00 %
SAU02-04-SAU-20120026
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CIRURGICO E
HOSPITALAR - OI - PROS - DNAM
425.835,15
425.835,15
100,00 %
21.848,35
21.404,77
97,97 %
447.683,50
447.239,93
99,90 %
SAU02-04-SAU-20120036
APOIO A ASSISTENCIA MEDICA - GASTOS
CORRENTES - DNAM
0,00
0,00
--
20.842,11
9.930,83
47,65 %
20.842,11
9.930,83
47,65 %
SAU02-04-SAU-20140032
APOIO AO SECTOR DA SAÚDE NA MELHORIA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
--
--
--
7.612,07
4.616,87
60,65 %
7.612,07
4.616,87
60,65 %
SAU02-05-SAU-20120029
APOIO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS
MEDICOS- PROS- CMAM
394.402,40
394.402,40
100,00 %
192.788,01
169.194,86
87,76 %
587.190,41
563.597,25
95,98 %
SAU02-05-SAU-20120038
APOIO A GESTAO FARMACEUTICA - PROS - DNF
0,00
0,00
--
5.866,21
579,60
9,88 %
5.866,21
579,60
9,88 %
84
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SAU02-05-SAU-20120042
APOIO AI CONTROLO DA QUALIDADE DE
MEDICAMENTOS - PROS - LNCQM
--
--
--
1.276,14
91,14
7,14 %
1.276,14
91,14
7,14 %
SAU02-07-SAU-20070002
Saúde e Nutrição da Criança
--
--
--
585.736,16
585.736,16
100,00 %
585.736,16
585.736,16
100,00 %
SAU03-01-SAU-20120015
APOIO AO CONTROLE DE DOENCAS E GRANDES
ENDEMIAS - GASTOS CORRENTES - PROS - DNCDGE
--
--
--
1.578,10
6,00
0,38 %
1.578,10
6,00
0,38 %
SAU03-01-SAU-20120037
APOIO A PULVERIZACAO - PROS - DNCDGE
1.033,71
1.033,71
100,00 %
3.165,35
330,60
10,44 %
4.199,06
1.364,31
32,49 %
SAU03-01-SAU-20140025
FG-MAL - RECURSOS HUMANOS
--
--
--
2.269,38
31,15
1,37 %
2.269,38
31,15
1,37 %
SAU03-01-SAU-20140026
FG-MAL - ASSISTENCIA TÉCNICA
--
--
--
424,32
0,00
0,00 %
424,32
0,00
0,00 %
SAU03-01-SAU-20140027
FG-MAL - EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA
--
--
--
1.027,90
0,00
0,00 %
1.027,90
0,00
0,00 %
SAU03-01-SAU-20140028
FG-MAL - FORMAÇÃO
--
--
--
3.311,12
2.599,94
78,52 %
3.311,12
2.599,94
78,52 %
SAU03-01-SAU-20140029
FG-MAL - CUSTO DE PROCURMENT E PSM
--
--
--
3.670,59
0,00
0,00 %
3.670,59
0,00
0,00 %
SAU03-01-SAU-20140030
FG-MAL - MONITORIA E AVALIAÇÃO
--
--
--
3.989,22
653,06
16,37 %
3.989,22
653,06
16,37 %
SAU03-01-SAU-20140031
FG-MAL- CUSTO DE PLANIFICAÇÃO E
--
--
--
3.458,84
786,51
22,74 %
3.458,84
786,51
22,74 %
SAU03-02-SAU-20130004
APOIO AO PROGRAMA DE TUBERCULOSE
0,00
0,00
--
290,93
0,00
0,00 %
290,93
0,00
0,00 %
SAU03-02-SAU-20140033
FG-TB - FORMAÇÃO
--
--
--
4.492,53
3.714,60
82,68 %
4.492,53
3.714,60
82,68 %
SAU03-03-SAU-20140035
FG-HIV-RECURSOS HUMANOS
--
--
--
6.105,93
51,70
0,85 %
6.105,93
51,70
0,85 %
SAU03-03-SAU-20140036
FG-HIV-MONITORIA E AVALIAÇÃO
--
--
--
41.277,33
4.966,86
12,03 %
41.277,33
4.966,86
12,03 %
SAU03-04-SAU-20130010
APOIO AO PROGRAMA DE NUTRICAO - PROS -DNSP
--
--
--
204,01
53,90
26,42 %
204,01
53,90
26,42 %
SAU03-06-SAU-20130006
APOIO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - PROS DNSP
--
--
--
140,00
65,20
46,57 %
140,00
65,20
46,57 %
SAU04-01-SAU-20120035
APOIO A PROMOCAO DE SAUDE - GASTOS
CORRENTES - PROS - DNSP
--
--
--
6.439,96
608,05
9,44 %
6.439,96
608,05
9,44 %
SAU04-02-SAU-20120013
APOIO AI CONTROLO DE HIGIENE AGUA E
ALIMENTOS - PROS - LNHAA
--
--
--
1.418,71
372,32
26,24 %
1.418,71
372,32
26,24 %
85
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SAU04-02-SAU-20130008
APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE AMBIENTAL - PROS DNSP
--
--
--
124,12
2,95
2,38 %
124,12
2,95
2,38 %
SAU04-03-SAU-20130005
APOIO AO PROGRAMA DE OUTRAS DOENCAS
TRANSMISSIVEIS - PROS -DNSP
--
--
--
266,76
137,70
51,62 %
266,76
137,70
51,62 %
SAU04-04-SAU-20130018
APOIO AO PROGRAMA DE DOENCAS NAO
TRANSMISSIVEIS - PROS - DNSP
--
--
--
213,01
0,00
0,00 %
213,01
0,00
0,00 %
SAU04-05-SAU-20130012
APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL
--
--
--
80,13
20,00
24,96 %
80,13
20,00
24,96 %
SAU04-06-SAU-20130013
APOIO AO PROGRAMA DE MEDICINA DESPORTIVA
--
--
--
80,13
54,50
68,01 %
80,13
54,50
68,01 %
SAU04-07-SAU-20120041
APOIO AS ACTIVIDADES DE MEDICINA TRADICIONAL PROS - IMT
--
--
--
3.644,23
345,44
9,48 %
3.644,23
345,44
9,48 %
SAU05-01-SAU-20120001
DESENVOLVIMENTO DAS INFRA ESTRUTURAS DE
NIVEL I
3.850,35
3.850,35
100,00 %
1.750,00
0,00
0,00 %
5.600,35
3.850,35
68,75 %
SAU05-01-SAU-20140005
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE
MARINGANHE
5.963,13
5.963,13
100,00 %
2.300,00
0,00
0,00 %
8.263,13
5.963,13
72,17 %
SAU05-01-SAU-20140009
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE
CHIAQUELANE
1.132,03
1.132,03
100,00 %
2.250,00
0,00
0,00 %
3.382,03
1.132,03
33,47 %
SAU05-01-SAU-20150028
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICO
- CIRURGICO
--
--
--
10.524,40
0,00
0,00 %
10.524,40
0,00
0,00 %
SAU05-02-SAU-20090036
DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE
NIVEL II
359.703,86
359.703,86
100,00 %
9.550,00
0,00
0,00 %
369.253,86
359.703,86
97,41 %
SAU05-02-SAU-20140003
CONSTRUCAO DO HOSPITA DISTRITAL DE MACHAZE
6.228,53
6.228,53
100,00 %
--
--
--
6.228,53
6.228,53
100,00 %
SAU05-02-SAU-20140006
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE
20.250,00
20.250,00
100,00 %
1.500,00
0,00
0,00 %
21.750,00
20.250,00
93,10 %
SAU05-02-SAU-20140008
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE MOPEIA
20.366,10
20.366,10
100,00 %
--
--
--
20.366,10
20.366,10
100,00 %
SAU05-02-SAU-20140010
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEBANE
19.072,60
19.072,60
100,00 %
1.250,00
0,00
0,00 %
20.322,60
19.072,60
93,85 %
SAU05-02-SAU-20140016
INICIAR A CONSTRUCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DE
MONTEPUEZ
7.859,01
7.859,01
100,00 %
2.500,00
0,00
0,00 %
10.359,01
7.859,01
75,87 %
SAU05-03-SAU-20090035
DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE
NIVEL III
132.639,92
132.639,92
100,00 %
--
--
--
132.639,92
132.639,92
100,00 %
SAU05-04-SAU-20090034
DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE
NIVEL IV
91.605,64
91.605,64
100,00 %
31.986,30
0,00
0,00 %
123.591,94
91.605,64
74,12 %
SAU05-04-SAU-20130026
CONSTRUCAO DO HOSPITAL CENTRAL DE
--
--
--
733.433,39
614.686,84
83,81 %
733.433,39
614.686,84
83,81 %
86
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SAU06-01-SAU-20100003
FORMACAO MEDIA E BASICA - ICSM
--
--
--
844,32
0,00
0,00 %
844,32
0,00
0,00 %
SAU06-01-SAU-20120009
APOIO AS ACTIVIDADES DE FORMACAO CONTINUA PROS - CRDS
--
--
--
422,16
0,00
0,00 %
422,16
0,00
0,00 %
SAU06-01-SAU-20120043
APOIO A FORMACAO MEDIA - PROS - ICSM
0,00
0,00
--
844,32
0,00
0,00 %
844,32
0,00
0,00 %
SAU06-02-SAU-20110004
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS NA SAUDE
--
--
--
34.737,69
22.188,92
63,88 %
34.737,69
22.188,92
63,88 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
0,00
0,00
--
365.023,56
296.077,24
81,11 %
365.023,56
296.077,24
81,11 %
SAU06-03-SAU-20100001
DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS PARA
APOIO INSTITUCIONAL
--
--
--
3.250,00
0,00
0,00 %
3.250,00
0,00
0,00 %
SAU07-01-SAU-20120007
APOIO A PLANIFICACAO COOPERACAO M&A E SIS PROS - DPC
--
--
--
40.450,78
3.317,85
8,20 %
40.450,78
3.317,85
8,20 %
SAU07-01-SAU-20130011
MONITORIA AVALICAO E SECRETARIA DA SAUDE
PUBLICA
--
--
--
356,33
26,03
7,31 %
356,33
26,03
7,31 %
SAU07-02-SAU-20120002
EQUIPAMENTO DIVERSO NACIONAL E MANUTENCAO DAF - OI
227.729,94
227.729,94
100,00 %
--
--
--
227.729,94
227.729,94
100,00 %
SAU07-02-SAU-20120022
APOIO A GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO
MEDICO HOSPITALAR E INFRA ESTRUTURAS - PROS DM
23.849,88
23.849,88
100,00 %
7.283,20
55,63
0,76 %
31.133,08
23.905,51
76,78 %
SAU07-02-SAU-20120028
APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF
42.596,66
42.596,66
100,00 %
129.576,04
65.318,84
50,41 %
172.172,71
107.915,51
62,68 %
SAU07-02-SAU-20120031
APOIO A GESTAO LOGISTICA DE AQUISICOES E
TRANSPORTE - PROS - CA
69.928,48
69.928,48
100,00 %
9.907,30
6.886,40
69,51 %
79.835,78
76.814,88
96,22 %
121.894,08
121.894,08
100,00 %
68.478,57
64.511,31
94,21 %
190.372,65
186.405,39
97,92 %
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
58A000741
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
MEC02-04-SAU-20120004
HCM- APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS
UNIDADESSANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO PROSAUDE
MEC05-04-SAU-20120008
REABILITACAO DO SISTEMA ELECTRICO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SAU-20120011
REABILITACAO DO SISTEMA DE ESGOTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SAU-20130001
HCM- APOIO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA
UNIDADE SANITARIA - PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SAU-20130002
REABILITACAO DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
FISICA E REABILITACAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SAU-
REABILITACAO DO BLOCO OPERATORIO CENTRAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
87
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2013-0014
MEC05-04-SAU-20150002
REABILITACAO DO REFEITORIO DOS
TRABALHADORES DO HCM
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SAU-20150003
REABILITACAO DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DO
HCM
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SAU-20150006
REABILITACAO DO EDIFICIO DO SERVICO DE
URGENCIAS DO HCM - SUR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC06-02-SAU-20120003
HCM - APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
SAU01-02-SAU-20120053
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO E
74.725,00
74.725,00
100,00 %
--
--
--
74.725,00
74.725,00
100,00 %
SAU02-04-SAU-20120004
HCM- APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS
UNIDADESSANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO PROSAUDE
--
--
--
2.821,37
923,21
32,72 %
2.821,37
923,21
32,72 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
291,20
290,77
99,85 %
291,20
290,77
99,85 %
SAU05-04-SAU-20120008
REABILITACAO DO SISTEMA ELECTRICO
43.959,55
43.959,55
100,00 %
--
--
--
43.959,55
43.959,55
100,00 %
SAU05-04-SAU-20120011
REABILITACAO DO SISTEMA DE ESGOTO
3.209,53
3.209,53
100,00 %
--
--
--
3.209,53
3.209,53
100,00 %
SAU05-04-SAU-20130001
HCM- APOIO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA
UNIDADE SANITARIA - PROSAUDE
--
--
--
1.000,00
989,72
98,97 %
1.000,00
989,72
98,97 %
SAU06-02-SAU-20120003
HCM - APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PROSAUDE
--
--
--
38.922,47
36.864,08
94,71 %
38.922,47
36.864,08
94,71 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
22.043,53
22.043,53
100,00 %
22.043,53
22.043,53
100,00 %
SAU07-02-SAU-20120028
APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF
--
--
--
3.400,00
3.400,00
100,00 %
3.400,00
3.400,00
100,00 %
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS
--
--
--
379.364,05
163.293,54
43,04 %
379.364,05
163.293,54
43,04 %
MEC02-05-SAU-20140002
APOIO A GESTAO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS
MEDICOS - DESPESAS OPERACIONAIS PROS-CMAM
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
SAU02-05-SAU-20140002
APOIO A GESTAO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS
MEDICOS - DESPESAS OPERACIONAIS PROS-CMAM
--
--
--
167.193,99
163.293,54
97,67 %
167.193,99
163.293,54
97,67 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
212.170,06
0,00
0,00 %
212.170,06
0,00
0,00 %
58A001241
88
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
58A001641
CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIV / SIDA
--
--
--
0,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00 %
Programa de Apoio ao Sector de Saúde e ao Combate ao
HIV/SIDA
--
--
--
0,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00 %
182.735,81
182.735,81
100,00 %
--
--
--
182.735,81
182.735,81
100,00 %
3.429,88
3.429,88
100,00 %
--
--
--
3.429,88
3.429,88
100,00 %
30.046,86
30.046,86
100,00 %
--
--
--
30.046,86
30.046,86
100,00 %
556,73
556,73
100,00 %
--
--
--
556,73
556,73
100,00 %
SAU02-05-SAU-20100031
60A000141
MINISTERIO DOS COMBATENTES
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAC01-00-MAC-20030048
CARTAO DE IDENTIFICACAO DO ANTIGO
MAC01-00-MAC-20130001
CONSTRUIR UM NOVO EDIFICIO PARA ACOMODAR
TODAS AS UNIDADES ORGANICAS DO MINISTERIO
DOS COMBATENTES
MAC01-00-MAC-20150001
EQUIPAMENTO E MOBLIARIO ADMINISTRATIVO
MAC03-00-MAC-20100002
APOIO A INSERCAO E DESENVOLVIMENTO DO
EMPRENDEDORISMO
2.040,76
2.040,76
100,00 %
--
--
--
2.040,76
2.040,76
100,00 %
MAC03-00-MAC-20100003
APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MILITAR
3.444,74
3.444,74
100,00 %
--
--
--
3.444,74
3.444,74
100,00 %
MAC04-00-MAC-20070131
FUNDO DA HISTORIA E PATRIMOMINIO DA LUTA DE
LIBERTACAO NACIONAL
2.407,25
2.407,25
100,00 %
--
--
--
2.407,25
2.407,25
100,00 %
MAC04-00-MAC-20080002
FARDAMENTO PARA COMBATENTES
59.999,66
59.999,66
100,00 %
--
--
--
59.999,66
59.999,66
100,00 %
MAC04-00-MAC-20120001
CASAS PARA COMBATENTES PORTADORES DE
DEFICIENCIA
40.086,33
40.086,33
100,00 %
--
--
--
40.086,33
40.086,33
100,00 %
MAC05-00-MAC-20140002
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOS COMBATENTES
40.723,60
40.723,60
100,00 %
--
--
--
40.723,60
40.723,60
100,00 %
291.712,14
291.712,14
100,00 %
--
--
--
291.712,14
291.712,14
100,00 %
5.542,50
5.542,50
100,00 %
--
--
--
5.542,50
5.542,50
100,00 %
286.169,64
286.169,64
100,00 %
--
--
--
286.169,64
286.169,64
100,00 %
CENTRO DE PESQUISA DA HISTORIA DA LUTA DE
LIBERTACAO NACIONAL
7.499,86
7.499,86
100,00 %
--
--
--
7.499,86
7.499,86
100,00 %
FUNDO DE PESQUISA DA HISTORIA DA LL NACIONAL
7.499,86
7.499,86
100,00 %
--
--
--
7.499,86
7.499,86
100,00 %
MINISTERIO DO GENERO, CRIANCA E ACCAO SOCIAL
20.340,48
20.340,48
100,00 %
76.424,89
55.579,77
72,72 %
96.765,37
75.920,25
78,46 %
4.089,90
4.089,90
100,00 %
--
--
--
4.089,90
4.089,90
100,00 %
60A000741
FUNDO DA PAZ E RECONCILIACAO NACIONAL
MAC03-00-MAC-20060002
FUNDO DE INTEGRACAO SOCIAL/FISAC
MAC03-00-MAC-20150002
FUNDO DA PAZ E RECONCILIACAO NACIONAL
60A000841
MAC01-00-MAC-20110003
62A000141
MAS01-00-MAS-20110005
APETRECHAMENTO DA SALA DE CONFERENCIAS
89
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
4.495,71
4.495,71
100,00 %
--
--
--
4.495,71
4.495,71
100,00 %
--
--
--
1.467,76
0,00
0,00 %
1.467,76
0,00
0,00 %
EQUIPAMENTO BRAILLE
753,43
753,43
100,00 %
--
--
--
753,43
753,43
100,00 %
MAS02-00-MAS-20150005
FORMACAO DE TECNICOS DE ACCAO SOCIAL
894,75
894,75
100,00 %
--
--
--
894,75
894,75
100,00 %
MAS02-00-MAS-20150006
CONSTRUCAO DO CENTRO INFANTIL FLOR DA PAZ NA
MATOLA
101,15
101,15
100,00 %
--
--
--
101,15
101,15
100,00 %
MAS03-00-MAS-20110002
CONSTRUCAO DO CENTRO DE EMPONDERAMENTO
DA MULHER
7.639,50
7.639,50
100,00 %
--
--
--
7.639,50
7.639,50
100,00 %
MAS03-00-MAS-20110003
HABILIDADES EMPRESAREAIS FEMININAS
2.366,03
2.366,03
100,00 %
--
--
--
2.366,03
2.366,03
100,00 %
MAS04-00-MAS-20060004
Apoio a Crianças Órfãs e Vulneráveis
--
--
--
55.579,77
55.579,77
100,00 %
55.579,77
55.579,77
100,00 %
MAS08-01-MAS-20110007
ASSISTENCIA ALIMENTAR A CRIANCA VULNERAVEL E
DOENTES CRONICOS
--
--
--
16.039,60
0,00
0,00 %
16.039,60
0,00
0,00 %
MAS08-03-MAS-20150003
FORMACAO PROFISSIONAL E EMPODERAMENTO
PARA JOVENS COM DEFICIENCIA E VULNERAVEIS
--
--
--
2.711,94
0,00
0,00 %
2.711,94
0,00
0,00 %
MAS08-04-MAS-20150002
CRIANCAS ORFAS E VULNERAVEIS PARA O
ACOLHIMENTO E FORMACAO ESCOLAR
--
--
--
625,82
0,00
0,00 %
625,82
0,00
0,00 %
INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL
36.478,84
36.478,84
100,00 %
379.905,69
102.240,90
26,91 %
416.384,53
138.719,74
33,32 %
MAS01-00-MAS-20100016
CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS CENTRAIS
35.860,00
35.860,00
100,00 %
--
--
--
35.860,00
35.860,00
100,00 %
MAS01-00-MAS-20150004
REPOSICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO
618,84
618,84
100,00 %
--
--
--
618,84
618,84
100,00 %
MAS02-00-NAM-20140003
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
10.000,00
0,00
0,00 %
10.000,00
0,00
0,00 %
MAS08-01-MAS-20100017
APOIO SOCIAL A IDOSOS E CRIANCAS
--
--
--
138.378,95
38.960,29
28,15 %
138.378,95
38.960,29
28,15 %
MAS08-01-TET-20120017
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
1.459,84
0,00
0,00 %
1.459,84
0,00
0,00 %
MAS08-01-ZAM-20120024
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.351,40
0,00
0,00 %
2.351,40
0,00
0,00 %
MAS08-01-ZAM-20120027
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.126,54
0,00
0,00 %
2.126,54
0,00
0,00 %
MAS01-00-MAS-20110006
INSTALACAO DE BASE DE DADOS
MAS01-00-MAS-20130005
INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO
COMUNITARIO DE MUMEMO- INHARRIME
MAS02-00-MAS-20110009
62A000841
90
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAS08-04-MAS-20150001
TRABALHOS PÚBLICOS COM O USO DE MAO DE OBRA
INTESIVA
--
--
--
224.658,97
63.280,61
28,17 %
224.658,97
63.280,61
28,17 %
MAS08-04-MAS-20150007
TRABALHOS PUBLICOS INCLUSIVOS
--
--
--
930,00
0,00
0,00 %
930,00
0,00
0,00 %
3.502.438,42
2.334.587,92
66,66 %
374.486,10
0,00
0,00 %
3.876.924,53
2.334.587,92
60,22 %
0,00
0,00
--
245.305,09
0,00
0,00 %
245.305,09
0,00
0,00 %
5.719,23
5.719,23
100,00 %
--
--
--
5.719,23
5.719,23
100,00 %
65A000941
E.G.E - DESPESAS DE CAPITAL - CENTRAL
AGC01-00-AGC-20090003
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA SECRETARIA DA
LOCALIDADE DE GELO
EGE01-00-EGE-20002021
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE
RESIDENCIAS DE QUADROS SUPERIORES DO
EGE01-00-EGE-20002022
AQUISICAO DE VIATURAS PARA INSTITUICOES DO
ESTADO
482.985,94
482.985,32
100,00 %
--
--
--
482.985,94
482.985,32
100,00 %
EGE01-00-EGE-20140005
INFRAESTRUTURAS E APETRECHAMENTO
137.535,00
137.535,00
100,00 %
--
--
--
137.535,00
137.535,00
100,00 %
EGE01-00-EGE-20150001
IV RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO E
HABITAÇÃO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
EGE01-00-EGE-20150002
COMISSARIADO GERAL PARA O EXPO MILANO 2015
5.115,92
3.915,92
76,54 %
--
--
--
5.115,92
3.915,92
76,54 %
EGE01-00-EGE-20150003
BIENALDE ARTE DE VENEZA 2015
11.570,66
8.606,15
74,38 %
--
--
--
11.570,66
8.606,15
74,38 %
EGE01-00-EGE-20150007
REDE ELECTRONICA DO GOVERNO
120.358,01
120.358,01
100,00 %
--
--
--
120.358,01
120.358,01
100,00 %
EGE01-00-EGE-20150008
APOIO SOCIAL A POPULAÇAO VULNERAVEL
695.795,99
695.430,49
99,95 %
--
--
--
695.795,99
695.430,49
99,95 %
EGE02-01-EGE-20002023
DIREITOS ADUANEIROS
820.911,97
820.911,97
100,00 %
--
--
--
820.911,97
820.911,97
100,00 %
EGE02-02-EGE-20002024
DOTACAO PROVISIONAL - DESPESAS DE
INVESTIMENTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
EGE02-02-EGE-20140006
COMPENSAÇÃO E REEMBOLSOS DE CAPITAL
2.412,05
2.412,05
100,00 %
--
--
--
2.412,05
2.412,05
100,00 %
EGE02-02-EGE-20140007
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
1.163.309,14
0,00
0,00 %
--
--
--
1.163.309,14
0,00
0,00 %
EGE02-02-EGE-20140008
DESPESAS NO AMBITO DO DIALOGO POLITICO
19.313,65
19.313,65
100,00 %
--
--
--
19.313,65
19.313,65
100,00 %
EGE02-02-EGE-20150004
REABILITACAO E RECONSTRUCAO POS CHEIAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
EGE02-02-EGE-20150005
CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRA-
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
91
Mapa XIII
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Central
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
24.406,59
24.406,59
100,00 %
--
--
--
24.406,59
24.406,59
100,00 %
GOVERNO ELECTRONICO E INFRA-ESTRUTURA DE
COMUNICACAO
--
--
--
26.438,92
0,00
0,00 %
26.438,92
0,00
0,00 %
COMISSARIADO GERAL PARA O EXPO MILANO 2015
13.004,29
12.993,55
99,92 %
--
--
--
13.004,29
12.993,55
99,92 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA DE AGUA SANEAMENTO E HIGIENE
0005
--
--
--
64.879,27
0,00
0,00 %
64.879,27
0,00
0,00 %
SAU02-07-SAU-20070002
--
--
--
37.862,82
0,00
0,00 %
37.862,82
0,00
0,00 %
34.063.980,33
31.949.369,05
93,79 %
31.899.639,26
17.379.582,68
54,48 %
65.963.619,59
49.328.951,73
74,78 %
EGE02-02-EGE-20150006
REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA DOS FUNCIONARIOS
E AGENTES DO ESTADO
MCT04-00-MCT-20100007
MNE01-00-MNE-20130030
Total
Saúde e Nutrição da Criança
92
PROVINCIAL
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
02B000341
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE NIASSA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
3.614,67
3.614,67
100,00 %
--
--
--
3.614,67
3.614,67
100,00 %
NIA01-00-NIA-20100104
REALIZACAO DE PALESTRAS DE SENSIBILIZACAO
SOBRE A PRODUCAO CONSUMO E TRAFICO ILICITO
DE DROGAS
525,47
525,47
100,00 %
--
--
--
525,47
525,47
100,00 %
NIA01-00-NIA-20120040
CELEBRACAO DO DIA INTERNACIONAL DE LUTA
CONTRA O TRAFICO E CONSUMO ILICITOS DE
607,50
607,50
100,00 %
--
--
--
607,50
607,50
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140104
CONSTITUICAO E CAPACITACAO DE 5 GRUPOS DE
MULHERES EM MATERIAS ANTI-DROGAS E HIV/SIDA
241,85
241,85
100,00 %
--
--
--
241,85
241,85
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150014
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A RESIDENCIA
OFICIAL DO DIRECTOR E EQUIPAMENTO
INFORMATICO PARA O GABINETE
149,85
149,85
100,00 %
--
--
--
149,85
149,85
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150015
CAPACITACAO DE 16 COMISSOES DISTRITAIS ANTIDROGAS
283,50
283,50
100,00 %
--
--
--
283,50
283,50
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150028
CONCLUSAO DA DEPENDENCIA DO TIPO 3 NA
RESIDENCIA DO GABINETE
1.482,50
1.482,50
100,00 %
--
--
--
1.482,50
1.482,50
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150088
AQUISICAO DE 1 FOTOCOPIADORA SEMI-INDUSTRIAL
324,00
324,00
100,00 %
--
--
--
324,00
324,00
100,00 %
2.267,40
2.267,40
100,00 %
--
--
--
2.267,40
2.267,40
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.862,40
1.862,40
100,00 %
--
--
--
1.862,40
1.862,40
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
NIASSA
6.976,23
6.976,23
100,00 %
--
--
--
6.976,23
6.976,23
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
3.461,35
3.461,35
100,00 %
--
--
--
3.461,35
3.461,35
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
3.514,88
3.514,88
100,00 %
--
--
--
3.514,88
3.514,88
100,00 %
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE CABO DELGADO
1.202,14
1.202,14
100,00 %
--
--
--
1.202,14
1.202,14
100,00 %
ADQUIRIR EQUIPAMENTO MOBILIARIO MAQUINARIA
1.202,14
1.202,14
100,00 %
--
--
--
1.202,14
1.202,14
100,00 %
02B000441
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE NIASSA
NIA01-00-NIA-20150049
REABILITACAO DE RESIDENCIAS INSTITUCIONAIS E
DE RTVCS.
NIA01-00-NIA-20150060
REVERSAO DO SISTEMA DE RADIODIFUSAO E
TELEVISAO ANALOGICOS PARA O DIGITAL.
NIA01-00-NIA-20150063
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FORMACAO EM
JORNALISMO BASICO.
NIA01-00-NIA-20150076
CAPACITACAO DE TECNICOS EM MATERIA DE
MIGRACAO DIGITAL.
02B000541
02C000341
CAB01-00-CAB-20150045
1
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
02C000441
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE CABO DELGADO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.448,36
1.448,36
100,00 %
--
--
--
1.448,36
1.448,36
100,00 %
CAB01-00-CAB-20110048
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SONORO
315,00
315,00
100,00 %
--
--
--
315,00
315,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150022
CAPACITACAO DE JORNALISTAS EM MATERIA DE
MIGRACAO DIGITAL
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150095
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
222,93
222,93
100,00 %
--
--
--
222,93
222,93
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150096
AQUISICAO DE MISTURADORES PARA RADIOS E
TELEVISOES COMUNITARIAS DE CHIURE MUEDA E
MONTEPUEZ
202,50
202,50
100,00 %
--
--
--
202,50
202,50
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150097
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO
PROVINCIAL
59,93
59,93
100,00 %
--
--
--
59,93
59,93
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150098
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA RESIDENCIA DO
DELEGADO PROVINCIAL
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
CABO DELGADO
6.717,35
6.717,35
100,00 %
--
--
--
6.717,35
6.717,35
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
3.299,67
3.299,67
100,00 %
--
--
--
3.299,67
3.299,67
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
3.417,68
3.417,68
100,00 %
--
--
--
3.417,68
3.417,68
100,00 %
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE NAMPULA
989,90
989,90
100,00 %
--
--
--
989,90
989,90
100,00 %
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
989,90
989,90
100,00 %
--
--
--
989,90
989,90
100,00 %
8.654,15
8.654,15
100,00 %
--
--
--
8.654,15
8.654,15
100,00 %
02C000541
02D000341
NAM01-00-NAM-20070096
02D000441
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE NAMPULA
NAM01-00-NAM-20150033
CONSTRUCAO DE ESTUDIO DE RAIZ DA RADIO E
TELEVISAO DE RIBAUE 2 FASE
567,00
567,00
100,00 %
--
--
--
567,00
567,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150079
AQUISICAO DE KIT DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
DIVERSO PARA RECOLHA DE MATERIAL
907,15
907,15
100,00 %
--
--
--
907,15
907,15
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150080
AQUISICAO DE MAQUINAS DE FILMAR PARA RADIOS
E TELEVISOES COM. DE NACALA-POTO.MEMBA E
DELEGACAO
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150082
AQUISICAO DE KITS DE EMISSORES DIGITAIS DE
RADIO FM INCLUINDO DIPOLOS PLACAS E CABOS
PARA 6 RADIOS
3.616,00
3.616,00
100,00 %
--
--
--
3.616,00
3.616,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150084
AQUISICAO DE KITS DE EMISSORE DIGITAIS DE
TELEVISAO PARA AS RADIOS COMUNITARIAS
1.944,00
1.944,00
100,00 %
--
--
--
1.944,00
1.944,00
100,00 %
2
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
02D000541
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
NAMPULA
8.461,23
8.461,23
100,00 %
--
--
--
8.461,23
8.461,23
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
4.568,82
4.568,82
100,00 %
--
--
--
4.568,82
4.568,82
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
3.892,41
3.892,41
100,00 %
--
--
--
3.892,41
3.892,41
100,00 %
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DA ZAMBEZIA
687,60
687,60
100,00 %
--
--
--
687,60
687,60
100,00 %
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO PARA
O GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E
COMBATE A DROGA
687,60
687,60
100,00 %
--
--
--
687,60
687,60
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DA ZAMBEZIA
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE
RADIO E TELEVISAO COMUNITARIA PARA OS
DISTRITOS DE NICOADALA E MULUMBO.
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DA
ZAMBEZIA
8.876,93
8.876,93
100,00 %
--
--
--
8.876,93
8.876,93
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
4.565,49
4.565,49
100,00 %
--
--
--
4.565,49
4.565,49
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
4.311,44
4.311,44
100,00 %
--
--
--
4.311,44
4.311,44
100,00 %
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE TETE
2.500,00
2.500,00
100,00 %
--
--
--
2.500,00
2.500,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
02E000341
ZAM01-00-ZAM-20130010
02E000441
ZAM01-00-ZAM-20150087
02E000541
02F000341
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TET01-00-TET-20120078
AQUISICAO DE OUTRAS MAQUINARIAS E
EQUIPAMENTOS
TET01-00-TET-20140010
PROJECTO DE CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA O
DIRECTOR DO GABINETE PROVINCIAL.
2.500,00
2.500,00
100,00 %
--
--
--
2.500,00
2.500,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE TETE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
REABILITACAO DO SISTEMA SOLAR DA RADIO
COMUNITARIA DE BAWA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
TETE
7.405,96
7.405,96
100,00 %
--
--
--
7.405,96
7.405,96
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
3.836,95
3.836,95
100,00 %
--
--
--
3.836,95
3.836,95
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
3.569,00
3.569,00
100,00 %
--
--
--
3.569,00
3.569,00
100,00 %
02F000441
TET01-00-TET-20120080
02F000541
3
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
02G000341
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MANICA
600,00
600,00
100,00 %
--
--
--
600,00
600,00
100,00 %
REABILITACAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE
A DROGA DE MANICA.
600,00
600,00
100,00 %
--
--
--
600,00
600,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE MANICA
5.861,22
5.861,22
100,00 %
--
--
--
5.861,22
5.861,22
100,00 %
MAN01-00-MAN-20130032
AQUISICAO DE EMISSOR PARA RADIOS
1.725,00
1.725,00
100,00 %
--
--
--
1.725,00
1.725,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150026
AQUISICAO DE EUIPAMENTO DE PRODUCAO SOM E
TRASMISSAO
2.006,25
2.006,25
100,00 %
--
--
--
2.006,25
2.006,25
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150037
CONSTRCAO DO CENTRO EDITOR DA TVC
2.129,97
2.129,97
100,00 %
--
--
--
2.129,97
2.129,97
100,00 %
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
MANICA
7.614,68
7.614,68
100,00 %
--
--
--
7.614,68
7.614,68
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
3.880,17
3.880,17
100,00 %
--
--
--
3.880,17
3.880,17
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
3.734,51
3.734,51
100,00 %
--
--
--
3.734,51
3.734,51
100,00 %
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE SOFALA
891,00
891,00
100,00 %
--
--
--
891,00
891,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20100054
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150028
REABILITACAO DAS INSTALACOES DO GABINETE
486,00
486,00
100,00 %
--
--
--
486,00
486,00
100,00 %
0,00
0,00
--
100,00
100,00
100,00 %
100,00
100,00
100,00 %
--
--
--
100,00
100,00
100,00 %
100,00
100,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
SOFALA
8.561,42
8.561,42
100,00 %
--
--
--
8.561,42
8.561,42
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
4.535,23
4.535,23
100,00 %
--
--
--
4.535,23
4.535,23
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
4.026,18
4.026,18
100,00 %
--
--
--
4.026,18
4.026,18
100,00 %
698,55
698,55
100,00 %
--
--
--
698,55
698,55
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150045
02G000441
02G000541
02H000341
02H000441
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE SOFALA
MCA04-00-SOF-20140094
MUDANCAS CLIMATICAS
SOF01-00-SOF-20150015
REABILITACAO DA RADIO E TELEVISAO COMUNITARIA
DE MARRINGUE
02H000541
02I000341
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE INHAMBANE
Dotação Final
Realização
%
4
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO
DO ESCRITOŕIO.
698,55
698,55
100,00 %
--
--
--
698,55
698,55
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE INHAMBANE
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO SOM E
MOBILIARIIO
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
INHAMBANE
8.072,83
8.072,83
100,00 %
--
--
--
8.072,83
8.072,83
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
4.110,43
4.110,43
100,00 %
--
--
--
4.110,43
4.110,43
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
3.962,40
3.962,40
100,00 %
--
--
--
3.962,40
3.962,40
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE GAZA
1.463,10
1.463,10
100,00 %
--
--
--
1.463,10
1.463,10
100,00 %
INH01-00-INH-20110026
02I000441
INH01-00-INH-20130028
02I000541
02J000441
GAZ01-00-GAZ-20110040
AQUISICAO DE 4 SECRETARIAS 6 CADEIRAS E 2
CACIFOS
653,10
653,10
100,00 %
--
--
--
653,10
653,10
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150017
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE EDIFICIO
PARA RESIDENCIA DO DELEGADO PROVINCIALESTUDOS E PROJECTOS
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
GAZA
8.653,39
8.653,39
100,00 %
--
--
--
8.653,39
8.653,39
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
4.568,82
4.568,82
100,00 %
--
--
--
4.568,82
4.568,82
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
4.084,57
4.084,57
100,00 %
--
--
--
4.084,57
4.084,57
100,00 %
GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A
DROGA DE MAPUTO PROVINCIA - UGB
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AQUISICAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO
DO GABINETE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL
DE MAPUTO PROVINCIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20120027
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE MOVEL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20130001
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE 1 RTVC
PONTA DE OURO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20130046
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE UMA RADIO
COMUNITARIA EM BOBOLE.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
4.909,66
4.909,66
100,00 %
--
--
--
4.909,66
4.909,66
100,00 %
02J000541
02K000341
MAP01-00-MAP-20150042
02K000441
02K000541
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
MAPUTO PROVINCIA
5
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
4.909,66
4.909,66
100,00 %
--
--
--
4.909,66
4.909,66
100,00 %
NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIVSIDA DE
MAPUTO CIDADE
6.497,09
6.497,09
100,00 %
--
--
--
6.497,09
6.497,09
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150007
ACTIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÕES
COMUNITARIAS DE BASE DE COMBATE AO HIV-SIDA
3.404,31
3.404,31
100,00 %
--
--
--
3.404,31
3.404,31
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV E SIDA
3.092,78
3.092,78
100,00 %
--
--
--
3.092,78
3.092,78
100,00 %
GABINETE DO GOVERNADOR DE NIASSA
17.744,88
17.744,88
100,00 %
--
--
--
17.744,88
17.744,88
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150059
CONCLUSAO DA REABILITACAO DA RESIDENCIA
OFICIAL DO GOVERNADOR DA PROVINCIA DO NIASSA
16.302,18
16.302,18
100,00 %
--
--
--
16.302,18
16.302,18
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150064
AQUISICAO DE 30 MICROFONES PARA A SALA DE
SESSOES.
1.442,70
1.442,70
100,00 %
--
--
--
1.442,70
1.442,70
100,00 %
GABINETE DO GOVERNADOR DE CABO DELGADO
4.946,18
4.946,18
100,00 %
--
--
--
4.946,18
4.946,18
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150012
AQUISICAO DE GERADOR AUTOMATICO
1.346,21
1.346,21
100,00 %
--
--
--
1.346,21
1.346,21
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150086
CONTINUACAO DE REABILITACAO DA RESIDENCIA
OFICIAL
1.799,99
1.799,99
100,00 %
--
--
--
1.799,99
1.799,99
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150087
REABILITACAO DA CASA DO CHEFE DO GABINETE
899,99
899,99
100,00 %
--
--
--
899,99
899,99
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150089
REABILITACAO DA CASA PARA ASSESSORES
899,99
899,99
100,00 %
--
--
--
899,99
899,99
100,00 %
18.616,08
18.616,08
100,00 %
--
--
--
18.616,08
18.616,08
100,00 %
1.093,50
1.093,50
100,00 %
--
--
--
1.093,50
1.093,50
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
17.472,58
17.472,58
100,00 %
--
--
--
17.472,58
17.472,58
100,00 %
50,00
50,00
100,00 %
--
--
--
50,00
50,00
100,00 %
26.574,22
26.574,22
100,00 %
--
--
--
26.574,22
26.574,22
100,00 %
688,50
688,50
100,00 %
--
--
--
688,50
688,50
100,00 %
3.741,50
3.741,50
100,00 %
--
--
--
3.741,50
3.741,50
100,00 %
SAU08-01-GPM-20150020
02L000441
03B000141
03C000141
03D000141
GABINETE DO GOVERNADOR DE NAMPULA
NAM01-00-NAM-20040052
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO GABINETE
DO GOVERNADOR
NAM01-00-NAM-20100010
REABILITACAO DE 2 CASAS PROTOCOLARES NA
CIDADE DE NAMPULA
NAM01-00-NAM-20110036
REABILITACAO DO EDIFICIO DA SECRETARIA
PROVINCIAL
NAM01-00-NAM-20130044
REABILITACAO DO EDIFICIO DO GABINETE DO
GOVERNADOR DA PROVINCIA DE NAMPULA
03E000141
GABINETE DO GOVERNADOR DA ZAMBEZIA
ZAM01-00-ZAM-20110034
APOIO PROJECTOS SOCIAIS
ZAM01-00-ZAM-20120066
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
6
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
ZAM01-00-ZAM-20130018
03F000141
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DE SEXA
22.144,22
22.144,22
100,00 %
--
--
--
22.144,22
22.144,22
100,00 %
GABINETE DO GOVERNADOR DE TETE
10.886,13
10.886,13
100,00 %
--
--
--
10.886,13
10.886,13
100,00 %
TET01-00-TET-20050003
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
3.623,55
3.623,55
100,00 %
--
--
--
3.623,55
3.623,55
100,00 %
TET01-00-TET-20140008
REABILITACAO DE 3 RESIDENCIAS E GABINETE
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
TET01-00-TET-20140009
CONSTRUCAO DE UM CONDOMINIO DE 10 CASAS
PARA FUNCIONARIOS
3.212,58
3.212,58
100,00 %
--
--
--
3.212,58
3.212,58
100,00 %
GABINETE DO GOVERNADOR DE MANICA
26.523,49
26.523,49
100,00 %
--
--
--
26.523,49
26.523,49
100,00 %
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO
GOVERNADOR PROVINCIAL
26.523,49
26.523,49
100,00 %
--
--
--
26.523,49
26.523,49
100,00 %
GABINETE DO GOVERNADOR DE SOFALA
49.031,80
49.031,80
100,00 %
--
--
--
49.031,80
49.031,80
100,00 %
SOF01-00-SOF-20100137
APOIO INSTITUCIONAL
27.265,66
27.265,66
100,00 %
--
--
--
27.265,66
27.265,66
100,00 %
SOF01-00-SOF-20120059
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA RESDENCIA OFICIAL
5.786,28
5.786,28
100,00 %
--
--
--
5.786,28
5.786,28
100,00 %
SOF01-00-SOF-20120121
REABILITACAO DE NOVO EDIFICIO DO GABINETE DO
GOVERNADOR
7.829,30
7.829,30
100,00 %
--
--
--
7.829,30
7.829,30
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130009
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA CASA
PRESIDENCIAL ZERO
1.235,96
1.235,96
100,00 %
--
--
--
1.235,96
1.235,96
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130082
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO GABINETE RUA N
138/183 R/C D5
802,36
802,36
100,00 %
--
--
--
802,36
802,36
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140013
REABILITACAO DO PARQUE OFICIAL DE VIATURAS
2.603,00
2.603,00
100,00 %
--
--
--
2.603,00
2.603,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150068
APETRECHAMENTO DO NOVO EDIFICIO DO GABINETE
DO GOVERNADOR DA PROVINVIA DE SOFALA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SOF01-00-SOF-20150069
REABILITACAO DOS ANEXOS DA CASA PROTOCOLAR
N2
1.458,00
1.458,00
100,00 %
--
--
--
1.458,00
1.458,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150070
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO GABINETE MACUTI
2.051,24
2.051,24
100,00 %
--
--
--
2.051,24
2.051,24
100,00 %
GABINETE DO GOVERNADOR DE INHAMBANE
23.873,63
23.873,63
100,00 %
--
--
--
23.873,63
23.873,63
100,00 %
ARP01-00-INH-20150013
CONSTRUCAO DO EDIOFICIO DA DELEGACAO
PROVINCIAL DO SGARI
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
INH01-00-INH-20120035
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
7.503,95
7.503,95
100,00 %
--
--
--
7.503,95
7.503,95
100,00 %
03G000141
MAN01-00-MAN-20100064
03H000141
03I000141
7
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
INH01-00-INH-20140021
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DE SUA
EXCIA GOVERNADOR PROVINCIAL DE INHAMBANE
9.669,68
9.669,68
100,00 %
--
--
--
9.669,68
9.669,68
100,00 %
INH01-00-INH-20140037
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GOVERNO
PROVINCIAL DE INHAMBANE
4.675,00
4.675,00
100,00 %
--
--
--
4.675,00
4.675,00
100,00 %
GABINETE DO GOVERNADOR DE GAZA
8.809,67
8.809,67
100,00 %
--
--
--
8.809,67
8.809,67
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20050001
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
OFICIAL E GABINETE GOVERNADOR
5.507,43
5.507,43
100,00 %
--
--
--
5.507,43
5.507,43
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20070001
REABILITACAO DA CASA PROTOCOLAR SITA NO
BAIRRO 4 DA CIDADE XAI-XAI
134,00
134,00
100,00 %
--
--
--
134,00
134,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20070002
REABILITACAO DAS CASAS PROTOCOLARES -PRAIA
DO BILENE E DO XAI-XAI
1.358,24
1.358,24
100,00 %
--
--
--
1.358,24
1.358,24
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20070143
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
1.810,00
1.810,00
100,00 %
--
--
--
1.810,00
1.810,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20130001
REABILITACAO DO CAMPO DE TENIS DEPENDENCIAS
GARRAGEM E QUARTEL DA FPAI NA RESIDENCIA
OFICIAL DO GOVERNADOR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
GAZ01-00-GAZ-20130002
PAVIMENTACAO DAS RUAS INTERNAS DA
RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO PROVINCIA
32.564,62
32.564,62
100,00 %
--
--
--
32.564,62
32.564,62
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150021
APETRECHAMENTO DO GABINETE DO GOVERNADOR
DA PROVINCIA DE MAPUTO
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150045
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA
MATOLA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150046
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA RESIDENCIA
PROTOCOLAR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150047
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
DE NAMAACHA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150048
MANUTENCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150077
REABILITAÇÃO, MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO
DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES
2.655,23
2.655,23
100,00 %
--
--
--
2.655,23
2.655,23
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150078
CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
29.099,39
29.099,39
100,00 %
--
--
--
29.099,39
29.099,39
100,00 %
GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO CIDADE
12.514,76
12.514,76
100,00 %
--
--
--
12.514,76
12.514,76
100,00 %
6.776,72
6.776,72
100,00 %
--
--
--
6.776,72
6.776,72
100,00 %
03J000141
03K000141
03L000141
CID01-00-CID-20140030
APETRECHAMENTO E CAPACITACAO INSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVA
8
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
121,04
121,04
100,00 %
--
--
--
121,04
121,04
100,00 %
REABILITACAO DO EDIFICIO DO GOVERNO
1.627,81
1.627,81
100,00 %
--
--
--
1.627,81
1.627,81
100,00 %
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO
GOVERNADOR
3.989,18
3.989,18
100,00 %
--
--
--
3.989,18
3.989,18
100,00 %
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NIASSA
5.390,52
5.390,52
100,00 %
--
--
--
5.390,52
5.390,52
100,00 %
CID01-00-CID-20140034
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO
GOVERNADOR DA CIDADE DE MAPUTO
CID01-00-CID-20150018
CID01-00-CID-20150019
05B000141
Dotação Final
NIA01-00-NIA-20150126
CONSTRUCAO DO MURO DE VEDACAO
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150127
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150128
AQUISICAO DE DIVERSOS MOBILIARIOS DE
ESCRITORIO PARA APETRECHAR O NOVO EDIFICIO
2.954,52
2.954,52
100,00 %
--
--
--
2.954,52
2.954,52
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150132
AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO DIVERSO
411,00
411,00
100,00 %
--
--
--
411,00
411,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150134
AQUISICAO DE MAQUINA DE REPROGRAFIA
INDUSTRIAL
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL
DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE NIASSA
821,44
821,44
100,00 %
--
--
--
821,44
821,44
100,00 %
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO
PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE NIASSA
821,44
821,44
100,00 %
--
--
--
821,44
821,44
100,00 %
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE CABO DELGADO
9.299,00
9.299,00
100,00 %
--
--
--
9.299,00
9.299,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20120040
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS
2.499,66
2.499,66
100,00 %
--
--
--
2.499,66
2.499,66
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140073
AQUISICAO DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL
799,34
799,34
100,00 %
--
--
--
799,34
799,34
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150110
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA
PROVINCIAL
6.000,00
6.000,00
100,00 %
--
--
--
6.000,00
6.000,00
100,00 %
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NAMPULA
4.730,12
4.730,12
100,00 %
--
--
--
4.730,12
4.730,12
100,00 %
AQUISIC.EQUIPAMENTO DIVERSO
4.730,12
4.730,12
100,00 %
--
--
--
4.730,12
4.730,12
100,00 %
414,57
414,57
100,00 %
--
--
--
414,57
414,57
100,00 %
54,14
54,14
100,00 %
--
--
--
54,14
54,14
100,00 %
05B000241
ARP01-00-NIA-20140024
05C000141
05D000141
NAM01-00-NAM-20060209
05D000241
ARP01-00-NAM-20150068
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL
DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE NAMPULA
REABILITACAO DE 2 GABINETES DE CABECAS DE
LISTAS DAS BANCADAS DO CIRCULO ELEITORAL DE
NAMPULA
9
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
246,41
246,41
100,00 %
--
--
--
246,41
246,41
100,00 %
CONSTRUCAO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE
VIATURAS E CONSTRUCAO DE SENTINELAS PARA
GUARDAS E AGENTES DA PRM
28,03
28,03
100,00 %
--
--
--
28,03
28,03
100,00 %
REABILITACAO E AMPIACAO DE MURRO DE VEDACAO
DE EDIFICIO
86,00
86,00
100,00 %
--
--
--
86,00
86,00
100,00 %
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA
34.063,20
34.063,20
100,00 %
--
--
--
34.063,20
34.063,20
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20100010
APETRECHAMENTO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL
27.310,55
27.310,55
100,00 %
--
--
--
27.310,55
27.310,55
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20120071
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA APZ
6.752,65
6.752,65
100,00 %
--
--
--
6.752,65
6.752,65
100,00 %
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE
7.695,00
7.695,00
100,00 %
--
--
--
7.695,00
7.695,00
100,00 %
TET01-00-TET-20090005
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
TET01-00-TET-20110011
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA
PROVINCIAL DE TETE
6.480,00
6.480,00
100,00 %
--
--
--
6.480,00
6.480,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL
DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE TETE - UGB
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA
5.130,00
5.130,00
100,00 %
--
--
--
5.130,00
5.130,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150020
ELABORACAO DO PROJECTO DO EDIFICIO DA
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150022
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
DIVERSO
2.880,00
2.880,00
100,00 %
--
--
--
2.880,00
2.880,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150023
REABILITACAO DAS INSTALACOES DA ASSEMBLEIA
PROVINCIAL
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
6.073,66
6.073,66
100,00 %
--
--
--
6.073,66
6.073,66
100,00 %
915,00
915,00
100,00 %
--
--
--
915,00
915,00
100,00 %
2.657,02
2.657,02
100,00 %
--
--
--
2.657,02
2.657,02
100,00 %
191,00
191,00
100,00 %
--
--
--
191,00
191,00
100,00 %
ARP01-00-NAM-20150070
CONSTRUICAO DE NOVO CONPARTIMENTO PARA
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA DELEGACAO
PROVINCIAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE
NAMPULA
ARP01-00-NAM-20150071
ARP01-00-NAM-20150072
05E000141
05F000141
05F000241
ARP01-00-TET-20130049
05G000141
05H000141
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE SOFALA
SOF01-00-SOF-20100173
REABILITACAO A APETRECHAMENTO DAS
INSTALACOES
SOF01-00-SOF-20130005
AQUISICAO DE SISTEMA DE REDE
SOF01-00-SOF-
CONSTRUCAO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO
10
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2014-0052
SOF01-00-SOF-20150075
CONSTRUCAO DE SALA DE REUNIOES DAS
COMISSOES DE TRABALHO
1.096,00
1.096,00
100,00 %
--
--
--
1.096,00
1.096,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150079
APETRECHAMENTO DA SALA DE SESSOES DA
ASSEMBLEIA PROVINCIAL
1.214,64
1.214,64
100,00 %
--
--
--
1.214,64
1.214,64
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL
DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE SOFALA
4.343,70
4.343,70
100,00 %
--
--
--
4.343,70
4.343,70
100,00 %
293,70
293,70
100,00 %
--
--
--
293,70
293,70
100,00 %
05H000241
SOF01-00-SOF-20130079
APETRECHAMENTO DA INSTITUICAO.
SOF01-00-SOF-20150025
CONSTRUCAO DE 1 (UM) EDIFICIO DE RAIZ.
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE
3.079,29
3.079,29
100,00 %
--
--
--
3.079,29
3.079,29
100,00 %
990,00
990,00
100,00 %
--
--
--
990,00
990,00
100,00 %
1.689,29
1.689,29
100,00 %
--
--
--
1.689,29
1.689,29
100,00 %
400,00
400,00
100,00 %
--
--
--
400,00
400,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL
DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE INHAMBANE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DO EDIOFICIO DA DELEGACAO
PROVINCIAL DO SGARI
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE GAZA
6.619,99
6.619,99
100,00 %
--
--
--
6.619,99
6.619,99
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20130015
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA
ASSEMBLEIA PROVINCIAL
2.090,30
2.090,30
100,00 %
--
--
--
2.090,30
2.090,30
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150084
ESTUDOS E PROJECTOS PARA A CONSTRUÇAO DO
EDIFICIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL
4.529,69
4.529,69
100,00 %
--
--
--
4.529,69
4.529,69
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL
DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE GAZA
1.972,00
1.972,00
100,00 %
--
--
--
1.972,00
1.972,00
100,00 %
REABILITACAO DO EDIFICIO
1.972,00
1.972,00
100,00 %
--
--
--
1.972,00
1.972,00
100,00 %
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
28.315,75
28.315,75
100,00 %
--
--
--
28.315,75
28.315,75
100,00 %
CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA
PROVINCIAL
28.315,75
28.315,75
100,00 %
--
--
--
28.315,75
28.315,75
100,00 %
9.771,93
9.771,93
100,00 %
--
--
--
9.771,93
9.771,93
100,00 %
05I000141
INH01-00-INH-20090039
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE
INH01-00-INH-20140007
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL
INH01-00-INH-20140037
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GOVERNO
PROVINCIAL DE INHAMBANE
05I000241
ARP01-00-INH-20150013
05J000141
05J000241
ARP01-00-GAZ-20130051
05K000141
MAP01-00-MAP-20140077
07B000141
TRIBUNAL PROVINCIAL DE NIASSA
11
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
NIA01-00-NIA-20140009
INICIO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL
JUDICIAL DA PROVINCIA DO NIASSA
5.780,63
5.780,63
100,00 %
--
--
--
5.780,63
5.780,63
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150124
APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS DE
MAGISTRADOS JUDICIAIS E TRIBUNAIS.
3.991,30
3.991,30
100,00 %
--
--
--
3.991,30
3.991,30
100,00 %
TRIBUNAL PROVINCIAL DE CABO DELGADO
7.000,43
7.000,43
100,00 %
--
--
--
7.000,43
7.000,43
100,00 %
CAB01-00-CAB-20130056
CONTRUCAO DE TRIBUNAL DISTRITAL DE PALMA
5.255,58
5.255,58
100,00 %
--
--
--
5.255,58
5.255,58
100,00 %
CAB01-00-CAB-20130058
AUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
1.145,90
1.145,90
100,00 %
--
--
--
1.145,90
1.145,90
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140065
AQUIRIR EQUIPAMENTO DE FRIO
157,50
157,50
100,00 %
--
--
--
157,50
157,50
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140085
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO
441,45
441,45
100,00 %
--
--
--
441,45
441,45
100,00 %
15.422,32
15.422,32
100,00 %
--
--
--
15.422,32
15.422,32
100,00 %
07C000141
07D000141
TRIBUNAL PROVINCIAL DE NAMPULA
MAE01-00-NAM-20100032
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO JUIZ DO TRIBUNAL
JUDICIAL DO DISTRITO DE MEMBA
1.466,10
1.466,10
100,00 %
--
--
--
1.466,10
1.466,10
100,00 %
MAE01-00-NAM-20100039
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ
PRESIDENTE PROVINCIAL
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
MAE01-00-NAM-20110037
CONCLUSAO DAS OBRAS DE REABILITACAO DA
RESIDENCIA DO JUIZ DO TRIBUNAL DE MOGOVOLAS
1.659,50
1.659,50
100,00 %
--
--
--
1.659,50
1.659,50
100,00 %
MAE01-00-NAM-20110051
REABILITACAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
DE MOGOVOLAS
591,30
591,30
100,00 %
--
--
--
591,30
591,30
100,00 %
MAE01-00-NAM-20110053
REABILITACAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
DE ERATI - NAMAPA
307,80
307,80
100,00 %
--
--
--
307,80
307,80
100,00 %
MAE01-00-NAM-20120065
REABILITACAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL DE MEMBA
607,50
607,50
100,00 %
--
--
--
607,50
607,50
100,00 %
MAE01-00-NAM-20120074
CONSTRUCAO DO MURO DE VEDACAO DE FUTURAS
INSTALACOES DO TRIBUNAL - NACALA-PORTO
729,00
729,00
100,00 %
--
--
--
729,00
729,00
100,00 %
MAE01-00-NAM-20120134
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO JUIZ DO TRIBUNAL
JUDICIAL DO DISTRITO DE MURRUPULA
607,50
607,50
100,00 %
--
--
--
607,50
607,50
100,00 %
MAE01-00-NAM-20130103
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
MAE01-00-NAM-20130106
CONSTRUCAO DA SEGUNDA FASE DA RESIDENCIA
DO JUIZ DE MUECATE
1.660,50
1.660,50
100,00 %
--
--
--
1.660,50
1.660,50
100,00 %
MAE01-00-NAM-20130112
APETRECHAMENTO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVINCIA
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
MAE01-00-NAM-
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PARA JUIZ
1.579,50
1.579,50
100,00 %
--
--
--
1.579,50
1.579,50
100,00 %
12
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
2014-0144
DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE NACAROA
MAE01-00-NAM-20140158
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS PARA OS TRIBUNAIS JUDICIAIS DISTRITAIS
DA PROVINCIA.
MAE01-00-NAM-20140162
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.331,29
1.331,29
100,00 %
--
--
--
1.331,29
1.331,29
100,00 %
FORMACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DO
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVINCIA DE NAMPULA EM
MATERIAS DE TRAMITACAO PROCESSUAL.
105,00
105,00
100,00 %
--
--
--
105,00
105,00
100,00 %
MAE01-00-NAM-20150028
REABILITACAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
DE MOSSURIL
573,43
573,43
100,00 %
--
--
--
573,43
573,43
100,00 %
MAE01-00-NAM-20150029
REABILITACAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
DE MECUBURI
558,90
558,90
100,00 %
--
--
--
558,90
558,90
100,00 %
8.478,05
8.478,05
100,00 %
--
--
--
8.478,05
8.478,05
100,00 %
608,05
608,05
100,00 %
--
--
--
608,05
608,05
100,00 %
07D000341
TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - NORTE
NAM01-00-NAM-20130082
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA
APETRECHAMENTO DO TSRN
NAM01-00-NAM-20150088
APETRECHAMENTO DE RESIDENCIAS PARA JUIZES
DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DE
RECURSO DE NAMPULA
3.093,79
3.093,79
100,00 %
--
--
--
3.093,79
3.093,79
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150092
AQUISICAO CAO DE RESIDENCIAS PARA JUIZES
DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DE
RECUSO DE NAMPULA
4.776,21
4.776,21
100,00 %
--
--
--
4.776,21
4.776,21
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150122
CAPACITACAO DE QUADROS DO SECTOR EM
MATERIAS LIGADAS A TRAMITACAO PROCESSUAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
15.300,99
15.300,99
100,00 %
--
--
--
15.300,99
15.300,99
100,00 %
07E000141
TRIBUNAL PROVINCIAL DA ZAMBEZIA
ZAM01-00-ZAM-20120073
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA MAGISTRADO
DO ILE
5.409,56
5.409,56
100,00 %
--
--
--
5.409,56
5.409,56
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20120078
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO TRIBUNAL
JUDICIAL DO DISTRITO DE MOPEIA
3.258,44
3.258,44
100,00 %
--
--
--
3.258,44
3.258,44
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130135
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
6.633,00
6.633,00
100,00 %
--
--
--
6.633,00
6.633,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150074
CONSTRUCAO DE UM CONDOMINIO PARA
MAGISTRADOS NA CIDADE DE QUELIMANE.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ZAM01-00-ZAM-20150075
CONSTRUCAO DO TRIBUNAL DE NICOADALA.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRIBUNAL PROVINCIAL DE TETE
8.796,19
8.796,19
100,00 %
--
--
--
8.796,19
8.796,19
100,00 %
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA
1.301,46
1.301,46
100,00 %
--
--
--
1.301,46
1.301,46
100,00 %
07F000141
TET01-00-TET-20120026
13
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TET01-00-TET-20150033
REABILITACAO DE 3 RESIDENCIAS DO TRIBUNAL
1.429,90
1.429,90
100,00 %
--
--
--
1.429,90
1.429,90
100,00 %
TET01-00-TET-20150035
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL JUDICIAL
DO DISTRITO DE TSANGANO
1.598,44
1.598,44
100,00 %
--
--
--
1.598,44
1.598,44
100,00 %
TET01-00-TET-20150036
AQUISICAO DE MAQUINARIAS EQUIPAMENTO E
MOBILIARIOS
2.539,00
2.539,00
100,00 %
--
--
--
2.539,00
2.539,00
100,00 %
TET01-00-TET-20150039
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL PARA O JUIZ
PRESIDENTE EM SERVICO NESTA PROVINCIA.
805,40
805,40
100,00 %
--
--
--
805,40
805,40
100,00 %
TET01-00-TET-20150052
CONSTRUCAO DE MURO DE VEDACAO
1.122,00
1.122,00
100,00 %
--
--
--
1.122,00
1.122,00
100,00 %
TRIBUNAL PROVINCIAL DE MANICA
10.079,75
10.079,75
100,00 %
--
--
--
10.079,75
10.079,75
100,00 %
CONSTRUCAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVINCIA
DE MANICA
10.079,75
10.079,75
100,00 %
--
--
--
10.079,75
10.079,75
100,00 %
TRIBUNAL PROVINCIAL DE SOFALA
21.163,06
21.163,06
100,00 %
--
--
--
21.163,06
21.163,06
100,00 %
1.636,65
1.636,65
100,00 %
--
--
--
1.636,65
1.636,65
100,00 %
18.938,35
18.938,35
100,00 %
--
--
--
18.938,35
18.938,35
100,00 %
588,06
588,06
100,00 %
--
--
--
588,06
588,06
100,00 %
1.105,65
1.105,65
100,00 %
--
--
--
1.105,65
1.105,65
100,00 %
07G000141
MAN01-00-MAN-20140077
07H000141
SOF01-00-SOF-20120086
APETRECHAMENTO
SOF01-00-SOF-20130076
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE 4 PISOS PARA O
FUNCIONAMENTO DE TJPS
SOF01-00-SOF-20150058
CONSTRUCAO DE TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
DE MARINGUE
07H000241
TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE SOFALA
SOF01-00-SOF-20120124
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA RESIDENCIA DOS
MAGISTRADOS
486,00
486,00
100,00 %
--
--
--
486,00
486,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130054
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
619,65
619,65
100,00 %
--
--
--
619,65
619,65
100,00 %
TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - CENTRO
9.324,85
9.301,78
99,75 %
--
--
--
9.324,85
9.301,78
99,75 %
SOF01-00-SOF-20120128
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO E
EQUIPAMENTO DIVERSO
404,99
404,99
100,00 %
--
--
--
404,99
404,99
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140019
AQUISICAO DE RESIDENCIA PARA JUIZES DO TSRCENTRO NA CIDADE DA BEIRA
6.885,00
6.885,00
100,00 %
--
--
--
6.885,00
6.885,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150024
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA APETRECHAMENTO
DE RESIDENCIAS DE JUIZES DE TSR- CENTRO NA
CIDADE DA BEIRA
404,65
404,65
100,00 %
--
--
--
404,65
404,65
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150026
ELABORACAO DE PROJECTO DE CONSTRUCAO DE
UM EDIFICIO DE 04 PISOS DE TRS- CENTRO NA
CIDADE DA BEIRA
1.630,21
1.607,14
98,58 %
--
--
--
1.630,21
1.607,14
98,58 %
07H000441
14
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
07I000141
TRIBUNAL PROVINCIAL DE INHAMBANE
8.487,96
8.487,96
100,00 %
--
--
--
8.487,96
8.487,96
100,00 %
INH01-00-INH-20070040
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
3.990,76
3.990,76
100,00 %
--
--
--
3.990,76
3.990,76
100,00 %
INH01-00-INH-20090002
CAPACITACAO INSTITUICIONAL
4.497,20
4.497,20
100,00 %
--
--
--
4.497,20
4.497,20
100,00 %
TRIBUNAL PROVINCIAL DE GAZA
17.578,77
17.578,77
100,00 %
--
--
--
17.578,77
17.578,77
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20100050
CONSTRUCAO DE COMPLEXO RESIDENCIAL NA
CIDADE DE XAI-XAI.
13.471,20
13.471,20
100,00 %
--
--
--
13.471,20
13.471,20
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150009
REABILITACAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL
4.107,57
4.107,57
100,00 %
--
--
--
4.107,57
4.107,57
100,00 %
TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
5.572,50
5.572,50
100,00 %
--
--
--
5.572,50
5.572,50
100,00 %
809,33
809,33
100,00 %
--
--
--
809,33
809,33
100,00 %
07J000141
07K000141
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAP01-00-MAP-20130002
APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS
MAP01-00-MAP-20140008
CONCLUSAO DA REABILITACAO E APETRECHAMENTO
DA RESIDENCIA OFICIAL DA JUIZA PRESIDENTE DO
TJPM .
3.063,60
3.063,60
100,00 %
--
--
--
3.063,60
3.063,60
100,00 %
MAP01-00-MAP-20140025
CONSTRUCAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
DE MARRACUENE.
1.699,58
1.699,58
100,00 %
--
--
--
1.699,58
1.699,58
100,00 %
TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO
PROVINCIA
5.569,09
5.569,09
100,00 %
--
--
--
5.569,09
5.569,09
100,00 %
CONCLUSAO DA REABILITACAO E APETRECHAMENTO
DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA PROVINCIA DE
MAPUTO.
5.569,09
5.569,09
100,00 %
--
--
--
5.569,09
5.569,09
100,00 %
TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO CIDADE
4.721,48
4.721,48
100,00 %
--
--
--
4.721,48
4.721,48
100,00 %
CONSULTORIA E CONSTRUCAO FASEADA DO
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL DE
NHLAMANKULU.
4.721,48
4.721,48
100,00 %
--
--
--
4.721,48
4.721,48
100,00 %
TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES DE MAPUTO
3.780,52
3.780,52
100,00 %
--
--
--
3.780,52
3.780,52
100,00 %
07K000341
MAP01-00-MAP-20140009
07L000141
CID01-00-CID-20140022
07L000341
CID01-00-CID-20130048
MANUTENCAO DA RESIDENCIA DO VENERANDO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO
DA ZONA SUL DO PAIS.
800,00
800,00
100,00 %
--
--
--
800,00
800,00
100,00 %
CID01-00-CID-20150008
REABILITACAO DA CAVE
809,99
809,99
100,00 %
--
--
--
809,99
809,99
100,00 %
CID01-00-CID-20150024
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SALA DE AUDIENCIA
2.170,53
2.170,53
100,00 %
--
--
--
2.170,53
2.170,53
100,00 %
15
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
07L000441
TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - SUL
647,66
647,66
100,00 %
--
--
--
647,66
647,66
100,00 %
CID01-00-CID-20130008
APETRECHAMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE
RECURSO - SUL E RESIDENCIAS OFICIAIS DE JUIZES
DESEMBARGADORES
542,67
542,67
100,00 %
--
--
--
542,67
542,67
100,00 %
CID01-00-CID-20130048
MANUTENCAO DA RESIDENCIA DO VENERANDO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO
DA ZONA SUL DO PAIS.
105,00
105,00
100,00 %
--
--
--
105,00
105,00
100,00 %
TRIBUNAL DA POLICIA DE MAPUTO CIDADE
1.809,30
1.809,30
100,00 %
--
--
--
1.809,30
1.809,30
100,00 %
APETRECHAMENTO DO TRIBUNAL
1.809,30
1.809,30
100,00 %
--
--
--
1.809,30
1.809,30
100,00 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE NIASSA UGB
1.499,69
1.499,69
100,00 %
--
--
--
1.499,69
1.499,69
100,00 %
INSTALACAO DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS
PROVINCIAIS
1.499,69
1.499,69
100,00 %
--
--
--
1.499,69
1.499,69
100,00 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE NAMPULA
5.645,00
1.971,13
34,92 %
--
--
--
5.645,00
1.971,13
34,92 %
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE 01 CASA
PARA MAGISTRADO DO TAPN
5.645,00
1.971,13
34,92 %
--
--
--
5.645,00
1.971,13
34,92 %
TRIBUNAL ADUANEIRO DE NAMPULA
6.505,00
6.505,00
100,00 %
--
--
--
6.505,00
6.505,00
100,00 %
CONSTRUCAO DE NOVAS ESTALACOES DO TRIBUNAL
ADUANEIRO DE NAMPULA
6.505,00
6.505,00
100,00 %
--
--
--
6.505,00
6.505,00
100,00 %
TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE NAMPULA
5.782,74
5.782,74
100,00 %
--
--
--
5.782,74
5.782,74
100,00 %
TAD01-00-NAM-20120062
CONCLUSAO DAS OBRAS DE REABILITACAO DAS
INSTALACOES DEFINITIVAS DA SEDE DO TRIBUNAL
FISCAL DA PROVINCIA DE NAMPULA
5.380,00
5.380,00
100,00 %
--
--
--
5.380,00
5.380,00
100,00 %
TAD01-00-NAM-20140160
APETRECHAMENTO E ORNAMENTACAO DAS
INSTALACOES DEFINITIVAS DO TRIBUNAL FISCAL DA
PROVINCIA DE NAMPULA
402,74
402,74
100,00 %
--
--
--
402,74
402,74
100,00 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DA PROVINCIA DA ZAMBEZIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.971,60
1.971,60
100,00 %
--
--
--
1.971,60
1.971,60
100,00 %
07L000541
CID01-00-CID-20110010
11B000141
TAD01-00-TAD-20130001
11D000141
TAD01-00-NAM-20150027
11D000241
NAM01-00-NAM-20150110
11D000341
11E000141
TAD01-00-ZAM-20150015
11E000341
TRIBUNAL FISCAL PROVINCIALDA ZAMBEZIA
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TAD01-00-ZAM-20150028
REABILITACAO DO TRIBUNAL FISCAL
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
TAD01-00-ZAM-20150029
APETRECHAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DO
TRIBUNAL FISCAL
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
16
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.161,60
1.161,60
100,00 %
--
--
--
1.161,60
1.161,60
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE TETE
1.665,10
1.665,10
100,00 %
--
--
--
1.665,10
1.665,10
100,00 %
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ
PRESIDENTE
1.665,10
1.665,10
100,00 %
--
--
--
1.665,10
1.665,10
100,00 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE TETE UGB
28.565,00
28.565,00
100,00 %
--
--
--
28.565,00
28.565,00
100,00 %
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DOS MAGISTRADOS
28.565,00
28.565,00
100,00 %
--
--
--
28.565,00
28.565,00
100,00 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE SOFALA
20.169,00
20.169,00
100,00 %
--
--
--
20.169,00
20.169,00
100,00 %
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
17.820,00
17.820,00
100,00 %
--
--
--
17.820,00
17.820,00
100,00 %
729,00
729,00
100,00 %
--
--
--
729,00
729,00
100,00 %
TRIBUNAL ADUANEIRO DE SOFALA
8.100,00
8.100,00
100,00 %
--
--
--
8.100,00
8.100,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150073
AQUISICAO DE RESIDENCIA PARA O MAGISTRADO
6.075,00
6.075,00
100,00 %
--
--
--
6.075,00
6.075,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150074
APETRECHAMENTO DE NOVO EDIFICIO DO TRIBUNAL
ADUANEIRO
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE SOFALA
7.695,00
7.695,00
100,00 %
--
--
--
7.695,00
7.695,00
100,00 %
TAD01-00-SOF-20120025
AQUISICAO DE UMA MORADIA PARA MAGISTRADOS
2.673,00
2.673,00
100,00 %
--
--
--
2.673,00
2.673,00
100,00 %
TAD01-00-SOF-20140048
INICIO DA CONSTRUCAO DO TRIBUNAL FISCAL SEDE
5.022,00
5.022,00
100,00 %
--
--
--
5.022,00
5.022,00
100,00 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE
INHAMBANE
4.325,86
4.325,86
100,00 %
--
--
--
4.325,86
4.325,86
100,00 %
INH01-00-INH-20100044
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
1.895,86
1.152,64
60,80 %
--
--
--
1.895,86
1.152,64
60,80 %
INH01-00-INH-20120048
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECCAO
PROVINCIAL DO TRABALHO DE INHAMBANE
0,00
321,11
--
--
--
--
0,00
321,11
--
INH01-00-INH-20150036
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE IMOVEIS DA DPPFI
0,00
422,11
--
--
--
--
0,00
422,11
--
TAD01-00-ZAM-20150030
FORMACAO PROFISSIONAL E ESPECIFICA PARA
FUNCIONARIOS E MAGISTRADOS
TAD01-00-ZAM-20150033
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DO TRIBUNAL FISCAL
11F000341
TET01-00-TET-20140015
11F000441
TET01-00-TET-20140014
11H000141
TAD01-00-SOF-20130014
APETRECHAMENTO DO NOVO EDIFICIO DO TAPS COM
MOBILIARIO DE ESCRITORIO
TAD01-00-SOF-20140045
AQUISICAO DE UMA RESIDENCIA PARA
TAD01-00-SOF-20150040
APETRECHAMENTO DAS RESIDENCIAS DOS
MAGISTRADOS DO TAPS
11H000241
11H000341
11I000141
17
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
225,00
225,00
100,00 %
--
--
--
225,00
225,00
100,00 %
REALIZAR AUDITORIAS E INSPECCOES
180,00
180,00
100,00 %
--
--
--
180,00
180,00
100,00 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MAPUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE MAPUTO
2.416,13
2.416,13
100,00 %
--
--
--
2.416,13
2.416,13
100,00 %
TAD01-00-MAP-20120023
CONSTRUCAO DO EDIFICIO COMUM DOS TRIBUNAIS
FISCAL ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO
1.616,13
1.616,13
100,00 %
--
--
--
1.616,13
1.616,13
100,00 %
TAD01-00-MAP-20130010
APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS
800,00
800,00
100,00 %
--
--
--
800,00
800,00
100,00 %
TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO CIDADE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DO TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
PROCURADORIA PROVINCIAL DE NIASSA
4.329,36
4.329,36
100,00 %
--
--
--
4.329,36
4.329,36
100,00 %
NIA01-00-NIA-20110023
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PROCURADORIA
DSITRITAL DO LAGO
4.115,04
4.115,04
100,00 %
--
--
--
4.115,04
4.115,04
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150111
REABILITACAO DO EDIFICIO DA PROCURADORIA
PROVINCIAL DE NIASSA
214,33
214,33
100,00 %
--
--
--
214,33
214,33
100,00 %
11.849,67
11.849,67
100,00 %
--
--
--
11.849,67
11.849,67
100,00 %
TAD01-00-INH-20140038
CONSTRUCAO DE CASAS PARA MAGISTRADOS
TAD01-00-INH-20150017
TAD01-00-INH-20150019
11K000141
TAD01-00-MAP-20130004
11K000341
11L000241
CID01-00-CID-20130020
13B000141
13C000141
PROCURADORIA PROVINCIAL DE CABO DELGADO
CAB01-00-CAB-20110037
CONSTRUCAO DA PROCURADORIA PROVINCIAL DE
CBO DELGADO.
6.000,00
6.000,00
100,00 %
--
--
--
6.000,00
6.000,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150075
REABILITACAO DAS INFRA-ESTRUTURAS DA
PROCURADORIA
2.220,00
2.220,00
100,00 %
--
--
--
2.220,00
2.220,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150079
CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PROJECTO
EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE CONDOMINIO
1.065,00
1.065,00
100,00 %
--
--
--
1.065,00
1.065,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150080
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA
PROCURADORIA PROVINCIAL
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150081
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA PROCURADORIA
PROVINCIAL DE C.DELGADO
1.754,67
1.754,67
100,00 %
--
--
--
1.754,67
1.754,67
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150082
AQUISICAO DE GERADOR ELECTRICO AUTOMATICO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
18
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
PROCURADORIA PROVINCIAL DE NAMPULA
24.276,94
24.276,94
100,00 %
--
--
--
24.276,94
24.276,94
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150030
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO
PROCURADOR PROVINCIAL CHEFE
2.576,61
2.576,61
100,00 %
--
--
--
2.576,61
2.576,61
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150031
APETRECHAMENTO DE 16 RESIDENCIAS DE
MAGISTRADOS
2.627,26
2.627,26
100,00 %
--
--
--
2.627,26
2.627,26
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150032
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA PROCURADORIA
PROVINCIAL DE NAMPULA.
15.568,20
15.568,20
100,00 %
--
--
--
15.568,20
15.568,20
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150034
APETRECHAMENTO DE 13 PROCURADORIAS
3.504,87
3.504,87
100,00 %
--
--
--
3.504,87
3.504,87
100,00 %
GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO
DE NAMPULA
7.680,68
7.680,68
100,00 %
--
--
--
7.680,68
7.680,68
100,00 %
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ DO GPCC.
7.680,68
7.680,68
100,00 %
--
--
--
7.680,68
7.680,68
100,00 %
SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DE
NAMPULA
13.500,00
13.500,00
100,00 %
--
--
--
13.500,00
13.500,00
100,00 %
PGR01-00-NAM-20140126
EDIFICIO
10.935,00
10.935,00
100,00 %
--
--
--
10.935,00
10.935,00
100,00 %
PGR01-00-NAM-20150102
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
2.565,00
2.565,00
100,00 %
--
--
--
2.565,00
2.565,00
100,00 %
PROCURADORIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA
13.600,00
13.600,00
100,00 %
--
--
--
13.600,00
13.600,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130063
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
11.170,00
11.170,00
100,00 %
--
--
--
11.170,00
11.170,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150027
CONSULTORIA DE CONSTRUCAO DO CONDOMINIO.
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150031
CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO DA
PROCURADORIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
17.614,10
17.614,10
100,00 %
--
--
--
17.614,10
17.614,10
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150083
13D000141
13D000241
NAM01-00-NAM-20120053
13D000841
13E000141
13F000141
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO
EDIFICIO DA PROCURADORIA
PROCURADORIA PROVINCIAL DE TETE
TET01-00-TET-20080003
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA OS
PROCURADORES DISTRITAIS DE ANGONIA MOATIZE
E CIDADE DE TETE
1.720,10
1.720,10
100,00 %
--
--
--
1.720,10
1.720,10
100,00 %
TET01-00-TET-20110070
CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA O
PROCURADOR DE MUTARARA
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
TET01-00-TET-20120021
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
3.420,00
3.420,00
100,00 %
--
--
--
3.420,00
3.420,00
100,00 %
19
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TET01-00-TET-20150019
CONSTRUCAO DE DUAS RESIDENCIAS GEMINADAS
PARA MAGISTRADOS NA CIDADE DE TETE
8.667,00
8.667,00
100,00 %
--
--
--
8.667,00
8.667,00
100,00 %
TET01-00-TET-20150023
CONCLUSAO DA PROCURADORIA DISTRITAL DE
ANGONIA
1.782,00
1.782,00
100,00 %
--
--
--
1.782,00
1.782,00
100,00 %
PROCURADORIA PROVINCIAL DE MANICA
5.397,22
5.397,22
100,00 %
--
--
--
5.397,22
5.397,22
100,00 %
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DAS
PROCURADORIAS DOS DISTRITOS DE MOSSURISE E
BARUE.
5.397,22
5.397,22
100,00 %
--
--
--
5.397,22
5.397,22
100,00 %
13.043,88
13.043,88
100,00 %
--
--
--
13.043,88
13.043,88
100,00 %
13G000141
MAN01-00-MAN-20130039
13H000141
PROCURADORIA PROVINCIAL DE SOFALA
SOF01-00-SOF-20090020
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140018
CONSTRUCAO DE EDIFICIO PARA RESIDENCIA DE
MAGISTRADOS NA CIDADE DA BEIRA
8.993,88
8.993,88
100,00 %
--
--
--
8.993,88
8.993,88
100,00 %
GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO
DE SOFALA
3.558,00
3.558,00
100,00 %
--
--
--
3.558,00
3.558,00
100,00 %
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DO GABINETE
PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO DE SOFALA
3.558,00
3.558,00
100,00 %
--
--
--
3.558,00
3.558,00
100,00 %
11.160,00
11.160,00
100,00 %
--
--
--
11.160,00
11.160,00
100,00 %
5.670,00
5.670,00
100,00 %
--
--
--
5.670,00
5.670,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
5.490,00
5.490,00
100,00 %
--
--
--
5.490,00
5.490,00
100,00 %
PROCURADORIA PROVINCIAL DE INHAMBANE
14.845,56
14.845,56
100,00 %
--
--
--
14.845,56
14.845,56
100,00 %
CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA
PROVINCIAL DE INHAMBANE
14.845,56
14.845,56
100,00 %
--
--
--
14.845,56
14.845,56
100,00 %
685,85
685,85
100,00 %
--
--
--
685,85
685,85
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
13H000241
SOF01-00-SOF-20140070
13H000841
SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DE
PGR01-00-SOF-20140007
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA MAGISTRADOS
PGR01-00-SOF-20150067
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA SUB-PROCURADORIA
GERAL DA BEIRA
PGR01-00-SOF-20150086
ELABORACAO DO PROJECTO DA CONSTRUCAO DA
SUB-PROCURADORIA
13I000141
INH01-00-INH-20150018
13I000241
GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO
DE INHAMBANE
PGR01-00-INH-20110062
APATRECHAMENTO DE RESIDENCIAS DE
PGR01-00-INH-20130004
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GABINETE P.C
CORRUPCAO
250,29
250,29
100,00 %
--
--
--
250,29
250,29
100,00 %
PGR01-00-INH-20130035
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
435,56
435,56
100,00 %
--
--
--
435,56
435,56
100,00 %
20
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
13J000141
PROCURADORIA PROVINCIAL DE GAZA
8.285,22
8.285,22
100,00 %
--
--
--
8.285,22
8.285,22
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150066
APETRECHAMENTO DO EDIFICIO-SEDE
2.862,27
2.862,27
100,00 %
--
--
--
2.862,27
2.862,27
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150079
CONSTRUCAO DO COMPLEXO RESIDENCIAL PARA
MAGISTRADOS E FUNCIONARIOS
5.422,95
5.422,95
100,00 %
--
--
--
5.422,95
5.422,95
100,00 %
PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
6.459,08
6.459,08
100,00 %
--
--
--
6.459,08
6.459,08
100,00 %
13K000141
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAP01-00-MAP-20140034
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DA PROCURADORIA PROVINCIAL
821,58
821,58
100,00 %
--
--
--
821,58
821,58
100,00 %
MAP01-00-MAP-20140072
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS DAS
PROCURADORIAS
562,50
562,50
100,00 %
--
--
--
562,50
562,50
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150041
CONCLUSAO DA RESIDENCIA PARA O MAGISTRADO
DE MAGUDE
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150043
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA RECEM
CONSTRUIDA E DAS ARRENDADAS PARA OS
MAGISTRADOS
1.025,00
1.025,00
100,00 %
--
--
--
1.025,00
1.025,00
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150044
REABILITACAO DO EDIFICIO DA PROCURADORIA
DISTRITAL DA MATOLA
1.350,00
1.350,00
100,00 %
--
--
--
1.350,00
1.350,00
100,00 %
PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO CIDADE
4.877,96
4.877,96
100,00 %
--
--
--
4.877,96
4.877,96
100,00 %
CID01-00-CID-20120036
APECTRECHAMENTO DA PROCURADORIA DO
DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
1.512,47
1.512,47
100,00 %
--
--
--
1.512,47
1.512,47
100,00 %
CID01-00-CID-20130027
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PROCURADORIA
NO DISTRITO MUNICIPAL KAMAXAKENI
3.028,33
3.028,33
100,00 %
--
--
--
3.028,33
3.028,33
100,00 %
CID01-00-CID-20130028
REABILITACAO DO EDIFICIO SEDE DA
PROCURADORIA PROCURADORIA DA CIDADE
337,16
337,16
100,00 %
--
--
--
337,16
337,16
100,00 %
SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DE
CIDADE DE MAPUTO
12.090,80
12.090,80
100,00 %
--
--
--
12.090,80
12.090,80
100,00 %
AQUISICAO DE UMA RESIDENCIA PARA MAGISTRADO
12.090,80
12.090,80
100,00 %
--
--
--
12.090,80
12.090,80
100,00 %
4.287,77
4.287,77
100,00 %
--
--
--
4.287,77
4.287,77
100,00 %
324,00
324,00
100,00 %
--
--
--
324,00
324,00
100,00 %
2.690,60
2.690,60
100,00 %
--
--
--
2.690,60
2.690,60
100,00 %
321,63
321,63
100,00 %
--
--
--
321,63
321,63
100,00 %
13L000141
13L000841
PGR01-00-CID-20150038
15B000141
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE NIASSA
NIA01-00-NIA-20130054
CONTINUACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO SEHOR E
DELEGADO CPRMN
NIA01-00-NIA-20140046
TRANSPORTE DE JOVENS PARA OS CENTROS DE
INSTRUCAO BASICA MILITAR DE MANHICA NACALA
MUTEPUEZ SONGO CATEMBE E OUTROS.
NIA01-00-NIA-20150024
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
21
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
NIA01-00-NIA-20150025
15C000141
CAB01-00-CAB-20140053
15D000141
NAM01-00-NAM-20140077
15D000241
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
951,54
951,54
100,00 %
--
--
--
951,54
951,54
100,00 %
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE CABO DELGADO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DO NOVO EDIFICO DO CENTRO
PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE
CABO DELGDO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE NAMPULA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
APETRECHAMENTO DO CENTRO PROVINCIAL DE
RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE NAMPULA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
64.216,76
64.216,76
100,00 %
--
--
--
64.216,76
64.216,76
100,00 %
REALIZACAO DE PROVAS DE CLASSIFICACAO E
SELECCAO
ACADEMIA MILITAR MARECHAL SAMORA MACHEL
MDN06-00-NAM-20100073
LOGISTICA DE PRODUCAO
1.939,75
1.939,75
100,00 %
--
--
--
1.939,75
1.939,75
100,00 %
NAM01-00-NAM-20110080
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA COZINHA E
REFEITORIO
3.813,11
3.813,11
100,00 %
--
--
--
3.813,11
3.813,11
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140030
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
5.695,48
5.695,48
100,00 %
--
--
--
5.695,48
5.695,48
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140091
AQUISICAO DE MATERIAL DE AQUARTELAMENTO
9.081,91
9.081,91
100,00 %
--
--
--
9.081,91
9.081,91
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140150
REABILITACAO DA MESSE DE OFICIAIS
14.175,00
14.175,00
100,00 %
--
--
--
14.175,00
14.175,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150045
REABILITACAO DO POSTO MEDICO E REMODELACAO
DE ENFERMARIAS
994,00
994,00
100,00 %
--
--
--
994,00
994,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150051
CONSTRUCAO DE DORMITORIOS PARA SARGENTOS
E PRACAS NO POLIGONO
10.399,10
10.399,10
100,00 %
--
--
--
10.399,10
10.399,10
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150059
CONSTRUCAO DE 10 SALAS DE AULAS NO 3
ACAMPAMENTO
12.504,88
12.504,88
100,00 %
--
--
--
12.504,88
12.504,88
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150064
APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO PARA O
2.531,27
2.531,27
100,00 %
--
--
--
2.531,27
2.531,27
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150065
MOBILIARIO PARA A MESSE DOS OFICIAIS
3.082,26
3.082,26
100,00 %
--
--
--
3.082,26
3.082,26
100,00 %
HOSPITAL MILITAR DE NAMPULA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
REABILITACAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E
BLOCO OPERATORIO / COZINHA GERAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.607,04
1.607,04
100,00 %
--
--
--
1.607,04
1.607,04
100,00 %
15D000341
MDN05-00-NAM-20140073
15E000141
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA
22
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
ZAM01-00-ZAM-20150052
15F000141
TET01-00-TET-20090006
15G000141
MAN01-00-MAN-20130069
15I000141
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
APETRECHAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DA
DELEGACAO
1.607,04
1.607,04
100,00 %
--
--
--
1.607,04
1.607,04
100,00 %
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE TETE
1.748,64
1.748,64
100,00 %
--
--
--
1.748,64
1.748,64
100,00 %
CONSTRUCAO DE 2 DORMITORIOS PARA MANCEBOS
1.748,64
1.748,64
100,00 %
--
--
--
1.748,64
1.748,64
100,00 %
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MANICA
209,70
209,70
100,00 %
--
--
--
209,70
209,70
100,00 %
CONSTRUCAO DE UM ALPENDRE E O SEU
APETRECHAMENTO
209,70
209,70
100,00 %
--
--
--
209,70
209,70
100,00 %
2.418,44
2.418,44
100,00 %
--
--
--
2.418,44
2.418,44
100,00 %
798,44
798,44
100,00 %
--
--
--
798,44
798,44
100,00 %
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE INHAMBANE
INH01-00-INH-20100033
CAPACITACAO INSTITUICIONAL
INH01-00-INH-20150027
CONSTRUCAO DE UMA CASERNA COM DOIS
COMPARTIMENTOS
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE GAZA
2.083,53
2.083,53
100,00 %
--
--
--
2.083,53
2.083,53
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20130032
REABILITACAO DO EDIFICIO DA INSTITUICAO
1.135,83
1.135,83
100,00 %
--
--
--
1.135,83
1.135,83
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150065
COLOCACAO DE PAVES NO RECINTO DA INSTITUICAO
623,70
623,70
100,00 %
--
--
--
623,70
623,70
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150072
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR
324,00
324,00
100,00 %
--
--
--
324,00
324,00
100,00 %
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MAPUTO PROVINCIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
REABILITACO E APETRECHAMENTO DE INFRASESTRUTURAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.168,29
1.168,29
100,00 %
--
--
--
1.168,29
1.168,29
100,00 %
15J000141
15K000141
MAP01-00-MAP-20150063
15K000441
ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS
"GENERAL DO EXERCITO ALBERTO JOAQUIM
MDN01-00-MAP-20140030
APETRACHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DA
ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS-
541,34
541,34
100,00 %
--
--
--
541,34
541,34
100,00 %
MDN05-00-MAP-20140017
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA DE
SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS-BOANE
300,00
300,00
100,00 %
--
--
--
300,00
300,00
100,00 %
MDN05-00-MAP-20140019
CONSTRUCAO DO MURRO DA ESCOLA DE
SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS-BOANE
326,95
326,95
100,00 %
--
--
--
326,95
326,95
100,00 %
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E
MOBILIZACAO DE MAPUTO CIDADE
750,00
750,00
100,00 %
--
--
--
750,00
750,00
100,00 %
15L000141
23
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
CID01-00-CID-20150040
17B000141
Descrição
REABILITACAO DE ESGOTOS
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE NIASSA
MDI05-03-NIA-20150073
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SALA DAS
OPERACOES
MDI05-03-NIA-20150110
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENO
MDI06-00-NIA-20150074
REABILITACAO DO EDIFICIO DE CUAMBA
17C000141
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE CABO DELGADO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
750,00
750,00
100,00 %
--
--
--
750,00
750,00
100,00 %
1.257,47
1.257,47
100,00 %
--
--
--
1.257,47
1.257,47
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.257,47
1.257,47
100,00 %
--
--
--
1.257,47
1.257,47
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
6.950,00
6.950,00
100,00 %
--
--
--
6.950,00
6.950,00
100,00 %
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
900,00
900,00
100,00 %
MDI01-00-CAB-20150027
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
MDI01-00-CAB-20150028
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DA
COMANDANTE PROVINCIAL DA PRM DE CABO
DELGADO
3.980,00
3.980,00
100,00 %
--
--
--
3.980,00
3.980,00
100,00 %
MDI05-03-CAB-20150016
CONSTRUIR MURRO DE VEDACAO DA 4 ESQUADRA
DA PRM
2.070,00
2.070,00
100,00 %
--
--
--
2.070,00
2.070,00
100,00 %
15.355,00
15.355,00
100,00 %
--
--
--
15.355,00
15.355,00
100,00 %
17D000141
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE NAMPULA
MDI05-03-NAM-20130080
AQUISICAO DE EQUIPAMENMTO E MOBILIARIO PARA
COMANDOPROVINCIAL DA PRM-NAMPULA
4.752,40
4.752,40
100,00 %
--
--
--
4.752,40
4.752,40
100,00 %
MDI05-03-NAM-20140020
CONSTRUCAO DO COMANDO DISTRITAL DA POLICIA
DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE DE NACAROA.
10.602,60
10.602,60
100,00 %
--
--
--
10.602,60
10.602,60
100,00 %
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA ZAMBEZIA
14.199,91
14.199,91
100,00 %
--
--
--
14.199,91
14.199,91
100,00 %
17E000141
MDI01-00-ZAM-20140068
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
COMANDO PROVINCIAL E COMANDOS DISTRITAIS
7.190,53
7.190,53
100,00 %
--
--
--
7.190,53
7.190,53
100,00 %
MDI01-00-ZAM-20150083
REABILITACAO DE EDIFICIO DOS SENSAP-QUELIMANE
2.089,25
2.089,25
100,00 %
--
--
--
2.089,25
2.089,25
100,00 %
MDI01-00-ZAM-20150084
CONSTRUCAO DE QUARTEL DA UIR EM NICOADALA.
1.606,78
1.606,78
100,00 %
--
--
--
1.606,78
1.606,78
100,00 %
MDI01-00-ZAM-20150085
REABILITACAO DE ARMAZENS DA PRM-QUELIMANE
3.313,35
3.313,35
100,00 %
--
--
--
3.313,35
3.313,35
100,00 %
13.124,48
13.124,48
100,00 %
--
--
--
13.124,48
13.124,48
100,00 %
6.764,49
6.764,49
100,00 %
--
--
--
6.764,49
6.764,49
100,00 %
606,98
606,98
100,00 %
--
--
--
606,98
606,98
100,00 %
17F000141
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE TETE
MDI01-00-TET-20140012
REABILITACAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO DA ORDEM
E SEGURANCA PUBLICA DE TETE
MDI01-00-TET-
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
24
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0038
CONSTRUCAO DE CASERNA PARA A FORCA DE
GUARDA FRONTEIRA EM DOA E NKODEZI
5.753,01
5.753,01
100,00 %
--
--
--
5.753,01
5.753,01
100,00 %
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE MANICA
3.840,75
3.840,75
100,00 %
--
--
--
3.840,75
3.840,75
100,00 %
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE
INFRAESTRUTURAS DA PRM
3.840,75
3.840,75
100,00 %
--
--
--
3.840,75
3.840,75
100,00 %
12.755,30
12.755,30
100,00 %
--
--
--
12.755,30
12.755,30
100,00 %
1.223,18
1.223,18
100,00 %
--
--
--
1.223,18
1.223,18
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
11.532,12
11.532,12
100,00 %
--
--
--
11.532,12
11.532,12
100,00 %
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE INHAMBANE
3.645,00
3.645,00
100,00 %
--
--
--
3.645,00
3.645,00
100,00 %
MDI01-00-INH-20130007
CONSTRUCAO DOS POSTOS POLICIAIS E AQUISICAO
DE MEIOS INFORMATICOS
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
MDI01-00-INH-20130011
COMPRA DE MEIOS INFORMATICOS E MODILIARIO.
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE GAZA
3.481,30
3.481,30
100,00 %
--
--
--
3.481,30
3.481,30
100,00 %
CONCLUIR A REABILITACAO DO COMANDO
PROVINCIAL
3.481,30
3.481,30
100,00 %
--
--
--
3.481,30
3.481,30
100,00 %
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE MAPUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMETO DE
INFRAESTRUTURAS DO COMANDO PROVINCIAL DA
PRM
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE APOIO
AOS REFUGIADOS DE NAMPULA
4.446,20
4.446,20
100,00 %
--
--
--
4.446,20
4.446,20
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140010
CONSTRU;AO DE UM EDIFICIO DE RAIZ PARA O
FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE APOIO
AOS REFUGIADOS - DELEGA;AO DE NAMPULA
3.568,15
3.568,15
100,00 %
--
--
--
3.568,15
3.568,15
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140084
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
878,05
878,05
100,00 %
--
--
--
878,05
878,05
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE APOIO
AOS REFUGIADOS DE TETE
291,01
291,00
100,00 %
--
--
--
291,01
291,00
100,00 %
MDI05-01-TET-20140016
17G000141
MDI05-02-MAN-20130028
17H000141
COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE SOFALA
MDI01-00-SOF-20140037
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
MDI01-00-SOF-20150010
CONSTRUCAO DA 8. ESQUADRA DA PRM
MDI05-03-SOF-20130075
REABILITACAO DA 7A ESQUADRA DA PRM
17I000141
17J000141
MDI01-00-GAZ-20150035
17K000141
MDI01-00-MAP-20150050
21D000141
21F000141
25
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MNE08-00-TET-20140018
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE TRANSITO DOS
REFUGIADO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MNE08-00-TET-20150026
CONSTRUCAO DE 1 CENTRO DE TRANSITO DE
REFUGIADOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TET01-00-TET-20150027
AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO 1
LAPTOP 5 CACIFOS E 1 MESA COM 12 CADEIRAS
PARA SALA DE REUNIOES.
291,01
291,00
100,00 %
--
--
--
291,01
291,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE
DESMINAGEM DE SOFALA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DESMINAGEM DE 85.000 METROS QUADRADOS DE
AREAS RESIDUAIS NOS DISTRITOS DE CHIBABAVA
CHERINGOMA DONDO GORONGOSA MUANZA E
NHAMATANDA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE NIASSA
2.787,31
2.787,31
100,00 %
--
--
--
2.787,31
2.787,31
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130012
INICIO DA CONSTRUCAO DA CONSERVATORIA DOS
REGISTOS E NOTARIDO DE NIPEPE
2.476,68
2.476,68
100,00 %
--
--
--
2.476,68
2.476,68
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150070
CAPACITACAO DOS DIRECTORES DAS
CONSERVATORIAS
310,64
310,64
100,00 %
--
--
--
310,64
310,64
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150077
CONSTRUCAO DA CONSERVATORIA DOS REGISTOS E
NOTARIADO DE METARICA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CADEIA PROVINCIAL DE NIASSA
3.843,79
3.843,79
100,00 %
--
--
--
3.843,79
3.843,79
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140096
CONCLUSAO DA CADEIA DISTRITAL DE MECABHELAS
3.843,79
3.843,79
100,00 %
--
--
--
3.843,79
3.843,79
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150018
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ALFAIA AGRICOLA
COMO SISTEMA DE REGADIO POR ASPERACAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NIA01-00-NIA-20150020
CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO DE ACOMODACAO
DOS CONDENADOS NA PENITENCIARIA ABERTA DE
MAPUDJE-SANGA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.461,70
1.461,70
100,00 %
--
--
--
1.461,70
1.461,70
100,00 %
21H000241
SOF01-00-SOF-20150082
23B000141
23B000241
23B000441
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE NIASSA
NIA01-00-NIA-20140084
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO
NIASSA
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140085
AQUISCAO DE MATERIAL INFORMATICO
218,70
218,70
100,00 %
--
--
--
218,70
218,70
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150035
CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO E BLOCO
ADMINISTRATIVO
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE CABO
8.120,69
8.120,69
100,00 %
--
--
--
8.120,69
8.120,69
100,00 %
23C000141
26
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CAB01-00-CAB-20140042
CONSTRUIR EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA
CONSERVATORIA DISTRITAL DE MACOMIA
3.984,30
3.984,30
100,00 %
--
--
--
3.984,30
3.984,30
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150041
CONSTRUIR EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DA
CONSERVATORIA DISTRITAL DE PALMA
4.136,39
4.136,39
100,00 %
--
--
--
4.136,39
4.136,39
100,00 %
15.245,78
15.245,78
100,00 %
--
--
--
15.245,78
15.245,78
100,00 %
1.528,47
1.528,47
100,00 %
--
--
--
1.528,47
1.528,47
100,00 %
23C000241
CADEIA PROVINCIAL DE CABO DELGADO
CAB01-00-CAB-20120100
AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS
CAB01-00-CAB-20140023
REABILITACAO DO SISTEMA DE ESGOTO
468,00
468,00
100,00 %
--
--
--
468,00
468,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140029
AQUISICAO DE COMPUTADORES
395,87
395,87
100,00 %
--
--
--
395,87
395,87
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140035
REABILITCAO DA CADEIA DISTRITAL DE ANCUABE
1.799,00
1.799,00
100,00 %
--
--
--
1.799,00
1.799,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140036
AQUISICAO DE CACIFOS
1.187,20
1.187,20
100,00 %
--
--
--
1.187,20
1.187,20
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150035
ABRIR FURO DE AGUA POTAVEL NA CADEIA
DISTRITAL DE MONTEPUEZ - NICUAPA
495,00
495,00
100,00 %
--
--
--
495,00
495,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150073
REABILITAR A RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR DA
CADEIA PROVINCIAL
912,24
912,24
100,00 %
--
--
--
912,24
912,24
100,00 %
MDJ04-00-CAB-20110065
AQUISICAO DE CAMAS BELICHES E RESPECTIVOS
CLCHOES
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
MDJ04-00-CAB-20150049
CONSTRUIR BLOCO ADMINISTRATIVO
6.840,00
6.840,00
100,00 %
--
--
--
6.840,00
6.840,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE CABO DELGADO
540,00
540,00
100,00 %
--
--
--
540,00
540,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20120073
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTES
300,00
300,00
100,00 %
--
--
--
300,00
300,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140067
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO.
240,00
240,00
100,00 %
--
--
--
240,00
240,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE NAMPULA
3.999,80
3.999,80
100,00 %
--
--
--
3.999,80
3.999,80
100,00 %
CONSTRUCAO DE UMA CADEIA INTER-DISTRITAL NA
PROVINCIA DE NAMPULA.
3.999,80
3.999,80
100,00 %
--
--
--
3.999,80
3.999,80
100,00 %
27.803,19
27.803,19
100,00 %
--
--
--
27.803,19
27.803,19
100,00 %
1.884,99
1.884,99
100,00 %
--
--
--
1.884,99
1.884,99
100,00 %
23C000441
23D000141
MDJ04-00-NAM-20140043
23D000241
MDJ04-00-NAM-20130033
CADEIA PROVINCIAL DE NAMPULA
REABILITACAO DE SISTEMA DE ESGOTO E
FORNECIMENTO DE AGUA EM DE 5 CADEIAS
DISTRITAIS
27
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
16.199,60
16.199,60
100,00 %
--
--
--
16.199,60
16.199,60
100,00 %
REABILITACAO
3.238,60
3.238,60
100,00 %
--
--
--
3.238,60
3.238,60
100,00 %
DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE NAMPULA
3.232,98
3.232,98
100,00 %
--
--
--
3.232,98
3.232,98
100,00 %
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
MDJ04-00-NAM-20140026
ELECTRIFICACAO
MDJ04-00-NAM-20140043
CONSTRUCAO DE UMA CADEIA INTER-DISTRITAL NA
PROVINCIA DE NAMPULA.
MDJ04-00-NAM-20150075
MDJ04-00-NAM-20150089
23D000441
Dotação Final
NAM01-00-NAM-20120129
AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO
NAM01-00-NAM-20140008
CONSTRUCAO DA DELEGACAO DISTRITAL DO IPAJMOSSURIL
1.012,50
1.012,50
100,00 %
--
--
--
1.012,50
1.012,50
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140016
CONSTRUCAO DA DELEGACAO DISTRITAL DE
MECUBURI
1.012,50
1.012,50
100,00 %
--
--
--
1.012,50
1.012,50
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150100
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DA DELEGACAO
DISTRITAL DE MUECATE
127,44
127,44
100,00 %
--
--
--
127,44
127,44
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150101
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DE
DIATRITAL DE RAPALE
134,46
134,46
100,00 %
--
--
--
134,46
134,46
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150103
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO
DISTRITAL DE MECONTA
136,08
136,08
100,00 %
--
--
--
136,08
136,08
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150117
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO
PROVINCIAL DO IPAJ DA CIDADE DE NAMPULA
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
PENITENCIARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL DE
8.269,37
8.269,37
100,00 %
--
--
--
8.269,37
8.269,37
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150037
VEDACAO DO CENTRO PENITENCIARIO ABERTO DE
ITOCULO
2.338,36
2.338,36
100,00 %
--
--
--
2.338,36
2.338,36
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150038
REABILITACAO DE PAVILHOES DORMITORIOS
221,99
221,99
100,00 %
--
--
--
221,99
221,99
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150039
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PRISIONAIS
1.316,39
1.316,39
100,00 %
--
--
--
1.316,39
1.316,39
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150041
AQUISICAO DE MOBILIARIO MEIOS INFORMATICOS E
SEUS PERFERICOS PARA ESCRITORIOS
2.161,42
2.161,42
100,00 %
--
--
--
2.161,42
2.161,42
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150043
AQUISICAO E MONTAGEM DE SISTEMA ELECTRONICO
DE VIGILANCIA
2.231,21
2.231,21
100,00 %
--
--
--
2.231,21
2.231,21
100,00 %
10.909,66
10.909,66
100,00 %
--
--
--
10.909,66
10.909,66
100,00 %
3.250,53
3.250,53
100,00 %
--
--
--
3.250,53
3.250,53
100,00 %
23D000941
23E000141
ZAM01-00-ZAM-
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DA ZAMBEZIA
APETRECHO DAS CONSERVATORIAS COM
28
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0082
EQUIPAMENTO DIVERSO
ZAM01-00-ZAM-20150086
INICIO DA CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS DE
NAMACURRA CHINDE E CARTORIO DE QUELIMANE
6.186,00
6.186,00
100,00 %
--
--
--
6.186,00
6.186,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150088
CONCLUSAO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS
CONSERVATORIAS MOLOCUE ILE GURUE E MILANGE
1.473,13
1.473,13
100,00 %
--
--
--
1.473,13
1.473,13
100,00 %
20.985,00
20.985,00
100,00 %
--
--
--
20.985,00
20.985,00
100,00 %
23E000241
CADEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA
ZAM01-00-ZAM-20100006
REABILITACAO DA CADEIA PREVENTIVA DA CIDADE
DE QUELIMANE
7.605,00
7.605,00
100,00 %
--
--
--
7.605,00
7.605,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130007
CONSTRUCAO DA CADEIA DISTRITAL DE MILANGE
6.240,00
6.240,00
100,00 %
--
--
--
6.240,00
6.240,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130079
INICIO DA CONSTRUCAO DA CADEIA DISTRITAL DE
ALTO MOLOCUE
6.240,00
6.240,00
100,00 %
--
--
--
6.240,00
6.240,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150045
APETRECHAMENTO DA PENITENCIARIA PROVINCIAL E
DAS PENITENCIARIAS DISTRITAIS DE MILANGE E
ALTO MOLOCUE
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
900,00
900,00
100,00 %
5.958,48
5.958,48
100,00 %
--
--
--
5.958,48
5.958,48
100,00 %
23E000441
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DA ZAMBEZIA
ZAM01-00-ZAM-20120084
AQUISISCAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E
MATERIAL DO ESCRITORIO
826,20
826,20
100,00 %
--
--
--
826,20
826,20
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130046
CAMPANHAS DE EDUCACAO CIVICA NA DIVULGACAO
DAS LEGISLACAOES
210,53
210,53
100,00 %
--
--
--
210,53
210,53
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130047
CONSTRUCAO DE UMA DELEGACAO DISTRITAL DE
CHINDE
579,00
579,00
100,00 %
--
--
--
579,00
579,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20140018
APETRECHAMENTO DA NOVA DELEGACAO DISTRITAL
DO IPAJ - CHINDE
354,65
354,65
100,00 %
--
--
--
354,65
354,65
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150072
APETRECHO DA NOVA DELEGACAO DISTRITAL DO
IPAJ - NAMARROI
100,10
100,10
100,00 %
--
--
--
100,10
100,10
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150073
REABILITACAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DO IPAJZAMBEZIA
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150090
CONSTRUCAO DA DELEGACAO DISTRITAL DE IPAJ NAMARROI
2.673,00
2.673,00
100,00 %
--
--
--
2.673,00
2.673,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE TETE
4.182,30
4.182,30
100,00 %
--
--
--
4.182,30
4.182,30
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
4.182,30
4.182,30
100,00 %
--
--
--
4.182,30
4.182,30
100,00 %
23F000141
TET01-00-TET-20130024
CONSTRUCAO DOS TRIBUNAIS COMUNITARIOS
TET01-00-TET-20130033
REABILITACAO DA CONSERVATORIA DA CIDADE DE
TETE
29
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
18.074,52
18.074,52
100,00 %
--
--
--
18.074,52
18.074,52
100,00 %
6.074,52
6.074,52
100,00 %
--
--
--
6.074,52
6.074,52
100,00 %
12.000,00
12.000,00
100,00 %
--
--
--
12.000,00
12.000,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE TETE
895,96
895,96
100,00 %
--
--
--
895,96
895,96
100,00 %
TET01-00-TET-20110034
AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E
MOBILIARIO DE ESCRITORIO
895,96
895,96
100,00 %
--
--
--
895,96
895,96
100,00 %
TET01-00-TET-20120107
CONSTRUCAO DE UM EDEFICIO PARA
FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO DISTRITAL DE
CAHORA - BASSA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE MANICA
7.410,72
7.410,72
100,00 %
--
--
--
7.410,72
7.410,72
100,00 %
CONSTRUCAO DUM CARTORIO DE RAIZ DA 1" CLASSE
NA CIDADE DE CHIMOIO
7.410,72
7.410,72
100,00 %
--
--
--
7.410,72
7.410,72
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE MANICA
1.170,00
1.170,00
100,00 %
--
--
--
1.170,00
1.170,00
100,00 %
APETRECHAMENTO INSTITUICIONAL
1.170,00
1.170,00
100,00 %
--
--
--
1.170,00
1.170,00
100,00 %
PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHIMOIO (MANICA)
7.020,00
7.020,00
100,00 %
--
--
--
7.020,00
7.020,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150041
REABILITACAO DE UM PAVILHAO PENITENCIARIO
2.925,00
2.925,00
100,00 %
--
--
--
2.925,00
2.925,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150042
AQUISICAO DE 600 BELICHAS 1200 COLCHOES 1200
LENCOIS 1200 MANTAS E IGUAL NUMERO DE
ALMOFADAS
2.520,00
2.520,00
100,00 %
--
--
--
2.520,00
2.520,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150044
REABILITACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE
LOCAL
225,00
225,00
100,00 %
--
--
--
225,00
225,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150046
DESENVOLVIMENTO DA PRATICA AGRO PECUARIA EM
200 HA NOS CENTROS PENITENCIARIOS ABERTOS
1.350,00
1.350,00
100,00 %
--
--
--
1.350,00
1.350,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE SOFALA
4.208,82
4.208,82
100,00 %
--
--
--
4.208,82
4.208,82
100,00 %
281,01
281,01
100,00 %
--
--
--
281,01
281,01
100,00 %
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
TET01-00-TET-20150031
23F000241
APERECHAMENO DOS RIBUNAIS COMUNIARIOS
CADEIA PROVINCIAL DE TETE
TET01-00-TET-20120090
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O
FUNCIONAMENTO DA CADEIA DISTRITAL DE CAHORABASSA
TET02-00-TET-20150002
REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS
23F000441
23G000141
MAN01-00-MAN-20140066
23G000441
MAN01-00-MAN-20120086
23G000941
23H000141
SOF01-00-SOF-20100167
CONSTRUCAO DA CONSERVATORIA DO REGISTO
CIVIL DE CHIBABAVA
SOF01-00-SOF-
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA FUNCIONARIOS
30
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2014-0009
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PARA FUNCIONARIOS
DE MACHANGA
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE
ESCRITORIO
1.307,81
1.307,81
100,00 %
--
--
--
1.307,81
1.307,81
100,00 %
CADEIA PROVINCIAL DE SOFALA
7.309,44
7.309,44
100,00 %
--
--
--
7.309,44
7.309,44
100,00 %
INICIAR COM A CONSTRUCAO DA CADEIA DISTRITAL
DA GORONGOSA
7.309,44
7.309,44
100,00 %
--
--
--
7.309,44
7.309,44
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE SOFALA
7.171,07
7.171,07
100,00 %
--
--
--
7.171,07
7.171,07
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130032
CONSTRUCAO DE DELEGACOES DISTRITAIS DE BUZI
E MARROMEU
4.860,00
4.860,00
100,00 %
--
--
--
4.860,00
4.860,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150017
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO DISTRITO DE
BUZI
2.311,07
2.311,07
100,00 %
--
--
--
2.311,07
2.311,07
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE INHAMBANE
850,00
850,00
100,00 %
--
--
--
850,00
850,00
100,00 %
REABILITACAO DA RESIDENCIA DA DIRECCAO
PROVINCIAL DA JUSTICA DE INHAMBANE
850,00
850,00
100,00 %
--
--
--
850,00
850,00
100,00 %
15.915,39
15.915,39
100,00 %
--
--
--
15.915,39
15.915,39
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140010
CONSTRUCAO DA CONSTRUCAO DA
CONSERVATORIA DO REGISTO CIVIL DE CAIA
SOF01-00-SOF-20150077
SOF01-00-SOF-20150078
23H000241
SOF01-00-SOF-20120049
23H000441
23I000141
INH01-00-INH-20150055
23I000241
CADEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE
INH01-00-INH-20100042
CONCLUSAO DA CADEIA DE INHARRIME
7.289,60
7.289,60
100,00 %
--
--
--
7.289,60
7.289,60
100,00 %
INH01-00-INH-20110021
ABERTURA DE UM CENTRO DE PRODUCAO
4.993,65
4.993,65
100,00 %
--
--
--
4.993,65
4.993,65
100,00 %
INH01-00-INH-20130003
ABERTURA DE CENTRO DE PRODUCAO DE MAHAVE
624,14
624,14
100,00 %
--
--
--
624,14
624,14
100,00 %
INH01-00-INH-20150024
CONSTRUCAO DO ESTABELECIMENTO
PENITENCIARIO DISTRITAL DE FUNHALOURO
3.008,00
3.008,00
100,00 %
--
--
--
3.008,00
3.008,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE INHAMBANE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE GAZA
7.870,00
7.870,00
100,00 %
--
--
--
7.870,00
7.870,00
100,00 %
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR TIPO 4
3.240,00
3.240,00
100,00 %
--
--
--
3.240,00
3.240,00
100,00 %
23I000441
INH01-00-INH-20130041
23J000141
GAZ01-00-GAZ-20150019
31
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
860,00
860,00
100,00 %
--
--
--
860,00
860,00
100,00 %
ELABORACAO DO PROJECTO DE PALACIOS DE
JUSTICA NO DISTRITO DE XAI-XAI E CHOKWE
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
APETRECHAMENTO DAS CONSERVATORIAS
1.745,00
1.745,00
100,00 %
--
--
--
1.745,00
1.745,00
100,00 %
14.570,11
14.570,11
100,00 %
--
--
--
14.570,11
14.570,11
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
2.464,12
2.464,12
100,00 %
--
--
--
2.464,12
2.464,12
100,00 %
863,73
863,73
100,00 %
--
--
--
863,73
863,73
100,00 %
1.784,53
1.784,53
100,00 %
--
--
--
1.784,53
1.784,53
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
GAZ01-00-GAZ-20150036
REABILITACAO DA CONSERVATORIA DOS REGISTOS
E NOTARIADO DE MANJACAZE
GAZ01-00-GAZ-20150037
GAZ01-00-GAZ-20150059
23J000241
Dotação Final
CADEIA PROVINCIAL DE GAZA
GAZ01-00-GAZ-20120020
APETRECHAMENTO DA CADEIA PROVINCIAL
GAZ01-00-GAZ-20120045
REABILITACAO DA CADEIA PROVINCIAL DE GAZA (
CELAS MASCULINAS E BLOCO ADMINISTRATIVO)
GAZ01-00-GAZ-20120101
REABILITACAO DA CADEIA DISTRITAL DE BILENE
GAZ01-00-GAZ-20140038
CONSTRUCAO E APETRCHAMENTO DE RESIDENCIA
OFICIAL DA CADEIA PROVINCIAL DE GAZA
GAZ01-00-GAZ-20150029
CONSTRUCAO DO ESTABELECIMENTO
PENITENCIARIO DISTRITAL DE CHOKWE
GAZ01-00-GAZ-20150030
REABILITACAO DO ESTABELECIMENTO
PENITENCIARIO DE CHIBUTO
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150053
APETRECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO
PENITENCIARIO PROVINCIAL DE GAZA - BELICHES
MANTAS COLCHOES E LENCOES
4.131,93
4.131,93
100,00 %
--
--
--
4.131,93
4.131,93
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150056
AQUISICAO DE UM TRACTOR E MOTOBOMBA
4.110,80
4.110,80
100,00 %
--
--
--
4.110,80
4.110,80
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE GAZA
2.755,00
2.755,00
100,00 %
--
--
--
2.755,00
2.755,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20140025
CONSTRUCAO DE TRES DELEGACOES DISTRITAIS
CHOKWE CHIBUTO E MANJAKAZE
1.600,00
1.600,00
100,00 %
--
--
--
1.600,00
1.600,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150047
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SISTAFE E MEIOS
CIRCULANTES
1.155,00
1.155,00
100,00 %
--
--
--
1.155,00
1.155,00
100,00 %
PENITENCIARIA AGRICOLA DE MABALANE (GAZA)
12.822,91
12.822,91
100,00 %
--
--
--
12.822,91
12.822,91
100,00 %
23J000441
23J000941
GAZ01-00-GAZ-20150010
AQUISICAO DE ALFAIA
1.712,00
1.712,00
100,00 %
--
--
--
1.712,00
1.712,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150048
REABILITACAO DE 27 RESIDENCIAS
3.492,09
3.492,09
100,00 %
--
--
--
3.492,09
3.492,09
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150060
AQUISICAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO COM PIVOT
CENTRAL
3.742,12
3.742,12
100,00 %
--
--
--
3.742,12
3.742,12
100,00 %
32
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO
3.876,70
3.876,70
100,00 %
--
--
--
3.876,70
3.876,70
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE MAPUTO
PROVINCIA
9.504,77
9.504,77
100,00 %
--
--
--
9.504,77
9.504,77
100,00 %
MAP01-00-MAP-20130012
CONTINUACAO COM A CONSTRUCAO DA
CONSERVATORIA DOS REGISTOS NO DISTRITO DE
MATUTUINE
8.049,77
8.049,77
100,00 %
--
--
--
8.049,77
8.049,77
100,00 %
MAP01-00-MAP-20140006
APETRECHAMENTO DAS CONSERVATORIAS DA
PROVINCIA DE MAPUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20140007
REABILITACAO DAS CONSERVATORIAS DE
NAMAACHA MOAMBA E DA DIRECCAO PROVINCIAL
1.455,00
1.455,00
100,00 %
--
--
--
1.455,00
1.455,00
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150027
CONSTRUCAO DE RAIZ DA CONSERVATORIA DOS
REGISTOS E NOTARIADO DE MARRACUENE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150028
CONSTRUCAO DE CONSERVATORIAS DOS REGISTOS
E NOTARIADO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150029
ESTUDOS E PROJECTOS PARA A CONSTRUCAO DE
RAIZ DAS RESIDENCIAS DOS DIRECTORES DAS
CONSERVATORIAS DISTRITAIS E DA RESIDENCIA DO
DIRECTOR PROVINCIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150030
APETRECHAMENTO DA NOVA CONSERVATORIA
CONSTRUIDA NO DISTRITO DE MATUTUINE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150032
REALIZAR CAMPANHAS DE REGISTOS DE
NASCIMENTOS DURANTE A SEMANA DA SAUDE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150033
REALIZAR UM CONSELHO DE COORDENACAO DO
SECTOR DA JUSTICA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
859,61
859,61
100,00 %
--
--
--
859,61
859,61
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
GAZ01-00-GAZ-20150071
23K000141
23K000441
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE MAPUTO PROVINCIA
MAP01-00-MAP-20110019
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO IPAJ
MAP01-00-MAP-20110020
CAMPANHA DE EDUCACAO CIVICA
361,45
361,45
100,00 %
--
--
--
361,45
361,45
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150058
CAPACITACAO DOS LIDERES COMUNITARIOS
498,15
498,15
100,00 %
--
--
--
498,15
498,15
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE MAPUTO
CIDADE
7.274,45
7.274,45
100,00 %
--
--
--
7.274,45
7.274,45
100,00 %
CID01-00-CID-20150015
REABILITACAO E AMPLIACAO DA CONSERVATORIA
COM FUNCOES NOTARIAIS DA KA TEMBE
4.860,00
4.860,00
100,00 %
--
--
--
4.860,00
4.860,00
100,00 %
CID01-00-CID-20150016
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA DIRECAO DA
JUSTICA DA CIDADE DE MAPUTO
2.414,45
2.414,45
100,00 %
--
--
--
2.414,45
2.414,45
100,00 %
23L000141
33
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
23L000441
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E
ASSISTENCIA JURÍDICA DE MAPUTO CIDADE
728,97
728,97
100,00 %
--
--
--
728,97
728,97
100,00 %
MDJ01-00-CID-20130053
FORMACAO PROFISSIONAL AOS TECNICOS DO IPAJ
137,67
137,67
100,00 %
--
--
--
137,67
137,67
100,00 %
MDJ01-00-CID-20130054
APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO
591,30
591,30
100,00 %
--
--
--
591,30
591,30
100,00 %
9.902,95
9.902,95
100,00 %
2.346,37
2.346,37
100,00 %
12.249,32
12.249,32
100,00 %
--
--
--
2.133,37
2.133,37
100,00 %
2.133,37
2.133,37
100,00 %
25B000141
SECRETARIA PROVINCIAL DE NIASSA
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAE01-00-NIA-20150034
CAPACITACAO DOS ORGAO LOCAIS DO ESTADO
MAE01-00-NIA-20150038
CAPACITACAO DE OPERADORES DE RADIOS DOS
GOVERNOS DOS DISTRITOS EM MATERIA DE SISTEMA
DE CIRCULACAO DE INFORMACAO NA ADM.PUBLICA
283,51
283,51
100,00 %
--
--
--
283,51
283,51
100,00 %
MAE01-00-NIA-20150051
AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO PARA O
ARQUIVO INTERMEDIO DA PROVINCIA DO NIASSA
383,92
383,92
100,00 %
--
--
--
383,92
383,92
100,00 %
MAE01-00-NIA-20150052
INICIO DA REABILITACAO DA SECRETARIA
PROVINCIAL E AQUISICAO DE APARELHOS DE AR
5.520,15
5.520,15
100,00 %
--
--
--
5.520,15
5.520,15
100,00 %
MAE01-00-NIA-20150053
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA
APETRECHAR O ARQUIVO INTERMEDIO DA
PROVINCIA DO NIASSA
324,00
324,00
100,00 %
--
--
--
324,00
324,00
100,00 %
MPD03-02-MPD-20110030
APOIAR OS ORGAOS LOCAIS DO ESTADO NA
PLANIFICACAO DESCENTRALIZADA
--
--
--
213,00
213,00
100,00 %
213,00
213,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20120049
CONTINUACAO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO
ARQUIVO INTERMEDIARIO DA PROVINCIA DO NIASSA
3.007,77
3.007,77
100,00 %
--
--
--
3.007,77
3.007,77
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130127
REALIZACAO DO IV CONSELHO CONSULTIVO DA
SECRETARIA PROVINCIAL DO NIASSA ALARGADA
AOS SECRETARIOS PERMANENTES DISTRITAIS E
OUTROS QUADROS.
383,60
383,60
100,00 %
--
--
--
383,60
383,60
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE NIASSA
983,92
983,92
100,00 %
--
--
--
983,92
983,92
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
983,92
983,92
100,00 %
--
--
--
983,92
983,92
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
3.265,69
3.265,69
100,00 %
1.500,00
1.481,93
98,80 %
4.765,69
4.747,62
99,62 %
--
--
--
649,97
649,97
100,00 %
649,97
649,97
100,00 %
25B000241
NIA01-00-NIA-20100091
CONSTRUCAO DE RAIZ DO STAE PROVINCIAL DO
NIASSA.
NIA01-00-NIA-20140066
CONSTRUCAO DE MURO DE VEDACAO NA
RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR DO STAE NIASSA
NIA01-00-NIA-20150079
BOLSAS DE ESTUDO
25B000341
MCA04-00-NIA-20140037
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE NIASSA
CAPACITACAO DE 10 CLGRC EM MATERIA DE GRC
NOS DISTRITOS VULNERAVEIS DA PROVINVIA
34
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA04-00-NIA-20140038
REALIZACAO DE SIMULACAO DE GABINETE EM
CENARIO DE INUNDACAO
--
--
--
206,73
206,73
100,00 %
206,73
206,73
100,00 %
MCA04-00-NIA-20150026
GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADE NAS ESCOLAS
--
--
--
240,59
240,59
100,00 %
240,59
240,59
100,00 %
MCA04-00-NIA-20150084
INSTALAR SISTEMA DE AVISO PREVIO NA BACIA DO
MESSALO
--
--
--
360,04
341,97
94,98 %
360,04
341,97
94,98 %
MCA04-00-NIA-20150085
MAPEAR ZONAS DE RISCO NOS DISTRITOS DE
MECULA MUEMBE MARRUPA E MANDIMBA.
--
--
--
42,66
42,66
100,00 %
42,66
42,66
100,00 %
NIA01-00-NIA-20100058
APETRECHAMENTO DE DO CENTRO OPERATIVO DE
EMERGENCIA
2.498,68
2.498,68
100,00 %
--
--
--
2.498,68
2.498,68
100,00 %
NIA01-00-NIA-20120046
CONTINUACAO DA CONTRUCAO DO III BLOCO
ADMINISTRATIVO DO COE/PROVINCIAL
524,01
524,01
100,00 %
--
--
--
524,01
524,01
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140045
ATRIBUIR BOLSA DE ESTUDO A 2 FUNCIONARIOS
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
5.133,23
4.833,23
94,16 %
--
--
--
5.133,23
4.833,23
94,16 %
25B001041
INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO
PUBLICA E AUTARQUICA DO NIASSA
NIA01-00-NIA-20110048
AQUISICAO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES.
300,00
0,00
0,00 %
--
--
--
300,00
0,00
0,00 %
NIA01-00-NIA-20130090
REALIZARA ASUPERVIASAO DOS CURSOS REGULAR
MODULAR E ENSINO A DISTANCIA
311,47
311,47
100,00 %
--
--
--
311,47
311,47
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130104
REALIZACAO DE CAPACITACAO AOS FORMADORES
DA REGIAO NORTE
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130105
REALIZACAO DE JORNADA CIENTIFICA E SARAU
CULTURAL
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130106
REALIZACAO DO CONSELHO DO IFAPA
280,76
280,76
100,00 %
--
--
--
280,76
280,76
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150086
CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA
3.512,00
3.512,00
100,00 %
--
--
--
3.512,00
3.512,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150095
ENCERRAMENTO DO CURSOS MODULAR E REGULAR
324,00
324,00
100,00 %
--
--
--
324,00
324,00
100,00 %
21.120,95
21.120,95
100,00 %
4.846,61
4.661,71
96,18 %
25.967,56
25.782,66
99,29 %
--
--
--
974,59
790,69
81,13 %
974,59
790,69
81,13 %
14.915,27
14.915,27
100,00 %
--
--
--
14.915,27
14.915,27
100,00 %
--
--
--
2.372,02
2.371,02
99,96 %
2.372,02
2.371,02
99,96 %
25C000141
SECRETARIA PROVINCIAL DE CABO DELGADO
CAB01-00-CAB-20120064
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL AO
GOVERNO DA PROVINCIA DE CABO DELGADO PARA A
REDUCAO DA POBREZA FEMININA
CAB01-00-CAB-20120093
REABILITAR E OPERACIONALIZAR CEGOV (CENTRO
DE GOVERNACAO LOCAL
CAB01-00-CAB-20150021
APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
35
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
1.500,00
1.500,00
100,00 %
ADQUIRIR EQUIPAMENTO INFORMATICO E
MOBILIARIO DE ESCRITORIO
1.971,00
1.971,00
100,00 %
--
--
--
1.971,00
1.971,00
100,00 %
MAE01-00-CAB-20150071
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO
SECRETARIO PERMANENTE PROVINCIAL
2.884,73
2.884,73
100,00 %
--
--
--
2.884,73
2.884,73
100,00 %
MAE01-00-CAB-20150074
SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES
1.349,95
1.349,95
100,00 %
--
--
--
1.349,95
1.349,95
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE CABO DELGADO
40,71
40,71
100,00 %
1.500,00
175,00
11,67 %
1.540,71
215,71
14,00 %
MAE13-00-MAE-20090005
REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS
CALAMIDADES
40,71
40,71
100,00 %
--
--
--
40,71
40,71
100,00 %
MCA04-00-CAB-20150031
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.500,00
175,00
11,67 %
1.500,00
175,00
11,67 %
10.810,36
10.810,36
100,00 %
--
--
--
10.810,36
10.810,36
100,00 %
336,17
336,17
100,00 %
--
--
--
336,17
336,17
100,00 %
MAE01-00-CAB-20150065
ADQUIRIR MEIO DE TRANSPORTE
MAE01-00-CAB-20150067
25C000341
25D000141
SECRETARIA PROVINCIAL DE NAMPULA
MAE01-00-NAM-20100100
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA
SECRETARIA PROVINCIAL
MAE01-00-NAM-20150077
AQUISICAO DE OUTRAS MAQUINARIAS
EQUIPAMENTOS E MOBOLIARIO
3.478,66
3.478,66
100,00 %
--
--
--
3.478,66
3.478,66
100,00 %
NAM01-00-NAM-20110036
REABILITACAO DO EDIFICIO DA SECRETARIA
PROVINCIAL
2.498,85
2.498,85
100,00 %
--
--
--
2.498,85
2.498,85
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140021
LANCAR CONCUR PARA CONSTRUCAO DE
RESIDENCIA OFICIAL DO SECRETARIO PERMANENTE
2.309,18
2.309,18
100,00 %
--
--
--
2.309,18
2.309,18
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140031
CONSTRUIR ARQUIVO INTERMEDIARIO PROVINCIAL
1.687,50
1.687,50
100,00 %
--
--
--
1.687,50
1.687,50
100,00 %
NAM02-00-NAM-20150076
PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS FORMADORES
DOS CURSOS DO SIFAP
500,00
500,00
100,00 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
1.981,38
1.981,38
100,00 %
--
--
--
1.981,38
1.981,38
100,00 %
25D000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE
MAE01-00-NAM-20100048
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O STAE DE
ERATI/NAMAPA
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
MAE01-00-NAM-20110033
EDUCACAO CIVICA ELEITORAL PERMANENTE NOS 21
DISTRITOS DA PROVINCIA DE NAMPULA.
806,75
806,75
100,00 %
--
--
--
806,75
806,75
100,00 %
MAE01-00-NAM-20120150
AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO
PARA O ESISTAFE
121,50
121,50
100,00 %
--
--
--
121,50
121,50
100,00 %
MAE01-00-NAM-20150094
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO STAE
648,13
648,13
100,00 %
--
--
--
648,13
648,13
100,00 %
36
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
25D000341
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE NAMPULA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
5.842,81
5.842,81
100,00 %
1.500,00
1.201,10
80,07 %
7.342,81
7.043,91
95,93 %
526,50
526,50
100,00 %
--
--
--
526,50
526,50
100,00 %
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
588,68
588,68
100,00 %
--
--
--
588,68
588,68
100,00 %
2.140,13
2.140,13
100,00 %
--
--
--
2.140,13
2.140,13
100,00 %
157,50
157,50
100,00 %
--
--
--
157,50
157,50
100,00 %
--
--
--
1.500,00
1.201,10
80,07 %
1.500,00
1.201,10
80,07 %
DIRECCAO REGIONAL DO INGC NORTE EM NAMPULA
3.592,45
3.592,45
100,00 %
3.867,00
730,14
18,88 %
7.459,45
4.322,59
57,95 %
MAE13-00-MAE-20080012
CONSTRUCAO APETRECHAMENTO E
FUNCIONAMENTO DA DIRECCAO REGIONAL NORTE
3.592,45
3.592,45
100,00 %
--
--
--
3.592,45
3.592,45
100,00 %
MCA04-00-NAM-20150018
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
3.867,00
730,14
18,88 %
3.867,00
730,14
18,88 %
SECRETARIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA
64.894,80
64.894,80
100,00 %
--
--
--
64.894,80
64.894,80
100,00 %
MAE01-00-ZAM-20140008
CONSTRUCAO DO CONDOMINIO PARA MEMBROS DAO
GOVERNO PROVINCIAL
12.150,00
12.150,00
100,00 %
--
--
--
12.150,00
12.150,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150035
CONSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO DO GOVERVO
PROVINCIAL
11.500,00
11.500,00
100,00 %
--
--
--
11.500,00
11.500,00
100,00 %
ZAM02-00-ZAM-20090060
INICIO DE CONTINUACAO DE COSTRUCAO DE
CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL EM
ADMINISTRACAO PUBLICA
32.314,80
32.314,80
100,00 %
--
--
--
32.314,80
32.314,80
100,00 %
ZAM02-00-ZAM-20120040
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
8.930,00
8.930,00
100,00 %
--
--
--
8.930,00
8.930,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DA
6.734,26
6.734,26
100,00 %
--
--
--
6.734,26
6.734,26
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20140040
APETRECHAMENTO DOS STAE'S DISTRITAIS DE ALTO
MOLOCUE E MILANGE
1.577,65
1.577,65
100,00 %
--
--
--
1.577,65
1.577,65
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20140042
CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA STAE DISTRITAL
DE MILANGE
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20140044
CONSTRUCAO DO ESCRITORIO PARA STAE DISTRITAL
DE ALTO MOLOCUE
3.131,61
3.131,61
100,00 %
--
--
--
3.131,61
3.131,61
100,00 %
MAE13-00-NAM-20120138
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO DO COE
PROVINCIAL.
MAE13-00-NAM-20130036
CONSTRUCAO DO 2O. BLOCO DO CENTRO
OPERATIVO (COE) PROVINCIAL
MAE13-00-NAM-20150046
EXERCICIO DE SIMULACAO
MAE13-00-NAM-20150047
CRIAR REVITALIZAR E CAPACITAR OS COMITES
LOCAIS DE GESTAO DE CALAMIDADES
MAE13-00-NAM-20150054
DIVULGACAO DE MENSAGENS SOBRE O
COMPORTAMENTO DA EPOCA CHUVOSA
MCA04-00-NAM-20150022
MUDANCAS CLIMATICAS
25D003141
25E000141
25E000241
37
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
25E000341
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DA ZAMBEZIA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
11.854,58
11.854,58
100,00 %
1.500,00
1.402,50
93,50 %
13.354,58
13.257,08
99,27 %
MAE13-00-MAE-20090005
REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS
CALAMIDADES
594,40
594,40
100,00 %
--
--
--
594,40
594,40
100,00 %
MAE13-00-ZAM-20130075
FAZER MANUTENCAO DO SISTEMA INTER - DISTRITAL
DE AVISO PREVIO NAS BACIAS DOS RIOS LICUNGO
CHIRE E ZAMBEZE
444,83
444,83
100,00 %
--
--
--
444,83
444,83
100,00 %
MAE13-00-ZAM-20130081
CRIACAO E CAPACITACAO DE COMITES LOCAIS DE
GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADES-CLGRC NA
PROVINCIA DA ZAMBEZIA.
796,24
796,24
100,00 %
--
--
--
796,24
796,24
100,00 %
MAE13-00-ZAM-20150016
AQUISICAO DE KITS DE PRONTIDAO DE COMITES
LOCAIS DE GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADES CLGRC;
3.554,00
3.554,00
100,00 %
--
--
--
3.554,00
3.554,00
100,00 %
MAE13-00-ZAM-20150055
REALIZAR EXERCICIO DE SIMULACAO DE
OCORRENCIA DE CALAMIDADES NATURAIS;
242,91
242,91
100,00 %
--
--
--
242,91
242,91
100,00 %
MCA04-00-ZAM-20140049
EQUIPAR COM KITS DE PRONTIDAO OS COMITES
LOCAIS DE GESTAO DE RISCO DE CAMIDADES CLGRC
--
--
--
1.400,00
1.302,50
93,04 %
1.400,00
1.302,50
93,04 %
MCA04-00-ZAM-20150050
CRIACAO E CAPACITACAO DOS COMITES LOCAIS DE
GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADES -CLGRC
--
--
--
100,00
100,00
100,00 %
100,00
100,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20120048
MAPEAR EM ESCALAS APROPRIADAS(1:1.000.000) AS
ZONAS MAIS VULNERAVEIS A CHEIAS CICLONES E
SECA.
608,82
608,82
100,00 %
--
--
--
608,82
608,82
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150068
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO
OPERATIVO DE EMERGENCIA -COE DISTRITAL DE
MOPEIA;
4.398,39
4.398,39
100,00 %
--
--
--
4.398,39
4.398,39
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150076
APETRECHAMENTO DE 3 BLOCOS DO CENTRO
OPERATIVO DE EMERGENCIA-COE PROVINCIAL;
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
14.069,16
14.069,16
100,00 %
--
--
--
14.069,16
14.069,16
100,00 %
25F000141
SECRETARIA PROVINCIAL DE TETE
MAE01-00-TET-20100013
CONTRUCAO DE 2 BLOCOS PARA O FUNCIONAMENTO
DO SIFAP
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
TET01-00-TET-20070085
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
8.804,16
8.804,16
100,00 %
--
--
--
8.804,16
8.804,16
100,00 %
TET01-00-TET-20130043
CONSTRUCAO DE RAIZ DE ARQUIVO INTERMEDIARIO
2.835,00
2.835,00
100,00 %
--
--
--
2.835,00
2.835,00
100,00 %
TET02-00-TET-20150030
REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA
ELECTRICO DO EDIFICIO DO GOVERNO PROVINCIAL
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
2.266,67
2.266,67
100,00 %
--
--
--
2.266,67
2.266,67
100,00 %
25F000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE TETE
38
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
TET01-00-TET-20070085
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
TET01-00-TET-20080022
CONSTRUCAO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
TET01-00-TET-20120058
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA O
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA INSTITUICAO
25F000341
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE TETE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
535,56
535,56
100,00 %
--
--
--
535,56
535,56
100,00 %
1.731,11
1.731,11
100,00 %
--
--
--
1.731,11
1.731,11
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
14.614,37
14.614,37
100,00 %
1.500,00
1.477,69
98,51 %
16.114,37
16.092,05
99,86 %
MAE12-00-TET-20140019
REALIZAR EXERCICIO DE SIMULACAO DE
CALAMIDADES NOS DISTRITOS PROPENSAS AS
808,08
808,08
100,00 %
--
--
--
808,08
808,08
100,00 %
MAE12-00-TET-20140020
CRIAR CAPACITAR E EQUIPAR OS COMITES LOCAIS
DE GESTAO DE RISCOS DE CALAMIDADES (CLGRC)
808,79
808,79
100,00 %
--
--
--
808,79
808,79
100,00 %
MAE13-00-MAE-20080005
PROMOCAO DE ACTIVIDADES NAO AGRICOLAS PARA
AUMENTO DA RENDA
129,75
129,75
100,00 %
--
--
--
129,75
129,75
100,00 %
MAE13-00-MAE-20090005
REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS
CALAMIDADES
846,36
846,36
100,00 %
--
--
--
846,36
846,36
100,00 %
MCA04-00-TET-20150016
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.500,00
1.477,69
98,51 %
1.500,00
1.477,69
98,51 %
TET01-00-TET-20130029
PROMOVER CULTIVO DAS CULTURAS TOLERANTE A
SECA
145,80
145,80
100,00 %
--
--
--
145,80
145,80
100,00 %
TET01-00-TET-20130030
PROMOVER AGRICULTURA DE CONSERVACAO E
DEVERSIFICACAO DAS FONTES DE RENDIMENTO E
AREAS DE RISCO DE DESASTRES
186,10
186,10
100,00 %
--
--
--
186,10
186,10
100,00 %
TET01-00-TET-20130031
IMPLEMENTAR O PLANO DE CONTINGENCIA PARA
PREVECAO E MITIGACAO NAS PRIMENIRAS
INTEVENCOES
10.768,34
10.768,34
100,00 %
--
--
--
10.768,34
10.768,34
100,00 %
TET01-00-TET-20130032
CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECURSO DE USO
MULTIPLO (CERUM)
631,00
631,00
100,00 %
--
--
--
631,00
631,00
100,00 %
TET01-00-TET-20140011
ESTABELECER SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS
PLUVIAS
128,55
128,55
100,00 %
--
--
--
128,55
128,55
100,00 %
TET01-00-TET-20150017
CONSTRUICAO DO EDIFICIO UNICO PARA
FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO
PROVINCIAL(PROJECTO)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TET01-00-TET-20150018
PROMOVER ACTIVIDADES NAO AGRICOLA PARA
AUMENTO DA RENDA
161,60
161,60
100,00 %
--
--
--
161,60
161,60
100,00 %
SECRETARIA PROVINCIAL DE MANICA
3.929,90
3.929,90
100,00 %
--
--
--
3.929,90
3.929,90
100,00 %
CONSTRUCAO DE 3 SALAS DE AULA PARA O
FUNCIONAMENTO DO SIFAP E ISAP
3.929,90
3.929,90
100,00 %
--
--
--
3.929,90
3.929,90
100,00 %
25G000141
MAE01-00-MAN-20120008
39
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
25G000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MANICA
1.400,58
1.400,58
100,00 %
--
--
--
1.400,58
1.400,58
100,00 %
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE
INFRASTRUTURAS DO STAE PROVINCIAL
1.400,58
1.400,58
100,00 %
--
--
--
1.400,58
1.400,58
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE MANICA
3.199,79
3.199,79
100,00 %
1.500,00
1.494,34
99,62 %
4.699,79
4.694,13
99,88 %
MAE13-00-MAE-20090005
REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS
CALAMIDADES
1.099,79
1.099,79
100,00 %
--
--
--
1.099,79
1.099,79
100,00 %
MAN01-00-MAN-20100070
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
2.100,00
2.100,00
100,00 %
--
--
--
2.100,00
2.100,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150021
RABILITACAO DO ARMAZEM
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MCA04-00-MAN-20150006
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.500,00
1.494,34
99,62 %
1.500,00
1.494,34
99,62 %
18.160,76
18.160,76
100,00 %
--
--
--
18.160,76
18.160,76
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150018
25G000341
25H000141
SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SOF01-00-SOF-20060006
APOIO INSTITUCIONAL
5.941,52
5.941,52
100,00 %
--
--
--
5.941,52
5.941,52
100,00 %
SOF01-00-SOF-20120088
FUNCIONAMENTO DO ISAP
2.835,00
2.835,00
100,00 %
--
--
--
2.835,00
2.835,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20120091
IMPLEMENTACAO DO CEGOV
1.975,60
1.975,60
100,00 %
--
--
--
1.975,60
1.975,60
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150027
FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIO DO
ESTADO
181,31
181,31
100,00 %
--
--
--
181,31
181,31
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150034
AQUISICAO DE UMA CASA T4 PARA O CEGOV
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SOF01-00-SOF-20150035
APETRECHAMENTO DA SECRETARIA PROVINCIAL EM
MOBILIARIO DE ESCRITORIO
774,01
774,01
100,00 %
--
--
--
774,01
774,01
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150046
MANUTENCAO DA SECRETARIA PROVINCIAL DE
SOFALA
1.194,41
1.194,41
100,00 %
--
--
--
1.194,41
1.194,41
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150047
MANUTENCAO DA CASA PROTOCOLAR DA
SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA
1.377,00
1.377,00
100,00 %
--
--
--
1.377,00
1.377,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150048
AQUISICAO DE CASAS PROTOCOLAR PARA
SECRETARIA PROVINCIAL
3.503,25
3.503,25
100,00 %
--
--
--
3.503,25
3.503,25
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150054
FORTALECIMENTO DA SECRETARIA PROVINCIAL EM
TICS NO AMBITO DA RSP
378,66
378,66
100,00 %
--
--
--
378,66
378,66
100,00 %
9.919,00
9.919,00
100,00 %
--
--
--
9.919,00
9.919,00
100,00 %
25H000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE SOFALA
40
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
3.327,00
3.327,00
100,00 %
--
--
--
3.327,00
3.327,00
100,00 %
517,00
517,00
100,00 %
--
--
--
517,00
517,00
100,00 %
6.075,00
6.075,00
100,00 %
--
--
--
6.075,00
6.075,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE SOFALA
669,33
669,33
100,00 %
1.500,00
1.489,77
99,32 %
2.169,33
2.159,10
99,53 %
MAE13-00-MAE-20100006
ESTABELECIMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE
EMERGENCIA (COE ) DE SOFALA
669,33
669,33
100,00 %
--
--
--
669,33
669,33
100,00 %
MCA04-00-SOF-20140015
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.500,00
1.489,77
99,32 %
1.500,00
1.489,77
99,32 %
INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO
PUBLICA E AUTARQUICA DE SOFALA
1.782,00
1.782,00
100,00 %
--
--
--
1.782,00
1.782,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140067
REMODELACAO DE CAMPO DE JOGO EM GINASIO
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140068
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO IFAPA
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
DIRECCAO REGIONAL CENTRO DO INGC EM SOFALA
3.676,45
3.670,45
99,84 %
3.816,66
2.846,55
74,58 %
7.493,11
6.516,99
86,97 %
MAE13-00-MAE-20090005
REASSENTAMENTO E RECONSTRUCAO POS
CALAMIDADES
1.054,57
1.048,57
99,43 %
--
--
--
1.054,57
1.048,57
99,43 %
MAE13-00-MAE-20100017
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO
NACIONAL OPERATIVO DE EMERGENCIA (CENOE)
CAIA E FUNCUIONAMENTO
2.621,88
2.621,88
100,00 %
--
--
--
2.621,88
2.621,88
100,00 %
MCA04-00-SOF-20150014
MITIGACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
3.816,66
2.846,55
74,58 %
3.816,66
2.846,55
74,58 %
3.645,00
3.645,00
100,00 %
2.636,62
2.116,78
80,28 %
6.281,62
5.761,78
91,72 %
0,00
0,00
--
503,25
188,70
37,50 %
503,25
188,70
37,50 %
2.668,50
2.668,50
100,00 %
--
--
--
2.668,50
2.668,50
100,00 %
MAE01-00-SOF-20080091
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PARA FUNCIONAMENTO
DE STAE'S DISTRITAIS
MAE01-00-SOF-20120046
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO
MAE01-00-SOF-20150052
CONSTRUCAO DE UM ARMAZEM
25H000341
25H001041
25H003741
25I000141
SECRETARIA PROVINCIAL DE INHAMBANE
INH01-00-INH-20140058
APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA
INH02-00-INH-20120029
REABILITACAO DE EDIFICIO
INH02-00-INH-20120033
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
--
--
--
555,11
465,34
83,83 %
555,11
465,34
83,83 %
INH02-00-INH-20150038
REFORMA DO SECTOR PUBLICO-COMBATE A
CORRUPCAO
--
--
--
166,83
131,70
78,94 %
166,83
131,70
78,94 %
MAE01-00-INH-20140054
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS E BIBLIOTECA NO
CEGOV
976,50
976,50
100,00 %
--
--
--
976,50
976,50
100,00 %
41
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
1.411,43
1.331,04
94,30 %
1.411,43
1.331,04
94,30 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O
FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS ELEITORAIS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE INHAMBANE
7.694,48
7.694,48
100,00 %
1.500,00
1.499,14
99,94 %
9.194,48
9.193,62
99,99 %
INH01-00-INH-20100029
APOIO INSTITUICIONAL
7.131,03
7.131,03
100,00 %
--
--
--
7.131,03
7.131,03
100,00 %
MAE13-00-INH-20110035
CRIACAO E FORMACAO DE COMITES LOCAIS DE
GESTAO DE RISCO DE CALAMIDADES
533,45
533,45
100,00 %
--
--
--
533,45
533,45
100,00 %
MAE13-00-INH-20130040
GESTAO DA SECA
30,00
30,00
100,00 %
--
--
--
30,00
30,00
100,00 %
MCA04-00-INH-20140055
GESTAO DE SECA CHEIAS CICLONES E SISMOS
--
--
--
1.500,00
1.499,14
99,94 %
1.500,00
1.499,14
99,94 %
DIRECCAO REGIONAL SUL DO INGC SUL INHAMBANE
3.306,83
3.165,53
95,73 %
3.504,00
1.028,70
29,36 %
6.810,83
4.194,23
61,58 %
MAE13-00-MAE-20080013
APETRECHAMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO
REGIONAL SUL (VILANCULOS)
3.306,83
3.165,53
95,73 %
--
--
--
3.306,83
3.165,53
95,73 %
MCA04-00-INH-20150004
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
3.504,00
1.028,70
29,36 %
3.504,00
1.028,70
29,36 %
SECRETARIA PROVINCIAL DE GAZA
60.195,16
60.195,16
100,00 %
--
--
--
60.195,16
60.195,16
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20100005
COSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO DO GOVERNO
PROVINCIAL
53.512,33
53.512,33
100,00 %
--
--
--
53.512,33
53.512,33
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20110049
CONSTRUCAO DE ARQUIVO INTERMEDIARIO
2.590,74
2.590,74
100,00 %
--
--
--
2.590,74
2.590,74
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20120022
REABILITACAO DA RESIDENCIA DA SECRETARIA
PERMANENTE
4.092,10
4.092,10
100,00 %
--
--
--
4.092,10
4.092,10
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE GAZA
4.205,00
4.205,00
100,00 %
--
--
--
4.205,00
4.205,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20100019
CONSTRUCAO DE UMA SALA DE CONFERENCIA PARA
ALBERGAR AGENTES ELEITORAIS
3.800,00
3.800,00
100,00 %
--
--
--
3.800,00
3.800,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150074
APETRECHAMENTO DA SALA DE CONFERENCIAS
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
15.083,71
15.083,71
100,00 %
1.500,00
1.284,54
85,64 %
16.583,71
16.368,26
98,70 %
735,48
735,48
100,00 %
--
--
--
735,48
735,48
100,00 %
MAE01-00-INH-20150041
25I000241
INH01-00-INH-20140045
25I000341
25I000441
25J000141
25J000241
25J000341
GAZ01-00-GAZ-
DESCENTRALIZACAO REFORMAS E CAPACITACAO
DOS ORGAOS LOCAIS DO ESTADO
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE GAZA
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA DELEGADO
42
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2012-0023
GAZ01-00-GAZ-20140039
CONSTRUCAO DA DELEGACAO DISTRITAL EM
27,80
27,80
100,00 %
--
--
--
27,80
27,80
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150049
CONSTRUCAO DE 1 ARMAZEM - CHONGOENE
4.135,00
4.135,00
100,00 %
--
--
--
4.135,00
4.135,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150050
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL
1.139,45
1.139,45
100,00 %
--
--
--
1.139,45
1.139,45
100,00 %
MAE13-00-GAZ-20080002
MITIGACAO DE DESASTRES NATURAIS
9.045,99
9.045,99
100,00 %
--
--
--
9.045,99
9.045,99
100,00 %
MCA04-00-GAZ-20140019
PROTECCAO AMBIENTAL
--
--
--
1.500,00
1.284,54
85,64 %
1.500,00
1.284,54
85,64 %
21.125,00
21.125,00
100,00 %
--
--
--
21.125,00
21.125,00
100,00 %
1.025,00
1.025,00
100,00 %
--
--
--
1.025,00
1.025,00
100,00 %
25K000141
SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
MAE01-00-MAP-20110049
APETRECHAMENTO DA SECRETARIA PROVINCIAL DE
MAPUTO
MAE01-00-MAP-20130011
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE
INFRAESTRUTUTRAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE01-00-MAP-20150049
ELABORACAO DO PROJECTO DO NOVO EDIFICIO DO
GOVERNO PROVINCIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE01-00-MAP-20150051
AQUISICAO E MONTAGEM DE UM GRUPO GERADOR
PARA O EDIFICIO DO GOVERNO PROVINCIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE01-00-MAP-20150053
AQUISICAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
BIOMETRICO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAE01-00-MAP-20150068
REABILITAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DA
SECRETARIA PROVINCIAL
3.100,00
3.100,00
100,00 %
--
--
--
3.100,00
3.100,00
100,00 %
MAE01-00-MAP-20150069
CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150078
CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
10.000,00
10.000,00
100,00 %
--
--
--
10.000,00
10.000,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO
PROVINCIA
850,53
850,53
100,00 %
--
--
--
850,53
850,53
100,00 %
PAVIMENTACAO DO PATIO DO EDIFICIO DO STAE ORA
REABILITADO
850,53
850,53
100,00 %
--
--
--
850,53
850,53
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO
DAS CALAMIDADES DE MAPUTO PROVINCIA
920,69
920,69
100,00 %
1.500,00
1.474,21
98,28 %
2.420,69
2.394,90
98,93 %
CRIACAO E REVITALIZACAO DE COMITES LOCAIS DE
GESTAO DO RISCO DE CALAMIDADES ( CLGRC)
300,00
300,00
100,00 %
--
--
--
300,00
300,00
100,00 %
25K000241
MAP01-00-MAP-20150054
25K000341
MAE01-00-MAP-20120053
43
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
MAE01-00-MAP-20140037
APETRECHAMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE
EMERGENCIA (COE)
MAE01-00-MAP-20150020
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA DELEGACAO
MCA04-00-MAP-20150052
MUDANCAS CLIMATICAS
25K001041
INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO
PUBLICA E AUTARQUICA DA PROVINCIA DE MAPUTO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
620,69
620,69
100,00 %
--
--
--
620,69
620,69
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
--
--
--
1.500,00
1.474,21
98,28 %
1.500,00
1.474,21
98,28 %
4.085,34
4.044,84
99,01 %
--
--
--
4.085,34
4.044,84
99,01 %
384,84
384,84
100,00 %
--
--
--
384,84
384,84
100,00 %
MAP01-00-MAP-20140040
APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DO IFAPA
MAP01-00-MAP-20150019
REABILITACAO DE INFRA-ESTRUTURAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20150022
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
3.700,50
3.660,00
98,91 %
--
--
--
3.700,50
3.660,00
98,91 %
39.496,24
39.496,24
100,00 %
--
--
--
39.496,24
39.496,24
100,00 %
25L000141
SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO CIDADE
CID01-00-CID-20080021
GERACAO DE REND. EMPREGO E PROD.ALIMENTOSINHACA
7.426,30
7.426,30
100,00 %
--
--
--
7.426,30
7.426,30
100,00 %
CID01-00-CID-20080022
GERACAO DE REND. EMPREGO E PROD.ALIMENTOSCATEMBE
7.426,30
7.426,30
100,00 %
--
--
--
7.426,30
7.426,30
100,00 %
CID01-00-CID-20080023
REAB. CONSTR. DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAISINHACA
4.251,32
4.251,32
100,00 %
--
--
--
4.251,32
4.251,32
100,00 %
CID01-00-CID-20080024
REAB. CONSTR. DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAISCATEMBE
4.461,99
4.461,99
100,00 %
--
--
--
4.461,99
4.461,99
100,00 %
CID01-00-CID-20110034
COMPRA DE COMUTADOR
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
CID01-00-CID-20120013
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DO SECRETARIO
PERMANENTE
13.531,05
13.531,05
100,00 %
--
--
--
13.531,05
13.531,05
100,00 %
CID01-00-CID-20150013
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO
1.949,28
1.949,28
100,00 %
--
--
--
1.949,28
1.949,28
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO
TECNICO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL DE MAPUTO
2.053,00
2.053,00
100,00 %
--
--
--
2.053,00
2.053,00
100,00 %
CID01-00-CID-20130020
CONSTRUCAO DO TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
CID01-00-CID-20130041
CONSTRUCAO DE INSTALACOES DOS STAES
1.053,00
1.053,00
100,00 %
--
--
--
1.053,00
1.053,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
NIASSA
8.516,79
8.516,79
100,00 %
12.122,47
8.055,03
66,45 %
20.639,27
16.571,83
80,29 %
25L000241
27B000141
44
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA05-00-NIA-20150033
SUPERVISIONAR O EINVENTARIO DOS BENS DO
ESTADO E OS PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBL
185,00
185,00
100,00 %
--
--
--
185,00
185,00
100,00 %
MCA05-00-NIA-20150043
PROMOVER ACCOES RELATIVAS A IMPLEMENTACAO
DE POLITICAS DA POPULACAO
358,79
358,79
100,00 %
--
--
--
358,79
358,79
100,00 %
MCA05-00-NIA-20150045
RECOLHER DADOS PARA CONSTITUICAO DE
CADASTRO DE EFECTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS
DOS SERVICOS DISTRITAIS
223,66
223,66
100,00 %
--
--
--
223,66
223,66
100,00 %
MCA05-00-NIA-20150075
MONITORAR E AVALIAR AS ACTIVIDADES DO PASA
--
--
--
150,00
141,53
94,35 %
150,00
141,53
94,35 %
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
146,00
146,00
100,00 %
--
--
--
146,00
146,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20110085
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A CASA DE
HOSPEDES DA DPPFN NA CIDADE DE LICHINGA
202,50
202,50
100,00 %
--
--
--
202,50
202,50
100,00 %
NIA01-00-NIA-20120033
ELABORACAO DO PLANO ECONOMICO E SOCIAL DOS
SECTORES PROVINCIAIS E DISTRITOS
353,48
353,48
100,00 %
--
--
--
353,48
353,48
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140076
ELABORACAO DO CENANARIO FISCAL DE MEDIO
PRAZO PROVINCIAL
277,43
277,43
100,00 %
--
--
--
277,43
277,43
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140079
MONITORIA E AVALIACAO DO PES PROVINCIAL E
PESOD
581,46
581,46
100,00 %
--
--
--
581,46
581,46
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140092
CONSTRUCAO DO ARQUIVO DA DPPF DO NIASSA
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140113
GESTÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE FINANÇAS
PÚBLICAS
--
--
--
7.589,47
5.148,19
67,83 %
7.589,47
5.148,19
67,83 %
NIA01-00-NIA-20140116
GOVERNAÇÃO TRANSPARENTE DE ÁGUA,
SANEAMENTO E SAÚDE (GOTAS)
--
--
--
4.383,00
2.765,31
63,09 %
4.383,00
2.765,31
63,09 %
NIA01-00-NIA-20150101
TROCA EXPERIENCIA COM A DPPF DE CABO
DELGADO SOBRE METODOLOGIAS DE ELABORACAO
DO BALANCO DO PES
217,98
217,98
100,00 %
--
--
--
217,98
217,98
100,00 %
NIA02-00-NIA-20120035
REALIZACAO DO XI E XII OBSERVATORIOS DE
DESENVOLVIMENTO
670,62
670,62
100,00 %
--
--
--
670,62
670,62
100,00 %
NIA02-00-NIA-20130086
REALIZACAO DE 2 CONCELHOS CONSUTIVOS DA
DPPF E 2 WORKSHOPS
143,95
143,95
100,00 %
--
--
--
143,95
143,95
100,00 %
NIA02-00-NIA-20130095
CAPACITACAO DO MEO 2014
936,51
936,51
100,00 %
--
--
--
936,51
936,51
100,00 %
NIA02-00-NIA-20140074
CAPACITACAO INSTITUCIONAL DA DIRECCAO
PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DO NIASSA
2.219,41
2.219,41
100,00 %
--
--
--
2.219,41
2.219,41
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE NIASSA
1.736,26
1.736,26
100,00 %
--
--
--
1.736,26
1.736,26
100,00 %
27B003041
45
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MDF07-00-NIA-20140055
PRODUCAO E DISSEMINACAO DE ESTATISTICAS
OFICIAIS DA PROVINCIA
1.619,59
1.619,59
100,00 %
--
--
--
1.619,59
1.619,59
100,00 %
MPD07-00-NIA-20140055
PRODUCAO E DISSEMINACAO DE ESTATISTICAS
OFICIAIS DA PROVINCIA
116,67
116,67
100,00 %
--
--
--
116,67
116,67
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150019
CONSTRUCAO DA RESIDECIA OFICIAL DO DELEGADO
DO PROVINCIAL DO INE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO
DE INVESTIMENTO DE NIASSA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
INICIO DA CONSTRUCAO DA DELEGACAO DO CPINIASSA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
27.309,94
27.309,94
100,00 %
18.417,73
15.358,84
83,39 %
45.727,67
42.668,78
93,31 %
27B003141
MDF06-00-NIA-20140003
27C000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
CABO DELGADO
CAB01-00-CAB-20120059
APOIO INSTITUCIONAL AO GOVERNO DE CABO
DELGADO
--
--
--
7.419,00
6.299,33
84,91 %
7.419,00
6.299,33
84,91 %
CAB01-00-CAB-20120064
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL AO
GOVERNO DA PROVINCIA DE CABO DELGADO PARA A
REDUCAO DA POBREZA FEMININA
--
--
--
9.808,73
8.780,18
89,51 %
9.808,73
8.780,18
89,51 %
CAB01-00-CAB-20120112
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTES
4.600,75
4.600,75
100,00 %
--
--
--
4.600,75
4.600,75
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140083
ELABORACAO DO PROJECTO EXECUTIVO DA DPPF
15.299,89
15.299,89
100,00 %
--
--
--
15.299,89
15.299,89
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150091
REABILITACAO DE EDIFICIOS
1.361,64
1.361,64
100,00 %
--
--
--
1.361,64
1.361,64
100,00 %
CAB02-00-CAB-20120092
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
5.858,59
5.858,59
100,00 %
--
--
--
5.858,59
5.858,59
100,00 %
CAB02-00-CAB-20130042
OBSERVATORIO DE DESENVOLVIMENTO DA
39,87
39,87
100,00 %
800,00
165,02
20,63 %
839,87
204,88
24,39 %
MCA05-00-CAB-20150063
MONITORIA DA IMPLEMENTACAO DAS REFORMAS DE
GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS
--
--
--
150,00
114,31
76,21 %
150,00
114,31
76,21 %
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
149,20
149,20
100,00 %
--
--
--
149,20
149,20
100,00 %
MDF03-00-MDFI1100204B
OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM
--
--
--
240,00
0,00
0,00 %
240,00
0,00
0,00 %
3.924,89
3.924,89
100,00 %
--
--
--
3.924,89
3.924,89
100,00 %
720,00
720,00
100,00 %
--
--
--
720,00
720,00
100,00 %
1.511,96
1.511,96
100,00 %
--
--
--
1.511,96
1.511,96
100,00 %
27C003041
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE CABO DELGADO
CAB01-00-CAB-20130040
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E
MOBILIARIO/ DPINE
CAB01-00-CAB-20150039
PUBLICACOES ESTATISTICAS
46
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CAB01-00-CAB-20150046
CONTRATACAO DE EMPRESAS DE HIGIENE E
LIMPEZAS E SEGURANCA
152,93
152,93
100,00 %
--
--
--
152,93
152,93
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150050
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO IPAD E
TELEVISORES
270,00
270,00
100,00 %
--
--
--
270,00
270,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150056
LEGALIZAR O TERRENO PARA CONSTRUCAO DA
RESIDENCIA DA DPINE
1.270,00
1.270,00
100,00 %
--
--
--
1.270,00
1.270,00
100,00 %
43.261,22
43.261,22
100,00 %
1.585,53
891,21
56,21 %
44.846,75
44.152,43
98,45 %
--
--
--
150,00
149,00
99,33 %
150,00
149,00
99,33 %
180,00
180,00
100,00 %
--
--
--
180,00
180,00
100,00 %
27D000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
NAMPULA
MCA05-00-NAM-20150008
PROGRAMA DE APOIO E COORDENACAO
INTERSECTORIAL
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
MDF03-00-MDFI1100204B
OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM
--
--
--
305,00
0,00
0,00 %
305,00
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI1100404B
FORUM DOS UTILIZADORES - SOM
--
--
--
1.130,53
742,21
65,65 %
1.130,53
742,21
65,65 %
NAM01-00-NAM-20060198
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE
NAMPULA
4.313,03
4.313,03
100,00 %
--
--
--
4.313,03
4.313,03
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130054
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
2.957,53
2.957,53
100,00 %
--
--
--
2.957,53
2.957,53
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150093
CONSTRUCAO DE INSTALACOES DA DPPF NA CIDADE
ADMINISTRATIVA DE NAMPULA
35.810,66
35.810,66
100,00 %
--
--
--
35.810,66
35.810,66
100,00 %
943,95
943,95
100,00 %
350,00
126,00
36,00 %
1.293,95
1.069,95
82,69 %
--
--
--
350,00
126,00
36,00 %
350,00
126,00
36,00 %
943,95
943,95
100,00 %
--
--
--
943,95
943,95
100,00 %
ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE NACALA
87,50
87,50
100,00 %
--
--
--
87,50
87,50
100,00 %
MDF04-00-NAM-20130125
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA
FUNCIONARIOS DA DELEGACAO DO GAZEDA
87,50
87,50
100,00 %
--
--
--
87,50
87,50
100,00 %
MDF06-00-NAM-20100064
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DA ZEEN
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE NAMPULA
4.463,15
4.463,15
100,00 %
--
--
--
4.463,15
4.463,15
100,00 %
RABILIDTACAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE
ESTATISTICA DE NAMPULA
2.033,39
2.033,39
100,00 %
--
--
--
2.033,39
2.033,39
100,00 %
27D001541
DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO GERAL DE
FINANCAS - NORTE
MDF01-00-MDF-20100021
APOIO INSTITUCIONAL AO PLANO ESTRATEGICO DA
IGF
NAM01-00-NAM-20130161
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
27D002041
27D003041
MDF07-00-NAM-20150085
47
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
NAM01-00-NAM-20090023
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ PARA
FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE
ESTATISTICA DE NAMPULA
NAM01-00-NAM-20110098
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E
SECRETARIAS
27E000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DA
ZAMBEZIA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
2.429,76
2.429,76
100,00 %
--
--
--
2.429,76
2.429,76
100,00 %
32.791,98
32.791,98
100,00 %
150,00
134,92
89,95 %
32.941,98
32.926,90
99,95 %
--
--
--
150,00
134,92
89,95 %
150,00
134,92
89,95 %
4,26
4,26
100,00 %
--
--
--
4,26
4,26
100,00 %
26.315,44
26.315,44
100,00 %
--
--
--
26.315,44
26.315,44
100,00 %
MCA05-00-ZAM-20140056
FORTALECIMENTO DA COORDENACAO
INTERSECTORIAL
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
ZAM01-00-ZAM-20110080
APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO DIVERSO DAS
NOVAS INSTALACOES DA DPPFZ
ZAM01-00-ZAM-20110081
CAPACITACAO INSTITUICIONAL
2.617,92
2.617,92
100,00 %
--
--
--
2.617,92
2.617,92
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150064
MANUTENCAO DO NOVO EDIFICIO DA DPPFZ
3.854,36
3.854,36
100,00 %
--
--
--
3.854,36
3.854,36
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DA ZAMBEZIA
5.119,99
5.119,99
100,00 %
--
--
--
5.119,99
5.119,99
100,00 %
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO
5.119,99
5.119,99
100,00 %
--
--
--
5.119,99
5.119,99
100,00 %
22.498,33
22.498,33
100,00 %
1.549,39
1.117,42
72,12 %
24.047,72
23.615,75
98,20 %
--
--
--
150,00
149,89
99,92 %
150,00
149,89
99,92 %
127,70
127,70
100,00 %
--
--
--
127,70
127,70
100,00 %
27E003041
ZAM01-00-ZAM-20140028
27F000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
TETE
MCA05-00-TET-20150011
COORDENACAO INTERSECTORIAL E DE MUDANCAS
CLIMATICAS
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
MDF03-00-MDFI1100204B
OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM
--
--
--
412,20
0,00
0,00 %
412,20
0,00
0,00 %
MDF03-00-MDFI1100404B
FORUM DOS UTILIZADORES - SOM
--
--
--
987,19
967,54
98,01 %
987,19
967,54
98,01 %
MDF06-00-TET-20140005
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM TETE
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
TET01-00-TET-20030011
APOIO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTACAO DE
PROJECTOS - TETE
1.731,11
1.731,11
100,00 %
--
--
--
1.731,11
1.731,11
100,00 %
TET01-00-TET-20110062
CONSTRUCAO DE 2 RESIDENCIAS PARA
FUNCIONARIOS DA DPPF TETE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TET01-00-TET-20120059
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO TIPO PREDIO COM 5
PISOS E 10 CASAS T3
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
48
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
5.647,15
5.647,15
100,00 %
--
--
--
5.647,15
5.647,15
100,00 %
10.116,09
10.116,09
100,00 %
--
--
--
10.116,09
10.116,09
100,00 %
REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS
4.066,28
4.066,28
100,00 %
--
--
--
4.066,28
4.066,28
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE TETE
1.432,21
1.432,21
100,00 %
--
--
--
1.432,21
1.432,21
100,00 %
TET01-00-TET-20120061
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA ESISTAFE
TET01-00-TET-20120067
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MEIOS
TET02-00-TET-20150001
LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE
DESENVOLVIMENTO DA PROVINCIA 2015-2024
TET02-00-TET-20150002
27F003041
Dotação Final
TET01-00-TET-20120025
REFORCO DAS ESTATISTICAS PROVINCIAIS
322,21
322,21
100,00 %
--
--
--
322,21
322,21
100,00 %
TET01-00-TET-20120028
DESENVOLVIMENTO DAS ESTATISTICAS DISTRITAIS
300,00
300,00
100,00 %
--
--
--
300,00
300,00
100,00 %
TET01-00-TET-20150040
REABILITACAO DO GABINETE ANEXO DA DELEGACAO
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO
DE INVESTIMENTO DE TETE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM TETE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
37.922,36
37.922,36
100,00 %
1.058,58
133,61
12,62 %
38.980,94
38.055,98
97,63 %
3.515,30
3.515,30
100,00 %
--
--
--
3.515,30
3.515,30
100,00 %
26.976,34
26.976,34
100,00 %
--
--
--
26.976,34
26.976,34
100,00 %
27F003141
MDF06-00-TET-20140005
27G000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
MANICA
MAN01-00-MAN-20100070
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
MAN01-00-MAN-20120012
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPPF-MANICA
MAN01-00-MAN-20120013
MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DA DPPF (ESCRITORIOS E
2.495,38
2.495,38
100,00 %
--
--
--
2.495,38
2.495,38
100,00 %
MAN01-00-MAN-20120014
CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA DIRECTOR
PROVINCIAL ADJUNTO
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150043
REABILITACAO DE 2 RESIDENCIAS DA DPPF E
CONSTRUCAO DE MURRO DE VEDACAO
2.398,39
2.398,39
100,00 %
--
--
--
2.398,39
2.398,39
100,00 %
MAN02-00-MAN-20130063
MONITORIA E ASSISTENCIA TECNICA AOS PESOD'S E
PEED'S
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
MCA05-00-MAN-20150005
COORDENACAO INTERSECTORIAL
--
--
--
150,00
133,61
89,07 %
150,00
133,61
89,07 %
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
86,96
86,96
100,00 %
--
--
--
86,96
86,96
100,00 %
49
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
908,58
0,00
0,00 %
908,58
0,00
0,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE MANICA
1.647,53
1.647,53
100,00 %
--
--
--
1.647,53
1.647,53
100,00 %
MDF07-00-MAN-20140036
CAPACITACAO INSTITUCIONAL (ANUARIOS
INQUERITOS ESTATISTICOS E BOLETINS)
1.344,97
1.344,97
100,00 %
--
--
--
1.344,97
1.344,97
100,00 %
MPD07-00-MAN-20140036
CAPACITACAO INSTITUCIONAL (ANUARIOS
INQUERITOS ESTATISTICOS E BOLETINS)
302,56
302,56
100,00 %
--
--
--
302,56
302,56
100,00 %
12.609,42
12.609,42
100,00 %
710,95
125,18
17,61 %
13.320,37
12.734,59
95,60 %
--
--
--
150,00
125,18
83,45 %
150,00
125,18
83,45 %
105,00
105,00
100,00 %
--
--
--
105,00
105,00
100,00 %
--
--
--
560,95
0,00
0,00 %
560,95
0,00
0,00 %
77,43
77,43
100,00 %
--
--
--
77,43
77,43
100,00 %
1.480,84
1.480,84
100,00 %
--
--
--
1.480,84
1.480,84
100,00 %
540,44
540,44
100,00 %
--
--
--
540,44
540,44
100,00 %
MDF03-00-MDFI1100204B
27G003041
27H000141
OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
SOFALA
MCA05-00-SOF-20140041
COORDENACAO INTERSECTORIAL EM MUDANCAS
CLIMATICAS.
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
MDF03-00-MDFI1100204B
OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM
MDF06-00-SOF-20140004
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM
SOFALA
MDF06-00-SOF-20140097
REABILITCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO
DA DELEGACAO CPI SOFALA
SOF01-00-SOF-20070077
AQUISICAO E MANUTENSAO DE EQUIPAMENTO
INFORMATICO - DPPF
SOF01-00-SOF-20070086
ACOMPANHAMENTO DE PROJECTOS DE
INVESTIMENTO- DPPF
1.000,80
1.000,80
100,00 %
--
--
--
1.000,80
1.000,80
100,00 %
SOF01-00-SOF-20090030
APETRECHAMENTO DE ESCRITORIOS
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20100179
REABILITACAO DA DPPFS
1.063,72
1.063,72
100,00 %
--
--
--
1.063,72
1.063,72
100,00 %
SOF01-00-SOF-20120105
MANUTENCAO DO EDIFICIO DO GOVERNO
183,43
183,43
100,00 %
--
--
--
183,43
183,43
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130012
CONSTRUCAO DE MORADIA GEMINADA
4.376,62
4.376,62
100,00 %
--
--
--
4.376,62
4.376,62
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130013
CONSTRUCAO DA DPPFS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SOF01-00-SOF-20140043
REABILITACAO DE RESIDENCIAS DA DPPFS
2.161,15
2.161,15
100,00 %
--
--
--
2.161,15
2.161,15
100,00 %
363,76
363,76
100,00 %
4.672,88
3.174,37
67,93 %
5.036,63
3.538,13
70,25 %
27H001341
DELEGAÇÃO REGIONAL DA INSPECCAO GERAL DE
FINANCAS - CENTRO
50
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
4.672,88
3.174,37
67,93 %
4.672,88
3.174,37
67,93 %
363,76
363,76
100,00 %
--
--
--
363,76
363,76
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE SOFALA
2.778,91
2.778,91
100,00 %
--
--
--
2.778,91
2.778,91
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140095
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE RESIDENCIA
PROTOCOLAR
1.968,91
1.968,91
100,00 %
--
--
--
1.968,91
1.968,91
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150045
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO
DE INVESTIMENTO DE SOFALA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDF06-00-SOF-20140004
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO CPI EM
SOFALA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDF06-00-SOF-20140097
REABILITCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO
DA DELEGACAO CPI SOFALA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDF06-00-SOF-20150013
ESTUDO/PROJECTO DE FUTURAS INSTALACOES DA
DELEGACAO PROVINCIAL-CPI
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
12.040,20
12.040,20
100,00 %
3.883,20
2.140,80
55,13 %
15.923,41
14.181,01
89,06 %
MDF01-00-MDF-20100021
APOIO INSTITUCIONAL AO PLANO ESTRATEGICO DA
IGF
SOF01-00-SOF-20150081
AQUISICAO DE MOBILIARIO
27H003041
27H003141
27I000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
INHAMBANE
INH01-00-INH-19990048
CAPACITACAO DAS INSTITUICOES PUBLICAS
1.946,43
1.946,43
100,00 %
--
--
--
1.946,43
1.946,43
100,00 %
INH01-00-INH-20150036
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE IMOVEIS DA DPPFI
5.908,15
5.908,15
100,00 %
--
--
--
5.908,15
5.908,15
100,00 %
MCA05-00-INH-20110089
COORDENACAO INTERSECTORIAL
--
--
--
150,00
87,42
58,28 %
150,00
87,42
58,28 %
MDF03-00-MDFI1100204B
OPERACOES DE TI-TREINAMENTO - SOM
--
--
--
488,55
0,00
0,00 %
488,55
0,00
0,00 %
MDF03-05-INH-20140056
GESTAO E MELHORIA DO SISTEMA DE PLANIFICACAO
--
--
--
3.244,65
2.053,38
63,29 %
3.244,65
2.053,38
63,29 %
MPD03-02-INH-20130039
APOIO A PLANIFICACAO MONITORIA E AVALIACAO
3.691,62
3.691,62
100,00 %
--
--
--
3.691,62
3.691,62
100,00 %
PGR01-00-INH-20130004
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GABINETE P.C
CORRUPCAO
494,00
494,00
100,00 %
--
--
--
494,00
494,00
100,00 %
2.294,03
2.294,03
100,00 %
3.193,47
1.913,95
59,93 %
5.487,50
4.207,98
76,68 %
881,16
881,16
100,00 %
--
--
--
881,16
881,16
100,00 %
27I003041
INH01-00-INH-20140011
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE INHAMBANE
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
DO DELEGADO
51
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
INH01-00-INH-20140012
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
MDF07-00-INH-20140015
ESTATISTICAS TERRITORIAIS
MDF07-00-MDF-20050023
FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS
27I003141
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO
DE INVESTIMENTO DE INHAMBANE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.133,92
1.133,92
100,00 %
--
--
--
1.133,92
1.133,92
100,00 %
278,95
278,95
100,00 %
--
--
--
278,95
278,95
100,00 %
--
--
--
3.193,47
1.913,95
59,93 %
3.193,47
1.913,95
59,93 %
1.068,25
1.068,25
100,00 %
--
--
--
1.068,25
1.068,25
100,00 %
MDF06-00-INH-20140003
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA DELEGACAO
DO CPI EM INHAMBANE
740,89
740,89
100,00 %
--
--
--
740,89
740,89
100,00 %
MDF06-00-INH-20150042
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
DO DELEGADO PROVINCIAL
327,36
327,36
100,00 %
--
--
--
327,36
327,36
100,00 %
33.273,80
33.273,80
100,00 %
666,76
631,44
94,70 %
33.940,56
33.905,24
99,90 %
27J000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
GAZA
GAZ01-00-GAZ-20050011
PLANIFICACAO DISTRITAL -ACOMPANHAMENTO DOS
PROJECTOS DE INVESTIMENTO DE INICIATIVA LOCAL
1.425,00
1.425,00
100,00 %
--
--
--
1.425,00
1.425,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20080003
PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE GAZA
2.192,69
2.192,69
100,00 %
--
--
--
2.192,69
2.192,69
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20090028
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
24.968,20
24.968,20
100,00 %
--
--
--
24.968,20
24.968,20
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20140022
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DAS
RESIDENCIAS PROTOCOLARES DA DPPFGAZA
4.587,91
4.587,91
100,00 %
--
--
--
4.587,91
4.587,91
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150020
CONSTRUCAO DO NOVO EDIFICIO DA DPPF GAZA ESTUDOS E PROJECTOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MCA05-00-GAZ-20150001
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
150,00
148,95
99,30 %
150,00
148,95
99,30 %
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
100,00
100,00
100,00 %
--
--
--
100,00
100,00
100,00 %
MDF03-00-MDFI1100404B
FORUM DOS UTILIZADORES - SOM
--
--
--
516,76
482,49
93,37 %
516,76
482,49
93,37 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE GAZA
2.662,31
2.662,31
100,00 %
3.085,43
1.857,08
60,19 %
5.747,74
4.519,39
78,63 %
GAZ01-00-GAZ-20100024
CONSTRUCAO DE UMA CASA PROTIOCOLAR
1.862,96
1.862,96
100,00 %
--
--
--
1.862,96
1.862,96
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150027
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR
DA DELEGACAO PROVINCIAL DO INE DE GAZA
799,35
799,35
100,00 %
--
--
--
799,35
799,35
100,00 %
MDF07-00-MDF-20050023
FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS
--
--
--
3.085,43
1.857,08
60,19 %
3.085,43
1.857,08
60,19 %
27J003041
52
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
27K000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
MAPUTO PROVINCIA - UGB
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
70.207,42
70.207,42
100,00 %
150,00
150,00
100,00 %
70.357,42
70.357,42
100,00 %
2.471,14
2.471,14
100,00 %
--
--
--
2.471,14
2.471,14
100,00 %
696,76
696,76
100,00 %
--
--
--
696,76
696,76
100,00 %
1.206,15
1.206,15
100,00 %
--
--
--
1.206,15
1.206,15
100,00 %
50.502,33
50.502,33
100,00 %
--
--
--
50.502,33
50.502,33
100,00 %
3.665,41
3.665,41
100,00 %
--
--
--
3.665,41
3.665,41
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
681,61
681,61
100,00 %
--
--
--
681,61
681,61
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
--
--
--
150,00
150,00
100,00 %
150,00
150,00
100,00 %
10.984,03
10.984,03
100,00 %
--
--
--
10.984,03
10.984,03
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE MAPUTO PROVINCIA
82,68
82,68
100,00 %
4.619,60
2.743,19
59,38 %
4.702,28
2.825,87
60,10 %
MAP01-00-MAP-20140073
CONSTRUCAO DE UM BLOCO ANEXO
82,68
82,68
100,00 %
--
--
--
82,68
82,68
100,00 %
MDF07-00-MDF-20050023
FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS
--
--
--
4.619,60
2.743,19
59,38 %
4.619,60
2.743,19
59,38 %
14.266,73
14.266,73
100,00 %
--
--
--
14.266,73
14.266,73
100,00 %
MAP01-00-MAP-20060029
PLANIFICACAO DESCENTRALIZADA
ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO PES
MAP01-00-MAP-20130024
IMPLEMENTACAO DAS REFORMAS NAS FINANCAS
PUBLICAS NO AMBITO DO ESISTAFE
MAP01-00-MAP-20130026
CAPACITACAO INSTITUICIONAL
MAP01-00-MAP-20130027
CONSTRUCAO DA SEGUNDA FASE DO EDIFICIO DA
DPPFM
MAP01-00-MAP-20150034
MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS
MAP01-00-MAP-20150036
AQUISICAO DE DUAS RESIDENCIAS
MAP01-00-MAP-20150049
MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS
MAP01-00-MAP-20150057
CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA EM MATUTUINE
MCA05-00-MAP-20150009
COORDENACAO INTERSECTORIAL
MDF03-03-MAP-20150064
ACTUALIZAÇÃO E LANÇAMENTO DO PLANO
ESTRATEGICO DA PROVINCIA DO MAPUTO
27K003041
27L000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE
MAPUTO CIDADE
CID01-00-CID-20110044
MANUTENCAO DAS INSTALACOES
2.790,00
2.790,00
100,00 %
--
--
--
2.790,00
2.790,00
100,00 %
CID01-00-CID-20120011
MONITORIA E AVALIACAO DO PES.
3.346,97
3.346,97
100,00 %
--
--
--
3.346,97
3.346,97
100,00 %
CID01-00-CID-20120026
RESTRUITURACAO DA REDE INFORMATICA
3.187,65
3.187,65
100,00 %
--
--
--
3.187,65
3.187,65
100,00 %
CID01-00-CID-20130016
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPFC EM KAMAVOTA
22,39
22,39
100,00 %
--
--
--
22,39
22,39
100,00 %
53
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
718,75
718,75
100,00 %
--
--
--
718,75
718,75
100,00 %
3.402,50
3.402,50
100,00 %
--
--
--
3.402,50
3.402,50
100,00 %
98,48
98,48
100,00 %
--
--
--
98,48
98,48
100,00 %
700,00
700,00
100,00 %
--
--
--
700,00
700,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATISTICA DE MAPUTO CIDADE
--
--
--
6.082,78
3.822,11
62,83 %
6.082,78
3.822,11
62,83 %
FICHEIRO DE UNIDADES ESTATISTICAS
--
--
--
6.082,78
3.822,11
62,83 %
6.082,78
3.822,11
62,83 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE NIASSA
14.845,42
14.845,42
100,00 %
--
--
--
14.845,42
14.845,42
100,00 %
CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA
DIRECAO PROVINCIAL DO TRABALHO
14.845,42
14.845,42
100,00 %
--
--
--
14.845,42
14.845,42
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE NIASSA
2.634,53
2.634,53
100,00 %
--
--
--
2.634,53
2.634,53
100,00 %
TRB02-00-NIA-20130076
FORMACAO E AQUISICAO DE KITS PARA O AUTOEMPREGO
1.695,00
1.695,00
100,00 %
--
--
--
1.695,00
1.695,00
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
939,53
939,53
100,00 %
--
--
--
939,53
939,53
100,00 %
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE
NIASSA
299,05
299,05
100,00 %
--
--
--
299,05
299,05
100,00 %
TRB01-00-NIA-20150093
AQUISICAO DE MATERIAL IMFORMATICO
160,05
160,05
100,00 %
--
--
--
160,05
160,05
100,00 %
TRB01-00-NIA-20150094
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO
139,00
139,00
100,00 %
--
--
--
139,00
139,00
100,00 %
TRB01-00-NIA-20150131
FORMACAO DE TECNICOS EM MATERIA SOBRE
MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE CABO
DELGADO
1.210,36
1.210,36
100,00 %
--
--
--
1.210,36
1.210,36
100,00 %
CAB01-00-CAB-20120090
REABILITACAO DA RESIDENCIA DA DPTRAB
1.210,36
1.210,36
100,00 %
--
--
--
1.210,36
1.210,36
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150011
CONSTRUCAO DE 1 EDIFICIO PARA DPTRAB
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE CABO
6.566,25
6.566,25
100,00 %
--
--
--
6.566,25
6.566,25
100,00 %
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA O
INEFP
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
CID01-00-CID-20130019
ASSUNTOS SOCIAIS
CID01-00-CID-20150037
MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DA CASA DA
KATEMBE
MDF03-00-MDF-20010038
INVENTARIACAO DO PATRIMONIO DO ESTADO
TRB02-00-CID-20120032
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO
PROFISSIONAL
27L003041
MDF07-00-MDF-20050023
31B000141
NIA01-00-NIA-20110060
31B000641
31B000841
31C000141
31C000641
TRB02-00-CAB-20100023
54
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TRB02-00-CAB-20130046
EQUIPAMENTO PARA OFICINAS DE SERRALHARIA E
CARPINTARIA PARA INEFP PEMBA
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
TRB02-00-CAB-20150059
CONTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO
PROFISSIONAL DE MONTEPUEZ
131,40
131,40
100,00 %
--
--
--
131,40
131,40
100,00 %
TRB02-00-CAB-20150060
CONSTRUCAO DE BLOCO ADMINISTRATIVO
2.847,60
2.847,60
100,00 %
--
--
--
2.847,60
2.847,60
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
1.337,25
1.337,25
100,00 %
--
--
--
1.337,25
1.337,25
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE NAMPULA
607,50
607,50
100,00 %
--
--
--
607,50
607,50
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150098
AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO
202,50
202,50
100,00 %
--
--
--
202,50
202,50
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150099
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DA DIRECCAO
PROVINCIAL DO TRABALHO
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE NAMPULA
6.379,80
6.379,80
100,00 %
--
--
--
6.379,80
6.379,80
100,00 %
TRB02-00-NAM-20150078
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OFICINAS DE
MANUNTECAO INDUSTRIAL
3.240,00
3.240,00
100,00 %
--
--
--
3.240,00
3.240,00
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
3.139,80
3.139,80
100,00 %
--
--
--
3.139,80
3.139,80
100,00 %
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE
NAMPULA
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20110110
CONSTRUCAO DE RAIZ DO CENTRO DE MEDIACAO E
ARBITRAGEM DE CONFLITOS LABORAIS DE NAMPULA.
324,00
324,00
100,00 %
--
--
--
324,00
324,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140072
AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO
324,00
324,00
100,00 %
--
--
--
324,00
324,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DA ZAMBEZIA
972,00
972,00
100,00 %
--
--
--
972,00
972,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20110072
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
486,00
486,00
100,00 %
--
--
--
486,00
486,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130036
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR
PROVINCIAL
486,00
486,00
100,00 %
--
--
--
486,00
486,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DA ZAMBEZIA
8.524,90
8.524,82
100,00 %
--
--
--
8.524,90
8.524,82
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
2.345,03
2.344,94
100,00 %
--
--
--
2.345,03
2.344,94
100,00 %
TRB02-00-ZAM-20120058
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO DO CFPQ
1.009,12
1.009,12
100,00 %
--
--
--
1.009,12
1.009,12
100,00 %
TRB02-00-ZAM-20120099
REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO
PROFISSIONAL NA PROVINCIA DA ZAMBEZIA
2.354,61
2.354,61
100,00 %
--
--
--
2.354,61
2.354,61
100,00 %
31D000141
31D000641
31D000841
31E000141
31E000641
55
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.001,93
1.001,93
100,00 %
--
--
--
1.001,93
1.001,93
100,00 %
REALIZAR MONITORIA NOS DISTRITOS
633,90
633,90
100,00 %
--
--
--
633,90
633,90
100,00 %
TRB02-00-ZAM-20130106
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CARPINTARIA
718,61
718,61
100,00 %
--
--
--
718,61
718,61
100,00 %
TRB02-00-ZAM-20130128
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO
TECNICO PROFISSIONAL DE QUELIMANE
461,70
461,70
100,00 %
--
--
--
461,70
461,70
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE TETE
2.356,78
2.356,78
100,00 %
--
--
--
2.356,78
2.356,78
100,00 %
REABILITACAO DA DIRECCAO PROVINCIAL DO
TRABALHO DE TETE
2.356,78
2.356,78
100,00 %
--
--
--
2.356,78
2.356,78
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE TETE
4.463,20
4.463,20
100,00 %
--
--
--
4.463,20
4.463,20
100,00 %
TRB02-00-ZAM-20130071
FORMACAO DOS MUTUARIOS DO FDD EM GESTAO DE
PEQUENOS NEGOCIOS
TRB02-00-ZAM-20130080
31F000141
TET01-00-TET-20100001
31F000641
TRB02-00-TET-20110027
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO
PROFISSIONAL DE ANGONIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-TET-20130004
CONSTRUCAO DE INSTALACOES DA DELEGACAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-TRB-20120004
APOIO AOS PROGRAMAS NACIONAIS DE EMPREGO E
FORMACAO PROFISSIONAL
2.240,00
2.240,00
100,00 %
--
--
--
2.240,00
2.240,00
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
2.223,20
2.223,20
100,00 %
--
--
--
2.223,20
2.223,20
100,00 %
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE
TETE
553,00
553,00
100,00 %
--
--
--
553,00
553,00
100,00 %
TRB01-00-TET-20110047
REBILITACAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO DE
MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL
391,00
391,00
100,00 %
--
--
--
391,00
391,00
100,00 %
TRB01-00-TET-20150024
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MEDIACAO
LABORAL EM MOATIZE
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
1.128,90
1.128,90
100,00 %
--
--
--
1.128,90
1.128,90
100,00 %
31F000841
31G000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MANICA
MAN01-00-MAN-20150011
MAQUINARIA EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS
350,00
350,00
100,00 %
--
--
--
350,00
350,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150012
INQUERITO SOBRE TRABALHO INFANTIL
300,00
300,00
100,00 %
--
--
--
300,00
300,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150019
REABILITACAO DA RESIDẽNCIA
478,90
478,90
100,00 %
--
--
--
478,90
478,90
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE MANICA
6.081,77
6.081,77
100,00 %
--
--
--
6.081,77
6.081,77
100,00 %
CONCLUSAO DA OBRA DA DELEGACAO E DO CENTRO
DO EMPREGO DE CHIMOIO
4.320,00
4.320,00
100,00 %
--
--
--
4.320,00
4.320,00
100,00 %
31G000641
TRB02-00-MAN-20150050
56
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
FORMACAO PROFISSIONAL
1.761,77
1.761,77
100,00 %
--
--
--
1.761,77
1.761,77
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE SOFALA
8.550,00
8.550,00
100,00 %
--
--
--
8.550,00
8.550,00
100,00 %
AQUISICAO DE UMA CASA PROTOCOLAR PARA
RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL.
8.550,00
8.550,00
100,00 %
--
--
--
8.550,00
8.550,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE SOFALA
7.957,81
7.957,81
100,00 %
--
--
--
7.957,81
7.957,81
100,00 %
SOF01-00-SOF-20100062
AQUISICAO DE KITS PARA FORMADOS
1.255,43
1.255,43
100,00 %
--
--
--
1.255,43
1.255,43
100,00 %
TRB02-00-SOF-20100105
AQUISICAO DE CONSUMIVEIS PARA FORMACAO
PROFISSIONAL
1.093,50
1.093,50
100,00 %
--
--
--
1.093,50
1.093,50
100,00 %
TRB02-00-SOF-20150030
GARANTIR A EXPANCAO DE ACCOES DE FORMACAO
PROFISSIONAL PARA TODOS OS DISTRITOS.
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
TRB02-00-SOF-20150031
MELHORAR A INFRAESTRUTURA APETRECHAMENTO
E CAPACIDADE INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA.
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
2.935,89
2.935,89
100,00 %
--
--
--
2.935,89
2.935,89
100,00 %
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE
SOFALA
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
31H000141
TRB01-00-SOF-20150080
31H000641
31H000841
TRB01-00-SOF-20110076
AQUISICAO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE
ESCRITORIO E SERVICOS
729,00
729,00
100,00 %
--
--
--
729,00
729,00
100,00 %
TRB01-00-SOF-20150037
CONSTRUCAO DE UM MURRO DE VEDACAO DO
CENTRO DE MEDIACAO
486,00
486,00
100,00 %
--
--
--
486,00
486,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE
112,40
112,40
100,00 %
--
--
--
112,40
112,40
100,00 %
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECCAO
PROVINCIAL DO TRABALHO DE INHAMBANE
112,40
112,40
100,00 %
--
--
--
112,40
112,40
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE INHAMBANE
3.960,88
3.960,77
100,00 %
--
--
--
3.960,88
3.960,77
100,00 %
TRB02-00-INH-20040017
FORMACAO E INSERCAO DE JOVENS
1.543,58
1.543,58
100,00 %
--
--
--
1.543,58
1.543,58
100,00 %
TRB02-00-INH-20150030
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO DE
EMPREGO DA MAXIXE
963,85
963,85
100,00 %
--
--
--
963,85
963,85
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
1.453,46
1.453,35
99,99 %
--
--
--
1.453,46
1.453,35
99,99 %
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE
INHAMBANE
3.697,79
3.697,79
100,00 %
--
--
--
3.697,79
3.697,79
100,00 %
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECCAO
PROVINCIAL DO TRABALHO DE INHAMBANE
1.667,48
1.667,48
100,00 %
--
--
--
1.667,48
1.667,48
100,00 %
31I000141
INH01-00-INH-20120048
31I000641
31I000841
INH01-00-INH-20120048
57
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE EDIFICIO DO
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL
2.030,31
2.030,31
100,00 %
--
--
--
2.030,31
2.030,31
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE GAZA
3.263,58
3.263,58
100,00 %
--
--
--
3.263,58
3.263,58
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150052
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
PROTOCOLAR
1.095,50
1.095,50
100,00 %
--
--
--
1.095,50
1.095,50
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150058
REISRECAO SOCIAL DO MINEIRO ORFAOS E
DEPENDENTES
1.617,28
1.617,28
100,00 %
--
--
--
1.617,28
1.617,28
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150062
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA DIRECCAO
PROVINCIAL DO TRABALHO
550,80
550,80
100,00 %
--
--
--
550,80
550,80
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE GAZA
27.347,61
27.347,61
100,00 %
--
--
--
27.347,61
27.347,61
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20120046
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO
PROFISSIONAL
22.100,00
22.100,00
100,00 %
--
--
--
22.100,00
22.100,00
100,00 %
TRB02-00-GAZ-20070009
PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL
4.427,98
4.427,98
100,00 %
--
--
--
4.427,98
4.427,98
100,00 %
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
819,63
819,63
100,00 %
--
--
--
819,63
819,63
100,00 %
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE
GAZA
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20110056
APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO CENTRO DE
MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150080
CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO DO CEMAL
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO
PROVINCIA
4.822,21
4.822,21
100,00 %
--
--
--
4.822,21
4.822,21
100,00 %
MAP01-00-MAP-20130005
CONSTRUCAO DO SECTOR DO TRABALHO DA PONTA
DO OURO
4.522,21
4.522,21
100,00 %
--
--
--
4.522,21
4.522,21
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150018
CONCLUSAO DA REABILITACAO DO EDIFICIO E
CONSTRUCAO DE ALPENDRE
300,00
300,00
100,00 %
--
--
--
300,00
300,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE MAPUTO
PROVINCIA
3.075,69
3.075,69
100,00 %
--
--
--
3.075,69
3.075,69
100,00 %
TRB02-00-MAP-20140029
CONCLUSAO DA REABILITACAO DO EDIFICIO DA
DELEGACAO DO INEFP
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-MAP-20140074
APETRECHAMENTO DAS OFICINAS DO CENTRO DE
FORMACAO PROFISSIONAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-MAP-20150060
CONSTRUCAO DO CENTRO DE EMPREGO E
FORMACAO PROFISSIONAL EM MANHICA
1.304,23
1.304,23
100,00 %
--
--
--
1.304,23
1.304,23
100,00 %
TRB02-00-TRB-
FORMACAO PROFISSIONAL
1.771,46
1.771,46
100,00 %
--
--
--
1.771,46
1.771,46
100,00 %
TRB01-00-INH-20110060
31J000141
31J000641
31J000841
31K000141
31K000641
58
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2012-0009
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE
MAPUTO PROVINCIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE MEDIACAO E
ARBITRAGEM LABORAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO
CIDADE
722,18
722,18
100,00 %
--
--
--
722,18
722,18
100,00 %
CID01-00-CID-20150029
APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DO
TRABALHO DE MAPUTO CIDADE
133,59
133,59
100,00 %
--
--
--
133,59
133,59
100,00 %
CID01-00-CID-20150030
AQUISICAO DE 5 LEPTOPS
135,00
135,00
100,00 %
--
--
--
135,00
135,00
100,00 %
CID01-00-CID-20150031
AQUISICAO DE 10 CASSIFOS METALICOS PARA A
DIRECCAO
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
CID01-00-CID-20150032
AQUISICAO DE 5 COMPUTADORES DESKTOPS
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
CID01-00-CID-20150036
AQUISICAO DE 20 CADEIRAS
129,60
129,60
100,00 %
--
--
--
129,60
129,60
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE MAPUTO
CIDADE
5.310,12
5.310,01
100,00 %
--
--
--
5.310,12
5.310,01
100,00 %
TRB02-00-CID-20090007
ESTUDO CONSTRUCAO - CENTRO DE FORMACAO
PROFISSIONAL PARA O SECTOR TERCIARIO
1.438,74
1.438,74
100,00 %
--
--
--
1.438,74
1.438,74
100,00 %
TRB02-00-CID-20120032
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO
PROFISSIONAL
568,06
568,06
100,00 %
--
--
--
568,06
568,06
100,00 %
TRB02-00-CID-20130047
APOIO AO ASSOCIATIVISMO
247,10
247,10
100,00 %
--
--
--
247,10
247,10
100,00 %
TRB02-00-CID-20130051
FORMACAO DE OPERADORES DO SECTOR INFORMAL
248,68
248,68
100,00 %
--
--
--
248,68
248,68
100,00 %
TRB02-00-CID-20130052
AQUISICAO DE KITS BASICOS PARA O AUTO
164,62
164,62
100,00 %
--
--
--
164,62
164,62
100,00 %
TRB02-00-CID-20150017
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO
PROFISSIONAL DA KATEMBE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TRB02-00-TRB-20120009
FORMACAO PROFISSIONAL
2.642,92
2.642,80
100,00 %
--
--
--
2.642,92
2.642,80
100,00 %
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE
MAPUTO CIDADE
1.049,42
1.049,42
100,00 %
--
--
--
1.049,42
1.049,42
100,00 %
CONSTRUCAO DE QUATRO SALAS E UM ALPENDRE.
1.049,42
1.049,42
100,00 %
--
--
--
1.049,42
1.049,42
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
1.456,87
1.456,87
100,00 %
3.500,00
3.487,65
99,65 %
4.956,87
4.944,52
99,75 %
31K000841
MAP02-00-MAP-20140054
31L000141
31L000641
31L000841
CID01-00-CID-20150034
33B000141
59
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AMBIENTAL DE NIASSA
453,10
453,10
100,00 %
--
--
--
453,10
453,10
100,00 %
--
--
--
300,00
299,34
99,78 %
300,00
299,34
99,78 %
80,00
80,00
100,00 %
1.600,00
1.596,33
99,77 %
1.680,00
1.676,33
99,78 %
--
--
--
300,00
297,65
99,22 %
300,00
297,65
99,22 %
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA NACIONAL"VAMOS
ORDENAR O NOSSO BAIRRO"
279,87
279,87
100,00 %
--
--
--
279,87
279,87
100,00 %
MCA03-00-NIA-20150137
ELABOCAO DE PLANOS GERAIS DE URBANIZACAO
321,72
321,72
100,00 %
--
--
--
321,72
321,72
100,00 %
MCA04-00-NIA-20150011
PLANOS LOCAIS DE ADAPACAO E MITIGACAO AS
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
550,00
549,15
99,85 %
550,00
549,15
99,85 %
MCA05-00-NIA-20150080
REALIZACAO DE ENCONTROS DA EQUIPA TECNICA
PROVINCIAL
--
--
--
150,00
147,83
98,55 %
150,00
147,83
98,55 %
MCA05-00-NIA-20150114
REALIZACAO DE CONSELHO COORDENADOR
PROVINCIAL DA DPCAN
322,18
322,18
100,00 %
--
--
--
322,18
322,18
100,00 %
MCA06-00-NIA-20150083
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO
COMUNICACAO E DIVULGACAO AMBIENTAL(PECODA)
GENERO E HIV/SIDA
--
--
--
450,00
448,51
99,67 %
450,00
448,51
99,67 %
MCA07-00-NIA-20150081
AUDITORIA INSPECCAO AMBIENTAL DE PRJECTOS
DE DESENVOLVIMENTO E EMISSAO DE LICENCAS.
--
--
--
150,00
148,85
99,23 %
150,00
148,85
99,23 %
1.826,37
1.826,37
100,00 %
10.271,00
6.876,16
66,95 %
12.097,37
8.702,54
71,94 %
MCA01-00-NIA-20150104
APETRECHAMENTO EM MOBILIARIO DE ESCRITORIO
EQUIPAMENTO INFORMATICO E MEIOS CIRCULANTES
MCA01-00-NIA-20150107
MONITORIA E AUDITORIA FINANCEIRA DAS
ACTIVIDADE DA DANIDA AMB
MCA02-00-NIA-20150135
IMPLEMENTACAO DO PROJECTO DE COMBATE A
EROSAO
MCA03-00-NIA-20150042
ELABORACAO DE PLANO DE ESTRUTURA URBANA
MCA03-00-NIA-20150067
33C000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DE CABO DELGADO
MCA01-00-CAB-20110084
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
--
--
--
1.170,00
345,73
29,55 %
1.170,00
345,73
29,55 %
MCA01-00-CAB-20150040
APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO
--
--
--
150,00
145,20
96,80 %
150,00
145,20
96,80 %
MCA01-00-CAB-20150092
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR
PROVINCIAL
1.826,37
1.826,37
100,00 %
--
--
--
1.826,37
1.826,37
100,00 %
MCA02-00-CAB-20110085
COMBATE A EROSAO
--
--
--
500,00
32,41
6,48 %
500,00
32,41
6,48 %
MCA02-00-CAB-20150037
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
1.611,00
1.578,64
97,99 %
1.611,00
1.578,64
97,99 %
MCA03-00-CAB-20110086
PLANEAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
3.300,00
1.560,08
47,28 %
3.300,00
1.560,08
47,28 %
60
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA03-00-CAB-20120108
PLANEAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
390,00
348,05
89,24 %
390,00
348,05
89,24 %
MCA04-00-CAB-20140025
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.840,00
1.792,44
97,42 %
1.840,00
1.792,44
97,42 %
MCA05-00-CAB-20150052
COORDENACAO INTERSECTORIAL
--
--
--
150,00
150,00
100,00 %
150,00
150,00
100,00 %
MCA06-00-CAB-20110089
PRESERVACAO DO AMBIENTE
--
--
--
500,00
313,24
62,65 %
500,00
313,24
62,65 %
MCA06-00-CAB-20120111
PRESERVACAO DO AMBIENTE
--
--
--
410,00
387,56
94,53 %
410,00
387,56
94,53 %
MCA07-00-CAB-20120109
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
250,00
222,80
89,12 %
250,00
222,80
89,12 %
1.884,50
1.884,50
100,00 %
6.000,00
0,00
0,00 %
7.884,50
1.884,50
23,90 %
33C000541
CENTRO DE PESQUISA DO AMBIENTE MARINHO E
COSTEIRO EM CABO DELGADO
CAB01-00-CAB-20110028
ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DOS
RECURSOS MARINHOS DE CABO DELEGADO
540,00
540,00
100,00 %
--
--
--
540,00
540,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20120051
APETRECHAMENTO DO CEPAM
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20120097
INVESTIGACAO DOS RECURSOS MARIONHIOS E
COSTEIROS-CONFERENCIA
494,00
494,00
100,00 %
--
--
--
494,00
494,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20130055
REABILITAR EDIFICIOS DO CEPAM
445,50
445,50
100,00 %
--
--
--
445,50
445,50
100,00 %
MCA01-00-CAB-20110090
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
--
--
--
700,00
0,00
0,00 %
700,00
0,00
0,00 %
MCA02-00-CAB-20110091
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
2.700,00
0,00
0,00 %
2.700,00
0,00
0,00 %
MCA04-00-CAB-20150044
MCA04-MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
2.600,00
0,00
0,00 %
2.600,00
0,00
0,00 %
20.634,93
20.634,93
100,00 %
3.475,00
1.949,65
56,10 %
24.109,93
22.584,58
93,67 %
33D000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DE NAMPULA
MCA01-00-NAM-20150015
APOIO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
--
--
--
550,00
545,19
99,12 %
550,00
545,19
99,12 %
MCA02-00-NAM-20150014
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
1.850,00
379,21
20,50 %
1.850,00
379,21
20,50 %
MCA03-00-NAM-20110084
PREVENCAO E COMBATE AS QUEIMADAS
DESCONTROLADAS NA PROVINCIA DE NAMPULA
359,45
359,45
100,00 %
--
--
--
359,45
359,45
100,00 %
MCA03-00-NAM-20110123
PLANEAMENTO TERRITORIAL
16.793,81
16.793,81
100,00 %
--
--
--
16.793,81
16.793,81
100,00 %
61
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.292,37
1.292,37
100,00 %
--
--
--
1.292,37
1.292,37
100,00 %
ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
150,00
124,54
83,02 %
150,00
124,54
83,02 %
MCA04-00-NAM-20150012
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
300,00
297,37
99,12 %
300,00
297,37
99,12 %
MCA04-00-NAM-20150040
COMBATE A EROSAO
1.507,40
1.507,40
100,00 %
--
--
--
1.507,40
1.507,40
100,00 %
MCA05-00-NAM-20150011
COORDENACAO INTER SECTORIAL
--
--
--
150,00
149,25
99,50 %
150,00
149,25
99,50 %
MCA06-00-NAM-20150010
EDUCACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO
AMBIENTAL
--
--
--
225,00
220,67
98,08 %
225,00
220,67
98,08 %
MCA07-00-NAM-20150009
GESTAO DA QUALIDADE DO AMBIENTE
--
--
--
250,00
233,41
93,37 %
250,00
233,41
93,37 %
NAM01-00-NAM-20120097
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIRVERSO DE
ESCRITORIO
681,90
681,90
100,00 %
--
--
--
681,90
681,90
100,00 %
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ZONAS URBANAS EM NAMPULA
889,33
889,33
100,00 %
6.524,00
4.397,54
67,41 %
7.413,33
5.286,87
71,32 %
--
--
--
500,00
498,40
99,68 %
500,00
498,40
99,68 %
889,33
889,33
100,00 %
--
--
--
889,33
889,33
100,00 %
MCA03-00-NAM-20120108
MAPEAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS DA
PROVINCIA DE NAMPULA
MCA03-00-NAM-20150013
33D000441
MCA01-00-NAM-20150050
PROJECTO DE REFORCO DA CAPACIDADE TECNICA
MCA01-00-NAM-20150053
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DO CDSZONAS URBANAS
MCA01-00-NAM-20150055
PROJECTO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE MEIO
CIRCULANTE E EQUIPAMENTOS INFORMATICOS
--
--
--
200,00
199,68
99,84 %
200,00
199,68
99,84 %
MCA02-00-NAM-20140067
PROJECTO DE COMBATE A EROSAO DOS SOLOS COM
RECURSO AO CAPIM VET VET
--
--
--
180,00
170,65
94,80 %
180,00
170,65
94,80 %
MCA03-00-NAM-20150057
PROJECTO DE PESQUISA SOBRE O IMPACTO DA
OCUPACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE
CIRCULACAO PELO SECTOR INFORMAL
--
--
--
600,00
90,35
15,06 %
600,00
90,35
15,06 %
MCA04-00-NAM-20150052
PREPARACAO DE CAPACIDADES TECNICOINSTITUCIONAIS SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
2.644,00
1.640,30
62,04 %
2.644,00
1.640,30
62,04 %
MCA07-00-NAM-20150056
RECOLHA DE DADOS AMBIENTAIS
--
--
--
1.900,00
1.358,16
71,48 %
1.900,00
1.358,16
71,48 %
MCA07-00-NAM-20150058
DESENHO DE BROCHURAS SOBRE BOAS PRATICAS
DE GESTAO AMBIENTAL URBANA
--
--
--
500,00
440,00
88,00 %
500,00
440,00
88,00 %
18.679,78
18.679,78
100,00 %
3.700,00
3.234,92
87,43 %
22.379,78
21.914,70
97,92 %
--
--
--
585,00
580,00
99,14 %
585,00
580,00
99,14 %
33E000141
MCA01-00-ZAM-20150058
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DA ZAMBEZIA
MONITORIA E AUDITORIA DAS ACTIVIDADES DO PASA
II
62
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
11.082,04
11.082,04
100,00 %
--
--
--
11.082,04
11.082,04
100,00 %
--
--
--
1.200,00
996,90
83,08 %
1.200,00
996,90
83,08 %
3.232,18
3.232,18
100,00 %
--
--
--
3.232,18
3.232,18
100,00 %
--
--
--
250,00
210,80
84,32 %
250,00
210,80
84,32 %
349,42
349,42
100,00 %
--
--
--
349,42
349,42
100,00 %
FORMACAO DE SECTORES E ASSOCIACOES PROAMBIENTAIS E PRODUZIR FOGOES MELHORADOS
POUPA-LENHA
--
--
--
1.150,00
1.022,23
88,89 %
1.150,00
1.022,23
88,89 %
MCA05-00-ZAM-20130051
REALIZACAO DA MONITORIA TECNICA E FINANCEIRA
DAS ACTIVIDADES APROVADAS E EXECUTADAS
--
--
--
150,00
150,00
100,00 %
150,00
150,00
100,00 %
MCA05-00-ZAM-20140077
REALIZAR A REUNIAO PROVINCIAL DE PLANIFICACAO
COM TODOS OS ADMINISTRADORES E DIRECTORES
DISTRITAIS COM VISTA A INTEGRAR OS ASPECTOS
AMBIENTAIS NA PLANIFICACAO.
1.088,76
1.088,76
100,00 %
--
--
--
1.088,76
1.088,76
100,00 %
MCA06-00-ZAM-20130038
CLUBES DO AMBIENTE ASSOCIACOES E COMITES DE
GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS EM TEMATICAS
AMBIENTAIS E ALOCAR KITES DE MATERIAIS
ESPECIFICOS.
1.413,33
1.413,33
100,00 %
--
--
--
1.413,33
1.413,33
100,00 %
MCA06-00-ZAM-20130076
DIVULGACAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS E
ESTRATEGIAS DE GENERO AMBIENTE E MUDANCAS
CLIMATICAS
--
--
--
125,00
125,00
100,00 %
125,00
125,00
100,00 %
MCA07-00-ZAM-20150019
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
533,95
533,95
100,00 %
--
--
--
533,95
533,95
100,00 %
MCA07-00-ZAM-20150062
FAZER LEVANTAMENTO DE ZONAS DEGRADADAS
POR PESTICIDAS E INTRUSAO SALINA E INVENTARIAR
SUBSTANCIAS BANIDAS
--
--
--
240,00
150,00
62,50 %
240,00
150,00
62,50 %
ZAM01-00-ZAM-20150057
ADQUIRIR MOBILIARIOS PARA APETREJAMENTO DA
DPCAZ E RESIDENCIA DO DIRECTOR.
980,10
980,10
100,00 %
--
--
--
980,10
980,10
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DE TETE
0,00
0,00
--
3.580,00
2.380,19
66,49 %
3.580,00
2.380,19
66,49 %
MCA01-00-TET-20130014
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
0,00
0,00
--
400,00
343,51
85,88 %
400,00
343,51
85,88 %
MCA02-00-TET-20130016
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
1.075,00
303,53
28,24 %
1.075,00
303,53
28,24 %
MCA02-00-ZAM-20130058
COMBATE A EROSAO
MCA02-00-ZAM-20150059
INVENTARIACAO E MAPEAMENTO DE TERRAS
MCA03-00-ZAM-20130056
ELABORACAO DE PLANOS DE PORMENOR PARCIAIS
DE URBANIZACAO DE ESTRUTURA URBANA.
MCA03-00-ZAM-20150017
DEMARCACAO DE TALHOES
MCA04-00-ZAM-20140074
PLANTAR ESPECIES DE MANGAL PARA A PROTECCAO
AMBIENTAL E PLANTIO DE MUDAS NOS BAIRROS DE
REACENTAMENTO
MCA04-00-ZAM-20150061
33F000141
63
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA03-00-TET-20130015
PLANEAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
380,00
290,71
76,50 %
380,00
290,71
76,50 %
MCA04-00-TET-20130010
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
1.075,00
852,14
79,27 %
1.075,00
852,14
79,27 %
MCA05-00-TET-20130028
COODENACAO INTERSECTORIAL
--
--
--
150,00
144,25
96,16 %
150,00
144,25
96,16 %
MCA06-00-TET-20130011
EDUCCAO PROMOCAO E DISSEMINACAO AMBIENTAL
--
--
--
200,00
178,86
89,43 %
200,00
178,86
89,43 %
MCA07-00-TET-20130012
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
300,00
267,19
89,06 %
300,00
267,19
89,06 %
2.003,91
2.003,91
100,00 %
3.500,00
2.804,42
80,13 %
5.503,91
4.808,33
87,36 %
--
--
--
200,00
192,00
96,00 %
200,00
192,00
96,00 %
33G000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DE MANICA
MCA01-00-MAN-20140041
APOIO INSTITUCIONAL
MCA01-00-MAN-20150035
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE RESIDENCIA
DA DPCA
800,00
800,00
100,00 %
--
--
--
800,00
800,00
100,00 %
MCA02-00-MAN-20120066
COMBATE A EROSAO EM MANDIE-SEDE
425,48
425,48
100,00 %
--
--
--
425,48
425,48
100,00 %
MCA02-00-MAN-20140012
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
750,00
607,36
80,98 %
750,00
607,36
80,98 %
MCA03-00-MAN-20140006
PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
349,00
294,42
84,36 %
349,00
294,42
84,36 %
MCA03-00-MAN-20150029
PLANO DE PORMENOR DE CHIGODOLE
479,04
479,04
100,00 %
--
--
--
479,04
479,04
100,00 %
MCA04-00-MAN-20140007
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.400,00
985,51
70,39 %
1.400,00
985,51
70,39 %
MCA05-00-MAN-20140008
CORDENACAO INTERSECTORIAL
--
--
--
150,00
148,78
99,19 %
150,00
148,78
99,19 %
MCA06-00-MAN-20140067
PROGRAMA DE EDUCACAO COMUNICACAO E
DIVURGACAO AMBIENTAL
--
--
--
296,00
281,04
94,95 %
296,00
281,04
94,95 %
MCA06-00-MAN-20150027
DESSIMINACAO DE TECNICAS DE PREVENCAO E
CONTROLO DE QUEIMADAS PARA LIDERES
COMUNITARIO DA PROVINCIA DE MANICA
299,39
299,39
100,00 %
--
--
--
299,39
299,39
100,00 %
MCA07-00-MAN-20140073
GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
355,00
295,32
83,19 %
355,00
295,32
83,19 %
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
RECURSOS NATURAIS EM MANICA
--
--
--
6.000,00
5.886,59
98,11 %
6.000,00
5.886,59
98,11 %
MELHORAMENTO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS
--
--
--
800,00
747,28
93,41 %
800,00
747,28
93,41 %
33G000341
MCA01-00-MAN-20110078
64
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA02-00-MAN-20110082
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
3.200,00
3.193,80
99,81 %
3.200,00
3.193,80
99,81 %
MCA04-00-MAN-20140023
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
2.000,00
1.945,50
97,28 %
2.000,00
1.945,50
97,28 %
1.642,43
1.642,43
100,00 %
3.800,00
3.454,69
90,91 %
5.442,43
5.097,12
93,66 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
500,00
500,00
100,00 %
33H000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DE SOFALA
MCA01-00-SOF-20110088
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
MCA02-00-SOF-20080046
PROJECTO DE PROTECCAO COSTEIRA DE NOVA
SOFALA
274,12
274,12
100,00 %
--
--
--
274,12
274,12
100,00 %
MCA02-00-SOF-20100001
PROTECAO COSTEIRA DA CIDADE DA BEIRA
599,40
599,40
100,00 %
--
--
--
599,40
599,40
100,00 %
MCA02-00-SOF-20140066
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
800,00
460,00
57,50 %
800,00
460,00
57,50 %
MCA03-00-SOF-20120108
PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL
363,92
363,92
100,00 %
--
--
--
363,92
363,92
100,00 %
MCA03-00-SOF-20150039
ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
200,00
200,00
100,00 %
200,00
200,00
100,00 %
MCA04-00-SOF-20110090
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.650,00
1.645,18
99,71 %
1.650,00
1.645,18
99,71 %
MCA05-00-SOF-20110093
COORDENACAO INTER-SECTORIAL
--
--
--
150,00
150,00
100,00 %
150,00
150,00
100,00 %
MCA06-00-SOF-20110089
PROGRAMA DE EDUCACAO COMUNICACAO E
DIVULGACAO AMBIENTAL
--
--
--
250,00
249,97
99,99 %
250,00
249,97
99,99 %
MCA06-00-SOF-20150064
DIVULGACAO AMBIENTAL
161,99
161,99
100,00 %
--
--
--
161,99
161,99
100,00 %
MCA07-00-SOF-20140069
GESTAO DE QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
250,00
249,55
99,82 %
250,00
249,55
99,82 %
MCA07-00-SOF-20150041
ASSISTENCIA TECNICA DE CONSTRUCAO DE
ATERROS SANITARIOS
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
1.993,73
1.993,73
100,00 %
4.357,00
3.035,04
69,66 %
6.350,73
5.028,76
79,18 %
33I000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DE INHAMBANE
MCA01-00-INH-20110068
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
617,23
617,23
100,00 %
450,00
439,81
97,73 %
1.067,23
1.057,04
99,04 %
MCA02-00-INH-20110023
GESTAO AMBIENTAL
268,27
268,27
100,00 %
1.650,00
850,24
51,53 %
1.918,27
1.118,52
58,31 %
MCA03-00-INH-20110070
PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL
185,91
185,91
100,00 %
200,00
130,80
65,40 %
385,91
316,71
82,07 %
65
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
61,79
61,79
100,00 %
1.000,00
658,26
65,83 %
1.061,79
720,05
67,81 %
COORDENACAO INTERSECTORIAL
538,10
538,10
100,00 %
150,00
132,03
88,02 %
688,10
670,12
97,39 %
MCA06-00-INH-20110073
CAPACITACAO E EDUCACAR SOBRE O MEIO
122,52
122,52
100,00 %
250,00
230,25
92,10 %
372,52
352,76
94,70 %
MCA07-00-INH-20110071
GESTAO AMBIENTAL
199,91
199,91
100,00 %
657,00
593,65
90,36 %
856,91
793,56
92,61 %
6.203,64
6.203,64
100,00 %
4.170,00
2.845,48
68,24 %
10.373,64
9.049,12
87,23 %
877,91
877,91
100,00 %
--
--
--
877,91
877,91
100,00 %
1.894,88
1.894,88
100,00 %
--
--
--
1.894,88
1.894,88
100,00 %
--
--
--
510,00
509,80
99,96 %
510,00
509,80
99,96 %
1.024,01
1.024,01
100,00 %
--
--
--
1.024,01
1.024,01
100,00 %
MCA04-00-INH-20110074
MUDANCAS CLIMATICAS
MCA05-00-INH-20110076
33J000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DE GAZA
GAZ01-00-GAZ-20110028
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
GAZ01-00-GAZ-20150011
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
PROTOCOLAR
MCA01-00-GAZ-20140017
APOIO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PASA II
MCA02-00-GAZ-20110031
PREVENCAO E COMBATE A EROSAO DE SOLOS
MCA02-00-GAZ-20110034
VIVEIRO DE PRODUCAO DE PLANTAS
336,76
336,76
100,00 %
--
--
--
336,76
336,76
100,00 %
MCA02-00-GAZ-20120040
GESTAO AMBIENTAL - DANIDA FASE II
--
--
--
1.380,00
234,56
17,00 %
1.380,00
234,56
17,00 %
MCA03-00-GAZ-20110070
PROMOCAO DO PLANEAMENTO E ORDENACAO
TERITORIAL
1.146,66
1.146,66
100,00 %
--
--
--
1.146,66
1.146,66
100,00 %
MCA03-00-GAZ-20140011
ORDENAMENTO TERRITORIAL - PASA II
--
--
--
390,00
388,93
99,73 %
390,00
388,93
99,73 %
MCA04-00-GAZ-20140010
MUDANCAS CLIMATICAS - PASA II
--
--
--
1.440,00
1.268,69
88,10 %
1.440,00
1.268,69
88,10 %
MCA05-00-GAZ-20140021
COORDENACAO INTERSECTORIAL - PASA II
--
--
--
150,00
143,83
95,89 %
150,00
143,83
95,89 %
MCA06-00-GAZ-20140013
PROMOCAO EDUCACAO COMUNICACAO E
DIVULGACAO AMBIENTAL - PASA II
--
--
--
300,00
299,67
99,89 %
300,00
299,67
99,89 %
MCA06-00-GAZ-20140014
PROMOCAO E DIVULGACAO AMBIENTAL
433,70
433,70
100,00 %
--
--
--
433,70
433,70
100,00 %
MCA07-00-GAZ-20130036
SANEAMENTO DE MEIO
489,72
489,72
100,00 %
--
--
--
489,72
489,72
100,00 %
3.433,36
3.433,36
100,00 %
6.000,00
3.883,52
64,73 %
9.433,36
7.316,88
77,56 %
33J000241
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
ZONAS COSTEIRAS EM GAZA
66
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
700,00
649,17
92,74 %
700,00
649,17
92,74 %
APETRECHAR ESCRITORIOS E RESIDENCIA OFICIAL
DO CENTRO DE DES. SUSTENTAVEL PARA AS ZONAS
COSTEIRAS
961,24
961,24
100,00 %
--
--
--
961,24
961,24
100,00 %
MCA02-00-GAZ-20090004
CRIACAO DE VIVEIRO DE PLANTAS NATIVAS E
FRUTEIRAS MELHORADAS
498,15
498,15
100,00 %
--
--
--
498,15
498,15
100,00 %
MCA02-00-GAZ-20090005
TESTAGEM DE TECNICAS DE COMBATE A EROSAO NO
CHIBUTO
167,67
167,67
100,00 %
--
--
--
167,67
167,67
100,00 %
MCA02-00-GAZ-20110065
GARANTIR A GESTAO E CONSERVACAO DOS
RECURSOS NATURAIS MARINHOS E COSTEIRAS
--
--
--
2.990,00
2.484,40
83,09 %
2.990,00
2.484,40
83,09 %
MCA04-00-GAZ-20110068
PROMOVER MECANISMOS DE ADAPTACAO E
MITIGACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS.
--
--
--
2.310,00
749,95
32,47 %
2.310,00
749,95
32,47 %
MCA04-00-GAZ-20150040
IMPLEMENTAR PROJECTOS-PILOTO DE ADAPTACAO
DA COMUNIDADE DE CHIDENGUELE AOS IMPACTOS
DAS MUDANCAS CLIMATICAS
502,20
502,20
100,00 %
--
--
--
502,20
502,20
100,00 %
MCA04-00-GAZ-20150041
ELABORAR ESTUDO SOBRE A VULNERABILIDADE E
ADAPTACAO DAS COMUNIDADES DO BAIXO LIMPOPO
AS MUDANCAS CLIMATICAS
364,50
364,50
100,00 %
--
--
--
364,50
364,50
100,00 %
MCA04-00-GAZ-20150042
RESTAURAR O MANGAL DEGRADADO NA FOZ DO RIO
LIMPOPO
607,50
607,50
100,00 %
--
--
--
607,50
607,50
100,00 %
MCA06-00-GAZ-20150046
PRODUZIR E DIVULGAR PROGRAMAS RADIOFONICOS
E TELEVISIVOS SOBRE QUESTOES AMBIENTAIS
GENERO E MUDANCAS CLIMATICAS.
332,10
332,10
100,00 %
--
--
--
332,10
332,10
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA
ACCAO AMBIENTAL DE MAPUTO PROVINCIA
760,43
760,43
100,00 %
3.500,00
3.480,40
99,44 %
4.260,43
4.240,83
99,54 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
760,43
760,43
100,00 %
300,00
299,93
99,98 %
1.060,43
1.060,36
99,99 %
MCA01-00-GAZ-20110064
MELHORAR A INFRAESTRUTURA E CAPACITACAO
INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA
MCA01-00-GAZ-20150043
33K000141
MAP01-00-MAP-20150037
ESTUDOS E PROJECTOS PARA CONSTRUCAO DE
EDIFICIO
MCA01-00-MAP-20100022
GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E PLANEAMENTO
TERRITORIAL
MCA02-00-MAP-20110065
COMBATE A EROSAO E DESMATAMENTO FLORESTAL
--
--
--
645,00
639,57
99,16 %
645,00
639,57
99,16 %
MCA03-00-MAP-20110062
ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
300,00
299,25
99,75 %
300,00
299,25
99,75 %
MCA04-00-MAP-20110061
ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.505,00
1.495,98
99,40 %
1.505,00
1.495,98
99,40 %
MCA05-00-MAP-20110063
ASSEGURAR E GARANTIR O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL
--
--
--
150,00
148,49
99,00 %
150,00
148,49
99,00 %
MCA06-00-MAP-
INCREMENTACAO E CRIACAO DE CLUBES NUCLEOS
--
--
--
300,00
298,06
99,35 %
300,00
298,06
99,35 %
67
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
2011-0070
AMBIENTAL
MCA07-00-MAP-20110071
GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO DO
MEIO
35B000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE NIASSA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
300,00
299,13
99,71 %
300,00
299,13
99,71 %
26.266,60
26.266,60
100,00 %
9.205,71
1.599,03
17,37 %
35.472,31
27.865,64
78,56 %
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
4.009,73
4.009,73
100,00 %
--
--
--
4.009,73
4.009,73
100,00 %
AGR02-00-NIA-20110047
AQUISICAAO DE 15 TON DE SEMENTE DIVERSA
INCLUINDO HORTICOLAS
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
--
--
--
2.073,59
447,33
21,57 %
2.073,59
447,33
21,57 %
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
--
--
--
3.207,40
705,57
22,00 %
3.207,40
705,57
22,00 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
--
--
--
153,85
0,00
0,00 %
153,85
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
--
--
--
730,46
71,40
9,77 %
730,46
71,40
9,77 %
AGR11-00-AGRI131631C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
1.618,50
0,00
0,00 %
1.618,50
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
--
--
--
661,91
0,00
0,00 %
661,91
0,00
0,00 %
AGR11-00-NIA-20090173
FAZER O LANCAMENTO DA CAMPANHA AGRICOLA
2009/2010 NO DISTRITO DE MUEMBE
14.688,48
14.688,48
100,00 %
--
--
--
14.688,48
14.688,48
100,00 %
AGR11-00-NIA-20100003
PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSAO AGRICOLA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
AGR11-00-NIA-20120039
INICIO DA CONTRUCAO DO EDIFICIO PARA O
FUNCIONAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DA
AGRICULTURA DO NIASSA
4.273,71
4.273,71
100,00 %
--
--
--
4.273,71
4.273,71
100,00 %
AGR11-00-NIA-20130043
VACINAR ANIMAIS CONTRA RAIVA NEW CASTLE
CARBONCULOS HEMATICO E SINTOMATICO
559,13
559,13
100,00 %
--
--
--
559,13
559,13
100,00 %
AGR11-00-NIA-20140102
PROGRAMA INTEGRADO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAS AGRARIAS- PITTA
377,24
377,24
100,00 %
--
--
--
377,24
377,24
100,00 %
AGR12-00-NIA-20140101
REALIZAR MONITORIAS DA CAMPANHA AGRICOLA
2013/2014
257,91
257,91
100,00 %
--
--
--
257,91
257,91
100,00 %
AGR13-00-NIA-20150142
IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE CONTROLO E
MITIGACAO DO CONFLITO HOMEM ANIMA
123,71
123,71
100,00 %
--
--
--
123,71
123,71
100,00 %
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
360,00
0,00
0,00 %
360,00
0,00
0,00 %
68
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
400,00
374,73
93,68 %
400,00
374,73
93,68 %
COORDENACAO INTERSECTORIAL
430,72
430,72
100,00 %
--
--
--
430,72
430,72
100,00 %
NIA01-00-NIA-20090170
CAPACITAR TECNICOS PROVINCIAIS/DISTRITAIS EM
MATERIA DE PLANICACAO PARTICIPATIVA
METODOLOGIA DE ELABORACAO DE PROJECTOS
RECOLHA DE DADOS E GESTAO DE MAQUINARIAS
870,97
870,97
100,00 %
--
--
--
870,97
870,97
100,00 %
NIA01-00-NIA-20100049
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
270,00
270,00
100,00 %
--
--
--
270,00
270,00
100,00 %
26.623,37
26.623,37
100,00 %
--
--
--
26.623,37
26.623,37
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MCA02-00-NIA-20150092
DANIDA
MCA05-00-NIA-20150130
35B002141
CENTRO REGIONAL DA ZONA NOROESTE DO IIAM DE
NIASSA
AGR01-00-NIA-20150037
CONSTRUIR UMA SALA DE REUNIOES EQUIPADA
AMPLIAR E MOBILAR UM ESCRITORIO E REABILITAR 4
ESCRITORIOS E 6 RESIDENCIAS.
AGR01-00-NIA-20150141
PARTICIPAR EM ENCONTROS DE COORDENACAO
(REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL)
PLANIFICACAO SUPERVISAO E/OU
MONITORIA&AVALIACAO DAS ACTIVIDADES DE
INVESTIGACAO.
CONSTRUIR INFRAESTRUTURAS AGRARIAS E
ADQUIRIR ANIMAIS PARA A PRODUCAO
INVESTIGACAO E REPRODUCAO NAS UNIDADES.
3.915,28
3.915,28
100,00 %
--
--
--
3.915,28
3.915,28
100,00 %
7.200,66
7.200,66
100,00 %
--
--
--
7.200,66
7.200,66
100,00 %
AGR12-00-NIA-20140064
DESENVOLVER DIVULGAR E DISSEMINAR
TECNOLOGIAS AGRARIAS
9.432,43
9.432,43
100,00 %
--
--
--
9.432,43
9.432,43
100,00 %
AGR12-00-NIA-20150140
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
AGRICOLA
6.075,00
6.075,00
100,00 %
--
--
--
6.075,00
6.075,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE CABO
DELGADO
34.875,37
34.875,37
100,00 %
7.219,87
836,91
11,59 %
42.095,25
35.712,28
84,84 %
AGR04-00-CAB-20150023
CONSTRUCAO DE AVIARIOS NO AMBITO DO PITTA
(PROGRAMA INOVATIVO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAS AGRARIAS)
12.495,37
12.495,37
100,00 %
--
--
--
12.495,37
12.495,37
100,00 %
AGR04-00-CAB-20150051
FOMENTO PECUARIO PARA REPRODUCAO
5.793,00
5.793,00
100,00 %
--
--
--
5.793,00
5.793,00
100,00 %
AGR04-00-CAB-20150066
ASSEGURAR A RECOLHA PROCESSAMENTO E
PUBLICACAO DE PRECOS DE MERCADOS AGRICOLAS
367,35
367,35
100,00 %
--
--
--
367,35
367,35
100,00 %
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
3.427,41
3.427,41
100,00 %
--
--
--
3.427,41
3.427,41
100,00 %
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
--
--
--
1.620,26
299,60
18,49 %
1.620,26
299,60
18,49 %
AGR11-00-NIA-20150036
35C000141
69
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
--
--
--
2.682,58
317,63
11,84 %
2.682,58
317,63
11,84 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
--
--
--
100,20
0,00
0,00 %
100,20
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
--
--
--
730,89
77,42
10,59 %
730,89
77,42
10,59 %
AGR11-00-AGRI131631C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
1.618,50
0,00
0,00 %
1.618,50
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
--
--
--
355,70
142,26
39,99 %
355,70
142,26
39,99 %
AGR11-00-AGRI131632C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS DISTRITAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
111,75
0,00
0,00 %
111,75
0,00
0,00 %
AGR11-00-CAB-20140090
APOIO A FRUTICULTURA COMERCIAL
4.461,40
4.461,40
100,00 %
--
--
--
4.461,40
4.461,40
100,00 %
AGR12-00-CAB-20140017
AQUISICAO DE INSUMOS MELHORADOS
2.160,00
2.160,00
100,00 %
--
--
--
2.160,00
2.160,00
100,00 %
AGR12-00-CAB-20150072
MONTAGEM DE CAMPOS MODELO NO AMBITO DO
PROGRAMA INOVATIVO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAS AGRARIAS (PITTA)
1.159,80
1.159,80
100,00 %
--
--
--
1.159,80
1.159,80
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150068
REACTIVACAO DO CENTRO DE MULTIPLICACAO DE
PLANTAS DE NACACA
1.890,00
1.890,00
100,00 %
--
--
--
1.890,00
1.890,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150070
APETRECHAR A DPA EM EQUIPAMENTO E
MOBILIARIOS DE ESCRITORIO
3.121,04
3.121,04
100,00 %
--
--
--
3.121,04
3.121,04
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE CABO
DELGADO
3.352,50
3.352,50
100,00 %
--
--
--
3.352,50
3.352,50
100,00 %
35C001941
AGR11-00-CAB-20120034
APETRECHAR A DELEGACAO COM DIVERSOS
EQUIPAMENTOS
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
AGR11-00-CAB-20120068
MONITORAR E ASSISTIR TECNICAMENTE A
CAMPANHA AGRICOLA E A COMERCIALIZACAO DO
841,50
841,50
100,00 %
--
--
--
841,50
841,50
100,00 %
AGR12-00-CAB-20120062
REABILITACAO E AMPLIACAO DO EDIFICIO DA
DELEGACAO DO IAM DE CABO DELGADO E 2
RESIDENCIAS
2.106,00
2.106,00
100,00 %
--
--
--
2.106,00
2.106,00
100,00 %
16.801,90
16.801,81
100,00 %
--
--
--
16.801,90
16.801,81
100,00 %
400,00
400,00
100,00 %
--
--
--
400,00
400,00
100,00 %
2.999,21
2.999,12
100,00 %
--
--
--
2.999,21
2.999,12
100,00 %
35C002041
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE
CABO DELGADO
AGR11-00-AGR-20080004
FOMENTO DA CULTURA DO CAJU
AGR11-00-CAB-20110032
INTENSIFICACAO DA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE
MUDAS DE CAJUEIROS (IPDM)
70
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AGR11-00-CAB-20110033
MANEIO INTEGRADO DOS CAJUEIROS (MIC)
572,15
572,15
100,00 %
--
--
--
572,15
572,15
100,00 %
AGR11-00-CAB-20110034
SISTEMA DE MONITORIA DA COMERCIALIZACAO
707,84
707,84
100,00 %
--
--
--
707,84
707,84
100,00 %
AGR11-00-CAB-20110035
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE (MOTOS
ACELERAS E BICICLETAS)
1.110,70
1.110,70
100,00 %
--
--
--
1.110,70
1.110,70
100,00 %
AGR11-00-CAB-20110036
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE CASAS PARA OS
TECNICOS DOS VIVEIROS (NAMUNO MACOMIA E
MUEDA)
256,80
256,80
100,00 %
--
--
--
256,80
256,80
100,00 %
AGR11-00-CAB-20150014
APROVEITAMENTO DO FALSO FRUTO
250,00
250,00
100,00 %
--
--
--
250,00
250,00
100,00 %
AGR12-00-CAB-20150013
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MAPEAMENTO
DA PLANTACOES DE CAJUEIROS
245,23
245,23
100,00 %
--
--
--
245,23
245,23
100,00 %
AGR12-00-CAB-20150017
CENTRO ESCOLA DE TREINAMENTO DO PRODUTOR
500,00
500,00
100,00 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
AGR12-00-CAB-20150018
AQUISICAO DE RESIDENCIA PARA O DELEGADO
PROVINCIAL
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
AGR12-00-CAB-20150100
CONSTRUCAO DE SISTEMA DE REGA FURO E
ESTUFA NOS VIVEIROS DE MACOMIA E NANDULI
3.000,00
3.000,00
100,00 %
--
--
--
3.000,00
3.000,00
100,00 %
AGR12-00-CAB-20150101
ADQUIRIR PESTECIDAS PARA CONTROLE DE PRAGAS
E DOENCAS NO CAJUEIRO
5.759,97
5.759,97
100,00 %
--
--
--
5.759,97
5.759,97
100,00 %
93.055,11
93.055,11
100,00 %
9.475,67
1.949,59
20,57 %
102.530,78
95.004,70
92,66 %
5.303,40
5.303,40
100,00 %
--
--
--
5.303,40
5.303,40
100,00 %
0,00
0,00
--
2.553,40
226,75
8,88 %
2.553,40
226,75
8,88 %
191,61
191,61
100,00 %
2.876,80
1.591,49
55,32 %
3.068,40
1.783,10
58,11 %
35D000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
0,00
0,00
--
952,13
52,10
5,47 %
952,13
52,10
5,47 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
0,00
0,00
--
369,78
29,70
8,03 %
369,78
29,70
8,03 %
AGR11-00-AGRI131631C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL,
ASSISTENCIA TECNICA
0,00
0,00
--
1.584,27
0,00
0,00 %
1.584,27
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
0,00
0,00
--
959,30
49,55
5,17 %
959,30
49,55
5,17 %
AGR11-00-NAM-20090082
INTENSIFICACAO E DIVERSIFICACAO DE CULTURAS
20.427,29
20.427,29
100,00 %
--
--
--
20.427,29
20.427,29
100,00 %
71
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
8.706,75
8.706,75
100,00 %
--
--
--
8.706,75
8.706,75
100,00 %
673,17
673,17
100,00 %
--
--
--
673,17
673,17
100,00 %
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE CANAIS DE REGA
DRENAGEM E REPRESA
13.160,74
13.160,74
100,00 %
--
--
--
13.160,74
13.160,74
100,00 %
AGR11-00-NAM-20120058
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DO
TIA INTEGRADO 2014
3.792,24
3.792,24
100,00 %
--
--
--
3.792,24
3.792,24
100,00 %
AGR11-00-NAM-20120114
ADQUIRIR E DISTRIBUIR PEQUENOS RUMINANTES
PARA O FOMENTO
461,68
461,68
100,00 %
--
--
--
461,68
461,68
100,00 %
AGR12-00-NAM-20120029
PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE HORTICULAS
2.634,05
2.634,05
100,00 %
--
--
--
2.634,05
2.634,05
100,00 %
AGR12-00-NAM-20130130
PRODUCAO E MULTIPLICACAO DE SEMENTE DE
MILHO MATUBA E FEIJOES
15.431,29
15.431,29
100,00 %
--
--
--
15.431,29
15.431,29
100,00 %
AGR12-00-NAM-20140149
PROGRAMA INOVATIVO DE TRANSMISSAO DE
TECNOLOGIAS AGRARIA (PITTA)
9.147,54
9.147,54
100,00 %
--
--
--
9.147,54
9.147,54
100,00 %
AGR12-00-NAM-20140151
EQUIPAMENTO HIDROMETRICO PARA PRODUCAO
AGRICOLA
5.422,38
5.422,38
100,00 %
--
--
--
5.422,38
5.422,38
100,00 %
AGR12-00-NAM-20150091
INTRODUCAO E DISSEMINACAO DE VARIEDADES DE
BATATA DOCE DE POLPA ALARANJADA
826,20
826,20
100,00 %
--
--
--
826,20
826,20
100,00 %
AGR12-00-NAM-20150121
PROJRCTO DE APOIO AO PROGRAMA NACIONAL
EXTENSAO AGRARIA (PSP)-CONTRIBUCAO INTERNA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AGR13-00-NAM-20130131
REFLORESTAMENTO COMUNITARIO COM ESPECIES
NATIVAS E EXOTICAS
1.497,80
1.497,80
100,00 %
--
--
--
1.497,80
1.497,80
100,00 %
AGR13-00-NAM-20150090
DEMARCAO DE PARCELAS E ZONEAMENTO DE
FOCOS DE TERRA
1.514,30
1.514,30
100,00 %
--
--
--
1.514,30
1.514,30
100,00 %
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
180,00
0,00
0,00 %
180,00
0,00
0,00 %
NAM01-00-NAM-20150044
REABILITACAO PARCIAL DO LABORATORIO E
ARMAZEM DE SEMENTE EDIFICIO DA DPA E MURRO
3.864,67
3.864,67
100,00 %
--
--
--
3.864,67
3.864,67
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO
DA AGRICULTURA DE NAMPULA - UGB
9.396,00
9.396,00
100,00 %
--
--
--
9.396,00
9.396,00
100,00 %
AGR02-00-NAM-20130067
ESTABELECIMENTO DE MAQUICENTROS (CENTROS
DE NEGOCIOS)
4.293,00
4.293,00
100,00 %
--
--
--
4.293,00
4.293,00
100,00 %
AGR02-00-NAM-20130071
PROGRAMA DE PROMOCAO DE AGRICULTURA
COMERCIAL E AGRO-INDUSTRIAL_ CASAS DE
MATANCA
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
AGR04-00-NAM-20130032
ESTABELECIMENTO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO
DE FARINHA DE MISTURA DE TRIGO E MANDIOCA
1.458,00
1.458,00
100,00 %
--
--
--
1.458,00
1.458,00
100,00 %
AGR11-00-NAM-20110016
FOMENTO PECUARIO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS PECUARIAS
AGR11-00-NAM-20110017
CONSTRUCAO DE CASAS E AQUISICAO DE MOTOS
PARA EXTENSIONISTAS
AGR11-00-NAM-20110020
35D001341
72
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
A PRODUCAO DE PAO
AGR04-00-NAM-20140064
35D001941
ESTABELECIMENTO DE UMA UNIDADE DE
PROCESSAMENTO DE SOJA
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE
NAMPULA
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
15.712,44
15.712,44
100,00 %
--
--
--
15.712,44
15.712,44
100,00 %
AGR11-00-NAM-20130043
PROJECTO DE REABILITACAO E APETRACHAMENTO
DAS INSTALACOES DA DELEGACAO DO IAM-
5.158,52
5.158,52
100,00 %
--
--
--
5.158,52
5.158,52
100,00 %
AGR11-00-NAM-20140169
APOIO AOS PROGRAMAS INOVATIVOS E MONITORIA
DA COMERCIALIZACAO DO ALGODAO
10.553,92
10.553,92
100,00 %
--
--
--
10.553,92
10.553,92
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE
NAMPULA
18.097,50
18.097,50
100,00 %
--
--
--
18.097,50
18.097,50
100,00 %
1.700,00
1.700,00
100,00 %
--
--
--
1.700,00
1.700,00
100,00 %
11.968,32
11.968,32
100,00 %
--
--
--
11.968,32
11.968,32
100,00 %
35D002041
AGR11-00-AGR-20080004
FOMENTO DA CULTURA DO CAJU
AGR11-00-NAM-20110108
PLANO DE ACTIVIDADE PARA O PROGRAMA DE
INTENSIFICACAO DA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE
MUDAS
AGR11-00-NAM-20150026
MANEIO INTEGRADO DO CAJU
4.429,18
4.429,18
100,00 %
--
--
--
4.429,18
4.429,18
100,00 %
CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE DO IIAM DE
NAMPULA - UGB
6.590,61
6.590,61
100,00 %
--
--
--
6.590,61
6.590,61
100,00 %
AGR11-00-AGR-20030008
CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE DE
4.131,58
4.131,58
100,00 %
--
--
--
4.131,58
4.131,58
100,00 %
AGR12-00-NAM-20140094
GERAR TECNOLOGIAS DE PRODUCAO AGRARIA
ADPATADAS A REGIAO NORDESTE DE MOCAMBIQUE
2.459,03
2.459,03
100,00 %
--
--
--
2.459,03
2.459,03
100,00 %
135.383,95
125.715,64
92,86 %
15.364,38
1.747,10
11,37 %
150.748,33
127.462,73
84,55 %
31.316,07
31.316,07
100,00 %
--
--
--
31.316,07
31.316,07
100,00 %
35D002141
35E000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DA
ZAMBEZIA
AGR04-00-ZAM-20130131
COMBATE AO AMARELAMENTO LETAL DO COQUEIRO
AGR04-00-ZAM-20150079
CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECOLHA
PROCESSAMENTO E VENDA DE LEITE
3.490,12
3.490,12
100,00 %
--
--
--
3.490,12
3.490,12
100,00 %
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
5.337,22
5.337,22
100,00 %
--
--
--
5.337,22
5.337,22
100,00 %
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
--
--
--
1.670,25
353,90
21,19 %
1.670,25
353,90
21,19 %
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
--
--
--
2.682,58
766,13
28,56 %
2.682,58
766,13
28,56 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
--
--
--
348,60
0,00
0,00 %
348,60
0,00
0,00 %
73
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
--
--
--
1.092,00
627,07
57,42 %
1.092,00
627,07
57,42 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
--
--
--
339,27
0,00
0,00 %
339,27
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS DISTRITAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
124,50
0,00
0,00 %
124,50
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632D
PROVISÃO SERVIÇOS EXTENSÃO AGRARIA, NIVEL
DISTRITO
--
--
--
300,00
0,00
0,00 %
300,00
0,00
0,00 %
AGR11-00-ZAM-20090019
PROMOCAO DA REVOLUCAO VERDE NA PROVINCIA
50.335,44
41.467,75
82,38 %
--
--
--
50.335,44
41.467,75
82,38 %
AGR11-00-ZAM-20130068
INSTALACAO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS PARA
CRIACAO DE FRANGOS NO AMBITO DE PITSA
9.946,60
9.946,60
100,00 %
--
--
--
9.946,60
9.946,60
100,00 %
AGR11-00-ZAM-20130088
PROMOCAO DE PROGRAMAS DE FOMENTO DE
BOVINOS
8.779,32
8.779,32
100,00 %
--
--
--
8.779,32
8.779,32
100,00 %
AGR11-00-ZAM-20130126
ASSISTENCIA AOS PRODUTORES NAS OPERACOES
CULTURAIS
2.045,25
2.045,25
100,00 %
--
--
--
2.045,25
2.045,25
100,00 %
AGR11-00-ZAM-20140039
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO
2.855,29
2.855,29
100,00 %
--
--
--
2.855,29
2.855,29
100,00 %
AGR11-00-ZAM-20150078
REABILITAR CASAS DOS TECNICOS
916,64
916,64
100,00 %
--
--
--
916,64
916,64
100,00 %
AGR11-00-ZAM-20150096
REABILITACAO DO LABORATORIO DE CERTIFICACAO
DE SEMENTES E CEREAIS
3.773,69
3.773,69
100,00 %
--
--
--
3.773,69
3.773,69
100,00 %
AGR12-00-ZAM-20130124
MONITORIA DA CAMPANHA AGRICOLA
5.316,44
5.316,44
100,00 %
--
--
--
5.316,44
5.316,44
100,00 %
AGR12-00-ZAM-20140033
REABILITACAO DE SISTEMAS DE REGA E DRENAGEM
3.195,89
3.195,89
100,00 %
--
--
--
3.195,89
3.195,89
100,00 %
AGR12-00-ZAM-20150044
PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSAO AGRARIA
--
--
--
8.807,19
0,00
0,00 %
8.807,19
0,00
0,00 %
AGR12-00-ZAM-20150077
CONSTRUCAO DE POSTOS DE INSPECCAO
FITOSSANITARIOS
5.264,93
5.264,93
100,00 %
--
--
--
5.264,93
5.264,93
100,00 %
AGR13-00-ZAM-20130004
AQUISICAO DE MEIOS CIRCULANTES
800,62
0,00
0,00 %
--
--
--
800,62
0,00
0,00 %
AGR13-00-ZAM-20140083
REALIZACAO DO INVENTARIO DA EXPLORACAO DE
APROVEITAMENTO DA TERRA
2.010,43
2.010,43
100,00 %
--
--
--
2.010,43
2.010,43
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO
DA AGRICULTURA DA ZAMBEZIA
2.645,50
2.644,90
99,98 %
--
--
--
2.645,50
2.644,90
99,98 %
MONTAGEM DE UNIDADES DE PRODUCAO DE RACAO
1.417,50
1.417,50
100,00 %
--
--
--
1.417,50
1.417,50
100,00 %
35E001241
AGR04-00-ZAM-20150080
74
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AGR04-00-ZAM-20150089
REALIZACAO DE FEIRAS DE PRODUTOS AGRICOLAS A
NIVEL DOS DISTRITOS
810,00
809,55
99,94 %
--
--
--
810,00
809,55
99,94 %
AGR12-00-ZAM-20140054
REALIZACAO DE FORUM DE ARROZ
418,00
417,85
99,96 %
--
--
--
418,00
417,85
99,96 %
14.732,77
14.727,08
99,96 %
--
--
--
14.732,77
14.727,08
99,96 %
35E002041
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DA
ZAMBEZIA
AGR11-00-AGR-20080004
FOMENTO DA CULTURA DO CAJU
900,00
894,30
99,37 %
--
--
--
900,00
894,30
99,37 %
AGR11-00-ZAM-20110078
COLECTA E SESTEMATIZACAO DE DADOS DE
<COMERCIALIZACAO DA CASTANHA DE CAJU
775,74
775,74
100,00 %
--
--
--
775,74
775,74
100,00 %
AGR11-00-ZAM-20110079
APOIO AOS PRODUTORES NO MANEIO INTEGRADO
DO CAJUEIRO
5.673,28
5.673,28
100,00 %
--
--
--
5.673,28
5.673,28
100,00 %
AGR12-00-ZAM-20120032
PROGRAMA DE PRODUCAO DE MUDAS
5.151,45
5.151,45
100,00 %
--
--
--
5.151,45
5.151,45
100,00 %
AGR12-00-ZAM-20130022
REABILITACAO E AMPLIACAO DOS VIVEIROS DE
NAMACURRA MOCUBA MAGANJA DA COSTA
PEBANE GILE ILE E NAMARROI
2.232,31
2.232,31
100,00 %
--
--
--
2.232,31
2.232,31
100,00 %
23.906,15
23.906,15
100,00 %
21.143,52
9.500,90
44,94 %
45.049,67
33.407,06
74,16 %
4.418,41
4.418,41
100,00 %
--
--
--
4.418,41
4.418,41
100,00 %
35F000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE TETE
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
--
--
--
1.116,16
445,69
39,93 %
1.116,16
445,69
39,93 %
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
--
--
--
1.785,18
828,12
46,39 %
1.785,18
828,12
46,39 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
--
--
--
149,00
0,00
0,00 %
149,00
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
--
--
--
1.318,08
0,00
0,00 %
1.318,08
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
1.058,25
0,00
0,00 %
1.058,25
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
--
--
--
163,11
24,18
14,82 %
163,11
24,18
14,82 %
AGR11-00-AGRI131632D
PROVISÃO SERVIÇOS EXTENSÃO AGRARIA, NIVEL
DISTRITO
--
--
--
180,40
0,00
0,00 %
180,40
0,00
0,00 %
AGR11-00-TET-19990006
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - TETE
19.487,74
19.487,74
100,00 %
--
--
--
19.487,74
19.487,74
100,00 %
AGR11-00-TET-20140034
REDUCAO DO IMPACTO DAS GRANDES ENDEMIAS E
MA NUTRICAO
--
--
--
14.836,34
7.666,26
51,67 %
14.836,34
7.666,26
51,67 %
75
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MCA02-00-TET-20140024
35G000141
Descrição
ESTRATEGIA DE GESTAO DO CONFLITO HOMEM
FAUNA BRAVIA
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE MANICA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
537,00
536,65
99,93 %
537,00
536,65
99,93 %
23.116,09
23.116,09
100,00 %
5.797,43
890,63
15,36 %
28.913,52
24.006,72
83,03 %
3.644,23
3.644,23
100,00 %
--
--
--
3.644,23
3.644,23
100,00 %
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
21,17
21,17
100,00 %
1.308,11
124,50
9,52 %
1.329,28
145,67
10,96 %
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
18,88
18,88
100,00 %
1.969,77
575,01
29,19 %
1.988,65
593,89
29,86 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
11,29
11,29
100,00 %
190,90
66,40
34,78 %
202,19
77,69
38,42 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
0,00
0,00
--
732,18
0,00
0,00 %
732,18
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
1.058,25
0,00
0,00 %
1.058,25
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
8,22
8,22
100,00 %
358,22
124,72
34,82 %
366,44
132,94
36,28 %
AGR11-00-MAN-19990007
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MANICA
1.020,33
1.020,33
100,00 %
--
--
--
1.020,33
1.020,33
100,00 %
AGR11-00-MAN-20110062
PROJECTO DE PROMOCAO DE CELEIROS NAS
ASSOCIAOES DA PROVINCIA DE MANICA
979,98
979,98
100,00 %
--
--
--
979,98
979,98
100,00 %
AGR11-00-MAN-20130070
PROJECTO DE EFECTIVACAO DE FEIRAS E INSUMOS
AGRICOLAS
2.691,76
2.691,76
100,00 %
--
--
--
2.691,76
2.691,76
100,00 %
AGR12-00-MAN-20140014
PROJECTO DE VACINACOES OBRIGATORIAS
1.422,82
1.422,82
100,00 %
--
--
--
1.422,82
1.422,82
100,00 %
AGR12-00-MAN-20140017
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ETCNOLOGIAS
AGRARIAS
2.476,19
2.476,19
100,00 %
--
--
--
2.476,19
2.476,19
100,00 %
AGR12-00-MAN-20140018
AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS
2.500,00
2.500,00
100,00 %
--
--
--
2.500,00
2.500,00
100,00 %
AGR12-00-MAN-20150030
PROECTO DE PRODUCAO DE SEMENTE DE BATATA
RENO NA PROVINCIA DE MANICA
1.971,24
1.971,24
100,00 %
--
--
--
1.971,24
1.971,24
100,00 %
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
180,00
0,00
0,00 %
180,00
0,00
0,00 %
MAN01-00-MAN-20110005
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DO
ESCRITORIO
2.850,00
2.850,00
100,00 %
--
--
--
2.850,00
2.850,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150031
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPA-SEDE
3.500,00
3.500,00
100,00 %
--
--
--
3.500,00
3.500,00
100,00 %
76
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
35G002041
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE
MANICA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
3.960,59
3.960,14
99,99 %
--
--
--
3.960,59
3.960,14
99,99 %
AGR04-00-MAN-20140078
MONITORIA DA COMERCILIZACAO DA CCASTANHA DE
CAJU
611,07
611,07
100,00 %
--
--
--
611,07
611,07
100,00 %
AGR11-00-AGR-20080004
FOMENTO DA CULTURA DO CAJU
500,00
499,55
99,91 %
--
--
--
500,00
499,55
99,91 %
AGR11-00-MAN-20110002
PRODUCAO DE MUDAS
1.779,80
1.779,80
100,00 %
--
--
--
1.779,80
1.779,80
100,00 %
AGR11-00-MAN-20110003
MANEIO INTEGRADO DE CAJU (MIC)
1.069,72
1.069,72
100,00 %
--
--
--
1.069,72
1.069,72
100,00 %
CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO DO IIAM DE
MANICA
4.426,86
4.426,86
100,00 %
--
--
--
4.426,86
4.426,86
100,00 %
AGR11-00-AGR-20030010
CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRAL DE MANICA
4.000,00
4.000,00
100,00 %
--
--
--
4.000,00
4.000,00
100,00 %
AGR12-00-MAN-20140004
GERACAO DE TECNOLOGIAS DE PRODUCAO AGRARIA
ADAPTADAS A REGIAO CENTRO
426,86
426,86
100,00 %
--
--
--
426,86
426,86
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE SOFALA
37.446,11
37.446,11
100,00 %
42.621,95
32.997,48
77,42 %
80.068,07
70.443,59
87,98 %
35G002141
35H000141
AGR02-00-SOF-20090056
FOMENTO DE PRODUCAO DE BATATA RENO
1.721,25
1.721,25
100,00 %
--
--
--
1.721,25
1.721,25
100,00 %
AGR02-00-SOF-20110042
INSTALACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO POR
ASPERSAO DE 2HA CADA
4.434,48
4.434,48
100,00 %
--
--
--
4.434,48
4.434,48
100,00 %
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
3.549,59
3.549,59
100,00 %
--
--
--
3.549,59
3.549,59
100,00 %
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
--
--
--
966,97
383,29
39,64 %
966,97
383,29
39,64 %
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
--
--
--
1.672,13
542,15
32,42 %
1.672,13
542,15
32,42 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
--
--
--
116,20
0,00
0,00 %
116,20
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
--
--
--
1.136,05
0,00
0,00 %
1.136,05
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
1.058,25
0,00
0,00 %
1.058,25
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
--
--
--
81,36
0,00
0,00 %
81,36
0,00
0,00 %
AGR11-00-SOF-20090048
FOMENTO PECUARIO
2.301,00
2.301,00
100,00 %
--
--
--
2.301,00
2.301,00
100,00 %
77
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AGR11-00-SOF-20130088
APOIO A PRODUCAO AGRARIA DO SECTOR FAMILIAR
--
--
--
32.500,99
30.682,21
94,40 %
32.500,99
30.682,21
94,40 %
AGR11-00-SOF-20150055
REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO AGRARIA
E CASA AGRARIA
2.147,54
2.147,54
100,00 %
--
--
--
2.147,54
2.147,54
100,00 %
AGR11-00-SOF-20150059
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO POS COLHEITA
581,70
581,70
100,00 %
--
--
--
581,70
581,70
100,00 %
AGR11-00-SOF-20150061
PROGRAMA INTEGRADO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAS AGRARIAS
2.246,92
2.246,92
100,00 %
--
--
--
2.246,92
2.246,92
100,00 %
AGR11-00-SOF-20150063
CONSTRUCAO DE MATADOUROS DE AVES
467,93
467,93
100,00 %
--
--
--
467,93
467,93
100,00 %
AGR12-00-AGR-20130040
DESENVOLVIMENTO DE IRRIGACAO SUSTENTAVEL
PROIRRI
--
--
--
3.690,00
0,00
0,00 %
3.690,00
0,00
0,00 %
AGR12-00-SOF-20130069
AGRO-PROCESSAMENTO
9.115,29
9.115,29
100,00 %
--
--
--
9.115,29
9.115,29
100,00 %
AGR12-00-SOF-20140057
REABILITACAO E EXPANSAO DO REGADIO DE
MANDRUZI
2.221,47
2.221,47
100,00 %
--
--
--
2.221,47
2.221,47
100,00 %
AGR12-00-SOF-20140059
APROVISIONAMENTO E DISPONIBILIDADES DE
INSUMOS AGRARIOS
4.455,00
4.455,00
100,00 %
--
--
--
4.455,00
4.455,00
100,00 %
MCA04-00-SOF-20110092
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.400,00
1.389,82
99,27 %
1.400,00
1.389,82
99,27 %
SOF01-00-SOF-20090045
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE 3 PISOS PARA
CHEFES DE DEPARTAMENTO E SERVICOS
403,01
403,01
100,00 %
--
--
--
403,01
403,01
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150050
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA SDAE DE
CHIBABAVA
3.800,93
3.800,93
100,00 %
--
--
--
3.800,93
3.800,93
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE SOFALA
2.913,89
2.913,89
100,00 %
--
--
--
2.913,89
2.913,89
100,00 %
35H001941
AGR11-00-SOF-20150029
REVITALIZACAO DA CADEIA DE VALOR DA CULTURA
DO ALGODAO
306,66
306,66
100,00 %
--
--
--
306,66
306,66
100,00 %
AGR11-00-SOF-20150065
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA DELEGADO DO
IAM - DELEGACAO DE SOFALA
1.904,31
1.904,31
100,00 %
--
--
--
1.904,31
1.904,31
100,00 %
AGR12-00-SOF-20140076
PROMOCAO DE PRODUCTORES AVANCADOS NAS
ZONAS ALGODOEIRAS.
199,91
199,91
100,00 %
--
--
--
199,91
199,91
100,00 %
AGR12-00-SOF-20140078
PRODUCCAO E MULTIPLICACAO DE SEMENTE
CERTIFICADA DO ALGODAO
503,01
503,01
100,00 %
--
--
--
503,01
503,01
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE
SOFALA
6.734,37
6.733,61
99,99 %
--
--
--
6.734,37
6.733,61
99,99 %
MANEIO INTEGRADO DE CAJUEIROS
2.110,10
2.109,95
99,99 %
--
--
--
2.110,10
2.109,95
99,99 %
35H002041
AGR04-00-SOF-20150016
78
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
500,00
499,99
100,00 %
--
--
--
500,00
499,99
100,00 %
2.277,46
2.277,09
99,98 %
--
--
--
2.277,46
2.277,09
99,98 %
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO
972,00
972,00
100,00 %
--
--
--
972,00
972,00
100,00 %
AGR11-00-SOF-20150066
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PROTOCOLAR
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
AGR12-00-SOF-20150009
PROMOCAO DE PROCESSAMENTO DE PENDUNCULO
DO CAJU PARA PRODUCOA DE SUMO
712,81
712,59
99,97 %
--
--
--
712,81
712,59
99,97 %
14.595,33
14.595,33
100,00 %
26.580,10
19.375,79
72,90 %
41.175,43
33.971,12
82,50 %
522,08
522,08
100,00 %
--
--
--
522,08
522,08
100,00 %
3.541,54
3.541,54
100,00 %
--
--
--
3.541,54
3.541,54
100,00 %
0,00
0,00
--
1.923,28
461,30
23,99 %
1.923,28
461,30
23,99 %
172,14
172,14
100,00 %
2.154,03
2.028,37
94,17 %
2.326,18
2.200,52
94,60 %
AGR11-00-AGR-20080004
FOMENTO DA CULTURA DO CAJU
AGR11-00-SOF-20120042
PROGRAMA DE INTENSIFICACAO DA PRODUCAO
DISTRIBUICAO DE MUDAS DE CAJUEIRO
AGR11-00-SOF-20150056
35I000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE
INHAMBANE
AGR04-00-INH-20140031
PRODUCAO DE CULTURAS ORIENTADAS PARA O
MERCADO
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
AGR11-00-AGRI131612B
OFERTA, APOIO AO SECTOR PRIVADO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
0,00
0,00
--
8,30
0,00
0,00 %
8,30
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
0,00
0,00
--
258,56
0,00
0,00 %
258,56
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
0,00
0,00
--
1.195,68
0,00
0,00 %
1.195,68
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL,
ASSISTENCIA TECNICA
0,00
0,00
--
1.409,25
0,00
0,00 %
1.409,25
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
0,00
0,00
--
1.543,56
0,00
0,00 %
1.543,56
0,00
0,00 %
AGR11-00-INH-20140027
CONTROLO DAS DOENCAS EM GALINHAS BOVINOS E
CANINOS
5.713,95
5.713,95
100,00 %
--
--
--
5.713,95
5.713,95
100,00 %
AGR11-00-INH-20140029
FOMENTO DE GADO BOVINO E LEITEIRO
459,00
459,00
100,00 %
--
--
--
459,00
459,00
100,00 %
AGR11-00-INH-20140032
PROGRAMA INOVATIVO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAS AGRARIAS
784,92
784,92
100,00 %
--
--
--
784,92
784,92
100,00 %
AGR11-00-INH-20140033
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS PECUARIAS E
HIDRAULICAS
1.472,06
1.472,06
100,00 %
--
--
--
1.472,06
1.472,06
100,00 %
79
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO
--
--
--
504,92
493,47
97,73 %
504,92
493,47
97,73 %
AGR11-00-INH-20140066
EXTENÇÃO AGRÁRIA
--
--
--
3.425,18
2.917,23
85,17 %
3.425,18
2.917,23
85,17 %
AGR12-00-INH-20140034
PROJECTO DE AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS
854,55
854,55
100,00 %
--
--
--
854,55
854,55
100,00 %
AGR12-00-INH-20140063
PRODUÇÃO AGRICOLA
--
--
--
3.879,70
3.836,21
98,88 %
3.879,70
3.836,21
98,88 %
AGR13-00-INH-20140026
REFLORESTAMENTO E PROTECCAO DAS AREAS
DEGRADADAS
179,72
179,72
100,00 %
--
--
--
179,72
179,72
100,00 %
AGR13-00-INH-20140028
MAPEAMENTO DE FLORESTAS COMUNITARIA E
--
--
--
607,30
607,00
99,95 %
607,30
607,00
99,95 %
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
180,00
0,00
0,00 %
180,00
0,00
0,00 %
INH01-00-INH-20130047
APOIO INSTITUCIONAL
895,37
895,37
100,00 %
--
--
--
895,37
895,37
100,00 %
INH01-00-INH-20130053
DELIMITACAO DE TERRAS E DIVULGACAO DA LEI DE
TERRA
--
--
--
99,37
98,85
99,48 %
99,37
98,85
99,48 %
INH01-00-INH-20140059
APOIO INSTITUCIONAL
--
--
--
5.886,11
5.884,39
99,97 %
5.886,11
5.884,39
99,97 %
INH01-00-INH-20140062
PLANIFICAÇÃO, MONITORIA E AVALIAÇÃO
--
--
--
2.084,35
1.953,55
93,72 %
2.084,35
1.953,55
93,72 %
INH01-00-INH-20140064
MANUTENÇÃO DE FLORESTAS
--
--
--
868,82
845,56
97,32 %
868,82
845,56
97,32 %
MCA02-00-INH-20140065
DELIMITACAO E DIVULGACAO DA LEI DE TERRAS
--
--
--
250,00
249,85
99,94 %
250,00
249,85
99,94 %
--
--
--
301,70
0,00
0,00 %
301,70
0,00
0,00 %
3.273,23
3.273,23
100,00 %
--
--
--
3.273,23
3.273,23
100,00 %
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
AGR11-00-INH-20140035
PROJECTO DE SUPORTE AO PRONEA
AGR11-00-INH-20140061
MOP06-01-MOP-2014- 51109: REABILITACAO DA ESTRADA REGIONAL R605:
0004
CRZ N304(MPHULU)-TSANGANO-ULONGUE
35I001941
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE
INHAMBANE
AGR11-00-INH-20140030
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
AGR11-00-INH-20140050
AQUISICAO DE INSUMOS PARA PRODUCAO DO
ALGODAO
2.463,23
2.463,23
100,00 %
--
--
--
2.463,23
2.463,23
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE
INHAMBANE
7.363,87
7.363,87
100,00 %
--
--
--
7.363,87
7.363,87
100,00 %
35I002041
80
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
795,10
795,10
100,00 %
--
--
--
795,10
795,10
100,00 %
1.171,37
1.171,37
100,00 %
--
--
--
1.171,37
1.171,37
100,00 %
350,00
350,00
100,00 %
--
--
--
350,00
350,00
100,00 %
3.613,18
3.613,18
100,00 %
--
--
--
3.613,18
3.613,18
100,00 %
PRODUCAO DE FRUTEIRAS
526,52
526,52
100,00 %
--
--
--
526,52
526,52
100,00 %
MINEIO INTEGRADO DO CAJU
907,70
907,70
100,00 %
--
--
--
907,70
907,70
100,00 %
26.881,60
26.881,60
100,00 %
121.268,28
8.070,10
6,65 %
148.149,89
34.951,71
23,59 %
3.765,39
3.765,39
100,00 %
--
--
--
3.765,39
3.765,39
100,00 %
AGR04-00-INH-20140022
COMERCIALIZACAO DA CASTANHA DE CAJU
AGR04-00-INH-20150034
PROCESSAMENTO ARTESANAL DA CASTANHA DE
AGR11-00-AGR-20080004
FOMENTO DA CULTURA DO CAJU
AGR11-00-INH-20100030
PRODUCAO E DESTRIBUICAO DE MUDAS
ENXERTADAS DE CAJUEIRO
AGR11-00-INH-20150035
AGR12-00-INH-20140020
35J000141
Dotação Final
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE GAZA
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
--
--
--
752,74
331,34
44,02 %
752,74
331,34
44,02 %
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
--
--
--
1.670,24
1.229,13
73,59 %
1.670,24
1.229,13
73,59 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
--
--
--
99,60
0,00
0,00 %
99,60
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
--
--
--
980,52
384,26
39,19 %
980,52
384,26
39,19 %
AGR11-00-AGRI131631C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, PROVINCIAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
1.307,25
0,00
0,00 %
1.307,25
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
--
--
--
156,87
0,00
0,00 %
156,87
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632C
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS DISTRITAL,
ASSISTENCIA TECNICA
--
--
--
63,51
0,00
0,00 %
63,51
0,00
0,00 %
AGR11-00-GAZ-20130007
PROGRAMA INTEGRADO DE TRANSFERENCIAS DE
TECNOLOGIAS AGRARIAS PITTA
5.169,61
5.169,61
100,00 %
--
--
--
5.169,61
5.169,61
100,00 %
AGR11-00-GAZ-20140030
PROGRAMA INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO
PECUARIO
5.659,17
5.659,17
100,00 %
--
--
--
5.659,17
5.659,17
100,00 %
AGR11-00-GAZ-20140031
APROVISIONAMENTO DE INSUMOS MATERIAL
VEGETATIVO E EQUIPAMENTO DE APLICACAO
4.053,22
4.053,22
100,00 %
--
--
--
4.053,22
4.053,22
100,00 %
AGR11-00-GAZ-20150057
CONSTRUCAO DE FONTES DE CAPTACAO AGUA PARA
IRRIGACAO E ABEBERAMENTO DE GADO
3.072,85
3.072,85
100,00 %
--
--
--
3.072,85
3.072,85
100,00 %
81
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AGR12-00-GAZ-20140026
APOIO A EXTENSAO AGRARIA (PRONEA)
--
--
--
10.233,19
0,00
0,00 %
10.233,19
0,00
0,00 %
AGR12-00-GAZ-20140028
PLANO DE ACCAO MULTISSECTORIAL PARA
REDUCAO DA DESNUTRICAO CRONICA (PAMRDC)
--
--
--
8.649,34
6.125,37
70,82 %
8.649,34
6.125,37
70,82 %
AGR13-00-GAZ-20090063
LEVANTAMENTO INVENTARIACAO E MAPEAMENTO
DA OCUPACAO DE USO E APROVEITAMENTO DA
1.138,74
1.138,74
100,00 %
--
--
--
1.138,74
1.138,74
100,00 %
AGR13-00-GAZ-20140006
GESTAO SUSTENTAVEL DOS RECURSO DE TERRA E
AGUA
749,54
749,54
100,00 %
97.175,03
0,00
0,00 %
97.924,57
749,54
0,77 %
AGR13-00-GAZ-20140029
GESTAO PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURAIS
2.261,50
2.261,50
100,00 %
--
--
--
2.261,50
2.261,50
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20140032
APOIO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
1.011,60
1.011,60
100,00 %
--
--
--
1.011,60
1.011,60
100,00 %
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
180,00
0,00
0,00 %
180,00
0,00
0,00 %
10.217,74
10.217,74
100,00 %
198.253,20
107.881,02
54,42 %
208.470,94
118.098,76
56,65 %
35J001341
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO
DA AGRICULTURA DE GAZA - UGB
AGR04-00-GAZ-20130034
PRODUCAO DE PLANTULAS DE HORTICULAS EM
ESTUFAS.
2.162,70
2.162,70
100,00 %
--
--
--
2.162,70
2.162,70
100,00 %
AGR04-00-GAZ-20130041
ESTABELECIMENTO DE CENTROS DE
2.129,97
2.129,97
100,00 %
--
--
--
2.129,97
2.129,97
100,00 %
AGR04-00-GAZ-20150031
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS DE
VALOR NOS CORREDORES DO MAPUTO E LIMPOPO
(PROSUL)
1.133,64
1.133,64
100,00 %
175.749,59
86.334,84
49,12 %
176.883,23
87.468,48
49,45 %
AGR04-00-GAZ-20150073
PROSUL- PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE
CADEIAS DE VALOR
--
--
--
22.503,61
21.546,18
95,75 %
22.503,61
21.546,18
95,75 %
AGR11-00-GAZ-20110057
PROGRAMA DE PROMOCAO DA AGRICULTURA
COMERCIAL E AGRO-INDUSTRIAL
1.984,48
1.984,48
100,00 %
--
--
--
1.984,48
1.984,48
100,00 %
AGR11-00-GAZ-20120090
PROMOCAO DA PRODUCAO COMERCIAL DE
FRANGOS E OVOS.
2.806,94
2.806,94
100,00 %
--
--
--
2.806,94
2.806,94
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE
GAZA
7.553,01
7.551,51
99,98 %
--
--
--
7.553,01
7.551,51
99,98 %
400,00
398,50
99,62 %
--
--
--
400,00
398,50
99,62 %
35J002041
AGR11-00-AGR-20080004
FOMENTO DA CULTURA DO CAJU
AGR11-00-GAZ-20110013
INTESIFICACAO DE FOMENTO DE CAJU EM MABALANE
MASSANGENA MASSINGIR GUIJA CHIGUBO E
CHICUALACUALA
1.457,35
1.457,35
100,00 %
--
--
--
1.457,35
1.457,35
100,00 %
AGR11-00-GAZ-20120094
ESTABELECIMENTO DE POMARES DE PRODUCAO DE
SEMENTE POLICIONAL E GARFOS PARA ENXERTIA
1.738,53
1.738,53
100,00 %
--
--
--
1.738,53
1.738,53
100,00 %
82
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
100,00 %
--
--
--
1.781,55
1.781,55
100,00 %
555,58
555,58
100,00 %
--
--
--
555,58
555,58
100,00 %
AQUISICAO DE QUIMICOS PARA PULVERIZACAO DE
CAJUEIRO
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
CENTRO REGIONAL DA ZONA SUL DO IIAM DE
GAZA/CHOKWE
4.000,00
4.000,00
100,00 %
--
--
--
4.000,00
4.000,00
100,00 %
CENTRO REGIONAL DA ZONA SUL - GAZA E MAPUTO
4.000,00
4.000,00
100,00 %
--
--
--
4.000,00
4.000,00
100,00 %
86.655,56
86.621,51
99,96 %
17.776,74
12.358,22
69,52 %
104.432,30
98.979,73
94,78 %
AGR11-00-GAZ-20140044
APOIO AOS PRODUTORES NO PROCESSAMENTO DO
FALSO FRUTO DO CAJU SEUS DERIVADOS E OUTRAS
FRUTEIRAS
AGR11-00-GAZ-20150012
35K000141
%
1.781,55
PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS DE
AGR11-00-AGR-20030012
Total
Externo
Realização
1.781,55
AGR11-00-GAZ-20130068
35J002141
Dotação Final
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE
MAPUTO PROVINCIA
AGR02-00-MAP-20130018
PROJECTO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS
4.920,35
4.920,35
100,00 %
--
--
--
4.920,35
4.920,35
100,00 %
AGR02-00-MAP-20150089
COMPARTICIPAÇÃO PARA FISCAIS, COMUNIDADES E
OUTROS INTERVENIENTES AGRARIOS
3.568,23
3.561,18
99,80 %
--
--
--
3.568,23
3.561,18
99,80 %
AGR04-00-MAP-20130032
ESTUDOS E PROJECTOS PARA CONTRUCAO E
APETRECHAMENTO DE CENTRO DE CONSERVACAO E
DISTRIBUICAO DE HORTICULAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AGR04-00-MAP-20140053
REALIZACAO FEIRAS DE AGRONEGOCIO NA FACIM
121,25
121,25
100,00 %
--
--
--
121,25
121,25
100,00 %
AGR04-00-MAP-20140057
FOMENTO DE PRODUCAO DE BATATA-DOCE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AGR04-00-MAP-20150039
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS NA FACIM
5.239,93
5.239,93
100,00 %
--
--
--
5.239,93
5.239,93
100,00 %
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
2.947,96
2.947,96
100,00 %
--
--
--
2.947,96
2.947,96
100,00 %
AGR11-00-AGRI131611B
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, FORMAÇÃO E
SEMINARIOS
--
--
--
763,73
0,00
0,00 %
763,73
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131611E
OFERTA, APOIO SECTOR PÚBLICO, CUSTOS
MANUTENÇÃO E OPERACÃO
--
--
--
1.655,30
470,71
28,44 %
1.655,30
470,71
28,44 %
AGR11-00-AGRI131621B
PROCURA, CAPACITAÇÃO PRODUTORES, FORMAÇÃO
E SEMINARIOS
--
--
--
154,10
101,20
65,67 %
154,10
101,20
65,67 %
AGR11-00-AGRI131631B
PROVISAO SERVIÇOS DE EXTENSÃO, PROVINCIAL,
FORMAÇAO E SEMINARIOS
--
--
--
1.220,00
0,00
0,00 %
1.220,00
0,00
0,00 %
AGR11-00-AGRI131632B
PROVISÃO SERVIÇOS AGRARIOS, DISTRITAL,
FORMAÇÃO E SEMINARIOS
--
--
--
354,18
250,61
70,76 %
354,18
250,61
70,76 %
83
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
19.258,49
19.258,49
100,00 %
--
--
--
19.258,49
19.258,49
100,00 %
2.665,54
2.665,54
100,00 %
--
--
--
2.665,54
2.665,54
100,00 %
27.326,74
27.326,74
100,00 %
--
--
--
27.326,74
27.326,74
100,00 %
1.919,70
1.919,70
100,00 %
--
--
--
1.919,70
1.919,70
100,00 %
MARCACAO DE GADO
444,20
444,20
100,00 %
--
--
--
444,20
444,20
100,00 %
AGR11-00-MAP-20130023
FEIRAS E COMERCIALIZACAO AGRICOLA
662,49
662,49
100,00 %
--
--
--
662,49
662,49
100,00 %
AGR11-00-MAP-20130034
CAMPANHA DE VACINACAO PECUARIA
1.494,95
1.494,95
100,00 %
--
--
--
1.494,95
1.494,95
100,00 %
AGR11-00-MAP-20140050
CAMPANHA DE ASSISTENCIA DE CAMPONESES EM
TECNICAS DE PRODUCAO
179,87
179,87
100,00 %
--
--
--
179,87
179,87
100,00 %
AGR11-00-MAP-20150038
CONSTRUIR E EQUIPAR SISTEMAS DE
ACONDICIONAMENTO DE VACINAS PARA GADO
BOVINO E OUTROS PRODUTOS PECUARIOS
1.619,88
1.619,88
100,00 %
--
--
--
1.619,88
1.619,88
100,00 %
AGR11-00-MAP-20150086
PLANO DE ACÇÃO MULTISECTORIAL PARA A
REDUÇÃO DE DESNUTRIÇÃO CRONICA(PAMRDC)
--
--
--
13.449,43
11.535,71
85,77 %
13.449,43
11.535,71
85,77 %
AGR12-00-MAP-20130039
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
AGR12-00-MAP-20140058
CAMPANHAS FITOSSANITARIAS
172,43
172,43
100,00 %
--
--
--
172,43
172,43
100,00 %
AGR13-00-MAP-20080006
PROJECTO DE REFLORESTAMENTO
1.557,34
1.557,34
100,00 %
--
--
--
1.557,34
1.557,34
100,00 %
AGR13-00-MAP-20110048
LEVANTAMENTO INVENTARIAC|AO E MAPEAMENTO
DE TERRAS
121,50
121,50
100,00 %
--
--
--
121,50
121,50
100,00 %
AGR13-00-MAP-20130014
CAMPANHA DE FISCALIZACAO DE PRODUTOS
FLORESTAIS E FAUNISTICOS
1.361,45
1.361,45
100,00 %
--
--
--
1.361,45
1.361,45
100,00 %
AGR13-00-MAP-20140059
CRIACAO E ASSISTENCIA DE BASES DE DADOS DE
CADASTRO ELECTRONICO
807,19
807,19
100,00 %
--
--
--
807,19
807,19
100,00 %
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
180,00
0,00
0,00 %
180,00
0,00
0,00 %
MAP01-00-MAP-20110057
REABILITACAO DA VALA MOCAMBIQUE
4.578,75
4.578,75
100,00 %
--
--
--
4.578,75
4.578,75
100,00 %
MAP01-00-MAP-20130027
CONSTRUCAO DA SEGUNDA FASE DO EDIFICIO DA
DPPFM
27,00
0,00
0,00 %
--
--
--
27,00
0,00
0,00 %
AGR11-00-MAP-20080003
INTENSIFICACAO E DIVERSIFICACAO DE CULTURAS
AGR11-00-MAP-20080005
FOMENTO PECUARIO
AGR11-00-MAP-20080008
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE REGADIOS
AGR11-00-MAP-20080031
RELANCAMENTO DA PRODUCAO DA BATATA - RENO
AGR11-00-MAP-20130021
84
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAP01-00-MAP-20130038
REABILITACAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO
PROVINCIAL DA AGRICULTURA
820,27
820,27
100,00 %
--
--
--
820,27
820,27
100,00 %
MAP01-00-MAP-20140047
REALIZAR REUNIOES ANUAIS COM DIVERSOS
PARCEIROS DO SECTOR AGRARIO NA PROVINCIA
516,33
516,33
100,00 %
--
--
--
516,33
516,33
100,00 %
MAP01-00-MAP-20140064
REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DE
CONTRATOS NO AMBITO DE PROCUREMENTE
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS
36,62
36,62
100,00 %
--
--
--
36,62
36,62
100,00 %
MAP01-00-MAP-20140069
CRIACAO DE UMA UNIDADE DE DOCUMENTACAO
237,10
237,10
100,00 %
--
--
--
237,10
237,10
100,00 %
3.438,44
3.276,44
95,29 %
--
--
--
3.438,44
3.276,44
95,29 %
800,00
700,00
87,50 %
--
--
--
800,00
700,00
87,50 %
1.851,03
1.789,03
96,65 %
--
--
--
1.851,03
1.789,03
96,65 %
787,41
787,41
100,00 %
--
--
--
787,41
787,41
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
10.341,49
10.341,49
100,00 %
--
--
--
10.341,49
10.341,49
100,00 %
10,13
10,13
100,00 %
--
--
--
10,13
10,13
100,00 %
173,16
173,16
100,00 %
--
--
--
173,16
173,16
100,00 %
1.061,90
1.061,90
100,00 %
--
--
--
1.061,90
1.061,90
100,00 %
35K002041
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE
MAPUTO PROVINCIA
AGR04-00-MAP-20150016
TRATAMENTOS QUIMICOS
AGR12-00-MAP-20140011
PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS
AGR12-00-MAP-20140062
INSTALACAO DE VIVEIRO E SISTEMA DE REGA.
MAP01-00-MAP-20130019
APETRECHAMENTO DE INSTALACOES
35L000141
DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE
MAPUTO CIDADE
AGR02-00-CID-20100022
PROJECTO DE PRODUCAO DE MUDAS
AGR04-00-CID-20130039
REALIZACAO DE FEIRAS AGRO-PECUARIAS
AGR04-00-CID-20130040
TREINAMENTO DE EXTENSIONISTAS NA COLECTA E
PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E ESTATISTICAS
AGRARIAS
AGR04-00-CID-20150026
AQUISICAO DE MEIO CIRCULANTES PARA
EXTENSIONISTAS (MOTAS).
805,50
805,50
100,00 %
--
--
--
805,50
805,50
100,00 %
AGR11-00-AGR-20110005
TRABALHO DE INQUERITO AGRICOLA - TIA
432,33
432,33
100,00 %
--
--
--
432,33
432,33
100,00 %
AGR11-00-CID-20100033
AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS
1.175,09
1.175,09
100,00 %
--
--
--
1.175,09
1.175,09
100,00 %
AGR11-00-CID-20120015
REABILITACAO DAS VIAS DE ACESSO AOS CAMPOS
DE PRODUCAO
20,00
20,00
100,00 %
--
--
--
20,00
20,00
100,00 %
AGR11-00-CID-20120024
CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO - FASE 2
944,61
944,61
100,00 %
--
--
--
944,61
944,61
100,00 %
85
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AGR11-00-CID-20150022
REALIZAR O LANCAMENTO DA CAMAPANHA AGRARIA
2015/16 E DE VACINACAO DE GADO AVES CANINOS
FILINOS.LE E RAIVA
391,95
391,95
100,00 %
--
--
--
391,95
391,95
100,00 %
AGR11-00-CID-20150025
CONSTRUCAO DO BEBEDORES DE GADO
167,83
167,83
100,00 %
--
--
--
167,83
167,83
100,00 %
CID01-00-CID-20140024
CONSTRUCAO DA CASA AGRARIA DE KAMAVOTA
5.159,00
5.159,00
100,00 %
--
--
--
5.159,00
5.159,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE NIASSA
24.128,82
24.128,82
100,00 %
400,00
398,52
99,63 %
24.528,82
24.527,34
99,99 %
128,22
128,22
100,00 %
150,00
148,75
99,17 %
278,22
276,97
99,55 %
37B000141
MCA02-00-NIA-20130071
FISCALIZACAO TERRESTRE E LACUSTRE
MCA02-00-NIA-20130073
REUNIOES PROVINCIAIS E DISTRITAIS DE CO-GESTAO
--
--
--
250,00
249,77
99,91 %
250,00
249,77
99,91 %
MDP03-00-NIA-20150023
MONITORAR OS GOVERNO DISTRITAIS NO AMBITO DE
PANIFICACAO INSPECCAO DO PECADO RECURSOS
HUMANOS.
104,60
104,60
100,00 %
--
--
--
104,60
104,60
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140088
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ DE UM PISO
23.555,80
23.555,80
100,00 %
--
--
--
23.555,80
23.555,80
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150022
FORMACAO DE LONGA DURACAO
340,20
340,20
100,00 %
--
--
--
340,20
340,20
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA
ESCALA DE NIASSA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
INICIO DA CONSTRUCAO DA DELEGACAO PROVINCIAL
DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
PESCA DE PEQUENA ESCALA DO NIASSA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA DE NIASSA
563,85
563,85
100,00 %
--
--
--
563,85
563,85
100,00 %
MDP02-00-NIA-20130058
CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO DE
ALEVINOS
121,50
121,50
100,00 %
--
--
--
121,50
121,50
100,00 %
MDP02-00-NIA-20150058
POVOAMENTO DE TANQUES GAIOLAS E ALIMENTAR
O PEIXE
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
MDP02-00-NIA-20150062
CONSTRUIR E REABILITAR TANQUES EM TERRA E
GAIOLAS
121,05
121,05
100,00 %
--
--
--
121,05
121,05
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150065
FORMACAO FORMAL DE LONGA DURACAO
159,30
159,30
100,00 %
--
--
--
159,30
159,30
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM NIASSA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AMPLIACAO DE ESCRITORIOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
37B000241
NIA01-00-NIA-20100042
37B000341
37B000541
NIA01-00-NIA-20120057
86
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
37B000741
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO
NACIONAL DE PESCAS DE NIASSA - UGB
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA
COMERCIAL
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE CABO
DELGADO
4.105,31
4.105,31
100,00 %
--
--
--
4.105,31
4.105,31
100,00 %
CAB02-00-CAB-20100043
CONSTRUCAO DA DIRECCAO PROVINCIAL DAS
PESCAS DE CABO DELGADO
915,30
915,30
100,00 %
--
--
--
915,30
915,30
100,00 %
CAB02-00-CAB-20110041
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
945,69
945,69
100,00 %
--
--
--
945,69
945,69
100,00 %
CAB02-00-CAB-20150061
AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS
449,39
449,39
100,00 %
--
--
--
449,39
449,39
100,00 %
CAB02-00-CAB-20150062
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO
1.350,00
1.350,00
100,00 %
--
--
--
1.350,00
1.350,00
100,00 %
MDP02-00-CAB-20150105
CONSTRUIR TANQUES PISCICOLAS MODELOS
REABILITAR OS EXISTENTES E AQUISICAO DE
FABRIQUETA DE RACAO E ALEVINOS.
220,58
220,58
100,00 %
--
--
--
220,58
220,58
100,00 %
MDP04-00-CAB-20150106
FAZER A MONITORIA CONTROLE E FISCALIZACAO DA
ACTIVIDADE PESQUEIRA E OPERACOES CONEXAS
224,35
224,35
100,00 %
--
--
--
224,35
224,35
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DE
CABO DELGADO
1.509,45
1.509,45
100,00 %
33.586,14
8.055,55
23,98 %
35.095,59
9.565,00
27,25 %
74,00
74,00
100,00 %
--
--
--
74,00
74,00
100,00 %
222,50
222,50
100,00 %
--
--
--
222,50
222,50
100,00 %
1.212,96
1.212,96
100,00 %
--
--
--
1.212,96
1.212,96
100,00 %
MDP02-00-NIA-20150139
37C000141
37C000241
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CAB01-00-CAB-20110031
PROJECTO DE CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS DA
DELEGACAO
CAB01-00-CAB-20140047
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO DE
ESCRITORIO
MDP02-00-CAB-20140049
CONSTRUCAO DE UMA EMBARCACAO DO TIPO MOMA
MDP03-00-MDPI1100511I
Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades
de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor
--
--
--
13.756,60
5.140,15
37,36 %
13.756,60
5.140,15
37,36 %
MDP03-00-MDPI1100512A
Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis
--
--
--
7.625,00
671,74
8,81 %
7.625,00
671,74
8,81 %
MDP03-00-MDPI1100514C
APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO
COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS
--
--
--
3.794,00
113,97
3,00 %
3.794,00
113,97
3,00 %
MDP03-00-MDPI1100514I
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor
--
--
--
2.439,60
30,00
1,23 %
2.439,60
30,00
1,23 %
MDP03-00-MDPI1100521A
Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos
Rodoviários-Obras Civis
--
--
--
121,20
28,96
23,90 %
121,20
28,96
23,90 %
87
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MDP03-00-MDPI1100522A
Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis
--
--
--
110,70
39,87
36,02 %
110,70
39,87
36,02 %
MDP03-00-MDPI1100531I
SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR
--
--
--
300,00
80,60
26,87 %
300,00
80,60
26,87 %
MDP03-00-MDPI1100542A
APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE
POLITICAS - OBRAS CIVIS
--
--
--
1.800,00
0,00
0,00 %
1.800,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542C
Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento
de Políticas-Assistência Técnica e Contratos
--
--
--
795,95
330,02
41,46 %
795,95
330,02
41,46 %
MDP03-00-MDPI1100542I
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLÍTICAS
--
--
--
1.524,05
339,60
22,28 %
1.524,05
339,60
22,28 %
MDP03-00-MDPI1100542L
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS
--
--
--
1.319,04
1.280,64
97,09 %
1.319,04
1.280,64
97,09 %
1.246,80
1.246,80
100,00 %
--
--
--
1.246,80
1.246,80
100,00 %
37C000541
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM CABO DELGADO
CAB01-00-CAB-20150057
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
MDP03-00-CAB-20150047
RECICLAR AMOSTRADORES E FORMAR TECNICOS
436,80
436,80
100,00 %
--
--
--
436,80
436,80
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO
NACIONAL DE PESCAS DE CABO DELEGADO
1.235,99
1.235,99
100,00 %
--
--
--
1.235,99
1.235,99
100,00 %
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
1.235,99
1.235,99
100,00 %
--
--
--
1.235,99
1.235,99
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE NAMPULA
3.740,60
3.740,60
100,00 %
350,00
0,00
0,00 %
4.090,60
3.740,60
91,44 %
--
--
--
350,00
0,00
0,00 %
350,00
0,00
0,00 %
2.980,38
2.980,38
100,00 %
--
--
--
2.980,38
2.980,38
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
760,22
760,22
100,00 %
--
--
--
760,22
760,22
100,00 %
3.966,92
3.966,92
100,00 %
64.680,23
13.394,54
20,71 %
68.647,15
17.361,47
25,29 %
37C000641
CAB01-00-CAB-20150069
37D000141
MCA02-00-NAM-20150016
GESTAO AMBIENTAL
MDP02-00-NAM-20130011
PROMOCAO DA PISCICULTURA
NAM01-00-NAM-20100022
CONSTRUCAO DE HABITACAO PARA RESIDENCIA DO
DIRECTOR.
NAM01-00-NAM-20120103
AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO E
MOBILIARIO DE ESCRITORIO.
37D000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DE
NAMPULA
MDP03-00-MDPI1100511I
Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades
de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor
--
--
--
13.766,40
5.685,82
41,30 %
13.766,40
5.685,82
41,30 %
MDP03-00-MDP-
Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras
--
--
--
39.825,00
5.160,95
12,96 %
39.825,00
5.160,95
12,96 %
88
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
I1100512A
Civis
MDP03-00-MDPI1100512I
Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades
para Cadeia de Valor
--
--
--
340,00
238,29
70,09 %
340,00
238,29
70,09 %
MDP03-00-MDPI1100514C
APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO
COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS
--
--
--
3.204,00
57,20
1,79 %
3.204,00
57,20
1,79 %
MDP03-00-MDPI1100514I
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor
--
--
--
1.194,00
74,85
6,27 %
1.194,00
74,85
6,27 %
MDP03-00-MDPI1100521A
Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos
Rodoviários-Obras Civis
--
--
--
121,20
101,20
83,50 %
121,20
101,20
83,50 %
MDP03-00-MDPI1100522A
Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis
--
--
--
110,70
0,00
0,00 %
110,70
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100531I
SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR
--
--
--
890,00
14,40
1,62 %
890,00
14,40
1,62 %
MDP03-00-MDPI1100542A
APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE
POLITICAS - OBRAS CIVIS
--
--
--
1.800,00
0,00
0,00 %
1.800,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542I
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLÍTICAS
--
--
--
2.130,00
843,82
39,62 %
2.130,00
843,82
39,62 %
MDP03-00-MDPI1100542L
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS
--
--
--
1.298,93
1.218,01
93,77 %
1.298,93
1.218,01
93,77 %
NAM01-00-NAM-20100041
PROJECTO DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE
3.966,92
3.966,92
100,00 %
--
--
--
3.966,92
3.966,92
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO
DO PESCADO DE NAMPULA
1.145,14
1.145,14
100,00 %
--
--
--
1.145,14
1.145,14
100,00 %
37D000441
MDP03-00-NAM-20150107
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DELEGADO
PROVINCIAL E CHEFE DO POSTO DE INSPECCAO
442,26
442,26
100,00 %
--
--
--
442,26
442,26
100,00 %
MDP03-00-NAM-20150108
CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS DA
REPRESENTACAO DO INIP
552,82
552,82
100,00 %
--
--
--
552,82
552,82
100,00 %
MDP03-00-NAM-20150115
APETRECHAMENTO DE RESIDENCIA DO DELEGADO E
DO CHEFE DE POSTO DE INSPECCAO
150,06
150,06
100,00 %
--
--
--
150,06
150,06
100,00 %
2.020,94
2.020,94
100,00 %
--
--
--
2.020,94
2.020,94
100,00 %
806,46
806,46
100,00 %
--
--
--
806,46
806,46
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.214,48
1.214,48
100,00 %
--
--
--
1.214,48
1.214,48
100,00 %
--
--
--
40.355,38
9.527,38
23,61 %
40.355,38
9.527,38
23,61 %
37E000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DA ZAMBEZIA
ZAM01-00-ZAM-20150013
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO
DIRECTOR PROVINCIAL DAS PESCAS
ZAM01-00-ZAM-20150034
CONSTRUCAO DE EDIFICIO UNICO DO SECTOR DAS
PESCAS
ZAM01-00-ZAM-20150049
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DAS
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS
37E000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DA
89
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ZAMBEZIA
MDP03-00-MDPI1100511I
Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades
de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor
--
--
--
15.760,90
6.366,86
40,40 %
15.760,90
6.366,86
40,40 %
MDP03-00-MDPI1100512A
Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis
--
--
--
11.350,00
300,00
2,64 %
11.350,00
300,00
2,64 %
MDP03-00-MDPI1100514C
APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO
COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS
--
--
--
3.204,00
0,00
0,00 %
3.204,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100514H
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaEstudos
--
--
--
2.107,60
0,60
0,03 %
2.107,60
0,60
0,03 %
MDP03-00-MDPI1100514I
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor
--
--
--
1.400,00
0,00
0,00 %
1.400,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100514K
APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO ESTUDOS E MOBILIZACAO COMUNITARIA - CAPITAL
DE INVESTIMENTO
--
--
--
200,00
0,00
0,00 %
200,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100523A
Infraestruturas Económicas-Fornecimento de Energia
Alternativa-Obras Civis
--
--
--
600,00
0,00
0,00 %
600,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100531I
SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR
--
--
--
300,00
0,00
0,00 %
300,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542A
APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE
POLITICAS - OBRAS CIVIS
--
--
--
1.800,00
863,80
47,99 %
1.800,00
863,80
47,99 %
MDP03-00-MDPI1100542I
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLÍTICAS
--
--
--
2.200,00
565,68
25,71 %
2.200,00
565,68
25,71 %
MDP03-00-MDPI1100542L
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS
--
--
--
1.432,88
1.430,44
99,83 %
1.432,88
1.430,44
99,83 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA DA ZAMBEZIA
490,50
490,30
99,96 %
--
--
--
490,50
490,30
99,96 %
MASSIFICACAO DA PISCICULTURA
490,50
490,30
99,96 %
--
--
--
490,50
490,30
99,96 %
1.740,27
1.740,27
100,00 %
--
--
--
1.740,27
1.740,27
100,00 %
700,00
700,00
100,00 %
--
--
--
700,00
700,00
100,00 %
37E000341
MDP04-00-ZAM-20130129
37E000441
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO
DO PESCADO DA ZAMBEZIA
ZAM01-00-ZAM-20120100
CONSTRUCAO DA UMA RESIDENCIA PARA DELEGADO
PROVINCIAL
ZAM01-00-ZAM-20150022
CONCLUSAO DA REABILITACAO E ACREDITACAO DO
LABORATORIO DA DELEGACAO
1.040,27
1.040,27
100,00 %
--
--
--
1.040,27
1.040,27
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO
NACIONAL DE PESCAS DA ZAMBEZIA
1.826,46
1.825,12
99,93 %
--
--
--
1.826,46
1.825,12
99,93 %
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
1.826,46
1.825,12
99,93 %
--
--
--
1.826,46
1.825,12
99,93 %
37E000641
MDP02-00-MDP-20150002
90
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
37F000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE TETE
MDP02-00-TET-20140038
PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA REDUCAO
DA DESNUTRICAO CRONICA NA PROVINCIA DE TETE
TET01-00-TET-20130002
CONSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO PARA 4
INSTITUICOES TUTELADAS DAS PESCAS
37F000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA
ESCALA DE TETE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
2.853,84
2.686,10
94,12 %
2.853,84
2.686,10
94,12 %
--
--
--
2.853,84
2.686,10
94,12 %
2.853,84
2.686,10
94,12 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.117,40
1.117,40
100,00 %
--
--
--
1.117,40
1.117,40
100,00 %
MDP02-00-TET-20150055
PROMOCAO DA PESCA E DESENVOLVIMENTO DA
CADEIA DE VALOR
794,74
794,74
100,00 %
--
--
--
794,74
794,74
100,00 %
MDP03-00-TET-20150049
PROMOCAO DA PESCA E DESENVOLVIMENTO DA
CADEIA DE VALOR
322,66
322,66
100,00 %
--
--
--
322,66
322,66
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA DE TETE
17.331,69
17.331,69
100,00 %
--
--
--
17.331,69
17.331,69
100,00 %
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA NA
PROVINCIA
17.331,69
17.331,69
100,00 %
--
--
--
17.331,69
17.331,69
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO
DO PESCADO DE TETE
1.430,00
1.430,00
100,00 %
--
--
--
1.430,00
1.430,00
100,00 %
CONSTRUCAO DA CASA DO DELEGADO
1.430,00
1.430,00
100,00 %
--
--
--
1.430,00
1.430,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM TETE
8.247,00
8.247,00
100,00 %
--
--
--
8.247,00
8.247,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
37F000341
MDP03-00-TET-20120039
37F000441
TET01-00-TET-20120077
37F000541
MDP02-00-TET-20130017
CONSTRUCAO DE UM BLOCO TECNICO
MDP02-00-TET-20150008
REFORCO DA INVESTIGACAO PESQUEIRA PARA
REDUCAO DE RISCOS AMBIENTAIS NA ALBUFEIRA
5.200,00
5.200,00
100,00 %
--
--
--
5.200,00
5.200,00
100,00 %
TET01-00-TET-20120041
CONSTRUCAO DE UM BLOCO TECNICO PARA
DELEGACAO
3.047,00
3.047,00
100,00 %
--
--
--
3.047,00
3.047,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO
NACIONAL DE PESCAS DE TETE
550,00
550,00
100,00 %
--
--
--
550,00
550,00
100,00 %
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
550,00
550,00
100,00 %
--
--
--
550,00
550,00
100,00 %
1.866,40
1.866,40
100,00 %
--
--
--
1.866,40
1.866,40
100,00 %
511,29
511,29
100,00 %
--
--
--
511,29
511,29
100,00 %
1.127,63
1.127,63
100,00 %
--
--
--
1.127,63
1.127,63
100,00 %
37F000741
MDP02-00-MDP-20150001
37G000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE MANICA
MAN01-00-MAN-20120052
APETRECHAMENTO EM EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
PARA A DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS.
MAN01-00-MAN-20120077
CONSTRUCAO DE UMA CASA DE INSPECCAO DO
PESCADO NO POSTO DE MACHIPANDA
91
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MAN01-00-MAN-20150013
37G000241
MAN01-00-MAN-20100001
37G000341
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ELECTRIFICACAO DO POSTO DE FISCALIZACAO DE
CHICAMBA
227,48
227,48
100,00 %
--
--
--
227,48
227,48
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA
ESCALA DE MANICA
80,00
80,00
100,00 %
--
--
--
80,00
80,00
100,00 %
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO IDPPE E A
RESIDENCIA DO DELEGADO
80,00
80,00
100,00 %
--
--
--
80,00
80,00
100,00 %
1.938,20
1.938,20
100,00 %
48.540,47
18.481,17
38,07 %
50.478,67
20.419,37
40,45 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA DE MANICA
MDP02-00-MANI138611B
DESENVOLVIMENTO DE ASSOCIAÇOES DE
PISCICULTORES
--
--
--
6.023,87
3.853,19
63,96 %
6.023,87
3.853,19
63,96 %
MDP02-00-MANI1386121A
APOIO TECNICO À AQUACULTURA - VEICULOS
--
--
--
513,89
280,16
54,52 %
513,89
280,16
54,52 %
MDP02-00-MANI1386122A
APOIO TÉCNICO À AQUACULTURA - EQUIPAMENTO E
MATERIAIS
--
--
--
477,00
444,61
93,21 %
477,00
444,61
93,21 %
MDP02-00-MANI1386123B
APOIO TÉCNICO À AQUACULTURA - TREINO E
DEMONSTRAÇÃO
--
--
--
8.302,97
2.158,75
26,00 %
8.302,97
2.158,75
26,00 %
MDP02-00-MANI1386124C
APOIO TÉCNICO À AQUACULTURA - SALARIOS E
REMUNERAÇÕ
--
--
--
7.470,14
3.139,90
42,03 %
7.470,14
3.139,90
42,03 %
MDP02-00-MANI1386125C
APOIO TÉCNICO À AQUACULTURA - OPERACIONAIS E
MANUTENÇÃO
--
--
--
1.284,71
347,74
27,07 %
1.284,71
347,74
27,07 %
MDP02-00-MANI1386131B
POCOTES DE INICIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE
--
--
--
1.438,00
961,07
66,83 %
1.438,00
961,07
66,83 %
MDP02-00-MANI1386132B
PACOTES DE INICIAÇÃO - POVOAMENTO DE TANQUES
--
--
--
8.268,00
1.335,00
16,15 %
8.268,00
1.335,00
16,15 %
MDP02-00-MANI138622A
GESTÃO DE PROJECTO - EQUIPAMENTO E MATERIAIS
--
--
--
559,68
103,83
18,55 %
559,68
103,83
18,55 %
MDP02-00-MANI138623B
GESTÃO DE PROJECTO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
CAPACITAÇÃO
--
--
--
4.988,78
1.348,66
27,03 %
4.988,78
1.348,66
27,03 %
MDP02-00-MANI138624C
GESTÃO DE PROJECTO - SALARIOS E
--
--
--
5.403,78
3.077,99
56,96 %
5.403,78
3.077,99
56,96 %
MDP02-00-MANI138625C
GESTÃO DE PROJECTO - OPERACIONAIS E
MANUTENÇÃO
--
--
--
3.809,65
1.430,27
37,54 %
3.809,65
1.430,27
37,54 %
MDP03-00-MAN-20120071
AQUISICAO DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
298,45
298,45
100,00 %
--
--
--
298,45
298,45
100,00 %
MDP03-00-MAN-20130071
CONSTRUCAO DE MAIS TANQUES PISCICULAS
1.639,75
1.639,75
100,00 %
--
--
--
1.639,75
1.639,75
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO
NACIONAL DE PESCAS DE MANICA
2.718,00
2.716,08
99,93 %
--
--
--
2.718,00
2.716,08
99,93 %
37G005241
92
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MDP02-00-MDP-20150003
37H000141
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
2.718,00
2.716,08
99,93 %
--
--
--
2.718,00
2.716,08
99,93 %
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE SOFALA
1.085,23
1.085,23
100,00 %
--
--
--
1.085,23
1.085,23
100,00 %
MDP01-00-SOF-20150060
REABILITACAO DE MORADIAS DA INSTITUICAO
473,78
473,78
100,00 %
--
--
--
473,78
473,78
100,00 %
MDP02-00-SOF-20150062
CONSTRUCAO DE TANQUES E GAIOLAS PISCICOLAS
DE DEMONSTRACAO
611,45
611,45
100,00 %
--
--
--
611,45
611,45
100,00 %
1.704,68
1.704,68
100,00 %
39.960,99
13.907,09
34,80 %
41.665,67
15.611,77
37,47 %
37H000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA DE PEQUENA
ESCALA DE SOFALA
MDP03-00-MDPI1100511A
APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO FORMACAO DEMONSTRACOES E ACTIVIDADES DE
APOIO - OBRAS CIVIS
--
--
--
11.650,00
3.271,33
28,08 %
11.650,00
3.271,33
28,08 %
MDP03-00-MDPI1100511I
Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades
de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor
--
--
--
14.893,70
5.620,72
37,74 %
14.893,70
5.620,72
37,74 %
MDP03-00-MDPI1100512I
Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades
para Cadeia de Valor
--
--
--
220,00
164,25
74,66 %
220,00
164,25
74,66 %
MDP03-00-MDPI1100513I
Apoio a Produção-Formação, Treinamento e TécnicosFacilidades para a Cadeia de Valor
--
--
--
340,00
50,00
14,71 %
340,00
50,00
14,71 %
MDP03-00-MDPI1100514C
APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO
COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS
--
--
--
3.140,00
66,35
2,11 %
3.140,00
66,35
2,11 %
MDP03-00-MDPI1100514I
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor
--
--
--
3.035,60
638,17
21,02 %
3.035,60
638,17
21,02 %
MDP03-00-MDPI1100514K
APOIO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO ESTUDOS E MOBILIZACAO COMUNITARIA - CAPITAL
DE INVESTIMENTO
--
--
--
200,00
150,25
75,12 %
200,00
150,25
75,12 %
MDP03-00-MDPI1100522I
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - ELECTRIFICAÇAO
- FACILIDADES PARA CADEIA DE VALORES
--
--
--
580,00
0,00
0,00 %
580,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100531I
SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR
--
--
--
300,00
35,00
11,67 %
300,00
35,00
11,67 %
MDP03-00-MDPI1100542A
APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE
POLITICAS - OBRAS CIVIS
--
--
--
1.800,00
1.654,20
91,90 %
1.800,00
1.654,20
91,90 %
MDP03-00-MDPI1100542I
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLÍTICAS
--
--
--
2.550,00
1.006,64
39,48 %
2.550,00
1.006,64
39,48 %
MDP03-00-MDPI1100542L
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS
--
--
--
1.251,69
1.250,18
99,88 %
1.251,69
1.250,18
99,88 %
SOF01-00-SOF-20100039
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO
165,68
165,68
100,00 %
--
--
--
165,68
165,68
100,00 %
93
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CONSTRUCAO DE POSTOS DE EXTENSAO
1.539,00
1.539,00
100,00 %
--
--
--
1.539,00
1.539,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO
DO PESCADO DE SOFALA
1.451,52
1.451,52
100,00 %
--
--
--
1.451,52
1.451,52
100,00 %
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES
1.451,52
1.451,52
100,00 %
--
--
--
1.451,52
1.451,52
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM SOFALA
932,37
932,37
100,00 %
--
--
--
932,37
932,37
100,00 %
PROJECTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
LABORATORIAL E INFORMATICO
932,37
932,37
100,00 %
--
--
--
932,37
932,37
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO
NACIONAL DE PESCAS DE SOFALA
1.317,06
1.317,06
100,00 %
--
--
--
1.317,06
1.317,06
100,00 %
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
1.317,06
1.317,06
100,00 %
--
--
--
1.317,06
1.317,06
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE INHAMBANE
3.446,23
3.446,23
100,00 %
--
--
--
3.446,23
3.446,23
100,00 %
MDP02-00-INH-20140042
MASSIFICAR DA PISCICULTURA DE PEQUENA ESCALA
3.228,92
3.228,92
100,00 %
--
--
--
3.228,92
3.228,92
100,00 %
MDP02-00-INH-20150052
MONITORIA E FISCALIZACAO DA PESCA
217,31
217,31
100,00 %
--
--
--
217,31
217,31
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA
ESCALA DE INHAMBANE
316,36
316,36
100,00 %
38.366,03
3.474,37
9,06 %
38.682,39
3.790,73
9,80 %
SOF01-00-SOF-20100101
37H000441
SOF01-00-SOF-20130047
37H000541
MDP04-00-SOF-20130055
37H000641
MDP02-00-MDP-20150004
37I000141
37I000241
INH01-00-INH-20150031
CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO PARA
ESCRITORIO E RESIDENCIA DA DELEGACAO DO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDP02-00-INH-20150029
CONSTRUCAO DE EMBARACAO DE PESCA EM MAR
ABERTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDP03-00-INH-20150028
CAPACITACAO DE CARPINTEIROS NAVAIS NA
CONSTRUCAO DE EMBARCACOES PARA PESCA EM
MAR ABERTO.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDP03-00-INH-20150049
PROMOCACAO CRIACAO E ASSISTENCIA TECNICA
DAS OBCS
316,36
316,36
100,00 %
--
--
--
316,36
316,36
100,00 %
MDP03-00-MDPI1100511I
Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades
de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor
--
--
--
10.002,10
1.833,29
18,33 %
10.002,10
1.833,29
18,33 %
MDP03-00-MDPI1100512A
Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis
--
--
--
18.700,00
182,32
0,98 %
18.700,00
182,32
0,98 %
MDP03-00-MDPI1100512I
Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades
para Cadeia de Valor
--
--
--
480,00
43,71
9,11 %
480,00
43,71
9,11 %
MDP03-00-MDP-
Apoio a Produção-Formação, Treinamento e Técnicos-
--
--
--
395,00
36,97
9,36 %
395,00
36,97
9,36 %
94
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
I1100513I
Facilidades para a Cadeia de Valor
MDP03-00-MDPI1100514C
APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO
COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS
--
--
--
3.140,00
0,00
0,00 %
3.140,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100514I
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor
--
--
--
772,00
128,98
16,71 %
772,00
128,98
16,71 %
MDP03-00-MDPI1100521A
Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos
Rodoviários-Obras Civis
--
--
--
101,20
0,00
0,00 %
101,20
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100522A
Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis
--
--
--
95,70
0,00
0,00 %
95,70
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100531I
SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR
--
--
--
300,00
22,95
7,65 %
300,00
22,95
7,65 %
MDP03-00-MDPI1100542A
APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE
POLITICAS - OBRAS CIVIS
--
--
--
1.800,00
0,00
0,00 %
1.800,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542C
Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento
de Políticas-Assistência Técnica e Contratos
--
--
--
390,00
256,64
65,81 %
390,00
256,64
65,81 %
MDP03-00-MDPI1100542I
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLÍTICAS
--
--
--
1.680,00
459,47
27,35 %
1.680,00
459,47
27,35 %
MDP03-00-MDPI1100542L
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS
--
--
--
510,03
510,03
100,00 %
510,03
510,03
100,00 %
1.101,65
1.101,65
100,00 %
--
--
--
1.101,65
1.101,65
100,00 %
37I000441
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO
DO PESCADO DE INHAMBANE
INH01-00-INH-20150026
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
180,00
180,00
100,00 %
--
--
--
180,00
180,00
100,00 %
MDP02-00-INH-20150023
PESQUISA DE AREAS PARA PRODUCAO DE
294,85
294,85
100,00 %
--
--
--
294,85
294,85
100,00 %
MDP02-00-INH-20150032
CAPACITAR PESCADORES ARTESANAIS E
COMUNIDADES PESQUEIRAS EM MANUSEAMENTO DE
MULUSCOS BIVALVES
372,60
372,60
100,00 %
--
--
--
372,60
372,60
100,00 %
MDP05-00-INH-20150022
REALIZAR VISTORIAS DO PROGRAMA REGULAR DE
INSPECCAO
254,20
254,20
100,00 %
--
--
--
254,20
254,20
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACAO PESQUEIRA DE INHAMBANE
754,72
754,72
100,00 %
--
--
--
754,72
754,72
100,00 %
INH01-00-INH-20150058
CONSTRUCAO DE MURO DE VEDACAO
309,05
309,05
100,00 %
--
--
--
309,05
309,05
100,00 %
MDP02-00-INH-20130017
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA
CASA OFICIAL E ESCRITORIO
221,32
221,32
100,00 %
--
--
--
221,32
221,32
100,00 %
MDP02-00-INH-20130020
DIVULGACAO DE DADOS RECICLAGEM DO
AMOSTRADORES E SUPERVISOE TECNICAS
224,35
224,35
100,00 %
--
--
--
224,35
224,35
100,00 %
37I000541
95
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
37J000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE GAZA
1.969,84
1.969,84
100,00 %
--
--
--
1.969,84
1.969,84
100,00 %
MASSIFICACAO DE PISCICULTURA DE PEQUENA
1.969,84
1.969,84
100,00 %
--
--
--
1.969,84
1.969,84
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA
ESCALA DE GAZA
5.229,40
5.229,40
100,00 %
29.375,63
4.146,60
14,12 %
34.605,03
9.376,00
27,09 %
GAZ01-00-GAZ-20100006
PROJECTO DE APOIO INSTITUCIONAL
1.004,40
1.004,40
100,00 %
--
--
--
1.004,40
1.004,40
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20100043
DESENVOLVIMENTO DA PESCA COMERCIAL
1.989,65
1.989,65
100,00 %
--
--
--
1.989,65
1.989,65
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20100068
TRANSFERENCIA E MELHORAMENTO DE
2.235,35
2.235,35
100,00 %
--
--
--
2.235,35
2.235,35
100,00 %
MDP03-00-MDPI1100511I
Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades
de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor
--
--
--
8.863,20
2.685,93
30,30 %
8.863,20
2.685,93
30,30 %
MDP03-00-MDPI1100512A
Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis
--
--
--
11.337,50
41,90
0,37 %
11.337,50
41,90
0,37 %
MDP03-00-MDPI1100512I
Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades
para Cadeia de Valor
--
--
--
180,00
19,98
11,10 %
180,00
19,98
11,10 %
MDP03-00-MDPI1100513I
Apoio a Produção-Formação, Treinamento e TécnicosFacilidades para a Cadeia de Valor
--
--
--
260,00
14,97
5,76 %
260,00
14,97
5,76 %
MDP03-00-MDPI1100514C
APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO
COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS
--
--
--
3.140,00
0,00
0,00 %
3.140,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100514I
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor
--
--
--
512,00
181,71
35,49 %
512,00
181,71
35,49 %
MDP03-00-MDPI1100521A
Infraestruturas Económicas-Melhoramento de Acessos
Rodoviários-Obras Civis
--
--
--
91,20
70,30
77,08 %
91,20
70,30
77,08 %
MDP03-00-MDPI1100521I
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS - MELHORAMENTO
DE ACESSOS RODOVIARIOS - FACILIDADES DE
CADEIA DE VALORES
--
--
--
160,00
10,00
6,25 %
160,00
10,00
6,25 %
MDP03-00-MDPI1100522A
Infraestruturas Económicas-Electrificação-Obras Civis
--
--
--
85,70
0,00
0,00 %
85,70
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100531I
SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR
--
--
--
300,00
44,98
14,99 %
300,00
44,98
14,99 %
MDP03-00-MDPI1100542A
APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE
POLITICAS - OBRAS CIVIS
--
--
--
1.800,00
0,00
0,00 %
1.800,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542C
Apoio Institucional-Apoio Institucional e Desenvolvimento
de Políticas-Assistência Técnica e Contratos
--
--
--
395,00
0,00
0,00 %
395,00
0,00
0,00 %
MDP02-00-GAZ-20130018
37J000241
Dotação Final
Realização
%
96
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MDP03-00-MDPI1100542I
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLÍTICAS
--
--
--
1.880,00
718,81
38,23 %
1.880,00
718,81
38,23 %
MDP03-00-MDPI1100542L
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS
--
--
--
371,03
358,03
96,50 %
371,03
358,03
96,50 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM GAZA
648,00
648,00
100,00 %
25.440,50
13.996,18
55,02 %
26.088,50
14.644,18
56,13 %
GAZ01-00-GAZ-20120072
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
MDP03-00-MDP-20090002
CENTRO DE DEMONSTRACAO E TREINO DE CHOKWE
--
--
--
25.440,50
13.996,18
55,02 %
25.440,50
13.996,18
55,02 %
2.082,05
2.082,05
100,00 %
--
--
--
2.082,05
2.082,05
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
37J000541
37K000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE MAPUTO
PROVINCIA
MAP01-00-MAP-20110031
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS
MDP04-00-MAP-20150059
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA
COMERCIAL
2.082,05
2.082,05
100,00 %
--
--
--
2.082,05
2.082,05
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DE
MAPUTO
1.060,20
1.060,20
100,00 %
21.609,41
6.536,34
30,25 %
22.669,61
7.596,54
33,51 %
MAP01-00-MAP-20110028
CONSTRUCAO DAS INSTALACOES DO IDPPE MAPUTO
1.060,20
1.060,20
100,00 %
--
--
--
1.060,20
1.060,20
100,00 %
MDP03-00-MDPI1100511I
Apoio a Produção-Formação, Demonstração e Actividades
de Apoio-Facilidades para Cadeia de Valor
--
--
--
5.583,07
3.636,43
65,13 %
5.583,07
3.636,43
65,13 %
MDP03-00-MDPI1100512A
Apoio a Produção-Infraestruras de Mercado-Obras Civis
--
--
--
3.972,60
1.298,24
32,68 %
3.972,60
1.298,24
32,68 %
MDP03-00-MDPI1100512I
Apoio a Produção-Infraestrutra de Mercado-Facilidades
para Cadeia de Valor
--
--
--
2.678,60
120,11
4,48 %
2.678,60
120,11
4,48 %
MDP03-00-MDPI1100513I
Apoio a Produção-Formação, Treinamento e TécnicosFacilidades para a Cadeia de Valor
--
--
--
712,40
0,00
0,00 %
712,40
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100514C
APOIO A PRODUÇAO - ESTUDOS E MOBILIZAÇAO
COMUNITARIA - ASSISTENCIA TÉCNICA E CONTRATOS
--
--
--
2.521,54
29,86
1,18 %
2.521,54
29,86
1,18 %
MDP03-00-MDPI1100514I
Apoio a Produção-Estudos e Mobilização ComunitáriaFacilidades da Cadeia de Valor
--
--
--
630,00
56,50
8,97 %
630,00
56,50
8,97 %
MDP03-00-MDPI1100531I
SERVIÇOS FINANCEIROS - PROMOÇÃO DE PCR FACILIDADES PARA CADEIA DE VALOR
--
--
--
300,00
13,93
4,64 %
300,00
13,93
4,64 %
MDP03-00-MDPI1100542A
APOIO INSTITUCIONAL- DESENVOLVIMENTO DE
POLITICAS - OBRAS CIVIS
--
--
--
2.750,00
0,00
0,00 %
2.750,00
0,00
0,00 %
MDP03-00-MDPI1100542I
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLÍTICAS
--
--
--
1.945,00
953,79
49,04 %
1.945,00
953,79
49,04 %
37K000241
97
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MDP03-00-MDPI1100542L
37K000441
MAP01-00-MAP-20110040
37K000541
Descrição
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
516,20
427,49
82,81 %
516,20
427,49
82,81 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO
DO PESCADO DE MAPUTO PROVINCIA
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
CONSTRUCAO DE UM POSTO FRONTEIRICO DE
INSPECCAO DO PESCADO
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
700,00
700,00
100,00 %
--
--
--
700,00
700,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
700,00
700,00
100,00 %
--
--
--
700,00
700,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO
NACIONAL DE PESCAS DE MAPUTO PROVINCIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
450,37
450,37
100,00 %
450,00
441,55
98,12 %
900,37
891,92
99,06 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM MAPUTO - UGB
MAP01-00-MAP-20140065
CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DA DELEGACAO
DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO
PESQUEIRA MAPUTO
39B000141
%
--
AMPLIACAO DAS INSTALACOES
MDP02-00-MAP-20150012
Total
Externo
Realização
--
APOIO INSTITUCIONAL - DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E POLITICAS - CUSTOS OPERATIVOS
MAP01-00-MAP-20110017
37K000641
Dotação Final
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE NIASSA
MCA02-00-NIA-20150098
DESSEMINACAO DE TECNOLOGIAS DE MINERACAO
AMBIENTAL NAS AREAS DESIGNADAS PARA
MINERACAO ARTESANAL E DE PEQUENA ESCALA
--
--
--
200,00
199,92
99,96 %
200,00
199,92
99,96 %
MCA04-00-NIA-20150097
PROMOCAO DE FOGOES E FORNOS MELHORADOS
--
--
--
250,00
241,64
96,65 %
250,00
241,64
96,65 %
MRM07-00-NIA-20130072
LEVANTAMENTO E INVENTARIACAO GEOLOGICAMINEIRA DA PROVINCIA.
179,98
179,98
100,00 %
--
--
--
179,98
179,98
100,00 %
NIA01-00-NIA-20100034
MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS
SISTEMAS ISOLADOS.
181,29
181,29
100,00 %
--
--
--
181,29
181,29
100,00 %
NIA01-00-NIA-20110117
INSPECCAO E FISCALIZACAO DAS ACTIVIDADES
MINEIRAS E INSTALACOES ELECTRICAS ANIVEL DA
PROVINCIA DO NIASSA.
89,10
89,10
100,00 %
--
--
--
89,10
89,10
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE CABO DELGADO
8.494,70
8.494,70
100,00 %
--
--
--
8.494,70
8.494,70
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150033
PAINEIS SOLARES
4.895,00
4.895,00
100,00 %
--
--
--
4.895,00
4.895,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150036
EDIFICIO PARA LABORATORIO E ARMAZEM DE
AMOSTRAS DE MINERAIS
3.599,70
3.599,70
100,00 %
--
--
--
3.599,70
3.599,70
100,00 %
15.344,88
15.344,88
100,00 %
--
--
--
15.344,88
15.344,88
100,00 %
39C000141
39D000141
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE NAMPULA
98
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.312,50
1.312,50
100,00 %
--
--
--
1.312,50
1.312,50
100,00 %
MRM02-00-NAM-2014- INVENTARIACAO DE GEMAS NOS DISTRITOS
0083
404,71
404,71
100,00 %
--
--
--
404,71
404,71
100,00 %
MRM03-00-NAM-2013- IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO DE LOCIAS PARA
0096
EXTRACAO DE MINERAIS PARA A CONSTRUCAO
403,86
403,86
100,00 %
--
--
--
403,86
403,86
100,00 %
MRM03-00-NAM-2013- PESQUISA DE OURO NOS DISTRITOS
0097
283,33
283,33
100,00 %
--
--
--
283,33
283,33
100,00 %
1.522,50
1.522,50
100,00 %
--
--
--
1.522,50
1.522,50
100,00 %
MRM06-00-NAM-2013- INPECCAO E FISCALIZARCAO DA ACTIVIDADE
0092
484,85
484,85
100,00 %
--
--
--
484,85
484,85
100,00 %
MRM07-00-NAM-2014- APOIO A MINERACAO ARTESANAL E DE PEQUENA
0075
ESCALA.
323,93
323,93
100,00 %
--
--
--
323,93
323,93
100,00 %
MRM07-00-NAM-2014- TRANSFORMACAO DE MINERADORES ARTESANAIS
0102
EM MINERADORES DE PEQUENA ESCALA NOS
242,73
242,73
100,00 %
--
--
--
242,73
242,73
100,00 %
NAM01-00-NAM-20110035
APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS
RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
242,19
242,19
100,00 %
--
--
--
242,19
242,19
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130100
FORMACAO DE TECNICOS DO SECTOR
404,30
404,30
100,00 %
--
--
--
404,30
404,30
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140095
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ DA DIRECCAO
PROVINCIAL
9.720,00
9.720,00
100,00 %
--
--
--
9.720,00
9.720,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
17.631,38
17.631,38
100,00 %
200,00
199,95
99,98 %
17.831,38
17.831,33
100,00 %
--
--
--
200,00
199,95
99,98 %
200,00
199,95
99,98 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MDE03-03-NAM-20140096
ELECTRIFICACAO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE
NIOCE
MRM03-03-NAM-2014- ELECTRIFICACAO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE
0096
CUNLE
39D220041
CENTRO DE GEMOLOGIA E LAPIDACAO
MRM02-00-NAM-2012- AQUISICAO DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTO
0165
DIVERSO
39E000141
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DA ZAMBEZIA
MCA02-00-ZAM-20150008
FORMAR E CAPACITAR MEMBROS DAS ASSCOACOES
MRM03-03-ZAM-20140078
ELECTRIFICACAO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE
REGONE DISTRITO DE NAMARROI
MRM03-03-ZAM-20150063
ELECTRIFICACAO DA LOCALIDADE DE ALTO
MAGANHA - PEBANE
4.130,00
4.130,00
100,00 %
--
--
--
4.130,00
4.130,00
100,00 %
MRM03-03-ZAM-20150066
ELECTRIFICACAO DA LOCALIDADE DE MUSSARAUA ILE
3.443,50
3.443,50
100,00 %
--
--
--
3.443,50
3.443,50
100,00 %
MRM06-00-ZAM-20150007
MONITORIA DE PROJECTOS DE ELETRIFICACAO E
MINERRACAO
1.890,93
1.890,93
100,00 %
--
--
--
1.890,93
1.890,93
100,00 %
99
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ZAM01-00-ZAM-20120036
CONSTRUCAO DE UMA CASA PARA POSTO DE
FISCALIZACAO MINEIRA EM MORRUA DISTRITO DO
3.240,00
3.240,00
100,00 %
--
--
--
3.240,00
3.240,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20120086
REDIMENCIONAMENTO DAS REDES ELETRICAS
3.496,94
3.496,94
100,00 %
--
--
--
3.496,94
3.496,94
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150056
REABILITACAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO E
AMPLIACAO DA GARRAGEM
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ZAM01-00-ZAM-20150095
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL
1.430,00
1.430,00
100,00 %
--
--
--
1.430,00
1.430,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE TETE
4.851,72
4.851,72
100,00 %
500,00
499,32
99,86 %
5.351,72
5.351,04
99,99 %
39F000141
MCA02-00-TET-20140035
BOAS PRATICAS AMBIENTAIS A MINERACAO
ARTESANAL
--
--
--
300,00
299,33
99,78 %
300,00
299,33
99,78 %
MCA04-00-TET-20140029
MONITORIA DOS PROJECTOS DE BIOMASSA
--
--
--
200,00
199,99
100,00 %
200,00
199,99
100,00 %
MDE03-03-TET-20120053
FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE FONTES
ENERGETICAS
45,30
45,30
100,00 %
--
--
--
45,30
45,30
100,00 %
MDE03-03-TET-20140025
ESTUDO E ELABORACAO DE PROJECTOS DE
CENTRAIS HIDRICAS
17,18
17,18
100,00 %
--
--
--
17,18
17,18
100,00 %
MRM02-00-TET-20120042
FISCALIZACAO DAS ACTIVIDADES GEOLOGICOMINEIRAS
616,19
616,19
100,00 %
--
--
--
616,19
616,19
100,00 %
MRM02-00-TET-20120056
ACTUALIZACAO DA CARTA METALOGENICA
457,65
457,65
100,00 %
--
--
--
457,65
457,65
100,00 %
MRM02-00-TET-20120094
MINERACAO ARTESANAL E DE PEQUENA ESCALA
404,95
404,95
100,00 %
--
--
--
404,95
404,95
100,00 %
MRM03-03-TET-20110010
PROJECTO DE BIOMASSA
92,34
92,34
100,00 %
--
--
--
92,34
92,34
100,00 %
MRM03-03-TET-20120053
FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE FONTES
ENERGETICAS
110,15
110,15
100,00 %
--
--
--
110,15
110,15
100,00 %
MRM03-03-TET-20140025
ESTUDO E ELABORACAO DE PROJECTOS DE
CENTRAIS HIDRICAS
128,79
128,79
100,00 %
--
--
--
128,79
128,79
100,00 %
MRM03-03-TET-20150050
ELECTRIFICACAO DO POSTO ADMINISTRATIVO DE
CAZULA-CHIUTA
1.214,71
1.214,71
100,00 %
--
--
--
1.214,71
1.214,71
100,00 %
MRM03-03-TET-20150051
ELECTRIFICACAO DA LOCALIDADE DE SINJALEMUTARARA
253,57
253,57
100,00 %
--
--
--
253,57
253,57
100,00 %
MRM07-00-TET-20140036
PESQUISA DE OURO
344,10
344,10
100,00 %
--
--
--
344,10
344,10
100,00 %
TET01-00-TET-20120084
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
372,26
372,26
100,00 %
--
--
--
372,26
372,26
100,00 %
100
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TET01-00-TET-20140026
REABILITACAO DA CASA DE HOSPEDES E ANEXOS DA
RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR
204,82
204,82
100,00 %
--
--
--
204,82
204,82
100,00 %
TET01-00-TET-20140027
APETRECHAMENTO DA CASA DE HOSPEDES
442,21
442,21
100,00 %
--
--
--
442,21
442,21
100,00 %
TET01-00-TET-20140031
PROJECTO DE CONSTRUCAO DE EDIFICIO
147,49
147,49
100,00 %
--
--
--
147,49
147,49
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE MANICA
4.798,44
4.798,44
100,00 %
400,00
399,56
99,89 %
5.198,44
5.198,01
99,99 %
MAN01-00-MAN-20100008
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO MUSEU
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150024
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE RESIDENCIAS
1.199,55
1.199,55
100,00 %
--
--
--
1.199,55
1.199,55
100,00 %
MCA02-00-MAN-20140071
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
400,00
399,56
99,89 %
400,00
399,56
99,89 %
1.598,89
1.598,89
100,00 %
--
--
--
1.598,89
1.598,89
100,00 %
1.214,38
1.214,38
100,00 %
300,00
300,00
100,00 %
1.514,38
1.514,38
100,00 %
39G000141
MRM03-00-MAN-2013- MAPEAMENTO DAS OCORRENCIAS MINEIRAS DA
0002
PROVINCIA DE MANICA
39I000141
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE INHAMBANE
INH01-00-INH-20120024
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
441,00
441,00
100,00 %
--
--
--
441,00
441,00
100,00 %
MCA04-00-INH-20110080
GESTAO AMBIENTAL
323,48
323,48
100,00 %
300,00
300,00
100,00 %
623,48
623,48
100,00 %
MRM07-00-INH-20150021
APOIO A MINERACAO ARTESANAL E DE PEQUENA
ESCALA
449,91
449,91
100,00 %
--
--
--
449,91
449,91
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE GAZA
5.897,47
5.897,47
100,00 %
440,00
340,00
77,27 %
6.337,47
6.237,47
98,42 %
GAZ01-00-GAZ-20140015
ELECTRIFICACAO RURAL VIA REDE NACIONAL
ELECTRICA A LOCAIS POOXIMOS A REDE
5.330,47
5.330,47
100,00 %
--
--
--
5.330,47
5.330,47
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20140035
PAVIMENTACAO DA CASA PROTOCOLAR
--
--
--
100,00
0,00
0,00 %
100,00
0,00
0,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150013
REABILITACAO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR
567,00
567,00
100,00 %
--
--
--
567,00
567,00
100,00 %
MCA04-00-GAZ-20140016
MUDANCAS CLIMATICAS - PASA II
--
--
--
340,00
340,00
100,00 %
340,00
340,00
100,00 %
17.650,73
17.650,73
100,00 %
--
--
--
17.650,73
17.650,73
100,00 %
4.964,07
4.964,07
100,00 %
--
--
--
4.964,07
4.964,07
100,00 %
39J000141
39K000141
MAP01-00-MAP-20150070
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E
ENERGIA DE MAPUTO PROVINCIA
ELECRIFICAÇÃO ATRAVES DE PAINEIS SOLARES
101
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MAP01-00-MAP-20150075
Descrição
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE 2 GERADORES
ELECTRICOS
MRM03-00-MAP-2015- EXPANSÃO DA REDE ELECTRICA NACIONAL
0083
41B000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE NIASSA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2.632,18
2.632,18
100,00 %
--
--
--
2.632,18
2.632,18
100,00 %
10.054,48
10.054,48
100,00 %
--
--
--
10.054,48
10.054,48
100,00 %
3.315,72
3.315,72
100,00 %
--
--
--
3.315,72
3.315,72
100,00 %
240,52
240,52
100,00 %
--
--
--
240,52
240,52
100,00 %
NIA01-00-NIA-20110105
ORDENAMENTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS DA
PROVINCIA DO NIASSA.
NIA01-00-NIA-20120054
ACOMPANHAMENTO DA COMERCIALIZACAO
AGRICOLA
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130004
PROJECTO DE FORMACAO E CAPACITACAO
INSTITUCIONAL
202,50
202,50
100,00 %
--
--
--
202,50
202,50
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150039
REALIZACAO DA FEIRA PROVINCIAL E PARTICIPACAO
NA FACIM
1.040,70
1.040,70
100,00 %
--
--
--
1.040,70
1.040,70
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150041
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPIC DO NIASSA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NIA01-00-NIA-20150056
REALIZACAO DO CONSELHO COORDENADOR
PROVINCIAL
617,00
617,00
100,00 %
--
--
--
617,00
617,00
100,00 %
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DO NIASSA
5.718,10
5.718,10
100,00 %
--
--
--
5.718,10
5.718,10
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
41B000241
MIC01-00-NIA-20120030
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O
FUNCIONAMENTO DO BALCAO DE ATENDIMENTO
UNICO
MIC01-00-NIA-20150087
APETRECHAMENTO DO BAU DA CIDADE DE LICHINGA
2.106,00
2.106,00
100,00 %
--
--
--
2.106,00
2.106,00
100,00 %
MIC01-00-NIA-20150112
AQUISICAO DE TRANSFORMADOR OU PT DE
CORRENTE ELECTRICA
3.612,10
3.612,10
100,00 %
--
--
--
3.612,10
3.612,10
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE CABO DELGADO
3.049,07
3.049,07
100,00 %
--
--
--
3.049,07
3.049,07
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140012
CONSTRUCAO DE PAVILHOOES DA FEIRA
ECONOMICA DE CABO DELGADO
1.880,00
1.880,00
100,00 %
--
--
--
1.880,00
1.880,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150029
MOBILIARIO PARA FEIRA ECONOMICA DE CABO
DELGADO
1.169,07
1.169,07
100,00 %
--
--
--
1.169,07
1.169,07
100,00 %
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE CABO DELGADO
667,00
667,00
100,00 %
3.500,00
3.454,85
98,71 %
4.167,00
4.121,85
98,92 %
CAB01-00-CAB-20120064
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL AO
GOVERNO DA PROVINCIA DE CABO DELGADO PARA A
REDUCAO DA POBREZA FEMININA
--
--
--
3.500,00
3.454,85
98,71 %
3.500,00
3.454,85
98,71 %
MIC01-00-CAB-20150032
CONCLUSAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR
EXECUTIVO
667,00
667,00
100,00 %
--
--
--
667,00
667,00
100,00 %
41C000141
41C000241
102
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
41D000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE NAMPULA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
11.557,08
11.557,08
100,00 %
--
--
--
11.557,08
11.557,08
100,00 %
NAM01-00-NAM-20070074
REABILITACAO E APETRECHAMENTO
4.277,55
4.277,55
100,00 %
--
--
--
4.277,55
4.277,55
100,00 %
NAM01-00-NAM-20090027
MADE IN MOZAMBIQUE
2.429,37
2.429,37
100,00 %
--
--
--
2.429,37
2.429,37
100,00 %
NAM01-00-NAM-20100018
APETRECHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS.
2.426,70
2.426,70
100,00 %
--
--
--
2.426,70
2.426,70
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130156
PROJECTO DE APOIO A PEQUENAS E MEDIAS
2.423,47
2.423,47
100,00 %
--
--
--
2.423,47
2.423,47
100,00 %
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE NAMPULA
999,98
999,98
100,00 %
--
--
--
999,98
999,98
100,00 %
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA
999,98
999,98
100,00 %
--
--
--
999,98
999,98
100,00 %
10.947,56
10.897,56
99,54 %
--
--
--
10.947,56
10.897,56
99,54 %
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
41D000241
MIC06-00-NAM-20140129
41E000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DA ZAMBEZIA
ZAM01-00-ZAM-20120006
PROMOCAO DA COMERCIALIZACAO AGRICOLA
ZAM01-00-ZAM-20130073
REABILITACAO DAS INSTALACOES DA DIRECCAO
PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
6.702,90
6.702,90
100,00 %
--
--
--
6.702,90
6.702,90
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150067
PARTICIPACAO DA PROVINCIA NA FACIM
2.624,66
2.574,66
98,09 %
--
--
--
2.624,66
2.574,66
98,09 %
ZAM01-00-ZAM-20150071
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL DA
INSPECAO NACIONAL DAS ACTIVIDADES
ECONOMICAS DA ZAMBEZIA
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE TETE
1.240,00
1.240,00
100,00 %
2.528,02
0,00
0,00 %
3.768,02
1.240,00
32,91 %
TET01-00-TET-20130020
CONTINUACAO NA CONSTRUCAO DE UMA
RESIDENCIA PROPRIA PARA A DPIC.
1.240,00
1.240,00
100,00 %
--
--
--
1.240,00
1.240,00
100,00 %
TET01-00-TET-20140037
PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA A
REDUCAO DA DESNUTRICAO CRONICA
--
--
--
2.528,02
0,00
0,00 %
2.528,02
0,00
0,00 %
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE TETE
7.777,56
7.777,56
100,00 %
--
--
--
7.777,56
7.777,56
100,00 %
MIC01-00-TET-20110069
CONSTRUAO DE RESIDENCIA DO DIRECTOR DO BAU.
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
MIC01-00-TET-20130003
APOIO AO LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO DAS PMES
5.077,56
5.077,56
100,00 %
--
--
--
5.077,56
5.077,56
100,00 %
268,42
268,42
100,00 %
--
--
--
268,42
268,42
100,00 %
41F000141
41F000241
41F000341
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA INSPECCAO NACIONAL
DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE TETE
103
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MIC06-00-TET-20150003
41G000241
MIC01-00-MAN-20150054
41H000141
TUR01-00-SOF-20110082
41H000241
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
268,42
268,42
100,00 %
--
--
--
268,42
268,42
100,00 %
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE MANICA
945,00
945,00
100,00 %
--
--
--
945,00
945,00
100,00 %
CONSTRUCAO DE UMA HABITACAO PARA O
DIRECTOR EXECUTIVO DO BAU
945,00
945,00
100,00 %
--
--
--
945,00
945,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE SOFALA
1.417,50
1.417,50
100,00 %
--
--
--
1.417,50
1.417,50
100,00 %
PROMOCAO DE FEIRAS
1.417,50
1.417,50
100,00 %
--
--
--
1.417,50
1.417,50
100,00 %
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE SOFALA
1.974,22
456,18
23,11 %
--
--
--
1.974,22
456,18
23,11 %
102,00
101,96
99,96 %
--
--
--
102,00
101,96
99,96 %
1.300,00
0,00
0,00 %
--
--
--
1.300,00
0,00
0,00 %
MIC01-00-SOF-20110023
EQUIPAMENTO INFORMATICO
MIC01-00-SOF-20150042
AQUISICAO DE UMA VIATURA
MIC01-00-SOF-20150044
REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURA DO BALCAO
DE ATENDIMENTO UNICO
354,22
354,22
100,00 %
--
--
--
354,22
354,22
100,00 %
MIC01-00-SOF-20150087
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA
RESIDENCIA OFICIAL E BALCAO UNICO
218,00
0,00
0,00 %
--
--
--
218,00
0,00
0,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE INHAMBANE
2.429,99
2.429,99
100,00 %
--
--
--
2.429,99
2.429,99
100,00 %
INH01-00-INH-20090024
APETRECHAMENTO DOS ESCRITORIOS E DA
RESIDENCIA DA DIRECAO PROVINCIAL DO COMERCIO
E INDUSTRIA.
1.699,54
1.699,54
100,00 %
--
--
--
1.699,54
1.699,54
100,00 %
INH01-00-INH-20140009
REABILITACAO DOS ESCRITORIOS E DA RESIDENCIA
DA DPIC
282,93
282,93
100,00 %
--
--
--
282,93
282,93
100,00 %
INH01-00-INH-20140019
CONSTRUCAO DE MURRO NA RESIDENCIA DA DPIC
VILACULOS
447,52
447,52
100,00 %
--
--
--
447,52
447,52
100,00 %
1.317,51
1.317,51
100,00 %
--
--
--
1.317,51
1.317,51
100,00 %
41I000141
41I000241
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE INHAMBANE
MIC01-00-INH-20130027
CONSTRUCAO DE UMA RESID&#7869;NCIA
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
MIC01-00-INH-20150059
REABILITACAO PARCIAL DO EDIFICIO DO BAU
507,51
507,51
100,00 %
--
--
--
507,51
507,51
100,00 %
4.697,84
4.697,84
100,00 %
--
--
--
4.697,84
4.697,84
100,00 %
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
41J000141
GAZ01-00-GAZ-20110025
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE GAZA
APETRECHAMENTO DA SALA DE REUNIOES E
GABINETE DA INSPECCAO
104
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
GAZ01-00-GAZ-20120024
REABILITACAO DA RESIDENCA DO DIRECTOR
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20120043
ESTABELECIMENTO DE FEIRAS DE
COMERCIALIZACAO AGRICOLA
972,00
972,00
100,00 %
--
--
--
972,00
972,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20140036
CONSTRUCAO DE CELEIROS MELHORADOS
1.433,28
1.433,28
100,00 %
--
--
--
1.433,28
1.433,28
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20140051
CONSTRUCAO DA FEIRA PROVINCIAL DE NEGOCIOS
1.077,56
1.077,56
100,00 %
--
--
--
1.077,56
1.077,56
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAPUTO PROVINCIA
3.339,18
1.839,18
55,08 %
--
--
--
3.339,18
1.839,18
55,08 %
MAP01-00-MAP-20130031
AQUISICAO DE 1 MINI -BUS
1.500,00
0,00
0,00 %
--
--
--
1.500,00
0,00
0,00 %
MAP01-00-MAP-20140032
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DPICT
1.470,75
1.470,75
100,00 %
--
--
--
1.470,75
1.470,75
100,00 %
MAP01-00-MAP-20140033
REABILITACAO DAS INSTALACOES DPICT
368,43
368,43
100,00 %
--
--
--
368,43
368,43
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150024
APETRECHAMENTO DAS INSTALACOES DA DPICT
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE MAPUTO
PROVINCIA - UGB
1.400,00
1.400,00
100,00 %
--
--
--
1.400,00
1.400,00
100,00 %
MIC01-00-MAP-20130045
CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO
BAU.
1.400,00
1.400,00
100,00 %
--
--
--
1.400,00
1.400,00
100,00 %
MIC01-00-MAP-20150061
AQUISICAO DE UMA VIATURA 4X4 PARA O DIRECTOR
EXECUTIVO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAPUTO CIDADE
693,00
693,00
100,00 %
--
--
--
693,00
693,00
100,00 %
APETRECHAMENTO
693,00
693,00
100,00 %
--
--
--
693,00
693,00
100,00 %
BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE MAPUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE NIASSA
858,27
858,27
100,00 %
--
--
--
858,27
858,27
100,00 %
NIA01-00-NIA-20090036
PARTICIPACAO NA FEIRA DO TURISMO (BTM) FACIM E
FEIRA PROVINCIAL DO TURISMO
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20110132
AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES COMPLETOS
177,98
177,98
100,00 %
--
--
--
177,98
177,98
100,00 %
NIA01-00-NIA-
CELEBRACAO DO DIA MUNDIA DO TURISMO
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
41K000141
41K000241
41L000141
CID01-00-CID-20150028
41L000241
MIC01-00-CID-20130015
43B000141
105
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2013-0035
NIA01-00-NIA-20150091
MONITORIA E SUPERVISAO DAS AREAS DE
CONSERVACAO
162,01
162,01
100,00 %
--
--
--
162,01
162,01
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150099
REALIZACAO DO CONSELHO COORDENADOR DA
DPTUR
194,28
194,28
100,00 %
--
--
--
194,28
194,28
100,00 %
1.608,16
1.608,16
100,00 %
--
--
--
1.608,16
1.608,16
100,00 %
75,00
75,00
100,00 %
--
--
--
75,00
75,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
43B000241
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIOCULTURAL DE NIASSA - ARPAC
MDC02-00-NIA-20140068
PARTICIPAR EM SEMINARIOS CIENTIFICOS
NACIONAIS DO ARPAC CENTRAL
MEC02-00-NIA-20130053
CONSTRUCAO DE UMA DELEGACAO PARA ARPAC
MEC02-00-NIA-20140068
PARTICIPAR EM SEMINARIOS CIENTIFICOS
NACIONAIS DO ARPAC CENTRAL
218,20
218,20
100,00 %
--
--
--
218,20
218,20
100,00 %
MEC02-00-NIA-20150072
PUBLICACAO DA VIDA E OBRA DA RAINHA
ACHIWANJILA
319,91
319,91
100,00 %
--
--
--
319,91
319,91
100,00 %
MEC02-00-NIA-20150089
O PAPEL DOS RITOS DE INICIACAO NA INSERCAO
SOCIAL DA COMUNIDADE YAO E MACUA E O SEU
IMPACTO PARA A EDUCACAO ESCOLAR
200,75
200,75
100,00 %
--
--
--
200,75
200,75
100,00 %
MEC02-00-NIA-20150090
O PROBLEMA DO NOMADISMO NA PROVINCIA DO
NIASSA SEU IMPACTO NO ABANDONO DAS INFRAS
ESTRUTURAS BASICAS
161,50
161,50
100,00 %
--
--
--
161,50
161,50
100,00 %
MEC03-00-NIA-20130060
REALIZACAO DE SEMINARIOS COM OUTRAS
DELEGACOES DAS OUTRAS PROVINCIAS
158,80
158,80
100,00 %
--
--
--
158,80
158,80
100,00 %
MEC03-00-NIA-20150071
PROMOVER DEBATES SOBRE PATRIMONIO
CULTURAL E PESQUISAR SOBRE MANIFESTACOES
CULTURAIS DANCAS CESTARIAS LOCAIS
154,75
154,75
100,00 %
--
--
--
154,75
154,75
100,00 %
MEC03-00-NIA-20150078
MAE DAS MAES O PAPEL DAS APWIYAMWENES NA
MATUTENCAO DA LINHAGEM MACUA O CASO DO
NIASSA
157,25
157,25
100,00 %
--
--
--
157,25
157,25
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150069
APETRECHAMENTO COM MATERIAIS INFORMATICOS
A DELEGACAO DO ARPAC DO NIASSA
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
22.622,55
15.250,88
67,41 %
--
--
--
22.622,55
15.250,88
67,41 %
9.450,00
9.450,00
100,00 %
--
--
--
9.450,00
9.450,00
100,00 %
13.172,55
5.800,88
44,04 %
--
--
--
13.172,55
5.800,88
44,04 %
2.353,81
2.353,81
100,00 %
--
--
--
2.353,81
2.353,81
100,00 %
43C000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE CABO
DELGADO
TUR01-00-CAB-20120103
CONSTRUCAO DA SEDE DA DPTUR
TUR02-00-CAB-20080016
FUNCIONAMENTO DO PARQUE NACIONAL DAS
QUIRIMBAS
43D000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE NAMPULA
106
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
403,50
403,50
100,00 %
--
--
--
403,50
403,50
100,00 %
1.431,00
1.431,00
100,00 %
--
--
--
1.431,00
1.431,00
100,00 %
26,47
26,47
100,00 %
--
--
--
26,47
26,47
100,00 %
ACTUALIZACAO DO PLANO DO DESENVOLVIMENTO
OD TURISMO
103,45
103,45
100,00 %
--
--
--
103,45
103,45
100,00 %
TUR02-00-NAM-20130051
ZONEAMENTO TURISTICO
131,07
131,07
100,00 %
--
--
--
131,07
131,07
100,00 %
TUR02-00-NAM-20150025
CAPACITACAO EM HOTELARIA E TURISMO
258,32
258,32
100,00 %
--
--
--
258,32
258,32
100,00 %
TUR02-00-NAM-20150061
APETRECHAMENTO DA ALDEIA TURISTICA
COMUNITARIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA - NAMPULA
2.816,50
2.816,50
100,00 %
--
--
--
2.816,50
2.816,50
100,00 %
CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA.
2.816,50
2.816,50
100,00 %
--
--
--
2.816,50
2.816,50
100,00 %
MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE
5.638,97
5.638,97
100,00 %
--
--
--
5.638,97
5.638,97
100,00 %
TUR01-00-NAM-20090070
FESTIVAIS E FEIRAS
TUR01-00-NAM-20120050
IMPLANTACAO DE ALDEIAS TURISTICAS
CUMUNITARIAS
TUR01-00-NAM-20130061
COMEMORACAO DA SEMANA MUNDIAL DO TURISMO
TUR01-00-NAM-20150063
43D000241
NAM01-00-NAM-20150069
43D000341
MDC03-00-NAM-20140168
REABILITACAO DE 4 CASAS PARA FUNCIONARIOS DO
MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE
414,59
414,59
100,00 %
--
--
--
414,59
414,59
100,00 %
MEC03-00-NAM-20140168
REABILITACAO DE 4 CASAS PARA FUNCIONARIOS DO
MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE
5.224,38
5.224,38
100,00 %
--
--
--
5.224,38
5.224,38
100,00 %
GABINETE DE CONSERVACAO DA ILHA DE
MOCAMBIQUE
6.442,85
6.442,85
100,00 %
--
--
--
6.442,85
6.442,85
100,00 %
RESTAURO DE EDIFICIOS E MONUMENTOS DA ILHA
DE MOCAMBIQUE
6.442,85
6.442,85
100,00 %
--
--
--
6.442,85
6.442,85
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DA ZAMBEZIA
6.957,14
6.957,14
100,00 %
200,00
22,82
11,41 %
7.157,14
6.979,96
97,52 %
43D000441
MEC03-00-NAM-20150021
43E000141
MCA04-00-ZAM-20150009
CAPACITAR A COMUNIDADE SOBRE USO
SUSTENTAVEL DA AREA TURISTICA
--
--
--
100,00
0,00
0,00 %
100,00
0,00
0,00 %
MCA07-00-ZAM-20110091
GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
--
--
--
100,00
22,82
22,82 %
100,00
22,82
22,82 %
ZAM01-00-ZAM-20130019
FESTIVAL DE ZALALA
2.826,92
2.826,92
100,00 %
--
--
--
2.826,92
2.826,92
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130045
ESTUDO DE FONTES DE AGUAS TERMAIS
945,44
945,44
100,00 %
--
--
--
945,44
945,44
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20140026
PRODUCAO E EDICAO DE LIVRO DE GASTRONOMIA
ZAMBEZIANA
802,11
802,11
100,00 %
--
--
--
802,11
802,11
100,00 %
107
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ZAM01-00-ZAM-20150065
CONSTRUCAO DE BALCAO PARA INFORMACAO
TURISTICA
1.169,68
1.169,68
100,00 %
--
--
--
1.169,68
1.169,68
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150069
COLOCACAO DE PLACAS PARA DIVULGACAO
TURISTICA
1.213,00
1.213,00
100,00 %
--
--
--
1.213,00
1.213,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE TETE
6.245,27
6.245,27
100,00 %
--
--
--
6.245,27
6.245,27
100,00 %
TUR01-00-TET-20150015
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO ADMINISTRADOR
DO PARQUE NACIONAL DE MAGOE
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
TUR01-00-TET-20150020
FESTIVAL DE " CHIMADZI"
2.357,27
2.357,27
100,00 %
--
--
--
2.357,27
2.357,27
100,00 %
TUR01-00-TET-20150022
CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS PARA
FUNCIONAMENTO DO PARQUE NACIONAL DE MAGOE
2.268,00
2.268,00
100,00 %
--
--
--
2.268,00
2.268,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIOCULTURAL DE TETE - ARPAC
2.282,00
2.282,00
100,00 %
--
--
--
2.282,00
2.282,00
100,00 %
43F000141
43F000241
MDC03-00-TET-20140057
EDICAO DE OBRAS DE INVESTIGACAO DO ARPAC
75,00
75,00
100,00 %
--
--
--
75,00
75,00
100,00 %
MEC03-00-TET-20140057
EDICAO DE OBRAS DE INVESTIGACAO DO ARPAC
1.087,00
1.087,00
100,00 %
--
--
--
1.087,00
1.087,00
100,00 %
TET01-00-TET-20130021
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA
INSTALACAO DO SISTAFE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
TET01-00-TET-20130022
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA OFICIAL PARA
DELEGADO PROVINCIAL DO ARPAC
1.120,00
1.120,00
100,00 %
--
--
--
1.120,00
1.120,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE MANICA
6.293,14
6.293,14
100,00 %
--
--
--
6.293,14
6.293,14
100,00 %
954,50
954,50
100,00 %
--
--
--
954,50
954,50
100,00 %
43G000141
MAN01-00-MAN-20100070
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
TUR02-00-MAN-20150048
RESERVA NACIONAL DE CHIMANIMANI
4.147,74
4.147,74
100,00 %
--
--
--
4.147,74
4.147,74
100,00 %
TUR02-00-MAN-20150069
RESERVA NACIONAL DE CHIMANIMANI
1.190,89
1.190,89
100,00 %
--
--
--
1.190,89
1.190,89
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE SOFALA
5.438,95
5.438,95
100,00 %
--
--
--
5.438,95
5.438,95
100,00 %
118,20
118,20
100,00 %
--
--
--
118,20
118,20
100,00 %
43H000141
SOF01-00-SOF-20120103
REACTIVACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO
PARQUE NACIONAL DE GORONGOSA.
SOF01-00-SOF-20130017
RESERVA DE BUFALOS DE MARROMEU
1.471,01
1.471,01
100,00 %
--
--
--
1.471,01
1.471,01
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130052
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA DPTURS.
1.111,18
1.111,18
100,00 %
--
--
--
1.111,18
1.111,18
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140072
REFORCO A FISCALIZACAO.
517,29
517,29
100,00 %
--
--
--
517,29
517,29
100,00 %
108
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
271,20
271,20
100,00 %
--
--
--
271,20
271,20
100,00 %
1.950,06
1.950,06
100,00 %
--
--
--
1.950,06
1.950,06
100,00 %
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIOCULTURAL DE SOFALA - ARPAC
592,94
542,69
91,53 %
--
--
--
592,94
542,69
91,53 %
MDC02-00-SOF-20120052
APETRECHAMENTO DO ARPAC
100,50
50,25
50,00 %
--
--
--
100,50
50,25
50,00 %
MEC02-00-SOF-20120052
APETRECHAMENTO DO ARPAC
492,44
492,44
100,00 %
--
--
--
492,44
492,44
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE INHAMBANE
8.634,24
7.962,91
92,22 %
--
--
--
8.634,24
7.962,91
92,22 %
INH01-00-INH-20150037
CONSTRUCAO DE EDIFICIO
6.296,70
6.296,70
100,00 %
--
--
--
6.296,70
6.296,70
100,00 %
TUR02-00-INH-20031007
CONSERVACAO DO ARQUIPELAGO DO BAZARUTO
1.323,04
707,72
53,49 %
--
--
--
1.323,04
707,72
53,49 %
TUR02-00-INH-20050012
PARQUE NACIONAL DO ZINAVE
513,26
478,59
93,24 %
--
--
--
513,26
478,59
93,24 %
TUR02-00-INH-20050013
RESERVA DE POMENE
501,24
479,90
95,74 %
--
--
--
501,24
479,90
95,74 %
2.222,10
2.222,10
100,00 %
80,00
74,15
92,69 %
2.302,10
2.296,25
99,75 %
SOF01-00-SOF-20140088
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DA DIRECCAO
PROVINCIAL DO TURISMO DE SOFALA.
SOF01-00-SOF-20150021
CONSULTORIA ELABORACAO DE PROJECTO
EXECUTIVO E CONSTRUCAO DE ESCOLA DE
HOTELARIA E TURISMO
43H000441
43I000141
43J000141
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE GAZA
GAZ01-00-GAZ-20130013
ELABORACAO DO MAPA TURISTICO DA PROVINCIA
551,98
551,98
100,00 %
--
--
--
551,98
551,98
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20140005
CONSTRUCAO DE UM BALCAO DE INFORMACAO
TURISTICA
709,63
709,63
100,00 %
--
--
--
709,63
709,63
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150070
PRODUCAO DO VIDEO PROMOCIONAL
960,49
960,49
100,00 %
--
--
--
960,49
960,49
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150073
REABILITACAO DO EDIFICIO DA DPTUR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MCA02-00-GAZ-20150075
CRIACAO DE COMITES DE GESTAO DE RECURSOS
NATURAIS NAS ZONAS DE TAMPAO DOS PARQUES
NACIONAIS DE LIMPOPO E DE BANHINE
--
--
--
80,00
74,15
92,69 %
80,00
74,15
92,69 %
2.265,85
2.265,85
100,00 %
--
--
--
2.265,85
2.265,85
100,00 %
646,40
646,40
100,00 %
--
--
--
646,40
646,40
100,00 %
1.619,45
1.619,45
100,00 %
--
--
--
1.619,45
1.619,45
100,00 %
43J000241
DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIOCULTURAL DE GAZA - ARPAC
MEC02-00-GAZ-20120065
PRODUCAO E EDICAO DE DVD SOBRE ASPECTOS
SOCIO CULTURAIS DA PROVINCIA DE GAZA
MEC04-00-GAZ-20150067
APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO ARPAC - GAZA
109
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
43K000541
DELEGACAO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO
CULTURAL DE MAPUTO PROVINCIA ARPAC
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO
DO EDIFICIO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO DE MAPUTO
CIDADE
804,30
804,30
100,00 %
--
--
--
804,30
804,30
100,00 %
CID01-00-CID-20090003
REABILITACAO DO EDIFICIO DA DIRECAO PROVINCIAL
DO TURISMO DE MAPUTO
557,58
557,58
100,00 %
--
--
--
557,58
557,58
100,00 %
CID01-00-CID-20100018
FORMACAO DE QUADROS TECNICOS E BASICOS EM
HOTELARIA E TURISMO
84,88
84,88
100,00 %
--
--
--
84,88
84,88
100,00 %
TUR02-00-CID-20100025
PROMOCAO TURISTICA
161,85
161,85
100,00 %
--
--
--
161,85
161,85
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE NIASSA
2.949,87
2.949,87
100,00 %
--
--
--
2.949,87
2.949,87
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140099
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO EDIFICIO E
CENTRO DE EXAMES PARA INAV (INATTER)
2.949,87
2.949,87
100,00 %
--
--
--
2.949,87
2.949,87
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150027
CONSTRUCAO DAS INSTALACOES DA DIRECCAO
PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NIA01-00-NIA-20150082
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR
PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOERS
DE NIASSA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA DE NIASSA
1.786,06
1.786,06
100,00 %
--
--
--
1.786,06
1.786,06
100,00 %
MTC01-00-NIA-20140019
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO METEOROLOGICO
1.138,06
1.138,06
100,00 %
--
--
--
1.138,06
1.138,06
100,00 %
MTC01-00-NIA-20150138
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO SR. DELEGADO
PROVINCIAL DE METEOROLOGIA DE NIASSA
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE CABO DELGADO
11.699,46
11.699,46
100,00 %
--
--
--
11.699,46
11.699,46
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140033
CONSTRUCAO DE RAIZ DO NOVO EDIFICIO DA
DIRECCAO PROVINCIAL
9.000,00
9.000,00
100,00 %
--
--
--
9.000,00
9.000,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150020
OBTENCAO DE ESPACO PARA CONSTRUCACAO DO
TERMINAL RODOVIARIO
899,46
899,46
100,00 %
--
--
--
899,46
899,46
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150043
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
ADMINISTRACAO MARITIMA DA PROVINCIA DE CABO
DELGADO
1.435,50
1.435,50
100,00 %
--
--
--
1.435,50
1.435,50
100,00 %
MEC03-00-MAP-20120043
43L000141
45B000141
45B001041
45C000141
45C000541
Dotação Final
Realização
%
110
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL
1.435,50
1.435,50
100,00 %
--
--
--
1.435,50
1.435,50
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE VIACAO DE CABO DELGADO
1.749,60
1.749,60
100,00 %
--
--
--
1.749,60
1.749,60
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
534,60
534,60
100,00 %
--
--
--
534,60
534,60
100,00 %
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE NAMPULA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NAM01-00-NAM-20150035
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DE RAIZ PARA
FUNCIONAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS
TRANSPORTES E COMUNICA;OES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NAM01-00-NAM-20150036
ELABORACAO DE PROJECTO DE CONSTRUCAO DO
EDIFICIO DE RAIZ DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS
TRANPORTES E COMUNICA;OES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE NAMPULA
1.223,03
1.223,03
100,00 %
--
--
--
1.223,03
1.223,03
100,00 %
MTC01-00-NAM-20130037
COMPRA DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS
PARA ESTACAO DE NACALA-PORTO
802,98
802,98
100,00 %
--
--
--
802,98
802,98
100,00 %
MTC01-00-NAM-20130053
CONSTRUCAO DA ESTACAO METEOROLGICA E DUAS
2 CASAS GEMINADAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MTC01-00-NAM-20140066
COMPRA DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
420,05
420,05
100,00 %
--
--
--
420,05
420,05
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE VIACAO DE NAMPULA
2.592,00
2.592,00
100,00 %
--
--
--
2.592,00
2.592,00
100,00 %
ULTIMA FASE DE CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO
DELEGADO PROVINCIAL
2.592,00
2.592,00
100,00 %
--
--
--
2.592,00
2.592,00
100,00 %
13.779,66
13.779,66
100,00 %
--
--
--
13.779,66
13.779,66
100,00 %
8.907,11
8.907,11
100,00 %
--
--
--
8.907,11
8.907,11
100,00 %
607,50
607,50
100,00 %
--
--
--
607,50
607,50
100,00 %
4.265,05
4.265,05
100,00 %
--
--
--
4.265,05
4.265,05
100,00 %
MTC01-00-CAB-20150015
45C001141
MTC01-00-CAB-20140068
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA DELEGADO
MTC01-00-CAB-20140069
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
MTC01-00-CAB-20140087
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
45D000141
45D000641
45D001141
MTC01-00-NAM-20150104
45E000141
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DA ZAMBEZIA
ZAM01-00-ZAM-20150047
CONSTRUCAO DE EDIFICIO DE DIRECCAO PROVINCIA
DOS TRANSPORTES E >COMUNICACOES DA
ZAM01-00-ZAM-20150048
AQUISICAO DE MAQUINARIA DE EQUPAMENTO
ZAM01-00-ZAM-20150053
CONSTRUCAO DE DUAS SALA DE EMBARQUE DE
REACAMBA E QUELIMANE
111
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
45E000541
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ADMINISTRACAO
MARITIMA DA ZAMBEZIA
7.532,69
7.532,69
100,00 %
--
--
--
7.532,69
7.532,69
100,00 %
MTC01-00-ZAM-20130078
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
MTC01-00-ZAM-20130116
CONSTRUCAO DOS POSTOS DE FISCALIZACAO
5.912,69
5.912,69
100,00 %
--
--
--
5.912,69
5.912,69
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA DA ZAMBEZIA
3.352,82
3.352,82
100,00 %
--
--
--
3.352,82
3.352,82
100,00 %
MTC01-00-ZAM-20130064
CONCLUSAO DE ESCRITORIO DO INAM DA ZAMBEZIA
1.308,15
1.308,15
100,00 %
--
--
--
1.308,15
1.308,15
100,00 %
MTC01-00-ZAM-20150081
APETRECHAMENTO DAS FUTURAS INSTALACOES DO
INAM
594,50
594,50
100,00 %
--
--
--
594,50
594,50
100,00 %
MTC01-00-ZAM-20150091
REABILITACAO DA ESTACAO METEOROLOGICA DE
PEBANE
802,17
802,17
100,00 %
--
--
--
802,17
802,17
100,00 %
MTC01-00-ZAM-20150092
CONSTRUCAO DE POSTO CLIMATOLOGICO DE
NAMACURRA
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE VIACAO DA ZAMBEZIA
931,50
931,50
100,00 %
--
--
--
931,50
931,50
100,00 %
AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DIVERSO
931,50
931,50
100,00 %
--
--
--
931,50
931,50
100,00 %
1.878,42
1.878,42
100,00 %
--
--
--
1.878,42
1.878,42
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.878,42
1.878,42
100,00 %
--
--
--
1.878,42
1.878,42
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ADMINISTRACAO
MARITIMA DE TETE
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DOS
ESCRITORIOS DA ADMINISTRCAO MARITIMA DE
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
1.000,32
1.000,32
100,00 %
--
--
--
1.000,32
1.000,32
100,00 %
45E001041
45E001141
MTC01-00-ZAM-20130082
45F000141
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE TETE
TET01-00-TET-20100058
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DA DIRECCAO
PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES
TET02-00-TET-20150002
REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS
45F000641
MTC03-00-TET-20130050
45F001041
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA DE TETE
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCT04-00-TET-20150047
FORMACAO DE TECNICOS METEREOLOGICOS
437,00
437,00
100,00 %
--
--
--
437,00
437,00
100,00 %
MTC01-00-TET-20130048
REABILITACAO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE
METEOROLOGIA
563,33
563,33
100,00 %
--
--
--
563,33
563,33
100,00 %
MTC01-00-TET-20150046
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO METEREOLOGICO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
112
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
45F001141
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE VIACAO DE TETE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MTC01-00-TET-20150053
CONSTRUCAO DE UM MURRO DE VEDACAO E
REABILITACAO DO EDIFICIO.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MTC01-00-TET-20150054
CONSTRUCAO DE UM MURRO DE VEDACAO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA DE MANICA
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
CONSTRUCAO DE MURRO REABILITACAO E
AMPLIACAO DE EDIFICIO
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE SOFALA
10.782,00
1.782,00
16,53 %
--
--
--
10.782,00
1.782,00
16,53 %
SOF01-00-SOF-20140055
APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL
2.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
2.000,00
0,00
0,00 %
SOF01-00-SOF-20150049
AQUISICAO DE MEIO DE TRANSPORTE
3.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
3.000,00
0,00
0,00 %
SOF01-00-SOF-20150057
CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA DIRECCAO
PROVINCIAL
5.782,00
1.782,00
30,82 %
--
--
--
5.782,00
1.782,00
30,82 %
CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA DE SOFALA
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
45G001041
MTC01-00-MAN-20130067
45H000141
45H000741
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MTC01-00-SOF-20150022
CONTRUCAO DE POSTOS CLIMATOLOGICOS
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
MTC01-00-SOF-20150023
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS METEOROLOGICOS
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE VIACAO DE SOFALA
3.442,50
3.442,50
100,00 %
--
--
--
3.442,50
3.442,50
100,00 %
MTC01-00-SOF-20150032
AQUISICAO DE PAVES PARA AS NOVAS INSTALACOES
1.417,50
1.417,50
100,00 %
--
--
--
1.417,50
1.417,50
100,00 %
MTC01-00-SOF-20150033
ESTUDO E ELABORACAO DO PROJECTO DE
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EXAMES
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE INHAMBANE
1.198,14
1.198,14
100,00 %
--
--
--
1.198,14
1.198,14
100,00 %
45H001141
45I000141
INH01-00-INH-20130013
AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O E-SISTAFE
254,03
254,03
100,00 %
--
--
--
254,03
254,03
100,00 %
INH01-00-INH-20150051
CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO
807,52
807,52
100,00 %
--
--
--
807,52
807,52
100,00 %
INH01-00-INH-20150057
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DA
DIRECCAO DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES
136,59
136,59
100,00 %
--
--
--
136,59
136,59
100,00 %
113
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
45I000641
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ADMINISTRACAO
MARITIMA DE INHAMBANE
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
REABILITACAO DO EDIFICIO ONDE FUNCIONA
ADMINISTRACAO MARITIMA DE INHAMBANE
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA DE INHAMBANE
566,97
566,97
100,00 %
--
--
--
566,97
566,97
100,00 %
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE POSTOS
METEOROLOGICOS
566,97
566,97
100,00 %
--
--
--
566,97
566,97
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE VIACAO DE INHAMBANE
729,00
729,00
100,00 %
--
--
--
729,00
729,00
100,00 %
CONSTRUCAO DA SALA DE EXAMES MULTIMEDIA.
729,00
729,00
100,00 %
--
--
--
729,00
729,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE GAZA
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
REABILITACAO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA DE GAZA
2.835,00
2.835,00
100,00 %
--
--
--
2.835,00
2.835,00
100,00 %
AQUISICAO EQUIPAMENTOS METEOROLOGICOS
2.835,00
2.835,00
100,00 %
--
--
--
2.835,00
2.835,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MAPUTO PROVINCIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20110007
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAP01-00-MAP-20140013
CONSTRUCAO DA TERMINAL PROVINCIAL MISTA DE
PASSAGEIROS.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ADMINISTRACAO MARITIMA DE MAPUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MTC01-00-MAP-20150015
APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DO
ADMAR-MAPUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MTC01-00-MAP-20150017
ESTUDO E PROJECTO PARA A CONSTRUCAO DE UM
POSTO DE FISCALICALIZACAO DE MACANETA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE VIACAO DE MAPUTO PROVINCIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DO CENTRO DE EXAMES TEORICOS E
PRATICOS.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
900,00
898,50
99,83 %
--
--
--
900,00
898,50
99,83 %
MTC03-00-INH-20150050
45I001041
MTC01-00-INH-20150039
45I001141
MTC01-00-INH-20150040
45J000141
GAZ01-00-GAZ-20150026
45J001641
MTC01-00-GAZ-20130014
45K000141
45K000641
45K001141
MTC01-00-MAP-20140005
45L000141
DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E
COMUNICACOES DE MAPUTO CIDADE
Dotação Final
Realização
%
114
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
CID01-00-CID-20150009
47B000141
Descrição
AQUISICAO DE MEIOS CIRCULANTES
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE NIASSA
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
900,00
898,50
99,83 %
--
--
--
900,00
898,50
99,83 %
20.035,85
20.035,85
100,00 %
51.023,10
28.781,42
56,41 %
71.058,95
48.817,27
68,70 %
1.426,52
1.426,52
100,00 %
--
--
--
1.426,52
1.426,52
100,00 %
838,35
838,35
100,00 %
--
--
--
838,35
838,35
100,00 %
MOP03-01-NIA-20150012
REALIZAR O ORDENAMENTO DO ESPACO DAS ZONAS
RURAIS E VILAS ATRAVES DA DEMARCACAO DE
TALHOES E PRODUCAO DE MARCOS
MOP03-01-NIA-20150057
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA TECNICO NA
CIDADE DE LICHINGA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP03-01-NIA-20150061
REABILITACAO DAS RESIDENCIAS PARA OS
TECNICOS DA DPOPH CIDADE DE LICHINGA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
504,54
504,54
100,00 %
--
--
--
504,54
504,54
100,00 %
--
--
--
7.589,00
7.060,90
93,04 %
7.589,00
7.060,90
93,04 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
MOP12-00-NIA-20140111
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL
MOP12-00-NIA-20150013
FISCALIZACAO DOS TRABALHOS DO PEQUENO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1.211,58
1.211,58
100,00 %
--
--
--
1.211,58
1.211,58
100,00 %
MOP12-00-NIA-20150016
CONSTRUCAO DE PEQUENO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE
CHIMBONILA
7.890,00
7.890,00
100,00 %
--
--
--
7.890,00
7.890,00
100,00 %
MOP12-00-NIA-20150017
REALIZACAO DE TRABALHOS DE PARTICIPACAO E
EDUCACAO COMUNITARIA (PEC)
624,35
624,35
100,00 %
--
--
--
624,35
624,35
100,00 %
MOP12-00-NIA-20150021
CONSTRUCAO DE 10 FUROS MECANICOS NOS
DISTRITOS DE METARICA(5) E MECULA(5)
5.058,24
5.058,24
100,00 %
--
--
--
5.058,24
5.058,24
100,00 %
MOP12-00-NIA-20150048
CONSTRUCAO DE CISTERNAS E RESPECTIVAS
1.416,17
1.416,17
100,00 %
--
--
--
1.416,17
1.416,17
100,00 %
MOP12-00-NIA-20150050
FISCALIZACAO DE 10 FUROS MECANICOS NOS
DISTRITOS DE METARICA(5) E MECULA(5)
581,41
581,41
100,00 %
--
--
--
581,41
581,41
100,00 %
MOP12-00-NIA-20150096
PROMOCAO DE AGUA SANEAMENTO SAUDE E
HIGIENE
--
--
--
23.467,06
9.562,42
40,75 %
23.467,06
9.562,42
40,75 %
MOP12-00-NIA-20150102
GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA
SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS
DE 2014
--
--
--
19.967,04
12.158,10
60,89 %
19.967,04
12.158,10
60,89 %
NIA01-00-NIA-20150047
APOIO A MONITORIA E AVALIACAO DE PROJECTOS
484,70
484,70
100,00 %
--
--
--
484,70
484,70
100,00 %
2.629,95
2.629,95
100,00 %
--
--
--
2.629,95
2.629,95
100,00 %
47B000841
DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE NIASSA
115
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
MOP01-01-MOP-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DOS ORGAOS
0005
EXECUTIVOS PROVINCIAIS DA ADMINISTRACAO DO
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.500,00
1.500,00
100,00 %
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20110102
PINTURA DE 2 EDIFICIOS APIE LICHINGA E APIE
CUAMBA
684,45
684,45
100,00 %
--
--
--
684,45
684,45
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140063
APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA APIE
445,50
445,50
100,00 %
--
--
--
445,50
445,50
100,00 %
28.103,04
28.103,04
100,00 %
4.319,00
4.075,98
94,37 %
32.422,04
32.179,03
99,25 %
--
--
--
459,00
427,84
93,21 %
459,00
427,84
93,21 %
1.568,81
1.568,81
100,00 %
--
--
--
1.568,81
1.568,81
100,00 %
--
--
--
3.860,00
3.648,14
94,51 %
3.860,00
3.648,14
94,51 %
204,45
204,45
100,00 %
--
--
--
204,45
204,45
100,00 %
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
2.086,07
2.086,07
100,00 %
--
--
--
2.086,07
2.086,07
100,00 %
MOP12-00-CAB-20130035
AGUA RURAL
5.976,00
5.976,00
100,00 %
--
--
--
5.976,00
5.976,00
100,00 %
MOP12-00-CAB-20140037
REABILITACAO DO PEQUENO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE NAMANHUMBIR
2.436,42
2.436,42
100,00 %
--
--
--
2.436,42
2.436,42
100,00 %
14.013,27
14.013,27
100,00 %
--
--
--
14.013,27
14.013,27
100,00 %
MOP12-00-MOP-2015- REABILITACAO DOS SISTEMAS DE ABASTEC. DE
0047
AGUA - PLANALTO DE MUEDA
768,17
768,17
100,00 %
--
--
--
768,17
768,17
100,00 %
MOP14-00-MOP-2013- ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL
0011
PARA CABO DELGADO E GAZA
158,54
158,54
100,00 %
--
--
--
158,54
158,54
100,00 %
MOP15-00-CAB-20040018
891,32
891,32
100,00 %
--
--
--
891,32
891,32
100,00 %
6.643,59
6.643,59
100,00 %
--
--
--
6.643,59
6.643,59
100,00 %
47C000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE CABO DELGADO
MCA07-00-CAB-20130039
SANEAMENTO A BAIXO CUSTO
MOP01-01-CAB-20100069
REABILITACAO DE EDIFICIOS
MOP01-01-CAB-20120096
APOIO INSTITUCIONAL AO GOVERNO DA PROVINCIA
DE CABO DELGADO
MOP01-01-CAB-20140039
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
47C000741
SANEAMENTO ABAIXO CUSTO
ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO NORTE
MOP09-07-CAB-20110008
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS DA ARA NORTE
125,10
125,10
100,00 %
--
--
--
125,10
125,10
100,00 %
MOP09-07-CAB-20150053
MONITORAR O SISTEMA DE INFORMACAO E GESTAO
DE RECURSOS HIDRICOS
373,47
373,47
100,00 %
--
--
--
373,47
373,47
100,00 %
MOP09-07-CAB-20150054
REALIZAR REUNIOES TECNICAS
991,22
991,22
100,00 %
--
--
--
991,22
991,22
100,00 %
116
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MOP09-07-CAB-20150055
CONSTRUCAO DOS ESCRITORIOS DA ARA NORTE
3.691,55
3.691,55
100,00 %
--
--
--
3.691,55
3.691,55
100,00 %
MOP09-07-CAB-20150058
CONSTRUIR E REABILITAR INFRASESTRUTURA PARA
PROVISAO DE AGUA
1.462,25
1.462,25
100,00 %
--
--
--
1.462,25
1.462,25
100,00 %
168.376,94
168.376,94
100,00 %
250,00
249,97
99,99 %
168.626,94
168.626,92
100,00 %
--
--
--
250,00
249,97
99,99 %
250,00
249,97
99,99 %
6.072,38
6.072,38
100,00 %
--
--
--
6.072,38
6.072,38
100,00 %
805,34
805,34
100,00 %
--
--
--
805,34
805,34
100,00 %
5.493,14
5.493,14
100,00 %
--
--
--
5.493,14
5.493,14
100,00 %
802,16
802,16
100,00 %
--
--
--
802,16
802,16
100,00 %
5.852,59
5.852,59
100,00 %
--
--
--
5.852,59
5.852,59
100,00 %
37.463,38
37.463,38
100,00 %
--
--
--
37.463,38
37.463,38
100,00 %
536,71
536,71
100,00 %
--
--
--
536,71
536,71
100,00 %
47D000141
MCA02-00-NAM-20150017
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE NAMPULA
GESTAO AMBIENTAL
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
MOP12-00-MOP-2013- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0004
SANEAMENTO - NAMPULA E ZAMBEZIA
MOP15-00-NAM-20130089
CONSTRUCAO DE LATRINA MELHORADA FAMILIAR
NAS ZONAS PERI-URBANAS
MOP15-00-NAM-20130138
CONSTRUCAO DE LATRINAS TRADICIONAIS
FAMILIARES NAS ZONAS RURAIS
MOP15-00-NAM-20150106
CONSTRUCAO DE NOVAS FONTES DE AGUA PARA
TODOS OS DISTRITOS DA PROVINCIA DE NAMPULA
MOP15-00-NAM-20150109
CONSULTORIA-PEC ZONAL-MOBIILIZACAO
COMUNITARIA PARA SUSTENTABILIDADE DE INFRAESTRUTURAS E ELIMINACAO DE FECALISMO A CEU
ABERTO NAS COMUNIDADES
MOP15-00-NAM-20150114
CONSTRUCAO REPOSICAO E MANUTENCAO DE
PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
PARA OS POSTOS ADMINISTRATIVOS
38.360,00
38.360,00
100,00 %
--
--
--
38.360,00
38.360,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20110086
REABILITACAO DE UM EDIFICIO DA DIRECCAO P.
O.PUBLICAS E HABITACAO-NAMPULA COM 3
DEPARTAMENTOS
38.342,68
38.342,68
100,00 %
--
--
--
38.342,68
38.342,68
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130058
PROMOCAO A CONSTRUCAO DE HABITACAO A
CUSTO ACESSIVEL
204,91
204,91
100,00 %
--
--
--
204,91
204,91
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130088
ACOMPANHAMENTO E MONITORIA DE ACCAO DE
TREINAMENTO E FORMACAO DE COMITES DE AGUA
E SANEAMENTO NO AMBITO DE GENERO
178,05
178,05
100,00 %
--
--
--
178,05
178,05
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130091
SUPERVISAO DE OBRAS E ASSESSORIA DAS
ACTIVIDADES NOS DISTRITOS RECOLHA DE
INFORMACAO ESTATISTICA JUNTO DOS SDPI S
7.771,41
7.771,41
100,00 %
--
--
--
7.771,41
7.771,41
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130094
DEMARCACAO DE TALHOES NAS ZONAS RURAIS E
VILAS
198,45
198,45
100,00 %
--
--
--
198,45
198,45
100,00 %
117
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
22.229,97
22.229,97
100,00 %
--
--
--
22.229,97
22.229,97
100,00 %
ACOMPANHAMENTO E MONITORIA DOS PROJECTOS
RECOLHA DE INFORMACAO ESTATISTICA JUNTO DAS
EMPRESAS E SDPI S SOBRE PRODUCAO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MONTAGEM
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150119
CONSTRUCAO DE SISTEMA COMPLETO DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DA DIRECCAO
PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE
2.028,47
2.028,47
100,00 %
--
--
--
2.028,47
2.028,47
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150120
FISCALIZACAO INDEPENDENTE DE OBRAS DE
REABILITACAO DA DIRECCAO PROVINCIAL DAS
OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE NAMPULA
1.794,30
1.794,30
100,00 %
--
--
--
1.794,30
1.794,30
100,00 %
ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO CENTRO
NORTE
17.301,27
17.301,27
100,00 %
--
--
--
17.301,27
17.301,27
100,00 %
CONTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTOS DE
INFRA-ESTRUTURAS DA ARA CENTRO NORTE
17.301,27
17.301,27
100,00 %
--
--
--
17.301,27
17.301,27
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DA ZAMBEZIA
82.744,10
82.744,10
100,00 %
23.713,72
23.472,22
98,98 %
106.457,83
106.216,33
99,77 %
4.862,64
4.862,64
100,00 %
--
--
--
4.862,64
4.862,64
100,00 %
14.465,00
14.465,00
100,00 %
23.713,72
23.472,22
98,98 %
38.178,72
37.937,22
99,37 %
2.711,25
2.711,25
100,00 %
--
--
--
2.711,25
2.711,25
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130157
CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS DE CENTRO
TECNOLOGICO DE NAMIALO
NAM01-00-NAM-20140040
47D000741
MOP09-06-NAM-20150123
47E000141
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
MOP12-00-MOP-2013- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0004
SANEAMENTO - NAMPULA E ZAMBEZIA
MOP12-00-ZAM-20130017
CONSTRUCAO DE FONTES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA RURAL
21.444,37
21.444,37
100,00 %
--
--
--
21.444,37
21.444,37
100,00 %
MOP12-00-ZAM-20140053
REABILITACAO DE 6 PSAA NOS DISTRITOS DE ALTO
MOLOCUE GILE MAGANJA DA COSTA NAMACURRA
PEBANE E MILANGE
20.003,60
20.003,60
100,00 %
--
--
--
20.003,60
20.003,60
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20100045
APETRECHAMENTO DA DPOPHZ
2.024,57
2.024,57
100,00 %
--
--
--
2.024,57
2.024,57
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20110049
CONSTRUCAO DE 30 FONTES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA
5.635,47
5.635,47
100,00 %
--
--
--
5.635,47
5.635,47
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20110069
REABILITACAO DE 120 FONTES DE ABASTECIMENTO
DE AGUA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ZAM01-00-ZAM-20120060
SUPERVISO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
1.247,20
1.247,20
100,00 %
--
--
--
1.247,20
1.247,20
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150003
CONSTRUCAO DE NOVO EDIFICIO DA DPOPHZ
10.350,00
10.350,00
100,00 %
--
--
--
10.350,00
10.350,00
100,00 %
118
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ZAM01-00-ZAM-20150032
CONSTRUCAO DO CONDOMINIO PARA MEMBROS DO
GOVERNO PROVINCIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
ZAM01-00-ZAM-20150035
CONSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO DO GOVERVO
PROVINCIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.300,00
1.300,00
100,00 %
--
--
--
1.300,00
1.300,00
100,00 %
1.300,00
1.300,00
100,00 %
--
--
--
1.300,00
1.300,00
100,00 %
41.399,18
41.399,18
100,00 %
6.801,27
2.420,78
35,59 %
48.200,45
43.819,96
90,91 %
2.584,77
2.584,77
100,00 %
--
--
--
2.584,77
2.584,77
100,00 %
35.814,41
35.814,41
100,00 %
--
--
--
35.814,41
35.814,41
100,00 %
--
--
--
6.801,27
2.420,78
35,59 %
6.801,27
2.420,78
35,59 %
47E000841
DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DA ZAMBEZIA
MOP01-01-MOP-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DOS ORGAOS
0005
EXECUTIVOS PROVINCIAIS DA ADMINISTRACAO DO
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO
47F000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE TETE
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
MOP12-00-TET-20060035
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE BOMBAS MANUAIS
MOP12-00-TET-20150045
COMBATE A DESNUTRICAO CRONICA
TET01-00-TET-20120062
REABILITACAO PARCIAL DA DPOPH
3.000,00
3.000,00
100,00 %
--
--
--
3.000,00
3.000,00
100,00 %
ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO ZAMBEZE
2.993,24
2.993,24
100,00 %
--
--
--
2.993,24
2.993,24
100,00 %
47F000741
MOP09-04-TET-20110012
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP09-04-TET-20130040
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ESCAVADO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MOP09-04-TET-20130045
CONSTRUCAO DE PIOZOMETROS
798,14
798,14
100,00 %
--
--
--
798,14
798,14
100,00 %
MOP09-04-TET-20140046
REABILITACAO DA REPRESA DE MARARA NO
DISTRITO DE CHANGARA
2.195,10
2.195,10
100,00 %
--
--
--
2.195,10
2.195,10
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE MANICA
36.177,07
36.177,07
100,00 %
--
--
--
36.177,07
36.177,07
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150028
CONSTRUCAO DE 2 RESIDENCIAS PROTOCOLARES
12.089,05
12.089,05
100,00 %
--
--
--
12.089,05
12.089,05
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150032
HABITACAO E URBANISMO
1.197,98
1.197,98
100,00 %
--
--
--
1.197,98
1.197,98
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150033
CONTROLO E SUPERVISAO DE OBRAS
679,80
679,80
100,00 %
--
--
--
679,80
679,80
100,00 %
1.834,17
1.834,17
100,00 %
--
--
--
1.834,17
1.834,17
100,00 %
47G000141
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
119
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
13.560,17
13.560,17
100,00 %
--
--
--
13.560,17
13.560,17
100,00 %
MOP15-00-MAN-20150034
CONSTRUCAO DE 10 FUROS NO DISTRITO DE
TAMBARA
5.482,16
5.482,16
100,00 %
--
--
--
5.482,16
5.482,16
100,00 %
MOP15-00-MAN-20150036
PARTICIPACAO E EDUCACAO COMUNITARIA
1.333,74
1.333,74
100,00 %
--
--
--
1.333,74
1.333,74
100,00 %
26.001,13
26.001,13
100,00 %
--
--
--
26.001,13
26.001,13
100,00 %
2.660,84
2.660,84
100,00 %
--
--
--
2.660,84
2.660,84
100,00 %
12.275,70
12.275,70
100,00 %
--
--
--
12.275,70
12.275,70
100,00 %
47H000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE SOFALA
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
MOP12-00-SOF-20140098
CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
5.670,00
5.670,00
100,00 %
--
--
--
5.670,00
5.670,00
100,00 %
MOP13-00-SOF-20070137
SUPERVISAO FISCALIZACAO E CONSULTORIA DAS
OBRAS DO ESTADO
1.210,50
1.210,50
100,00 %
--
--
--
1.210,50
1.210,50
100,00 %
SOF01-00-SOF-20110060
DEMARCACAO DE TERRENOS
1.260,00
1.260,00
100,00 %
--
--
--
1.260,00
1.260,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140032
APETRECHAMENTO DA DPOPHS
1.385,10
1.385,10
100,00 %
--
--
--
1.385,10
1.385,10
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150020
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
OFICIAL
1.539,00
1.539,00
100,00 %
--
--
--
1.539,00
1.539,00
100,00 %
ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO CENTRO
9.513,45
9.513,45
100,00 %
24.956,00
20.474,32
82,04 %
34.469,45
29.987,77
87,00 %
SOF01-00-SOF-20110063
APOIO INSTITUCIONAL ARA-CENTRO
9.513,45
9.513,45
100,00 %
--
--
--
9.513,45
9.513,45
100,00 %
SOF01-00-SOF-20110068
PROJECTO DE GIRH E DESENVOLVIMENTO
TRANSFRONTERICO DA BACIA DO PUNGUE
--
--
--
24.956,00
20.474,32
82,04 %
24.956,00
20.474,32
82,04 %
2.403,80
2.403,80
100,00 %
--
--
--
2.403,80
2.403,80
100,00 %
2.403,80
2.403,80
100,00 %
--
--
--
2.403,80
2.403,80
100,00 %
50.665,17
50.647,67
99,97 %
75.895,97
60.803,07
80,11 %
126.561,14
111.450,74
88,06 %
47H000741
47H000841
DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE SOFALA
MOP01-01-MOP-2013- REABILITACAO DAS INSTALACOES DOS ORGAOS
0005
EXECUTIVOS PROVINCIAIS DA ADMINISTRACAO DO
PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO
47I000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE INHAMBANE
INH01-00-INH-20030015
ESTUDO E PROJECTOS
316,37
316,37
100,00 %
--
--
--
316,37
316,37
100,00 %
INH01-00-INH-20070149
REABILITACAO DE 2. RESID OBRAS PUBLICAS
694,75
694,75
100,00 %
--
--
--
694,75
694,75
100,00 %
120
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
INH01-00-INH-20100016
REABILITACAO DE EDIFICIO
9.767,07
9.767,07
100,00 %
--
--
--
9.767,07
9.767,07
100,00 %
INH01-00-INH-20140036
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PROTOCOLAR NA VILA
DE VILANKULO
6.317,10
6.317,10
100,00 %
--
--
--
6.317,10
6.317,10
100,00 %
INH01-00-INH-20140037
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO GOVERNO
PROVINCIAL DE INHAMBANE
11.949,55
11.949,55
100,00 %
--
--
--
11.949,55
11.949,55
100,00 %
INH01-00-INH-20150016
APETRECHAMENTO DO ESCRITORIO DA DPOPH
INHAMBANE
3.042,01
3.042,01
100,00 %
--
--
--
3.042,01
3.042,01
100,00 %
MCA04-00-INH-20110083
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
400,00
339,86
84,97 %
400,00
339,86
84,97 %
1.303,59
1.303,59
100,00 %
--
--
--
1.303,59
1.303,59
100,00 %
12.755,03
12.755,03
100,00 %
53.966,69
53.940,39
99,95 %
66.721,72
66.695,42
99,96 %
--
--
--
19.644,30
4.658,22
23,71 %
19.644,30
4.658,22
23,71 %
--
--
--
1.884,98
1.864,59
98,92 %
1.884,98
1.864,59
98,92 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
3.073,82
3.073,82
100,00 %
--
--
--
3.073,82
3.073,82
100,00 %
MOP13-00-INH-20030014
1.445,89
1.428,39
98,79 %
--
--
--
1.445,89
1.428,39
98,79 %
11.086,90
11.086,90
100,00 %
7.109,00
3.456,15
48,62 %
18.195,90
14.543,05
79,92 %
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
MOP12-00-INH-20040023
AGUA E SANEAMENTO - INHAMBANE
MOP12-00-INH-20140057
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL
MOP12-00-MOP-2009- PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
0026
SANEAMENTO EM INHAMBANE
47J000141
SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE GAZA
GAZ01-00-GAZ-20110010
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL E DA
DIRECCAO PROVINCIAL
GAZ01-00-GAZ-20150038
REABILITACAO DE CASAS DE HOSPEDES NA PRAIA
DE BILENE
917,73
917,73
100,00 %
--
--
--
917,73
917,73
100,00 %
MOP03-01-GAZ-20150068
PROMOCAO DE USO DE MATERIAL LOCAL NA
CONSTRUCAO.
729,00
729,00
100,00 %
--
--
--
729,00
729,00
100,00 %
1.600,26
1.600,26
100,00 %
--
--
--
1.600,26
1.600,26
100,00 %
SUPERVISAO E MONITORIA DE CONSTRUCAO DE 60 E
REABILITACAO DE 150 FUROS DE AGUA
534,60
534,60
100,00 %
--
--
--
534,60
534,60
100,00 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
5.946,28
5.946,28
100,00 %
7.109,00
3.456,15
48,62 %
13.055,28
9.402,43
72,02 %
144,03
144,03
100,00 %
--
--
--
144,03
144,03
100,00 %
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
MOP12-00-GAZ-20130024
MOP14-00-MOP-2013- ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL
0011
PARA CABO DELGADO E GAZA
121
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
47K000141
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E
HABITACAO DE MAPUTO PROVINCIA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
47.098,98
47.096,98
100,00 %
15.201,90
10.756,93
70,76 %
62.300,88
57.853,91
92,86 %
710,00
710,00
100,00 %
--
--
--
710,00
710,00
100,00 %
MAP01-00-MAP-20080036
REABILITACAO PARCIAL DO EDDIFICIO DA DPOPH
MAP01-00-MAP-20120038
FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS PUBLICAS
1.854,54
1.852,54
99,89 %
--
--
--
1.854,54
1.852,54
99,89 %
MAP01-00-MAP-20150073
AQUISIÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS MOVEIS PARA
GRANDES EVENTOS
9.980,11
9.980,11
100,00 %
--
--
--
9.980,11
9.980,11
100,00 %
MOP03-01-MOP-2004- ESTUDOS DE URBANIZACAO BASICA
0022
1.566,03
1.566,03
100,00 %
--
--
--
1.566,03
1.566,03
100,00 %
MOP04-01-MAP-20150072
MANUTENÇÃO PERIODICA DE ESTRADAS
CLASSIFICADAS
9.414,53
9.414,53
100,00 %
--
--
--
9.414,53
9.414,53
100,00 %
MOP12-00-MAP-20090037
SANEAMENTO RURAL
1.314,99
1.314,99
100,00 %
--
--
--
1.314,99
1.314,99
100,00 %
MOP12-00-MAP-20100068
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
5.452,44
5.452,44
100,00 %
--
--
--
5.452,44
5.452,44
100,00 %
MOP12-00-MAP-20140012
CADASTRAMENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS NA
PROVINCIA DE MAPUTO
650,45
650,45
100,00 %
--
--
--
650,45
650,45
100,00 %
MOP12-00-MAP-20150025
DIVULGACAO DE TECNOLOGIAS DE CONSTRUCAO
HABITACIONAL
1.276,84
1.276,84
100,00 %
--
--
--
1.276,84
1.276,84
100,00 %
MOP12-00-MAP-20150026
ACESSO A POSSE SEGURA DE TERRA INFRAESTRUTURADA
891,00
891,00
100,00 %
--
--
--
891,00
891,00
100,00 %
MOP12-00-MAP-20150031
LICENCIAMENTO DE EMPREITEIROS
660,80
660,80
100,00 %
--
--
--
660,80
660,80
100,00 %
MOP12-00-MAP-20150035
REABILITACAO E EXPANCAO DE SAA
4.960,17
4.960,17
100,00 %
--
--
--
4.960,17
4.960,17
100,00 %
MOP12-00-MAP-20150056
AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS
390,01
390,01
100,00 %
--
--
--
390,01
390,01
100,00 %
MOP12-00-MAP-20150062
ACESSO A HABITACAO CONDIGNA
486,00
486,00
100,00 %
--
--
--
486,00
486,00
100,00 %
MOP12-00-MAP-20150085
PLANO DE ACÇÃO MULTISECTORIAL PARA A
REDUÇÃO DE DESNUTRIÇÃO CRONICA(PAMRDC)
--
--
--
8.092,90
5.346,07
66,06 %
8.092,90
5.346,07
66,06 %
7.491,08
7.491,08
100,00 %
7.109,00
5.410,86
76,11 %
14.600,08
12.901,94
88,37 %
13.616,96
13.616,96
100,00 %
--
--
--
13.616,96
13.616,96
100,00 %
3.000,00
3.000,00
100,00 %
--
--
--
3.000,00
3.000,00
100,00 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
47L000841
CID01-00-CID-20150018
DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE
IMOBILIARIO DO ESTADO DE MAPUTO CIDADE
REABILITACAO DO EDIFICIO DO GOVERNO
122
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MOP03-01-CID-20100013
REABILITACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS
8.095,47
8.095,47
100,00 %
--
--
--
8.095,47
8.095,47
100,00 %
MOP03-01-CID-20100020
OBRAS DE LIGACAO DE REDE DE ESGOTOS
1.090,00
1.090,00
100,00 %
--
--
--
1.090,00
1.090,00
100,00 %
TRB02-00-CID-20120032
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO
PROFISSIONAL
1.431,49
1.431,49
100,00 %
--
--
--
1.431,49
1.431,49
100,00 %
50.120,26
50.120,26
100,00 %
99.662,53
83.431,05
83,71 %
149.782,79
133.551,31
89,16 %
50B000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
NIASSA
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
--
--
--
1.660,00
1.660,00
100,00 %
1.660,00
1.660,00
100,00 %
MEC01-02-NIA-20080097
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
239,00
238,65
99,85 %
239,00
238,65
99,85 %
MEC01-02-NIA-20120010
FUNDO DE SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
7.169,89
7.164,39
99,92 %
7.169,89
7.164,39
99,92 %
MEC01-02-NIA-20130131
CONSTRUCCAO DE EDIFICIO DOS SDEJT DE NGAUMA
7.958,32
7.958,32
100,00 %
--
--
--
7.958,32
7.958,32
100,00 %
MEC01-02-NIA-20130133
CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA DA CIDADE DE
LICHINGA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-NIA-20130135
CONTRUCAO POS CALAMIDADES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-NIA-20140117
PROMOÇÃO DE ACÇÕES E EMPONDERAMENTO DA
RAPARIGA NO SECTOR DA EDUCAÇÃO
--
--
--
7.971,41
3.848,45
48,28 %
7.971,41
3.848,45
48,28 %
MEC01-02-NIA-20150003
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
4.931,23
4.931,23
100,00 %
4.931,23
4.931,23
100,00 %
MEC02-00-NIA-20140117
PROMOCAO DE ACCOES E EMPONDERAMENTO DA
RAPARIGA NO SECTOR DA EDUCACAO
--
--
--
10.666,85
4.250,48
39,85 %
10.666,85
4.250,48
39,85 %
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
18.500,00
18.500,00
100,00 %
--
--
--
18.500,00
18.500,00
100,00 %
MEC02-01-NIA-20140001
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
19.265,85
19.260,35
99,97 %
19.265,85
19.260,35
99,97 %
MEC02-01-NIA-20150032
AQUISICAO DE CARTEIRAS DUPLAS ESCOLARES
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
7.651,00
7.576,10
99,02 %
7.651,00
7.576,10
99,02 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
14.983,20
14.983,20
100,00 %
--
--
--
14.983,20
14.983,20
100,00 %
MEC02-02-NIA-20150001
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
6.011,79
5.010,43
83,34 %
6.011,79
5.010,43
83,34 %
123
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
4.297,50
3.518,97
81,88 %
4.297,50
3.518,97
81,88 %
173,74
173,74
100,00 %
--
--
--
173,74
173,74
100,00 %
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
3.826,00
0,00
0,00 %
3.826,00
0,00
0,00 %
MEC04-01-NIA-20120011
MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
ESG.
--
--
--
3.339,00
3.339,00
100,00 %
3.339,00
3.339,00
100,00 %
MEC04-01-NIA-20140002
CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG
--
--
--
20.779,07
20.779,07
100,00 %
20.779,07
20.779,07
100,00 %
MEC05-01-NIA-20120028
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
1.853,94
1.853,94
100,00 %
1.853,94
1.853,94
100,00 %
NIA01-00-NIA-20110004
CONSTRUCAO DA DPEC E AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS
6.480,00
6.480,00
100,00 %
--
--
--
6.480,00
6.480,00
100,00 %
86.027,57
86.027,57
100,00 %
88.891,52
86.715,60
97,55 %
174.919,09
172.743,17
98,76 %
MEC02-02-NIA-20150006
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-NIA-20150005
SUBSIBIO DE AEA LICHINGA
MEC03-03-NIA-20150031
PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE ALFABETIZACAO
MEC04-01-MEC-20100013
50C000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
CABO DELGADO
CAB01-00-CAB-20120078
CONSTRUCAO DE VARIAS INSTITUICOES DE ENSINO
NA PROVINCIA
2.382,68
2.382,68
100,00 %
--
--
--
2.382,68
2.382,68
100,00 %
CAB01-00-CAB-20130025
CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PROVIANCIAL
4.394,86
4.394,86
100,00 %
--
--
--
4.394,86
4.394,86
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140004
REABILITACAO DAS CASAS DA DIRECCAO
PROVINCIAL EDUCACAO E CCULTURA
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140008
REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS DESPORTIVAS
NA PROVINCIA
7.650,00
7.650,00
100,00 %
--
--
--
7.650,00
7.650,00
100,00 %
MEC01-01-CAB-20130006
CONSTRUCAO DE 5 CASAS PARA PROFESSORES NA
CIDADE DE PEMBA
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
MEC01-01-CAB-20130029
REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DE CENTRO
INTERNATO DE MUAGUIDE
3.150,00
3.150,00
100,00 %
--
--
--
3.150,00
3.150,00
100,00 %
MEC01-01-CAB-20130034
REABILITACAO DA ESCOLA SECUDARIOA DE
3.375,00
3.375,00
100,00 %
--
--
--
3.375,00
3.375,00
100,00 %
MEC01-01-CAB-20130047
PROJECTO PARA EMERGENCIAS
1.616,91
1.616,91
100,00 %
--
--
--
1.616,91
1.616,91
100,00 %
MEC01-01-CAB-20150006
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
10.410,68
10.410,68
100,00 %
10.410,68
10.410,68
100,00 %
MEC01-01-CAB-20150030
REABILITACAO DE 3 EDIFICIOS DE APOIO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
124
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
18.764,13
18.764,13
100,00 %
--
--
--
18.764,13
18.764,13
100,00 %
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
--
--
--
1.082,00
1.065,20
98,45 %
1.082,00
1.065,20
98,45 %
MEC01-02-CAB-20080064
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
142,79
142,52
99,81 %
142,79
142,52
99,81 %
MEC01-02-CAB-20120008
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
7.937,59
7.930,02
99,90 %
7.937,59
7.930,02
99,90 %
MEC02-00-CAB-20150107
CONTRUÇÃO DO MONUMENTO DA CHAMA DA
UNIDADE NACIONAL
5.416,14
5.416,14
100,00 %
--
--
--
5.416,14
5.416,14
100,00 %
MEC02-01-CAB-20070007
CARTEIRAS ESCOLARES
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
MEC02-01-CAB-20140001
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
33.529,60
33.370,02
99,52 %
33.529,60
33.370,02
99,52 %
MEC02-01-CAB-20150003
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA
--
--
--
823,95
823,86
99,99 %
823,95
823,86
99,99 %
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
18.347,00
18.347,00
100,00 %
--
--
--
18.347,00
18.347,00
100,00 %
MEC02-02-CAB-20150001
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
7.569,99
7.536,17
99,55 %
7.569,99
7.536,17
99,55 %
MEC02-02-CAB-20150008
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.734,80
2.734,80
100,00 %
2.734,80
2.734,80
100,00 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
5.551,00
3.926,88
70,74 %
5.551,00
3.926,88
70,74 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
8.214,60
8.214,60
100,00 %
--
--
--
8.214,60
8.214,60
100,00 %
MEC03-01-CAB-20150007
SUBSIDIO DE AEA PEMBA
100,96
100,96
100,00 %
--
--
--
100,96
100,96
100,00 %
MEC03-03-CAB-20120058
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE ALFABETIZADORES E
EDUCADORES DE ADULTOS
3.435,30
3.435,30
100,00 %
--
--
--
3.435,30
3.435,30
100,00 %
MEC04-01-CAB-20120009
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
2.448,60
2.434,88
99,44 %
2.448,60
2.434,88
99,44 %
MEC04-01-CAB-20140002
CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG
--
--
--
11.089,30
11.012,74
99,31 %
11.089,30
11.012,74
99,31 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
2.776,00
2.532,60
91,23 %
2.776,00
2.532,60
91,23 %
MEC05-01-CAB-20120010
MATERIAL DO ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
2.795,22
2.795,22
100,00 %
2.795,22
2.795,22
100,00 %
MEC01-01-CAB-20150034
CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE 48 SALAS
PARALISADAS
MEC01-01-MEC-20070032
125
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
50D000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
NAMPULA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
26.464,45
26.464,45
100,00 %
145.568,34
116.088,26
79,75 %
172.032,79
142.552,71
82,86 %
--
--
--
1.576,00
1.414,32
89,74 %
1.576,00
1.414,32
89,74 %
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
937,50
937,50
100,00 %
--
--
--
937,50
937,50
100,00 %
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
MEC01-01-NAM-20070019
APETRECHAMENTO DOS LARES E CENTROS
INTERNATOS
MEC01-01-NAM-20080004
AQUISICAO DO MATERIAL INFORMATICO
MEC01-01-NAM-20150006
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
10.405,60
10.405,60
100,00 %
10.405,60
10.405,60
100,00 %
MEC01-02-NAM-20080069
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
508,80
508,80
100,00 %
508,80
508,80
100,00 %
MEC01-02-NAM-20120005
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
14.883,04
14.877,29
99,96 %
14.883,04
14.877,29
99,96 %
MEC01-02-NAM-20120131
REABILITACAO DA CASA PROVINCIAL DE CULTURA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-03-NAM-20140052
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DOS SDEJT DE MOMA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-03-NAM-20140063
APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA DPEC EM
MOBILIARIO MATERIAL INFORMATICO E OUTRO
EQUIPAMENTO.
1.632,88
1.632,88
100,00 %
--
--
--
1.632,88
1.632,88
100,00 %
MEC01-03-NAM-20150095
CONSTRUCAO DE 3 ALPENTRES JUNTO AS PINTURAS
RUPESDRES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-03-NAM-20150097
REABLITACAO DA CADEIA SUBTERRANEO DE
ITOCULO DISTRITO DE MONAPO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-03-NAM-20150118
CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO DO IFP DE
MONAPO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-00-NAM-20140028
APETRECHAMENTO DE ESCOLAS PROFICIONAIS DE
MOGOVOLAS E MURRUPULA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-00-NAM-20140029
CONSTRUCAO DO ALPENDRE NA CAMPA DO
KHUPULA-MUNO EM MOGOVOLAS.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
3.429,78
3.429,78
100,00 %
--
--
--
3.429,78
3.429,78
100,00 %
MEC02-01-NAM-19891019
CARTEIRAS ESCOLARES - NAMPULA
6.480,00
6.480,00
100,00 %
--
--
--
6.480,00
6.480,00
100,00 %
MEC02-01-NAM-20140001
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
56.087,89
39.760,34
70,89 %
56.087,89
39.760,34
70,89 %
MEC02-01-NAM-20150004
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA
--
--
--
805,50
805,43
99,99 %
805,50
805,43
99,99 %
126
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
6.540,00
6.538,02
99,97 %
6.540,00
6.538,02
99,97 %
5.041,46
5.041,46
100,00 %
--
--
--
5.041,46
5.041,46
100,00 %
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
17.426,40
17.258,77
99,04 %
17.426,40
17.258,77
99,04 %
MEC02-02-NAM-20150020
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
12.402,00
12.402,00
100,00 %
12.402,00
12.402,00
100,00 %
MEC02-02-NAM-20150116
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO ANEXO A NOVA DPECNAMPULA
5.368,21
5.368,21
100,00 %
--
--
--
5.368,21
5.368,21
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
873,82
873,82
100,00 %
--
--
--
873,82
873,82
100,00 %
MEC03-03-NAM-20150019
SUBSIBIO DE AEA NAMPULA
856,09
856,09
100,00 %
--
--
--
856,09
856,09
100,00 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
3.270,00
401,74
12,29 %
3.270,00
401,74
12,29 %
MEC04-01-NAM-20120007
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
8.840,40
8.840,28
100,00 %
8.840,40
8.840,28
100,00 %
MEC04-01-NAM-20140002
CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-NAM-20150001
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
PARA O ESG
--
--
--
10.587,17
640,13
6,05 %
10.587,17
640,13
6,05 %
MEC05-01-NAM-20090037
CONSTRUCAO DA ESCOLA BASICA AGRARIA DE
MOGOVOLAS
224,71
224,71
100,00 %
--
--
--
224,71
224,71
100,00 %
MEC05-01-NAM-20120006
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
2.235,54
2.235,54
100,00 %
2.235,54
2.235,54
100,00 %
MEC05-01-NAM-20150096
CONSTRUCAO DE UM MERCADO DE VENDA DE
PRODUTOS DE ARTE E ARTESANATO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
96.731,87
96.731,87
100,00 %
168.262,31
154.082,47
91,57 %
264.994,18
250.814,33
94,65 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
MEC02-02-NAM-20150002
50E000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DA
ZAMBEZIA
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
--
--
--
4.412,00
4.374,94
99,16 %
4.412,00
4.374,94
99,16 %
MEC01-01-ZAM-20150006
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
6.551,12
6.551,12
100,00 %
6.551,12
6.551,12
100,00 %
MEC01-02-ZAM-20120008
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
19.843,84
19.784,56
99,70 %
19.843,84
19.784,56
99,70 %
MEC01-02-ZAM-20120009
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL
--
--
--
253,08
189,99
75,07 %
253,08
189,99
75,07 %
127
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC01-02-ZAM-20120010
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
8.427,00
8.423,76
99,96 %
8.427,00
8.423,76
99,96 %
MEC01-02-ZAM-20120011
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
2.556,72
2.556,72
100,00 %
2.556,72
2.556,72
100,00 %
MEC01-03-ZAM-20110014
APETRECHAMENTO DA DPECZ E SDEJT EM
MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
2.429,16
2.429,16
100,00 %
--
--
--
2.429,16
2.429,16
100,00 %
MEC01-03-ZAM-20130104
APETRECHAMENTO DOS LARES E INTERNATOS
1.214,88
1.214,88
100,00 %
--
--
--
1.214,88
1.214,88
100,00 %
MEC01-03-ZAM-20140075
CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJECTO
EXECUTIVO PARA O INICIO DA CONSTRUCAO DO
EDIFICIO DA DPECZ
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
18.683,49
18.683,49
100,00 %
--
--
--
18.683,49
18.683,49
100,00 %
MEC02-01-ZAM-20110015
AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
5.670,00
5.670,00
100,00 %
--
--
--
5.670,00
5.670,00
100,00 %
MEC02-01-ZAM-20140002
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
68.093,38
67.836,37
99,62 %
68.093,38
67.836,37
99,62 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
13.676,00
12.214,31
89,31 %
13.676,00
12.214,31
89,31 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
20.528,50
20.528,50
100,00 %
--
--
--
20.528,50
20.528,50
100,00 %
MEC02-02-ZAM-20150002
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
16.729,34
16.484,68
98,54 %
16.729,34
16.484,68
98,54 %
MEC02-02-ZAM-20150011
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
8.204,40
4.027,21
49,09 %
8.204,40
4.027,21
49,09 %
MEC02-02-ZAM-20150040
REABILITACAO DA EPC SINACURA - QUELIMANE
5.646,56
5.646,56
100,00 %
--
--
--
5.646,56
5.646,56
100,00 %
MEC02-02-ZAM-20150041
REABILITACAO DA EPC 3 DE FEVEREIRO - QUELIMANE
5.665,89
5.665,89
100,00 %
--
--
--
5.665,89
5.665,89
100,00 %
MEC03-01-ZAM-20130040
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS ALFABETIZADORES
8.972,29
8.972,29
100,00 %
--
--
--
8.972,29
8.972,29
100,00 %
MEC03-01-ZAM-20140012
INICIO DA CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE
FORMACAO DE EDUCADORES E ALFABETIZADORES
DE ADULTOS
4.017,90
4.017,90
100,00 %
--
--
--
4.017,90
4.017,90
100,00 %
MEC03-01-ZAM-20150010
SUBSIBIO DE AEA QUELIMANE
396,63
396,63
100,00 %
--
--
--
396,63
396,63
100,00 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
6.839,00
0,00
0,00 %
6.839,00
0,00
0,00 %
128
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
12.676,43
11.638,82
91,81 %
12.676,43
11.638,82
91,81 %
INICIO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA SECUNDARIA
BONIFACIO GRUVETA
8.095,11
8.095,11
100,00 %
--
--
--
8.095,11
8.095,11
100,00 %
MEC05-01-ZAM-20140080
CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE GEOLOGIAS E
MINAS DE GILE
8.090,75
8.090,75
100,00 %
--
--
--
8.090,75
8.090,75
100,00 %
MEC05-02-ZAM-20130050
APETRECHAMENTO EM EQUIPAMENTO DIVERSO AO
INSTITUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL1 DE MAIO E
ESCOLA BASICA EM MORRUMBALA
2.399,94
2.399,94
100,00 %
--
--
--
2.399,94
2.399,94
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20140058
COBERTURA DE PROJECTOS NO AMBITO DE
EMERGENCIA
2.490,75
2.490,75
100,00 %
--
--
--
2.490,75
2.490,75
100,00 %
80.076,65
80.076,65
100,00 %
98.703,33
93.166,79
94,39 %
178.779,98
173.243,44
96,90 %
--
--
--
974,00
974,00
100,00 %
974,00
974,00
100,00 %
6.480,00
6.480,00
100,00 %
--
--
--
6.480,00
6.480,00
100,00 %
0,00
0,00
--
4.598,96
4.597,16
99,96 %
4.598,96
4.597,16
99,96 %
--
--
--
337,09
328,99
97,60 %
337,09
328,99
97,60 %
14.323,44
14.323,44
100,00 %
7.943,59
7.915,32
99,64 %
22.267,03
22.238,76
99,87 %
3.993,16
3.993,16
100,00 %
--
--
--
3.993,16
3.993,16
100,00 %
14.999,59
14.999,59
100,00 %
--
--
--
14.999,59
14.999,59
100,00 %
2.222,00
2.222,00
100,00 %
--
--
--
2.222,00
2.222,00
100,00 %
MEC04-01-ZAM-20140001
CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG
MEC04-01-ZAM-20150037
50F000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
TETE
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
MEC01-01-TET-20060027
CARTEIRAS ESCOLARES DUPLAS
MEC01-01-TET-20150007
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
MEC01-02-TET-20080070
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-02-TET-20120001
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
MEC02-00-TET-20130019
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO MONUMENTO
SAMORA MACHEL
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
MEC02-01-TET-20080054
CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA
MEC02-01-TET-20140002
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
17.700,20
17.643,33
99,68 %
17.700,20
17.643,33
99,68 %
MEC02-01-TET-20150006
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA
--
--
--
760,34
759,92
99,94 %
760,34
759,92
99,94 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
10.076,00
10.072,29
99,96 %
10.076,00
10.072,29
99,96 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
5.127,19
5.127,19
100,00 %
--
--
--
5.127,19
5.127,19
100,00 %
MEC02-02-TET-20150004
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
12.912,39
12.779,57
98,97 %
12.912,39
12.779,57
98,97 %
129
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
6.344,10
6.344,10
100,00 %
6.344,10
6.344,10
100,00 %
REABILITACAO DO INSTITUTO DE FORMACAO DE
PROFESSORES PRIMARIO DE ANGONIA
2.429,75
2.429,75
100,00 %
--
--
--
2.429,75
2.429,75
100,00 %
MEC03-03-TET-20130052
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
5.637,67
5.637,67
100,00 %
--
--
--
5.637,67
5.637,67
100,00 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
5.038,00
3.602,22
71,50 %
5.038,00
3.602,22
71,50 %
MEC04-01-TET-20120002
MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
ESG.
--
--
--
4.611,00
4.609,56
99,97 %
4.611,00
4.609,56
99,97 %
MEC04-01-TET-20140001
CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG
--
--
--
16.640,62
15.383,56
92,45 %
16.640,62
15.383,56
92,45 %
MEC05-01-TET-20120014
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
2.216,46
2.216,46
100,00 %
2.216,46
2.216,46
100,00 %
MEC05-03-TET-20140040
AMPLIACAO DO INSTITUTO COMERCIAL MARTIRES DE
WIRYAMU DE TETE
500,00
500,00
100,00 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
TET01-00-TET-20110020
CONSTRUCAO DOS ESCDRITORIOS DA INSPECCAO
PROVINCIAL
5.055,50
5.055,50
100,00 %
--
--
--
5.055,50
5.055,50
100,00 %
TET01-00-TET-20130038
11 FESTIVAL DE JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES
TETE 2013
6.480,00
6.480,00
100,00 %
--
--
--
6.480,00
6.480,00
100,00 %
TET01-00-TET-20130046
APOIO AS CALAMIDADES NATURAIS
11.208,35
11.208,35
100,00 %
--
--
--
11.208,35
11.208,35
100,00 %
TET01-00-TET-20140047
CONSTRUCAO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO E
VEDACAO DOS RECINTOS DOS SDEJT&#347;
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
TET01-00-TET-20140052
REDUCAO DA DESNUTRICAO CRONICA
--
--
--
8.550,58
5.940,31
69,47 %
8.550,58
5.940,31
69,47 %
38.299,54
38.299,54
100,00 %
65.037,31
64.607,67
99,34 %
103.336,85
102.907,21
99,58 %
MEC02-02-TET-20150010
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC02-02-TET-20150056
50G000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
MANICA
MEC01-01-MAN-20150004
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
5.807,00
5.807,00
100,00 %
5.807,00
5.807,00
100,00 %
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
--
--
--
1.544,00
1.542,25
99,89 %
1.544,00
1.542,25
99,89 %
MEC01-02-MAN-20080046
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
258,85
258,70
99,94 %
258,85
258,70
99,94 %
MEC01-02-MAN-20120022
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
6.061,17
6.052,12
99,85 %
6.061,17
6.052,12
99,85 %
MEC01-02-MAN-20150053
EQUIPAMENTO E MOBIALIO ESCOLAR
5.500,00
5.500,00
100,00 %
--
--
--
5.500,00
5.500,00
100,00 %
130
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
100,00
100,00
100,00 %
--
--
--
100,00
100,00
100,00 %
2.250,00
2.250,00
100,00 %
--
--
--
2.250,00
2.250,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
899,09
899,09
100,00 %
--
--
--
899,09
899,09
100,00 %
2.250,00
2.250,00
100,00 %
--
--
--
2.250,00
2.250,00
100,00 %
200,00
200,00
100,00 %
--
--
--
200,00
200,00
100,00 %
--
--
--
16.613,87
16.610,48
99,98 %
16.613,87
16.610,48
99,98 %
3.600,00
3.600,00
100,00 %
--
--
--
3.600,00
3.600,00
100,00 %
12.597,25
12.597,25
100,00 %
--
--
--
12.597,25
12.597,25
100,00 %
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
4.453,59
4.452,89
99,98 %
4.453,59
4.452,89
99,98 %
MEC02-02-MAN-20150008
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.943,50
5.650,29
95,07 %
5.943,50
5.650,29
95,07 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
3.542,00
3.490,31
98,54 %
3.542,00
3.490,31
98,54 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
6.297,90
6.297,90
100,00 %
--
--
--
6.297,90
6.297,90
100,00 %
MEC03-01-MAN-20150007
SUBSIBIO DE AEA CHIMOIO
105,30
105,30
100,00 %
--
--
--
105,30
105,30
100,00 %
MEC03-01-MAN-20150051
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
4.500,00
4.500,00
100,00 %
MEC04-01-MAN-20140002
CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG
--
--
--
11.248,15
11.248,15
100,00 %
11.248,15
11.248,15
100,00 %
MEC04-01-MAN-20150001
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
5.469,60
5.401,58
98,76 %
5.469,60
5.401,58
98,76 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
1.771,00
1.771,00
100,00 %
1.771,00
1.771,00
100,00 %
MEC05-01-MAN-20120024
MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
ETP.
--
--
--
2.324,58
2.322,90
99,93 %
2.324,58
2.322,90
99,93 %
MEC01-02-MAN-20150056
CALEIRAS E CISTERNAS
MEC01-03-MAN-20150049
CASA PROVINCIAL DE CULTURA
MEC01-03-MAN-20150052
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DOS SDEJT DA CIDADE
DE CHIMOIO
MEC01-03-MAN-20150057
APETRECHAMENTO DA BIBLIOTEC PUBLICA
PROVINCIAL
MEC01-03-MAN-20150058
EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
MEC02-00-MAN-20150055
PREPARACAO DO JOGOS ESCOLARES
MEC02-01-MAN-20140001
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
MEC02-01-MAN-20140053
CONTIGENCIAS
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
MEC02-02-MAN-20150002
131
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
50H000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
SOFALA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
42.302,09
42.302,09
100,00 %
112.474,98
68.115,64
60,56 %
154.777,07
110.417,73
71,34 %
--
--
--
1.202,00
1.202,00
100,00 %
1.202,00
1.202,00
100,00 %
2.835,00
2.835,00
100,00 %
--
--
--
2.835,00
2.835,00
100,00 %
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
MEC01-01-SOF-19891022
CARTEIRAS ESCOLARES - SOFALA
MEC01-01-SOF-20150003
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
2.564,99
2.564,99
100,00 %
2.564,99
2.564,99
100,00 %
MEC01-02-SOF-20080099
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
472,23
472,23
100,00 %
472,23
472,23
100,00 %
MEC01-02-SOF-20120002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
6.945,43
6.593,75
94,94 %
6.945,43
6.593,75
94,94 %
MEC01-03-SOF-20110015
REABILITACAO DE EDIFICIO PARA CENTRO DE
RECURSOS DE MACURUNGO
8.100,00
8.100,00
100,00 %
--
--
--
8.100,00
8.100,00
100,00 %
MEC01-03-SOF-20120033
REABILITACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA
PUBLICA PROVINCIAL
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
10.000,00
10.000,00
100,00 %
--
--
--
10.000,00
10.000,00
100,00 %
MEC02-01-SOF-20060020
REABILITACAO DE ESCOLAS DESTRUIDAS PELOS
VENDAVAIS
1.943,83
1.943,83
100,00 %
--
--
--
1.943,83
1.943,83
100,00 %
MEC02-01-SOF-20140001
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
48.849,89
26.354,24
53,95 %
48.849,89
26.354,24
53,95 %
MEC02-01-SOF-20140002
CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG
--
--
--
12.301,83
0,00
0,00 %
12.301,83
0,00
0,00 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
10.014,00
10.014,00
100,00 %
10.014,00
10.014,00
100,00 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
11.691,00
11.691,00
100,00 %
--
--
--
11.691,00
11.691,00
100,00 %
MEC02-02-SOF-20150001
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
6.138,99
6.138,99
100,00 %
6.138,99
6.138,99
100,00 %
MEC02-02-SOF-20150005
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
12.310,16
8.106,99
65,86 %
12.310,16
8.106,99
65,86 %
MEC03-03-SOF-20120119
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
2.835,00
2.835,00
100,00 %
--
--
--
2.835,00
2.835,00
100,00 %
MEC03-03-SOF-20150004
SUBSIBIO DE AEA BEIRA
442,26
442,26
100,00 %
--
--
--
442,26
442,26
100,00 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
5.007,00
0,00
0,00 %
5.007,00
0,00
0,00 %
132
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC04-01-SOF-20120003
MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
ESG.
--
--
--
5.024,40
5.024,40
100,00 %
5.024,40
5.024,40
100,00 %
MEC05-01-SOF-20120017
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
1.644,06
1.644,06
100,00 %
1.644,06
1.644,06
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140071
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150019
CONSULTORIA P/ CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
17.341,47
17.341,47
100,00 %
113.871,34
93.091,10
81,75 %
131.212,81
110.432,57
84,16 %
2.249,96
2.249,96
100,00 %
--
--
--
2.249,96
2.249,96
100,00 %
50I000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
INHAMBANE
INH01-00-INH-20110050
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O
FUNCIONAMENTIO DO SDEJT DE ZAVALA
INH01-00-INH-20110052
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O
FUNCIONAMENTO DO SDEJT DE MASSINGA
473,63
473,63
100,00 %
--
--
--
473,63
473,63
100,00 %
INH01-00-INH-20110054
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS
INTERNATOS
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
MEC01-01-INH-20090006
RECONSTRUCAO POS CALAMIDADES
882,00
882,00
100,00 %
--
--
--
882,00
882,00
100,00 %
MEC01-01-INH-20150003
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
9.053,78
8.432,02
93,13 %
9.053,78
8.432,02
93,13 %
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
--
--
--
1.618,00
1.131,47
69,93 %
1.618,00
1.131,47
69,93 %
MEC01-02-INH-20080036
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
224,20
179,27
79,96 %
224,20
179,27
79,96 %
MEC01-02-INH-20120003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
6.945,43
6.208,68
89,39 %
6.945,43
6.208,68
89,39 %
MEC01-02-INH-20130031
AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES
876,76
876,76
100,00 %
--
--
--
876,76
876,76
100,00 %
MEC01-02-INH-20150011
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO DE RAIZ PARA O
FUNCIONAMENTO DA DPECI
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
253,27
253,27
100,00 %
--
--
--
253,27
253,27
100,00 %
MEC01-03-INH-20130029
REABILITACAO DAS RESIDENCIAS DE MUELE
724,23
724,23
100,00 %
--
--
--
724,23
724,23
100,00 %
MEC01-03-INH-20130030
CONSTRUCAO DE EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO
DA BIBLIOTECA PROVINCIAL
1.245,25
1.245,25
100,00 %
--
--
--
1.245,25
1.245,25
100,00 %
MEC01-03-INH-20130034
PROMOVER AS ESCOLAS TECNICAS PARA
PRODUCAO DE OBILIARIO ESCOLAR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
133
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC02-01-INH-20140001
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
47.590,61
35.207,48
73,98 %
47.590,61
35.207,48
73,98 %
MEC02-02-INH-20150001
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
9.128,19
7.649,24
83,80 %
9.128,19
7.649,24
83,80 %
MEC02-02-INH-20150006
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.592,74
1.582,94
99,38 %
1.592,74
1.582,94
99,38 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
7.811,00
4.329,11
55,42 %
7.811,00
4.329,11
55,42 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
10.231,37
10.231,37
100,00 %
--
--
--
10.231,37
10.231,37
100,00 %
MEC03-03-INH-20150005
SUBSIBIO DE AEA INHAMBANE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-INH-20120001
MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
ESG.
--
--
--
7.247,66
7.184,11
99,12 %
7.247,66
7.184,11
99,12 %
MEC04-01-INH-20140002
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS PARA O ESG
--
--
--
16.104,79
14.715,03
91,37 %
16.104,79
14.715,03
91,37 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
3.906,00
3.822,80
97,87 %
3.906,00
3.822,80
97,87 %
MEC05-01-INH-20120002
MATERIAIS DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
ETP.
--
--
--
2.648,94
2.648,94
100,00 %
2.648,94
2.648,94
100,00 %
44.171,84
42.244,43
95,64 %
70.423,85
59.649,49
84,70 %
114.595,69
101.893,92
88,92 %
7.402,11
6.248,58
84,42 %
--
--
--
7.402,11
6.248,58
84,42 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
50J000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
GAZA
GAZ01-00-GAZ-20150077
REABILITACAO DOS EDIFICIOS -INSPECCAO E
GAZ01-00-GAZ-20150081
REABILITACAO DA OFICINA DO GOVERNO
TRANSFORMANDO EM CINE TEATRO
MEC01-01-GAZ-20150005
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
2.631,77
2.630,57
99,95 %
2.631,77
2.630,57
99,95 %
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
--
--
--
1.785,00
1.688,51
94,59 %
1.785,00
1.688,51
94,59 %
MEC01-02-GAZ-20080041
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
265,22
257,34
97,03 %
265,22
257,34
97,03 %
MEC01-02-GAZ-20120012
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
5.953,27
5.782,85
97,14 %
5.953,27
5.782,85
97,14 %
MEC01-03-GAZ-20150034
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
PROTOCOLAR
2.900,67
2.900,67
100,00 %
--
--
--
2.900,67
2.900,67
100,00 %
MEC02-00-GAZ-20150085
CONSTRUCAO DO MONUMENTO DA HEROI MILAGRE
MABOTE
6.701,06
6.522,90
97,34 %
--
--
--
6.701,06
6.522,90
97,34 %
134
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
5.009,20
5.009,20
100,00 %
--
--
--
5.009,20
5.009,20
100,00 %
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
14.407,63
13.908,82
96,54 %
14.407,63
13.908,82
96,54 %
MEC02-01-GAZ-20150002
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
12.212,79
10.864,44
88,96 %
12.212,79
10.864,44
88,96 %
MEC02-01-GAZ-20150004
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA
--
--
--
693,24
583,53
84,18 %
693,24
583,53
84,18 %
MEC02-01-GAZ-20150054
PAMRDC
--
--
--
3.054,68
2.406,07
78,77 %
3.054,68
2.406,07
78,77 %
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
5.068,65
5.068,65
100,00 %
--
--
--
5.068,65
5.068,65
100,00 %
MEC02-02-GAZ-20150008
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.734,80
2.710,50
99,11 %
2.734,80
2.710,50
99,11 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
4.759,00
4.312,19
90,61 %
4.759,00
4.312,19
90,61 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
7.336,20
6.740,47
91,88 %
--
--
--
7.336,20
6.740,47
91,88 %
MEC03-03-GAZ-20120061
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS-GAZA.
1.067,75
1.067,75
100,00 %
--
--
--
1.067,75
1.067,75
100,00 %
MEC03-03-GAZ-20150006
SUBSIBIO DE AEA XAI XAI
347,49
347,49
100,00 %
--
--
--
347,49
347,49
100,00 %
MEC04-01-GAZ-20120013
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
5.533,20
0,00
0,00 %
5.533,20
0,00
0,00 %
MEC04-01-GAZ-20130006
REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA E LAR
JOAQUIM CHISSANO
8.338,71
8.338,71
100,00 %
--
--
--
8.338,71
8.338,71
100,00 %
MEC04-01-GAZ-20140001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULKAS PARA O ESG
--
--
--
12.271,61
12.125,67
98,81 %
12.271,61
12.125,67
98,81 %
MEC04-01-MEC-20100013
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS
SECUNDARIAS
--
--
--
2.379,00
2.379,00
100,00 %
2.379,00
2.379,00
100,00 %
MEC05-01-GAZ-20120014
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
1.742,64
0,00
0,00 %
1.742,64
0,00
0,00 %
27.468,08
27.468,08
100,00 %
102.714,21
69.872,83
68,03 %
130.182,30
97.340,91
74,77 %
--
--
--
1.773,39
1.068,30
60,24 %
1.773,39
1.068,30
60,24 %
2.800,50
2.800,50
100,00 %
--
--
--
2.800,50
2.800,50
100,00 %
MEC02-01-GAZ-20070156
CARTEIRAS ESCOLARES
MEC02-01-GAZ-20140002
50K000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
MAPUTO PROVINCIA
MAP01-00-MAP-20150087
PLANO DE ACÇÃO MULTISECTORIAL PARA A
REDUÇÃO DE DESNUTRIÇÃO CRONICA(PAMRDC)
MEC01-01-MAP-20070038
AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES
135
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC01-01-MAP-20120050
FESTIVAL PROVINCIAL DA CULTURA
3.596,78
3.596,78
100,00 %
--
--
--
3.596,78
3.596,78
100,00 %
MEC01-01-MAP-20140018
REABILITACAO DOS BELNEARIOS DA ES DE
1.614,06
1.614,06
100,00 %
--
--
--
1.614,06
1.614,06
100,00 %
MEC01-01-MAP-20140022
CONSTRUCAO DOS BALNEARIOS DA ES ALFREDO
NAMITETE
500,00
500,00
100,00 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
MEC01-01-MAP-20150005
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
4.675,87
4.675,46
99,99 %
4.675,87
4.675,46
99,99 %
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
--
--
--
1.218,00
753,45
61,86 %
1.218,00
753,45
61,86 %
MEC01-02-MAP-20080051
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
545,05
0,00
0,00 %
545,05
0,00
0,00 %
MEC01-02-MAP-20120012
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
7.761,65
1.649,37
21,25 %
7.761,65
1.649,37
21,25 %
MEC01-02-MAP-20140021
REABILITACAO DA CASA DO DPEC
350,07
350,07
100,00 %
--
--
--
350,07
350,07
100,00 %
MEC01-02-MAP-20140023
REABILITACAO DO SDEJT DE BOANE
1.626,80
1.626,80
100,00 %
--
--
--
1.626,80
1.626,80
100,00 %
MEC01-02-MAP-20150007
REABILITACAO DO SDEJT MATOLA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-00-MAP-20150006
LANCAMENTO DO PROJECTO DE CONSTRUCAO DA
CASA DA CULTURA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-01-MAP-20130037
REABILITACAO DA EPC MATOLA SEDE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-01-MAP-20140001
CONSTRUCAO ACELERADA DE SALAS DE AULAS
--
--
--
31.166,23
18.079,87
58,01 %
31.166,23
18.079,87
58,01 %
MEC02-01-MAP-20150003
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA IFANCIA
--
--
--
616,93
357,35
57,92 %
616,93
357,35
57,92 %
MEC02-01-MEC-20060001
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
789,91
789,91
100,00 %
--
--
--
789,91
789,91
100,00 %
MEC02-02-MAP-20150001
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
12.021,99
10.626,33
88,39 %
12.021,99
10.626,33
88,39 %
MEC02-02-MAP-20150011
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
15.900,00
15.900,00
100,00 %
15.900,00
15.900,00
100,00 %
MEC02-02-MEC-20080015
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
7.584,00
0,00
0,00 %
7.584,00
0,00
0,00 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
5.738,96
5.738,96
100,00 %
--
--
--
5.738,96
5.738,96
100,00 %
136
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC03-01-MAP-20110055
REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO DO
CFQAEA
812,89
812,89
100,00 %
--
--
--
812,89
812,89
100,00 %
MEC03-01-MAP-20120046
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS ALFABETIZADORES
AEA
827,91
827,91
100,00 %
--
--
--
827,91
827,91
100,00 %
MEC03-01-MAP-20150010
SUBSIBIO DE AEA MATOLA
306,47
306,47
100,00 %
--
--
--
306,47
306,47
100,00 %
MEC04-01-MAP-20100014
VEDACAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS
553,13
553,13
100,00 %
--
--
--
553,13
553,13
100,00 %
MEC04-01-MAP-20100033
REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DA
MACHAVA SEDE
18,00
18,00
100,00 %
--
--
--
18,00
18,00
100,00 %
MEC04-01-MAP-20110026
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA X FESTIVAL
PROVINCIAL DE JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES
7.379,40
7.379,40
100,00 %
--
--
--
7.379,40
7.379,40
100,00 %
MEC04-01-MAP-20120013
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
5.724,00
5.724,00
100,00 %
5.724,00
5.724,00
100,00 %
MEC04-01-MAP-20140002
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS PARA O ESG
--
--
--
10.887,36
8.198,96
75,31 %
10.887,36
8.198,96
75,31 %
MEC04-02-MAP-20150004
VEDACAO DA EPC MALHAMPSENE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC04-02-MAP-20150008
REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DE
CHANGALANE
553,20
553,20
100,00 %
--
--
--
553,20
553,20
100,00 %
MEC05-01-MAP-20120014
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
2.839,74
2.839,74
100,00 %
2.839,74
2.839,74
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE
MAPUTO CIDADE
36.313,80
36.070,05
99,33 %
55.638,65
55.320,47
99,43 %
91.952,44
91.390,51
99,39 %
MEC01-01-CID-20070012
CARTEIRAS ESCOLARES
12.139,91
12.139,91
100,00 %
--
--
--
12.139,91
12.139,91
100,00 %
MEC01-01-CID-20150003
APOIO ALIMENTAR PARA OS CENTROS INTERNATOS
E LARES
--
--
--
840,79
807,78
96,07 %
840,79
807,78
96,07 %
MEC01-01-MEC-20070032
PREVENCAO E COMBATE DO HIV/SIDA
--
--
--
929,00
929,00
100,00 %
929,00
929,00
100,00 %
MEC01-02-CID-20080019
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
931,42
927,03
99,53 %
931,42
927,03
99,53 %
MEC01-02-CID-20120001
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO PROVINCIAL
--
--
--
992,16
948,41
95,59 %
992,16
948,41
95,59 %
MEC01-03-CID-20120007
AQUISICAO DE EQUIPAMETO DIVERSO
5.000,00
4.756,25
95,12 %
--
--
--
5.000,00
4.756,25
95,12 %
MEC01-03-CID-20150010
INSTALACAO DE TERMINAIS DE SISTAFE NAS DDES
4.409,99
4.409,99
100,00 %
--
--
--
4.409,99
4.409,99
100,00 %
50L000141
137
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
11.074,50
11.074,50
100,00 %
--
--
--
11.074,50
11.074,50
100,00 %
1.551,70
1.551,70
100,00 %
--
--
--
1.551,70
1.551,70
100,00 %
FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
--
--
--
7.284,74
7.284,68
100,00 %
7.284,74
7.284,68
100,00 %
MEC02-02-CID-20150006
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
16.842,08
16.804,93
99,78 %
16.842,08
16.804,93
99,78 %
MEC02-02-MEC-20130019
AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS
1.000,40
1.000,40
100,00 %
--
--
--
1.000,40
1.000,40
100,00 %
MEC03-01-CID-20120016
ALFABETIZACAO E EDUCACAO PARA OS ADULTOS
662,90
662,90
100,00 %
--
--
--
662,90
662,90
100,00 %
MEC03-01-CID-20150005
SUBSIBIO DE AEA NA CIDADE
474,41
474,41
100,00 %
--
--
--
474,41
474,41
100,00 %
MEC04-01-CID-20120002
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
7.918,20
7.734,74
97,68 %
7.918,20
7.734,74
97,68 %
MEC04-01-CID-20140003
CONSTRUCAO DE SALAS PARA O ESG
--
--
--
17.756,94
17.741,59
99,91 %
17.756,94
17.741,59
99,91 %
MEC05-01-CID-20120003
MATERIAL DE ENSINO E OUTRAS ACTIVIDADES DO
--
--
--
2.143,32
2.142,31
99,95 %
2.143,32
2.142,31
99,95 %
2.057,29
2.057,29
100,00 %
--
--
--
2.057,29
2.057,29
100,00 %
MEC02-01-CID-20140027
REABILITACAO DA EPC DE LAULANE
MEC02-02-CID-20130004
REABILITACAO DA EPC GUAXENE
MEC02-02-CID-20150001
52B000541
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DE NIASSA
MCT04-00-NIA-20130009
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS
607,50
607,50
100,00 %
--
--
--
607,50
607,50
100,00 %
MCT04-00-NIA-20150105
REABILITACAO DA DELEGACAO PROVINCIAL
600,00
600,00
100,00 %
--
--
--
600,00
600,00
100,00 %
MCT04-00-NIA-20150115
CAPACITAR TECNICOS DOS SDEJT EM MATERIA DE
CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO PARA
CONSOLIDAR DINAMIZAR O SECTOR DE CIENCIA E
TECNOLOGIA
323,29
323,29
100,00 %
--
--
--
323,29
323,29
100,00 %
MCT04-00-NIA-20150117
PROMOVER TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E
COMUNICACAO ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS DE
CMCS ( CENTRO MULTIMEDIA COMUNITARIOS) NOS
DISTRITOS
364,50
364,50
100,00 %
--
--
--
364,50
364,50
100,00 %
MCT04-00-NIA-20150118
INICIO DA CONSTRUCAO DA DELEGACAO PROVINCIAL
DE CIENCIA E TECNOLOGIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MCT04-00-NIA-20150129
ELEVAR O NIVEL ACADEMICO DO PESSOAL TECNICO
DA DELEGACAO COMO FORMA DE DAR RESPOSTA AS
NECESSIDADES ACTUAIS
162,00
162,00
100,00 %
--
--
--
162,00
162,00
100,00 %
138
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
52B000641
DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE
NIASSA
7.506,69
7.506,69
100,00 %
--
--
--
7.506,69
7.506,69
100,00 %
MEC07-01-NIA-20130109
CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECURSOS DE
ENSINO A DISTANCIA DE MARRUPA
1.473,93
1.473,93
100,00 %
--
--
--
1.473,93
1.473,93
100,00 %
MEC07-02-NIA-20090151
AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL DE LABORATORIO
INCLUINDO REAGENTES
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
MEC07-02-NIA-20130034
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
729,00
729,00
100,00 %
--
--
--
729,00
729,00
100,00 %
MEC07-02-NIA-20140020
APRETRECHAMENTO DE SALAS DE AULAS
GABINETES E BIBLIOTECA EM MOBILIARIOS DE
972,00
972,00
100,00 %
--
--
--
972,00
972,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150040
CONSTRUCAO DO MURO DE VEDACAO DO CAMPUS
UNIVERSITARIO DE CHIUAULA
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150044
ARRANJOS EXTERNOS DO CAMPUS
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150109
FINANCIAMENTO DA PESQUISA CIENTIFICA QUE
ENVELVA DOCENTES E ESTUDANTES NOS
DIFERENTES CURSOS MINISTRADOS NA DELEGACAO
445,50
445,50
100,00 %
--
--
--
445,50
445,50
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150113
FORMACAO DE DOCENTES EM CURSOS DE POGRADUACAO(DOUTORAMENTO)
403,27
403,27
100,00 %
--
--
--
403,27
403,27
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DE CABO DELGADO
4.541,94
4.541,94
100,00 %
--
--
--
4.541,94
4.541,94
100,00 %
MCT04-00-CAB-20120033
DAR CONTINUIDADE COM A OBRA DO MAQUICENTRO
(CENTRO DE HABILIDADE TECNOLOGICAS) DE
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
MCT04-00-CAB-20120075
AQUISICAO DO MATERIAL PARA O PLENO
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE HABILIDAES
TECNOLOGICAS
2.516,94
2.516,94
100,00 %
--
--
--
2.516,94
2.516,94
100,00 %
MCT04-00-CAB-20150026
ELABORACAO DO PROJECTO ARQUITECTONICO
PARA CONSTRUIR A RESIDENCIA DO DELEGADO E
INICIAR COM A EDIFICACAO DAS INSTALACOES
PROPRIAS DA DELEGACAO PROVINCIAL DE CIENCIA E
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
10.709,73
10.709,73
100,00 %
--
--
--
10.709,73
10.709,73
100,00 %
52C000541
52C000741
DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE
CABO DELGADO
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC07-03-CAB-20130011
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR
DA UP-MONTEPUEZ.
3.285,43
3.285,43
100,00 %
--
--
--
3.285,43
3.285,43
100,00 %
MEC07-03-CAB-20130012
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTO E
MOBILIARIO
2.160,00
2.160,00
100,00 %
--
--
--
2.160,00
2.160,00
100,00 %
MEC07-03-CAB-20130013
CONSTRUCAO DO MURRO DE VEDACAO DO CAMPUS
UNIVERSITARIO DA UP-MONTEPUEZ.
2.160,00
2.160,00
100,00 %
--
--
--
2.160,00
2.160,00
100,00 %
MEC07-03-CAB-
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE RECURSOS DE
3.104,30
3.104,30
100,00 %
--
--
--
3.104,30
3.104,30
100,00 %
139
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0064
CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NORTE
2.262,52
2.262,52
100,00 %
--
--
--
2.262,52
2.262,52
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130074
CONTINUACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE
UMA ENCUBADORA DE NEGOCIOS DE BASE
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150042
REALIZAR INQUERITO REGIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INOVACAO (CTI) COM ENFOQUE NA
PRODUCAO DE UM MANUAL ACTUALIZADO DE
INDICADORES DE CTI.
403,44
403,44
100,00 %
--
--
--
403,44
403,44
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150048
REALIZAR A REUNIAO DO CONSELHO REGIONAL DE
CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO COM VISTA A
HARMONIZAR DAS ACCOES DO PLANO QUINQUENAL
DO GOVERNO 2015-2019
887,08
887,08
100,00 %
--
--
--
887,08
887,08
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150049
CONSOLIDAR E DINAMIZAR O FUNCIONAMENTO DO
SECTOR DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NOS
SERVICOS DISTRITAIS DE EDUCACAO JUVENTUDE E
TECNOLOGIA
567,00
567,00
100,00 %
--
--
--
567,00
567,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DE NAMPULA
1.749,83
1.749,83
100,00 %
--
--
--
1.749,83
1.749,83
100,00 %
MCT04-00-NAM-20110091
APETRECHAMENTO DA DELEGACAO PROVINCIAL DE
CIENCIA E TECNOLOGIA DE NAMPULA
1.541,58
1.541,58
100,00 %
--
--
--
1.541,58
1.541,58
100,00 %
MCT04-00-NAM-20140079
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO
PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA-NPL
208,25
208,25
100,00 %
--
--
--
208,25
208,25
100,00 %
MCT04-00-NAM-20150060
REALIZACAO DE UM SEMINARIO PROVINCIAL
ENVOLVENDO TECNICOS DOS SERVICOS DISTRITAIS
DE EDUCACAO JUVENTUDE E TECNOLOGIA COM
VISTA A ELABORACAO DE UM GUIAO UNIFORMIZADO
DE PROCEDIMENTOS DE MONITORIA E AVALICAO DO
PLANO ESTRATEGICO
UNIVERSIDADE DE LURIO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
152.727,41
152.727,41
100,00 %
11.196,57
9.527,61
85,09 %
163.923,98
162.255,03
98,98 %
52D000241
52D000541
52D000741
MEC07-01-NAM-20090048
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DO CAMPUS
DE PEMBA
3.472,14
3.472,14
100,00 %
--
--
--
3.472,14
3.472,14
100,00 %
MEC07-01-NAM-20130022
CONSTRUCAO DE 2 BLOCO DE SALA DE AULAS NO
CAMPUS UNIVERSITARIO DE MARRERE EM NAMPULA
5.064,62
5.064,62
100,00 %
--
--
--
5.064,62
5.064,62
100,00 %
MEC07-01-NAM-20130027
CONSTRUCAO DE 1 BLOCO DE SALA DE AULAS NO
CAMPUS UNIVERSITARIO EM PEMBA
12.150,00
12.150,00
100,00 %
--
--
--
12.150,00
12.150,00
100,00 %
MEC07-01-NAM-20130124
CONSTRUCAO DE 1 DORMITORIO PARA ESTUDANTES
EM SANGA
16.200,00
16.200,00
100,00 %
--
--
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
140
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
8.100,00
8.100,00
100,00 %
--
--
--
8.100,00
8.100,00
100,00 %
--
--
--
11.196,57
9.527,61
85,09 %
11.196,57
9.527,61
85,09 %
8.863,66
8.863,66
100,00 %
--
--
--
8.863,66
8.863,66
100,00 %
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS TIPO 2 NO CAMPUS
DE PEMBA
21.700,19
21.700,19
100,00 %
--
--
--
21.700,19
21.700,19
100,00 %
MEC07-03-NAM-20130151
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS TIPO 3 NO CAMPUS
DE SANGA
8.967,60
8.967,60
100,00 %
--
--
--
8.967,60
8.967,60
100,00 %
MEC07-03-NAM-20140108
CONSTRUCAO DE COMPLEXO DESPORTIVO
COBERTO NO CAMPUS UNIVERSITARIO EM PEMBA
11.305,05
11.305,05
100,00 %
--
--
--
11.305,05
11.305,05
100,00 %
MEC07-03-NAM-20140113
CONSTRUCAO DE 1 DORMITORIO PARA ESTUDANTES
NO CAMPUS UNIVERSITARIO EDUARDO MONDLANE
PEMBA
16.200,00
16.200,00
100,00 %
--
--
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
MEC07-03-NAM-20150074
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS E
ARRUAMENTOS NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE
WUANNANGO
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
MEC07-03-NAM-20150081
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS
UNIVERSITARIO DE WUANAANGO- NIASSA
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
MEC07-03-NAM-20150083
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS ELECTRICA
NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE WUANAANGO -
16.200,00
16.200,00
100,00 %
--
--
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
MEC07-03-NAM-20150087
CONSTRUCAO DE CAMPO POLIDESPORTIVO NO
CAMPUS UNIVERSITARIO DE PEMBA
8.100,00
8.100,00
100,00 %
--
--
--
8.100,00
8.100,00
100,00 %
MEC07-03-NAM-20150111
CONSTRUCAO DE VEDACAO DO CAMPUS
UNIVERSITARIO DE MARERRE EM NAMPULA
8.304,16
8.304,16
100,00 %
--
--
--
8.304,16
8.304,16
100,00 %
DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE
NAMPULA
83.585,34
72.888,91
87,20 %
--
--
--
83.585,34
72.888,91
87,20 %
MEC07-01-NAM-20140018
CONSTRUCAO DE CAMPUS UNIVERSITARIO DE RAIZ
DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA - DELEGACAO DE
NAMPULA
45.618,37
45.618,37
100,00 %
--
--
--
45.618,37
45.618,37
100,00 %
MEC07-01-NAM-20150066
REABILITACAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURAS
DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA - DELEGACAO DE
NAMPULA
3.557,29
3.557,29
100,00 %
--
--
--
3.557,29
3.557,29
100,00 %
MEC07-01-NAM-20150105
CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE
PEDAGOGICA EM NACALA
1.026,79
1.026,79
100,00 %
--
--
--
1.026,79
1.026,79
100,00 %
MEC07-03-NAM-20130098
REABILITACAO E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL
DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA - DELEGACAO DE
NAMPULA
9.406,97
6.320,23
67,19 %
--
--
--
9.406,97
6.320,23
67,19 %
MEC07-01-NAM-20150113
CONSTUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DIVERSAS NO
CAMPUS UNIVERSITARIO DE MARERRE - NAMPULA
MEC07-02-NAM-20140173
APOIO À LICENCIATURA EM NUTRIÇÃO
MEC07-03-NAM-20120092
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
MEC07-03-NAM-20130146
52D000841
141
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
16.975,93
16.366,24
96,41 %
--
--
--
16.975,93
16.366,24
96,41 %
7.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
7.000,00
0,00
0,00 %
808,58
808,58
100,00 %
--
--
--
808,58
808,58
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
808,58
808,58
100,00 %
--
--
--
808,58
808,58
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE
QUELIMANE
86.982,11
73.982,11
85,05 %
--
--
--
86.982,11
73.982,11
85,05 %
MEC07-01-ZAM-20110031
CONSTRUCAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE RAIZ
DA UPQUELIMANE
46.850,61
46.850,61
100,00 %
--
--
--
46.850,61
46.850,61
100,00 %
MEC07-01-ZAM-20150038
CONSTRUCAO DE LABORATORIOS NO BLOCO I DA
13.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
13.000,00
0,00
0,00 %
MEC07-01-ZAM-20150039
APETRECHAMENTO DAS INFRASTRUTURAS DA UPQ
19.720,00
19.720,00
100,00 %
--
--
--
19.720,00
19.720,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20100051
CONSTRUCAO DA RESIDENCIAL DA UPQUELIMANE
7.411,50
7.411,50
100,00 %
--
--
--
7.411,50
7.411,50
100,00 %
CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA CENTRO - UGB
917,15
917,15
100,00 %
--
--
--
917,15
917,15
100,00 %
TET01-00-TET-20120085
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DA SENHORA
DIRECTORA REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIACENTRO
289,46
289,46
100,00 %
--
--
--
289,46
289,46
100,00 %
TET01-00-TET-20130025
ESTABELECER UM CENTRO VOCACIONAL DE
TECNOLOGIA (CVT ) NO DISTRITO DE CHANGARA
627,69
627,69
100,00 %
--
--
--
627,69
627,69
100,00 %
TET01-00-TET-20150042
AQUISICAO DE MAQUINARIAS EQUIPAMENTOS E
MOBILIARIOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
1.347,55
1.347,55
100,00 %
--
--
--
1.347,55
1.347,55
100,00 %
MEC07-03-NAM-20140023
APETRECHAMENTO DE LABORATORIOS BIBLIOTECA
E GABINESTE DA UP-NAMPULA COM KITS DE
LABORATORIOS MOBILIARIO LIVROS E
MEC07-03-NAM-20150067
AQUISICAO DE VIATURAS PARA UNIVERSIDADE
PEDAGOGICA - DELEGACAO DE NAMPULA
52E000541
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DE QUELIMANE
MCT04-00-ZAM-20120083
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE PROMOCAO DE
TICS E INOVACAO
MCT04-00-ZAM-20130069
PROMOCAO DE INVESTIGACAO NA PROVINCIA DA
ZAMBEZIA
MCT04-00-ZAM-20140034
CONSTRUCAO DE CENTRO DE PROMOCAO DE
CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
52E000741
52F000241
52F000541
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DE TETE
MCT04-00-TET-20100034
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
364,50
364,50
100,00 %
--
--
--
364,50
364,50
100,00 %
MCT04-00-TET-20140049
CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA O
DELEGADO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
983,05
983,05
100,00 %
--
--
--
983,05
983,05
100,00 %
142
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCT04-00-TET-20150043
ESTABELECR UM CENTRO VOCACIONAL
TECNOLOGICO NO DISTRITO DE MOATIZE POSTO
ADMINISTRATIVO DE ZOBUE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MCT04-00-TET-20150044
ESTABELECER UM CENTRO DE MULTIMEDIA
COMUNITARIO (CMC) NO DISTRITO DE CHIUTA.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
5.669,45
5.669,45
100,00 %
--
--
--
5.669,45
5.669,45
100,00 %
18,96
18,96
100,00 %
--
--
--
18,96
18,96
100,00 %
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
5.245,50
5.245,50
100,00 %
--
--
--
5.245,50
5.245,50
100,00 %
16.200,00
16.200,00
100,00 %
--
--
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
--
--
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE TETE
1.214,40
1.214,40
100,00 %
--
--
--
1.214,40
1.214,40
100,00 %
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA O DIRECTOR
GERAL
1.214,40
1.214,40
100,00 %
--
--
--
1.214,40
1.214,40
100,00 %
DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE
MANICA
11.300,00
7.800,00
69,03 %
--
--
--
11.300,00
7.800,00
69,03 %
52F000641
DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE
MEC07-01-TET-20150032
CONSTRUCAO DO BLOCO DA DIRECCAO
MEC07-01-TET-20150034
MOBILIARIO ESCOLAR
MEC07-01-TET-20150037
CONSTRUCAO DE 03 SALAS DE AULAS
52F000741
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE SONGO
MEC01-01-TET-20120022
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA DOCENTES E
FUNCIONARIOS SENIORES DO ISPSONGO
MEC01-01-TET-20140048
CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO
52F000841
MEC07-01-TET-20140058
52G000641
MEC07-01-MAN-20100013
CONSTRUCAO DE CAMPUS UNIVERSITARIO.
6.000,00
6.000,00
100,00 %
--
--
--
6.000,00
6.000,00
100,00 %
MEC07-01-MAN-20130008
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
3.500,00
0,00
0,00 %
--
--
--
3.500,00
0,00
0,00 %
MEC07-01-MAN-20150038
CONSTRUCAO DE CENTRO INFORMATICO E
BIBLIOTECA
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE MANICA
6.350,00
6.350,00
100,00 %
--
--
--
6.350,00
6.350,00
100,00 %
MEC07-02-MAN-20140080
CAPACITACAO DE DOCENTES E CTA
1.350,00
1.350,00
100,00 %
--
--
--
1.350,00
1.350,00
100,00 %
MEC07-02-MAN-20150047
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
5.000,00
5.000,00
100,00 %
--
--
--
5.000,00
5.000,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DE SOFALA
6.477,70
6.477,70
100,00 %
--
--
--
6.477,70
6.477,70
100,00 %
52G000741
52H000541
143
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIMEDIA E
COMUNITARIO NO DISTRITO DE MACHANGA
1.134,00
1.134,00
100,00 %
--
--
--
1.134,00
1.134,00
100,00 %
MCT04-00-SOF-20150018
CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIMEDIA E
COMUNITARIO NO DISTRITO DE NHAMATANDA
4.617,00
4.617,00
100,00 %
--
--
--
4.617,00
4.617,00
100,00 %
MCT04-00-SOF-20150085
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA
RESIDENCIA OFICIAL DO BAU
726,70
726,70
100,00 %
--
--
--
726,70
726,70
100,00 %
172.522,27
172.483,92
99,98 %
--
--
--
172.522,27
172.483,92
99,98 %
MCT04-00-SOF-20110012
ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
MCT04-00-SOF-20140014
52H000641
UNIVERSIDADE ZAMBEZE
MEC01-01-SOF-20130095
CONSTRUCAO DE CAMPUS UNIVERSITARIOS DA
UNIZAMBEZE
40.500,00
40.500,00
100,00 %
--
--
--
40.500,00
40.500,00
100,00 %
MEC07-01-SOF-20090097
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO NOVO
EDIFICIO DA UNIZAMBEZE
37.959,51
37.921,17
99,90 %
--
--
--
37.959,51
37.921,17
99,90 %
MEC07-01-SOF-20130033
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA FACULDADE
DE ENGENHARIA AGRONOMICA E FLORESTAL MOCUBA - ZAMBEZIA
39.256,74
39.256,74
100,00 %
--
--
--
39.256,74
39.256,74
100,00 %
MEC07-01-SOF-20130087
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
AGRICOLAS
16.316,47
16.316,47
100,00 %
--
--
--
16.316,47
16.316,47
100,00 %
MEC07-01-SOF-20140064
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA FACULDADE
DE CIENCIAS AGRARIAS - ULONGUE- TETE
9.000,00
9.000,00
100,00 %
--
--
--
9.000,00
9.000,00
100,00 %
MEC07-01-SOF-20150011
CONSTRUCACO E APETRECHAMENTO DA
FACULDADE DE CIENCIAS DE SAUDE - TETE
22.500,00
22.500,00
100,00 %
--
--
--
22.500,00
22.500,00
100,00 %
MEC07-01-SOF-20150012
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA FACULDADE
DE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE RECURSOS
NATURAIS
6.989,54
6.989,54
100,00 %
--
--
--
6.989,54
6.989,54
100,00 %
DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DA
42.800,40
42.800,40
100,00 %
--
--
--
42.800,40
42.800,40
100,00 %
MEC01-01-SOF-20120043
CONSTRUCAO DE CAMPUS UNIVERSITARIO DE RAIZ
NO DONDO
31.347,00
31.347,00
100,00 %
--
--
--
31.347,00
31.347,00
100,00 %
MEC01-01-SOF-20120071
CRIACAO DE CENTROS DE PESQUISA E
IMPLEMENTACAO DE PROJECTOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-SOF-20110018
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE
1.247,40
1.247,40
100,00 %
--
--
--
1.247,40
1.247,40
100,00 %
MEC01-02-SOF-20120074
AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
MEC01-02-SOF-20140030
APRETRECHAMENTO DE LABORATORIOS
3.888,00
3.888,00
100,00 %
--
--
--
3.888,00
3.888,00
100,00 %
MEC01-03-SOF-20140031
ADQUISICAO DE GERADORES
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
52H000741
144
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
3.888,00
3.888,00
100,00 %
--
--
--
3.888,00
3.888,00
100,00 %
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTES.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SOF01-00-SOF-20110031
REABILITACAO E MODERNIZACAO DO GINASIO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SOF01-00-SOF-20110032
OBRAS DE REABILITACAO DOS CAMPOS DE JOGOS
DOS CAMPI DA UP BEIRA.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SOF01-00-SOF-20140027
REABILITACACAO E APETRECHAMENTO DOS
CENTROS DE RECURSOS DE GORONGOSA E CAIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DE INHAMBANE
1.332,52
1.332,52
100,00 %
--
--
--
1.332,52
1.332,52
100,00 %
AQUISICAO DE AQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DO
SISTAFE E GOVNET
1.332,52
1.332,52
100,00 %
--
--
--
1.332,52
1.332,52
100,00 %
DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE
MASSINGA
12.426,93
12.426,93
100,00 %
--
--
--
12.426,93
12.426,93
100,00 %
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
12.426,93
12.426,93
100,00 %
--
--
--
12.426,93
12.426,93
100,00 %
1.284,71
1.284,71
100,00 %
--
--
--
1.284,71
1.284,71
100,00 %
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
636,71
636,71
100,00 %
--
--
--
636,71
636,71
100,00 %
CENTRO REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SUL
19.852,22
19.852,22
100,00 %
--
--
--
19.852,22
19.852,22
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20090041
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CENTRO REGIONAL
DE CIENCIA E TECNOLOGIA SUL
16.695,00
16.695,00
100,00 %
--
--
--
16.695,00
16.695,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20090077
CONSTRUCAO DE 6 CENTROS MULTIMIDIAS
COMUNITARIOS.
50,00
50,00
100,00 %
--
--
--
50,00
50,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20090078
REABILITACAO DE 3 CAMPOS DEMONSTRACAO DE
RESULTADOS
100,00
100,00
100,00 %
--
--
--
100,00
100,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20110053
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MARINHA
798,22
798,22
100,00 %
--
--
--
798,22
798,22
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20150014
APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DO CENTRO
REGIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SUL
2.209,00
2.209,00
100,00 %
--
--
--
2.209,00
2.209,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20100026
CONSTRUCAO DE COMPUTER FARM
SOF01-00-SOF-20100093
52I000541
MCT04-00-INH-20130023
52I000641
MEC07-03-INH-20110016
52I000741
DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DA
MAXIXE
MEC07-01-INH-20150012
INFORMATIZACAO E APETRECHAMENTO DE
BIBLIOTECA
MEC07-01-INH-20150014
COSNTRUCAO DE SALAS DE AULAS
MEC07-01-INH-20150015
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL
52J000241
145
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
52J000741
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE GAZA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
18.786,00
18.288,76
97,35 %
--
--
--
18.786,00
18.288,76
97,35 %
MEC07-02-GAZ-20130061
AQUISICAO DE VIATURAS DE APOIO
7.957,37
7.957,37
100,00 %
--
--
--
7.957,37
7.957,37
100,00 %
MEC07-02-GAZ-20130065
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS
3.292,09
3.292,09
100,00 %
--
--
--
3.292,09
3.292,09
100,00 %
MEC07-02-GAZ-20150018
AQUISICAO DE RETROESCAVADORA
3.153,15
3.153,15
100,00 %
--
--
--
3.153,15
3.153,15
100,00 %
MEC07-02-GAZ-20150021
AQUISICAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE
SEGURANCA PARA A BIBLIOTECA DO ISPG
200,00
200,00
100,00 %
--
--
--
200,00
200,00
100,00 %
MEC07-02-GAZ-20150022
CONSTRUCAO DE AVIARIO
2.783,91
2.783,91
100,00 %
--
--
--
2.783,91
2.783,91
100,00 %
MEC07-02-GAZ-20150023
CONSTRUCAO DE GAIOLAS PARA COELHOS
150,00
0,00
0,00 %
--
--
--
150,00
0,00
0,00 %
MEC07-02-GAZ-20150024
AQUISICAO DE 2 SOFTWARE ESTATISTICO PARA
INVESTIGACAO OPERACIONAL PARA O CURSO DE
ECONOMIA AGRARIA
749,48
731,48
97,60 %
--
--
--
749,48
731,48
97,60 %
MEC07-02-GAZ-20150025
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMONSTRACAO NAS
AULAS DE ENGENHARIA HIDRAULICA
500,00
170,76
34,15 %
--
--
--
500,00
170,76
34,15 %
MEC07-02-GAZ-20150028
CONSTRUCAO DE BLOCO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE
31.423,61
31.423,61
100,00 %
--
--
--
31.423,61
31.423,61
100,00 %
MEC07-01-GAZ-20110027
CONSTRUCAO DE DOIS EDIFICIOS UM BLOCO
ADMINISTRATIVO E 10 SALAS DE AULAS.
29.090,81
29.090,81
100,00 %
--
--
--
29.090,81
29.090,81
100,00 %
MEC07-01-GAZ-20120047
APRETRECHAMENTO DO EDIFICIO DE 3 PISOS.
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
MEC07-01-GAZ-20120051
CONSTRUCAO DE UM CAMPO POLIVALENTE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-01-GAZ-20120062
APETRECHAMENTO DOS LABORATORIO
307,80
307,80
100,00 %
--
--
--
307,80
307,80
100,00 %
MEC07-01-GAZ-20120073
CONSTRUCAO DE VALETAS DE DRENAGEM E
JARDINAGEM DO PATIO.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-01-GAZ-20120088
CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DO DIRECTOR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DE MAPUTO PROVINCIA - UGB
1.382,22
1.212,51
87,72 %
--
--
--
1.382,22
1.212,51
87,72 %
INICIO DO ESTABELACIMENTO DO CENTRO
PROVINCIAL DOS RECURSOS DIGITAIS
1.382,22
1.212,51
87,72 %
--
--
--
1.382,22
1.212,51
87,72 %
52J000841
52K000541
MCT04-00-MAP-20150080
146
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
54B000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE NIASSA
3.431,43
3.431,43
100,00 %
--
--
--
3.431,43
3.431,43
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.100,00
1.100,00
100,00 %
--
--
--
1.100,00
1.100,00
100,00 %
MJD03-00-NIA-20150121
PINTURA E GRADEAMENTO DA DIRECCAO
PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MJD03-00-NIA-20150122
INICIO DE CONSTRUCAO DO CAMPO POLIVALENTE
EM NIPEPE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NIA01-00-NIA-20100092
MUNICIAR O PROGRAMA MOCAMBIQUE EM
MOVIMENTO PARA OS 16 DISTRITOS.
161,90
161,90
100,00 %
--
--
--
161,90
161,90
100,00 %
NIA01-00-NIA-20110103
FORMACAO DE ACTIVISTAS DO PGB
234,30
234,30
100,00 %
--
--
--
234,30
234,30
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130032
FORMACAO DE AGENTES DESPORTIVOS
121,36
121,36
100,00 %
--
--
--
121,36
121,36
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130042
APOIO FINANCEIROS AS ASSOCIACOES JUVENIS E
DESPORTIVAS
1.086,66
1.086,66
100,00 %
--
--
--
1.086,66
1.086,66
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130065
CONSELHO COORDENADOR DA DPJD
283,50
283,50
100,00 %
--
--
--
283,50
283,50
100,00 %
NIA01-00-NIA-20130130
ACAMPAMENTO PROVINCIAL JUVENIL
202,00
202,00
100,00 %
--
--
--
202,00
202,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20140018
REUNIOES NACIONAIS DE PLANIFICACAO E
CONSELHO COORDENADOR DO AMBAS DO MJD
121,01
121,01
100,00 %
--
--
--
121,01
121,01
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150125
FORMACAO DE AGENTE DE NEGOCIO
120,70
120,70
100,00 %
--
--
--
120,70
120,70
100,00 %
3.928,23
3.928,23
100,00 %
--
--
--
3.928,23
3.928,23
100,00 %
431,94
431,94
100,00 %
--
--
--
431,94
431,94
100,00 %
1.214,01
1.214,01
100,00 %
--
--
--
1.214,01
1.214,01
100,00 %
54C000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE CABO DELGADO
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CAB01-00-CAB-20120105
APETRECHAMENTO DA DIRECCAO PROVINCIAL
CAB01-00-CAB-20130036
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO
PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS
CAB01-00-CAB-20140096
ACAMPAMENTO JUVENIL PROVINCIAL
419,32
419,32
100,00 %
--
--
--
419,32
419,32
100,00 %
CAB01-00-CAB-20140097
PROMOCAO DE ACTIVIDADES DE SAUDE SEXUAL E
REPRODUTIVA- GERACAO BIZ
291,64
291,64
100,00 %
--
--
--
291,64
291,64
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150085
ACTIVIDADES DESPORTIVA
248,13
248,13
100,00 %
--
--
--
248,13
248,13
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150088
MANUETENCAO DE INFRA-ESTRUTURAS
223,45
223,45
100,00 %
--
--
--
223,45
223,45
100,00 %
147
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.099,76
1.099,76
100,00 %
--
--
--
1.099,76
1.099,76
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE NAMPULA
5.519,23
5.519,23
100,00 %
--
--
--
5.519,23
5.519,23
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.020,00
1.020,00
100,00 %
--
--
--
1.020,00
1.020,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20100046
REABILITACAO E APETRECHAMENTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NAM01-00-NAM-20140157
REABILITACAO MANUTENCAO E APETRECHAMENTO
DE INFRA ESTRUTURAS DESPORTIVAS DA PROVINCIA
4.499,23
4.499,23
100,00 %
--
--
--
4.499,23
4.499,23
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DA ZAMBEZIA - UGB
25.517,17
25.517,17
100,00 %
--
--
--
25.517,17
25.517,17
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.100,00
1.100,00
100,00 %
--
--
--
1.100,00
1.100,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20110041
PROMOVER A MASSIFICACAO DO DESPORTO
5.722,16
5.722,16
100,00 %
--
--
--
5.722,16
5.722,16
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20110042
PROMOVER O MOVIMENTO ASSOCIATIVO JUVENIL
6.325,23
6.325,23
100,00 %
--
--
--
6.325,23
6.325,23
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130001
REABILITACAO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE
MOCUBA
8.100,00
8.100,00
100,00 %
--
--
--
8.100,00
8.100,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130097
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS GIMNO
DESPORTIVAS
4.269,78
4.269,78
100,00 %
--
--
--
4.269,78
4.269,78
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE TETE
7.187,04
7.187,04
100,00 %
2.260,14
1.482,70
65,60 %
9.447,18
8.669,74
91,77 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.100,00
1.100,00
100,00 %
--
--
--
1.100,00
1.100,00
100,00 %
MJD02-00-TET-20140045
APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE E NUTRICAO
--
--
--
2.260,14
1.482,70
65,60 %
2.260,14
1.482,70
65,60 %
MJD02-00-TET-20140051
APOIO A INICIATIVAS JUVENIS E DESPORTIVAS
2.876,04
2.876,04
100,00 %
--
--
--
2.876,04
2.876,04
100,00 %
TET01-00-TET-20100035
ACABAMENTO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR
PROVINCIAL
3.210,99
3.210,99
100,00 %
--
--
--
3.210,99
3.210,99
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE MANICA
2.595,32
2.595,32
100,00 %
--
--
--
2.595,32
2.595,32
100,00 %
MJD02-00-MAN-20140072
CONSTRUCAO DE UM CAMPO POLIVALENTE NO
DISTRITO DE SUSSUNDENGA (COLOCACAO DE PISO
MURETE E VEDACAO DE CAMPO DE JOGO).
1.500,00
1.500,00
100,00 %
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.095,32
1.095,32
100,00 %
--
--
--
1.095,32
1.095,32
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
54D000141
54E000141
54F000141
54G000141
148
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
54H000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE SOFALA
2.323,77
2.323,77
100,00 %
--
--
--
2.323,77
2.323,77
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.050,00
1.050,00
100,00 %
--
--
--
1.050,00
1.050,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140044
AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA APOIAR
ASSOCIACOES DESPORTIVAS
281,25
281,25
100,00 %
--
--
--
281,25
281,25
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140047
FINANCIAR E MONITORAR PROJECTOS NO AMBITO
DO FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
274,10
274,10
100,00 %
--
--
--
274,10
274,10
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150053
REABILITACAO DE CASAS DA DIRECCAO PROVINCIAL
718,42
718,42
100,00 %
--
--
--
718,42
718,42
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE INHAMBANE
5.534,33
5.534,33
100,00 %
--
--
--
5.534,33
5.534,33
100,00 %
MJD01-00-INH-20110043
PROMOCAO E MASSIFICACAO DO DESPORTO
2.062,81
2.062,81
100,00 %
--
--
--
2.062,81
2.062,81
100,00 %
MJD01-00-INH-20140043
PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DO
ADOLESCENTE E JOVEM.
873,22
873,22
100,00 %
--
--
--
873,22
873,22
100,00 %
MJD01-00-INH-20150020
CONSTRUCAO E REABILITACAO DOS IMOVEIS DA
DIRECCAO
1.498,48
1.498,48
100,00 %
--
--
--
1.498,48
1.498,48
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.099,82
1.099,82
100,00 %
--
--
--
1.099,82
1.099,82
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE GAZA
5.150,00
5.150,00
100,00 %
--
--
--
5.150,00
5.150,00
100,00 %
486,00
486,00
100,00 %
--
--
--
486,00
486,00
100,00 %
54I000141
54J000141
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
GAZ01-00-GAZ-20070011
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA
DIRECCAO PROV. DA JUVENTUDE E DESPORTOS
GAZ01-00-GAZ-20150078
CONSTRUCAO DAS BANCADAS NO CAMPO MARIEN
NGOABY
3.564,00
3.564,00
100,00 %
--
--
--
3.564,00
3.564,00
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.100,00
1.100,00
100,00 %
--
--
--
1.100,00
1.100,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE MAPUTO PROVINCIA
4.086,89
4.086,89
100,00 %
--
--
--
4.086,89
4.086,89
100,00 %
MAP01-00-MAP-20110012
IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE REVITALIZACAO DO
DESPORTO.
1.826,00
1.826,00
100,00 %
--
--
--
1.826,00
1.826,00
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150055
FESTIVAL PROVINCIAL DA JUVENTUDE
1.160,89
1.160,89
100,00 %
--
--
--
1.160,89
1.160,89
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.100,00
1.100,00
100,00 %
--
--
--
1.100,00
1.100,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E
DESPORTOS DE MAPUTO CIDADE
6.291,81
6.291,81
100,00 %
--
--
--
6.291,81
6.291,81
100,00 %
54K000141
54L000141
149
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
59,98
59,98
100,00 %
--
--
--
59,98
59,98
100,00 %
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
269,26
269,26
100,00 %
--
--
--
269,26
269,26
100,00 %
MJD02-00-CID-20140005
FESTIVAL DOS JOGOS TRADICIONAIS
119,54
119,54
100,00 %
--
--
--
119,54
119,54
100,00 %
MJD02-00-CID-20140006
FUNDO DE FOMENTO DESPORTIVO
150,28
150,28
100,00 %
--
--
--
150,28
150,28
100,00 %
MJD02-00-CID-20140008
PROGRAMA FERIAS DESPORTIVAS
446,37
446,37
100,00 %
--
--
--
446,37
446,37
100,00 %
MJD02-00-CID-20140010
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE CENTRO
JUVENIL DE KATEMBE
29,71
29,71
100,00 %
--
--
--
29,71
29,71
100,00 %
MJD02-00-CID-20140017
FUMENTO DE ACTIVIDADES JUVENIS
817,71
817,71
100,00 %
--
--
--
817,71
817,71
100,00 %
MJD02-00-CID-20140018
PROGRAMA GERACAO BIZ
725,30
725,30
100,00 %
--
--
--
725,30
725,30
100,00 %
MJD02-00-CID-20140019
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVINIS
323,71
323,71
100,00 %
--
--
--
323,71
323,71
100,00 %
MJD02-00-CID-20150020
CONSTRUCAO DO CENTRO JUVENIL KAMUBUKWANA
2.249,97
2.249,97
100,00 %
--
--
--
2.249,97
2.249,97
100,00 %
MJD02-00-MJD-20140005
FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS
1.099,98
1.099,98
100,00 %
--
--
--
1.099,98
1.099,98
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE NIASSA
9.485,66
9.485,66
100,00 %
194.615,14
150.091,92
77,12 %
204.100,81
159.577,58
78,19 %
CID01-00-CID-20150014
FESTIVAL DE JOGOS TRADICIONAIS
CID01-00-CID-20150021
58B000141
MEC04-01-NIA-20140114
CUIDADOS PRIMARIOS DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-NIA-20150007
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-NIA-20140035
FISCALIZACAO INDEPENDENTE DAS OBRAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-NIA-20150055
CONSTRUIR EDIFICIO PARA ATENDIMENTO EXTERNO
NO CENTRO DE SAUDE DE NIPEPE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-NIA-20150106
CONSTRUIR A MATERNIDADE DE KUMULIKE MECANHELAS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-NIA-20150108
CONTINUAR COM A EXPANSAO E AMPLIACAO DO
HOSPITAL DISTRITAL DE MANDIMBA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC07-02-NIA-20130002
APOIO AS DESPESAS CORRENTES - PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
150
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUIR CASAS DE BAIXO CUSTO PARA
ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS RECEM
COLOCADOS NA PROVINCIA
1.414,91
1.414,91
100,00 %
--
--
--
1.414,91
1.414,91
100,00 %
NIA05-01-NIA-20150055
CONSTRUÇAO DO EDIFÍCIO PARA ATENDIMENTO
EXTERNO NO CENTRO DE SAÚDE DE NIPEPE
2.400,93
2.400,93
100,00 %
--
--
--
2.400,93
2.400,93
100,00 %
NIA05-01-NIA-20150106
CONSTRUÇAO DA MATERNIDADE DE KUMULIKE MECANHELAS
--
--
--
10.000,00
0,00
0,00 %
10.000,00
0,00
0,00 %
NIA05-02-NIA-20150108
CONTINUAÇAO DA EXPANSAO E AMPLIAÇAO DO
HOSPITAL DISTRITAL DE MANDIMBA
--
--
--
8.000,00
0,00
0,00 %
8.000,00
0,00
0,00 %
NIA07-03-NIA-20150136
AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
DIVERSOS PARA APTRECHAR OS EDIFÍCIOS
1.531,91
1.531,91
100,00 %
--
--
--
1.531,91
1.531,91
100,00 %
SAU01-02-SAU-20110029
MELHORIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE
(PPSS) NO SISTAFE
--
--
--
37.933,23
36.267,90
95,61 %
37.933,23
36.267,90
95,61 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
844,41
0,00
0,00 %
844,41
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
1.720,72
1.713,02
99,55 %
1.720,72
1.713,02
99,55 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
1.350,82
1.298,96
96,16 %
1.350,82
1.298,96
96,16 %
SAU04-01-NIA-20140114
ENVOLVIMENTO COMUNITARIO PARA SAÚDE
--
--
--
33.576,84
16.541,16
49,26 %
33.576,84
16.541,16
49,26 %
SAU04-01-NIA-20150007
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
13.067,85
10.102,96
77,31 %
13.067,85
10.102,96
77,31 %
SAU05-01-NIA-20140035
FISCALIZACAO INDEPENDENTE DAS OBRAS
287,82
287,82
100,00 %
--
--
--
287,82
287,82
100,00 %
SAU05-02-NIA-20140014
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO BLOCO
OPERATORIO DE MANDIMBA
3.850,09
3.850,09
100,00 %
--
--
--
3.850,09
3.850,09
100,00 %
SAU06-02-NIA-20120072
NIASSA- APOIO A GESTAO DE RECURSOS HUMANOSPROSAUDE
--
--
--
4.117,64
3.779,42
91,79 %
4.117,64
3.779,42
91,79 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
15.950,40
15.738,93
98,67 %
15.950,40
15.738,93
98,67 %
SAU07-02-NIA-20130002
APOIO AS DESPESAS CORRENTES - PROSAUDE
--
--
--
68.053,23
64.649,57
95,00 %
68.053,23
64.649,57
95,00 %
5.057,06
5.057,06
100,00 %
--
--
--
5.057,06
5.057,06
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-03-NIA-20150136
ADIQUIRIR MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DIVERSOS
PARA APETRECHAR OS EDIFICOS CONSTRUIDOS E
EXISTENTES
NIA01-00-NIA-20150054
58B000241
MEC05-03-NIA-
HOSPITAL PROVINCIAL DE LICHINGA
CONTINUIDADE DO EDIFICIO DA LAVANDARIA
151
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2013-0016
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CANALIZACAO DE GAS PARA O BLOCO OPERATORIO
E COZINHA DO HOSPITAL
652,73
652,73
100,00 %
--
--
--
652,73
652,73
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150103
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE
ENGOMAGEM DE ROUPA
540,00
540,00
100,00 %
--
--
--
540,00
540,00
100,00 %
NIA07-02-NIA-20150133
AQUISIÇAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE
1.375,28
1.375,28
100,00 %
--
--
--
1.375,28
1.375,28
100,00 %
SAU05-03-NIA-20130016
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA COZINHA E
LAVANDARIA
2.489,04
2.489,04
100,00 %
--
--
--
2.489,04
2.489,04
100,00 %
12.662,60
12.480,65
98,56 %
256.394,79
173.236,60
67,57 %
269.057,39
185.717,25
69,03 %
MEC07-02-NIA-20150133
ADIQUIRIR VIATURA PARA TRANSPORTE DE CARGA
NIA01-00-NIA-20150100
58C000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE CABO
CAB01-02-CAB-20150024
PROJECTO CHAEM
400,90
400,90
100,00 %
--
--
--
400,90
400,90
100,00 %
CAB01-02-CAB-20150025
FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAÚDE
PERIFÉRICOS
181,95
0,00
0,00 %
--
--
--
181,95
0,00
0,00 %
CAB01-02-CAB-20150094
AQUISICAO DE UMA VIATURA PARA AS ACTIVIDADES
DE APOIO COMUNITÁRIO
1.440,00
1.440,00
100,00 %
--
--
--
1.440,00
1.440,00
100,00 %
CAB02-04-CAB-20150038
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA
CENTRO DE SAÚDE I E II
713,95
713,95
100,00 %
--
--
--
713,95
713,95
100,00 %
CAB04-01-CAB-20150010
PULVERIZAÇAO INTRA - DOMICILIARIA- PROS
--
--
--
3.478,57
1.861,61
53,52 %
3.478,57
1.861,61
53,52 %
CAB05-02-CAB-20150103
CONCLUSAO DE 4 CENTRO DE SAÚDE TIPO II
5.292,02
5.292,02
100,00 %
--
--
--
5.292,02
5.292,02
100,00 %
CAB06-03-CAB-20150042
TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UM INSTITUTO DE
CIENCIAS DE SAÚDE DE PEMBA
1.296,00
1.296,00
100,00 %
--
--
--
1.296,00
1.296,00
100,00 %
MCA07-00-CAB-20150048
ESTUDO SOBRE A QUALIDADE DAS AGUAS DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MUAGUIDE
--
--
--
241,00
208,73
86,61 %
241,00
208,73
86,61 %
MEC01-02-CAB-20120114
PARTICIPACAO E DENSEVOLVIMENTO COMUNITARIO
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-CAB-20150024
PROJECTO CHAEM
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-CAB-20150025
FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE
PERIFERICOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-CAB-20150094
AQUISICAO DE UMA VIATURA PARA AS ACTIVIDADES
DE APOIO COMUNITARIO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC02-04-CAB-20120028
C. DELGADO - APOIO AO FUNCIONAMENTO DEAS
UNIDADES SANITARIAS PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
152
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-CAB-20150010
APOIO A PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA PROS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-CAB-20150103
CONCLUSAO DE 4 CENTRO DE SAUDE TIPO II
3.193,79
3.193,79
100,00 %
--
--
--
3.193,79
3.193,79
100,00 %
MEC06-03-CAB-20150042
TERRENO PARA A CONSTRUCAO DE UM INSTITUTO
DE CIENCIAS DE SAUDE DE PEMBA
144,00
144,00
100,00 %
--
--
--
144,00
144,00
100,00 %
SAU01-02-CAB-20120114
PARTICIPACAO E DENSEVOLVIMENTO COMUNITARIO
--
--
--
58.599,45
44.795,52
76,44 %
58.599,45
44.795,52
76,44 %
SAU01-02-SAU-20110029
MELHORIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE
(PPSS) NO SISTAFE
--
--
--
31.339,55
30.988,50
98,88 %
31.339,55
30.988,50
98,88 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
865,21
0,00
0,00 %
865,21
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
1.656,13
1.605,19
96,92 %
1.656,13
1.605,19
96,92 %
SAU02-04-CAB-20120028
C. DELGADO - APOIO AO FUNCIONAMENTO DEAS
UNIDADES SANITARIAS PROSAUDE
--
--
--
99.409,61
48.479,04
48,77 %
99.409,61
48.479,04
48,77 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
1.350,82
1.346,04
99,65 %
1.350,82
1.346,04
99,65 %
SAU04-01-CAB-20150009
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
20.419,21
12.159,92
59,55 %
20.419,21
12.159,92
59,55 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
33.478,27
31.792,04
94,96 %
33.478,27
31.792,04
94,96 %
SAU07-02-SAU-20120028
APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF
--
--
--
5.556,97
0,00
0,00 %
5.556,97
0,00
0,00 %
56.017,00
56.017,00
100,00 %
266.157,05
237.877,97
89,38 %
322.174,05
293.894,97
91,22 %
MEC02-04-CAB-20150038
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA
CENTRO DE SAUDE I E II
MEC04-01-CAB-20150009
58D000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE NAMPULA
MEC04-01-NAM-20150023
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-NAM-20150024
APOIO A PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA
--
--
--
9.235,91
6.735,51
72,93 %
9.235,91
6.735,51
72,93 %
MEC05-01-NAM-20150062
CONSTRUCAO DE CENTROS DE SAUDE RURAL
3.448,69
3.448,69
100,00 %
--
--
--
3.448,69
3.448,69
100,00 %
MEC06-02-NAM-20120030
NAMPULA-APOIO A GESTAO DE RECURSOS
HUMANOS - PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
153
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
52.568,31
52.568,31
100,00 %
--
--
--
52.568,31
52.568,31
100,00 %
MELHORIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE
(PPSS) NO SISTAFE
--
--
--
39.390,09
38.312,72
97,26 %
39.390,09
38.312,72
97,26 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
1.060,24
0,00
0,00 %
1.060,24
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
2.479,18
2.471,55
99,69 %
2.479,18
2.471,55
99,69 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
1.350,82
1.310,65
97,03 %
1.350,82
1.310,65
97,03 %
SAU04-01-NAM-20150023
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
31.286,61
18.851,65
60,25 %
31.286,61
18.851,65
60,25 %
SAU06-02-NAM-20120030
NAMPULA-APOIO A GESTAO DE RECURSOS
HUMANOS - PROSAUDE
--
--
--
124.102,62
115.086,35
92,73 %
124.102,62
115.086,35
92,73 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
57.251,58
55.109,54
96,26 %
57.251,58
55.109,54
96,26 %
44.130,45
44.130,45
100,00 %
25.961,59
21.499,53
82,81 %
70.092,04
65.629,98
93,63 %
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
NAM05-01-NAM-20150062
CONSTRUÇAO E REABILITAÇOES
SAU01-02-SAU-20110029
58D000741
HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA
MEC02-04-NAM-20120034
HCN - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES E
INSTITUICOES DE APOIO -PROSAUDE
MEC05-04-NAM-20150073
CANALIZACAO DE OXIGENIO MEDICINAL
(REANIMACAO ADULTOS REANIMACAO CRIANCAS
MEDICINAS PEDIATRIA II E BLOCO OPERATORIO)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-NAM-20150124
CONSTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTO
INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL CENTRAL DE
NAMPULA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NAM05-04-NAM-20150073
REFUNCIONALIZAÇAO DO SISTEMA DE OXIGENIO
16.200,00
16.200,00
100,00 %
--
--
--
16.200,00
16.200,00
100,00 %
NAM05-04-NAM-20150124
CONSTRUÇAO, REABILITAÇAO E EQUIPAMENTO
INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL CENTRAL DE
NAMPULA
27.930,45
27.930,45
100,00 %
--
--
--
27.930,45
27.930,45
100,00 %
SAU02-04-NAM-20120034
HCN - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES E
INSTITUICOES DE APOIO -PROSAUDE
--
--
--
13.911,24
9.526,49
68,48 %
13.911,24
9.526,49
68,48 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
291,20
290,74
99,84 %
291,20
290,74
99,84 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
11.759,15
11.682,31
99,35 %
11.759,15
11.682,31
99,35 %
4.185,50
4.185,50
100,00 %
2.087,64
0,00
0,00 %
6.273,14
4.185,50
66,72 %
58D000941
HOSPITAL DISTRITAL DE NACALA-PORTO
154
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
NAM01-00-NAM-20150125
CONSTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTO DO
HOSPITAL DISTRITAL
SAU07-02-SAU-20120028
APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF
58E000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DA ZAMBEZIA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
4.185,50
4.185,50
100,00 %
--
--
--
4.185,50
4.185,50
100,00 %
--
--
--
2.087,64
0,00
0,00 %
2.087,64
0,00
0,00 %
97.019,26
90.519,26
93,30 %
292.486,04
191.259,34
65,39 %
389.505,30
281.778,60
72,34 %
MEC01-02-ZAM-20130111
INVESTIMENTO FUNDO COMUM PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-ZAM-20130130
MELHORIA DE PRESTACAO DOS SERVICOS
INTEGRADOS.
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-ZAM-20150020
CONSTRUCAO DE BLOCO DE SALAS DE AULAS EM
MOCUBA-CFS.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-ZAM-20150024
CONSTRUCAO DE CASA MORTUARIA NO CENTRO DE
SAUDE SEDE DE NAMACURRA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-ZAM-20150025
CONSTRUCAO DE CASAS PARA FUNCIONARIO DOS
DISTRITOS DE NICOADALA E LUABO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-ZAM-20150026
APETRECHAMENTO DE CS BAJONE-MOCUBELA; A.
MOLOCUE-NAUELA NACUACUA; LUABO; E LUGELAMUABANAMA.
11.096,65
11.096,65
100,00 %
--
--
--
11.096,65
11.096,65
100,00 %
MEC01-02-ZAM-20150046
CONSTRUCAO DE FLAT DE 32 ANDARES PARA
FUNCIONARIOS DO SECTOR DA SAUDE.
6.500,00
0,00
0,00 %
--
--
--
6.500,00
0,00
0,00 %
MEC04-01-ZAM-20150012
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-ZAM-20150021
REEMBOLSO DAS GARANTIAS DE CONSTRUCOES
DOS CENTROS DE SAUDE E ANTIGO ICSQ EM DPS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-ZAM-20150023
CONSTRUCAO DE CENTROS DE SAUDE DO TIPO II DE
NHAFUBA.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC06-01-ZAM-20150001
APOIO EM FORMACAO E APETRECHAMENTO DAS
UNIDSADES SANITARIAS EM ACABAMENTOS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
SAU01-02-ZAM-20130111
INVESTIMENTO FUNDO COMUM PROSAUDE
--
--
--
120.501,84
101.237,49
84,01 %
120.501,84
101.237,49
84,01 %
SAU01-02-ZAM-20130130
MELHORIA DE PRESTACAO DOS SERVICOS
INTEGRADOS.
--
--
--
39.374,74
17.733,52
45,04 %
39.374,74
17.733,52
45,04 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
858,90
0,00
0,00 %
858,90
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
2.040,17
1.635,17
80,15 %
2.040,17
1.635,17
80,15 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
4.470,82
1.923,33
43,02 %
4.470,82
1.923,33
43,02 %
155
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SAU04-01-ZAM-20150012
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
25.731,45
17.684,82
68,73 %
25.731,45
17.684,82
68,73 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
51.508,12
51.045,00
99,10 %
51.508,12
51.045,00
99,10 %
ZAM01-02-ZAM-20150026
APETRECHAMENTO DE CS BAJONE; A. MOLOCUENAUELA, NACUACUA; LUABO; E MUABANAMA
5.000,00
5.000,00
100,00 %
--
--
--
5.000,00
5.000,00
100,00 %
ZAM01-02-ZAM-20150046
CONSTRUÇAO DE FLAT DE 32 ANDARES PARA
FUNCIONARIOS DO SECTOR DE SAUDE
45.000,00
45.000,00
100,00 %
--
--
--
45.000,00
45.000,00
100,00 %
ZAM05-01-ZAM-20150021
REEMBOLSO DAS GARANTIAS DE CONSTRUÇOES
DOS CENTROS DE SAUDE E ANTIGO ICSQ EM DPS
18.487,61
18.487,61
100,00 %
--
--
--
18.487,61
18.487,61
100,00 %
ZAM05-01-ZAM-20150023
CONSTRUÇAO DE CENTROS DE SAUDE DO TIPO II DE
NHAFUBA
10.935,00
10.935,00
100,00 %
--
--
--
10.935,00
10.935,00
100,00 %
ZAM06-01-ZAM-20150001
APOIO EM FORMAÇAO E APETRECHAMENTO DAS
uNIDADES sANITARIAS EM ACABAMENTOS
--
--
--
48.000,00
0,00
0,00 %
48.000,00
0,00
0,00 %
29.688,39
29.688,39
100,00 %
--
--
--
29.688,39
29.688,39
100,00 %
58E000241
HOSPITAL PROVINCIAL DE QUELIMANE
MEC05-03-ZAM-20150070
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EDIFICIOS
DENTRO DO HOSPITAL
7.365,39
7.365,39
100,00 %
--
--
--
7.365,39
7.365,39
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150060
APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS
HOSPITALARES
9.518,00
9.518,00
100,00 %
--
--
--
9.518,00
9.518,00
100,00 %
ZAM05-03-ZAM-20150070
CONSTRUÇAO E REABILITAÇAO DE
INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES
12.805,00
12.805,00
100,00 %
--
--
--
12.805,00
12.805,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE TETE
32.981,08
32.981,08
100,00 %
259.554,74
204.984,38
78,98 %
292.535,81
237.965,46
81,35 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
58F000141
MEC01-02-TET-20140050
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLAR
NUMERO 1 DA DPS-TETE
MEC02-02-TET-20130056
SAUDE PUBLICA PRIVILEGIANDO A SAUDE DA
MULHER E DA CRIANCA E ASSISTENCIA MEDICA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC02-04-TET-20120019
TETE - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO - PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-04-TET-20140055
PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA A
REDUCAO DE DESNUTRICAO CRONICA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-TET-20150013
APOIO A PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-TET-20150014
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-TET-20140041
CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE TIPO II EM
NHAPHALE EM MUTARARA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-TET-
CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE TIPO II DE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
156
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
2014-0042
BOLIMO EM CHIFUNDE
SAU01-02-TET-20140050
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLAR
NUMERO 1 DA DPS-TETE
SAU01-03-TET-20150058
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
8.363,04
8.363,04
100,00 %
--
--
--
8.363,04
8.363,04
100,00 %
DIFUSAO E PREVENCAO DOS CUIDADOS DE SAUDE
--
--
--
1.044,00
0,00
0,00 %
1.044,00
0,00
0,00 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
686,06
0,00
0,00 %
686,06
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
1.396,96
1.345,02
96,28 %
1.396,96
1.345,02
96,28 %
SAU02-02-TET-20130056
SAUDE PUBLICA PRIVILEGIANDO A SAUDE DA
MULHER E DA CRIANCA E ASSISTENCIA MEDICA
--
--
--
94.342,11
60.545,88
64,18 %
94.342,11
60.545,88
64,18 %
SAU02-04-TET-20120019
TETE - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO - PROSAUDE
--
--
--
98.565,73
96.397,76
97,80 %
98.565,73
96.397,76
97,80 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
1.350,82
1.226,70
90,81 %
1.350,82
1.226,70
90,81 %
SAU03-04-TET-20140055
PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA A
REDUCAO DE DESNUTRICAO CRONICA
--
--
--
6.486,90
4.862,72
74,96 %
6.486,90
4.862,72
74,96 %
SAU04-01-TET-20150014
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
13.507,12
9.498,52
70,32 %
13.507,12
9.498,52
70,32 %
SAU05-01-TET-20140041
CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE TIPO II EM
NHAPHALE EM MUTARARA
6.172,21
6.172,21
100,00 %
--
--
--
6.172,21
6.172,21
100,00 %
SAU05-01-TET-20140042
CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE TIPO II DE
BOLIMO EM CHIFUNDE
6.517,07
6.517,07
100,00 %
--
--
--
6.517,07
6.517,07
100,00 %
SAU05-01-TET-20150062
CONSTRUÇÃO DE BLOCO OPERATORIO EM MACANGA
--
--
--
15.000,00
5.992,93
39,95 %
15.000,00
5.992,93
39,95 %
SAU05-02-SAU-20090036
DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE
NIVEL II
11.928,76
11.928,76
100,00 %
--
--
--
11.928,76
11.928,76
100,00 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
14.640,94
14.630,01
99,93 %
14.640,94
14.630,01
99,93 %
TET04-01-TET-20150013
PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA
--
--
--
12.534,10
10.484,86
83,65 %
12.534,10
10.484,86
83,65 %
10.503,71
10.503,71
100,00 %
--
--
--
10.503,71
10.503,71
100,00 %
58F000241
HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE
MEC02-04-TET-20120097
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL
PROVINCIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-03-TET-20140044
CONSTRUCAO DE BLOCO DE CONSULTAS PARA
SERVICOS DE SAUDE MENTAL TERAPIA
OCUPACIONAL E PSICOLOGIA CLINICA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
157
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLAR
NUMERO 1 DA DPS-TETE
1.999,44
1.999,44
100,00 %
--
--
--
1.999,44
1.999,44
100,00 %
SAU05-03-TET-20140044
CONSTRUCAO DE BLOCO DE CONSULTAS PARA
SERVICOS DE SAUDE MENTAL TERAPIA
OCUPACIONAL E PSICOLOGIA CLINICA
6.479,28
6.479,28
100,00 %
--
--
--
6.479,28
6.479,28
100,00 %
TET05-03-TET-20150021
REMOVER O SISTEMA ABSOLETO E MONTAR NOVO
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
27.935,39
27.935,39
100,00 %
134.753,70
94.539,76
70,16 %
162.689,09
122.475,15
75,28 %
MEC05-03-TET-20150021
REABILITACAO DO SISTEMA DE CANALIZACAO DE
AGUA DO HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE
SAU01-02-TET-20140050
58G000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MANICA
MAN04-01-MAN-20150010
PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA
--
--
--
9.078,81
4.614,82
50,83 %
9.078,81
4.614,82
50,83 %
MAN05-01-MAN-20150039
CONSTRUIR NOVO EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE
DE NHANSANA NO DISTRITO DE GURO
--
--
--
4.224,16
0,00
0,00 %
4.224,16
0,00
0,00 %
MAN05-01-MAN-20150040
CONCLUIR O BLOCO DE INTERNAMENTO DO CENTRO
DE SAUDE DE NHAMAGUA
--
--
--
1.900,00
0,00
0,00 %
1.900,00
0,00
0,00 %
MEC01-02-MAN-20140034
CONSTRUIR O NOVO EDIICIO DA DIRECCAO
PROVINCIAL DE SAUDE DE MANICA
4.634,17
4.634,17
100,00 %
--
--
--
4.634,17
4.634,17
100,00 %
MEC04-01-MAN-20150009
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-MAN-20150010
APOIO A PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA PROS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-MAN-20130050
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CS RURAL TIPO I
DE DOMBE - DISTRITO DE SUSSUNDENGA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-MAN-20140013
MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS
SANITARIAS AO NIVEL DA PROVINCIA
350,00
350,00
100,00 %
--
--
--
350,00
350,00
100,00 %
MEC05-01-MAN-20140025
CONSTRUIR RESIDENCIAS NOS CS RURAIS DE TIPO II
DE MACATE E CHICANGA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-MAN-20150039
CONSTRUIR NOVO EDIFICIO DO CENTRO DE SAUDE
DE NHANSANA NO DISTRITO DE GURO
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-MAN-20150040
CONCLUIR O BLOCO DE INTERNAMENTO DO CENTRO
DE SAUDE DE NHAMAGUA DISTRITO DE MACOSSA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-MAN-20100033
MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC06-03-MAN-20140009
CONSTRUIR SALAS DE AULA PARA TRANSFORMAR O
CENTRO DE FORMACAO DO PESSOAL EM INSTITUTO
DE CIENCIAS DE SAUDE DE CHIMOIO
400,00
400,00
100,00 %
--
--
--
400,00
400,00
100,00 %
SAU01-02-MAN-
CONSTRUIR O NOVO EDIICIO DA DIRECCAO
15.037,98
15.037,98
100,00 %
--
--
--
15.037,98
15.037,98
100,00 %
158
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2014-0034
PROVINCIAL DE SAUDE DE MANICA
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
545,26
0,00
0,00 %
545,26
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
1.161,71
1.161,50
99,98 %
1.161,71
1.161,50
99,98 %
SAU02-04-MAN-20120047
MANICA-APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO - PROSAUDE
--
--
--
20.874,79
15.768,44
75,54 %
20.874,79
15.768,44
75,54 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
1.350,82
1.348,59
99,84 %
1.350,82
1.348,59
99,84 %
SAU04-01-MAN-20150009
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
6.126,68
5.063,93
82,65 %
6.126,68
5.063,93
82,65 %
SAU05-01-MAN-20130020
CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DO CS URBANO
TIPO A DE VILA NOVA CIDADE DE CHIMOIO
1.819,52
1.819,52
100,00 %
--
--
--
1.819,52
1.819,52
100,00 %
SAU05-01-MAN-20130045
CONSTRUCAO DO BLOCO DE ATENDIMENTO
EXTERNO E RESIDENCIAS NO CS RURAL TIPO II DE
CHINZINE - DISTRITO DE MACHAZE
1.568,76
1.568,76
100,00 %
--
--
--
1.568,76
1.568,76
100,00 %
SAU05-01-MAN-20130050
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CS RURAL TIPO I
DE DOMBE - DISTRITO DE SUSSUNDENGA
--
--
--
1.672,84
1.010,00
60,38 %
1.672,84
1.010,00
60,38 %
SAU05-01-MAN-20140013
MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS
SANITARIAS AO NIVEL DA PROVINCIA
2.546,00
2.546,00
100,00 %
--
--
--
2.546,00
2.546,00
100,00 %
SAU05-01-MAN-20140025
CONSTRUIR RESIDENCIAS NOS CS RURAIS DE TIPO II
DE NHANSANA CHICANGA E DACATA
--
--
--
8.000,00
2.350,33
29,38 %
8.000,00
2.350,33
29,38 %
SAU05-02-MAN-20100033
MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS
--
--
--
49.165,99
33.188,67
67,50 %
49.165,99
33.188,67
67,50 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
30.652,65
30.033,47
97,98 %
30.652,65
30.033,47
97,98 %
SAU06-03-MAN-20140009
CONSTRUIR SALAS DE AULA PARA TRANSFORMAR O
CENTRO DE FORMACAO DO PESSOAL EM INSTITUTO
DE CIENCIAS DE SAUDE DE CHIMOIO
1.578,96
1.578,96
100,00 %
--
--
--
1.578,96
1.578,96
100,00 %
10.000,00
10.000,00
100,00 %
--
--
--
10.000,00
10.000,00
100,00 %
58G000241
HOSPITAL PROVINCIAL DE CHIMOIO
MAN01-00-MAN-20150014
REABILITACAO DO SOALHO DE CONSULTA EXTERNA
1.500,00
1.500,00
100,00 %
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150015
REABILITACAO DA ENFERMARIA DA MATERNIDADE
2.500,00
2.500,00
100,00 %
--
--
--
2.500,00
2.500,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150016
REABILITACAO DE EDIFICIO DA ENFERMARIA DE
PEDIATRIA
3.000,00
3.000,00
100,00 %
--
--
--
3.000,00
3.000,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20150017
AQUISICAO DE CAMARA DE FRIO PARA PRODUCTOS
FRESCOS PARA ALIMENTACAO DO DOENTE
2.200,00
2.200,00
100,00 %
--
--
--
2.200,00
2.200,00
100,00 %
159
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MAN01-00-MAN-20150025
58H000141
Descrição
AQUISICAO DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE SOFALA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
800,00
800,00
100,00 %
--
--
--
800,00
800,00
100,00 %
26.682,19
26.682,19
100,00 %
195.588,13
182.338,06
93,23 %
222.270,32
209.020,25
94,04 %
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
998,59
998,59
100,00 %
--
--
--
998,59
998,59
100,00 %
MEC01-02-SOF-20080070
PROSAUDE - DIRECCAO PROVINCIAL DE SOFALA
MEC01-02-SOF-20140023
CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE SAUDE
URBANO DE INHAMIZUA-BEIRA
MEC02-04-SOF-20140039
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
HOSPITLAR
MEC04-01-SOF-20150007
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-SOF-20150008
APOIO PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-SOF-20150076
CONSTRUIR O CSRI DE NHANSAUA EM MARROMEU
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC06-01-SOF-20150006
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
--
--
--
3.001,86
2.773,81
92,40 %
3.001,86
2.773,81
92,40 %
SAU01-02-SOF-20080070
PROSAUDE - DIRECCAO PROVINCIAL DE SOFALA
--
--
--
112.211,92
109.093,20
97,22 %
112.211,92
109.093,20
97,22 %
SAU01-02-SOF-20140023
CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO DE SAUDE URBANO
DE INHAMIZUA-BEIRA
13.770,00
13.770,00
100,00 %
--
--
--
13.770,00
13.770,00
100,00 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
673,46
0,00
0,00 %
673,46
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
1.524,81
1.494,01
97,98 %
1.524,81
1.494,01
97,98 %
SAU02-04-SOF-20140039
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
HOSPITLAR
4.670,00
4.670,00
100,00 %
--
--
--
4.670,00
4.670,00
100,00 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
1.350,82
1.344,26
99,51 %
1.350,82
1.344,26
99,51 %
SAU04-01-SOF-20150007
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
9.780,31
8.405,69
85,95 %
9.780,31
8.405,69
85,95 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
24.519,42
24.321,87
99,19 %
24.519,42
24.321,87
99,19 %
SAU07-02-SAU-20120028
APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF
--
--
--
14.875,50
14.538,47
97,73 %
14.875,50
14.538,47
97,73 %
SOF04-01-SOF-20150008
PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA
--
--
--
8.982,11
5.203,00
57,93 %
8.982,11
5.203,00
57,93 %
160
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
SOF05-01-SOF-20150076
CONSTRUIR O CSRI DE NHANSAUA EM MARROMEU
SOF06-01-SOF-20150006
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
58H000741
HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
7.243,60
7.243,60
100,00 %
6.074,90
3.999,67
65,84 %
13.318,50
11.243,27
84,42 %
--
--
--
12.593,03
11.164,09
88,65 %
12.593,03
11.164,09
88,65 %
22.983,98
22.983,98
100,00 %
34.256,88
30.548,04
89,17 %
57.240,86
53.532,02
93,52 %
MEC05-04-SOF-20140024
REABILUTACAO DE SISTEMA DE CANALIZACAO E
ESGOTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SOF-20140028
MODERNIZACAO E REABILITACAO DE ELEVADOR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SOF-20150043
CONSTRUCAO DE EDIFICIO (ARMAZEM DE MATERIAL
E ARQUIVO CLINICO)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-SOF-20150051
AQUISICAO E MONTAGEM DE PABX
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-02-SOF-20140022
AQUISICAO DE ESTABILIZADORES INDUSTRIAIS (UPS)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
291,20
286,00
98,21 %
291,20
286,00
98,21 %
SAU05-04-SOF-20140024
REABILUTACAO DE SISTEMA DE CANALIZACAO E
ESGOTO
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
SAU05-04-SOF-20140028
AQUISICAO DE ELEVADOR
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
8.701,10
8.683,84
99,80 %
8.701,10
8.683,84
99,80 %
SAU07-02-SOF-20140022
AQUISICAO DE ESTABILIZADORES INDUSTRIAIS (UPS)
1.518,89
1.518,89
100,00 %
--
--
--
1.518,89
1.518,89
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130001
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
1.782,00
1.782,00
100,00 %
--
--
--
1.782,00
1.782,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130010
APOIO A DESALFADIGAMENTODE EQUIPAMENTO
DOADOS
764,00
764,00
100,00 %
--
--
--
764,00
764,00
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130083
PROSAUDE
--
--
--
25.264,58
21.578,19
85,41 %
25.264,58
21.578,19
85,41 %
SOF01-00-SOF-20140029
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO
2.658,95
2.658,95
100,00 %
--
--
--
2.658,95
2.658,95
100,00 %
SOF01-00-SOF-20140096
REABILITACAO DE ENFERMARIAS DE INTERNAMENTO
DO HCB
13.020,14
13.020,14
100,00 %
--
--
--
13.020,14
13.020,14
100,00 %
SOF05-04-SOF-20150043
ARMAZEM DE MATERIAL E ARQUIVO CLINICO
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
161
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
SOF05-04-SOF-20150051
58I000141
Descrição
PABX
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE INHAMBANE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
10.259,63
10.259,63
100,00 %
94.954,62
69.728,28
73,43 %
105.214,25
79.987,92
76,02 %
INH01-00-INH-20140052
CONSTRUCAO DE CASAS GEMILADAS EM MASSINGA
E CIDADE DE INHAMBANE
1.134,09
1.134,09
100,00 %
--
--
--
1.134,09
1.134,09
100,00 %
INH01-00-INH-20150053
APETRECHAMENTO DAS RESIDENCIAS DA DIRECCAO
PROVINCIAL DE SAUDE
2.546,44
2.546,44
100,00 %
--
--
--
2.546,44
2.546,44
100,00 %
INH01-00-INH-20150056
CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA INSPECCAO
PROVINCIAL DE SAUDE.
1.980,00
1.980,00
100,00 %
--
--
--
1.980,00
1.980,00
100,00 %
INH05-01-INH-20150025
AMPLIAÇAO DO CS DE CUMBANA
2.250,00
2.250,00
100,00 %
--
--
--
2.250,00
2.250,00
100,00 %
INH05-01-INH-20150054
REABILITAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA
228,60
228,60
100,00 %
--
--
--
228,60
228,60
100,00 %
MEC01-02-INH-20120047
PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-INH-20150060
AQUISICAO DO PT PARA RESIDENCIAS DA SAUDE EM
ZAVALA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC03-06-INH-20130052
REDUCAO DO IMPACTO DE GRANDES ENDEMIAS E
MA NUTRICAO
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-INH-20150008
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-INH-20140049
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO TIPO 2 EM
CHITSECANE.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-INH-20150025
AMPLIACAO DO CS DE CUMBANA.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-INH-20150054
REABILITACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA NO CENTRO DE SAUDE DE MURRIE.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-04-INH-20110034
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE TRES CASAS
DA DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SAU01-02-INH-20120047
PROSAUDE
963,84
963,84
100,00 %
54.820,00
36.627,11
66,81 %
55.783,84
37.590,95
67,39 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
733,96
0,00
0,00 %
733,96
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
1.448,81
1.430,03
98,70 %
1.448,81
1.430,03
98,70 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
1.350,82
1.275,30
94,41 %
1.350,82
1.275,30
94,41 %
162
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SAU03-04-INH-20140060
REDUÇÃO DO IMPACTO DE GRANDES ENDEMIAS
--
--
--
2.406,19
1.300,71
54,06 %
2.406,19
1.300,71
54,06 %
SAU03-06-INH-20130052
REDUCAO DO IMPACTO DE GRANDES ENDEMIAS E
MA NUTRICAO
--
--
--
6.400,10
5.557,96
86,84 %
6.400,10
5.557,96
86,84 %
SAU04-01-INH-20150008
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
11.572,02
7.375,31
63,73 %
11.572,02
7.375,31
63,73 %
SAU05-01-INH-20140049
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO TIPO 2 EM
CHITSECANE.
1.156,66
1.156,66
100,00 %
--
--
--
1.156,66
1.156,66
100,00 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
16.222,73
16.161,85
99,62 %
16.222,73
16.161,85
99,62 %
HOSPITAL PROVINCIAL DE INHAMBANE
3.240,00
3.240,00
100,00 %
--
--
--
3.240,00
3.240,00
100,00 %
INH01-00-INH-20100044
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
3.240,00
3.240,00
100,00 %
--
--
--
3.240,00
3.240,00
100,00 %
MEC04-04-INH-20130010
REABILITACAO INFRA-ESTRUTURAS DO HOSPITAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
25.379,65
25.379,65
100,00 %
147.027,69
94.399,11
64,20 %
172.407,34
119.778,77
69,47 %
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
58I000241
58J000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE GAZA
GAZ01-00-GAZ-20150033
COMPRA DE RESIDENCIAS ATRAVES DE FFHPARA
TRABALHADORES DE SAUDE
GAZ03-04-GAZ-20150076
PROJECTO DE MAL NUTRIÇAO DA DPS GAZA
--
--
--
3.620,26
2.260,31
62,43 %
3.620,26
2.260,31
62,43 %
GAZ04-01-GAZ-20150016
PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA
--
--
--
16.129,73
14.885,79
92,29 %
16.129,73
14.885,79
92,29 %
GAZ04-01-GAZ-20150032
CONSTRUÇAO DO CENTRO DE SAUDE DE
6.074,72
6.074,72
100,00 %
--
--
--
6.074,72
6.074,72
100,00 %
GAZ04-02-GAZ-20150039
CONSTRUÇAO DO MURO DE VEDAÇAO NO CENTRO
DE SAUDE DA MACIA
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
MEC02-04-GAZ-20120034
GAZA - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
SANITARIAS E INSTALACOES DE APOIO PROSAUDE
--
--
--
800,00
0,00
0,00 %
800,00
0,00
0,00 %
MEC03-04-GAZ-20150076
PROGRAMA DE MELHORIA DE NUTRICAO
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-GAZ-20150015
SEMANA NACIONAL DE CRIANCA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-GAZ-20150016
APOIO PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-GAZ-20150032
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC04-02-GAZ-
CONSTRUCAO DE MURO DE VEDACAO DO CENTRO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
163
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0039
SAUDE DA MACIA
MEC05-01-GAZ-20140043
CONCLUSAO DA REABILITACAO E AMPLIACAO DO
CENTRO DE SAUDE DE CHIDENGUELE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC06-02-GAZ-20140042
CONSTRUCAO DO ANFITEATRO ARMAZEM E
REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE
CHICUMBANE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC07-03-GAZ-20140045
COSTRUCAO DO CENTRO PROVINCIAL DE
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO & EQUIPAMENTO
MEDICO CIRURGICO E OUTROS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
675,18
0,00
0,00 %
675,18
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
1.365,01
755,58
55,35 %
1.365,01
755,58
55,35 %
SAU02-04-GAZ-20120034
GAZA - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
SANITARIAS E INSTALACOES DE APOIO PROSAUDE
--
--
--
95.704,27
51.949,87
54,28 %
95.704,27
51.949,87
54,28 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
4.470,82
4.469,80
99,98 %
4.470,82
4.469,80
99,98 %
SAU04-01-GAZ-20150015
SEMANA NACIONAL DE CRIANÇA
--
--
--
9.576,38
5.488,79
57,32 %
9.576,38
5.488,79
57,32 %
SAU05-01-GAZ-20140043
CONCLUSAO DA REABILITACAO E AMPLIACAO DO
CENTRO DE SAUDE DE CHIDENGUELE
2.430,00
2.430,00
100,00 %
--
--
--
2.430,00
2.430,00
100,00 %
SAU06-02-GAZ-20140042
CONSTRUCAO DO ANFITEATRO ARMAZEM E
REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE
CHICUMBANE
2.024,94
2.024,94
100,00 %
--
--
--
2.024,94
2.024,94
100,00 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
14.686,05
14.588,97
99,34 %
14.686,05
14.588,97
99,34 %
SAU07-03-GAZ-20140045
COSTRUCAO DO CENTRO PROVINCIAL DE
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO & EQUIPAMENTO
MEDICO CIRURGICO E OUTROS
10.125,00
10.125,00
100,00 %
--
--
--
10.125,00
10.125,00
100,00 %
HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI
8.279,86
8.279,86
100,00 %
--
--
--
8.279,86
8.279,86
100,00 %
GAZ05-03-GAZ-20150051
MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDUSTRIAL
4.459,27
4.459,27
100,00 %
--
--
--
4.459,27
4.459,27
100,00 %
GAZ05-03-GAZ-20150055
AQUISIÇAO DE CAMARA FRIGORIFICA PARA MORGUE
2.424,88
2.424,88
100,00 %
--
--
--
2.424,88
2.424,88
100,00 %
GAZ05-03-GAZ-20150061
REABILITAÇAO DA ESTRUTURA DE CBERTURA DA
FARMACIA E FISIOTERAPIA
249,70
249,70
100,00 %
--
--
--
249,70
249,70
100,00 %
GAZ05-03-GAZ-20150063
REABILITAÇAO DAS MEDICINAS FEMININA E
MASCULINA
1.146,02
1.146,02
100,00 %
--
--
--
1.146,02
1.146,02
100,00 %
58J000241
164
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC05-03-GAZ-20150051
MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDUSTRIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-03-GAZ-20150055
AQUISICAO DE CAMARA FRIGORIFICA PARA MORGUE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-03-GAZ-20150061
REABILITACAO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA
FARMACIA E FSIOTERAPIA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-03-GAZ-20150063
REABILITACAO DAS MEDICINAS FEMENINA E
MASCOLINA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-03-GAZ-20150064
CONSTRUCAO DE DOIS (2) ALPENDRES NAS (2)
PEDIATRIAS.
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MAPUTO
PROVINCIA
15.598,35
15.598,35
100,00 %
180.885,36
161.818,12
89,46 %
196.483,70
177.416,46
90,30 %
58K000141
MAP04-01-MAP-20150014
PULVERIZAÇAO INTRA-DOMICILIARIA
--
--
--
24.790,64
23.895,62
96,39 %
24.790,64
23.895,62
96,39 %
MEC02-04-MAP-20120018
MAP. PROVINCIA - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS
UNIDADES SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO PROSAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-MAP-20150013
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-MAP-20150014
APOIO PULVERIZACAO INTRA - DOMICILIARIA
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-MAP-20140010
REABILITACAO DE BLOCO DE CONSULTAS EXTERNAS
DO CS MAGUDE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-01-MAP-20150040
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE RURAL TII
INCLUINDO DUAS RESIDENCIAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-MAP-20100025
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CSU C DE
NKOBE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SAU02-01-MAP-20150088
PLANO DE ACÇÃO MULTISECTORIAL PARA A
REDUÇÃO DE DESNUTRIÇÃO CRONICA(PAMRDC)
--
--
--
5.148,00
980,81
19,05 %
5.148,00
980,81
19,05 %
SAU02-01-SAU-20150019
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
459,79
0,00
0,00 %
459,79
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
915,00
670,88
73,32 %
915,00
670,88
73,32 %
SAU02-04-MAP-20120018
MAP. PROVINCIA - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS
UNIDADES SANITARIAS E INSTITUICOES DE APOIO PROSAUDE
--
--
--
117.270,45
110.658,37
94,36 %
117.270,45
110.658,37
94,36 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
1.350,82
1.337,23
98,99 %
1.350,82
1.337,23
98,99 %
165
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
11.723,10
5.809,27
49,55 %
11.723,10
5.809,27
49,55 %
REABILITACAO DE BLOCO DE CONSULTAS EXTERNAS
DO CS MAGUDE
2.568,26
2.568,26
100,00 %
--
--
--
2.568,26
2.568,26
100,00 %
SAU05-01-MAP-20150065
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ANEXO AO
HPMATOLA
3.253,34
3.253,34
100,00 %
--
--
--
3.253,34
3.253,34
100,00 %
SAU05-01-MAP-20150067
CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DO CENTRO DE SAÚDE DE
MACANETA
2.729,52
2.729,52
100,00 %
--
--
--
2.729,52
2.729,52
100,00 %
SAU05-02-MAP-20090077
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CSU B DE
SAO DAMANSO
--
--
--
1.187,50
1.187,50
100,00 %
1.187,50
1.187,50
100,00 %
SAU05-02-MAP-20100025
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CSU C DE
NKOBE
7.047,22
7.047,22
100,00 %
--
--
--
7.047,22
7.047,22
100,00 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
18.040,07
17.278,44
95,78 %
18.040,07
17.278,44
95,78 %
16.701,92
16.701,92
100,00 %
23.332,24
17.763,68
76,13 %
40.034,16
34.465,60
86,09 %
SAU04-01-MAP-20150013
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
SAU05-01-MAP-20140010
58L000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MAPUTO
CID01-02-CID-20150012
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
CID05-03-CID-20150011
REABILITAÇAO DO HOSPITAL
6.440,76
6.440,76
100,00 %
--
--
--
6.440,76
6.440,76
100,00 %
MEC01-02-CID-20080009
PROSAUDE - DIRECCAO PROVINCIAL DE SAUDE DE
MAPUTO CIDADE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-CID-20120042
AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL ADMINISTRATIVO
PARA US DE DSCM
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-CID-20150012
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE
SAUDE CHAMISSAVA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-CID-20150023
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O
CS MAGOANINE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC01-02-CID-20150027
REABILITACAO DO EDIFICIO SEDE DA DIRECCAO DE
SAUDE DA CIDADE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MEC04-01-CID-20150007
SEMANA NACIONAL DE SAUDE
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC05-02-CID-20110021
CONSTRUCAO DA MORGUE DA MEDICINA DO
INFULENE
3.530,55
3.530,55
100,00 %
--
--
--
3.530,55
3.530,55
100,00 %
MEC05-03-CID-20150011
REABILITACAO DO HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SAU01-02-CID-20080009
PROSAUDE - DIRECCAO PROVINCIAL DE SAUDE DE
MAPUTO CIDADE
--
--
--
2.321,67
2.202,87
94,88 %
2.321,67
2.202,87
94,88 %
166
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.532,27
1.532,27
100,00 %
--
--
--
1.532,27
1.532,27
100,00 %
570,25
570,25
100,00 %
--
--
--
570,25
570,25
100,00 %
1.526,91
1.526,91
100,00 %
--
--
--
1.526,91
1.526,91
100,00 %
FORTALECIMENTO DE SISTEMA DE SAUDE-GAVI HSS
--
--
--
405,94
0,00
0,00 %
405,94
0,00
0,00 %
SAU02-02-SAU-20150017
APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO
--
--
--
475,65
475,60
99,99 %
475,65
475,60
99,99 %
SAU02-05-SAU-20150001
GESTAO DAS FINANÇAS PÚBLICAS ORIENTADO PARA
RESULTADOS
--
--
--
4.470,82
4.467,19
99,92 %
4.470,82
4.467,19
99,92 %
SAU04-01-CID-20150007
SEMANA NACIONAL DE SAÚDE
--
--
--
10.251,85
7.116,35
69,42 %
10.251,85
7.116,35
69,42 %
SAU05-02-CID-20110021
CONSTRUCAO DA MORGUE DA MEDICINA DO
INFULENE
1.886,18
1.886,18
100,00 %
--
--
--
1.886,18
1.886,18
100,00 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
5.406,32
3.501,67
64,77 %
5.406,32
3.501,67
64,77 %
HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO
688,23
599,31
87,08 %
16.776,68
13.578,92
80,94 %
17.464,91
14.178,23
81,18 %
CID01-00-CID-20120018
PROSAUDE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE
INSTITUCIONAL HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO
688,23
599,31
87,08 %
9.541,85
8.574,82
89,87 %
10.230,08
9.174,13
89,68 %
CID01-00-CID-20120021
REABILITACAO DAS INSTALACOES DO STAE DA
CIDADE DE MAPUTO
--
--
--
1.527,00
1.526,93
100,00 %
1.527,00
1.526,93
100,00 %
SAU02-04-SAU-20120036
APOIO A ASSISTENCIA MEDICA - GASTOS
CORRENTES - DNAM
--
--
--
1.506,84
949,98
63,04 %
1.506,84
949,98
63,04 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
4.200,99
2.527,19
60,16 %
4.200,99
2.527,19
60,16 %
HOSPITAL GERAL DE MAVALANE
--
--
--
60.157,57
58.804,51
97,75 %
60.157,57
58.804,51
97,75 %
CID01-00-CID-20120025
PROSAUDE-FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE
INSTITUCIONAL -HOSPITAL GERAL DE MAVALANE
--
--
--
49.150,34
48.744,77
99,17 %
49.150,34
48.744,77
99,17 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
11.007,24
10.059,74
91,39 %
11.007,24
10.059,74
91,39 %
HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO
--
--
--
56.334,80
42.726,66
75,84 %
56.334,80
42.726,66
75,84 %
CID01-00-CID-20120019
PROSAUDE HOSPITAL GERAL JOSE MACAMO
--
--
--
13.286,40
13.278,12
99,94 %
13.286,40
13.278,12
99,94 %
CID01-00-CID-20130020
CONSTRUCAO DO TRIBUNAL ADUANEIRO DE MAPUTO
--
--
--
2.800,00
2.800,00
100,00 %
2.800,00
2.800,00
100,00 %
SAU01-02-CID-20120042
AQUISICAO DE DIVERSO MATERIAL ADMINISTRATIVO
PARA US DE DSCM
SAU01-02-CID-20140013
AQUISICAO DE GERADORES PARA OS HOSPITAIS
GERAIS DA CIDADE MAPUTO
SAU01-02-CID-20140038
AQUISIÇÃO DE BARCO AMBULANCIA
SAU02-01-SAU-20150019
58L000541
58L001041
58L001241
167
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
13.383,55
11.731,26
87,65 %
13.383,55
11.731,26
87,65 %
SAU07-02-SAU-20120028
APOIO A ADIMINISTRACAO E GESTAO - OI- PROS - DAF
--
--
--
26.864,85
14.917,28
55,53 %
26.864,85
14.917,28
55,53 %
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE
--
--
--
7.554,69
5.877,28
77,80 %
7.554,69
5.877,28
77,80 %
CID01-00-CID-20120033
PROSAUDE HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE
--
--
--
4.194,02
4.059,76
96,80 %
4.194,02
4.059,76
96,80 %
SAU06-02-SAU-20120030
APOIO A GESTAO DO PESSOAL - PROS - DRH
--
--
--
3.360,67
1.817,53
54,08 %
3.360,67
1.817,53
54,08 %
372,60
372,60
100,00 %
--
--
--
372,60
372,60
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
291,60
291,60
100,00 %
--
--
--
291,60
291,60
100,00 %
58L001341
60B000141
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE NIASSA
NIA01-00-NIA-20100033
MANUTENCAO DE LUGARES HISTORICOS
NIA01-00-NIA-20100059
RESTAURACAO DE BASE MSAWIZE
NIA01-00-NIA-20120066
CONCLUSAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO DIRECTOR
PROVINCIAL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NIA01-00-NIA-20130142
CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA A
DIRECCAO PROVINCIAL DOS COMBATENTES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
NIA01-00-NIA-20150066
COMPARTICIPACAO NA AUTO-CONSTRUCAO DE CASA
MELHORADAS PARA COMBATENTES
81,00
81,00
100,00 %
--
--
--
81,00
81,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE CABO DELGADO
864,32
864,32
100,00 %
--
--
--
864,32
864,32
100,00 %
CONSTRUCAO DA DIRECCAO PROVINCIAL DOS
COMBATENTES
864,32
864,32
100,00 %
--
--
--
864,32
864,32
100,00 %
6.825,72
6.825,72
100,00 %
--
--
--
6.825,72
6.825,72
100,00 %
60C000141
CAB01-00-CAB-20120077
60D000141
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE NAMPULA
AGC03-00-AGC-20140001
CONSTRUCAO COMPRA DE VIATURA REABILTACOES
AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA LIDESRES
COMUNITARIOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA
MANUTENCAO DE ESTRADAS
494,06
494,06
100,00 %
--
--
--
494,06
494,06
100,00 %
MAC04-00-NAM-20120060
DIVULGACAO DA HISTORIA
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
MAC04-00-NAM-20120071
PRESERVACAO DO PATRIMONIO DA HISTORIA DA
LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL E DA DEFESA DA
SOBERANIA E DEMOCRACIA
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
MAC04-00-NAM-20120096
FIXACAO DE PENSAO DOS COMBATENTES
324,00
324,00
100,00 %
--
--
--
324,00
324,00
100,00 %
168
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAC04-00-NAM-20120127
MEIOS DE COMPENSACAO PARA COMBATENTE
DEFICIENTES
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
MAC04-00-NAM-20120142
BOLSA DE ESTUDO
239,53
239,53
100,00 %
--
--
--
239,53
239,53
100,00 %
MAC04-00-NAM-20130035
COMPARTICIPACAO NO FINANCIAMENTO DE CASAS
DE BAIXO CUSTO AOS COMBATENTES
404,00
404,00
100,00 %
--
--
--
404,00
404,00
100,00 %
MAC04-00-NAM-20140036
CASA PARA DEFICIENTES MILITARES
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
MAC04-00-NAM-20140037
PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
MAC04-00-NAM-20140055
AQUISICAO DO FARDAMENTO DO COMBATENTE
364,50
364,50
100,00 %
--
--
--
364,50
364,50
100,00 %
MAC04-00-NAM-20140121
MEIOS DE COMPENSACAO
202,50
202,50
100,00 %
--
--
--
202,50
202,50
100,00 %
MAC04-00-NAM-20140122
DIVULGACAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO
HISTORICO
20,75
20,75
100,00 %
--
--
--
20,75
20,75
100,00 %
MDJ04-00-NAM-20130033
REABILITACAO DE SISTEMA DE ESGOTO E
FORNECIMENTO DE AGUA EM DE 5 CADEIAS
DISTRITAIS
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20110106
PRESERVACAO DA HISTORIA
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20130028
EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO
243,00
243,00
100,00 %
--
--
--
243,00
243,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20140082
REABILITACAO DE EDIFICIO
251,38
251,38
100,00 %
--
--
--
251,38
251,38
100,00 %
NAM01-00-NAM-20150101
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DE
DIATRITAL DE RAPALE
1.500,00
1.500,00
100,00 %
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DA ZAMBEZIA
2.352,99
2.349,99
99,87 %
--
--
--
2.352,99
2.349,99
99,87 %
60E000141
MAC01-00-ZAM-20130101
MAPEAMENTO DE LOCAIS HISTORICOS
162,00
159,00
98,15 %
--
--
--
162,00
159,00
98,15 %
MAC04-00-ZAM-20130099
AQUISICAO DE MEIOS DE COMPENSACAO
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
MAC04-00-ZAM-20150018
COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DE CASAS
MELHORADAS PARA COMBATENTES DEFICIENTES
368,49
368,49
100,00 %
--
--
--
368,49
368,49
100,00 %
MAS02-00-ZAM-20130103
PRODUCAO DE CARTOES PARA ASSISTENCIA MEDICA
E MEDICAMENTOSA
526,50
526,50
100,00 %
--
--
--
526,50
526,50
100,00 %
MAS02-00-ZAM-20140073
FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE GERACAO DE
RENDA
648,00
648,00
100,00 %
--
--
--
648,00
648,00
100,00 %
169
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
60F000141
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE TETE
4.871,88
4.871,88
100,00 %
--
--
--
4.871,88
4.871,88
100,00 %
MAC04-00-TET-20080028
VALORIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DA LUTA
DE LIBERTACAO NACIONAL
3.251,90
3.251,90
100,00 %
--
--
--
3.251,90
3.251,90
100,00 %
MAC04-00-TET-20080029
PROJECTO DE CONSTRUCAO DE 11 CASAS
MELHORADAS PARAS OS COMBATENTES
620,00
620,00
100,00 %
--
--
--
620,00
620,00
100,00 %
TET01-00-TET-20060021
AQUISICAO MOBILIARIO DIVERSO E EQUIPAMENTO
DE FRIO
999,99
999,99
100,00 %
--
--
--
999,99
999,99
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE MANICA
10.499,84
10.499,84
100,00 %
--
--
--
10.499,84
10.499,84
100,00 %
MAC04-00-MAN-20080023
CONSTRUCAO DE CASA DE COMBATENTE DE LLN
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
MAC04-00-MAN-20130047
APOIO A INSERCAO E DESENVOLVIMENTO DO
EMPREENDEDORISMO
500,00
500,00
100,00 %
--
--
--
500,00
500,00
100,00 %
MAN01-00-MAN-20120043
CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE
FORMACAO DE COMBATENTES - CHIGODOLE
8.999,84
8.999,84
100,00 %
--
--
--
8.999,84
8.999,84
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE SOFALA
5.841,84
5.841,84
100,00 %
--
--
--
5.841,84
5.841,84
100,00 %
MAC04-00-SOF-20050034
CONSTRUCAO DE 10 CASAS
1.048,21
1.048,21
100,00 %
--
--
--
1.048,21
1.048,21
100,00 %
MAC04-00-SOF-20080073
CONSTRUCAO DE MARCOS HISTORICOS NAS BASES
DE LUTA DE LIBERTACAO NACIONAL
320,94
320,94
100,00 %
--
--
--
320,94
320,94
100,00 %
MAC04-00-SOF-20120041
APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS
807,55
807,55
100,00 %
--
--
--
807,55
807,55
100,00 %
MAC04-00-SOF-20140077
APOIO AOS PROJECTOS DE GERACAO DE
RENDIMENTO PARA BENEFICIAR COMBATENTES
860,95
860,95
100,00 %
--
--
--
860,95
860,95
100,00 %
MAC04-00-SOF-20150071
PRODUCAO DE CARTAO DE IDENTIFICACAO DO
COMBATENTE
2.256,21
2.256,21
100,00 %
--
--
--
2.256,21
2.256,21
100,00 %
SOF01-00-SOF-20120122
APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO
273,99
273,99
100,00 %
--
--
--
273,99
273,99
100,00 %
SOF01-00-SOF-20150072
ELABORACAO DE PROJECTO EXECUTIVO PARA A
CONSTRUCAO DE NOVO EDIFICIO DA DIRECCAO
273,99
273,99
100,00 %
--
--
--
273,99
273,99
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE INHAMBANE
4.209,97
4.209,97
100,00 %
--
--
--
4.209,97
4.209,97
100,00 %
INH01-00-INH-20100048
CONSTRUCAO DE CASA DOS COMBATETES DA LUTA
DE LIBERTACAO NACIONAL
1.348,98
1.348,98
100,00 %
--
--
--
1.348,98
1.348,98
100,00 %
INH01-00-INH-20110059
CAPACITACAO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA
207,00
207,00
100,00 %
--
--
--
207,00
207,00
100,00 %
60G000141
60H000141
60I000141
Dotação Final
Realização
%
170
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
INH01-00-INH-20140005
AQUISICAO DE 1 MAQUINA PARA EMISSAO DE
CARTOES
758,27
758,27
100,00 %
--
--
--
758,27
758,27
100,00 %
INH01-00-INH-20140017
AQUISICAO DE MEIOS DE COMPENSACAO.
710,55
710,55
100,00 %
--
--
--
710,55
710,55
100,00 %
INH01-00-INH-20150009
COMPARTICIPACAO NA AUTO CONSTRUCAO DE
CASAS PARA COMBATENTES.
1.006,80
1.006,80
100,00 %
--
--
--
1.006,80
1.006,80
100,00 %
INH01-00-INH-20150010
PRESERVACAO DE LOCAIS HISTORICOS DA LLN E
178,38
178,38
100,00 %
--
--
--
178,38
178,38
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE GAZA
16.761,94
16.761,94
100,00 %
--
--
--
16.761,94
16.761,94
100,00 %
496,80
496,80
100,00 %
--
--
--
496,80
496,80
100,00 %
60J000141
MAC03-00-GAZ-20080022
REABILITACAO SOCIAL E DIVULGACAO DA HISTORIA
DE LUTA DE LIBERTACAO
MAC03-00-GAZ-20120063
ASSISTENCIA E REINSERCAO SOCIAL DOS
COMBATENTES
2.153,26
2.153,26
100,00 %
--
--
--
2.153,26
2.153,26
100,00 %
MAC03-00-GAZ-20120070
CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA
PARA DIRECTOR
8.472,61
8.472,61
100,00 %
--
--
--
8.472,61
8.472,61
100,00 %
MAC03-00-GAZ-20150044
APETRECHAMENTO DA CASA DO DIRECTOR
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAC03-00-GAZ-20150069
CONSTRUCAO DE DE RESIDENCIAS PARA
COMBATENTES DEFICIENTES EM MANDLAKZI E XAI-
1.735,20
1.735,20
100,00 %
--
--
--
1.735,20
1.735,20
100,00 %
MAC03-00-GAZ-20150083
CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO E REABILITAÇÃO DE
CAMPAS
3.904,07
3.904,07
100,00 %
--
--
--
3.904,07
3.904,07
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS
COMBATENTES DE MAPUTO PROVINCIA
1.371,49
1.371,49
100,00 %
--
--
--
1.371,49
1.371,49
100,00 %
60K000141
MAP01-00-MAP-20150081
REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO COMBATENTE
456,55
456,55
100,00 %
--
--
--
456,55
456,55
100,00 %
MAP01-00-MAP-20150082
PRESERVAR LOCAIS HISTORICOS
240,94
240,94
100,00 %
--
--
--
240,94
240,94
100,00 %
MAS02-00-MAP-20140014
FINANCIAR PROJECTOS DE GERACAO DE RENDA E
DE AUTO-CONSTRUCAO
674,00
674,00
100,00 %
--
--
--
674,00
674,00
100,00 %
MAS02-00-MAP-20150023
PRODUZIR E DISTRIBUIR CARTOES DE
IDENTIFICACAO DO COMBATENTE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE NIASSA
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150120
APETRECHAMENTO DO CENTRO INFANTIL
405,00
405,00
100,00 %
--
--
--
405,00
405,00
100,00 %
NIA01-00-NIA-20150123
REABILITACAO DO CENTRO INFANTIL
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
62B000141
171
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
62B000241
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE NIASSA
--
--
--
5.886,29
3.884,34
65,99 %
5.886,29
3.884,34
65,99 %
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
5.886,29
3.884,34
65,99 %
5.886,29
3.884,34
65,99 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CUAMBA
--
--
--
5.145,99
3.395,77
65,99 %
5.145,99
3.395,77
65,99 %
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
5.145,99
3.395,77
65,99 %
5.145,99
3.395,77
65,99 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MARRUPA
--
--
--
2.778,29
1.833,21
65,98 %
2.778,29
1.833,21
65,98 %
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.778,29
1.833,21
65,98 %
2.778,29
1.833,21
65,98 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE CABO DELGADO
3.959,38
3.959,38
100,00 %
--
--
--
3.959,38
3.959,38
100,00 %
CAB01-00-CAB-20060008
INICIO DA CONSTRUCAO DE ESCRITORIOS DA
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DA ACCAO
SOCIAL
70,26
70,26
100,00 %
--
--
--
70,26
70,26
100,00 %
CAB01-00-CAB-20130005
CENTRO DE TRANSITO
560,00
560,00
100,00 %
--
--
--
560,00
560,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150093
AQUISICAO DE PT DE ENERGIA ELECTRICA
1.200,00
1.200,00
100,00 %
--
--
--
1.200,00
1.200,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150099
AQUISICAO DE MEIO DE TRANSPORTE
350,00
350,00
100,00 %
--
--
--
350,00
350,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150102
MANUTENCAO DAS NOVAS INSTALACOES DO
329,12
329,12
100,00 %
--
--
--
329,12
329,12
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150104
AQUISICAO DE MEIOS INFORMATICOS
350,00
350,00
100,00 %
--
--
--
350,00
350,00
100,00 %
MAS08-04-CAB-20150090
REABILITACAO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR
PROVINCIAL
1.100,00
1.100,00
100,00 %
--
--
--
1.100,00
1.100,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE CABO DELGADO
5.428,73
5.428,73
100,00 %
21.959,36
4.738,79
21,58 %
27.388,09
10.167,52
37,12 %
MAS08-01-NIA-20120071
62B020141
MAS08-01-NIA-20120069
62B070141
MAS08-01-NIA-20120070
62C000141
62C000241
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CAB01-00-CAB-20150076
APETRECHAR A RESIDENCIA DO DELEGADO DO INAS
DE PEMBA
180,00
180,00
100,00 %
--
--
--
180,00
180,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150077
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS INFORMATICOS PARA AS
DELEGACOES DO INAS DE CABO DELGADO
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150078
APTRECHAR A DELEGACAO DO INAS DE MONTEPUEZ
675,00
675,00
100,00 %
--
--
--
675,00
675,00
100,00 %
CAB01-00-CAB-20150084
CONSTRUCAO DE 1 RESIDENCIA TIPO 3 PARA O
DELEGADO DO INAS DE PEMBA.
4.123,73
4.123,73
100,00 %
--
--
--
4.123,73
4.123,73
100,00 %
172
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAS02-00-CAB-20150004
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
16.890,57
0,00
0,00 %
16.890,57
0,00
0,00 %
MAS08-01-CAB-20120023
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
5.068,79
4.738,79
93,49 %
5.068,79
4.738,79
93,49 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOCIMBOA DA PRAIA
--
--
--
2.595,65
2.595,65
100,00 %
2.595,65
2.595,65
100,00 %
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.595,65
2.595,65
100,00 %
2.595,65
2.595,65
100,00 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MONTEPUEZ
--
--
--
19.563,50
2.481,05
12,68 %
19.563,50
2.481,05
12,68 %
MAS02-00-CAB-20150005
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRDUTIVA-PASP
--
--
--
16.890,57
0,00
0,00 %
16.890,57
0,00
0,00 %
MAS08-01-CAB-20120026
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.672,93
2.481,05
92,82 %
2.672,93
2.481,05
92,82 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE NAMPULA
2.713,50
2.713,50
100,00 %
--
--
--
2.713,50
2.713,50
100,00 %
MAS08-04-NAM-20150086
REABILITACAO DO CENTRO INFANTIL DOS VIVEIROS
DE NAMPULA
2.025,00
2.025,00
100,00 %
--
--
--
2.025,00
2.025,00
100,00 %
NAM01-00-NAM-20110093
CONCLUSAO DA REABILITACAO DA RESIDENCIA DO
DIRECTOR PROVINCIAL
688,50
688,50
100,00 %
--
--
--
688,50
688,50
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE NAMPULA
792,00
792,00
100,00 %
162.894,96
5.699,79
3,50 %
163.686,96
6.491,79
3,97 %
62C090141
MAS08-01-CAB-20120025
62C100141
62D000141
62D000241
MAS02-00-NAM-20140003
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
157.195,17
0,00
0,00 %
157.195,17
0,00
0,00 %
MAS08-01-NAM-20120022
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
5.699,79
5.699,79
100,00 %
5.699,79
5.699,79
100,00 %
NAM01-00-NAM-20100172
REABILITACAODE EDIFICIOS E APETRECHAMENTO
ONDE FUNCIONAL AS DELECOES SO INAS
792,00
792,00
100,00 %
--
--
--
792,00
792,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE ANGOCHE
--
--
--
18.255,10
6.176,52
33,83 %
18.255,10
6.176,52
33,83 %
MAS02-00-NAM-20140005
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
12.078,58
0,00
0,00 %
12.078,58
0,00
0,00 %
MAS08-01-NAM-20120024
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
6.176,52
6.176,52
100,00 %
6.176,52
6.176,52
100,00 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE NACALA-PORTO
--
--
--
38.293,19
4.511,73
11,78 %
38.293,19
4.511,73
11,78 %
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
33.781,46
0,00
0,00 %
33.781,46
0,00
0,00 %
62D020141
62D170141
MAS02-00-NAM-20140004
173
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
4.511,73
4.511,73
100,00 %
4.511,73
4.511,73
100,00 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE RIBAUE
--
--
--
36.751,07
2.969,61
8,08 %
36.751,07
2.969,61
8,08 %
MAS02-00-NAM-20150005
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA
--
--
--
33.781,46
0,00
0,00 %
33.781,46
0,00
0,00 %
MAS08-01-NAM-20120025
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.969,61
2.969,61
100,00 %
2.969,61
2.969,61
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DA ZAMBEZIA
3.614,22
3.614,22
100,00 %
--
--
--
3.614,22
3.614,22
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20140021
REABILITACAO DO CENTRO DE SANGARIVEIRA
INCLUINDO A CONSTRUCAO DO MURRO
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150051
APETRECHEMENTO DAS INFRAESTRUTURA DA
779,22
779,22
100,00 %
--
--
--
779,22
779,22
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20150054
REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DA DPMASZ
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DA ZAMBEZIA
5.296,75
5.296,75
100,00 %
78.416,95
4.561,39
5,82 %
83.713,70
9.858,14
11,78 %
MAS08-01-NAM-20120028
62D210141
62E000141
62E000241
MAS02-00-ZAM-20140003
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA -PASP
--
--
--
73.855,18
0,00
0,00 %
73.855,18
0,00
0,00 %
MAS08-01-ZAM-20120024
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
4.561,77
4.561,39
99,99 %
4.561,77
4.561,39
99,99 %
MAS08-01-ZAM-20150036
CONSTRUCAO A APETRECHAMENTO DO CENTRO
ABERTO EM QUELIMANE
3.159,85
3.159,85
100,00 %
--
--
--
3.159,85
3.159,85
100,00 %
MAS08-01-ZAM-20150042
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA
DO DELEGADO DE GURUE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAS08-01-ZAM-20150043
CONSTRUCAO E APETRECNAMENTO DO CENTRO
INFANTARIO PROVINCIAL
237,50
237,50
100,00 %
--
--
--
237,50
237,50
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20120076
REABILITACAO DA RESIDENCIA PARA O DELEGADO
DE QUELIMANE
708,75
708,75
100,00 %
--
--
--
708,75
708,75
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20120087
CONSTRUCAO DOS MURROS DE VEDACAO DOS
CENTROS DE PROMOCAO DA MULHER DE MILANGE E
ALTO MOLOCUE CENTRO DE MORRUMBALA E
CENTRO DE INHASSUNGE
1.140,66
1.140,66
100,00 %
--
--
--
1.140,66
1.140,66
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-20130107
AQUISICAO DE 5 FOTOCOPIADORAS 10
IMPRESSORAS 21 COMPUTADORES 1 ELECTRO
PROJECTOR 16 SECRETARIAS COM AS RESPECTIVAS
CADEIRAS E 11 MESAS DE COMPUTADORES.
50,00
50,00
100,00 %
--
--
--
50,00
50,00
100,00 %
ZAM01-00-ZAM-
REABILITACAO DOS ESCRITORIOS DAS DELEGACOES
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
174
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2013-0122
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
QUELIMANE E MOCUBA RESIDENCIA DE MOCUBA.
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE GURUE
--
--
--
83.525,46
702,51
0,84 %
83.525,46
702,51
0,84 %
MAS02-00-ZAM-20140004
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
81.284,93
0,00
0,00 %
81.284,93
0,00
0,00 %
MAS08-01-ZAM-20120025
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.240,53
702,51
31,35 %
2.240,53
702,51
31,35 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOCUBA
--
--
--
66.960,60
4.125,39
6,16 %
66.960,60
4.125,39
6,16 %
MAS02-00-ZAM-20140005
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
62.835,21
0,00
0,00 %
62.835,21
0,00
0,00 %
MAS08-01-ZAM-20120027
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
4.125,39
4.125,39
100,00 %
4.125,39
4.125,39
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE TETE
5.080,00
5.080,00
100,00 %
2.017,18
573,40
28,43 %
7.097,18
5.653,40
79,66 %
MAS08-04-TET-20150028
AQUISICAO DE KITS DE MANTIMENTOS PARA AS
CRIANCAS ORFAS E VULNERAVEIS (CRIANCAS
CHEFES DE AGREGADOS FAMILIAR)
1.600,00
1.600,00
100,00 %
--
--
--
1.600,00
1.600,00
100,00 %
TET01-00-TET-20110009
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A RESIDENCIA
OFICIAL DA DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DA
ACCAO SOCIAL DE TETE
1.050,00
1.050,00
100,00 %
--
--
--
1.050,00
1.050,00
100,00 %
TET01-00-TET-20120051
CONCLUSAO DE RESID&#7869;NCIA DO DIRECTOR
PROVINCIAL DA MULHER E ACCAO SOCIAL DE TETE
1.620,00
1.620,00
100,00 %
--
--
--
1.620,00
1.620,00
100,00 %
TET01-00-TET-20140053
PLANO DE ACCAO MULTISECTORIAL PARA REDUCAO
DA DESNUTRICAO NA PROVINCIA DE
TETE(CAPACITACAO DE GRUPO DAS MAES E
ASSOCIACOES DE MULHRES PARA BOAS PRATICAS
DE NUTRICAO CAPANHAS EDUCATIVAS PARA AS
ESTUDOS PROJECTOS E TERRAPLANAGEM PARA
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA DPMAS DE TETE
--
--
--
2.017,18
573,40
28,43 %
2.017,18
573,40
28,43 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
0,00
0,00
--
30.946,71
5.611,01
18,13 %
30.946,71
5.611,01
18,13 %
--
--
--
25.335,70
0,00
0,00 %
25.335,70
0,00
0,00 %
62E050141
62E110141
62F000141
TET01-00-TET-20150025
TET01-00-TET-20150029
CONSTRUCAO DE UMA DEPENDENCIA/ANEXO DA
RESIDENCIA DO DIRECTOR PROVINCIAL DA MAS DE
TETE
TET01-00-TET-20150041
REALIZAR AS SESSOES DE PARLAMENTOS INFANTIS
PROVINCIAL E DISTRITAIS
62F000241
MAS02-00-TET-20140003
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE TETE
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
175
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
5.611,01
5.611,01
100,00 %
5.611,01
5.611,01
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
3.000,00
3.000,00
100,00 %
1.662,47
1.097,13
65,99 %
4.662,47
4.097,13
87,87 %
--
--
--
1.662,47
1.097,13
65,99 %
1.662,47
1.097,13
65,99 %
3.000,00
3.000,00
100,00 %
--
--
--
3.000,00
3.000,00
100,00 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MOATIZE
--
--
--
37.808,99
3.968,27
10,50 %
37.808,99
3.968,27
10,50 %
MAS02-00-TET-20140004
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
33.840,72
0,00
0,00 %
33.840,72
0,00
0,00 %
MAS08-01-TET-20120016
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
3.968,27
3.968,27
100,00 %
3.968,27
3.968,27
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE MANICA
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
REABILITACAO DE RAIZ E APETRECHAMENTO DA
DPMAS- MANICA
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE MANICA
--
--
--
61.468,18
6.293,84
10,24 %
61.468,18
6.293,84
10,24 %
MAS02-00-MAN-20140003
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
54.977,43
0,00
0,00 %
54.977,43
0,00
0,00 %
MAS08-01-MAN-20120044
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
6.490,75
6.293,84
96,97 %
6.490,75
6.293,84
96,97 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE BARUE
2.500,00
2.500,00
100,00 %
4.147,45
4.147,45
100,00 %
6.647,45
6.647,45
100,00 %
MAN01-00-MAN-20100070
CAPACITACAO INSTITUCIONAL
2.500,00
2.500,00
100,00 %
--
--
--
2.500,00
2.500,00
100,00 %
MAS08-01-MAN-20120045
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
4.147,45
4.147,45
100,00 %
4.147,45
4.147,45
100,00 %
283,50
283,50
100,00 %
--
--
--
283,50
283,50
100,00 %
MAS08-01-TET-20120017
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
MAS08-01-TET-20150048
APETRECHAMENTO DO CENTRO ABERTO DE MPADUE
62F090141
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MARAVIA
MAS08-01-TET-20120015
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
TET02-00-TET-20150002
REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS
62F100141
62G000141
MAN01-00-MAN-20140042
62G000241
62G020141
62H000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE SOFALA
SOF01-00-SOF-20140085
REABILITACAO E AMPLIACAO DO JARDIM INFANTIL
DA MANGA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
SOF01-00-SOF-20150036
CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO
DA DPMAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
176
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
SOF01-00-SOF-20150038
62H000241
Descrição
ESTUDO DO PROJECTO PARA A CONSTRUCAO DO
EDIFICIO DA DPMAS
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE SOFALA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
283,50
283,50
100,00 %
--
--
--
283,50
283,50
100,00 %
1.863,47
1.863,47
100,00 %
58.816,44
5.660,51
9,62 %
60.679,91
7.523,98
12,40 %
MAS02-00-SOF-20140003
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
53.155,93
0,00
0,00 %
53.155,93
0,00
0,00 %
MAS08-01-SOF-20120022
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
5.660,51
5.660,51
100,00 %
5.660,51
5.660,51
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130019
CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PARA O DELEGADO
DE MACHANGA
363,08
363,08
100,00 %
--
--
--
363,08
363,08
100,00 %
SOF01-00-SOF-20130023
CONSTRUCAO DA DELEGACAO DO INAS DE CAIA
1.500,39
1.500,39
100,00 %
--
--
--
1.500,39
1.500,39
100,00 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CAIA
--
--
--
2.172,73
2.172,73
100,00 %
2.172,73
2.172,73
100,00 %
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.172,73
2.172,73
100,00 %
2.172,73
2.172,73
100,00 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MACHANGA
--
--
--
1.288,14
1.288,14
100,00 %
1.288,14
1.288,14
100,00 %
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
1.288,14
1.288,14
100,00 %
1.288,14
1.288,14
100,00 %
5.807,70
5.807,70
100,00 %
--
--
--
5.807,70
5.807,70
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
623,70
623,70
100,00 %
--
--
--
623,70
623,70
100,00 %
1.539,00
1.539,00
100,00 %
--
--
--
1.539,00
1.539,00
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
3.645,00
3.645,00
100,00 %
--
--
--
3.645,00
3.645,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE INHAMBANE
--
--
--
5.442,00
3.591,09
65,99 %
5.442,00
3.591,09
65,99 %
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
5.442,00
3.591,09
65,99 %
5.442,00
3.591,09
65,99 %
719,53
719,53
100,00 %
8.412,03
2.774,82
32,99 %
9.131,56
3.494,35
38,27 %
62H030141
MAS08-01-SOF-20120020
62H090141
MAS08-01-SOF-20120021
62I000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE INHAMBANE
INH01-00-INH-20150044
CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO
DA DELEGACAO DO INAS- VILANKULO
INH01-00-INH-20150045
AQUISICAO DO EQUIPAMENTO INFORMATICO E DO
ESCRITORIO PARA DPMASI
INH01-00-INH-20150046
REABILITACAO DO EDIFICIO (ESCRITORIO) DA
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DA ACCAO
SOCIAL DE INHAMBANE.
INH01-00-INH-20150047
CONSTRUCAO DE 6 CASAS TIPO 1 PARA CENTRO DE
APOIO A VELHICE DE MASSINGA
INH01-00-INH-20150048
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA
OFICIAL E APETRECHAMENTO
62I000241
MAS08-01-INH-20120015
62I100141
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE MAXIXE
177
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
719,53
719,53
100,00 %
--
--
--
719,53
719,53
100,00 %
--
--
--
8.412,03
2.774,82
32,99 %
8.412,03
2.774,82
32,99 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE VILANCULOS
3.993,30
3.993,30
100,00 %
7.575,46
6.359,40
83,95 %
11.568,76
10.352,70
89,49 %
INH01-00-INH-20150044
CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO
DA DELEGACAO DO INAS- VILANKULO
3.993,30
3.993,30
100,00 %
--
--
--
3.993,30
3.993,30
100,00 %
MAS08-01-INH-20120016
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
3.575,46
2.359,44
65,99 %
3.575,46
2.359,44
65,99 %
MAS08-01-MAS-20100017
APOIO SOCIAL A IDOSOS E CRIANCAS
--
--
--
4.000,00
3.999,96
100,00 %
4.000,00
3.999,96
100,00 %
19.088,75
19.088,75
100,00 %
--
--
--
19.088,75
19.088,75
100,00 %
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
INH01-00-INH-20150047
CONSTRUCAO DE 6 CASAS TIPO 1 PARA CENTRO DE
APOIO A VELHICE DE MASSINGA
MAS08-01-INH-20120017
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
62I130741
62J000141
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE GAZA
GAZ01-00-GAZ-20110023
APETRECHAR NA DIRECCAO E INSTITUICOES
SUBORDINADAS
GAZ01-00-GAZ-20120057
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA DO DIRECTOR
PROVINCIAL
4.050,00
4.050,00
100,00 %
--
--
--
4.050,00
4.050,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20120098
CONSTRUCAO DO INFANTARIO PROVINCIAL DE XAI
10.665,00
10.665,00
100,00 %
--
--
--
10.665,00
10.665,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20130028
REABILITACAO DO JARDIM INFANTIL DE XAI-XAI.
3.563,75
3.563,75
100,00 %
--
--
--
3.563,75
3.563,75
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE GAZA
3.849,65
3.849,65
100,00 %
6.005,80
3.962,89
65,98 %
9.855,45
7.812,54
79,27 %
GAZ01-00-GAZ-20130020
CONCLUSAO DO EDIFICIO DA DELEGACAO DO INAS
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
GAZ01-00-GAZ-20140048
CONSTRUCAO DA DELEGACAO DO INAS DE CHIBUTO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
GAZ01-00-GAZ-20150045
REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE DUAS
RESIDENCIAS
2.849,65
2.849,65
100,00 %
--
--
--
2.849,65
2.849,65
100,00 %
MAS08-01-GAZ-20120027
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
6.005,80
3.962,89
65,98 %
6.005,80
3.962,89
65,98 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CHIBUTO
--
--
--
5.694,56
3.757,89
65,99 %
5.694,56
3.757,89
65,99 %
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
5.694,56
3.757,89
65,99 %
5.694,56
3.757,89
65,99 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CHICUALACUALA
--
--
--
2.224,35
1.467,86
65,99 %
2.224,35
1.467,86
65,99 %
62J000241
62J030141
MAS08-01-GAZ-20120091
62J040141
178
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MAS08-01-GAZ-20120028
62J060141
MAS08-01-GAZ-20120030
62K000141
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
2.224,35
1.467,86
65,99 %
2.224,35
1.467,86
65,99 %
DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
ACCAO SOCIAL DE CHOKWE
--
--
--
4.390,87
2.897,51
65,99 %
4.390,87
2.897,51
65,99 %
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
4.390,87
2.897,51
65,99 %
4.390,87
2.897,51
65,99 %
9.613,97
9.613,97
100,00 %
--
--
--
9.613,97
9.613,97
100,00 %
562,50
562,50
100,00 %
--
--
--
562,50
562,50
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
MAP01-00-MAP-20120028
REABILITACAO E AMPLIAACAO DO EDIFICIO SEDE DA
DPMAS
MAP01-00-MAP-20120052
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO
COMUNITARIO ABERTO-MATOLA
1.500,00
1.500,00
100,00 %
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
MAP01-00-MAP-20120055
CONSTRUCAO DAS INSTALACOES DO CONSELHO
PROVINCIAL PARA AVANCO DA MULHER
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MAS08-04-MAP-20130033
CONSTRUCAO DO CENTRO INFANTIL PUBLICO
3.917,07
3.917,07
100,00 %
--
--
--
3.917,07
3.917,07
100,00 %
MAS08-04-MAP-20140061
CONSTRUCAO DE CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA
JOVENS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA
MULTIPLA E PROFUNDA.
3.634,40
3.634,40
100,00 %
--
--
--
3.634,40
3.634,40
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
1.500,00
1.500,00
100,00 %
6.354,72
4.193,19
65,99 %
7.854,72
5.693,19
72,48 %
--
--
--
6.354,72
4.193,19
65,99 %
6.354,72
4.193,19
65,99 %
62K000241
MAS08-01-MAP-20120015
PROGRAMA SUBSIDIO SOCIAL BASICO
MAS08-02-MAP-20150071
REABILITAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A IDOSOS
1.500,00
1.500,00
100,00 %
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO
SOCIAL DE MAPUTO CIDADE
5.791,50
5.791,50
100,00 %
--
--
--
5.791,50
5.791,50
100,00 %
CID01-00-CID-20100038
REABILITACAO DAS INSTALACOES
2.729,70
2.729,70
100,00 %
--
--
--
2.729,70
2.729,70
100,00 %
CID01-00-CID-20130006
APETRECHAMENTO
469,80
469,80
100,00 %
--
--
--
469,80
469,80
100,00 %
MAS01-00-CID-20130002
DESENVOLVIMENTO DA MULHER E FAMILIA
2.592,00
2.592,00
100,00 %
--
--
--
2.592,00
2.592,00
100,00 %
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO CIDADE
9.445,70
9.445,70
100,00 %
78.008,58
2.959,39
3,79 %
87.454,28
12.405,09
14,18 %
CID01-00-CID-20110045
CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA O
FUNCIONAMENTO DA DELEGACAO.
9.176,03
9.176,03
100,00 %
--
--
--
9.176,03
9.176,03
100,00 %
CID01-00-CID-20120017
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO
269,67
269,67
100,00 %
--
--
--
269,67
269,67
100,00 %
62L000141
62L000241
179
Mapa XIV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Provincial
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAS02-00-CID-20140004
PROGRAMA ACCAO SOCIAL PRODUTIVA - PASP
--
--
--
73.523,83
0,00
0,00 %
73.523,83
0,00
0,00 %
MAS08-01-CID-20120005
SUBSIDIO SOCIAL BASICO
--
--
--
4.484,75
2.959,39
65,99 %
4.484,75
2.959,39
65,99 %
5.810.174,63
5.739.083,62
98,78 %
5.455.933,98
3.385.611,65
62,05 %
11.266.108,61
9.124.695,28
80,99 %
Total
180
DISTRITAL
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04B020041
SECRETARIA DISTRITAL DE CUAMBA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
25.570,32
25.570,32
100,00 %
--
--
--
25.570,32
25.570,32
100,00 %
CUA02-00-CUA-20080002
PRODUCAO DE COMIDA
6.168,98
6.168,98
100,00 %
--
--
--
6.168,98
6.168,98
100,00 %
CUA02-00-CUA-20080003
GERACAO DE RENDIMENTOS
2.650,00
2.650,00
100,00 %
--
--
--
2.650,00
2.650,00
100,00 %
CUA02-00-CUA-20080004
GERACAO DE EMPREGO
1.928,04
1.928,04
100,00 %
--
--
--
1.928,04
1.928,04
100,00 %
CUA03-00-CUA-20080005
CONSTRUCAO E REABILIRTACAO DE
INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE COMUNITARIO
14.823,30
14.823,30
100,00 %
--
--
--
14.823,30
14.823,30
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CUAMBA
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
450,00
450,00
100,00 %
MCA04-00-CUA-20150004
DESENVOLVIMENTO DE PLANOS LOCAIS DE
ADAPTACAO E MITIGACAO AS MUDANCAS
CLIMATICAS.
--
--
--
250,00
250,00
100,00 %
250,00
250,00
100,00 %
MCA06-00-CUA-20150003
CRIACAO DE FLORESTAS COMUNITARIAS
--
--
--
200,00
200,00
100,00 %
200,00
200,00
100,00 %
19.211,61
19.211,61
100,00 %
907,00
712,90
78,60 %
20.118,61
19.924,51
99,04 %
04B020541
04B030041
SECRETARIA DISTRITAL DE LAGO
LAG02-00-LAG-20080002
PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA
3.673,95
3.673,95
100,00 %
--
--
--
3.673,95
3.673,95
100,00 %
LAG02-00-LAG-20080003
PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO
5.480,84
5.480,84
100,00 %
--
--
--
5.480,84
5.480,84
100,00 %
LAG02-00-LAG-20150005
GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA
SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS
--
--
--
907,00
712,90
78,60 %
907,00
712,90
78,60 %
LAG03-00-LAG-20080005
PROJECTO DE CONSTRUCOES E REABILITACOES DE
INFRA-ESTRUTURAS DE INTERESSE COMUNITARIO
10.056,82
10.056,82
100,00 %
--
--
--
10.056,82
10.056,82
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE LAGO
--
--
--
2.360,11
1.607,20
68,10 %
2.360,11
1.607,20
68,10 %
MCA04-00-LAG-20150004
DESENVOLVIIMENTO DE PLANOS LOCAIS DE
ADAPTACAO.
--
--
--
250,00
249,33
99,73 %
250,00
249,33
99,73 %
MCA06-00-LAG-20150003
PLANTIO DE DE ARVORES E CRIAR FLORESTAS
COMUNITARIAS.
--
--
--
200,00
199,97
99,98 %
200,00
199,97
99,98 %
MOP12-00-NIA-20150102
GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA
SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS
DE 2014
--
--
--
1.910,11
1.157,90
60,62 %
1.910,11
1.157,90
60,62 %
19.397,10
19.397,10
100,00 %
277,00
236,50
85,38 %
19.674,10
19.633,60
99,79 %
2.977,74
2.977,74
100,00 %
--
--
--
2.977,74
2.977,74
100,00 %
04B030541
04B040041
LIC02-00-LIC-20080002
SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMBONILA
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
1
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
5.647,59
5.647,59
100,00 %
--
--
--
5.647,59
5.647,59
100,00 %
GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA
SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS
2014
--
--
--
277,00
236,50
85,38 %
277,00
236,50
85,38 %
LIC03-00-LIC-20080004
PROJECTO DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS
DE INTERESSE DA COMUNIDADE
9.771,77
9.771,77
100,00 %
--
--
--
9.771,77
9.771,77
100,00 %
LIC03-00-LIC-20150003
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA AS COMUNIDADES DA SEDE DO DISTRITO
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
530,00
530,00
100,00 %
2.603,78
1.605,93
61,68 %
3.133,78
2.135,93
68,16 %
LIC02-00-LIC-20080003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
LIC02-00-LIC-20150004
04B040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIMBONILA
MEC01-02-LIC-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
701,77
514,28
73,28 %
701,77
514,28
73,28 %
MEC02-02-LIC-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.902,01
1.091,64
57,39 %
1.902,01
1.091,64
57,39 %
MEC03-01-LIC-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO DE EDUCACAO DE
ADULTOS
530,00
530,00
100,00 %
--
--
--
530,00
530,00
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CHIMBONILA
--
--
--
2.370,76
607,30
25,62 %
2.370,76
607,30
25,62 %
GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA
SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS
DE 2014
--
--
--
2.370,76
607,30
25,62 %
2.370,76
607,30
25,62 %
17.809,30
17.809,30
100,00 %
--
--
--
17.809,30
17.809,30
100,00 %
04B040541
MOP12-00-NIA-20150102
04B050041
SECRETARIA DISTRITAL DE MAJUNE
MAJ02-00-MAJ-20080002
PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA
4.490,56
4.490,56
100,00 %
--
--
--
4.490,56
4.490,56
100,00 %
MAJ02-00-MAJ-20080003
PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
MAJ02-00-MAJ-20080004
PROJECTOS DE GERACAO DE EMPREGO
2.157,32
2.157,32
100,00 %
--
--
--
2.157,32
2.157,32
100,00 %
MAJ03-00-MAJ-20080005
PROJECTOS DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DFE
INFRA - ESTRUTUTAS COMUNUTARIAS
9.161,42
9.161,42
100,00 %
--
--
--
9.161,42
9.161,42
100,00 %
372,06
372,06
100,00 %
1.941,08
1.630,76
84,01 %
2.313,14
2.002,82
86,58 %
04B050441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAJUNE
MEC01-02-MAJ-20080007
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.046,86
736,54
70,36 %
1.046,86
736,54
70,36 %
MEC02-02-MAJ-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
894,22
894,22
100,00 %
894,22
894,22
100,00 %
MEC03-01-MAJ-
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
372,06
372,06
100,00 %
--
--
--
372,06
372,06
100,00 %
2
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2015-0001
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ADULTO
18.878,77
18.878,77
100,00 %
--
--
--
18.878,77
18.878,77
100,00 %
MND02-00-MND-2008- PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA
0002
4.457,23
4.457,23
100,00 %
--
--
--
4.457,23
4.457,23
100,00 %
MND02-00-MND-2008- PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO
0003
4.066,00
4.066,00
100,00 %
--
--
--
4.066,00
4.066,00
100,00 %
10.355,53
10.355,53
100,00 %
--
--
--
10.355,53
10.355,53
100,00 %
902,07
902,07
100,00 %
3.926,35
3.585,56
91,32 %
4.828,42
4.487,63
92,94 %
04B060041
SECRETARIA DISTRITAL DE MANDIMBA
MND03-00-MND-2008- PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0005
INFRAESTRUTURA DE INTERESSE A COMUNIDADE
04B060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANDIMBA
MEC01-02-MND-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.806,13
1.775,98
98,33 %
1.806,13
1.775,98
98,33 %
MEC02-02-MND-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.120,22
1.809,58
85,35 %
2.120,22
1.809,58
85,35 %
MEC03-01-MND-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
902,07
902,07
100,00 %
--
--
--
902,07
902,07
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MARRUPA
22.468,58
22.468,58
100,00 %
--
--
--
22.468,58
22.468,58
100,00 %
MRP02-00-MRP-20080002
POJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA.
4.618,84
4.618,84
100,00 %
--
--
--
4.618,84
4.618,84
100,00 %
MRP02-00-MRP-20080003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO.
4.834,54
4.834,54
100,00 %
--
--
--
4.834,54
4.834,54
100,00 %
MRP03-00-MRP-20080005
PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRA-ESTRUTURA DE INTERESSE A COMUNIDADE.
13.015,20
13.015,20
100,00 %
--
--
--
13.015,20
13.015,20
100,00 %
270,27
270,27
100,00 %
2.469,92
2.384,35
96,54 %
2.740,19
2.654,62
96,88 %
04B070041
04B070441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARRUPA
MEC01-02-MRP-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.636,66
1.576,56
96,33 %
1.636,66
1.576,56
96,33 %
MEC02-02-MRP-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
833,26
807,79
96,94 %
833,26
807,79
96,94 %
MEC03-01-MRP-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
270,27
270,27
100,00 %
--
--
--
270,27
270,27
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MARRUPA
209,50
209,50
100,00 %
--
--
--
209,50
209,50
100,00 %
209,50
209,50
100,00 %
--
--
--
209,50
209,50
100,00 %
18.474,47
18.003,29
97,45 %
--
--
--
18.474,47
18.003,29
97,45 %
04B070541
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04B080041
SECRETARIA DISTRITAL DE MAUA
3
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAU02-00-MAU-20080002
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
5.515,62
5.320,62
96,46 %
--
--
--
5.515,62
5.320,62
96,46 %
MAU02-00-MAU-20080003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
3.470,97
3.470,97
100,00 %
--
--
--
3.470,97
3.470,97
100,00 %
MAU03-00-MAU-20080005
PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRA-ESTRUTURAS
9.487,88
9.211,70
97,09 %
--
--
--
9.487,88
9.211,70
97,09 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAUA
203,58
203,58
100,00 %
2.519,83
2.430,71
96,46 %
2.723,41
2.634,29
96,73 %
04B080441
MEC01-02-MAU-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.425,96
1.425,94
100,00 %
1.425,96
1.425,94
100,00 %
MEC02-02-MAU-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.093,87
1.004,77
91,85 %
1.093,87
1.004,77
91,85 %
MEC03-01-MAU-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
203,58
203,58
100,00 %
--
--
--
203,58
203,58
100,00 %
18.323,06
18.323,06
100,00 %
--
--
--
18.323,06
18.323,06
100,00 %
04B090041
SECRETARIA DISTRITAL DE MAVAGO
MAV02-00-MAV-20120003
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
8.431,38
8.431,38
100,00 %
--
--
--
8.431,38
8.431,38
100,00 %
MAV03-00-MAV-20120004
INFRA-ESTRUTURAS SOCIO-ECONOMICAS DO
DISTRITO DE MAVAGO
9.891,68
9.891,68
100,00 %
--
--
--
9.891,68
9.891,68
100,00 %
269,10
269,10
100,00 %
1.400,47
1.060,44
75,72 %
1.669,57
1.329,54
79,63 %
--
--
--
399,64
351,03
87,84 %
399,64
351,03
87,84 %
269,10
269,10
100,00 %
--
--
--
269,10
269,10
100,00 %
--
--
--
1.000,83
709,40
70,88 %
1.000,83
709,40
70,88 %
19.839,54
19.839,54
100,00 %
--
--
--
19.839,54
19.839,54
100,00 %
MCN02-00-MCN-2008- PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA
0002
3.449,01
3.449,01
100,00 %
--
--
--
3.449,01
3.449,01
100,00 %
MCN02-00-MCN-2008- PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
0003
2.830,91
2.830,91
100,00 %
--
--
--
2.830,91
2.830,91
100,00 %
MCN02-00-MCN-2008- PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO
0004
2.967,40
2.967,40
100,00 %
--
--
--
2.967,40
2.967,40
100,00 %
10.592,23
10.592,23
100,00 %
--
--
--
10.592,23
10.592,23
100,00 %
414,18
414,18
100,00 %
6.505,01
4.826,54
74,20 %
6.919,19
5.240,72
75,74 %
04B090441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAVAGO
MEC02-02-MAV-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-MAV-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
MEC05-01-MAV-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
04B100041
SECRETARIA DISTRITAL DE MECANHELAS
MCN03-00-MCN-2008- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0005
INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE
04B100441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
4
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TECNOLOGIA DE MECANHELAS
MEC01-02-MCN-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
4.876,66
4.826,54
98,97 %
4.876,66
4.826,54
98,97 %
MEC02-02-MCN-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.628,35
0,00
0,00 %
1.628,35
0,00
0,00 %
MEC03-01-MCN-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
414,18
414,18
100,00 %
--
--
--
414,18
414,18
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MECANHELAS
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
450,00
450,00
100,00 %
MCA04-00-MCN-20150003
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
250,00
250,00
100,00 %
250,00
250,00
100,00 %
MCA06-00-MCN-20150004
COMUNICACAO E DIVULGACAO AMBIENTAL
--
--
--
200,00
200,00
100,00 %
200,00
200,00
100,00 %
19.608,98
19.608,98
100,00 %
--
--
--
19.608,98
19.608,98
100,00 %
04B100541
04B110041
SECRETARIA DISTRITAL DE MECULA
MCL02-00-MCL-20080002
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
2.457,91
2.457,91
100,00 %
--
--
--
2.457,91
2.457,91
100,00 %
MCL02-00-MCL-20080003
PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTO
6.500,00
6.500,00
100,00 %
--
--
--
6.500,00
6.500,00
100,00 %
MCL03-00-MCL-20080005
PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRA-ESTRUTURAS DE INTERESSE A COMUNIDADE
10.651,07
10.651,07
100,00 %
--
--
--
10.651,07
10.651,07
100,00 %
228,15
228,15
100,00 %
1.630,40
1.289,59
79,10 %
1.858,55
1.517,74
81,66 %
04B110441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECULA
MEC01-02-MCL-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.244,90
937,93
75,34 %
1.244,90
937,93
75,34 %
MEC02-02-MCL-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
385,50
351,66
91,22 %
385,50
351,66
91,22 %
MEC03-01-MCL-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
228,15
228,15
100,00 %
--
--
--
228,15
228,15
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE METARICA
16.403,59
16.403,59
100,00 %
--
--
--
16.403,59
16.403,59
100,00 %
MET02-00-MET-20080002
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
5.104,41
5.104,41
100,00 %
--
--
--
5.104,41
5.104,41
100,00 %
MET02-00-MET-20080003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
1.785,35
1.785,35
100,00 %
--
--
--
1.785,35
1.785,35
100,00 %
MET02-00-MET-20080004
PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO
1.785,35
1.785,35
100,00 %
--
--
--
1.785,35
1.785,35
100,00 %
MET03-00-MET-20080005
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
7.728,48
7.728,48
100,00 %
--
--
--
7.728,48
7.728,48
100,00 %
04B120041
5
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04B120441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE METARICA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
200,07
200,07
100,00 %
2.531,16
2.531,16
100,00 %
2.731,23
2.731,23
100,00 %
MEC01-02-MET-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
2.531,16
2.531,16
100,00 %
2.531,16
2.531,16
100,00 %
MEC02-02-MET-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
MEC03-01-MET-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
200,07
200,07
100,00 %
--
--
--
200,07
200,07
100,00 %
16.141,44
16.141,44
100,00 %
--
--
--
16.141,44
16.141,44
100,00 %
MUC02-00-MUC-2008- PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
0002
3.404,51
3.404,51
100,00 %
--
--
--
3.404,51
3.404,51
100,00 %
MUC02-00-MUC-2008- PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
0003
2.850,01
2.850,01
100,00 %
--
--
--
2.850,01
2.850,01
100,00 %
MUC02-00-MUC-2008- PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO
0004
1.092,55
1.092,55
100,00 %
--
--
--
1.092,55
1.092,55
100,00 %
MUC03-00-MUC-2008- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0005
INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE COMUNITARIO
8.794,37
8.794,37
100,00 %
--
--
--
8.794,37
8.794,37
100,00 %
343,98
343,98
100,00 %
1.987,06
1.985,09
99,90 %
2.331,04
2.329,07
99,92 %
04B130041
04B130441
SECRETARIA DISTRITAL DE MUEMBE
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUEMBE
MEC01-02-MUC-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.417,52
1.415,55
99,86 %
1.417,52
1.415,55
99,86 %
MEC02-02-MUC-20150004
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
569,54
569,54
100,00 %
569,54
569,54
100,00 %
MEC03-01-MUC-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
343,98
343,98
100,00 %
--
--
--
343,98
343,98
100,00 %
16.345,27
16.345,27
100,00 %
--
--
--
16.345,27
16.345,27
100,00 %
04B140041
SECRETARIA DISTRITAL DE NGAUMA
NGA02-00-NGA-20080002
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
3.087,22
3.087,22
100,00 %
--
--
--
3.087,22
3.087,22
100,00 %
NGA02-00-NGA-20080003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
3.338,55
3.338,55
100,00 %
--
--
--
3.338,55
3.338,55
100,00 %
NGA02-00-NGA-20080004
PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO
1.950,73
1.950,73
100,00 %
--
--
--
1.950,73
1.950,73
100,00 %
NGA03-00-NGA-20080005
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE
7.968,77
7.968,77
100,00 %
--
--
--
7.968,77
7.968,77
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE NGAUMA
208,75
208,75
100,00 %
--
--
--
208,75
208,75
100,00 %
PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
208,75
208,75
100,00 %
--
--
--
208,75
208,75
100,00 %
04B140541
MOP12-00-MOP-
6
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2010-0029
04B150041
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
SECRETARIA DISTRITAL DE NIPEPE
18.840,06
18.840,06
100,00 %
--
--
--
18.840,06
18.840,06
100,00 %
NIP02-00-NIP-20080002
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
5.018,50
5.018,50
100,00 %
--
--
--
5.018,50
5.018,50
100,00 %
NIP02-00-NIP-20080003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
4.364,80
4.364,80
100,00 %
--
--
--
4.364,80
4.364,80
100,00 %
NIP03-00-NIP-20080005
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO
9.456,76
9.456,76
100,00 %
--
--
--
9.456,76
9.456,76
100,00 %
128,70
128,70
100,00 %
2.000,74
2.000,74
100,00 %
2.129,44
2.129,44
100,00 %
04B150441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NIPEPE
MEC01-02-NIP-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.310,21
1.310,21
100,00 %
1.310,21
1.310,21
100,00 %
MEC02-02-NIP-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
690,52
690,52
100,00 %
690,52
690,52
100,00 %
MEC03-01-NIP-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
128,70
128,70
100,00 %
--
--
--
128,70
128,70
100,00 %
17.811,41
17.811,41
100,00 %
197,00
63,34
32,15 %
18.008,41
17.874,75
99,26 %
04B160041
SECRETARIA DISTRITAL DE SANGA
SAN02-00-SAN-20080003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
1.896,59
1.896,59
100,00 %
--
--
--
1.896,59
1.896,59
100,00 %
SAN02-00-SAN-20080004
PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO
2.148,92
2.148,92
100,00 %
--
--
--
2.148,92
2.148,92
100,00 %
SAN02-00-SAN-20130001
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
4.299,00
4.299,00
100,00 %
--
--
--
4.299,00
4.299,00
100,00 %
SAN02-00-SAN-20150004
GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA
SANEIAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS
--
--
--
197,00
63,34
32,15 %
197,00
63,34
32,15 %
SAN03-00-SAN-20080005
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
9.466,90
9.466,90
100,00 %
--
--
--
9.466,90
9.466,90
100,00 %
494,91
494,91
100,00 %
1.892,73
1.831,66
96,77 %
2.387,64
2.326,57
97,44 %
04B160441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE SANGA
MEC01-02-SAN-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
693,74
632,67
91,20 %
693,74
632,67
91,20 %
MEC02-02-SAN-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.198,99
1.198,99
100,00 %
1.198,99
1.198,99
100,00 %
MEC03-01-SAN-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
494,91
494,91
100,00 %
--
--
--
494,91
494,91
100,00 %
59.023,98
59.023,98
100,00 %
--
--
--
59.023,98
59.023,98
100,00 %
04B211141
SECRETARIA DISTRITAL DE LICHINGA
7
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
LIH02-00-LIH-20150001
GERACAO DE RENDIMENTO E DE EMPREGO.
2.970,00
2.970,00
100,00 %
--
--
--
2.970,00
2.970,00
100,00 %
LIH02-00-LIH-20150003
PRODUCAO DE COMIDA.
3.730,00
3.730,00
100,00 %
--
--
--
3.730,00
3.730,00
100,00 %
LIH03-00-LIH-20150002
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DE
INTERESSE DA COMUNIDADE.
10.323,98
10.323,98
100,00 %
--
--
--
10.323,98
10.323,98
100,00 %
MAE01-00-NIA-20150144
EDIFICIO DO GOVERNO DE LICHINGA
42.000,00
42.000,00
100,00 %
--
--
--
42.000,00
42.000,00
100,00 %
596,70
596,70
100,00 %
10.651,52
9.441,88
88,64 %
11.248,22
10.038,58
89,25 %
04B211241
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CUAMBA
MEC01-02-CUA-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
6.310,67
5.969,30
94,59 %
6.310,67
5.969,30
94,59 %
MEC02-02-CUA-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.340,86
3.472,58
80,00 %
4.340,86
3.472,58
80,00 %
MEC03-01-CUA-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
596,70
596,70
100,00 %
--
--
--
596,70
596,70
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LAGO
501,93
501,93
100,00 %
4.033,22
3.292,64
81,64 %
4.535,15
3.794,57
83,67 %
04B211341
MEC01-02-LAG-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.713,36
2.105,97
77,61 %
2.713,36
2.105,97
77,61 %
MEC02-02-LAG-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.319,87
1.186,67
89,91 %
1.319,87
1.186,67
89,91 %
MEC03-01-LAG-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
501,93
501,93
100,00 %
--
--
--
501,93
501,93
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NGAUMA
256,23
256,23
100,00 %
1.726,97
1.671,57
96,79 %
1.983,20
1.927,80
97,21 %
04B211441
MEC01-02-NGA-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
508,84
508,81
99,99 %
508,84
508,81
99,99 %
MEC02-02-NGA-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.218,13
1.162,76
95,45 %
1.218,13
1.162,76
95,45 %
MEC03-01-NGA-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
256,23
256,23
100,00 %
--
--
--
256,23
256,23
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE SANGA
--
--
--
2.651,90
1.314,32
49,56 %
2.651,90
1.314,32
49,56 %
MCA04-00-SAN-20150003
PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO E MITIGACAO AS
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
250,00
246,74
98,70 %
250,00
246,74
98,70 %
MOP12-00-NIA-20150102
GOVERNACAO TRANSPARENTE DE AGUA
SANEAMENTO E SAUDE PROJECTO GOTAS SALDOS
DE 2014
--
--
--
2.401,90
1.067,58
44,45 %
2.401,90
1.067,58
44,45 %
04B211541
8
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04C020041
SECRETARIA DISTRITAL DE ANCUABE
ANC02-00-ANC-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
ANC03-00-ANC-20150003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS DO DISTRITO
04C020441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANCUABE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
20.324,27
20.324,27
100,00 %
--
--
--
20.324,27
20.324,27
100,00 %
9.520,88
9.520,88
100,00 %
--
--
--
9.520,88
9.520,88
100,00 %
10.803,39
10.803,39
100,00 %
--
--
--
10.803,39
10.803,39
100,00 %
351,00
351,00
100,00 %
2.811,11
2.811,06
100,00 %
3.162,11
3.162,06
100,00 %
MEC01-02-ANC-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
567,62
567,57
99,99 %
567,62
567,57
99,99 %
MEC02-02-ANC-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.243,49
2.243,49
100,00 %
2.243,49
2.243,49
100,00 %
MEC03-01-ANC-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
351,00
351,00
100,00 %
--
--
--
351,00
351,00
100,00 %
23.268,69
23.268,69
100,00 %
--
--
--
23.268,69
23.268,69
100,00 %
7.384,55
7.384,55
100,00 %
--
--
--
7.384,55
7.384,55
100,00 %
15.884,14
15.884,14
100,00 %
--
--
--
15.884,14
15.884,14
100,00 %
365,04
365,04
100,00 %
3.705,50
3.705,50
100,00 %
4.070,54
4.070,54
100,00 %
04C030041
SECRETARIA DISTRITAL DE BALAMA
BAL02-00-BAL-20140001
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTO
BAL03-00-BAL-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
04C030441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BALAMA
MEC01-02-BAL-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.168,50
1.168,50
100,00 %
1.168,50
1.168,50
100,00 %
MEC02-02-BAL-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.537,00
2.537,00
100,00 %
2.537,00
2.537,00
100,00 %
MEC03-01-BAL-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
365,04
365,04
100,00 %
--
--
--
365,04
365,04
100,00 %
25.331,47
25.331,47
100,00 %
--
--
--
25.331,47
25.331,47
100,00 %
1.300,00
1.300,00
100,00 %
--
--
--
1.300,00
1.300,00
100,00 %
04C040041
SECRETARIA DISTRITAL DE CHIURE
CHI01-00-CHI-20150010
AMPLIACAO DO EDIFICIO DA DIRECCAO DISTRITAL DE
SAUDE
CHI01-00-CHI-20150013
COMPRA DE EQUIPAMENTO
600,00
600,00
100,00 %
--
--
--
600,00
600,00
100,00 %
CHI01-00-CHI-20150014
COMPRA DE MATERIAL DO ESCRITORIO
386,82
386,82
100,00 %
--
--
--
386,82
386,82
100,00 %
CHI01-00-CHI-20150015
FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO
9.944,65
9.944,65
100,00 %
--
--
--
9.944,65
9.944,65
100,00 %
CHI03-00-CHI-20120006
CONSTRUCAO DE 2 SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS
DE SAMORA MACHEL E MILAMBA
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
9
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
200,00
200,00
100,00 %
--
--
--
200,00
200,00
100,00 %
1.600,00
1.600,00
100,00 %
--
--
--
1.600,00
1.600,00
100,00 %
300,00
300,00
100,00 %
--
--
--
300,00
300,00
100,00 %
REABILITACAO DE EDIFICIO DE SERVICO DISTRITAL
DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
1.000,00
1.000,00
100,00 %
--
--
--
1.000,00
1.000,00
100,00 %
CHI03-00-CHI-20150011
CONSTRUCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE
LOCALIDADDE DE JONGA
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
CHI03-00-CHI-20150017
CONSTRUCAO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE
BILIBIZA
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
MEC01-02-CHI-20150012
CONSTRUCAO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA
LOCALIDADE DE MARERA
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
MEC01-02-CHI-20150016
CONSTRUCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA
LOCALIDADE DE MECULANE
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
333,45
333,45
100,00 %
7.736,41
7.622,38
98,53 %
8.069,86
7.955,83
98,59 %
CHI03-00-CHI-20150005
AMPLIACAO DE EDIFICIO DE SERVICO DISTRITA DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
CHI03-00-CHI-20150006
COMPRA DE MOBILIARIO
CHI03-00-CHI-20150007
AMPLIACAO DO EDIFICIO DO SERVICO DISTRITAL DE
EDUCACAO JUVENTUDE E TECNOLOGIA
CHI03-00-CHI-20150008
CONSTRUCAO DE MURRO DE VEDACAO DO SERVICO
DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
CHI03-00-CHI-20150009
04C040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIURE
MEC01-02-CHI-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.993,97
1.879,94
94,28 %
1.993,97
1.879,94
94,28 %
MEC02-01-CHI-20150003
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA
--
--
--
1.199,81
1.199,81
100,00 %
1.199,81
1.199,81
100,00 %
MEC02-02-CHI-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.542,63
4.542,63
100,00 %
4.542,63
4.542,63
100,00 %
MEC03-01-CHI-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
333,45
333,45
100,00 %
--
--
--
333,45
333,45
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CHIURE
124,40
124,40
100,00 %
--
--
--
124,40
124,40
100,00 %
124,40
124,40
100,00 %
--
--
--
124,40
124,40
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DO IBO
23.862,75
23.862,75
100,00 %
--
--
--
23.862,75
23.862,75
100,00 %
IBO02-00-IBO-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.243,84
12.243,84
100,00 %
--
--
--
12.243,84
12.243,84
100,00 %
IBO03-00-IBO-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
11.618,91
11.618,91
100,00 %
--
--
--
11.618,91
11.618,91
100,00 %
04C040541
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04C050041
10
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04C050441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE IBO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0,00
0,00
--
541,40
540,39
99,81 %
541,40
540,39
99,81 %
MEC01-02-IBO-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
170,61
169,92
99,59 %
170,61
169,92
99,59 %
MEC02-02-IBO-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
370,79
370,47
99,91 %
370,79
370,47
99,91 %
MEC03-01-IBO-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
16.517,40
16.517,40
100,00 %
--
--
--
16.517,40
16.517,40
100,00 %
MCM02-00-MCM-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.189,51
8.189,51
100,00 %
--
--
--
8.189,51
8.189,51
100,00 %
MCM03-00-MCM-2008- REABILITACAO E CONSTRUCAO DE INFRA0004
ESTRUTURAS
8.327,89
8.327,89
100,00 %
--
--
--
8.327,89
8.327,89
100,00 %
210,60
210,60
100,00 %
3.472,82
3.262,76
93,95 %
3.683,42
3.473,36
94,30 %
MEC01-02-MCM-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL0010
EDUCACAO
--
--
--
952,04
952,04
100,00 %
952,04
952,04
100,00 %
MEC02-01-MCM-2015- PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA
0003
--
--
--
857,33
647,27
75,50 %
857,33
647,27
75,50 %
MEC02-02-MCM-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
0002
--
--
--
1.663,45
1.663,45
100,00 %
1.663,45
1.663,45
100,00 %
210,60
210,60
100,00 %
--
--
--
210,60
210,60
100,00 %
17.238,13
17.238,13
100,00 %
600,00
0,00
0,00 %
17.838,13
17.238,13
96,64 %
04C060041
04C060441
SECRETARIA DISTRITAL DE MACOMIA
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACOMIA
MEC03-01-MCM-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0001
ADULTOS
04C070041
SECRETARIA DISTRITAL DE MECUFI
MCA04-00-MCF-20110005
COMBATE A EROSAO NA VILA DE MECUFI DE MECUFI
--
--
--
174,00
0,00
0,00 %
174,00
0,00
0,00 %
MCA04-00-MCF-20140001
ELABORACAO DE PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO
--
--
--
150,00
0,00
0,00 %
150,00
0,00
0,00 %
MCA04-00-MCF-20140003
REFLORESTAMENTO DO MANGAL
--
--
--
276,00
0,00
0,00 %
276,00
0,00
0,00 %
MCF02-00-MCF-20080002
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
3.230,98
3.230,98
100,00 %
--
--
--
3.230,98
3.230,98
100,00 %
MCF02-00-MCF-20080003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTOS
5.645,20
5.645,20
100,00 %
--
--
--
5.645,20
5.645,20
100,00 %
MCF02-00-MCF-20150004
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA A RESIDENCIA
OFICIAL DO ADMINISTRADOR
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
900,00
900,00
100,00 %
MCF03-00-MCF-
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
7.461,95
7.461,95
100,00 %
--
--
--
7.461,95
7.461,95
100,00 %
11
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2013-0001
04C070441
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
DISTRITAIS
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECUFI
351,00
351,00
100,00 %
1.588,24
1.112,11
70,02 %
1.939,24
1.463,11
75,45 %
MEC01-02-MCF-20080004
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
246,59
246,51
99,97 %
246,59
246,51
99,97 %
MEC02-02-MCF-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.341,65
865,60
64,52 %
1.341,65
865,60
64,52 %
MEC03-01-MCF-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
351,00
351,00
100,00 %
--
--
--
351,00
351,00
100,00 %
16.321,04
16.321,04
100,00 %
--
--
--
16.321,04
16.321,04
100,00 %
04C080041
SECRETARIA DISTRITAL DE MELUCO
MEL02-00-MEL-20100003
PROJECTOS DE PRODUCAO DE COMIDA E GERACAO
DE EMPREGO FIIL
8.396,44
8.396,44
100,00 %
--
--
--
8.396,44
8.396,44
100,00 %
MEL03-00-MEL-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
7.924,60
7.924,60
100,00 %
--
--
--
7.924,60
7.924,60
100,00 %
152,10
152,10
100,00 %
1.186,45
1.149,61
96,90 %
1.338,55
1.301,71
97,25 %
04C080441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MELUCO
MEC01-02-MEL-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
457,28
456,85
99,91 %
457,28
456,85
99,91 %
MEC02-02-MEL-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
729,17
692,76
95,01 %
729,17
692,76
95,01 %
MEC03-01-MEL-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
152,10
152,10
100,00 %
--
--
--
152,10
152,10
100,00 %
17.010,26
17.010,26
100,00 %
--
--
--
17.010,26
17.010,26
100,00 %
04C090041
SECRETARIA DISTRITAL DE MOCIMBOA DA PRAIA
MCP02-00-MCP-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
7.968,50
7.968,50
100,00 %
--
--
--
7.968,50
7.968,50
100,00 %
MCP03-00-MCP-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
9.041,76
9.041,76
100,00 %
--
--
--
9.041,76
9.041,76
100,00 %
298,35
245,70
82,35 %
6.912,67
3.910,61
56,57 %
7.211,02
4.156,31
57,64 %
04C090441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCIMBOA DA PRAIA
MEC01-02-MCP-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
964,79
936,67
97,09 %
964,79
936,67
97,09 %
MEC02-02-MCP-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.947,88
2.973,94
50,00 %
5.947,88
2.973,94
50,00 %
MEC03-01-MCP-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
298,35
245,70
82,35 %
--
--
--
298,35
245,70
82,35 %
22.612,59
22.612,59
100,00 %
--
--
--
22.612,59
22.612,59
100,00 %
04C100041
SECRETARIA DISTRITAL DE MONTEPUEZ
12
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC01-02-MTP-20150003
AQUISICAO DE COMPUTADORES E PORTATIL
751,00
751,00
100,00 %
--
--
--
751,00
751,00
100,00 %
MEC01-02-MTP-20150004
MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO
899,98
899,98
100,00 %
--
--
--
899,98
899,98
100,00 %
MTP01-00-MTP-20120009
AQUISICAO DE 8 MOTORIZADAS XL 125 PARA CHEFES
DOS POSTOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS DA
SECRETARIA DISTRITAL
983,08
983,08
100,00 %
--
--
--
983,08
983,08
100,00 %
MTP02-00-MTP-20110004
PRODUCAO DE COMIDA
8.000,00
8.000,00
100,00 %
--
--
--
8.000,00
8.000,00
100,00 %
MTP03-00-MTP-20110001
CONSTRUCAO DE 2 RESIDENCIAS
1.045,11
1.045,11
100,00 %
--
--
--
1.045,11
1.045,11
100,00 %
MTP03-00-MTP-20120005
AQUISICAO DE 1 GERADOR INDUSTRIAL AUTOMATICO
PARA O HOSPITAL RURAL DE MONTEPUEZ
537,50
537,50
100,00 %
--
--
--
537,50
537,50
100,00 %
MTP03-00-MTP-20150005
MURRO DE VEDACAO
199,99
199,99
100,00 %
--
--
--
199,99
199,99
100,00 %
MTP03-00-MTP-20150006
CONSTRUCAO DE FUROS DE AGUA NAS
800,00
800,00
100,00 %
--
--
--
800,00
800,00
100,00 %
MTP03-00-MTP-20150007
REABILITACAO DA SECRETARIA DISTRITAL DE
MONTEPUEZ
2.498,54
2.498,54
100,00 %
--
--
--
2.498,54
2.498,54
100,00 %
MTP03-00-MTP-20150008
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
900,00
900,00
100,00 %
MTP03-00-MTP-20150009
CONSTRUCAO DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS
DE NAMANHUMBIR E MAPUPULO E DA LOCALIDADES
DE NACOLOLO CHIPEMBE MPUPENE E MPUTO
5.997,40
5.997,40
100,00 %
--
--
--
5.997,40
5.997,40
100,00 %
835,25
835,25
100,00 %
6.269,38
6.269,25
100,00 %
7.104,63
7.104,50
100,00 %
04C100441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MONTEPUEZ
MEC01-02-MTP-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.083,43
1.083,30
99,99 %
1.083,43
1.083,30
99,99 %
MEC02-02-MTP-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.185,95
5.185,95
100,00 %
5.185,95
5.185,95
100,00 %
MEC03-01-MTP-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
835,25
835,25
100,00 %
--
--
--
835,25
835,25
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MUEDA
24.609,59
24.609,59
100,00 %
--
--
--
24.609,59
24.609,59
100,00 %
MED02-00-MED-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.321,59
10.321,59
100,00 %
--
--
--
10.321,59
10.321,59
100,00 %
MED03-00-MED-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
ESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS DISTRITAIS
14.288,00
14.288,00
100,00 %
--
--
--
14.288,00
14.288,00
100,00 %
631,80
631,80
100,00 %
7.889,45
4.632,05
58,71 %
8.521,25
5.263,85
61,77 %
04C110041
04C110441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
13
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TECNOLOGIA DE MUEDA
MEC01-02-MED-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
1.445,51
1.445,51
100,00 %
1.445,51
1.445,51
100,00 %
MEC02-02-MED-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
6.443,94
3.186,53
49,45 %
6.443,94
3.186,53
49,45 %
MEC03-01-MED-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
631,80
631,80
100,00 %
--
--
--
631,80
631,80
100,00 %
28.806,45
28.806,45
100,00 %
--
--
--
28.806,45
28.806,45
100,00 %
04C120041
SECRETARIA DISTRITAL DE MUIDUMBE
MDB02-00-MDB-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.499,00
8.499,00
100,00 %
--
--
--
8.499,00
8.499,00
100,00 %
MDB03-00-MDB-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS A NIVEL DO DISTRITO
20.307,45
20.307,45
100,00 %
--
--
--
20.307,45
20.307,45
100,00 %
443,30
443,30
100,00 %
3.695,15
1.964,30
53,16 %
4.138,45
2.407,60
58,18 %
04C120441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUIDUMBE
MEC01-02-MDB-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
290,65
262,05
90,16 %
290,65
262,05
90,16 %
MEC02-02-MDB-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.404,50
1.702,25
50,00 %
3.404,50
1.702,25
50,00 %
MEC03-01-MDB-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
443,30
443,30
100,00 %
--
--
--
443,30
443,30
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MUIDUMBE
203,50
203,50
100,00 %
--
--
--
203,50
203,50
100,00 %
203,50
203,50
100,00 %
--
--
--
203,50
203,50
100,00 %
21.479,71
21.479,71
100,00 %
--
--
--
21.479,71
21.479,71
100,00 %
8.889,01
8.889,01
100,00 %
--
--
--
8.889,01
8.889,01
100,00 %
12.590,70
12.590,70
100,00 %
--
--
--
12.590,70
12.590,70
100,00 %
1.033,50
730,60
70,69 %
5.388,19
5.189,05
96,30 %
6.421,69
5.919,65
92,18 %
--
--
--
1.122,69
997,41
88,84 %
1.122,69
997,41
88,84 %
1.033,50
730,60
70,69 %
--
--
--
1.033,50
730,60
70,69 %
--
--
--
4.265,50
4.191,64
98,27 %
4.265,50
4.191,64
98,27 %
04C120541
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04C130041
SECRETARIA DISTRITAL DE NAMUNO
NMN02-00-NMN-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
NMN03-00-NMN-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0001
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
04C130441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMUNO
MEC01-02-NMN-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
MEC02-02-NMN-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
MEC03-01-NMN-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
14
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04C140041
SECRETARIA DISTRITAL DE NANGADE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
17.054,85
17.054,85
100,00 %
--
--
--
17.054,85
17.054,85
100,00 %
NGD02-00-NGD-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.455,62
8.455,62
100,00 %
--
--
--
8.455,62
8.455,62
100,00 %
NGD03-00-NGD-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
8.599,23
8.599,23
100,00 %
--
--
--
8.599,23
8.599,23
100,00 %
280,80
280,80
100,00 %
8.387,88
6.246,83
74,47 %
8.668,68
6.527,63
75,30 %
04C140441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NANGADE
MEC01-02-NGD-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
4.526,40
4.386,35
96,91 %
4.526,40
4.386,35
96,91 %
MEC02-02-NGD-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.861,48
1.860,47
48,18 %
3.861,48
1.860,47
48,18 %
MEC02-02-NGD-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
280,80
280,80
100,00 %
0,00
0,00
--
280,80
280,80
100,00 %
19.922,09
19.922,09
100,00 %
--
--
--
19.922,09
19.922,09
100,00 %
9.500,06
9.500,06
100,00 %
--
--
--
9.500,06
9.500,06
100,00 %
10.422,03
10.422,03
100,00 %
--
--
--
10.422,03
10.422,03
100,00 %
225,55
0,00
0,00 %
15.589,96
8.020,33
51,45 %
15.815,51
8.020,33
50,71 %
04C150041
SECRETARIA DISTRITAL DE PALMA
PAL02-00-PAL-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
PAL03-00-PAL-20070058
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EDIFICIOS
04C150441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PALMA
MEC01-02-PAL-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
13.788,49
7.119,59
51,63 %
13.788,49
7.119,59
51,63 %
MEC02-02-PAL-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.801,47
900,74
50,00 %
1.801,47
900,74
50,00 %
MEC03-01-PAL-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
225,55
0,00
0,00 %
--
--
--
225,55
0,00
0,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE METUGE
21.575,19
21.575,19
100,00 %
--
--
--
21.575,19
21.575,19
100,00 %
PMT02-00-PMT-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.749,04
10.749,04
100,00 %
--
--
--
10.749,04
10.749,04
100,00 %
PMT03-00-PMT-20080002
REABILITACAO E CONCLUSAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
10.826,15
10.826,15
100,00 %
--
--
--
10.826,15
10.826,15
100,00 %
145,60
0,00
0,00 %
1.699,44
1.603,36
94,35 %
1.845,04
1.603,36
86,90 %
04C160041
04C160441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE METUGE
MEC01-02-PMT-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
278,10
269,05
96,75 %
278,10
269,05
96,75 %
MEC02-02-PMT-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.421,34
1.334,31
93,88 %
1.421,34
1.334,31
93,88 %
15
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MEC03-01-PMT-20150002
04C160541
MCA02-00-PMT-20150003
04C170041
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
145,60
0,00
0,00 %
--
--
--
145,60
0,00
0,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE METUGE
--
--
--
249,00
240,00
96,39 %
249,00
240,00
96,39 %
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
249,00
240,00
96,39 %
249,00
240,00
96,39 %
17.031,63
17.031,63
100,00 %
--
--
--
17.031,63
17.031,63
100,00 %
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
SECRETARIA DISTRITAL DE QUISSANGA
QUI02-00-QUI-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
6.380,30
6.380,30
100,00 %
--
--
--
6.380,30
6.380,30
100,00 %
QUI03-00-QUI-20070053
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA-
10.651,33
10.651,33
100,00 %
--
--
--
10.651,33
10.651,33
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE PEMBA - UGB
16.852,56
16.852,56
100,00 %
--
--
--
16.852,56
16.852,56
100,00 %
04C170441
PMB02-00-PMB-20150002
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE COMIDA
6.982,01
6.982,01
100,00 %
--
--
--
6.982,01
6.982,01
100,00 %
PMB03-00-PMB-20150001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
9.870,55
9.870,55
100,00 %
--
--
--
9.870,55
9.870,55
100,00 %
175,50
175,50
100,00 %
1.280,59
1.236,24
96,54 %
1.456,09
1.411,74
96,95 %
04C170641
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE QUISSANGA
MEC01-02-QUI-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
583,99
583,99
100,00 %
583,99
583,99
100,00 %
MEC02-02-QUI-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
696,60
652,25
93,63 %
696,60
652,25
93,63 %
MEC03-01-QUI-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
175,50
175,50
100,00 %
--
--
--
175,50
175,50
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE ANGOCHE
30.826,54
30.826,54
100,00 %
--
--
--
30.826,54
30.826,54
100,00 %
AGC02-00-AGC-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.235,37
12.235,37
100,00 %
--
--
--
12.235,37
12.235,37
100,00 %
AGC03-00-AGC-20140001
CONSTRUCAO COMPRA DE VIATURA REABILTACOES
AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA LIDESRES
COMUNITARIOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA
MANUTENCAO DE ESTRADAS
18.591,17
18.591,17
100,00 %
--
--
--
18.591,17
18.591,17
100,00 %
1.895,40
1.895,40
100,00 %
6.136,13
6.035,90
98,37 %
8.031,53
7.931,30
98,75 %
04D020041
04D020441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANGOCHE
MEC01-02-AGC-20080004
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.082,48
982,49
90,76 %
1.082,48
982,49
90,76 %
MEC02-02-AGC-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
5.053,65
5.053,41
100,00 %
5.053,65
5.053,41
100,00 %
16
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.505,40
1.505,40
100,00 %
--
--
--
1.505,40
1.505,40
100,00 %
390,00
390,00
100,00 %
--
--
--
390,00
390,00
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ANGOCHE
--
--
--
225,00
225,00
100,00 %
225,00
225,00
100,00 %
PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR DE AMBIENTE
--
--
--
225,00
225,00
100,00 %
225,00
225,00
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAPA - ERATI
28.619,87
28.619,87
100,00 %
--
--
--
28.619,87
28.619,87
100,00 %
ERT02-00-ERT-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.630,54
12.630,54
100,00 %
--
--
--
12.630,54
12.630,54
100,00 %
ERT03-00-ERT-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
15.989,33
15.989,33
100,00 %
--
--
--
15.989,33
15.989,33
100,00 %
754,65
754,65
100,00 %
8.150,33
6.729,78
82,57 %
8.904,98
7.484,43
84,05 %
MEC03-01-AGC-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DOS
ADULTOS
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
04D020541
MCA04-00-AGC-20150001
04D030041
04D030441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMAPA - ERATI
MEC01-02-ERT-20100001
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.170,12
1.086,63
50,07 %
2.170,12
1.086,63
50,07 %
MEC02-01-ERT-20150003
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA
--
--
--
1.245,29
1.243,29
99,84 %
1.245,29
1.243,29
99,84 %
MEC02-02-ERT-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
4.734,92
4.399,86
92,92 %
4.734,92
4.399,86
92,92 %
MEC03-01-ERT-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DOS
ADULTOS
122,85
122,85
100,00 %
--
--
--
122,85
122,85
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
631,80
631,80
100,00 %
--
--
--
631,80
631,80
100,00 %
19.706,59
19.706,59
100,00 %
--
--
--
19.706,59
19.706,59
100,00 %
8.706,59
8.706,59
100,00 %
--
--
--
8.706,59
8.706,59
100,00 %
11.000,00
11.000,00
100,00 %
--
--
--
11.000,00
11.000,00
100,00 %
544,05
544,05
100,00 %
1.296,68
1.270,39
97,97 %
1.840,73
1.814,44
98,57 %
04D040041
SECRETARIA DISTRITAL DA ILHA DE MOCAMBIQUE
IMO02-00-IMO-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
IMO03-00-IMO-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
04D040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA ILHA DE MOCAMBIQUE
MEC01-02-IMO-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
145,01
124,64
85,95 %
145,01
124,64
85,95 %
MEC02-02-IMO-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.151,67
1.145,75
99,49 %
1.151,67
1.145,75
99,49 %
MEC03-01-IMO-
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
544,05
544,05
100,00 %
--
--
--
544,05
544,05
100,00 %
17
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2015-0002
04D050041
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ADULTOS
SECRETARIA DISTRITAL DE LALAUA
17.280,73
17.280,73
100,00 %
--
--
--
17.280,73
17.280,73
100,00 %
LLA02-00-LLA-20110006
GERACAO DE RENDIMENTO.
8.869,54
8.869,54
100,00 %
--
--
--
8.869,54
8.869,54
100,00 %
LLA03-00-LLA-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
8.411,19
8.411,19
100,00 %
--
--
--
8.411,19
8.411,19
100,00 %
716,17
716,17
100,00 %
2.604,41
2.590,37
99,46 %
3.320,58
3.306,54
99,58 %
04D050441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LALAUA
MEC01-02-LLA-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITALEDUCACAO
--
--
--
608,33
594,29
97,69 %
608,33
594,29
97,69 %
MEC02-02-LLA-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.996,08
1.996,08
100,00 %
1.996,08
1.996,08
100,00 %
MEC03-01-LLA-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
514,15
514,15
100,00 %
--
--
--
514,15
514,15
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
202,02
202,02
100,00 %
--
--
--
202,02
202,02
100,00 %
23.145,81
23.145,81
100,00 %
--
--
--
23.145,81
23.145,81
100,00 %
04D060041
SECRETARIA DISTRITAL DE MALEMA
MLM01-00-MLM-20150003
AQUISICAO DE MEIOS DES TRANSPORTES VIATURAS
MOTOCICLOS E CILINDRO VIBRADOR PEDESTRE.
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
MLM02-00-MLM-20150004
PROJECTO ORCAMENTAL PROMOVER O COMBATE A
POBREZA O COMBATE A FOME A CRIACAO DE
POSTOS DE TRABALHO E A GERACAO DE
RENDIMENTOS
9.958,04
9.958,04
100,00 %
--
--
--
9.958,04
9.958,04
100,00 %
MLM03-00-MLM-20150005
EDIFICACOES CONSTRUCOES E REABILITACOES DE
INFRA-ESTRUTURAS GOVERNAMENTAIS
11.387,77
11.387,77
100,00 %
--
--
--
11.387,77
11.387,77
100,00 %
1.269,06
1.269,06
100,00 %
7.331,82
7.296,36
99,52 %
8.600,88
8.565,42
99,59 %
04D060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MALEMA
MEC01-02-MLM-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.059,58
1.024,28
96,67 %
1.059,58
1.024,28
96,67 %
MEC02-02-MLM-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
6.272,24
6.272,08
100,00 %
6.272,24
6.272,08
100,00 %
MEC03-01-MLM-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
723,06
723,06
100,00 %
--
--
--
723,06
723,06
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
546,00
546,00
100,00 %
--
--
--
546,00
546,00
100,00 %
23.611,53
23.611,53
100,00 %
--
--
--
23.611,53
23.611,53
100,00 %
04D070041
SECRETARIA DISTRITAL DE MECONTA
18
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MNT02-00-MNT-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.758,76
10.758,76
100,00 %
--
--
--
10.758,76
10.758,76
100,00 %
MNT03-00-MNT-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
12.852,77
12.852,77
100,00 %
--
--
--
12.852,77
12.852,77
100,00 %
1.306,50
1.306,50
100,00 %
4.875,26
4.874,69
99,99 %
6.181,76
6.181,19
99,99 %
04D070441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECONTA
MEC01-02-MNT-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
897,08
896,51
99,94 %
897,08
896,51
99,94 %
MEC02-02-MNT-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.978,18
3.978,18
100,00 %
3.978,18
3.978,18
100,00 %
MEC03-01-MNT-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
729,30
729,30
100,00 %
--
--
--
729,30
729,30
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
577,20
577,20
100,00 %
--
--
--
577,20
577,20
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MECONTA
209,50
209,50
100,00 %
--
--
--
209,50
209,50
100,00 %
209,50
209,50
100,00 %
--
--
--
209,50
209,50
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MECUBURI
24.855,73
24.855,73
100,00 %
--
--
--
24.855,73
24.855,73
100,00 %
MCB02-00-MCB-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.569,65
10.569,65
100,00 %
--
--
--
10.569,65
10.569,65
100,00 %
MCB03-00-MCB-20140001
INFRAESTRUTURAS DO DISTRITO DE MECUBURI
14.286,08
14.286,08
100,00 %
--
--
--
14.286,08
14.286,08
100,00 %
1.151,80
1.151,80
100,00 %
6.037,23
6.037,23
100,00 %
7.189,03
7.189,03
100,00 %
04D070541
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04D080041
04D080441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MECUBURI
MEC01-02-MCB-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.133,98
1.133,98
100,00 %
1.133,98
1.133,98
100,00 %
MEC02-02-MCB-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.903,25
4.903,25
100,00 %
4.903,25
4.903,25
100,00 %
MEC03-01-MCB-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
817,83
817,83
100,00 %
--
--
--
817,83
817,83
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
333,97
333,97
100,00 %
--
--
--
333,97
333,97
100,00 %
27.421,01
27.421,01
100,00 %
--
--
--
27.421,01
27.421,01
100,00 %
MEM02-00-MEM-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.352,70
12.352,70
100,00 %
--
--
--
12.352,70
12.352,70
100,00 %
MEM03-00-MEM-
15.068,31
15.068,31
100,00 %
--
--
--
15.068,31
15.068,31
100,00 %
04D090041
SECRETARIA DISTRITAL DE MEMBA
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
19
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2013-0001
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
DISTRITAIS
859,30
859,30
100,00 %
9.426,78
8.646,97
91,73 %
10.286,08
9.506,27
92,42 %
MEC01-02-MEM-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0002
EDUCACAO
--
--
--
1.171,83
897,38
76,58 %
1.171,83
897,38
76,58 %
MEC02-01-MEM-2015- PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA
0002
--
--
--
1.193,84
739,60
61,95 %
1.193,84
739,60
61,95 %
MEC02-01-MEM-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
0003
--
--
--
7.061,11
7.009,99
99,28 %
7.061,11
7.009,99
99,28 %
785,85
785,85
100,00 %
--
--
--
785,85
785,85
100,00 %
73,45
73,45
100,00 %
--
--
--
73,45
73,45
100,00 %
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MEMBA
1.915,50
1.915,50
100,00 %
300,00
299,90
99,97 %
2.215,50
2.215,40
100,00 %
MUDANCAS CLIMATICAS
1.915,50
1.915,50
100,00 %
--
--
--
1.915,50
1.915,50
100,00 %
--
--
--
300,00
299,90
99,97 %
300,00
299,90
99,97 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MOGINCUAL
58.703,07
58.703,07
100,00 %
--
--
--
58.703,07
58.703,07
100,00 %
CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA ORGÃOS LOCAIS DO ESTADO
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
MGC02-00-MGC-2015- GERACAO DE RENDIMENTO PRODUCAO DE COMIDA
0003
E CRIACAO DE POSTOS DE TRABALHO
11.966,64
11.966,64
100,00 %
--
--
--
11.966,64
11.966,64
100,00 %
MGC03-00-MGC-2015- CONSTRUCAO REABILITACAO E FORNECIMENTO DE
0004
MOBILIARIO AS INFRAESTRUTURAS SOCIOECONOMICAS DO DISTRITO DE MOGINCUAL
26.736,43
26.736,43
100,00 %
--
--
--
26.736,43
26.736,43
100,00 %
976,50
976,50
100,00 %
3.825,22
3.810,42
99,61 %
4.801,72
4.786,92
99,69 %
MEC01-02-MGC-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0027
EDUCACAO
--
--
--
803,58
788,78
98,16 %
803,58
788,78
98,16 %
MEC02-02-MGC-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
0002
--
--
--
3.021,64
3.021,64
100,00 %
3.021,64
3.021,64
100,00 %
976,50
976,50
100,00 %
--
--
--
976,50
976,50
100,00 %
125,00
125,00
100,00 %
--
--
--
125,00
125,00
100,00 %
04D090441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MEMBA
MEC03-01-MEM-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0004
ADULTOS
MEC03-03-NAM-20120109
04D090541
MCA04-00-MCA-20150001
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
MCA04-00-MEM-2015- PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AMBIENTE
0001
04D100041
MAE01-00-MGC-20150005
04D100441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOGINCUAL
MEC03-01-MGC-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0001
ADULTOS
04D100541
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MOGINCUAL
20
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
125,00
125,00
100,00 %
--
--
--
125,00
125,00
100,00 %
31.823,67
31.823,67
100,00 %
--
--
--
31.823,67
31.823,67
100,00 %
MOG02-00-MOG-2015- PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
0004
11.410,78
11.410,78
100,00 %
--
--
--
11.410,78
11.410,78
100,00 %
MOG03-00-MOG-2015- CONSTUCAO REABILITACOES E AQUISICOES
0003
20.412,89
20.412,89
100,00 %
--
--
--
20.412,89
20.412,89
100,00 %
2.377,18
2.377,18
100,00 %
6.096,06
6.095,32
99,99 %
8.473,24
8.472,50
99,99 %
MEC01-02-MOG-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0003
EDUCACAO
--
--
--
1.258,01
1.257,27
99,94 %
1.258,01
1.257,27
99,94 %
MEC02-02-MOG-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
0001
--
--
--
4.838,05
4.838,05
100,00 %
4.838,05
4.838,05
100,00 %
2.377,18
2.377,18
100,00 %
--
--
--
2.377,18
2.377,18
100,00 %
28.136,03
28.136,03
100,00 %
--
--
--
28.136,03
28.136,03
100,00 %
9.187,50
9.187,50
100,00 %
--
--
--
9.187,50
9.187,50
100,00 %
MMA02-00-MMA-2013- DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE
0002
DE TOPUITO- MOMA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MMA03-00-MMA-2015- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0005
ESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS DO DISTRITO DE
18.948,53
18.948,53
100,00 %
--
--
--
18.948,53
18.948,53
100,00 %
2.086,50
2.086,50
100,00 %
6.893,91
6.893,70
100,00 %
8.980,41
8.980,20
100,00 %
MEC01-02-MMA-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0005
EDUCACAO
--
--
--
1.264,04
1.263,83
99,98 %
1.264,04
1.263,83
99,98 %
MEC02-02-MMA-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
0003
--
--
--
5.629,87
5.629,87
100,00 %
5.629,87
5.629,87
100,00 %
1.150,50
1.150,50
100,00 %
--
--
--
1.150,50
1.150,50
100,00 %
936,00
936,00
100,00 %
--
--
--
936,00
936,00
100,00 %
--
--
--
1.725,00
1.725,00
100,00 %
1.725,00
1.725,00
100,00 %
MCA02-00-MMA-2015- GESTAO AMBIENTAL
0002
--
--
--
1.500,00
1.500,00
100,00 %
1.500,00
1.500,00
100,00 %
MCA04-00-MMA-
--
--
--
225,00
225,00
100,00 %
225,00
225,00
100,00 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04D110041
04D110441
SECRETARIA DISTRITAL DE MOGOVOLAS
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOGOVOLAS
MEC03-01-MOG-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0002
ADULTOS
04D120041
SECRETARIA DISTRITAL DE MOMA
MMA02-00-MMA-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
04D120441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOMA
MEC03-01-MMA-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0004
ADULTOS
MEC03-03-NAM-20120109
04D120541
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MOMA
PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AMBIENTE
21
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0001
SECRETARIA DISTRITAL DE MONAPO
28.404,10
28.404,10
100,00 %
--
--
--
28.404,10
28.404,10
100,00 %
MNP02-00-MNP-20120003
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
11.786,29
11.786,29
100,00 %
--
--
--
11.786,29
11.786,29
100,00 %
MNP03-00-MNP-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
16.617,81
16.617,81
100,00 %
--
--
--
16.617,81
16.617,81
100,00 %
907,79
907,79
100,00 %
6.617,91
6.617,38
99,99 %
7.525,70
7.525,17
99,99 %
04D130041
04D130441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MONAPO
MEC01-02-MNP-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.147,99
1.147,46
99,95 %
1.147,99
1.147,46
99,95 %
MEC02-02-MNP-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.469,92
5.469,92
100,00 %
5.469,92
5.469,92
100,00 %
MEC03-01-MNP-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
312,39
312,39
100,00 %
--
--
--
312,39
312,39
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
595,40
595,40
100,00 %
--
--
--
595,40
595,40
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIL
31.029,20
31.029,20
100,00 %
--
--
--
31.029,20
31.029,20
100,00 %
MSL02-00-MSL-20150003
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO
12.488,75
12.488,75
100,00 %
--
--
--
12.488,75
12.488,75
100,00 %
MSL03-00-MSL-20150004
PROJECTOS DE INVESTIMENTO PUBLICO 2015
18.540,45
18.540,45
100,00 %
--
--
--
18.540,45
18.540,45
100,00 %
1.315,21
1.315,21
100,00 %
3.626,48
3.626,48
100,00 %
4.941,69
4.941,69
100,00 %
04D140041
04D140441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOSSURIL
MEC01-02-MSL-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
810,59
810,59
100,00 %
810,59
810,59
100,00 %
MEC02-02-MSL-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.815,89
2.815,89
100,00 %
2.815,89
2.815,89
100,00 %
MEC03-01-MSL-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
530,01
530,01
100,00 %
--
--
--
530,01
530,01
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
785,20
785,20
100,00 %
--
--
--
785,20
785,20
100,00 %
19.819,62
19.819,62
100,00 %
--
--
--
19.819,62
19.819,62
100,00 %
9.560,08
9.560,08
100,00 %
--
--
--
9.560,08
9.560,08
100,00 %
10.259,54
10.259,54
100,00 %
--
--
--
10.259,54
10.259,54
100,00 %
04D150041
SECRETARIA DISTRITAL DE MUECATE
MUE02-00-MUE-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
MUE03-00-MUE-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
22
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04D150441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUECATE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.174,94
1.174,94
100,00 %
3.713,61
3.712,32
99,97 %
4.888,55
4.887,26
99,97 %
MEC01-02-MUE-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
737,13
735,84
99,83 %
737,13
735,84
99,83 %
MEC02-02-MUE-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.976,48
2.976,48
100,00 %
2.976,48
2.976,48
100,00 %
MEC03-01-MUE-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
678,34
678,34
100,00 %
--
--
--
678,34
678,34
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
496,60
496,60
100,00 %
--
--
--
496,60
496,60
100,00 %
26.306,70
26.306,70
100,00 %
--
--
--
26.306,70
26.306,70
100,00 %
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MRU02-00-MRU-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.326,93
10.326,93
100,00 %
--
--
--
10.326,93
10.326,93
100,00 %
MRU03-00-MRU-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0001
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
15.979,77
15.979,77
100,00 %
--
--
--
15.979,77
15.979,77
100,00 %
1.504,10
1.504,10
100,00 %
6.457,59
1.058,62
16,39 %
7.961,69
2.562,72
32,19 %
04D160041
MEC01-02-MRU-20150003
04D160441
SECRETARIA DISTRITAL DE MURRUPULA
AQUISICAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MURRUPULA
MEC01-02-MRU-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.058,62
1.058,62
100,00 %
1.058,62
1.058,62
100,00 %
MEC02-02-MRU-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.398,97
0,00
0,00 %
5.398,97
0,00
0,00 %
MEC03-01-MRU-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
802,10
802,10
100,00 %
--
--
--
802,10
802,10
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
702,00
702,00
100,00 %
--
--
--
702,00
702,00
100,00 %
28.246,54
28.246,54
100,00 %
--
--
--
28.246,54
28.246,54
100,00 %
3.060,00
3.060,00
100,00 %
--
--
--
3.060,00
3.060,00
100,00 %
04D170041
SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA-PORTO
NCP01-00-NCP-20100004
AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
NCP02-00-NCP-20090006
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
10.973,29
10.973,29
100,00 %
--
--
--
10.973,29
10.973,29
100,00 %
NCP03-00-NCP-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
14.213,25
14.213,25
100,00 %
--
--
--
14.213,25
14.213,25
100,00 %
1.651,65
1.651,65
100,00 %
4.641,54
4.641,41
100,00 %
6.293,19
6.293,06
100,00 %
--
--
--
347,25
347,25
100,00 %
347,25
347,25
100,00 %
04D170441
MEC01-02-NCP-
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACALA-PORTO
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL -
23
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
2008-0002
EDUCACAO
MEC02-02-NCP-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-NCP-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
4.294,29
4.294,16
100,00 %
4.294,29
4.294,16
100,00 %
1.314,30
1.314,30
100,00 %
--
--
--
1.314,30
1.314,30
100,00 %
337,35
337,35
100,00 %
--
--
--
337,35
337,35
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE NACALA-A-VELHA
23.326,45
23.326,45
100,00 %
--
--
--
23.326,45
23.326,45
100,00 %
NAV02-00-NAV-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.196,10
11.196,10
100,00 %
--
--
--
11.196,10
11.196,10
100,00 %
NAV03-00-NAV-20140001
CONSTRUCAO DAS INFRAESTRUTURAS SOCIO
ECONOMICAS DO DISTRITO DE NACALA-A-VELHA
12.130,35
12.130,35
100,00 %
--
--
--
12.130,35
12.130,35
100,00 %
1.600,95
1.599,00
99,88 %
2.587,56
2.587,56
100,00 %
4.188,51
4.186,56
99,95 %
04D180041
04D180441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACALA A VELHA
MEC01-02-NAV-20080005
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
604,20
604,20
100,00 %
604,20
604,20
100,00 %
MEC02-02-NAV-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.983,36
1.983,36
100,00 %
1.983,36
1.983,36
100,00 %
MEC03-01-NAV-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
986,05
986,05
100,00 %
--
--
--
986,05
986,05
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
614,90
612,95
99,68 %
--
--
--
614,90
612,95
99,68 %
SECRETARIA DISTRITAL DE NACAROA
21.203,40
21.203,40
100,00 %
--
--
--
21.203,40
21.203,40
100,00 %
NCR02-00-NCR-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.700,00
10.700,00
100,00 %
--
--
--
10.700,00
10.700,00
100,00 %
NCR02-00-NCR-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
10.503,40
10.503,40
100,00 %
--
--
--
10.503,40
10.503,40
100,00 %
1.284,40
1.284,40
100,00 %
4.595,42
4.595,40
100,00 %
5.879,82
5.879,80
100,00 %
04D190041
04D190441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NACAROA
MEC01-02-NCR-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
663,67
663,65
100,00 %
663,67
663,65
100,00 %
MEC02-02-NCR-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.931,75
3.931,75
100,00 %
3.931,75
3.931,75
100,00 %
MEC03-01-NCR-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
784,55
784,55
100,00 %
--
--
--
784,55
784,55
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
499,85
499,85
100,00 %
--
--
--
499,85
499,85
100,00 %
24
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Total
Externo
Código
Descrição
04D200041
SECRETARIA DISTRITAL DE RAPALE
32.169,02
32.169,02
100,00 %
--
--
--
32.169,02
32.169,02
100,00 %
RAP02-00-RAP-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.046,13
11.046,13
100,00 %
--
--
--
11.046,13
11.046,13
100,00 %
RAP03-00-RAP-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
21.122,89
21.122,89
100,00 %
--
--
--
21.122,89
21.122,89
100,00 %
1.437,15
1.437,15
100,00 %
6.584,51
6.530,11
99,17 %
8.021,66
7.967,26
99,32 %
04D200441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE RAPALE
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC01-02-RAP-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.156,88
1.102,48
95,30 %
1.156,88
1.102,48
95,30 %
MEC02-02-RAP-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.427,63
5.427,63
100,00 %
5.427,63
5.427,63
100,00 %
MEC03-01-RAP-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
1.051,05
1.051,05
100,00 %
--
--
--
1.051,05
1.051,05
100,00 %
MEC03-03-NAM-20120109
SUBSIDIOS AOS ALFABETIZADORES
386,10
386,10
100,00 %
--
--
--
386,10
386,10
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE RIBAUE
26.197,38
26.197,38
100,00 %
--
--
--
26.197,38
26.197,38
100,00 %
RBE02-00-RBE-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.823,37
11.823,37
100,00 %
--
--
--
11.823,37
11.823,37
100,00 %
RBE03-00-RBE-20150003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
14.374,01
14.374,01
100,00 %
--
--
--
14.374,01
14.374,01
100,00 %
866,97
866,97
100,00 %
6.011,14
6.010,69
99,99 %
6.878,11
6.877,66
99,99 %
04D210041
04D210441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE RIBAUE
MEC01-02-RBE-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.102,18
1.101,73
99,96 %
1.102,18
1.101,73
99,96 %
MEC02-02-RBE-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.908,96
4.908,96
100,00 %
4.908,96
4.908,96
100,00 %
MEC03-01-RBE-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
866,97
866,97
100,00 %
--
--
--
866,97
866,97
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE NAMPULA
22.777,04
22.697,04
99,65 %
--
--
--
22.777,04
22.697,04
99,65 %
NMP02-00-NMP-20150002
PROJECTO DE GERACAO DE RENDENDIMENTO
EMPREGO E PRODUCAO DE COMIDA
10.800,00
10.720,00
99,26 %
--
--
--
10.800,00
10.720,00
99,26 %
NMP03-00-NMP-20150001
CONSTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTO DE
INFRAESTRUTURAS DO DISTRITO
11.977,04
11.977,04
100,00 %
--
--
--
11.977,04
11.977,04
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE LARDE
43.230,39
40.251,37
93,11 %
--
--
--
43.230,39
40.251,37
93,11 %
CONSTRUCAO REABILITACAO E EQUIPAMENTO DE
INFRA-ESTRUTURAS DO DISTRITO DE LARDE
11.466,20
11.466,20
100,00 %
--
--
--
11.466,20
11.466,20
100,00 %
04D333341
04D333441
LRD03-00-LRD-20150001
25
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
MMA02-00-MMA-2013- DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE
0002
DE TOPUITO- MOMA
6.894,19
3.915,17
56,79 %
--
--
--
6.894,19
3.915,17
56,79 %
NMP02-00-NMP-20150002
4.870,00
4.870,00
100,00 %
--
--
--
4.870,00
4.870,00
100,00 %
13.648,44
10.948,44
80,22 %
--
--
--
13.648,44
10.948,44
80,22 %
MAE02-01-MAE-20110003
04D333541
PROJECTO DE GERACAO DE RENDENDIMENTO
EMPREGO E PRODUCAO DE COMIDA
SECRETARIA DISTRITAL DE LIUPO
LIP02-00-LIP-20150002
GERACAO DE RENDIMENTO PRODUCAO DE COMIDA
E CRIACAO DE EMPREGO
3.000,00
300,00
10,00 %
--
--
--
3.000,00
300,00
10,00 %
LIP03-00-LIP-20150001
CONSTRUCAO REABILITACAO DE INFRA
ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO
8.648,44
8.648,44
100,00 %
--
--
--
8.648,44
8.648,44
100,00 %
NMP02-00-NMP-20150002
PROJECTO DE GERACAO DE RENDENDIMENTO
EMPREGO E PRODUCAO DE COMIDA
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
2.000,00
2.000,00
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE ALTO MOLOCUE
35.815,03
35.815,03
100,00 %
--
--
--
35.815,03
35.815,03
100,00 %
AML02-00-AML-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.602,05
12.602,05
100,00 %
--
--
--
12.602,05
12.602,05
100,00 %
AML03-00-AML-20080002
REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
23.212,98
23.212,98
100,00 %
--
--
--
23.212,98
23.212,98
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ALTO MOLOCUE
982,80
982,80
100,00 %
10.891,24
10.283,80
94,42 %
11.874,04
11.266,60
94,88 %
04E020041
04E020441
MEC01-02-AML-20080004
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.572,04
1.964,60
76,38 %
2.572,04
1.964,60
76,38 %
MEC02-02-AML-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
8.319,20
8.319,20
100,00 %
8.319,20
8.319,20
100,00 %
MEC03-01-AML-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
982,80
982,80
100,00 %
--
--
--
982,80
982,80
100,00 %
--
--
--
631,50
182,00
28,82 %
631,50
182,00
28,82 %
--
--
--
631,50
182,00
28,82 %
631,50
182,00
28,82 %
SECRETARIA DISTRITAL DE CHINDE
22.137,36
22.137,36
100,00 %
--
--
--
22.137,36
22.137,36
100,00 %
CND02-00-CND-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.353,05
10.353,05
100,00 %
--
--
--
10.353,05
10.353,05
100,00 %
CND03-00-CND-20080002
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
11.784,31
11.784,31
100,00 %
--
--
--
11.784,31
11.784,31
100,00 %
519,60
519,60
100,00 %
7.163,11
7.163,11
100,00 %
7.682,71
7.682,71
100,00 %
04E020541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ALTO MOLOCUE
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04E030041
04E030441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHINDE
26
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC01-02-CND-20080004
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.965,08
1.965,08
100,00 %
1.965,08
1.965,08
100,00 %
MEC02-02-CND-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.198,03
5.198,03
100,00 %
5.198,03
5.198,03
100,00 %
MEC03-01-CND-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
519,60
519,60
100,00 %
--
--
--
519,60
519,60
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE GILE
26.344,43
26.344,43
100,00 %
--
--
--
26.344,43
26.344,43
100,00 %
GIL02-00-GIL-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.444,33
11.444,33
100,00 %
--
--
--
11.444,33
11.444,33
100,00 %
GIL03-00-GIL-20080002
REABILITACAO DAS INFRA-ESTRUTURAS PUBLICAS
14.900,10
14.900,10
100,00 %
--
--
--
14.900,10
14.900,10
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GILE
0,00
0,00
--
6.910,79
6.890,41
99,71 %
6.910,79
6.890,41
99,71 %
04E040041
04E040441
MEC01-02-GIL-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.330,90
2.330,90
100,00 %
2.330,90
2.330,90
100,00 %
MEC02-02-GIL-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.579,89
4.559,51
99,56 %
4.579,89
4.559,51
99,56 %
MEC03-01-GIL-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
--
--
--
631,50
182,50
28,90 %
631,50
182,50
28,90 %
--
--
--
631,50
182,50
28,90 %
631,50
182,50
28,90 %
SECRETARIA DISTRITAL DE GURUE
30.593,31
30.593,31
100,00 %
--
--
--
30.593,31
30.593,31
100,00 %
GRE02-00-GRE-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.786,84
12.786,84
100,00 %
--
--
--
12.786,84
12.786,84
100,00 %
GRE03-00-GRE-20070087
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
17.806,47
17.806,47
100,00 %
--
--
--
17.806,47
17.806,47
100,00 %
479,70
431,73
90,00 %
11.759,66
11.746,32
99,89 %
12.239,36
12.178,05
99,50 %
04E040541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE GILE
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04E050041
04E050441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GURUE
MEC01-02-GRE-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.060,34
2.047,00
99,35 %
2.060,34
2.047,00
99,35 %
MEC03-01-GRE-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
9.699,32
9.699,32
100,00 %
9.699,32
9.699,32
100,00 %
MEC03-01-GRE-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
479,70
431,73
90,00 %
--
--
--
479,70
431,73
90,00 %
--
--
--
631,50
182,50
28,90 %
631,50
182,50
28,90 %
04E050541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-
27
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ESTRUTURAS DE GURUE
--
--
--
631,50
182,50
28,90 %
631,50
182,50
28,90 %
SECRETARIA DISTRITAL DE ILE
51.706,03
51.706,03
100,00 %
--
--
--
51.706,03
51.706,03
100,00 %
ILE02-00-ILE-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.295,49
12.295,49
100,00 %
--
--
--
12.295,49
12.295,49
100,00 %
ILE03-00-ILE-20080002
REABILACAO DAS INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
39.410,54
39.410,54
100,00 %
--
--
--
39.410,54
39.410,54
100,00 %
1.248,00
1.248,00
100,00 %
12.496,13
11.844,95
94,79 %
13.744,13
13.092,95
95,26 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04E060041
04E060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ILE
MEC01-02-ILE-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.681,38
2.030,20
75,71 %
2.681,38
2.030,20
75,71 %
MEC03-01-ILE-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
9.814,75
9.814,75
100,00 %
9.814,75
9.814,75
100,00 %
MEC03-01-ILE-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
1.248,00
1.248,00
100,00 %
--
--
--
1.248,00
1.248,00
100,00 %
--
--
--
631,50
182,42
28,89 %
631,50
182,42
28,89 %
--
--
--
631,50
182,42
28,89 %
631,50
182,42
28,89 %
SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSUNGE
25.881,73
25.881,73
100,00 %
400,00
122,25
30,56 %
26.281,73
26.003,98
98,94 %
ING02-00-ING-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.416,11
12.416,11
100,00 %
--
--
--
12.416,11
12.416,11
100,00 %
ING03-00-ING-20080002
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
13.465,63
13.465,63
100,00 %
--
--
--
13.465,63
13.465,63
100,00 %
MCA03-00-ING-20150003
ELABORACAO DE PLANOS DE URBANIZACAO E
PRODUCAO DE MARCOS DE BETAO
--
--
--
400,00
122,25
30,56 %
400,00
122,25
30,56 %
1.032,20
1.032,20
100,00 %
3.972,61
3.462,99
87,17 %
5.004,81
4.495,19
89,82 %
04E060541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ILE
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04E070041
04E070441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHASSUNGE
MEC01-02-ING-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.104,56
594,94
53,86 %
1.104,56
594,94
53,86 %
MEC03-01-ING-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.868,05
2.868,05
100,00 %
2.868,05
2.868,05
100,00 %
MEC03-01-ING-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
1.032,20
1.032,20
100,00 %
--
--
--
1.032,20
1.032,20
100,00 %
42.577,23
42.577,23
100,00 %
--
--
--
42.577,23
42.577,23
100,00 %
04E080041
SECRETARIA DISTRITAL DE LUGELA
28
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
LUG02-00-LUG-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.615,51
9.615,51
100,00 %
--
--
--
9.615,51
9.615,51
100,00 %
LUG03-00-LUG-20070005
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS PUBLICAS
32.961,72
32.961,72
100,00 %
--
--
--
32.961,72
32.961,72
100,00 %
596,70
596,70
100,00 %
9.647,83
9.586,82
99,37 %
10.244,53
10.183,52
99,40 %
04E080441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE LUGELA
MEC01-02-LUG-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.717,55
1.656,90
96,47 %
1.717,55
1.656,90
96,47 %
MEC02-02-LUG-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
7.930,28
7.929,92
100,00 %
7.930,28
7.929,92
100,00 %
MEC03-01-LUG-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
596,70
596,70
100,00 %
--
--
--
596,70
596,70
100,00 %
47.551,93
47.551,93
100,00 %
300,00
299,90
99,97 %
47.851,93
47.851,83
100,00 %
--
--
--
300,00
299,90
99,97 %
300,00
299,90
99,97 %
04E090041
SECRETARIA DISTRITAL DE MAGANJA DA COSTA
MCA04-00-MJC-20150001
ELABORACAO DE PLANOS LOCAIS DE ADAPTACAO A
MUDANCAS CLIMATICAS
MJC02-00-MJC-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.215,06
10.215,06
100,00 %
--
--
--
10.215,06
10.215,06
100,00 %
MJC03-00-MJC-20110001
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
37.336,87
37.336,87
100,00 %
--
--
--
37.336,87
37.336,87
100,00 %
1.474,20
1.474,20
100,00 %
9.826,64
9.450,47
96,17 %
11.300,84
10.924,67
96,67 %
04E090441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGANJA DA COSTA
MEC01-02-MJC-20080007
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.090,82
1.714,65
82,01 %
2.090,82
1.714,65
82,01 %
MEC02-02-MJC-20150003
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
7.735,82
7.735,82
100,00 %
7.735,82
7.735,82
100,00 %
MEC03-01-MJC-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
1.474,20
1.474,20
100,00 %
--
--
--
1.474,20
1.474,20
100,00 %
--
--
--
631,50
181,75
28,78 %
631,50
181,75
28,78 %
--
--
--
631,50
181,75
28,78 %
631,50
181,75
28,78 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MILANGE
35.169,45
35.169,45
100,00 %
--
--
--
35.169,45
35.169,45
100,00 %
MIL02-00-MIL-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
13.119,45
13.119,45
100,00 %
--
--
--
13.119,45
13.119,45
100,00 %
MIL03-00-MIL-20090001
INFRAESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS
22.050,00
22.050,00
100,00 %
--
--
--
22.050,00
22.050,00
100,00 %
3.268,20
3.268,20
100,00 %
42.327,16
30.740,01
72,62 %
45.595,36
34.008,21
74,59 %
04E090541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MAGANJA DA COSTA
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04E100041
04E100441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
29
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TECNOLOGIA DE MILANGE
MEC01-02-MIL-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
7.566,25
7.566,07
100,00 %
7.566,25
7.566,07
100,00 %
MEC02-02-MIL-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
34.760,91
23.173,94
66,67 %
34.760,91
23.173,94
66,67 %
MEC03-01-MIL-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
3.268,20
3.268,20
100,00 %
--
--
--
3.268,20
3.268,20
100,00 %
45.921,06
45.921,06
100,00 %
200,00
198,00
99,00 %
46.121,06
46.119,06
100,00 %
--
--
--
200,00
198,00
99,00 %
200,00
198,00
99,00 %
MOB02-00-MOB-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
15.426,22
15.426,22
100,00 %
--
--
--
15.426,22
15.426,22
100,00 %
MOB03-00-MOB-2008- REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
0003
30.494,85
30.494,85
100,00 %
--
--
--
30.494,85
30.494,85
100,00 %
842,40
0,00
0,00 %
12.395,02
1.908,71
15,40 %
13.237,42
1.908,71
14,42 %
04E110041
MCA03-00-MOB-20150001
04E110441
SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBA
ELABORACAO DE PLANO DE PORMENOR
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOCUBA
MEC01-02-MOB-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.958,57
1.908,71
97,45 %
1.958,57
1.908,71
97,45 %
MEC02-02-MOB-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
10.436,45
0,00
0,00 %
10.436,45
0,00
0,00 %
MEC03-01-MOB-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
842,40
0,00
0,00 %
--
--
--
842,40
0,00
0,00 %
27.458,64
27.458,64
100,00 %
525,00
525,00
100,00 %
27.983,64
27.983,64
100,00 %
--
--
--
525,00
525,00
100,00 %
525,00
525,00
100,00 %
04E120041
SECRETARIA DISTRITAL DE MOPEIA
MCA04-00-MPA-20150001
ASSISTENCIA TECNICA NA ELABORACAO DE PLANOS
LOCAIS DE ADAPTACAO A MUDANCAS CLIMATICAS
MPA02-00-MPA-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.864,57
11.864,57
100,00 %
--
--
--
11.864,57
11.864,57
100,00 %
MPA03-00-MPA-20080002
REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
15.594,07
15.594,07
100,00 %
--
--
--
15.594,07
15.594,07
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOPEIA
741,00
666,90
90,00 %
6.971,89
6.709,41
96,24 %
7.712,89
7.376,31
95,64 %
04E120441
MEC01-02-MPA-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.603,74
1.341,26
83,63 %
1.603,74
1.341,26
83,63 %
MEC02-02-MPA-20150003
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.368,15
5.368,15
100,00 %
5.368,15
5.368,15
100,00 %
MEC03-01-MPA-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
741,00
666,90
90,00 %
--
--
--
741,00
666,90
90,00 %
30
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04E130041
SECRETARIA DISTRITAL DE MORRUMBALA
MCA04-00-MLA-20150001
IMPLEMENTACAO DE PLANOS LOCAIS DE
ADAPTACAO A MUDANCAS CLIMATICAS
MLA02-00-MLA-20080003
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE COMIDA
MLA03-00-MLA-20080002
REABILTACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
04E130441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MORRUMBALA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
27.860,49
27.860,49
100,00 %
525,00
384,60
73,26 %
28.385,49
28.245,09
99,51 %
--
--
--
525,00
384,60
73,26 %
525,00
384,60
73,26 %
9.842,74
9.842,74
100,00 %
--
--
--
9.842,74
9.842,74
100,00 %
18.017,75
18.017,75
100,00 %
--
--
--
18.017,75
18.017,75
100,00 %
2.843,10
2.843,10
100,00 %
17.788,40
16.526,33
92,91 %
20.631,50
19.369,43
93,88 %
MEC01-02-MLA-20080004
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
4.154,79
4.132,28
99,46 %
4.154,79
4.132,28
99,46 %
MEC02-02-MLA-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
13.633,61
12.394,05
90,91 %
13.633,61
12.394,05
90,91 %
MEC03-01-MLA-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
2.843,10
2.843,10
100,00 %
--
--
--
2.843,10
2.843,10
100,00 %
32.896,40
32.896,40
100,00 %
300,00
275,03
91,68 %
33.196,40
33.171,42
99,92 %
--
--
--
300,00
275,03
91,68 %
300,00
275,03
91,68 %
NMC02-00-NMC-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.564,85
12.564,85
100,00 %
--
--
--
12.564,85
12.564,85
100,00 %
NMC03-00-NMC-2008- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
0002
20.331,54
20.331,54
100,00 %
--
--
--
20.331,54
20.331,54
100,00 %
1.384,50
1.384,50
100,00 %
6.460,81
6.460,09
99,99 %
7.845,31
7.844,59
99,99 %
04E140041
MCA04-00-NMC-20150003
04E140441
SECRETARIA DISTRITAL DE NAMACURRA
REALIZAR ASSISTENCIA TECNICA E PROMOVER A
QUALIDADE AMBIENTAL BEM COMO POLITICAS E
ESTRATEGIAS DE MITIGACAO E ADAPTACAO AS
MUDANCAS CLIMATICAS
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMACURA
MEC01-02-NMC-20080013
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.883,51
1.882,78
99,96 %
1.883,51
1.882,78
99,96 %
MEC02-02-NMC-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.577,30
4.577,30
100,00 %
4.577,30
4.577,30
100,00 %
MEC03-01-NMC-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
1.384,50
1.384,50
100,00 %
--
--
--
1.384,50
1.384,50
100,00 %
25.273,24
25.273,24
100,00 %
--
--
--
25.273,24
25.273,24
100,00 %
NMR02-00-NMR-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.475,23
11.475,23
100,00 %
--
--
--
11.475,23
11.475,23
100,00 %
NMR03-00-NMR-2008- REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
0002
13.798,01
13.798,01
100,00 %
--
--
--
13.798,01
13.798,01
100,00 %
04E150041
SECRETARIA DISTRITAL DE NAMARROI
31
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04E150441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMARROI
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
1.084,20
1.084,20
100,00 %
5.316,90
5.239,36
98,54 %
6.401,10
6.323,56
98,79 %
MEC01-02-NMR-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.119,30
1.041,76
93,07 %
1.119,30
1.041,76
93,07 %
MEC02-02-NMR-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.197,60
4.197,60
100,00 %
4.197,60
4.197,60
100,00 %
MEC03-01-NMR-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
1.084,20
1.084,20
100,00 %
--
--
--
1.084,20
1.084,20
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE NICOADALA
27.425,97
27.425,97
100,00 %
--
--
--
27.425,97
27.425,97
100,00 %
NDL02-00-NDL-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.359,87
11.359,87
100,00 %
--
--
--
11.359,87
11.359,87
100,00 %
NDL03-00-NDL-20080002
REABILITACAO DAS INFRAESTRURAS PUBLICAS
16.066,10
16.066,10
100,00 %
--
--
--
16.066,10
16.066,10
100,00 %
734,50
734,50
100,00 %
10.946,17
4.581,18
41,85 %
11.680,67
5.315,68
45,51 %
04E160041
04E160441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NICOADALA
MEC01-02-NDL-20080004
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.368,36
1.368,14
99,98 %
1.368,36
1.368,14
99,98 %
MEC02-02-NDL-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
9.577,81
3.213,04
33,55 %
9.577,81
3.213,04
33,55 %
MEC03-01-NDL-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
734,50
734,50
100,00 %
--
--
--
734,50
734,50
100,00 %
22.968,43
22.968,43
100,00 %
--
--
--
22.968,43
22.968,43
100,00 %
9.944,65
9.944,65
100,00 %
--
--
--
9.944,65
9.944,65
100,00 %
13.023,78
13.023,78
100,00 %
--
--
--
13.023,78
13.023,78
100,00 %
858,00
858,00
100,00 %
13.637,29
8.137,95
59,67 %
14.495,29
8.995,95
62,06 %
04E170041
SECRETARIA DISTRITAL DE PEBANE
PBN02-00-PBN-20080002
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
PBN03-00-PBN-20080003
REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
04E170441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PEBANE
MEC01-02-PBN-20080004
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.666,93
2.652,77
99,47 %
2.666,93
2.652,77
99,47 %
MEC02-02-PBN-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
10.970,36
5.485,18
50,00 %
10.970,36
5.485,18
50,00 %
MEC03-01-PBN-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
858,00
858,00
100,00 %
--
--
--
858,00
858,00
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE QUELIMANE
39.930,16
39.930,16
100,00 %
--
--
--
39.930,16
39.930,16
100,00 %
CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA ORGÃOS LOCAIS DO ESTADO
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
04E279541
MAE01-00-ZAM-20150094
32
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS.
12.930,16
12.930,16
100,00 %
--
--
--
12.930,16
12.930,16
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE LUABO
31.672,35
31.672,35
100,00 %
--
--
--
31.672,35
31.672,35
100,00 %
QUE02-00-QUE-20150001
PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
LOCAL
QUE03-00-QUE-20150002
04E279641
Dotação Final
LBO02-00-LBO-20150001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
LBO03-00-LBO-20150002
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURA DISTRITAIS
4.672,35
4.672,35
100,00 %
--
--
--
4.672,35
4.672,35
100,00 %
MAE02-01-MAE-20110003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MULEVALA
33.973,07
33.973,07
100,00 %
--
--
--
33.973,07
33.973,07
100,00 %
MAE02-01-MAE-20110003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
MVA02-00-MVA-20150002
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS.
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
MVA03-00-MVA-20150001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
6.973,07
6.973,07
100,00 %
--
--
--
6.973,07
6.973,07
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MOCUBELA
34.654,83
34.654,83
100,00 %
--
--
--
34.654,83
34.654,83
100,00 %
MAE02-01-MBE-20150003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRSESTRUTURAS DOS ORGAOS LOCAIS
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
MBE02-00-MBE-20150001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
ESTRUTURAS DISTRITAIS
7.654,83
7.654,83
100,00 %
--
--
--
7.654,83
7.654,83
100,00 %
MBE02-00-MBE-20150002
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTO
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
38.860,72
38.860,72
100,00 %
--
--
--
38.860,72
38.860,72
100,00 %
04E279741
04E279841
04E279941
SECRETARIA DISTRITAL DE DERRE
DRR02-00-DRR-20150002
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
DRR03-00-DRR-20150001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
11.860,72
11.860,72
100,00 %
--
--
--
11.860,72
11.860,72
100,00 %
MAE02-01-MAE-20110003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MOLUMBO
35.042,21
35.042,21
100,00 %
--
--
--
35.042,21
35.042,21
100,00 %
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
20.000,00
20.000,00
100,00 %
--
--
--
20.000,00
20.000,00
100,00 %
04E280041
MAE02-01-MAE-20110003
33
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MLB02-00-MLB-20150001
GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO E
PRODUCAO ALIMENTAR
5.500,00
5.500,00
100,00 %
--
--
--
5.500,00
5.500,00
100,00 %
MLB03-00-MLB-20150002
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
ESTRUTURAS DISTRITAIS
9.542,21
9.542,21
100,00 %
--
--
--
9.542,21
9.542,21
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE ANGONIA
23.820,46
23.820,46
100,00 %
0,00
0,00
--
23.820,46
23.820,46
100,00 %
ANG02-00-ANG-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.000,00
10.000,00
100,00 %
--
--
--
10.000,00
10.000,00
100,00 %
ANG03-00-ANG-20060050
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
13.820,46
13.820,46
100,00 %
--
--
--
13.820,46
13.820,46
100,00 %
MCA07-00-ANG-20140001
GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL NOS DISTRITOS
--
--
--
0,00
0,00
--
0,00
0,00
--
SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE ANGONIA
--
--
--
2.400,00
0,00
0,00 %
2.400,00
0,00
0,00 %
CONSTRUÇAO DE CASA DE ESPERA, VEDAÇAO E
CASA DE BANHO NO DISTRITO DE ANGONIA
--
--
--
2.400,00
0,00
0,00 %
2.400,00
0,00
0,00 %
598,00
598,00
100,00 %
13.239,30
12.610,53
95,25 %
13.837,30
13.208,53
95,46 %
04F020041
04F020241
SAU05-01-TET-20150061
04F020441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ANGONIA
MEC01-02-ANG-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.388,42
1.388,42
100,00 %
1.388,42
1.388,42
100,00 %
MEC02-01-ANG-20150006
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA
--
--
--
1.163,88
745,28
64,03 %
1.163,88
745,28
64,03 %
MEC02-02-ANG-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
10.687,00
10.476,83
98,03 %
10.687,00
10.476,83
98,03 %
MEC03-01-ANG-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
598,00
598,00
100,00 %
--
--
--
598,00
598,00
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ANGONIA
--
--
--
230,00
228,46
99,33 %
230,00
228,46
99,33 %
APOIO AO SECTOR DE AMBIENTE
--
--
--
230,00
228,46
99,33 %
230,00
228,46
99,33 %
18.260,61
18.260,61
100,00 %
--
--
--
18.260,61
18.260,61
100,00 %
04F020541
MCA03-00-ANG-20150007
04F030041
SECRETARIA DISTRITAL DE CAHORA BASSA
HCB02-00-HCB-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
7.048,33
7.048,33
100,00 %
--
--
--
7.048,33
7.048,33
100,00 %
HCB03-00-HCB-20080002
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
11.212,28
11.212,28
100,00 %
--
--
--
11.212,28
11.212,28
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CABORA BASSA
142,50
142,50
100,00 %
--
--
--
142,50
142,50
100,00 %
PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
142,50
142,50
100,00 %
--
--
--
142,50
142,50
100,00 %
04F030541
MOP12-00-MOP-
34
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2010-0029
04F040041
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
SECRETARIA DISTRITAL DE CHANGARA
16.910,98
16.910,98
100,00 %
--
--
--
16.910,98
16.910,98
100,00 %
CHN02-00-CHN-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
4.400,98
4.400,98
100,00 %
--
--
--
4.400,98
4.400,98
100,00 %
CHN03-00-CHN-20100001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS.
12.510,00
12.510,00
100,00 %
--
--
--
12.510,00
12.510,00
100,00 %
254,02
254,02
100,00 %
9.914,50
9.623,64
97,07 %
10.168,52
9.877,66
97,14 %
04F040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHANGARA
MEC01-02-CHN-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.042,09
2.017,14
98,78 %
2.042,09
2.017,14
98,78 %
MEC02-01-CHN-20150005
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA
--
--
--
1.163,88
897,97
77,15 %
1.163,88
897,97
77,15 %
MEC02-02-CHN-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
6.708,53
6.708,53
100,00 %
6.708,53
6.708,53
100,00 %
MEC03-01-CHN-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
254,02
254,02
100,00 %
--
--
--
254,02
254,02
100,00 %
20.070,64
20.070,64
100,00 %
683,20
269,00
39,37 %
20.753,84
20.339,64
98,00 %
04F050041
SECRETARIA DISTRITAL DE CHIFUNDE
CHF02-00-CHF-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.305,02
9.305,02
100,00 %
--
--
--
9.305,02
9.305,02
100,00 %
CHF03-00-CHF-20070207
COSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
10.765,62
10.765,62
100,00 %
--
--
--
10.765,62
10.765,62
100,00 %
MCA02-00-CHF-20140001
IMPLEMENTACAO ESTRATEGICA DE COMBATE A
ERSAO DESMATIFICACAO QUEIMADAS
DESCONTROLADA E DESSEMINACAO DE BOAS
--
--
--
268,20
268,20
100,00 %
268,20
268,20
100,00 %
MCA03-00-CHF-20140002
IMPLEMENTACAO ESTRATEGICA E MEDIDAS DE
COMBATE A EROSAO DESMATACAO QUEIMADAS
POLUICAO E DSESEMINAR BOAS PRACTICAS
--
--
--
240,00
0,80
0,33 %
240,00
0,80
0,33 %
MCA04-00-CHF-20150005
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
175,00
0,00
0,00 %
175,00
0,00
0,00 %
561,60
560,69
99,84 %
7.848,91
4.631,34
59,01 %
8.410,51
5.192,03
61,73 %
04F050441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIFUNDE
MEC01-02-CHF-20080005
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.414,49
1.414,13
99,97 %
1.414,49
1.414,13
99,97 %
MEC02-02-CHF-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
6.434,42
3.217,21
50,00 %
6.434,42
3.217,21
50,00 %
MEC03-01-CHF-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
561,60
560,69
99,84 %
--
--
--
561,60
560,69
99,84 %
35
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04F060041
SECRETARIA DISTRITAL DE CHIUTA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
21.398,20
21.398,20
100,00 %
--
--
--
21.398,20
21.398,20
100,00 %
CHU02-00-CHU-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.260,26
9.260,26
100,00 %
--
--
--
9.260,26
9.260,26
100,00 %
CHU03-00-CHU-20080002
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
ESTRUTURAS DISTRITAIS
8.000,00
8.000,00
100,00 %
--
--
--
8.000,00
8.000,00
100,00 %
TET02-00-TET-20150002
REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS
4.137,94
4.137,94
100,00 %
--
--
--
4.137,94
4.137,94
100,00 %
193,05
193,05
100,00 %
6.021,66
3.801,67
63,13 %
6.214,71
3.994,72
64,28 %
04F060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIUTA
MEC01-02-CHU-20080012
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.602,59
1.592,52
99,37 %
1.602,59
1.592,52
99,37 %
MEC02-02-CHU-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
4.419,07
2.209,15
49,99 %
4.419,07
2.209,15
49,99 %
MEC03-01-CHU-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
193,05
193,05
100,00 %
--
--
--
193,05
193,05
100,00 %
24.832,33
24.832,33
100,00 %
899,40
717,00
79,72 %
25.731,73
25.549,33
99,29 %
MCA07-00-MCG-2014- PROJECTO DE GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL
0001
--
--
--
630,00
447,60
71,05 %
630,00
447,60
71,05 %
MCA07-00-MCG-2014- PROJECTO DE GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL
0002
--
--
--
269,40
269,40
100,00 %
269,40
269,40
100,00 %
MCG02-00-MCG-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0002
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.092,97
10.092,97
100,00 %
--
--
--
10.092,97
10.092,97
100,00 %
MCG03-00-MCG-2007- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0014
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
12.939,36
12.939,36
100,00 %
--
--
--
12.939,36
12.939,36
100,00 %
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
1.800,00
1.800,00
100,00 %
323,44
323,44
100,00 %
7.674,76
4.015,83
52,33 %
7.998,20
4.339,27
54,25 %
MEC01-02-MCG-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0021
EDUCACAO
--
--
--
1.389,18
773,04
55,65 %
1.389,18
773,04
55,65 %
MEC02-02-MCG-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
0002
--
--
--
6.285,58
3.242,79
51,59 %
6.285,58
3.242,79
51,59 %
323,44
323,44
100,00 %
--
--
--
323,44
323,44
100,00 %
22.088,16
22.088,16
100,00 %
--
--
--
22.088,16
22.088,16
100,00 %
10.176,40
10.176,40
100,00 %
--
--
--
10.176,40
10.176,40
100,00 %
04F070041
TET02-00-TET-20150002
04F070441
SECRETARIA DISTRITAL DE MACANGA
REABILITACAO DO EDIFICIO DA D.P.P FINANCAS
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACANGA
MEC03-01-MCG-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0001
ADULTOS
04F080041
SECRETARIA DISTRITAL DE MAGOE
MGE02-00-MGE-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
36
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
MGE03-00-MGE-2010- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
0001
ESTRUTURAS DO GOVERNO DISTRITAL
04F080441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGOE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
11.911,76
11.911,76
100,00 %
--
--
--
11.911,76
11.911,76
100,00 %
491,40
475,41
96,75 %
4.631,67
3.203,84
69,17 %
5.123,07
3.679,25
71,82 %
MEC01-02-MGE-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.134,82
865,59
76,28 %
1.134,82
865,59
76,28 %
MEC02-02-MGE-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
3.496,85
2.338,25
66,87 %
3.496,85
2.338,25
66,87 %
MEC03-01-MGE-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
491,40
475,41
96,75 %
--
--
--
491,40
475,41
96,75 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MAGOE
125,00
125,00
100,00 %
--
--
--
125,00
125,00
100,00 %
125,00
125,00
100,00 %
--
--
--
125,00
125,00
100,00 %
21.114,08
21.114,08
100,00 %
--
--
--
21.114,08
21.114,08
100,00 %
04F080541
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04F090041
SECRETARIA DISTRITAL DE MARAVIA
MRV02-00-MRV-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.339,01
9.339,01
100,00 %
--
--
--
9.339,01
9.339,01
100,00 %
MRV03-00-MRV-20070146
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
11.775,07
11.775,07
100,00 %
--
--
--
11.775,07
11.775,07
100,00 %
351,00
351,00
100,00 %
3.000,11
2.807,22
93,57 %
3.351,11
3.158,22
94,24 %
04F090441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARAVIA
MEC01-02-MRV-20080007
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.019,93
827,04
81,09 %
1.019,93
827,04
81,09 %
MEC02-02-MRV-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
1.980,18
1.980,18
100,00 %
1.980,18
1.980,18
100,00 %
MEC03-01-MRV-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
351,00
351,00
100,00 %
--
--
--
351,00
351,00
100,00 %
51.758,84
49.959,41
96,52 %
--
--
--
51.758,84
49.959,41
96,52 %
04F100041
SECRETARIA DISTRITAL DE MOATIZE
MOT02-00-MOT-20080002
PRODUCAO DE COMIDA E GERACAO DE EMPREGO
9.580,47
9.580,47
100,00 %
--
--
--
9.580,47
9.580,47
100,00 %
MOT02-00-MOT-20130002
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE
DE CATEME - MOATIZE
3.258,74
3.258,74
100,00 %
--
--
--
3.258,74
3.258,74
100,00 %
MOT02-00-MOT-20130003
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE
DE 25 DE SETEMBRO - MOATIZE
4.630,30
3.258,74
70,38 %
--
--
--
4.630,30
3.258,74
70,38 %
MOT02-00-MOT-20130004
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE
DE CHIPANGA II - MOATIZE
3.259,71
3.259,71
100,00 %
--
--
--
3.259,71
3.259,71
100,00 %
MOT02-00-MOT-
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE
1.529,62
1.101,75
72,03 %
--
--
--
1.529,62
1.101,75
72,03 %
37
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
2013-0005
DE BENGA- MOATIZE
MOT03-00-MOT-20100001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
29.500,00
29.500,00
100,00 %
--
--
--
29.500,00
29.500,00
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MOATIZE
--
--
--
1.305,00
0,00
0,00 %
1.305,00
0,00
0,00 %
CONSTRUÇAO DE CASA DE ESPERA, VEDAÇAO E
CASA DE BANHO NO DISTRITO DE ANGONIA
--
--
--
1.305,00
0,00
0,00 %
1.305,00
0,00
0,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MUTARARA
24.044,02
24.044,02
100,00 %
--
--
--
24.044,02
24.044,02
100,00 %
MUT02-00-MUT-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.144,02
12.144,02
100,00 %
--
--
--
12.144,02
12.144,02
100,00 %
MUT03-00-MUT-20070174
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
11.900,00
11.900,00
100,00 %
--
--
--
11.900,00
11.900,00
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO
SOCIAL DE MUTARARA
--
--
--
1.450,00
0,00
0,00 %
1.450,00
0,00
0,00 %
CONTRUÇAO DA VEDAÇAO DAS US,CONTRUÇAO DE
COZINHA E LAVANDARIA DO HR
--
--
--
1.450,00
0,00
0,00 %
1.450,00
0,00
0,00 %
197,25
197,25
100,00 %
7.615,47
7.614,83
99,99 %
7.812,72
7.812,08
99,99 %
04F100241
SAU05-01-TET-20150061
04F110041
04F110241
SAU05-01-TET-20150059
04F110441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUTARARA
MEC01-02-MUT-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.669,82
1.669,18
99,96 %
1.669,82
1.669,18
99,96 %
MEC02-02-MUT-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
5.945,65
5.945,65
100,00 %
5.945,65
5.945,65
100,00 %
MEC03-01-MUT-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
197,25
197,25
100,00 %
--
--
--
197,25
197,25
100,00 %
32.036,18
32.036,18
100,00 %
--
--
--
32.036,18
32.036,18
100,00 %
7.786,18
7.786,18
100,00 %
--
--
--
7.786,18
7.786,18
100,00 %
04F120041
SECRETARIA DISTRITAL DE TSANGANO
TSA02-00-TSA-20080002
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
TSA03-00-TSA-20150003
CONSTRUCAO DE SECRETARIAS COMUNS NAS
LOCALIDADES
24.250,00
24.250,00
100,00 %
--
--
--
24.250,00
24.250,00
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE ZUMBO
22.812,13
22.812,13
100,00 %
--
--
--
22.812,13
22.812,13
100,00 %
ZUM02-00-ZUM-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.544,01
10.544,01
100,00 %
--
--
--
10.544,01
10.544,01
100,00 %
ZUM03-00-ZUM-20070168
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
12.268,12
12.268,12
100,00 %
--
--
--
12.268,12
12.268,12
100,00 %
273,21
273,21
100,00 %
2.268,73
2.088,31
92,05 %
2.541,93
2.361,52
92,90 %
04F130041
04F130441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ZUMBO
38
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MEC01-02-ZUM-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
889,88
709,46
79,73 %
889,88
709,46
79,73 %
MEC02-02-ZUM-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
1.378,85
1.378,85
100,00 %
1.378,85
1.378,85
100,00 %
MEC03-01-ZUM-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
273,21
273,21
100,00 %
--
--
--
273,21
273,21
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOATIZE
438,75
438,75
100,00 %
14.403,02
7.708,92
53,52 %
14.841,77
8.147,67
54,90 %
04F133141
MEC01-02-MOT-20080008
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
3.277,48
2.146,15
65,48 %
3.277,48
2.146,15
65,48 %
MEC02-02-MOT-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
11.125,54
5.562,77
50,00 %
11.125,54
5.562,77
50,00 %
MEC03-01-MOT-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
438,75
438,75
100,00 %
--
--
--
438,75
438,75
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CABORA BASSA
345,26
345,26
100,00 %
4.154,04
4.119,56
99,17 %
4.499,30
4.464,82
99,23 %
04F133241
MEC01-02-HCB-20080005
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
679,58
645,10
94,93 %
679,58
645,10
94,93 %
MEC02-02-HCB-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
3.474,46
3.474,46
100,00 %
3.474,46
3.474,46
100,00 %
MEC03-01-HCB-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
345,26
345,26
100,00 %
--
--
--
345,26
345,26
100,00 %
0,00
0,00
--
5.478,59
5.478,59
100,00 %
5.478,59
5.478,59
100,00 %
04F133341
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TSANGANO
MEC01-02-TSA-20080008
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.507,41
1.507,41
100,00 %
1.507,41
1.507,41
100,00 %
MEC02-02-TSA-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS
--
--
--
3.971,18
3.971,18
100,00 %
3.971,18
3.971,18
100,00 %
MEC03-01-TSA-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
16.424,06
16.424,06
100,00 %
--
--
--
16.424,06
16.424,06
100,00 %
04F210641
SECRETARIA DISTRITAL DE TETE
TEE02-00-TEE-20150002
PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO E COMBATE A
POBREZA
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
TEE03-00-TEE-20150001
PROJECTO DE CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS
9.424,06
9.424,06
100,00 %
--
--
--
9.424,06
9.424,06
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MARARA
31.639,76
31.639,76
100,00 %
--
--
--
31.639,76
31.639,76
100,00 %
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA-
17.000,00
17.000,00
100,00 %
--
--
--
17.000,00
17.000,00
100,00 %
04F210741
MAE02-01-MAE-
39
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2011-0003
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
MRR02-00-MRR-2015- PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO E COMBATE A
0001
POBREZA
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
MRR03-00-MRR-2015- PROJECTO DE REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS
0002
7.639,76
7.639,76
100,00 %
--
--
--
7.639,76
7.639,76
100,00 %
32.337,55
32.337,55
100,00 %
--
--
--
32.337,55
32.337,55
100,00 %
04F210841
SECRETARIA DISTRITAL DE DOA
DOA02-00-DOA-20150001
PROJECTO DE GERACAO DE RENDIMENTO E
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
DOA03-00-DOA-20150002
PROJECTO DE REABILITACAO E CONSTRUCAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
8.337,55
8.337,55
100,00 %
--
--
--
8.337,55
8.337,55
100,00 %
MAE02-01-MAE-20110003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
17.000,00
17.000,00
100,00 %
--
--
--
17.000,00
17.000,00
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE BARUE
22.847,24
22.847,24
100,00 %
--
--
--
22.847,24
22.847,24
100,00 %
BAR02-00-BAR-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.066,19
10.066,19
100,00 %
--
--
--
10.066,19
10.066,19
100,00 %
BAR03-00-BAR-20060016
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS-BARU
12.781,05
12.781,05
100,00 %
--
--
--
12.781,05
12.781,05
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE BARUE
--
--
--
370,50
0,00
0,00 %
370,50
0,00
0,00 %
FORTALECIMENTO DOS SDAEs NA PROGRAMAÇÃO
ECONÓMICA - PADR - C2P1
--
--
--
370,50
0,00
0,00 %
370,50
0,00
0,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BARUE
860,00
860,00
100,00 %
5.429,04
5.389,60
99,27 %
6.289,04
6.249,60
99,37 %
04G020041
04G020341
BAR01-00-BAR-20140003
04G020441
MEC01-02-BAR-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
826,16
786,73
95,23 %
826,16
786,73
95,23 %
MEC02-02-BAR-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.602,87
4.602,87
100,00 %
4.602,87
4.602,87
100,00 %
MEC03-01-BAR-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
810,00
810,00
100,00 %
50,00
50,00
100,00 %
--
--
--
50,00
50,00
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE BARUE
157,10
157,10
100,00 %
429,00
232,62
54,22 %
586,10
389,72
66,49 %
FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO
TERRITORIAL - PADR - C2P2
--
--
--
429,00
232,62
54,22 %
429,00
232,62
54,22 %
157,10
157,10
100,00 %
--
--
--
157,10
157,10
100,00 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04G020541
BAR01-00-BAR-20140004
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
40
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
04G030041
SECRETARIA DISTRITAL DE GONDOLA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
31.383,70
31.383,70
100,00 %
--
--
--
31.383,70
31.383,70
100,00 %
GON02-00-GON-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.160,09
12.160,09
100,00 %
--
--
--
12.160,09
12.160,09
100,00 %
GON03-00-GON-2006- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0051
INFRAESTRUTURAS - GONDOLA
19.223,61
19.223,61
100,00 %
--
--
--
19.223,61
19.223,61
100,00 %
452,40
452,40
100,00 %
9.810,07
9.809,36
99,99 %
10.262,47
10.261,76
99,99 %
04G030441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GONDOLA
MEC01-02-GON-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
2.330,39
2.329,88
99,98 %
2.330,39
2.329,88
99,98 %
MEC02-02-GON-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
7.479,68
7.479,48
100,00 %
7.479,68
7.479,48
100,00 %
MEC03-01-GON-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
452,40
452,40
100,00 %
--
--
--
452,40
452,40
100,00 %
20.752,15
20.470,54
98,64 %
--
--
--
20.752,15
20.470,54
98,64 %
9.503,98
9.503,98
100,00 %
--
--
--
9.503,98
9.503,98
100,00 %
11.248,17
10.966,56
97,50 %
--
--
--
11.248,17
10.966,56
97,50 %
522,60
517,47
99,02 %
4.010,60
3.204,85
79,91 %
4.533,20
3.722,31
82,11 %
04G040041
SECRETARIA DISTRITAL DE GURO
GUR02-00-GUR-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS ( EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS)
GUR03-00-GUR-20070138
CONSTRUCAO E REABILITACAO E
APETRECHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS
04G040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GURO
MEC01-02-GUR-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.380,41
574,69
41,63 %
1.380,41
574,69
41,63 %
MEC02-02-GUR-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.630,19
2.630,16
100,00 %
2.630,19
2.630,16
100,00 %
MEC02-02-GUR-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
522,60
517,47
99,02 %
--
--
--
522,60
517,47
99,02 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MACHAZE
26.940,15
26.940,15
100,00 %
--
--
--
26.940,15
26.940,15
100,00 %
MCZ02-00-MCZ-20060039
GERACAO DE RENDIMENTO PRODUCAO DE
ALIMENTOS E CRIACAO DE EMPREGO
10.998,91
10.998,91
100,00 %
--
--
--
10.998,91
10.998,91
100,00 %
MCZ03-00-MCZ-20100002
CONSTRUCAO DE INFRAS-ESTRUTURAS SOCIOECONOMICAS NO DISTRITO DE MACHAZE.
15.941,24
15.941,24
100,00 %
--
--
--
15.941,24
15.941,24
100,00 %
202,47
176,47
87,16 %
4.387,78
4.387,39
99,99 %
4.590,25
4.563,85
99,43 %
04G050041
04G050441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACHAZE
MEC01-02-MCZ-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
933,27
933,27
100,00 %
933,27
933,27
100,00 %
MEC02-02-MCZ-20150004
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.454,51
3.454,12
99,99 %
3.454,51
3.454,12
99,99 %
41
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
202,47
176,47
87,16 %
--
--
--
202,47
176,47
87,16 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MACHAZE
--
--
--
1.650,00
1.554,10
94,19 %
1.650,00
1.554,10
94,19 %
MCA02-00-MCZ-20150001
GESTAO AMBIENTAL
--
--
--
200,00
199,85
99,92 %
200,00
199,85
99,92 %
MCA03-00-MCZ-20150002
PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
700,00
699,40
99,91 %
700,00
699,40
99,91 %
MCA04-00-MCZ-20150003
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
750,00
654,85
87,31 %
750,00
654,85
87,31 %
17.686,36
17.686,36
100,00 %
--
--
--
17.686,36
17.686,36
100,00 %
MEC03-01-MCZ-20150005
04G050541
04G060041
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
SECRETARIA DISTRITAL DE MACOSSA
MCS02-00-MCS-20130001
GERACAO DE RENDIMENTO PRODUCAO DE
ALIMENTOS E CRIACAO DE EMPREGO
8.763,24
8.763,24
100,00 %
--
--
--
8.763,24
8.763,24
100,00 %
MCS03-00-MCS-20120004
CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMENTOS
DE INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS
8.923,12
8.923,12
100,00 %
--
--
--
8.923,12
8.923,12
100,00 %
378,30
361,83
95,65 %
1.601,37
1.563,92
97,66 %
1.979,67
1.925,75
97,28 %
04G060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACOSSA - UGB
MEC01-02-MCS-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
650,99
613,54
94,25 %
650,99
613,54
94,25 %
MEC02-02-MCS-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
950,38
950,38
100,00 %
950,38
950,38
100,00 %
MEC03-01-MCS-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
378,30
361,83
95,65 %
--
--
--
378,30
361,83
95,65 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MACOSSA - UGB
--
--
--
200,00
60,00
30,00 %
200,00
60,00
30,00 %
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
200,00
60,00
30,00 %
200,00
60,00
30,00 %
37.447,43
37.447,43
100,00 %
--
--
--
37.447,43
37.447,43
100,00 %
MNC02-00-MNC-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.291,00
11.291,00
100,00 %
--
--
--
11.291,00
11.291,00
100,00 %
MNC03-00-MNC-2010- CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS
0001
ADMINISTRATIVAS
26.156,43
26.156,43
100,00 %
--
--
--
26.156,43
26.156,43
100,00 %
--
--
--
370,50
0,00
0,00 %
370,50
0,00
0,00 %
--
--
--
370,50
0,00
0,00 %
370,50
0,00
0,00 %
682,50
682,50
100,00 %
8.042,50
8.042,22
100,00 %
8.725,00
8.724,72
100,00 %
04G060541
MCA04-00-MCS-20150001
04G070041
04G070341
SECRETARIA DISTRITAL DE MANICA
SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE MANICA
MNC01-00-MNC-2014- FORTALECIMENTO DOS SDAEs NA PROGRAMAÇÃO
0003
ECONÓMICA - PADR - C2P1
04G070441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
42
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
TECNOLOGIA DE MANICA
MEC01-02-MNC-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.840,86
1.840,84
100,00 %
1.840,86
1.840,84
100,00 %
MEC02-02-MNC-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
6.201,64
6.201,37
100,00 %
6.201,64
6.201,37
100,00 %
MEC03-01-MNC-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
682,50
682,50
100,00 %
--
--
--
682,50
682,50
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MANICA
--
--
--
676,00
0,00
0,00 %
676,00
0,00
0,00 %
MNC01-00-MNC-2014- FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO
0004
TERRITORIAL - PADR - C2P2
--
--
--
676,00
0,00
0,00 %
676,00
0,00
0,00 %
23.050,91
23.050,91
100,00 %
--
--
--
23.050,91
23.050,91
100,00 %
9.420,39
9.420,39
100,00 %
--
--
--
9.420,39
9.420,39
100,00 %
13.630,52
13.630,52
100,00 %
--
--
--
13.630,52
13.630,52
100,00 %
1.199,72
1.199,72
100,00 %
5.034,15
2.964,38
58,89 %
6.233,87
4.164,10
66,80 %
04G070541
04G080041
SECRETARIA DISTRITAL DE MOSSURIZE
MSR02-00-MSR-20120004
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
MSR03-00-MSR-20080003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS SOCIAIS
04G080441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MOSSURIZE
MEC01-02-MSR-20080005
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
864,15
860,37
99,56 %
864,15
860,37
99,56 %
MEC02-02-MSR-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
4.170,00
2.104,01
50,46 %
4.170,00
2.104,01
50,46 %
MEC03-01-MSR-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
1.199,72
1.199,72
100,00 %
--
--
--
1.199,72
1.199,72
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE SUSSUNDENGA
36.694,42
36.694,42
100,00 %
--
--
--
36.694,42
36.694,42
100,00 %
SSD02-00-SSD-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS-ACTIVIDADES
14.595,57
14.595,57
100,00 %
--
--
--
14.595,57
14.595,57
100,00 %
SSD03-00-SSD-20070129
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
22.098,85
22.098,85
100,00 %
--
--
--
22.098,85
22.098,85
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE SUSSUNDENGA
--
--
--
123,50
0,00
0,00 %
123,50
0,00
0,00 %
FORTALECIMENTO DOS SDAEs NA PROGRAMAÇÃO
ECONÓMICA - PADR - C2P1
--
--
--
123,50
0,00
0,00 %
123,50
0,00
0,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE SUSSUNDENGA
436,80
436,80
100,00 %
5.122,66
4.997,05
97,55 %
5.559,46
5.433,85
97,74 %
--
--
--
961,95
836,34
86,94 %
961,95
836,34
86,94 %
04G090041
04G090341
SSD01-00-SSD-20140004
04G090441
MEC01-02-SSD-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
43
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
4.160,71
4.160,71
100,00 %
4.160,71
4.160,71
100,00 %
436,80
436,80
100,00 %
--
--
--
436,80
436,80
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE SUSSUNDENGA
--
--
--
214,50
0,00
0,00 %
214,50
0,00
0,00 %
FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO
TERRITORIAL - PADR - C2P2
--
--
--
214,50
0,00
0,00 %
214,50
0,00
0,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE TAMBARA
22.384,31
22.384,31
100,00 %
--
--
--
22.384,31
22.384,31
100,00 %
TBR02-00-TBR-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.416,62
10.416,62
100,00 %
--
--
--
10.416,62
10.416,62
100,00 %
TBR03-00-TBR-20120004
CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRENCHAMENTO
DE INFRAESTRUTURAS SOCIAIS.
11.967,69
11.967,69
100,00 %
--
--
--
11.967,69
11.967,69
100,00 %
378,30
348,65
92,16 %
2.171,39
2.171,26
99,99 %
2.549,69
2.519,91
98,83 %
MEC02-02-SSD-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-SSD-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04G090541
SSD01-00-SSD-20140005
04G100041
04G100441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE TAMBARA
MEC01-02-TBR-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
793,14
793,14
100,00 %
793,14
793,14
100,00 %
MEC02-02-TBR-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.378,25
1.378,12
99,99 %
1.378,25
1.378,12
99,99 %
MEC03-01-TBR-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
378,30
348,65
92,16 %
--
--
--
378,30
348,65
92,16 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE TAMBARA
209,50
209,50
100,00 %
600,00
280,00
46,67 %
809,50
489,50
60,47 %
--
--
--
600,00
280,00
46,67 %
600,00
280,00
46,67 %
209,50
209,50
100,00 %
--
--
--
209,50
209,50
100,00 %
19.461,66
19.461,66
100,00 %
--
--
--
19.461,66
19.461,66
100,00 %
CHM02-00-CHM-2015- FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO
0002
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
CHM03-00-CHM-2015- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0001
ESTRUTURAS DISTRITAIS
12.461,66
12.461,66
100,00 %
--
--
--
12.461,66
12.461,66
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MACATE
27.185,35
20.185,35
74,25 %
--
--
--
27.185,35
20.185,35
74,25 %
MAE02-01-MAE-20110003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
14.000,00
14.000,00
100,00 %
--
--
--
14.000,00
14.000,00
100,00 %
MTE02-00-MTE-20150001
FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO
7.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
7.000,00
0,00
0,00 %
04G100541
MCA04-00-TBR-20150001
MUDANCAS CLIMICAS
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04G568841
04G568941
SECRETARIA DISTRITAL DE CHIMOIO - UGB
44
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
6.185,35
6.185,35
100,00 %
--
--
--
6.185,35
6.185,35
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE VANDUZI
26.760,57
26.760,57
100,00 %
--
--
--
26.760,57
26.760,57
100,00 %
MAE02-01-MAE-20110003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA OS OGAOS LOCAIS DO ESTADO
12.000,00
12.000,00
100,00 %
--
--
--
12.000,00
12.000,00
100,00 %
VDZ02-00-VDZ-20150001
FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
VDZ03-00-VDZ-20150002
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
7.760,57
7.760,57
100,00 %
--
--
--
7.760,57
7.760,57
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE BUZI
25.742,85
25.742,85
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
37.742,85
25.742,85
68,21 %
BUZ02-00-BUZ-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.532,91
11.532,91
100,00 %
--
--
--
11.532,91
11.532,91
100,00 %
BUZ02-00-BUZ-20150003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS PUBLICAS NO
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
BUZ03-00-BUZ-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS PUBLICAS.
14.209,94
14.209,94
100,00 %
--
--
--
14.209,94
14.209,94
100,00 %
372,06
372,06
100,00 %
8.470,60
5.862,49
69,21 %
8.842,66
6.234,55
70,50 %
MTE03-00-MTE-20150002
04G569041
04H020041
04H020441
CONSTRUCAO REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BUZI
MEC01-02-BUZ-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.105,26
965,29
87,34 %
1.105,26
965,29
87,34 %
MEC02-02-BUZ-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
7.365,34
4.897,20
66,49 %
7.365,34
4.897,20
66,49 %
MEC03-01-BUZ-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
372,06
372,06
100,00 %
--
--
--
372,06
372,06
100,00 %
19.099,15
19.099,15
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
31.099,15
19.099,15
61,41 %
04H030041
SECRETARIA DISTRITAL DE CAIA
CAI02-00-CAI-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.125,67
9.125,67
100,00 %
--
--
--
9.125,67
9.125,67
100,00 %
CAI03-00-CAI-20100001
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE
9.973,48
9.973,48
100,00 %
--
--
--
9.973,48
9.973,48
100,00 %
CAI03-00-CAI-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E PUBLICAS
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
266,76
266,76
100,00 %
9.816,48
4.960,61
50,53 %
10.083,24
5.227,37
51,84 %
04H030441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CAIA
MEC01-02-CAI-20080012
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.031,40
568,07
55,08 %
1.031,40
568,07
55,08 %
MEC02-02-CAI-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
8.785,08
4.392,54
50,00 %
8.785,08
4.392,54
50,00 %
45
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MEC03-01-CAI-20150002
04H030541
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
266,76
266,76
100,00 %
--
--
--
266,76
266,76
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CAIA
102,50
102,50
100,00 %
--
--
--
102,50
102,50
100,00 %
102,50
102,50
100,00 %
--
--
--
102,50
102,50
100,00 %
16.504,03
16.504,03
100,00 %
12.450,00
450,00
3,61 %
28.954,03
16.954,03
58,55 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04H040041
Dotação Final
SECRETARIA DISTRITAL DE CHEMBA
CHB02-00-CHB-20080001
GERECAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTO
8.584,04
8.584,04
100,00 %
--
--
--
8.584,04
8.584,04
100,00 %
CHB03-00-CHB-20130001
CONSTRUCAO MANUTENCAO E REABILITACAO DE
INFRA-ESTRUTURAS SOCIO-ECONOMICAS
7.919,99
7.919,99
100,00 %
--
--
--
7.919,99
7.919,99
100,00 %
CHB03-00-CHB-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS PUBLICAS DO DISTRITO
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
MCA04-00-CHB-20110003
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
450,00
450,00
100,00 %
450,00
450,00
100,00 %
245,00
245,00
100,00 %
4.601,47
3.305,29
71,83 %
4.846,47
3.550,29
73,26 %
--
--
--
777,11
747,12
96,14 %
777,11
747,12
96,14 %
245,00
245,00
100,00 %
0,00
0,00
--
245,00
245,00
100,00 %
--
--
--
3.824,36
2.558,17
66,89 %
3.824,36
2.558,17
66,89 %
SECRETARIA DISTRITAL DE CHERINGOMA
16.475,14
16.475,14
100,00 %
--
--
--
16.475,14
16.475,14
100,00 %
CRG02-00-CRG-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.583,57
8.583,57
100,00 %
--
--
--
8.583,57
8.583,57
100,00 %
CRG03-00-CRG-20130001
CONSTRUCAO REABILITACAO E MANUNTENCAO DE
INFRA-ESTRUTURAS
7.891,57
7.891,57
100,00 %
--
--
--
7.891,57
7.891,57
100,00 %
210,60
210,60
100,00 %
2.532,35
1.991,30
78,63 %
2.742,95
2.201,90
80,27 %
04H040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHEMBA
MEC01-02-CHB-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC03-01-CHB-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
MEC03-01-CHB-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
04H050041
04H050441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHERINGOMA
MEC01-02-CRG-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
388,40
145,59
37,49 %
388,40
145,59
37,49 %
MEC02-02-CRG-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.143,94
1.845,71
86,09 %
2.143,94
1.845,71
86,09 %
MEC03-01-CRG-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
210,60
210,60
100,00 %
--
--
--
210,60
210,60
100,00 %
18.891,85
18.891,85
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
30.891,85
18.891,85
61,15 %
04H060041
SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBABAVA
46
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
CBB02-00-CBB-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.643,89
9.643,89
100,00 %
--
--
--
9.643,89
9.643,89
100,00 %
CBB03-00-CBB-20130001
CONSTRUCAO REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
9.247,96
9.247,96
100,00 %
--
--
--
9.247,96
9.247,96
100,00 %
CBB03-00-CBB-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURA
ECONOMICAS E PUBLICAS
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE CHIBABAVA
--
--
--
370,50
0,00
0,00 %
370,50
0,00
0,00 %
FORTALECIMENTO DOS SDAES NA
PROGRAGRAMAÇÃO ECONÓMICA - PADR - C2P1
--
--
--
370,50
0,00
0,00 %
370,50
0,00
0,00 %
336,96
336,96
100,00 %
4.263,27
4.263,27
100,00 %
4.600,23
4.600,23
100,00 %
04H060341
CBB01-00-CBB-20140004
04H060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIBABAVA
MEC01-02-CBB-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.523,38
1.523,38
100,00 %
1.523,38
1.523,38
100,00 %
MEC02-02-CBB-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.739,89
2.739,89
100,00 %
2.739,89
2.739,89
100,00 %
MEC03-01-CBB-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
336,96
336,96
100,00 %
--
--
--
336,96
336,96
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CHIBABAVA
125,00
125,00
100,00 %
1.126,00
250,00
22,20 %
1.251,00
375,00
29,98 %
CBB01-00-CBB-20140005
FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO
TERRITORIAL - PADR - C2P2
--
--
--
676,00
0,00
0,00 %
676,00
0,00
0,00 %
MCA04-00-CBB-20150003
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
450,00
250,00
55,56 %
450,00
250,00
55,56 %
125,00
125,00
100,00 %
--
--
--
125,00
125,00
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE DONDO
22.403,46
22.403,46
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
34.403,46
22.403,46
65,12 %
DON02-00-DON-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.173,84
10.173,84
100,00 %
--
--
--
10.173,84
10.173,84
100,00 %
DON03-00-DON-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS
12.229,62
12.229,62
100,00 %
--
--
--
12.229,62
12.229,62
100,00 %
DON03-00-DON-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA ESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS E PUBLICAS
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
435,24
435,24
100,00 %
4.779,84
4.779,84
100,00 %
5.215,08
5.215,08
100,00 %
--
--
--
911,69
911,69
100,00 %
911,69
911,69
100,00 %
04H060541
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04H070041
04H070441
MEC01-02-DON-20080005
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE DONDO
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
47
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
3.868,15
3.868,15
100,00 %
3.868,15
3.868,15
100,00 %
435,24
435,24
100,00 %
--
--
--
435,24
435,24
100,00 %
19.672,23
19.672,23
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
31.672,23
19.672,23
62,11 %
9.593,42
9.593,42
100,00 %
--
--
--
9.593,42
9.593,42
100,00 %
GRG03-00-GRG-2013- CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMENTO
0001
DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
10.078,81
10.078,81
100,00 %
--
--
--
10.078,81
10.078,81
100,00 %
GRG03-00-GRG-2014- CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS
0001
E PUBLICAS
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
442,26
442,26
100,00 %
3.791,51
3.789,28
99,94 %
4.233,77
4.231,54
99,95 %
MEC02-02-DON-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-DON-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04H080041
SECRETARIA DISTRITAL DE GORONGOSA
GRG02-00-GRG-2011- GERACAO DE COMIDA E RENDIMENTO
0004
04H080441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GORONGOSA
MEC01-02-GRG-20080005
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
723,45
721,22
99,69 %
723,45
721,22
99,69 %
MEC02-02-GRG-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.068,06
3.068,06
100,00 %
3.068,06
3.068,06
100,00 %
MEC03-01-GRG-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
442,26
442,26
100,00 %
--
--
--
442,26
442,26
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE GORONGOSA
--
--
--
461,50
0,00
0,00 %
461,50
0,00
0,00 %
GRG01-00-GRG-2014- FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO
0005
TERRITORIAL - PADR - C2P2
--
--
--
461,50
0,00
0,00 %
461,50
0,00
0,00 %
17.907,87
17.907,87
100,00 %
12.450,00
450,00
3,61 %
30.357,87
18.357,87
60,47 %
04H080541
04H090041
SECRETARIA DISTRITAL DE MACHANGA
MCA04-00-MCH-20140001
REALIZACAO DE ACTIVIDADES DA ADAPTACAO AS
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
250,00
250,00
100,00 %
250,00
250,00
100,00 %
MCA04-00-MCH-20150005
DIVULGACAO AO MEIO AMBIENTE
--
--
--
200,00
200,00
100,00 %
200,00
200,00
100,00 %
MCH02-00-MCH-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.174,21
9.174,21
100,00 %
--
--
--
9.174,21
9.174,21
100,00 %
MCH03-00-MCH-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0001
4.818,66
4.818,66
100,00 %
--
--
--
4.818,66
4.818,66
100,00 %
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
MCH03-00-MCH-2015- AQUISICAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
0003
2.700,00
2.700,00
100,00 %
--
--
--
2.700,00
2.700,00
100,00 %
MCH03-00-MCH-
1.215,00
1.215,00
100,00 %
--
--
--
1.215,00
1.215,00
100,00 %
MCH03-00-MCH-2014- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0002
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E PUBLICAS
APETRECHAMENTO DA MORGUE DISTRITAL
48
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
2015-0004
04H090441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MACHANGA
194,13
194,13
100,00 %
1.823,41
1.823,38
100,00 %
2.017,54
2.017,51
100,00 %
MEC01-02-MCH-20080010
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
435,66
435,63
99,99 %
435,66
435,63
99,99 %
MEC02-02-MCH-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.387,75
1.387,75
100,00 %
1.387,75
1.387,75
100,00 %
MEC03-01-MCH-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
194,13
194,13
100,00 %
--
--
--
194,13
194,13
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MARINGUE
18.784,84
18.784,84
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
30.784,84
18.784,84
61,02 %
MRG02-00-MRG-2010- PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
0006
5.492,01
5.492,01
100,00 %
--
--
--
5.492,01
5.492,01
100,00 %
MRG02-00-MRG-2011- GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO
0001
3.864,61
3.864,61
100,00 %
--
--
--
3.864,61
3.864,61
100,00 %
MRG03-00-MRG-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0001
ESTRTURAS SOCIO-ECONOMICAS DO DISTRITO DE
9.428,22
9.428,22
100,00 %
--
--
--
9.428,22
9.428,22
100,00 %
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
368,55
368,55
100,00 %
5.173,37
2.693,26
52,06 %
5.541,92
3.061,81
55,25 %
MEC01-02-MRG-2012- PROGRAMA DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL
0003
--
--
--
1.113,15
663,15
59,57 %
1.113,15
663,15
59,57 %
MEC02-02-MRG-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
0001
--
--
--
4.060,22
2.030,11
50,00 %
4.060,22
2.030,11
50,00 %
368,55
368,55
100,00 %
--
--
--
368,55
368,55
100,00 %
18.181,59
18.181,59
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
30.181,59
18.181,59
60,24 %
MOM02-00-MOM-2012- GERACAO DE EMPREGO E COMIDA
0006
8.849,19
8.849,19
100,00 %
--
--
--
8.849,19
8.849,19
100,00 %
MOM03-00-MOM-2013- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0001
INFRAESTRUTURAS PUBLICAS
9.332,40
9.332,40
100,00 %
--
--
--
9.332,40
9.332,40
100,00 %
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
365,04
365,04
100,00 %
3.967,05
3.762,05
94,83 %
4.332,09
4.127,09
95,27 %
--
--
--
917,13
712,13
77,65 %
917,13
712,13
77,65 %
04H100041
MRG03-00-MRG-2014- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0001
ESTRUTURAS ECONOMICAS PUBLICAS DO DISTRITO
04H100441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARINGUE
MEC03-01-MRG-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0002
ADULTOS
04H110041
SECRETARIA DISTRITAL DE MARROMEU
MOM03-00-MOM-2015- CONSTRUCAO E REABILTACAO DE INFRA0003
ESTRUTURAS ECONOMICAS PUBLICAS
04H110441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARROMEU
MEC01-02-MOM-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0004
EDUCACAO
49
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
MEC02-02-MOM-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
0002
MEC03-01-MOM-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0001
ADULTOS
04H120041
SECRETARIA DISTRITAL DE MUANZA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
3.049,92
3.049,92
100,00 %
3.049,92
3.049,92
100,00 %
365,04
365,04
100,00 %
--
--
--
365,04
365,04
100,00 %
14.281,07
14.281,07
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
26.281,07
14.281,07
54,34 %
MUA01-00-MUA-20150003
AQUISICAO DE MAQUINARIA EQUIPAMENTOS E
MOBILIARIOS
2.160,85
2.160,85
100,00 %
--
--
--
2.160,85
2.160,85
100,00 %
MUA02-00-MUA-20100005
PROJECTO DE GERACAO DE EMPREGO
3.303,67
3.303,67
100,00 %
--
--
--
3.303,67
3.303,67
100,00 %
MUA02-00-MUA-20100007
PROJECTO DE PRODUCAO DE COMIDA
1.848,68
1.848,68
100,00 %
--
--
--
1.848,68
1.848,68
100,00 %
MUA02-00-MUA-20100008
PROJECTOS DE GERACAO DE RENDIMENTOS
2.778,19
2.778,19
100,00 %
--
--
--
2.778,19
2.778,19
100,00 %
MUA02-00-MUA-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
ESTRUTURAS SOCIO ECONOMICAS PUBLICAS
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
MUA03-00-MUA-20130001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTUAS
DISTRITAIS
4.189,68
4.189,68
100,00 %
--
--
--
4.189,68
4.189,68
100,00 %
111,80
111,80
100,00 %
2.645,22
2.020,42
76,38 %
2.757,02
2.132,22
77,34 %
04H120441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MUANZA
MEC01-02-MUA-20080005
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
950,49
950,49
100,00 %
950,49
950,49
100,00 %
MEC02-02-MUA-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.694,73
1.069,93
63,13 %
1.694,73
1.069,93
63,13 %
MEC03-01-MUA-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
111,80
111,80
100,00 %
--
--
--
111,80
111,80
100,00 %
24.571,19
24.571,19
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
36.571,19
24.571,19
67,19 %
NHM02-00-NHM-2011- PRODUCAO DE COMIDA
0001
4.545,63
4.545,63
100,00 %
--
--
--
4.545,63
4.545,63
100,00 %
NHM02-00-NHM-2011- GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO
0002
6.512,96
6.512,96
100,00 %
--
--
--
6.512,96
6.512,96
100,00 %
13.512,60
13.512,60
100,00 %
--
--
--
13.512,60
13.512,60
100,00 %
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE NHAMATANDA
--
--
--
247,00
0,00
0,00 %
247,00
0,00
0,00 %
FORTALECIMENTO DOS SDAES NA PROGRAMAÇÃO
--
--
--
247,00
0,00
0,00 %
247,00
0,00
0,00 %
04H130041
SECRETARIA DISTRITAL DE NHAMATANDA
NHM03-00-NHM-2008- CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTUTA
0002
NHM03-00-NHM-2014- REABILITACAO E CONSTRUCAO DE
0001
INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E PUBLICAS.
04H130341
NHM01-00-NHM-
50
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2014-0004
04H130441
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ECONÓMICA - PADR - C2P1
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NHAMATANDA
709,02
709,02
100,00 %
6.676,09
6.491,38
97,23 %
7.385,11
7.200,40
97,50 %
MEC01-02-NHM-20080007
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
907,89
723,18
79,66 %
907,89
723,18
79,66 %
MEC02-02-NHM-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
5.768,20
5.768,20
100,00 %
5.768,20
5.768,20
100,00 %
MEC03-01-NHM-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
709,02
709,02
100,00 %
--
--
--
709,02
709,02
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE NHAMATANDA
--
--
--
214,50
0,00
0,00 %
214,50
0,00
0,00 %
NHM01-00-NHM-2014- FORTALECIMENTO DOS SDPIs NA PLANIFICAÇÃO
0005
TERRITORIAL - PADR - C2P2
--
--
--
214,50
0,00
0,00 %
214,50
0,00
0,00 %
19.791,09
19.791,09
100,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
31.791,09
19.791,09
62,25 %
6.800,00
6.800,00
100,00 %
--
--
--
6.800,00
6.800,00
100,00 %
--
--
--
12.000,00
0,00
0,00 %
12.000,00
0,00
0,00 %
04H130541
04H206141
SECRETARIA DISTRITAL DA BEIRA
BER02-00-BER-20150001
GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO
BER03-00-BER-20150002
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFAESTRUTURAS
ECONOMICAS E PUBLICAS
BER03-00-BER-20150003
CONSTRUCAO REABILITACAO E APETRECHAMENTO
DE INFRAESTRUTURAS
12.991,09
12.991,09
100,00 %
--
--
--
12.991,09
12.991,09
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE FUNHALOURO
18.354,50
18.354,50
100,00 %
--
--
--
18.354,50
18.354,50
100,00 %
FNL02-00-FNL-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.799,42
9.799,42
100,00 %
--
--
--
9.799,42
9.799,42
100,00 %
FNL03-00-FNL-20070008
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
8.555,08
8.555,08
100,00 %
--
--
--
8.555,08
8.555,08
100,00 %
434,09
434,09
100,00 %
3.463,39
2.212,69
63,89 %
3.897,48
2.646,78
67,91 %
--
--
--
967,71
964,85
99,70 %
967,71
964,85
99,70 %
279,65
279,65
100,00 %
--
--
--
279,65
279,65
100,00 %
--
--
--
2.495,68
1.247,84
50,00 %
2.495,68
1.247,84
50,00 %
154,44
154,44
100,00 %
--
--
--
154,44
154,44
100,00 %
41.041,70
40.365,49
98,35 %
--
--
--
41.041,70
40.365,49
98,35 %
04I020041
04I020441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE FUNHALOURO
MEC01-02-FNL-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-FNL-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-FNL-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04I030041
SECRETARIA DISTRITAL DE GOVURO
51
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
GVR02-00-GVR-20120003
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.641,69
9.641,69
100,00 %
--
--
--
9.641,69
9.641,69
100,00 %
GVR02-00-GVR-20130001
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE
DE PANDE - GOVURO
1.450,14
777,17
53,59 %
--
--
--
1.450,14
777,17
53,59 %
GVR02-00-GVR-20130002
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE
DE MAIMELANE - GOVURO
3.261,92
3.261,92
100,00 %
--
--
--
3.261,92
3.261,92
100,00 %
GVR03-00-GVR-20070026
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
INFRAESTRUTURAS DIASTRITAIS
26.687,95
26.684,71
99,99 %
--
--
--
26.687,95
26.684,71
99,99 %
282,26
282,26
100,00 %
1.525,14
1.524,49
99,96 %
1.807,40
1.806,75
99,96 %
04I030441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GOVURO
MEC01-02-GVR-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
402,56
401,95
99,85 %
402,56
401,95
99,85 %
MEC01-02-ING-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
0,02
0,00
0,00 %
0,02
0,00
0,00 %
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
182,37
182,37
100,00 %
--
--
--
182,37
182,37
100,00 %
MEC02-02-GVR-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.122,56
1.122,54
100,00 %
1.122,56
1.122,54
100,00 %
MEC03-01-GVR-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
99,90
99,90
100,00 %
--
--
--
99,90
99,90
100,00 %
16.659,13
16.659,13
100,00 %
--
--
--
16.659,13
16.659,13
100,00 %
04I040041
SECRETARIA DISTRITAL DE HOMOINE
HMI02-00-HMI-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.026,14
9.026,14
100,00 %
--
--
--
9.026,14
9.026,14
100,00 %
HMI03-00-HMI-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
7.632,99
7.632,99
100,00 %
--
--
--
7.632,99
7.632,99
100,00 %
568,50
568,50
100,00 %
4.459,13
4.426,10
99,26 %
5.027,63
4.994,59
99,34 %
--
--
--
822,99
790,17
96,01 %
822,99
790,17
96,01 %
386,10
386,10
100,00 %
--
--
--
386,10
386,10
100,00 %
--
--
--
3.636,15
3.635,93
99,99 %
3.636,15
3.635,93
99,99 %
182,40
182,40
100,00 %
--
--
--
182,40
182,40
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE INHARRIME
19.832,00
19.832,00
100,00 %
--
--
--
19.832,00
19.832,00
100,00 %
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
10.312,50
10.312,50
100,00 %
--
--
--
10.312,50
10.312,50
100,00 %
04I040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE HOMOINE
MEC01-02-HMI-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-HMI-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-HMI-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04I050041
INR02-00-INR-2013-
52
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
0001
DE ALIMENTOS
INR03-00-INR-20080002
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURAS DISTRITAIS
9.519,50
9.519,50
100,00 %
--
--
--
9.519,50
9.519,50
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHARRIME
611,80
611,80
100,00 %
3.306,24
3.306,04
99,99 %
3.918,04
3.917,84
99,99 %
--
--
--
589,57
589,37
99,97 %
589,57
589,37
99,97 %
177,62
177,62
100,00 %
--
--
--
177,62
177,62
100,00 %
--
--
--
2.716,67
2.716,67
100,00 %
2.716,67
2.716,67
100,00 %
434,18
434,18
100,00 %
--
--
--
434,18
434,18
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE INHASSORO
21.166,88
21.166,88
100,00 %
466,00
0,00
0,00 %
21.632,88
21.166,88
97,85 %
INS02-00-INS-20120003
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
11.801,91
11.801,91
100,00 %
--
--
--
11.801,91
11.801,91
100,00 %
INS03-00-INS-20060006
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
9.364,97
9.364,97
100,00 %
--
--
--
9.364,97
9.364,97
100,00 %
SAU03-04-INH-20140060
REDUÇÃO DO IMPACTO DE GRANDES ENDEMIAS
--
--
--
466,00
0,00
0,00 %
466,00
0,00
0,00 %
356,27
356,27
100,00 %
3.165,37
1.844,35
58,27 %
3.521,64
2.200,62
62,49 %
--
--
--
808,69
523,38
64,72 %
808,69
523,38
64,72 %
258,10
258,10
100,00 %
--
--
--
258,10
258,10
100,00 %
--
--
--
2.356,68
1.320,97
56,05 %
2.356,68
1.320,97
56,05 %
98,18
98,18
100,00 %
--
--
--
98,18
98,18
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE JANGAMO
22.542,83
22.542,83
100,00 %
--
--
--
22.542,83
22.542,83
100,00 %
JNG02-00-JNG-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.269,10
10.269,10
100,00 %
--
--
--
10.269,10
10.269,10
100,00 %
JNG03-00-JNG-20060086
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
12.273,73
12.273,73
100,00 %
--
--
--
12.273,73
12.273,73
100,00 %
551,53
551,53
100,00 %
5.436,73
3.690,78
67,89 %
5.988,26
4.242,31
70,84 %
04I050441
MEC01-02-INR-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-INR-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-INR-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04I060041
04I060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE INHASSORO
MEC01-02-INS-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-INS-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-INS-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04I070041
04I070441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE JANGAMO
53
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
524,25
373,73
71,29 %
524,25
373,73
71,29 %
295,30
295,30
100,00 %
--
--
--
295,30
295,30
100,00 %
--
--
--
4.912,48
3.317,05
67,52 %
4.912,48
3.317,05
67,52 %
256,23
256,23
100,00 %
--
--
--
256,23
256,23
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MABOTE
21.306,53
21.306,53
100,00 %
--
--
--
21.306,53
21.306,53
100,00 %
MBT02-00-MBT-20120003
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
10.969,09
10.969,09
100,00 %
--
--
--
10.969,09
10.969,09
100,00 %
MBT03-00-MBT-20070094
CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INFRA ESTRUTURAS DISTRITAIS
10.337,45
10.337,45
100,00 %
--
--
--
10.337,45
10.337,45
100,00 %
463,25
463,25
100,00 %
2.026,62
1.958,70
96,65 %
2.489,87
2.421,95
97,27 %
--
--
--
643,95
643,95
100,00 %
643,95
643,95
100,00 %
305,30
305,30
100,00 %
--
--
--
305,30
305,30
100,00 %
--
--
--
1.382,67
1.314,75
95,09 %
1.382,67
1.314,75
95,09 %
157,95
157,95
100,00 %
--
--
--
157,95
157,95
100,00 %
22.338,86
22.338,86
100,00 %
500,00
497,44
99,49 %
22.838,86
22.836,30
99,99 %
9.541,21
9.541,21
100,00 %
--
--
--
9.541,21
9.541,21
100,00 %
12.797,65
12.797,65
100,00 %
--
--
--
12.797,65
12.797,65
100,00 %
MEC01-02-JNG-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-JNG-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-JNG-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04I080041
04I080441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MABOTE
MEC01-02-MBT-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-MBT-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-MBT-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04I090041
SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGA
MAG02-00-MAG-2012- GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
0003
DE ALIMENTOS
MAG03-00-MAG-2007- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE
0109
INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
MCA03-00-MAG-20110001
PLANEAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
150,00
149,65
99,77 %
150,00
149,65
99,77 %
MCA04-00-MAG-20140001
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
250,00
248,65
99,46 %
250,00
248,65
99,46 %
MCA07-00-MAG-20150001
CONSTRUIR LATRINAS MELHORADAS E REALIZAR
JORNADAS DE LIMPEZA NAS SEDES DAS
LOCALIDADES DO DISTRITO DE MASSINGA.
--
--
--
100,00
99,14
99,14 %
100,00
99,14
99,14 %
1.002,95
1.002,95
100,00 %
18.073,92
8.915,43
49,33 %
19.076,87
9.918,38
51,99 %
04I090441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSINGA
54
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
1.033,82
1.033,48
99,97 %
1.033,82
1.033,48
99,97 %
616,85
616,85
100,00 %
--
--
--
616,85
616,85
100,00 %
PROJECTO - PILOTO DE ENSINO PRE ESCOLAR
--
--
--
1.320,97
0,00
0,00 %
1.320,97
0,00
0,00 %
MEC02-02-MAG-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
11.800,54
7.881,95
66,79 %
11.800,54
7.881,95
66,79 %
MEC02-02-MEC-20070033
LIVRO ESCOLAR
--
--
--
3.918,59
0,00
0,00 %
3.918,59
0,00
0,00 %
MEC03-01-MAG-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
386,10
386,10
100,00 %
--
--
--
386,10
386,10
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MASSINGA
207,18
207,18
100,00 %
--
--
--
207,18
207,18
100,00 %
207,18
207,18
100,00 %
--
--
--
207,18
207,18
100,00 %
23.383,96
23.383,96
100,00 %
--
--
--
23.383,96
23.383,96
100,00 %
643,92
643,92
100,00 %
--
--
--
643,92
643,92
100,00 %
MEC01-02-MAG-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-01-MEC-20130001
04I090541
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04I100041
SECRETARIA DISTRITAL DA MAXIXE
HMI03-00-HMI-20140001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
MXX02-00-MXX-20120001
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
9.852,09
9.852,09
100,00 %
--
--
--
9.852,09
9.852,09
100,00 %
MXX03-00-MXX-20090001
COSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS
DISTRITAIS.
12.887,95
12.887,95
100,00 %
--
--
--
12.887,95
12.887,95
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MORRUMBENE
24.606,58
24.606,58
100,00 %
--
--
--
24.606,58
24.606,58
100,00 %
MRB02-00-MRB-20120003
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
11.774,18
11.774,18
100,00 %
--
--
--
11.774,18
11.774,18
100,00 %
MRB03-00-MRB-20060093
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE
INFRASESTRUTURAS
12.832,40
12.832,40
100,00 %
--
--
--
12.832,40
12.832,40
100,00 %
459,70
459,70
100,00 %
5.533,58
3.751,06
67,79 %
5.993,27
4.210,76
70,26 %
--
--
--
707,24
605,61
85,63 %
707,24
605,61
85,63 %
184,60
184,60
100,00 %
--
--
--
184,60
184,60
100,00 %
--
--
--
4.826,34
3.145,45
65,17 %
4.826,34
3.145,45
65,17 %
275,10
275,10
100,00 %
--
--
--
275,10
275,10
100,00 %
04I110041
04I110441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MORRUMBENE
MEC01-02-MRB-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-MRB-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-MRB-
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
55
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2015-0002
04I110541
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ADULTOS
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MORRUMBENE
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04I120041
Dotação Final
SECRETARIA DISTRITAL DE PANDA
124,80
124,80
100,00 %
--
--
--
124,80
124,80
100,00 %
124,80
124,80
100,00 %
--
--
--
124,80
124,80
100,00 %
18.976,47
18.976,47
100,00 %
500,00
497,70
99,54 %
19.476,47
19.474,17
99,99 %
MCA03-00-PND-20110001
PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
150,00
148,73
99,15 %
150,00
148,73
99,15 %
MCA04-00-PND-20140001
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
250,00
248,98
99,59 %
250,00
248,98
99,59 %
MCA07-00-PND-20140002
QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
100,00
100,00
100,00 %
100,00
100,00
100,00 %
PND02-00-PND-20120003
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
9.403,90
9.403,90
100,00 %
--
--
--
9.403,90
9.403,90
100,00 %
PND03-00-PND-20120004
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
9.572,57
9.572,57
100,00 %
--
--
--
9.572,57
9.572,57
100,00 %
305,35
305,35
100,00 %
2.070,81
1.917,18
92,58 %
2.376,16
2.222,53
93,53 %
--
--
--
533,92
533,88
99,99 %
533,92
533,88
99,99 %
68,25
68,25
100,00 %
--
--
--
68,25
68,25
100,00 %
--
--
--
1.536,89
1.383,30
90,01 %
1.536,89
1.383,30
90,01 %
237,10
237,10
100,00 %
--
--
--
237,10
237,10
100,00 %
27.205,33
27.204,83
100,00 %
400,00
400,00
100,00 %
27.605,33
27.604,83
100,00 %
04I120441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE PANDA
MEC01-02-PND-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-PND-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-PND-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
04I130041
SECRETARIA DISTRITAL DE VILANCULOS
MCA03-00-VLC-20110001
PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
100,00
100,00
100,00 %
100,00
100,00
100,00 %
MCA04-00-VLC-20150002
ELABORAR O PLANO DE ADAPTACAO AS MUDANCAS
CLIMATICAS EM VILANKULO
--
--
--
200,00
200,00
100,00 %
200,00
200,00
100,00 %
MCA07-00-VLC-20150001
IDENTIFICAR AREAS PARA DEPOSICAO DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS EM PAMBARA NO DISTRITO DE
VILANKULO
--
--
--
100,00
100,00
100,00 %
100,00
100,00
100,00 %
VLC02-00-VLC-20120003
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
12.622,25
12.622,25
100,00 %
--
--
--
12.622,25
12.622,25
100,00 %
56
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
VLC03-00-VLC-20070169
04I130441
Descrição
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
ESTRUTURAS DISTRITAIS
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE VILANKULO
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
14.583,08
14.582,58
100,00 %
--
--
--
14.583,08
14.582,58
100,00 %
683,32
683,32
100,00 %
5.746,11
4.065,35
70,75 %
6.429,42
4.748,67
73,86 %
--
--
--
705,64
705,04
99,91 %
705,64
705,04
99,91 %
251,73
251,73
100,00 %
--
--
--
251,73
251,73
100,00 %
MEC01-02-VLC-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-01-MEC-20130001
PROJECTO - PILOTO DE ENSINO PRE ESCOLAR
--
--
--
1.680,16
0,00
0,00 %
1.680,16
0,00
0,00 %
MEC02-02-VLC-20150003
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.360,31
3.360,31
100,00 %
3.360,31
3.360,31
100,00 %
MEC03-01-VLC-20150004
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
431,59
431,59
100,00 %
--
--
--
431,59
431,59
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE ZAVALA
27.530,43
27.530,43
100,00 %
--
--
--
27.530,43
27.530,43
100,00 %
ZVL02-00-ZVL-20120004
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO
12.588,20
12.588,20
100,00 %
--
--
--
12.588,20
12.588,20
100,00 %
ZVL03-00-ZVL-20060003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURA DISTRITAIS
14.942,23
14.942,23
100,00 %
--
--
--
14.942,23
14.942,23
100,00 %
869,05
869,05
100,00 %
4.531,18
4.530,94
99,99 %
5.400,23
5.399,99
100,00 %
--
--
--
769,24
769,24
100,00 %
769,24
769,24
100,00 %
504,40
504,40
100,00 %
--
--
--
504,40
504,40
100,00 %
--
--
--
3.761,94
3.761,70
99,99 %
3.761,94
3.761,70
99,99 %
04I140041
04I140441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE ZAVALA
MEC01-02-ZVL-20080004
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-ZVL-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
MEC03-01-ZVL-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
364,65
364,65
100,00 %
--
--
--
364,65
364,65
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA CIDADE DE MAXIXE
713,20
709,30
99,45 %
2.845,15
2.844,51
99,98 %
3.558,35
3.553,81
99,87 %
--
--
--
269,99
269,40
99,78 %
269,99
269,40
99,78 %
402,11
402,11
100,00 %
--
--
--
402,11
402,11
100,00 %
--
--
--
2.575,16
2.575,11
100,00 %
2.575,16
2.575,11
100,00 %
04I143741
MEC01-02-MXX-20080006
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC01-03-INH-20120043
PROGRAMA DE ALFABETIZACAO
MEC02-02-MXX-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
57
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MEC03-01-MXX-20150002
04I145641
Descrição
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
SECRETARIA DISTRITAL DE INHAMBANE - UGB
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
311,09
307,19
98,75 %
--
--
--
311,09
307,19
98,75 %
11.002,27
11.002,27
100,00 %
--
--
--
11.002,27
11.002,27
100,00 %
INB01-00-INB-20150001
GERACAO DE RENDIMENTO EMPREGO E PRODUCAO
DE ALIMENTOS
7.000,00
7.000,00
100,00 %
--
--
--
7.000,00
7.000,00
100,00 %
INB03-00-INB-20150002
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA- ESTRURAS
DISTRITAIS
4.002,27
4.002,27
100,00 %
--
--
--
4.002,27
4.002,27
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE BILENE-MACIA
22.708,47
22.708,47
100,00 %
--
--
--
22.708,47
22.708,47
100,00 %
BMC02-00-BMC-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
12.047,19
12.047,19
100,00 %
--
--
--
12.047,19
12.047,19
100,00 %
BMC03-00-BMC-20070015
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
10.661,28
10.661,28
100,00 %
--
--
--
10.661,28
10.661,28
100,00 %
238,95
238,95
100,00 %
4.568,67
4.272,04
93,51 %
4.807,62
4.510,99
93,83 %
04J020041
04J020441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BILENE-MACIA
MEC01-02-BMC-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
592,18
355,55
60,04 %
592,18
355,55
60,04 %
MEC01-02-XXI-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
60,00
0,00
0,00 %
60,00
0,00
0,00 %
MEC02-02-BMC-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.916,49
3.916,49
100,00 %
3.916,49
3.916,49
100,00 %
MEC03-01-BMC-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
238,95
238,95
100,00 %
--
--
--
238,95
238,95
100,00 %
23.708,58
23.708,58
100,00 %
620,00
619,40
99,90 %
24.328,58
24.327,98
100,00 %
9.397,24
9.397,24
100,00 %
--
--
--
9.397,24
9.397,24
100,00 %
14.311,34
14.311,34
100,00 %
--
--
--
14.311,34
14.311,34
100,00 %
04J030041
SECRETARIA DISTRITAL DE CHIBUTO
CBT02-00-CBT-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
CBT03-00-CBT-20070035
REABILITACAO E CONSTRUCAO DAS INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - CHIBUTO
MCA03-00-CBT-20140001
ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
220,00
219,70
99,86 %
220,00
219,70
99,86 %
MCA04-00-CBT-20140002
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
400,00
399,70
99,92 %
400,00
399,70
99,92 %
466,81
466,81
100,00 %
10.474,05
7.794,79
74,42 %
10.940,86
8.261,60
75,51 %
04J030441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIBUTO
MEC01-02-CBT-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.442,74
1.114,39
77,24 %
1.442,74
1.114,39
77,24 %
MEC02-02-CBT-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
9.031,30
6.680,40
73,97 %
9.031,30
6.680,40
73,97 %
58
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
MEC03-01-CBT-20150003
04J040041
Descrição
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
SECRETARIA DISTRITAL DE CHICUALACUALA
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
466,81
466,81
100,00 %
--
--
--
466,81
466,81
100,00 %
18.844,70
18.844,70
100,00 %
--
--
--
18.844,70
18.844,70
100,00 %
CCC02-00-CCC-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.493,16
8.493,16
100,00 %
--
--
--
8.493,16
8.493,16
100,00 %
CCC03-00-CCC-20070062
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS-CHICUALACUALA
10.351,54
10.351,54
100,00 %
--
--
--
10.351,54
10.351,54
100,00 %
150,80
150,80
100,00 %
2.264,79
1.593,72
70,37 %
2.415,59
1.744,52
72,22 %
04J040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHICUALACUALA
MEC01-02-CCC-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
411,08
361,08
87,84 %
411,08
361,08
87,84 %
MEC02-02-CCC-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.853,71
1.232,64
66,50 %
1.853,71
1.232,64
66,50 %
MEC03-01-CCC-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
150,80
150,80
100,00 %
--
--
--
150,80
150,80
100,00 %
--
--
--
285,50
177,50
62,17 %
285,50
177,50
62,17 %
--
--
--
285,50
177,50
62,17 %
285,50
177,50
62,17 %
SECRETARIA DISTRITAL DE CHIGUBO
23.842,55
23.842,55
100,00 %
880,00
880,00
100,00 %
24.722,55
24.722,55
100,00 %
CGB02-00-CGB-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
11.657,00
11.657,00
100,00 %
--
--
--
11.657,00
11.657,00
100,00 %
CGB03-00-CGB-20070160
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS- CHIGUBO
12.185,55
12.185,55
100,00 %
--
--
--
12.185,55
12.185,55
100,00 %
MCA03-00-CGB-20140003
ORDENAMENTO TERRITORIAL - PASA II
--
--
--
130,00
130,00
100,00 %
130,00
130,00
100,00 %
MCA04-00-CGB-20140001
MUDANCAS CLIMATICAS - PASA II
--
--
--
400,00
400,00
100,00 %
400,00
400,00
100,00 %
MCA07-00-CGB-20150001
GESTAO DA QUALIDADE AMBIENTAL
--
--
--
350,00
350,00
100,00 %
350,00
350,00
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHIGUBO
506,27
506,27
100,00 %
1.864,42
999,81
53,63 %
2.370,69
1.506,08
63,53 %
MEC01-02-CGB-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
506,27
506,27
100,00 %
722,18
613,74
84,98 %
1.228,45
1.120,01
91,17 %
MEC02-02-CGB-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.142,24
386,07
33,80 %
1.142,24
386,07
33,80 %
MEC03-01-CGB-
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
04J040541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DA CIDADE DE CHICUALACUALA
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04J050041
04J050441
59
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2015-0003
04J050541
Descrição
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ADULTOS
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DA CIDADE DE CHIGUBO
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04J060041
Dotação Final
SECRETARIA DISTRITAL DE CHOKWE
--
--
--
202,50
202,50
100,00 %
202,50
202,50
100,00 %
--
--
--
202,50
202,50
100,00 %
202,50
202,50
100,00 %
24.846,16
24.846,16
100,00 %
--
--
--
24.846,16
24.846,16
100,00 %
CHK02-00-CHK-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.960,00
8.960,00
100,00 %
--
--
--
8.960,00
8.960,00
100,00 %
CHK03-00-CHK-20070082
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - CHOKWE
15.886,16
15.886,16
100,00 %
--
--
--
15.886,16
15.886,16
100,00 %
283,18
283,18
100,00 %
9.859,74
6.815,35
69,12 %
10.142,91
7.098,53
69,99 %
04J060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE CHOKWE
MEC01-02-CHK-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
736,64
446,46
60,61 %
736,64
446,46
60,61 %
MEC02-02-CHK-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
9.123,09
6.368,89
69,81 %
9.123,09
6.368,89
69,81 %
MEC03-01-CHK-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
283,18
283,18
100,00 %
--
--
--
283,18
283,18
100,00 %
--
--
--
177,50
177,50
100,00 %
177,50
177,50
100,00 %
--
--
--
177,50
177,50
100,00 %
177,50
177,50
100,00 %
22.130,27
21.980,27
99,32 %
--
--
--
22.130,27
21.980,27
99,32 %
7.795,36
7.795,36
100,00 %
--
--
--
7.795,36
7.795,36
100,00 %
14.334,91
14.184,91
98,95 %
--
--
--
14.334,91
14.184,91
98,95 %
1.044,06
1.044,06
100,00 %
4.117,28
2.079,69
50,51 %
5.161,34
3.123,75
60,52 %
--
--
--
366,63
366,63
100,00 %
366,63
366,63
100,00 %
04J060541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE CHOKWE
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04J070041
SECRETARIA DISTRITAL DE GUIJA
GUJ02-00-GUJ-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
GUJ03-00-GUJ-20150003
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRURAS
DISTRITAIS
04J070441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE GUIJA
MEC01-02-GUJ-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC02-02-GUJ-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
900,54
900,54
100,00 %
3.750,65
1.713,06
45,67 %
4.651,19
2.613,60
56,19 %
MEC03-01-GUJ-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
143,52
143,52
100,00 %
--
--
--
143,52
143,52
100,00 %
16.548,69
16.548,69
100,00 %
--
--
--
16.548,69
16.548,69
100,00 %
04J080041
SECRETARIA DISTRITAL DE MABALANE
60
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MAB02-00-MAB-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
7.681,50
7.681,50
100,00 %
--
--
--
7.681,50
7.681,50
100,00 %
MAB03-00-MAB-20070110
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
ESTRUTURAS DISTRITAIS DE INTERESSE
8.867,19
8.867,19
100,00 %
--
--
--
8.867,19
8.867,19
100,00 %
0,00
0,00
--
2.150,23
1.809,94
84,17 %
2.150,23
1.809,94
84,17 %
04J080441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MABALANE
MEC01-02-MAB-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
606,11
586,11
96,70 %
606,11
586,11
96,70 %
MEC02-02-MAB-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
1.544,12
1.223,83
79,26 %
1.544,12
1.223,83
79,26 %
MEC03-01-MAB-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
--
--
--
346,50
219,41
63,32 %
346,50
219,41
63,32 %
--
--
--
346,50
219,41
63,32 %
346,50
219,41
63,32 %
20.443,31
20.443,31
100,00 %
--
--
--
20.443,31
20.443,31
100,00 %
9.215,03
9.215,03
100,00 %
--
--
--
9.215,03
9.215,03
100,00 %
11.228,29
11.228,29
100,00 %
--
--
--
11.228,29
11.228,29
100,00 %
390,15
390,15
100,00 %
6.423,02
3.420,19
53,25 %
6.813,17
3.810,34
55,93 %
04J080541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MABALANE
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04J090041
SECRETARIA DISTRITAL DE MANDLAKAZI
MDL02-00-MDL-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
MDL03-00-MDL-20070091
REABILITACAO E CONSTRUCAO DE INFAESTRUTURAS
DISTRITAIS - MANJACAZE
04J090441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANDLAKAZE
MEC01-02-MDL-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
914,89
717,35
78,41 %
914,89
717,35
78,41 %
MEC02-02-MDL-20150001
PROJECTO PILOTO DA 1 INFANCIA
--
--
--
3.014,41
621,25
20,61 %
3.014,41
621,25
20,61 %
MEC02-02-MDL-20150003
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
2.493,72
2.081,59
83,47 %
2.493,72
2.081,59
83,47 %
MEC03-01-MDL-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
390,15
390,15
100,00 %
--
--
--
390,15
390,15
100,00 %
--
--
--
346,50
346,24
99,92 %
346,50
346,24
99,92 %
--
--
--
346,50
346,24
99,92 %
346,50
346,24
99,92 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MASSANGENA
16.186,29
16.186,29
100,00 %
--
--
--
16.186,29
16.186,29
100,00 %
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
8.121,00
8.121,00
100,00 %
--
--
--
8.121,00
8.121,00
100,00 %
04J090541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MANDLAKAZE
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04J100041
MGN02-00-MGN-
61
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2008-0001
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
DE ALIMENTOS
8.065,29
8.065,29
100,00 %
--
--
--
8.065,29
8.065,29
100,00 %
25,74
25,74
100,00 %
1.876,40
1.377,80
73,43 %
1.902,14
1.403,54
73,79 %
MEC01-02-MGN-2012- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL
0003
--
--
--
1.261,10
824,48
65,38 %
1.261,10
824,48
65,38 %
MEC02-01-MEC-20130001
--
--
--
33,91
0,00
0,00 %
33,91
0,00
0,00 %
--
--
--
581,39
553,32
95,17 %
581,39
553,32
95,17 %
25,74
25,74
100,00 %
--
--
--
25,74
25,74
100,00 %
20.795,33
20.795,33
100,00 %
4.400,00
399,98
9,09 %
25.195,33
21.195,31
84,12 %
MGN03-00-MGN-2007- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA0123
ESTRUTURAS - MASSANGENA
04J100441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSANGENA
PROJECTO - PILOTO DE ENSINO PRE ESCOLAR
MEC02-02-MGN-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
0003
MEC03-01-MGN-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0002
ADULTOS
04J110041
SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGIR
MCA04-00-MSG-20140002
PROMOVER PALETRAS PARA MITIGACAO DOS
EFEITOS DAS MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
400,00
399,98
100,00 %
400,00
399,98
100,00 %
MCA04-00-MSG-20150010
ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
4.000,00
0,00
0,00 %
4.000,00
0,00
0,00 %
MDF03-03-MSG-20120003
CONSTRUIR O EDIFICIO PARA O FUNCIONAMENTO DO
ARQUIVO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MPD03-02-MSG-20120002
APOIAR A ELABORACAO DOS PLANOS DISTRITAIS DE
USO DE TERRA
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MSG02-00-MSG-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
6.899,40
6.899,40
100,00 %
--
--
--
6.899,40
6.899,40
100,00 %
MSG03-00-MSG-2008- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRA
0002
ESTRUTURAS DISTRITAIS - MASSINGIR
13.895,93
13.895,93
100,00 %
--
--
--
13.895,93
13.895,93
100,00 %
MSG03-00-MSG-2012- CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA FUNCIONAMENTO
0004
DA SEDE DO POSTO ADMINISTRATIVO DE ZULO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MSG03-00-MSG-2012- CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PARA
0005
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MSG03-00-MSG-2012- ADQUIRIR SECRETARIAS CACIFOS COMPUTADORES
0006
COMPLETOS IMPRESSORAS MODEMS
FOTOCOPIADORAS E MEMORIAS EXTERNAS
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MSG03-00-MSG-2015- CONSTRUIR MERCADO NA VILA SEDE
0003
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MSG03-00-MSG-2015- CONSTRUCAO MURO DE VEDACAO DA RESIDENCIA
0004
DO DIRECTOR DO SERVICO DISTRITAL DE
PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURA CHEFE DO
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
62
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
ADMINISTRADOR E CHEFE DO POSTO SEDE
MSG03-00-MSG-2015- CONSTRUIR RESIDENCIA DO CHEFE DA LOCALIDADE
0005
DE RINGANE
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MSG03-00-MSG-2015- ADQUIRIR MULTINIVELADORA
0007
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MSG03-00-MSG-2015- ADQUIRIR VIATURA
0008
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
MSG03-00-MSG-2015- APETRECHAR A SECRETARIA DO POSTO SEDE E
0009
CASAS PROTOCOLARES (CHEFES DAS LOCALIDADES)
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
0,00
--
218,02
218,02
100,00 %
1.362,55
1.299,33
95,36 %
1.580,57
1.517,35
96,00 %
04J110441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MASSINGIR
MEC01-02-MSG-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
508,90
445,68
87,58 %
508,90
445,68
87,58 %
MEC02-02-MSG-20150001
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
853,65
853,65
100,00 %
853,65
853,65
100,00 %
MEC03-01-MSG-20150002
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
218,02
218,02
100,00 %
--
--
--
218,02
218,02
100,00 %
35.176,93
35.176,93
100,00 %
--
--
--
35.176,93
35.176,93
100,00 %
454,99
454,99
100,00 %
--
--
--
454,99
454,99
100,00 %
04J120041
SECRETARIA DISTRITAL DE XAI-XAI
MEC02-02-MDL-20150003
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
XXI02-00-XXI-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
13.098,85
13.098,85
100,00 %
--
--
--
13.098,85
13.098,85
100,00 %
XXI03-00-XXI-20070168
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - XAI -XAI
21.623,09
21.623,09
100,00 %
--
--
--
21.623,09
21.623,09
100,00 %
362,04
362,04
100,00 %
5.791,74
3.889,64
67,16 %
6.153,78
4.251,68
69,09 %
04J120441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE XAI-XAI
MEC01-02-XXI-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.113,05
941,42
84,58 %
1.113,05
941,42
84,58 %
MEC02-02-XXI-20150001
PROJECTO PILOTO DA 1 INFANCIA
--
--
--
1.119,04
452,29
40,42 %
1.119,04
452,29
40,42 %
MEC02-02-XXI-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLAS (ADE)
--
--
--
3.559,65
2.495,93
70,12 %
3.559,65
2.495,93
70,12 %
MEC03-01-XXI-20150003
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
362,04
362,04
100,00 %
--
--
--
362,04
362,04
100,00 %
SECRETARIA DISTRITAL DE BOANE
22.732,67
22.732,67
100,00 %
--
--
--
22.732,67
22.732,67
100,00 %
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.467,69
10.467,69
100,00 %
--
--
--
10.467,69
10.467,69
100,00 %
04K020041
BOA02-00-BOA-20110003
63
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
BOA03-00-BOA-20060037
04K020441
Descrição
REABILITACAO E CONSTRUCAO DAS INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - BOANE
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE BOANE
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
12.264,98
12.264,98
100,00 %
--
--
--
12.264,98
12.264,98
100,00 %
56,16
56,16
100,00 %
6.359,24
4.452,70
70,02 %
6.415,40
4.508,86
70,28 %
--
--
--
747,18
736,49
98,57 %
747,18
736,49
98,57 %
MEC01-02-BOA-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC02-02-BOA-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE)
56,16
56,16
100,00 %
4.545,81
3.030,54
66,67 %
4.601,97
3.086,70
67,07 %
MEC02-02-BOA-20150003
PROJECTO PILOTO DA 1 INFAMCIA
--
--
--
1.066,25
685,67
64,31 %
1.066,25
685,67
64,31 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE BOANE
--
--
--
351,50
351,05
99,87 %
351,50
351,05
99,87 %
--
--
--
351,50
351,05
99,87 %
351,50
351,05
99,87 %
17.057,04
17.057,04
100,00 %
--
--
--
17.057,04
17.057,04
100,00 %
MGU02-00-MGU-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.463,00
8.463,00
100,00 %
--
--
--
8.463,00
8.463,00
100,00 %
MGU03-00-MGU-2006- CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INFRA0039
ESTRUTURAS DISTRITAIS - MAGUDE
7.964,04
7.964,04
100,00 %
--
--
--
7.964,04
7.964,04
100,00 %
MGU03-00-MGU-2011- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA
0001
-SDPI-DESCENTRALIZADO
360,00
360,00
100,00 %
--
--
--
360,00
360,00
100,00 %
MGU03-00-MGU-2011- CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPI0002
DESCENTRALIZADO
270,00
270,00
100,00 %
--
--
--
270,00
270,00
100,00 %
45,00
45,00
100,00 %
2.707,44
2.599,02
96,00 %
2.752,44
2.644,02
96,06 %
0,00
0,00
--
744,16
635,74
85,43 %
744,16
635,74
85,43 %
--
--
--
1.963,28
1.963,28
100,00 %
1.963,28
1.963,28
100,00 %
45,00
45,00
100,00 %
--
--
--
45,00
45,00
100,00 %
--
--
--
1.248,50
1.166,02
93,39 %
1.248,50
1.166,02
93,39 %
MCA02-00-MGU-2015- GESTAO AMBIENTAL
0001
--
--
--
60,00
59,29
98,81 %
60,00
59,29
98,81 %
MCA04-00-MGU-2015- MUDANCAS CLIMATICAS
0002
--
--
--
450,00
444,61
98,80 %
450,00
444,61
98,80 %
04K020541
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04K030041
04K030441
SECRETARIA DISTRITAL DE MAGUDE
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MAGUDE
MEC01-02-MGU-2008- FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL 0003
EDUCACAO
MEC02-02-MGU-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE)
0005
MEC03-01-MGU-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0004
ADULTOS
04K030541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MAGUDE
64
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
MCA07-00-MGU-2015- GESTAO AMBIENTAL
0003
--
--
--
387,00
320,98
82,94 %
387,00
320,98
82,94 %
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
--
--
--
351,50
341,15
97,06 %
351,50
341,15
97,06 %
24.337,75
24.337,75
100,00 %
--
--
--
24.337,75
24.337,75
100,00 %
MNH02-00-MNH-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
10.319,94
10.319,94
100,00 %
--
--
--
10.319,94
10.319,94
100,00 %
MNH03-00-MNH-2006- COSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS
0040
DISTRITAIS
11.145,29
11.145,29
100,00 %
--
--
--
11.145,29
11.145,29
100,00 %
MNH03-00-MNH-2011- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA
0001
-SDPI-DESCENTRALIZADO
1.221,46
1.221,46
100,00 %
--
--
--
1.221,46
1.221,46
100,00 %
270,00
270,00
100,00 %
--
--
--
270,00
270,00
100,00 %
1.381,06
1.381,06
100,00 %
--
--
--
1.381,06
1.381,06
100,00 %
136,31
136,31
100,00 %
6.460,46
6.168,52
95,48 %
6.596,77
6.304,83
95,57 %
04K040041
SECRETARIA DISTRITAL DE MANHICA
MNH03-00-MNH-2011- CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPI0002
DESCENTRALIZADO
MNH03-00-MNH-2011- VEDACAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS-SDEJT0003
DESCENTRALIZADO
04K040441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MANHICA - UGB
MEC01-02-MNH-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
1.506,06
1.506,06
100,00 %
1.506,06
1.506,06
100,00 %
MEC02-01-MNH-20150006
PROJECTO PILOTO DA PRIMEIRA INFANCIA
--
--
--
1.139,06
847,12
74,37 %
1.139,06
847,12
74,37 %
MEC02-02-MNH-20150005
APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE)
--
--
--
3.815,34
3.815,34
100,00 %
3.815,34
3.815,34
100,00 %
MEC03-01-MNH-20150004
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
136,31
136,31
100,00 %
--
--
--
136,31
136,31
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MANHICA
--
--
--
488,00
486,14
99,62 %
488,00
486,14
99,62 %
MCA02-00-MNH-20150001
GESTAO DA SECA
--
--
--
200,00
199,78
99,89 %
200,00
199,78
99,89 %
MCA03-00-MNH-20150002
ORDENAMENTO TERRITORIAL
--
--
--
238,00
236,52
99,38 %
238,00
236,52
99,38 %
MCA04-00-MNH-20150003
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
50,00
49,85
99,70 %
50,00
49,85
99,70 %
SECRETARIA DISTRITAL DE MARRACUENE
19.075,85
18.910,85
99,14 %
--
--
--
19.075,85
18.910,85
99,14 %
MAR02-00-MAR-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.834,00
8.834,00
100,00 %
--
--
--
8.834,00
8.834,00
100,00 %
MAR03-00-MAR-
CONSTRUCAO E REABILICAO DE EDIFICIOS E
6.649,96
6.649,96
100,00 %
--
--
--
6.649,96
6.649,96
100,00 %
04K040541
04K050041
65
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
2006-0051
RESIDENCIAS
MAR03-00-MAR-20110001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA
-SDPI-DESCENTRALIZADO
MAR03-00-MAR-20110002
CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPIDESCENTRALIZADO
MAR03-00-MAR-20110003
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
703,49
703,49
100,00 %
--
--
--
703,49
703,49
100,00 %
1.013,40
1.013,40
100,00 %
--
--
--
1.013,40
1.013,40
100,00 %
VEDACAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS-SDEJTDESCENTRALIZADO
720,00
720,00
100,00 %
--
--
--
720,00
720,00
100,00 %
MAR03-00-MAR-20120003
CONSTRUCAO DE MATERNIDADES
990,00
990,00
100,00 %
--
--
--
990,00
990,00
100,00 %
MAR03-00-MAR-20130001
CRIAR CADASTO DOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS DO DISTRITO
165,00
0,00
0,00 %
--
--
--
165,00
0,00
0,00 %
45,00
45,00
100,00 %
4.004,23
4.001,83
99,94 %
4.049,23
4.046,83
99,94 %
04K050441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MARRACUENE
MEC01-02-MAR-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
581,91
579,51
99,59 %
581,91
579,51
99,59 %
MEC02-02-MAR-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE)
--
--
--
3.422,32
3.422,32
100,00 %
3.422,32
3.422,32
100,00 %
MEC03-01-MAR-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
45,00
45,00
100,00 %
--
--
--
45,00
45,00
100,00 %
17.065,19
17.065,19
100,00 %
--
--
--
17.065,19
17.065,19
100,00 %
04K060041
SECRETARIA DISTRITAL DE MATUTUINE
MAT02-00-MAT-20080001
GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.920,93
8.920,93
100,00 %
--
--
--
8.920,93
8.920,93
100,00 %
MAT03-00-MAT-20060022
CONSTRUCAO E REABILITACAO DAS INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS - MATUTUINE
7.829,26
7.829,26
100,00 %
--
--
--
7.829,26
7.829,26
100,00 %
MAT03-00-MAT-20110001
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA
-SDPI- DESCENTRALIZADO
135,00
135,00
100,00 %
--
--
--
135,00
135,00
100,00 %
MAT03-00-MAT-20110002
CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS- SDPIDESCENTRALIZADO
180,00
180,00
100,00 %
--
--
--
180,00
180,00
100,00 %
63,18
63,18
100,00 %
2.461,01
2.460,46
99,98 %
2.524,19
2.523,64
99,98 %
--
--
--
1.046,86
1.046,31
99,95 %
1.046,86
1.046,31
99,95 %
63,18
63,18
100,00 %
1.414,15
1.414,15
100,00 %
1.477,33
1.477,33
100,00 %
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MATUTUINE
--
--
--
1.816,50
1.567,30
86,28 %
1.816,50
1.567,30
86,28 %
MUDANCAS CLIMATICAS
--
--
--
1.390,00
1.174,66
84,51 %
1.390,00
1.174,66
84,51 %
04K060441
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE MATUTUINE
MEC01-02-MAT-20080002
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
MEC02-02-MAT-20150004
APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE)
04K060541
MCA04-00-MAT-20150001
66
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
Descrição
Dotação Final
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
--
--
--
75,00
42,35
56,47 %
75,00
42,35
56,47 %
--
--
--
351,50
350,29
99,66 %
351,50
350,29
99,66 %
16.921,28
16.921,28
100,00 %
--
--
--
16.921,28
16.921,28
100,00 %
MOA02-00-MOA-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
9.047,44
9.047,44
100,00 %
--
--
--
9.047,44
9.047,44
100,00 %
MOA03-00-MOA-2006- REABILITACAO E CONSTRUCAO DAS INFRA0048
ESTRUTURAS
7.073,25
7.073,25
100,00 %
--
--
--
7.073,25
7.073,25
100,00 %
MOA03-00-MOA-2011- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA
0001
-SDPI- DESCENTRALIZADO
519,70
519,70
100,00 %
--
--
--
519,70
519,70
100,00 %
MOA03-00-MOA-2011- CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPI0002
DESCENTRALIZADO
280,89
280,89
100,00 %
--
--
--
280,89
280,89
100,00 %
28,60
28,60
100,00 %
3.054,08
3.027,66
99,14 %
3.082,68
3.056,26
99,14 %
MCA07-00-MAT-20150002
QUALIDADE AMBIENTAL
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04K070041
04K070441
SECRETARIA DISTRITAL DE MOAMBA
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DA MOAMBA
MEC01-02-MOA-20080003
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL EDUCACAO
--
--
--
663,35
636,93
96,02 %
663,35
636,93
96,02 %
MEC02-02-MOA-20150002
APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE)
--
--
--
2.390,73
2.390,73
100,00 %
2.390,73
2.390,73
100,00 %
MEC03-01-MOA-20150001
SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
ADULTOS
28,60
28,60
100,00 %
--
--
--
28,60
28,60
100,00 %
--
--
--
351,50
182,35
51,88 %
351,50
182,35
51,88 %
--
--
--
351,50
182,35
51,88 %
351,50
182,35
51,88 %
18.204,16
18.204,16
100,00 %
--
--
--
18.204,16
18.204,16
100,00 %
MAM02-00-MAM-2008- GERACAO DE RENDIMENTOS EMPREGO E
0001
PRODUCAO DE ALIMENTOS
8.726,00
8.726,00
100,00 %
--
--
--
8.726,00
8.726,00
100,00 %
MAM03-00-MAM-2006- CONSTRUCOES E REABILITACOES DAS INFRA0001
ESTRUTURAS DISTRITAL-NAMAACHA
7.948,16
7.948,16
100,00 %
--
--
--
7.948,16
7.948,16
100,00 %
MAM03-00-MAM-2011- CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE AGUA
0001
-SDPI-DESCENTRALIZADO
1.350,00
1.350,00
100,00 %
--
--
--
1.350,00
1.350,00
100,00 %
180,00
180,00
100,00 %
--
--
--
180,00
180,00
100,00 %
33,80
33,80
100,00 %
1.456,76
1.406,36
96,54 %
1.490,56
1.440,16
96,62 %
--
--
--
372,38
321,98
86,47 %
372,38
321,98
86,47 %
04K070541
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE MOAMBA
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04K080041
SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAACHA
MAM03-00-MAM-2011- CONSTRUCAO DE CALEIRAS E CISTERNAS-SDPI0002
DESCENTRALIZADO
04K080441
MEC01-02-MAM-
SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E
TECNOLOGIA DE NAMAACHA
FUNDO DE APOIO A SUPERVISAO DISTRITAL -
67
Mapa XV
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2015
Resumo da Despesa de Investimento, Segundo as Classificações Orgânica e Origem do Financiamento, por Projectos, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito: Distrital
Posição:
31-12-2015
Interno
Código
2008-0003
Descrição
MEC03-01-MAM-2015- SUBSIDIO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE
0001
ADULTOS
SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE NAMAACHA
MOP12-00-MOP-2010- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0029
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)
04K212941
SECRETARIA DISTRITAL DA MATOLA - UGB
MAP02-00-MTL-20150001
GERACAO DE RENDIMENTO E EMPREGO PRODUCAO
DE ALIMENTOS
MAP03-00-MTL-20150002
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DISTRITAIS
Total
Total
Externo
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
Dotação Final
Realização
%
EDUCACAO
MEC02-02-MAM-2015- APOIO DIRECTO AS ESCOLA (ADE)
0002
04K080541
Dotação Final
--
--
--
1.084,38
1.084,38
100,00 %
1.084,38
1.084,38
100,00 %
33,80
33,80
100,00 %
--
--
--
33,80
33,80
100,00 %
--
--
--
351,50
315,76
89,83 %
351,50
315,76
89,83 %
--
--
--
351,50
315,76
89,83 %
351,50
315,76
89,83 %
33.932,88
33.932,88
100,00 %
--
--
--
33.932,88
33.932,88
100,00 %
5.775,11
5.775,11
100,00 %
--
--
--
5.775,11
5.775,11
100,00 %
28.157,77
28.157,77
100,00 %
--
--
--
28.157,77
28.157,77
100,00 %
3.825.219,94
3.807.125,81
99,53 %
942.659,89
635.295,62
67,39 %
4.767.879,83
4.442.421,43
93,17 %
68

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