Novembro 2012 - Crea-RJ

Transcrição

Novembro 2012 - Crea-RJ
CREA/RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
CNPJ: 34.260.596/0001-80
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo
3868
214
3870
1315
2949
257
147
1011
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
232.412.419-04 - DINORACIR TEREZINHA
591/2012
11797 2003400293
01/11/2012
3.344,16 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.344,16
MACHADO
CDEH
Pago a DINORACIR TEREZINHA MACHADO, liquidação 9561 do empenho 3868, REM 6319, MEMORANDO 591/2012 CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS.
PROTOCOLO 201270093312
2012-7232.412.419-04 - DINORACIR TEREZINHA
591/2012
01/11/2012
1.499,10 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.499,10
0005757
MACHADO
CDEH
Pago a DINORACIR TEREZINHA MACHADO, liquidação 9557 do empenho 214, REM 6319, MEMORANDO 591/2012 CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A PROVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS NO
DECORRER DE 4 (QUATRO) MESES NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093312
11798
232.412.419-04 - DINORACIR TEREZINHA
591/2012
81,61 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
81,61
MACHADO
CDEH
Pago a DINORACIR TEREZINHA MACHADO, liquidação 9564 do empenho 3870, REM 6319, MEMORANDO 591/2012 CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS
FUNCIONÁRIOS.PROTOCOLO 201270093312
11799
2003400293
01/11/2012
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
807,95 P
OUTUBRO/12
807,95
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Imóveis
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9394 do empenho 1315, CLT 0092, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO POSTO DE RELAC. DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270092542
11802
2008401540
01/11/2012
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
NOVEMBRO/
800,72 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
800,72
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
12
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9395 do empenho 2949, CLT 0092, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092542
11803
2008401540
01/11/2012
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
NOVEMBRO/
113,04 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
113,04
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
12
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9396 do empenho 257, CLT 0092, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU DA
INSPETORIA DE PIRATININGA, NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092542
11804
2008401540
01/11/2012
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
3,90 P
OUTUBRO/12
3,90
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Bancários
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9397 do empenho 147, CLT 0092, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E
COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092542
11805
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
1.699,11 P
FATURA
1.438,28
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9108 do empenho 1011, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
DAS INSPETORIAS E COORDENAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090599
11787
2011400015
01/11/2012
Página:1/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1987
2615
2836
3101
3723
3630
20
1752
1664
3846
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
607,93 P
FATURA
607,93
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9104 do empenho 1987, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090599
11788
2012400015
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
604,49 P
FATURA
604,49
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9241 do empenho 2615, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
NA INSPETORIA DE CAMPOS E NA COORD. REGIONAL NORTE.PROTOCOLO 201270090599
11789
2012400015
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
757,12 P
FATURA
757,12
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9106 do empenho 2836, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090599
11790
2012400015
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
545,28 P
FATURA
545,28
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9107 do empenho 3101, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090599
11791
2012400015
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
243,44 P
FATURA
243,44
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9243 do empenho 3723, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090599
11792
2012400015
01/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007909 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11714
01/11/2012
242.240.577-00 - ANTONIO LUIZ ABREU PORTO
35,25 E
35,25
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Estorno do pagamento 11714 pago a ANTONIO LUIZ ABREU PORTO, empenho 3630, REM , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00508488, PAGA EM 25/02/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00617775, PAGA EM 11/07/11, NO VALOR DE R$411,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.DOC DEVOLVIDO EM 01/11/2012
20117007909
9
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO 01/11/12, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11786
01/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
13,30 P
13,30
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
20.680,28 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
18.726,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 8483 do empenho 1752, REM 6315, NOTA FISCAL 2012/313 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270088292
11793
2010407392
01/11/2012
07.513.594/0001-83 - J.F.PEREIRA6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA 150,00 P
NOTA FISCAL
150,00
Predial e Preventiva
ME
Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 8528 do empenho 1664, REM 6315, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA COORD. REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201270086878
11794
2011401728
01/11/2012
11796
20127009353
6
01/11/2012
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
TAVARES MANHAES
600,00 P
600,00
MEMORANDO
592/2012 CDEH
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Página:2/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação 9518 do empenho 3846, REM 6317, MEMORANDO 592/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO AUXILIO CRECHE DA FOLHA
DE PAGAMENTO DE 10/2012.PROTOCOLO 201270093536
3474
2978
3947
3601
3950
2620
2790
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11704 20097048206 01/11/2012
210.799.608-30 - JOSÉ ROBERTO ALVES VIANA
35,74 E
20097048206
35,74
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Estorno do pagamento 11704 pago a JOSÉ ROBERTO ALVES VIANA, empenho 3474, REM , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
JB019884, PAGA EM 26/03/09, NO VALOR DE R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.DOC VOLTOU EM 01/11/2012
2012-7096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
592/2012 01/11/2012
300,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
300,00
0072611
CARVALHO SANTOS
CDEH
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 9511 do empenho 2978, REM 6317, MEMORANDO 592/2012 - CDEH ref. A PAGAMENTO DE REEMBOLSO CRECHE 10/2012.PROTOCOLO
201270093536
11795
20127009052
01/11/2012
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
8
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 9847 do empenho 3947, REM 6328, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO AUGUSTO NA INSP. DE VOLTA
REDONDA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270090528
11800
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11674 20107020929 01/11/2012
251.809.751-15 - MARCO ANTÔNIO RIBEIRO
36,17 E
20107020929
36,17
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Estorno do pagamento 11674 pago a MARCO ANTÔNIO RIBEIRO, empenho 3601, REM , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00344699, PAGA EM 19/02/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107020929 - DOC DEVOLVIDO EM 31/10/2012
20127009054
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
20127009054
01/11/2012
630,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
4
SOUZA NEVES
4
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 9861 do empenho 3950, REM 6328, PDAC 201270090544 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR NA REUNIAO
EXTRAORDINARIA DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO PERIODO DE 05 A 06/11/2012 BRASILIA.PROTOCOLO 201270090544
11801
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
3.815,52 P
FATURA
OUTUBRO/12
3.454,95
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9471 do empenho 2620, CLT 0093, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFÔNIA DA SEDE DO CREARJ.PROTOCOLO 201270092968
11806
2012400016
01/11/2012
11837
2012400297
05/11/2012
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
45.981,66 P
41.636,39
NOTA FISCAL
358
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 9722 do empenho 2790, REM 6322, NOTA FISCAL 358 ref. a PRÉ-EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E
OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTE CONSELHO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270092436
1342
1939
BOLETO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
12
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 9820 do empenho 1342, CLT 0097, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP.
DE NOVA IGUAÇÚ, DURANTE O EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201270093901
11821
2003400036
05/11/2012
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
350,00 P
350,00
07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
1.453,69 P
NOTA FISCAL
1.453,69
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Conservação Bens Móveis
Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 8481 do empenho 1939, REM 6321, NOTA FISCAL 1831 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DA PORTARIA, ATENDIMENTO E 12º ANDAR, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270085665
11827
2011400602
05/11/2012
Página:3/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3644
3645
3865
20
1135
2948
1129
3871
147
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117008655 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11841
05/11/2012
331.314.817-49 - ALJACYRO FIRMINO DE SOUZA
34,62 P
34,62
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ALJACYRO FIRMINO DE SOUZA, liquidação 9080 do empenho 3644, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170086551 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00630265, PAGA EM 26/07/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00641990, PAGA EM 10/08/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170086551
20117008655
1
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009548 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ANTONIO AMIM NETO, liquidação 9081 do empenho 3645, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170095485 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00690452, PAGA EM 18/10/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00690542, PAGA EM 18/10/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170095485
11842
20117009548
5
05/11/2012
766.442.517-49 - ANTONIO AMIM NETO
34,01 P
34,01
20127009331
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
folha de
05/11/2012
5.037,64 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.037,64
5
SERVIDORES DO CREA-RJ
pagamento
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 9558 do empenho 3865, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DOS
FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093315
11828
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11860
05/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
43,70 P
43,70
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
230,52 P
OUTUBRO/12
230,52
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
BANCARIO
Imóveis
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9398 do empenho 1135, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL
DO POSTO DE RELAC. DE JACAREPAGUÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092545
11812
2007404970
05/11/2012
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
NOVEMBRO/
1.107,89 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
1.107,89
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
BANCARIO
12
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9400 do empenho 2948, CLT 0094, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE JACAREPAGUÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 PROTOCOLO 201270092545
11813
2007404970
05/11/2012
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
73,87 P
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
73,87
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
BANCARIO
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9401 do empenho 1129, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/12 DO
POSTO DE RELACIONAMENTO DE JACAREPAGUÁ.PROTOCOLO 201270092545
11814
2007404970
05/11/2012
20127009254
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
05/11/2012
40,13 P
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
40,13
5
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
BANCARIO
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9580 do empenho 3871, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU DO POSTO DE
JACAREPAGUÁPROTOCOLO 201270092545
11815
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
1,00 P
OUTUBRO/12
1,00
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
BANCARIO
Bancários
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9402 do empenho 147, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E
COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092545
11816
05/11/2012
Página:4/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3646
34
83
1413
3873
1127
2719
1234
3875
3541
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117006615 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11843
05/11/2012
34,69 P
34,69
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CARLOS EDUARDO GOULART CANONGIA, liquidação 9082 do empenho 3646, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170066152 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00593728, PAGA EM 03/06/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00594790, PAGA EM 06/06/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170066152
20117006615
2
363.141.377-72 - CARLOS EDUARDO GOULART
CANONGIA
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
39,28 P
FATURA
35,57
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
12
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 9184 do empenho 34, CLT 0095, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO,
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270091754
11818
2012400014
05/11/2012
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
67,01 P
FATURA
60,68
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
12
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 9183 do empenho 83, CLT 0095, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE ITAPERUNA, NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270091755
11819
2012400014
05/11/2012
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
NOVEMBRO/
1.278,72 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
1.278,72
AMERICA
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 9392 do empenho 1413, CLT 0094, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DA INSPETORIA DA
BARRA DA TIJUCA NO EXERCIICO DE 2012.PROTOCOLO 201270092518
11807
2003400969
05/11/2012
20127009251
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
NOVEMBRO/
05/11/2012
82,79 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
82,79
8
AMERICA
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 9583 do empenho 3873, CLT 0094, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DA BARRA DA
TIJUCA.PROTOCOLO 201270092518
11808
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
13,79 P
13,79
AMERICA
BANCARIO
2
Esgoto
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 9393 do empenho 1127, CLT 0094, BOLETO BANCARIO SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270092518
11809
2003400042
05/11/2012
30.326.656/0001-60 - CONDOMINIO DO
BOLETO
NOVEMBRO/
465,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
465,00
EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 9912 do empenho 2719, REM 6333, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS
COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270094981
11859
2003400039
05/11/2012
31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
NOVEMBRO/
305,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
305,00
VARANDAS DO FORTE
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 9147 do empenho 1234, CLT 0094, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DO
CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CABO FRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270091328
11817
2003400220
05/11/2012
20127009332
folha de
05/11/2012
02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO
40.909,89 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40.909,89
4
pagamento
Pago a COOPFISPRO, liquidação 9567 do empenho 3875, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE
OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093324
11829
20127008829
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
05/11/2012
1.579,42 P
FATURA
17/2012
1.579,42
7
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pronto Pagamento
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 8935 do empenho 3541, REM 6321, FATURA 17/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS,
CONFORME FATURA 17/2012 E COMPROVANTES EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270088297
11830
Página:5/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3408
3408
1266
3973
3937
3650
3651
3324
3316
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127008558
05.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
05/11/2012
200,00 P
DANFE
119 /121
200,00
8
COMERCIO E SERVICOS LTDA
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9669 do empenho 3408, REM 6322, DANFE 119 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (PROT.201270085588),
MATERIAL PARA REBAIXAMENTO (PROT. 201270085501) E MATERIAL PARA MARCENARIA PARA A NOVA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COTAÇÕES EM ANEXOS.PROTOCOLO 201270085501
11838
20127008558
05.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
05/11/2012
2.684,00 P
DANFE
120
2.684,00
8
COMERCIO E SERVICOS LTDA
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9663 do empenho 3408, REM 6322, DANFE 120 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (PROT.201270085588),
MATERIAL PARA REBAIXAMENTO (PROT. 201270085501) E MATERIAL PARA MARCENARIA PARA A NOVA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COTAÇÕES EM ANEXOS.PROTOCOLO 201270085540
11839
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9869 do empenho 1266, CLT 0098, NOTA FISCAL 47717/2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO DAS LICITAÇÕES DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270037934
11820
2009404832
05/11/2012
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
2.368,86 P
2.368,86
NOTA FISCAL
47717/2012
20127009270
05/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
630,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
8
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 9886 do empenho 3973, REM 6330, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SR. VICE- PRESIDENTE JAQUES SHERIQUE, PARA
PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARA ESP. DE ENGª DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM BRASÍLIA.PROTOCOLO 201270092708
11857
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
12
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 9843 do empenho 3937, REM 6325, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU DA INSP. DE MACAÉ.PROTOCOLO 201270093516
11856
05/11/2012
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
159,54 P
159,54
RECIBO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005881 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11844
05/11/2012
833.612.867-00 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
34,60 P
34,60
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 9086 do empenho 3650, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058819 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00600634, PAGA EM 14/06/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170058819
20117005881
9
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007917 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11845
05/11/2012
231.037.287-00 - JOSÉ MARCOS DA SILVA
34,53 P
34,53
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOSÉ MARCOS DA SILVA, liquidação 9087 do empenho 3651, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079178 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00650469, PAGA EM 22/08/11, NO VALOR DE R$34,53, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170079178
20117007917
8
05.141.342/0001-45 - LEARSI REFRIGERACAO
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
420,00 P
DANFE
468
420,00
LTDA
Equipamentos
Pago a LEARSI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 9039 do empenho 3324, REM 6321, DANFE 468 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VENTILADOR PARA O AR-CONDICIONADO DA CTCI,
CONFORME AD Nº 25/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400554
11831
2012400554
05/11/2012
20127008274
05.141.342/0001-45 - LEARSI REFRIGERACAO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
05/11/2012
930,00 P
DANFE
467
930,00
5
LTDA
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LEARSI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 9058 do empenho 3316, REM 6321, DANFE 467 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR
DO CREA-RJ, CONFORME AD EM ANEXO.PROTOCOLO 201270082745
11832
Página:6/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3642
3851
3641
3639
3975
3614
3643
3652
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005897 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11846
05/11/2012
35,29 P
35,29
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a LIMPATECH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9078 do empenho 3642, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058972 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART M000163669, PAGA EM 19/07/10, NO VALOR DE R$31,50, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00573033, PAGA EM 31/05/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170058972
20117005897
2
35.780.956/0001-38 - LIMPATECH SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
20127009022
20127009022
05/11/2012
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
900,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
900,00
5
5
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 9534 do empenho 3851, REM 6322, PDAC 201270090225 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARTICIPAR DA REUNIAO
COM O COMITE DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 07 A 09/11/2012.PROTOCOLO 201270090225
11840
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005287 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a LUIZ CLÁUDIO DE ANDRADE, liquidação 9077 do empenho 3641, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170052879 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00523227, PAGA EM 29/03/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170052879
11847
20117005287
9
05/11/2012
010.338.987-32 - LUIZ CLÁUDIO DE ANDRADE
35,38 P
35,38
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117006659 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a LUIZ MATTOS E ENGENHEIROS ASSOC LTDA, liquidação 9075 do empenho 3639, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170066596 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00621494, PAGA EM 14/07/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170066596
11848
20117006659
6
05/11/2012
28.015.659/0001-30 - LUIZ MATTOS E
ENGENHEIROS ASSOC LTDA
34,62 P
34,62
20127009054
05/11/2012
376.522.817-68 - MARIA CHRISTINA FELIX
630,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
7
Pago a MARIA CHRISTINA FELIX, liquidação 9895 do empenho 3975, REM 6330, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA, PARTICIPAR DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARA ESP. DE ENGª DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM BRASÍLIA.PROTOCOLO 201270090547
11858
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11849 20107101762 05/11/2012
254,24 P
20107101762
254,24
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARIA TERESA LIMA MOREIRA SANTONI, liquidação 9038 do empenho 3614, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107101762 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010. PAGOU R$219,50 EM 29/01/10, MAS JÁ HAVIA PAGO A MESMA DÍVIDA EM DATA ANTERIOR. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107101762
072.019.227-77 - MARIA TERESA LIMA MOREIRA
SANTONI
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005452 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11850
05/11/2012
87,76 P
87,76
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MBP CONSULTORIA DE ESQUADRIAS LTDA, liquidação 9079 do empenho 3643, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170054528 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00565564, PAGA EM 03/05/11, NO VALOR DE R$83,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170054528
20117005452
8
11851
20117001282
8
02.915.017/0001-02 - MBP CONSULTORIA DE
ESQUADRIAS LTDA
05/11/2012
11.638.929/0001-67 - MGE TRANSMISSÃO S.A.
35,81 P
35,81
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001282 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Página:7/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MGE TRANSMISSÃO S.A., liquidação 9088 do empenho 3652, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170012828 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00468823, PAGA EM 07/01/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270012828
3647
3863
3649
3033
1137
3638
2428
3867
3867
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117011321 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11852
05/11/2012
86,04 P
86,04
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a MONTER SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 9083 do empenho 3647, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170113213 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00172225, PAGA EM 29/11/11, NO VALOR DE R$83,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170113213
20117011321
3
04.040.018/0001-78 - MONTER SERVIÇOS E
INSTALAÇÕES LTDA
20127009330
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
folha de
05/11/2012
10.781,15 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.781,15
6
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
pagamento
Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 9554 do empenho 3863, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS VALORES
DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093306
11833
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001295 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11853
05/11/2012
35,90 P
35,90
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a NGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 9085 do empenho 3649, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170012954 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART M000135823, PAGA EM 06/01/11, NO VALOR DE R$30,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170012954
20117001295
4
04.358.642/0001-18 - NGA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA
BOLETO
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 9609 do empenho 3033, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS CONDOMÍNIO DA INSP. DE CAMPO
GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093468
11810
2003400042
05/11/2012
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
462,60 P
462,60
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
OUTUBRO/12
BANCARIO
Esgoto
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 9612 do empenho 1137, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093468
11811
2003400042
05/11/2012
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
260,68 P
260,68
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117008472 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a RODRIGO NEVES DE ALMEIDA, liquidação 9074 do empenho 3638, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170084721 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART JB007237, PAGA EM 05/09/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170084721
11854
20117008472
1
05/11/2012
078.022.577-51 - RODRIGO NEVES DE ALMEIDA
34,47 P
34,47
31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF.
folha de
83,66 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
83,66
TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ
pagamento
Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 9546 do empenho 2428, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE
DESCONTOS RELATIVOS A SINTEK-RJ, EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093319
11836
05/11/2012
20127009332
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
folha de
05/11/2012
12,35 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
12,35
3
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
pagamento
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9562 do empenho 3867, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS
VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093323
11834
11835
20127009332
3
05/11/2012
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
6.507,35 P
6.507,35
folha de
pagamento
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:8/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9560 do empenho 3867, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS
VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093323
1133
3941
1134
147
3648
3625
20
2776
801
01.135.069/0001-95 - T & B ADMINISTRAÇAO E
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
620,38 P
OUTUBRO/12
620,38
EMPREENDIMENTOS
BANCARIO
Imóveis
Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 9613 do empenho 1133, CLT 0097, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO
POSTO DE RELAC. DE MADUREIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093511
11822
2007404970
05/11/2012
01.135.069/0001-95 - T & B ADMINISTRAÇAO E
BOLETO
NOVEMBRO/
591,57 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
591,57
EMPREENDIMENTOS
BANCARIO
12
Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 9844 do empenho 3941, CLT 0097, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093511
11824
2007405803
05/11/2012
01.135.069/0001-95 - T & B ADMINISTRAÇAO E
BOLETO
33,20 P
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
33,20
EMPREENDIMENTOS
BANCARIO
Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 9614 do empenho 1134, CLT 0097, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU E TAXA DE
INCÊNDIO DO POSTO DE RELAC. DE MADUREIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093511
11825
2007405803
05/11/2012
01.135.069/0001-95 - T & B ADMINISTRAÇAO E
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
5,00 P
OUTUBRO/12
5,00
EMPREENDIMENTOS
BANCARIO
Bancários
Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 9616 do empenho 147, CLT 0097, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS
BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093511
11826
05/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117006964 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a VLADIMIR DA SILVA FRANCISCO, liquidação 9084 do empenho 3648, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170069643 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00630808, PAGA EM 26/07/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170069643
11855
20117006964
3
05/11/2012
084.186.817-48 - VLADIMIR DA SILVA
FRANCISCO
34,53 P
34,53
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004753 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ARMANDO BASTOS HINDS, liquidação 9060 do empenho 3625, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170047533 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00537130, PAGA EM 11/04/10, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00566825, PAGA EM 03/05/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170046733
11881
20117004763
3
06/11/2012
184.831.787-53 - ARMANDO BASTOS HINDS
35,29 P
35,29
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11897
06/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
39,90 P
39,90
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
11898
06/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
11.960,90 P
11.960,90
08/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 9846 do empenho 801, REM 6327, MEMORANDO 08/2012-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11870
06/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:9/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
254
3948
3948
3607
2628
801
3618
3958
3959
3955
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
14/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 9845 do empenho 254, REM 6327, MEMORANDO 14/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11874
06/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009257
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
06/11/2012
3.541,00 P
FATURA
19/2012
3.541,00
8
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pronto Pagamento
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 9848 do empenho 3948, REM 6326, FATURA 19/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CUSTA JUDICIAL, CONFORME FATURA
019/2012 EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270092578
11861
20127009257
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
06/11/2012
70,80 P
FATURA
19/2012
70,80
8
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pronto Pagamento
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 9848 do empenho 3948, REM 6326, FATURA 19/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CUSTA JUDICIAL, CONFORME FATURA
019/2012 EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270092578
11862
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107106802
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a DUBAI ENGENHARIA LTDA, liquidação 9032 do empenho 3607, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107106802 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00413069, PAGA EM 24/08/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107106802
11882
20107106802
06/11/2012
00.563.016/0001-02 - DUBAI ENGENHARIA LTDA
35,32 P
35,32
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Conservação Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 9923 do empenho 2628, REM 6336, NOTA FISCAL 49203 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS
ELEVADORES DA SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270091616
11880
2011401822
06/11/2012
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
1.652,11 P
1.555,46
NOTA FISCAL
49203
08/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a EUZEBIO JOSE GIL, liquidação 9846 do empenho 801, REM 6327, MEMORANDO 08/2012-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11871
06/11/2012
203.160.037-00 - EUZEBIO JOSE GIL
140,00 P
140,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11883 20107007339 06/11/2012
36,64 P
20107007339
36,64
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a EVELLYN EMMANOEL PIMENTA DA SILVA, liquidação 9044 do empenho 3618, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107007339 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS (PAGA EM 25/01/10, NO VALOR DE R$31,50), UMA VEZ QUE O PROFISSIONAL OBTEVE ISENÇÃO DA TAXA. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107007339
107.079.757-00 - EVELLYN EMMANOEL PIMENTA
DA SILVA
20127008841
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
06/11/2012
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
26,45 P
DANFE
4456
26,45
3
Alimentação
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 9856 do empenho 3958, REM 6326, DANFE 4456 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE CAFÉ, CONFORME DANFE Nº 4456 EM
ANEXO.PROTOCOLO 201270088413
11863
20127008841
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
06/11/2012
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
117,78 P
DANFE
4456
117,78
3
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 9857 do empenho 3959, REM 6326, DANFE 4456 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONFORME DANFE Nº 4456 EM
ANEXO.PROTOCOLO 201270088413
11864
11865
20127008841
3
06/11/2012
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
13,00 P
13,00
NOTA FISCAL
765
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Página:10/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 9853 do empenho 3955, REM 6326, NOTA FISCAL 765 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO, CONFORME NF. 765 EM ANEXO.PROTOCOLO
201270088413
3650
801
3191
3317
3615
254
3960
3960
3960
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005881 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11844
06/11/2012
833.612.867-00 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
34,60 E
34,60
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Estorno do pagamento 11844 pago a JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 3650, REM , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00600634, PAGA EM 14/06/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.DOC DEVOLVIDO EM 06/11/2012
20117005881
9
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
08/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
BEZERRA
CACC/CEGM
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 9846 do empenho 801, REM 6327, MEMORANDO 08/2012-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11873
06/11/2012
20127008170
28.368.751/0001-84 - JOVEL MATERIAIS DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
06/11/2012
505,50 P
DANFE
2445
473,62
0
CONSTRUCAO LTDA
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a JOVEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 9867 do empenho 3191, REM 6329, DANFE 2445 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O NOVO IMÓVEL DA
INSP. DE ITAPERUNA, CONFORME AD EM ANEXO.PROTOCOLO 201270081700
11877
20127008170
28.368.751/0001-84 - JOVEL MATERIAIS DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
06/11/2012
39,50 P
DANFE
2445
39,50
0
CONSTRUCAO LTDA
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a JOVEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 9868 do empenho 3317, REM 6329, DANFE 2445 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O
NOVO IMÓVEL DA INSP. DE ITAPERUNA, CONFORME AD EM ANEXO.PROTOCOLO 201270081700
11878
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107043136
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a LINANDRO PINHEIRO, liquidação 9040 do empenho 3615, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107043136 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ART IN00342016 NOD DIAS 08/02/10 E 09/02/10, NO VALOR DE R$31,50 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107043136
11884
20107043136
06/11/2012
281.927.887-68 - LINANDRO PINHEIRO
36,17 P
36,17
14/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 9845 do empenho 254, REM 6327, MEMORANDO 14/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11875
06/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009071
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
01/02/03/09/
06/11/2012
130,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
130,00
7
OLIVEIRA
2012
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 9858 do empenho 3960, REM 6326, MEMORANDO 01/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPOU
DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA,REALIZADA EM 28/12/2011 CONFORME MEMORANDOS EM ANEXOS AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270090717
11866
20127009071
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
01/02/03/09/
06/11/2012
130,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
130,00
7
OLIVEIRA
2012
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 9858 do empenho 3960, REM 6326, MEMORANDO 01/09/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO QUE
PARTICIPOU DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA,REALIZADA EM 07/02/82012 CONFORME MEMORANDOS EM ANEXOS AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270090717
11867
20127009071
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
01/02/03/09/
06/11/2012
130,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
130,00
7
OLIVEIRA
2012
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 9858 do empenho 3960, REM 6326, MEMORANDO 03/09/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO QUE
PARTICIPOU DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA, REALIZADA EM 01/03/2012,CONFORME MEMORANDOS EM ANEXOS AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270090717
11868
Página:11/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3960
801
3623
3619
3620
61
254
3626
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127009071
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
01/02/03/09/
06/11/2012
130,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
130,00
7
OLIVEIRA
2012
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 9858 do empenho 3960, REM 6326, MEMORANDO 09/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPOU
DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA, REALIZADA EM 05/06/2012 CONFORME MEMORANDOS EM ANEXOS AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270090717
11869
08/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 9846 do empenho 801, REM 6327, MEMORANDO 08/2012-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11872
06/11/2012
444.239.004-59 - MARCIO CISNALDO DE SOUZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11885 20107014517 06/11/2012
222,38 P
20107014517
222,38
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARPA REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 9057 do empenho 3623, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107014517 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2010. PAGOU R$1.888,50 EM 13/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$1.696,50. EM VIRTUDE DO DIA O QUAL FOI PAGO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107014517
27.533.744/0001-28 - MARPA REPRESENTAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11886 20107108253 06/11/2012
57,63 P
20107108253
57,63
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a MERCO VIA SINALIZAÇÃO COM E SERV LTDA-ME, liquidação 9045 do empenho 3619, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107108253 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CERTIDÃO (PAGA EM 28/06/10, NO VALOR DE R$51,50), POIS ESTA NÃO FOI EMITIDA EM NOME DA EMPRESA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107108253
00.096.960/0001-05 - MERCO VIA SINALIZAÇÃO
COM E SERV LTDA-ME
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11887 20107108248 06/11/2012
57,88 P
20107108248
57,88
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a MERCO VIA SINALIZAÇÃO COM E SERV LTDA-ME, liquidação 9046 do empenho 3620, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107108248 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CERTIDÃO (PAGA EM 31/05/10, NO VALOR DE R$51,50), POIS ESTA NÃO FOI EMITIDA EM NOME DA EMPRESA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107108248
00.096.960/0001-05 - MERCO VIA SINALIZAÇÃO
COM E SERV LTDA-ME
02.995.614/0001-86 - MM2 INSTALAÇOES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
650,00 P
NOTA FISCAL
650,00
TECNICAS LTDA.
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a MM2 INSTALAÇOES TECNICAS LTDA., liquidação 8480 do empenho 61, REM 6329, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV
DIGITAL NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270093999
11899
2009406955
06/11/2012
14/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 9845 do empenho 254, REM 6327, MEMORANDO 14/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11876
06/11/2012
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11888 20107012297 06/11/2012
846.210.956-68 - RENATO RESSINETI DE ARAÚJO
207,23 P
20107012297
207,23
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RENATO RESSINETI DE ARAÚJO, liquidação 9061 do empenho 3626, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107012297 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2010. ESTA FOI PAGA EM 25/01/2010. NO VALOR DE R$219,50. NO ENTANTO, DEVERIA TER PAGO R$40,58. EM VIRTUDE DE INTERRUPÇÃO DO REGISTRO EM 11/02/2010. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107012297
Página:12/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3632
3944
3613
3611
3622
3608
3628
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117000988 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11889
06/11/2012
390.435.507-44 - RENATO SÉRGIO DE OLIVEIRA
35,90 P
35,90
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a RENATO SÉRGIO DE OLIVEIRA, liquidação 9067 do empenho 3632, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170009883 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART M000179634, PAGA EM 28/01/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170009883
20117000988
3
20127009223
823.775.027-68 - RICARDO ROVO DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
06/11/2012
15,00 P
NOTA FISCAL
092483
15,00
8
LIMA
Expediente
Pago a RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA, liquidação 9840 do empenho 3944, REM 6329, NOTA FISCAL 092483 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ALFINETES,
CONFORME MEMORANDO Nº 011//GFIS.PROTOCOLO 201270092238
11879
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11890 20107008221 06/11/2012
390,85 P
20107008221
390,85
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a SEVEN POWERS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, liquidação 9037 do empenho 3613, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107008221 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010 EM 15/01/10, NO VALOR DE R$336,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107008221
09.635.627/0001-93 - SEVEN POWERS SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11891 20107058087 06/11/2012
076.690.217-05 - SILENO GUEDES VALE
118,20 P
20107058087
118,20
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a SILENO GUEDES VALE, liquidação 9034 do empenho 3611, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107058087 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010. PAGOU R$104,72 EM 31/05/10, MAS JÁ HAVIA PAGO R$102,32 EM 04/05/10. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107058087
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11892 20107040377 06/11/2012
175,67 P
20107040377
175,67
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a SUBCON CONSTRUÇÃO E REPARO NAVAL LTDA, liquidação 9050 do empenho 3622, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107040377 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO POR 3 TAXAS DE CERTIDÃO, PAGAS EM 27/04/10, NO VALOR DE R$51,50 CADA, UMA VEZ QUE OS PEDIDOS FORAM INDEFERIDOS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO
DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107040377
01.496.878/0001-22 - SUBCON CONSTRUÇÃO E
REPARO NAVAL LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107073477
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a TAXA MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, liquidação 9033 do empenho 3608, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107073477 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00408410, PAGA EM 12/08/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107073477
11893
20107073477
06/11/2012
09.147.431/0001-50 - TAXA MANUTENÇÃO
PREDIAL LTDA
35,32 P
35,32
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007687 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a TERRA TEC AMBIENTAL E SANEAMENTO LTDA, liquidação 9063 do empenho 3628, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170076875 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00625979, PAGA EM 25/07/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00643736, PAGA EM 17/08/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201176875
11894
20117007687
5
06/11/2012
09.666.030/0001-06 - TERRA TEC AMBIENTAL E
SANEAMENTO LTDA
34,62 P
34,62
Página:13/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3605
3612
3677
3746
3739
2776
20
3729
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11895 20107106847 06/11/2012
34,83 P
20107106847
34,83
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a THE BACKSTAGE SONORIZAÇÃO LTDA ME, liquidação 9031 do empenho 3605, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107106847 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00448648, PAGA EM 18/11/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107106847
40.292.765/0001-67 - THE BACKSTAGE
SONORIZAÇÃO LTDA ME
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11896 20107044488 06/11/2012
213,90 P
20107044488
213,90
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a VALDEMIR FREIRE DOS SANTOS, liquidação 9035 do empenho 3612, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107044488 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ART IN00370044 EM 14/05/10 (R$189,50). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107044488
500.778.307-25 - VALDEMIR FREIRE DOS
SANTOS
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11904 20117004895 07/11/2012
177.801.447-04 - ALVARO GOMES BRANTES
42,81 P
20117004895
42,81
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a ALVARO GOMES BRANTES, liquidação 9173 do empenho 3677, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117004895 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 07/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20117004895
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007188 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11926
07/11/2012
047.939.107-69 - ANDRÉ LUIZ TELES DA SILVA
252,51 P
252,51
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ANDRÉ LUIZ TELES DA SILVA, liquidação 9300 do empenho 3746, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170071881 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$230,85 PARA O CREA-MG EM 10/01/11 E EM 05/06/11, PAGOU R$245,70 PARA O CREA-RJ. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170071881
20117007188
1
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001694 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ARKHE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9275 do empenho 3739, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170016944 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART M000109292, PAGA EM 14/02/11, NO VALOR DE R$200,00. A REFERIDA ART FOI CANCELADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170016944
11927
20117001694
4
07/11/2012
00.148.344/0001-42 - ARKHE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
216,48 P
216,48
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
11947
07/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
110,60 P
110,60
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11948
11905
20117004756
9
07/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
07/11/2012
09.521.254/0001-20 - BERTOL & BERTOL
CONSTRUÇÕES LTDA EPP
49,40 P
49,40
355,17 P
355,17
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004756 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Página:14/152
CREA/RJ
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004756 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
3729
11905
07/11/2012
355,17 P
355,17
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq. RDN
Documento Número Conta
Pago a BERTOL & BERTOL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, liquidação 9252 do empenho 3729, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170047569 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00542541, PAGA EM 18/04/11, NO VALOR DE R$333,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170047569
20117004756
9
3730
41
3536
3536
3536
3536
3766
09.521.254/0001-20 - BERTOL & BERTOL
CONSTRUÇÕES LTDA EPP
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117008243 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11906
07/11/2012
352,14 P
352,14
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a BIOVERT FLORESTAL E AGRÍCOLA LTDA, liquidação 9254 do empenho 3730, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170082430 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00611241, PAGA EM 30/06/11, NO VALOR DE R$333,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170082430
20117008243
0
68.695.915/0001-00 - BIOVERT FLORESTAL E
AGRÍCOLA LTDA
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
590/2012 128.552,22 P
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
128.552,22 MEMORANDO
FEDERAL
CDEH
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9524 do empenho 41, CHEQUE 900546, MEMORANDO 590/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270093461
11900
2003400025
07/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11928 20107019095 07/11/2012
36,07 P
20107062653
36,07
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a CHERRI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 8927 do empenho 3536, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107062653 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00341653, IN00341639, IN00352312 E IN00352320. PROTOCOLOS Nº 20107019095, 20107019097, 20107062653 E 20107062657.PROTOCOLO 20107062653
31.116.692/0001-61 - CHERRI ENGENHARIA E
INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11929 20107019095 07/11/2012
36,07 P
20107062657
36,07
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a CHERRI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 8928 do empenho 3536, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107062657 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00341653, IN00341639, IN00352312 E IN00352320. PROTOCOLOS Nº 20107019095, 20107019097, 20107062653 E 20107062657.PROTOCOLO 20107062657
31.116.692/0001-61 - CHERRI ENGENHARIA E
INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11930 20107019095 07/11/2012
36,32 P
20107019095
36,32
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a CHERRI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 8925 do empenho 3536, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107019095 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00341653, IN00341639, IN00352312 E IN00352320. PROTOCOLOS Nº 20107019095, 20107019097, 20107062653 E 20107062657.PROTOCOLO 20107019095
31.116.692/0001-61 - CHERRI ENGENHARIA E
INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11931 20107019095 07/11/2012
36,32 P
20107019097
36,32
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a CHERRI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 8926 do empenho 3536, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107019097 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00341653, IN00341639, IN00352312 E IN00352320. PROTOCOLOS Nº 20107019095, 20107019097, 20107062653 E 20107062657.PROTOCOLO 20107019097
31.116.692/0001-61 - CHERRI ENGENHARIA E
INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005764 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11907
07/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9349 do empenho 3766, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057644 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057644
20127005763
7
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
Página:15/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3766
3766
3766
3766
3340
3744
3745
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005765 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11908
07/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9350 do empenho 3766, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057650 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057650
20127005763
7
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005764 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9357 do empenho 3766, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057640 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057640
11909
20127005763
7
07/11/2012
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
20,00 P
20,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005763 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11910
07/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9356 do empenho 3766, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057639 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057639
20127005763
7
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005765 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9355 do empenho 3766, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057655 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057655
11911
20127005763
7
07/11/2012
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
20,00 P
20,00
20127008418
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
07/11/2012
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
173,50 P
DANFE
6186
173,50
9
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 9047 do empenho 3340, REM 6332, DANFE 6186 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2012.PROTOCOLO 201270084189
11903
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009753 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11932
07/11/2012
173,16 P
173,16
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CONSTRUTORA AMARAL E ALMEIDA LTDA, liquidação 9298 do empenho 3744, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170097531 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00675340 EM 14/10/11 E 17/10/11, NO VALOR DE R$166,50 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170097531
20117009753
1
01.015.559/0001-58 - CONSTRUTORA AMARAL E
ALMEIDA LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007969 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11933
07/11/2012
210,91 P
210,91
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a DATANEWS INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9299 do empenho 3745, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079699 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 31/01/11 E 15/03/11, NO VALOR DE R$196,75 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170079699
20117007969
9
02.690.368/0001-54 - DATANEWS INTEGRAÇÃO
DE TECNOLOGIA LTDA
Página:16/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3747
3737
3726
3732
3768
3740
1161
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007250 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11934
07/11/2012
128,27 P
128,27
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a DEF INSET DEDETIZAÇÃO LTDE-ME, liquidação 9301 do empenho 3747, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170072509 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00600140 EM 13/06/11 E EM 15/06/11, NO VALOR DE R$122,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170072509
20117007250
9
03.238.053/0001-33 - DEF INSET DEDETIZAÇÃO
LTDE-ME
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117008235 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11935
07/11/2012
29.739.737/0003-74 - ELEVADORES OTIS LTDA
382,39 P
382,39
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 9270 do empenho 3737, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170082356 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00142258, PAGA EM 31/03/08, NO VALOR DE R$300,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170082356
20117008235
6
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117006769 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11912
07/11/2012
348,94 P
348,94
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a GALPÕES PREMOLDADOS LTDA, liquidação 9248 do empenho 3726, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170067693 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00582598, PAGA EM 20/05/11, NO VALOR DE R$330,01. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170067693
20117006769
3
05.667.681/0001-60 - GALPÕES PREMOLDADOS
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004936 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11913
07/11/2012
245,37 P
245,37
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a GASINDUR DO BRASIL LTDA, liquidação 9257 do empenho 3732, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170049368 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DE VÁRIAS ARTS, PAGAS NOS DIAS 05/04/11 E 12/04/11, NO VALOR TOTAL DE R$231,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170049368
20117004936
8
04.547.165/0001-39 - GASINDUR DO BRASIL
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117010938 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11936
07/11/2012
132.109.917-74 - GUSTAVO NORA BRUM
100,23 P
100,23
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a GUSTAVO NORA BRUM, liquidação 9365 do empenho 3768, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170109381 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$106,88 EM 30/09/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$10,69. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201170109381
20117010938
1
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007941 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11937
07/11/2012
210,71 P
210,71
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ICF CONSULTORIA DO BRASIL LTDA, liquidação 9290 do empenho 3740, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079417 ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO
DO VALOR PAGO PELA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART M00009655 (PAGA EM 01/08/11, NO VALOR DE R$200,00), QUE FOI PAGA INDEVIDAMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170079417
20117007941
7
05.402.509/0001-84 - ICF CONSULTORIA DO
BRASIL LTDA
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
108,90 E
NOTA FISCAL
8643
108,90
SEGURO SOCIAL - INSS
Conservação e Jardinagem
Estorno do pagamento 8614 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 1161, CLT , NOTA FISCAL 8643 por se tratar de duplicidade atraves Recolhimento de Tributos, que ora
regularizamos
8614
07/11/2012
Página:17/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3733
3741
3767
3725
3750
3759
3731
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005950 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11914
07/11/2012
267.210.907-91 - JOSÉ FONSECA JUNIOR
209,73 P
209,73
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOSÉ FONSECA JUNIOR, liquidação 9259 do empenho 3733, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170059502 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO
DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART IN00607087, PAGA EM 22/06/11, NO VALOR DE R$200,00. O PAGAMENTO FOI INDEVIDO, POIS A REFERIDA ART FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E
HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170059502
20117005950
2
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117003115 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOSÉ RICARDO ALMEIDA CARDOSO, liquidação 9291 do empenho 3741, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170031159 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 12/01/11, NO VALOR DE R$19,24 E R$230,85. o CORRETO SERIA PAGAR R$19,24, POIS O PROFISSIONAL INTERROMPEU O REGISTRO EM JANEIRO/11.
NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170031159
11938
20117003115
9
07/11/2012
871.380.936-91 - JOSÉ RICARDO ALMEIDA
CARDOSO
250,49 P
250,49
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001784 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11939
07/11/2012
179.641.487-53 - JOSUE ROSA DO AMARAL
289,55 P
289,55
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOSUE ROSA DO AMARAL, liquidação 9362 do empenho 3767, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170017842 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ART IN00500103. PAGOU R$333,50 EM 16/02/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$66,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201170017842
20117001784
2
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007367 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11915
07/11/2012
702,37 P
702,37
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a LABOURIAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9245 do empenho 3725, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170073677 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00588041, PAGA EM 27/05/11, NO VALOR DE R$666,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20117003677
20117007367
7
04.954.399/0001-09 - LABOURIAU COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007969 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11916
07/11/2012
712.981.777-15 - LAIS LIMA RAMOS
137,48 P
137,48
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a LAIS LIMA RAMOS, liquidação 9306 do empenho 3750, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079695 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DE ART. FOI PAGO EM DUPLICIDADE A 2ª COTA DE ANUIDADE DE 2011. PAGA EM 15/03/2011, NO VALOR DE R$128,25. NOVAMENTE PAGA EM 28/03/11, NO VALOR DE R$128,25. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170079695
20117007969
5
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001640 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a LUCIANO DE ALMEIDA BARRETO, liquidação 9322 do empenho 3759, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170016402 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR. PROFISSIONAL PAGOU A MAIOR A ART IN00799534, EM 15/02/11, NO VALOR DE R$449,50. NO ENTANTO, DEVERIA TER PAGO R$155,00.NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170016402
11917
20117001640
2
11918
20117005598
3
07/11/2012
473.509.207-25 - LUCIANO DE ALMEIDA
BARRETO
07/11/2012
667.188.997-04 - LUIZ FERNANDO ROCA DE
BARROS
371,30 P
177,32 P
371,30
177,32
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005598 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Página:18/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LUIZ FERNANDO ROCA DE BARROS, liquidação 9256 do empenho 3731, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170055983 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART M000175188, PAGA EM 20/04/11, NO VALOR DE R$166,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170055983
3601
3769
3979
1986
3588
3727
3752
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11940 20107020929 07/11/2012
251.809.751-15 - MARCO ANTÔNIO RIBEIRO
36,17 P
20107020929
36,17
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a MARCO ANTÔNIO RIBEIRO, liquidação 9027 do empenho 3601, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107020929 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00344699, PAGA EM 19/02/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107020929
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007969 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11941
07/11/2012
690.483.987-20 - MARCOS LIMA
137,48 P
137,48
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARCOS LIMA, liquidação 9367 do empenho 3769, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079691 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2011. PAGOU R$128,25 EM 28/03/11, MAS JÁ HAVIA PAGO A MESMA DÍVIDA ANTERIORMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201170079691
20117007969
1
20127009271
364.448.550-04 - MARIA DOLORES PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
07/11/2012
34,00 P
RECIBO
109423
34,00
2
BAHIA
Pronto Pagamento
Pago a MARIA DOLORES PEREIRA BAHIA, liquidação 9903 do empenho 3979, REM 6334, RECIBO 109423 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA BRASILEIRA DO ISBN.PROTOCOLO 201270092712
11902
59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL
4.623,49 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
4.186,57
SISTEMAS LTDA
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 8533 do empenho 1986, CLT 0099, NOTA FISCAL 5466 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO E
MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS ORACLE, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201270089813
11901
2009403553
07/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11942 20107104240 07/11/2012
354,84 P
20107104240
354,84
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a ROBERTA GUEDES MOTTA RIZZO, liquidação 9008 do empenho 3588, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107104240 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00411593. PAGA EM 19/08/2010, NO VALOR DE R$316,50. NO ENTANTO, HOUVE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107104240
043.974.777-52 - ROBERTA GUEDES MOTTA
RIZZO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005586 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11919
07/11/2012
211,18 P
211,18
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SANEZE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 9250 do empenho 3727, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170055869 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART M000078275, PAGA EM 01/06/11, NO VALOR DE R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170055869
20117005586
9
05.040.062/0001-40 - SANEZE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007639 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11920
07/11/2012
144,52 P
144,52
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SERGIO LEONARDO RODRIGUES DE MEDEIROS, liquidação 9308 do empenho 3752, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170076392 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FOI PAGO EM DUPLICIDADE ANUIDADE 2011. NOS DIAS 08/08/11 E 10/08/11, NO VALOR DE R$137,22. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170076392
20117007639
2
044.576.797-98 - SERGIO LEONARDO
RODRIGUES DE MEDEIROS
Página:19/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3754
3751
3735
3736
1175
3749
3758
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007639 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11921
07/11/2012
0,05 P
0,05
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SERGIO LEONARDO RODRIGUES DE MEDEIROS, liquidação 9315 do empenho 3754, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170076392 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FOI PAGO EM DUPLICIDADE ANUIDADE 2011. NOS DIAS 08/08/11 E 10/08/11, NO VALOR DE R$137,22. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170076392
20117007639
2
044.576.797-98 - SERGIO LEONARDO
RODRIGUES DE MEDEIROS
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009763 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SOLERI DO BRASIL LTDA, liquidação 9307 do empenho 3751, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170097633 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE. EMPRESA SOLICITOU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. REFERENTE ANUIDADE 2011. FOI PAGA EM 31/01/2011, NO VALOR DE R$459,00. NO ENTANTO, NÃO DEVERIA TER PAGO. POIS JÁ HAVIA
PAGO EM 04/01/11, NO VALOR DE R$510,00, REFERENTE A MESMA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170097633
11922
20117009763
3
07/11/2012
05.271.198/0001-61 - SOLERI DO BRASIL LTDA
557,22 P
557,22
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001387 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11943
07/11/2012
359,44 P
359,44
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SOLLAXNEWS SHIPS SERVICE LTDA, liquidação 9265 do empenho 3735, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170013873 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00498258, PAGA EM 14/02/11, NO VALOR DE R$333,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170013873
20117001387
3
05.067.402/0001-27 - SOLLAXNEWS SHIPS
SERVICE LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009694 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11944
07/11/2012
912.792.917-53 - SONELI DE PAULA FOLLY
209,31 P
209,31
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a SONELI DE PAULA FOLLY, liquidação 9268 do empenho 3736, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170096945 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00663661, PAGA EM 09/09/11, NO VALOR DE R$199,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170096945
20117009694
5
643.763.707-20 - SONIA DE SOUZA ADMIRAL
Suprimento de
176,19 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
176,19
BEVITORI
Fundos do Mes
Pago a SONIA DE SOUZA ADMIRAL BEVITORI, liquidação do empenho 1175, SUPRIMENTO DE FUNDOS , ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
11946
2012400179
07/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117008603 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11923
07/11/2012
359,48 P
359,48
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a TECNO RIO SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9303 do empenho 3749, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170086037 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ART. A EMPRESA SOLICITOU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. REFERENTE A ART IN00361078. PAGA EM 03/04/10, NO VALOR DE R$317,53. A MESMA FOI CANCELADA E
SUBSTITUIDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170086037
20117008603
7
02.662.216/0001-48 - TECNO RIO SUL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117010448 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
232,70
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a THIAGO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 9321 do empenho 3758, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170104483 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR. PROFISSIONAL SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, REFERENTE ANUIDADE 2011. PAGOU R$244,53. NO ENTANTO, DEVERIA TER PAGO R$24,45. POIS, TEM DIREITO A 90% DE DESCONTO
NA 1ª ANUIDADE, REGISTRANDO-SE DENTRO DE 180 DIAS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170104483
11924
20117010448
3
07/11/2012
109.790.677-90 - THIAGO SILVA DE OLIVEIRA
232,70 P
Página:20/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3734
3755
752
3677
2240
2202
2603
20
20
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005320 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11945
07/11/2012
129,59 P
129,59
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a VERDAN REFORMAS E PINTURAS, liquidação 9263 do empenho 3734, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170053200 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00546763, PAGA EM 23/04/11, NO VALOR DE R$122,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170053200
20117005320
0
32.171.167/0001-01 - VERDAN REFORMAS E
PINTURAS
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005371 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11925
07/11/2012
936.712.967-04 - ZENILDO RAMIRO DE MELLO
228,07 P
228,07
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ZENILDO RAMIRO DE MELLO, liquidação 9317 do empenho 3755, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170053710 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR. PROFISSIONAL SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, REFERENTE ANUIDADE 2010. ESTA FOI PAGA EM 31/03/11. NO VALOR DE R$243,50. NO ENTANTO, DEVERIA TER PAGO R$30,75. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170053710
20117005371
0
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 752, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
11958
201240044
08/11/2012
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
88,10 P
88,10
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20117004895
42,81
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Estorno do pagamento 11904 pago a ALVARO GOMES BRANTES, empenho 3677, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 07/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. DOC DEVOLVIDO NO DIA 08/11/2012.
11904
20117004895
08/11/2012
177.801.447-04 - ALVARO GOMES BRANTES
42,81 E
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
42,00 P
42,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2240, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDO NO EXERCICIO
2012.
11961
2012400042
08/11/2012
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
121,94 P
121,94
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2202, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPEMHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
11962
2012400042
08/11/2012
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
59,50 P
59,50
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2603, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMETOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
11963
2012400042
08/11/2012
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO DIVERSOS, EXTRATO BANCARIO ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11964
08/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
12,00 P
12,00
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11965
08/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
15,80 P
15,80
Página:21/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
555
584
2354
3408
699
3769
3318
3342
80
3967
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
88,49 P
88,49
SILVA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho , SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
11956
2012400057
08/11/2012
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
48,90 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
48,90
SILVA
Fundos do Mes
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 584, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
11959
2012400057
08/11/2012
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
48,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
48,10
SILVA
Fundos do Mes
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2354, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
11960
2012400057
08/11/2012
20127008558
05.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
08/11/2012
1.486,00 P
DANFE
119 /121
1.486,00
8
COMERCIO E SERVICOS LTDA
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9669 do empenho 3408, REM 6341, DANFE 119 /121 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (PROT.201270085588),
MATERIAL PARA REBAIXAMENTO (PROT. 201270085501) E MATERIAL PARA MARCENARIA PARA A NOVA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COTAÇÕES EM ANEXOS.PROTOCOLO 201270085588
11952
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS MARTINS, liquidação do empenho 699, SUPRIMENTO DE FUNDOS , ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
11957
2012400079
08/11/2012
401.205.117-20 - JOSE CARLOS MARTINS
148,40 P
148,40
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007969 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11941
08/11/2012
690.483.987-20 - MARCOS LIMA
137,48 E
137,48
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Estorno do pagamento 11941 pago a MARCOS LIMA, empenho 3769, REM 6338 , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2011. PAGOU R$128,25 EM 28/03/11, MAS JÁ HAVIA PAGO A MESMA DÍVIDA ANTERIORMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. DOC DEVOLVIDO EM 08/11/2012.
20117007969
1
14.059.340/0001-00 - PANDORA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
MAT. DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E
2.980,00 P
DANFE
1741
2.980,00
Informática
INFORMATICA LTDA
Pago a PANDORA COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA, liquidação 9021 do empenho 3318, REM 6339, DANFE 1741 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSOR
PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO: 2012400529
11953
2012400529
08/11/2012
20127008420
08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
08/11/2012
3.848,30 P
DANFE
60493
3.623,18
3
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 9244 do empenho 3342, REM 6339, DANFE 60493 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012.
11955
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
268,43 P
FATURA
OUTUBRO/12
243,06
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8723 do empenho 80, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270088549
11949
2012400016
08/11/2012
642984/6819
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
63
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 9875 do empenho 3967, REM 6340, RECIBO 642984/681963 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS, CONFORME NF-E 8409
EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400577
11950
2012400577
08/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
68,71 P
68,71
RECIBO
Página:22/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3966
11951
2012400577
Data Pgto
08/11/2012
Favorecido
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
Valor
200,00 P
Valor Liq. Documento
200,00
NOTA FISCAL
Número
Conta
8409
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 9874 do empenho 3966, REM 6340, NOTA FISCAL 8409 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, CONFORME NF-E 8409 EM
ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400577
3017
2187
2548
2462
2262
912
1707
925
22
22
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 9951 do empenho 3017, CLT 0101, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET MÓVEL DE 2GB, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2012.PROTOCOLO 201270092513
11954
2012400016
08/11/2012
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
281,10 P
254,54
FATURA
OUTUBRO/12
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12003
09/11/2012
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ALINE MARTINS FARIA FERRAZ, liquidação 9965 do empenho 2548, REM 6343, RPA 04/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO AO PRÊMIO OSCAR
NIEMEYER DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 020-A/2012 - ASMC, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201270067760
12036
2011400531
09/11/2012
098.824.687-21 - ALINE MARTINS FARIA FERRAZ
3.000,00 P
2.576,30
RPA
04/2012
142.848.007-28 - AMANDA NASCIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
ANASTACIO
Profissionais
Pago a AMANDA NASCIMENTO ANASTACIO, liquidação 10021 do empenho 2462, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE VOLTA REDONDA.PROTOCOLO 201270096284
12014
2012400210
09/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
6.524,27 P
NOTA FISCAL
5676
3.764,68
TECNICOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 8972 do empenho 2262, REM 6342, NOTA FISCAL 5676 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2012.PROTOCOLO 201270074068
11978
2009405128
09/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
14,22 P
NOTA FISCAL
5676
14,22
TECNICOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 8973 do empenho 912, REM 6342, NOTA FISCAL 5676 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2012.PROTOCOLO 201270074068
11980
2009405128
09/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
6.955,91 P
NOTA FISCAL
5676
6.955,91
TECNICOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 8976 do empenho 1707, REM 6342, NOTA FISCAL 5676 ref. a EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270074068
11981
2009405128
09/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
18.074,82 P
NOTA FISCAL
5675
14.378,52
TECNICOS LTDA
Jornalísticas
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 9264 do empenho 925, REM 6342, NOTA FISCAL 5675 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270074060
11985
2009405605
09/11/2012
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
11112
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 22, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 11112 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12096
09/11/2012
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
23,90 P
23,90
12097
09/11/2012
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
23,90 P
23,90
EXTRATO
BANCARIO
11112
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Bancários
Página:23/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 22, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 11112 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
20
2651
3715
1684
1685
1377
799
989
924
4024
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12098
09/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
97,60 P
97,60
059.081.607-17 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
FILHO
Profissionais
Pago a CARLOS HENRIQUE PEREIRA FILHO, liquidação 10025 do empenho 2651, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA
SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 05 MESES.PROTOCOLO 201270096274
12017
2011400531
09/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117003062 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CARLOS RONALD MACABU AREAS, liquidação 9232 do empenho 3715, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170030624 ref. a EMPENHO REFERENTE AO DEVOLUÇÃO
DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO. PAGOU R$33,00 EM 28/01/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLO: 201170030624
12025
20117003062
4
09/11/2012
006.846.307-37 - CARLOS RONALD MACABU
AREAS
35,90 P
35,90
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
250.000,00 P
OUTUBRO
250.000,00
FEDERAL
BANCARIO
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9933 do empenho 1684, CHEQUE 900547, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA NÃO DEPOSITADA DOS 20% DE ACORDO
COM A ATA DE AUDIÊNCIA DE 18/05/2012 - FLS. 40.PROTOCOLO 2012400218
11971
2012400218
09/11/2012
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
350.000,00 P
OUTUBRO
350.000,00
FEDERAL
BANCARIO
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9934 do empenho 1685, CHEQUE 900548, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE R$350.000,00, CONFORME
ATA DE AUDIÊNCIA DE 18/05/2012 - FLS. 40.PROTOCOLO 2012400218
11972
2012400218
09/11/2012
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
4.835,84 P
NOTA FISCAL
3.846,91
SERVIÇOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8467 do empenho 1377, REM 6342, NOTA FISCAL 1638 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E
REPACTUAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270074068
11983
2009406058
09/11/2012
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a CLENILSON SILVA DE PAULA, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 25/10/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11999
09/11/2012
864.081.437-68 - CLENILSON SILVA DE PAULA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
798641/
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
880,09 P
NOTA FISCAL
880,08
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
798599
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 1533 do empenho 989, REM 6342, NOTA FISCAL 779413 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012.PROTOCOLO 201270088715
11984
2010405743
09/11/2012
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
29.756,10 E
FATURA
janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
29.756,10
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 7136 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 924, relativo aos dos dias 31/01/12 (14.203,68), 19/04/2012 (14.203,68) e 30/04/2012 (1.348,74), que
ora regularizamos.
9678
12100
09/11/2012
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
400,00 P
400,00
BOLETO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
Página:24/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ROBERTO MASCARENHA ARRUDA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a VIDIGUEIRA COUTINHO FERREIRA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12101
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a ANTONIO FLORIANO PEIXOTO, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12102
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a VERA LUCIA MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12103
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a JOSE ARIOSVALDO SOARES, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12104
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a CAYO PEREIRA FERNANDES, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12105
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a JOSE RENATO DE ALMEIDA SALLES, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12106
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a HORACIO CICERO DE SÁ, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12107
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a ELIZEU RODRIGUEZ MEDEIROS, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12108
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a MARISA DAS NEVES PEREIRA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12000
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a ROBERTO SILVA DE CARVALHO, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270096939
12076
2012400602
09/11/2012
Página:25/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4027
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a JOSE ROBERTO FONTELES DE SOUZA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12077
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12078
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a RENATO LUIZ CSASZAR, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0119, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12079
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA,
QUE SERÁ REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12081
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12082
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12084
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12086
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ ROCHA LIMA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE
SERÁ REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12090
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a LUIZ RODRIGUES FREIRE, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12092
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
ENGENHARIA E AGRONOMIA
BANCARIO
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12094
2012400602
09/11/2012
11976
20127009768
0
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
400,00 P
400,00
BOLETO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
Página:26/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10095 do empenho 4027, REM 0119, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097680
2187
4013
3338
2187
799
3706
3690
1245
1337
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a DELMO ANTONIO BONTURI, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12005
09/11/2012
011.670.577-91 - DELMO ANTONIO BONTURI
70,00 P
70,00
MEMORANDO
00.000.000/0000-00 - DETRAN - ESTADO DO RIO
384,88 P
GUIA
DUDAS
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
384,88
DE JANEIRO
Pago a DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10036 do empenho 4013, REM 0113, GUIA DUDAS ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUDAS DOS VEÍCULOS FIAT UNO ANO 2002 ,
CONFORME MEMORANDO Nº 09/2012 - ASPD/PAT. PLACAS: LNV8411 ; LNV 8176 ; LNV 8174 ; LNV 8173
11977
2012400622
09/11/2012
20127008418
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
09/11/2012
04.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA.
1.718,00 P
DANFE
2707/2738
1.617,50
6
Expediente
Pago a DIBOA COMERCIAL LTDA., liquidação 10008 do empenho 3338, REM 6345, DANFE 2707/2738 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL XEROGRÁFICO FORMATO A-4 75GRS E CANETA
ESFEROGRÁFICA CARGA AZUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2012.PROTOCOLO 201270084186
11995
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
10/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SABATINO GUIMARÂES
CACC/CEEE
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12007
09/11/2012
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 25/10/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11998
09/11/2012
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117010292 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12027
09/11/2012
42,70 P
42,70
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ELISANGELA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 9215 do empenho 3706, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170102928 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 31/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170102928
20117010292
8
181.953.588-61 - ELISANGELA DE FÁTIMA SILVA
DE OLIVEIRA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117002218 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12031
09/11/2012
009.281.677-04 - ELIZABETH MACHADO PINTO
28,02 P
28,02
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ELIZABETH MACHADO PINTO, liquidação 9192 do empenho 3690, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170022185 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$25,65 A MAIS EM 26/01/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170022185
20117002218
5
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EMILCE CRUZ VIEIRA, liquidação 10014 do empenho 1245, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSP. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E COORD. REG. NORTE, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201270096293
12028
2012400255
09/11/2012
108.245.407-94 - EMILCE CRUZ VIEIRA
500,00 P
445,00
RPA
OUTUBRO
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
3,12 P
FATURA
OUTUBRO/12
2,83
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 9860 do empenho 1337, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
TELEFONIA DAS INSPETORIAS(RIO DAS OSTRAS) DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270094420
11966
2012400016
09/11/2012
Página:27/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1378
3964
3691
2187
951
951
951
951
3998
799
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
46,33 P
FATURA
OUTUBRO/12
41,87
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 9859 do empenho 1378, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
TELEFONIA DAS INSP. DOS CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270094416
11967
2012400016
09/11/2012
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
0,90 P
FATURA
OUTUBRO/12
0,90
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 9866 do empenho 3964, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS
TELEFÔNICAS DA INSP. DE ITAPERUNA.PROTOCOLO 201270094416
11968
2012400016
09/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12037 20117001752 09/11/2012
11.136.187/0001-71 - ESSATI ENGENHARIA LTDA
44,80 P
20117001752
44,80
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a ESSATI ENGENHARIA LTDA, liquidação 9193 do empenho 3691, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117001752 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$41,00 A MAIS EM 05/01/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 20117001752
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
10/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
FILHO
CACC/CEEE
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12008
09/11/2012
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
1.433,73 E
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1.433,73
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 9656 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, CLT , NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2012 .
9656
09/11/2012
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
7.226,01 E
NOTA FISCAL
7.226,01
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 10738 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, Mes de Setembro de 2012.
10738
09/11/2012
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
2.760,73 E
NOTA FISCAL
2.760,73
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 9659 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, ref. Janeiro 2012
9659
09/11/2012
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
4.283,49 E
NOTA FISCAL
4.283,49
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 9658 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, Mes de janeiro 2012.
9658
09/11/2012
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
20127009503
09/11/2012
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT (2012-70095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO
201270095036
12038
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 25/10/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12001
09/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:28/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2251
2252
3717
2187
799
2187
2187
4000
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2251, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
11988
2012400386
09/11/2012
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
44,18 P
44,18
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2252, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
11989
2012400386
09/11/2012
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
52,59 P
52,59
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12044 2011111998
09/11/2012
89,87 P
2011111998
89,87
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a JHONHATHAN WALLACE SOARES RAMOS, liquidação 9235 do empenho 3717, REM 6344, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 2011111998 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE REGISTRO, QUE FOI INDEFERIDO. PAGOU R$85,00 EM 03/05/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 2011111998
123.588.447-30 - JHONHATHAN WALLACE
SOARES RAMOS
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
10/2012 100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
ROCHA
CACC/CEEE
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12010
09/11/2012
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 25/10/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12002
09/11/2012
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12011
09/11/2012
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12013
12039
2012400615
09/11/2012
209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
09/11/2012
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
73,33 P
73,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 9993 do empenho 4000, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO REALIZAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS, CONFORME
PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400615
4020
4020
20127009604
09/11/2012
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
9
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10057 do empenho 4020, REM 6359, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE
ARARUAMA, S. PEDRO, CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS.PROTOCOLO 201270096049
11990
20127009604
09/11/2012
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
9
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10057 do empenho 4020, REM 6359, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE
ARARUAMA, S. PEDRO, CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS.PROTOCOLO 201270096049
11991
Página:29/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4020
4020
3163
4016
2777
3721
3349
2187
4007
3998
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127009604
09/11/2012
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
9
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10057 do empenho 4020, REM 6359, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE
ARARUAMA, S. PEDRO, CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS.PROTOCOLO 201270096049
11992
20127009604
09/11/2012
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
206,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
206,66
9
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10057 do empenho 4020, REM 6359, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE
ARARUAMA, S. PEDRO, CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS.PROTOCOLO 201270096049
11993
122.197.247-27 - JULIANA GONCALVES
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
438,48 P
MEMORANDO
607/CDEH
438,48
RODRIGUES DA SILVA INACIO
Estagiários
Pago a JULIANA GONCALVES RODRIGUES DA SILVA INACIO, liquidação 10043 do empenho 3163, CHEQUE 230788 , MEMORANDO 607/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS
ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270096186
11970
2008406007
09/11/2012
20127007867
00.000.000/0000-00 - JUSTICA FEDERAL DE
09/11/2012
365,00 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
365,00
4
PRIMEIRO GRAU - RJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 10042 do empenho 4016, CHEQUE 900549, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE A CUSTA JUDICIAL CONFORME DETERMINADO PELO
JUIZ DA 29ª VARA FEDERAL, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 045324242012.4.02.51.01.PROTOCOLO 201270078674
11973
091.357.867-36 - KENIA ALVES VIANA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
AGUIAR
Profissionais
Pago a KENIA ALVES VIANA DE AGUIAR, liquidação 10028 do empenho 2777, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSP. DA BARRA DA TIJUCA,
NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012.PROTOCOLO 201270096279
12030
2012400210
09/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117000839 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12046
09/11/2012
35,57 P
35,57
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a LEO ROBERTO BARCELLOS MELINA, liquidação 9238 do empenho 3721, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170008392 ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO
DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CARTEIRA, PAGA EM 01/02/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO:
201170008392
20117000839
2
183.794.941-72 - LEO ROBERTO BARCELLOS
MELINA
20127008419
08.287.398/0002-81 - LIMPAPEL RJ COMERCIO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
09/11/2012
699,64 P
DANFE
37213
658,71
3
DE PAPEIS LTDA
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 9206 do empenho 3349, REM 6342, DANFE 37213 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012.PROTOCOLO 201270084193
11975
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12016
09/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009545
09/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
1.260,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.260,00
0
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10000 do empenho 4007, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO LUIZ ANTONIO COSENZA PARA PARTICIPAR DO 38º
ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADE DE CLASSE, 4º ENCONTRO ESTADUAL DE COMISSÕES DE ÉTICAS PROFISSIONAIS DAS ENTIDADES DE CLASSE.PROTOCOLO 201270095450
12041
12042
20127009503
3
09/11/2012
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
RAIBOLT
73,33 P
73,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:30/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT (2012-70095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO
201270095033
3697
3716
3998
3707
3702
3699
3719
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117002271 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12050
09/11/2012
795.872.597-34 - LUIZ HENRIQUE REIS TAVARES
27,90 P
27,90
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a LUIZ HENRIQUE REIS TAVARES, liquidação 9200 do empenho 3697, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170022713 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 31/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170022713
20117002271
3
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005266 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12052
09/11/2012
026.779.147-00 - MARCELO ALVES LAMIM
89,37 P
89,37
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARCELO ALVES LAMIM, liquidação 9233 do empenho 3716, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170052660 ref. a EMPENHO REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DO
VALOR PAGO PELA TAXA DE REGISTRO, QUE FOI EXTRAÍDO DO PORTAL INDEVIDAMENTE. PAGOU R$85,00 EM 22/06/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO:
201170062660
20117005266
0
20127009503
09/11/2012
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT (2012-70095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO
201270095058
12043
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117000934 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 9218 do empenho 3707, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170009343 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 04/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170009343
12056
20117000934
3
09/11/2012
026.995.266-73 - MARCELO GOMES DE RESENDE
27,90 P
27,90
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001837 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARCIA ANTONIO DA SILVA, liquidação 9203 do empenho 3702, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170018374 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 28/02/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$243,68. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170018374
12059
20117001837
4
09/11/2012
729.994.467-72 - MARCIA ANTONIO DA SILVA
13,82 P
13,82
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005717 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARCIO NOGUEIRA FRAGUAS, liquidação 9202 do empenho 3699, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170057175 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$128,25 EM 04/11/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$115,43. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170057175
12061
20117005717
5
09/11/2012
013.603.897-25 - MARCIO NOGUEIRA FRAGUAS
13,95 P
13,95
12062
20117004520
8
09/11/2012
053.404.087-01 - MARCO ANTONIO DA SILVA
TEIXEIRA
57,47 P
57,47
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004520 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Página:31/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARCO ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 9237 do empenho 3719, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170045208 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, PAGA EM 13/10/10, NO VALOR DE R$51,50, UMA VEZ QUE HOUVE INDEFERIMENTO DO PEDIDO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170045208
2187
3696
3705
3718
4003
2187
799
3993
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12019
09/11/2012
354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20117003485
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARKET-RJ SISTEMAS DE TELECOM E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9198 do empenho 3696, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117003485 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 03/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO:
20117003485
12064
20117003485
09/11/2012
02.854.976/0001-57 - MARKET-RJ SISTEMAS DE
TELECOM E INFORMÁTICA LTDA
42,81 P
42,81
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117000942 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12065
09/11/2012
42,81 P
42,81
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MIDAS INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 9212 do empenho 3705, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170009424 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 28/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170009424
20117000942
4
40.305.153/0001-61 - MIDAS INFORMÁTICA
LTDA-EPP
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004059 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12066
09/11/2012
642.922.827-49 - MOACIR KLING REMPTO
70,29 P
70,29
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MOACIR KLING REMPTO, liquidação 9236 do empenho 3718, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170040597 ref. a EMPENHO REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DO
VALOR PAGO PELAS ARTS IN00546854 E IN00546783, PAGAS EM 27/04/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS POR OUTRAS ARTS DEVIDO A FALHA NO SISTEMA CORPORATIVO. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170040597
20117004059
7
20127009411
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
09/11/2012
80,00 P
NOTA FISCAL
155
80,00
8
SILVA JR.
Informática
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 9996 do empenho 4003, REM 6343, NOTA FISCAL 155 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO
PARA A IMPRESSORA DA INSP. DE CABO FRIO, CONFORME MEMO Nº 47/2012 - CRLE EM ANEXO.PROTOCOLO 201270094118
12045
261.332.537-20 - OSVALDO RIBEIRO DA CRUZ
10/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
FILHO
CACC/CEEE
Pago a OSVALDO RIBEIRO DA CRUZ FILHO, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12020
09/11/2012
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a PAULINO CABRAL DA SILVA, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 25/10/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11997
09/11/2012
279.053.147-15 - PAULINO CABRAL DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
602/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
CDEH
Trabalhistas
Pago a RENATA ALVES PEREIRA, liquidação 9948 do empenho 3993, CHEQUE 230786, MEMORANDO 602/2012 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-FUNCIONÁRIA, CONFORME
MEMORANDO Nº 602/2012 - CDEH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400620
11969
2012400620
09/11/2012
032.946.327-62 - RENATA ALVES PEREIRA
425,67 P
425,67
MEMORANDO
Página:32/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3722
3687
2187
3998
3998
3998
4004
4004
4005
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004874 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12067
09/11/2012
349,05 P
349,05
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a REVESTILUX PINTURAS E REFORMAS LTDA, liquidação 9239 do empenho 3722, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170048743 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00444524, PAGA EM 08/11/10, NO VALOR DE R$316,50, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170048743
20117004874
3
30.076.236/0001-72 - REVESTILUX PINTURAS E
REFORMAS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004626 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12068
09/11/2012
687.705.537-34 - RICARDO DE LIMA DELARUE
27,90 P
27,90
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a RICARDO DE LIMA DELARUE, liquidação 9189 do empenho 3687, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170046268 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU r$256,50 EM 10/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170046268
20117004626
8
495.008.307-44 - RICARDO DO NASCIMENTO
10/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
ALVES
CACC/CEEE
Pago a RICARDO DO NASCIMENTO ALVES, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12021
09/11/2012
20127009503
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT
(2012-7-0095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM
ANEXO.PROTOCOLO 201270095041
12047
20127009503
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT
(2012-7-0095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM
ANEXO.PROTOCOLO 201270098037
12048
20127009503
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT
(2012-7-0095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM
ANEXO.PROTOCOLO 201270095043
12049
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
20,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
20,00
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9998 do empenho 4004, REM 6343, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE LANCHE EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS NA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400613
12051
2012400613
09/11/2012
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
13,50 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
13,50
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9998 do empenho 4004, REM 6343, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE LANCHE EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS NA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400613
12053
2012400613
09/11/2012
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
12,66 P
RECIBO
12,66
RIBEIRO
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9999 do empenho 4005, REM 6343, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
EXECUÇÃO DA REFORMA DA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400613
12054
2012400613
09/11/2012
Página:33/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4005
4005
2461
3354
3021
1691
2187
3714
1838
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
9,00 P
RECIBO
9,00
RIBEIRO
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9999 do empenho 4005, REM 6343, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
EXECUÇÃO DA REFORMA DA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400613
12057
2012400613
09/11/2012
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
18,20 P
RECIBO
18,20
RIBEIRO
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9999 do empenho 4005, REM 6343, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
EXECUÇÃO DA REFORMA DA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400613
12058
2012400613
09/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a RODRIGO DE LIMA, liquidação 10024 do empenho 2461, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO,
COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE VOLTA REDONDA.PROTOCOLO 201270096280
12033
2012400210
09/11/2012
103.396.037-39 - RODRIGO DE LIMA
1.250,00 P
1.112,50
RPA
OUTUBRO
20127008654
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
09/11/2012
43,20 P
FATURA
43,20
8
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
2
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 10013 do empenho 3354, REM 0110, FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUAS E
ESGOSTO DA INSP. DE VOLTA REDONDA E DA CRSL, DURANTE EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270096084
11974
20127007413
148.300.557-74 - SCARLET DA COSTA DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
09/11/2012
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
7
ORNELAS
Profissionais
Pago a SCARLET DA COSTA DE SOUZA ORNELAS, liquidação 10071 do empenho 3021, REM 6360, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSPETORIA DE
NITERÓI, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012. PROTOCOLO: 201270096843
11979
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
2
Profissionais
Pago a SILVIA PERIN, liquidação 10044 do empenho 1691, REM 6359, RPA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA PRESENCIAL COM
GRAVAÇÃO INTEGRAL DA MÍDIA, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ATAS, COM APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM CD, COM INTEGRA DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO EM PAPEL A4 COM CORREÇÃO
ORTOGRÁFICA DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA, SESSÃO PLENÁRIAS E CASUALMENTE DAS DEMAIS CÂMARAS E
COMISSÕES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO 201270088255
11994
2010400309
09/11/2012
654.438.610-34 - SILVIA PERIN
3.615,90 P
3.042,24
RPA
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12023
09/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117002334 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12069
09/11/2012
6,50 P
6,50
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SOLIDO ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA, liquidação 9231 do empenho 3714, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170023340 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00466760 EM 25/03/11, NO VALOR DE R$6,04 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170023340
20117002334
0
03.491.398/0001-02 - SOLIDO ARQUITETURA
ENGENHARIA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA SANTOS SILVA, liquidação 10070 do empenho 1838, REM 6360, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSPETORIA DE ITABORAÍ, O
SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201270096837
11982
2012400330
09/11/2012
106.489.277-92 - SORAIA SANTOS SILVA
225,00 P
200,25
RPA
OUTUBRO
Página:34/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3713
3708
3712
3693
3689
3113
3709
3090
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117002826 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12070
09/11/2012
436.937.687-49 - SYDNEY GRANJA AFFONSO
27,61 P
27,61
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SYDNEY GRANJA AFFONSO, liquidação 9230 do empenho 3713, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170028267 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 28/03/11 E 30/03/11, NO VALOR DE R$25,65 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170028267
20117002826
7
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117000790 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12071
09/11/2012
312.937.298-92 - TATIANA TORIBIO
27,83 P
27,83
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a TATIANA TORIBIO, liquidação 9220 do empenho 3708, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170007907 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 07/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170007907
20117000790
7
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
12072 20117004308 09/11/2012
35,90 P
20117004308
35,90
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a TENGEL TECNICA DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9229 do empenho 3712, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117004308 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00468346 EM 06/01/11 E 10/01/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 20117004308
30.709.687/0001-08 - TENGEL TECNICA DE
ENGENHARIA LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12073 20117003510 09/11/2012
27,90 P
20117003510
27,90
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a THAIS FERNANDES FERREIRA DA SILVA, liquidação 9195 do empenho 3693, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117003510 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 08/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 20117003510
115.903.797-30 - THAIS FERNANDES FERREIRA
DA SILVA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001057 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12074
09/11/2012
056.603.677-04 - THIAGO DA SILVA VERAS
27,90 P
27,90
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a THIAGO DA SILVA VERAS, liquidação 9191 do empenho 3689, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170010574 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 26/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170010574
20117001057
4
SETEMBRO/O 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
UTUBRO
Lubrificantes
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 9925 do empenho 3113, REM 6345, NOTA FISCAL SETEMBRO/OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO,
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL/LAVAGEM DE VEÍCULOS, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201270087183
11996
2011401694
09/11/2012
47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A
19.021,01 P
19.020,90
NOTA FISCAL
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20117002097
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a TORQUE COMER. E CONSERV. DE ELEV. LTDA, liquidação 9225 do empenho 3709, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117002097 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011 (PROFISSIONAL E EMPRESA). PAGOU R$650,00 EM 05/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$585,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLO: 20117002097
12075
20117002097
09/11/2012
04.612.847/0001-88 - TORQUE COMER. E
CONSERV. DE ELEV. LTDA
11986
2012400266
09/11/2012
36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇAO E
SERVIÇO LTDA
70,71 P
6.973,12 P
70,71
5.292,80
NOTA FISCAL
2711
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
Conservação Dos Bens Imóveis
Página:35/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a UNIRIO MANUTENÇAO E SERVIÇO LTDA, liquidação 9876 do empenho 3090, REM 6342, NOTA FISCAL 2711 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE OBRA E MANUTENÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 2012700790470
2263
3692
3698
3694
1695
1613
4009
3074
3656
36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
34.653,78 P
NOTA FISCAL
26.338,23
SERVIÇO LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a UNIRIO MANUTENÇAO E SERVIÇO LTDA, liquidação 8469 do empenho 2263, REM 6342, NOTA FISCAL 2710 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO, REFORMAS E OBRAS NOS IMÓVEIS DO CREA-RJ, POR UM PERÍODO DE 03 MESES.PROTOCOLO 2012700790469
11987
2012400229
09/11/2012
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
12085 20117001394 09/11/2012
72,70 P
20117001394
72,70
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a VENTURA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME, liquidação 9194 do empenho 3692, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117001394 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$666,00 EM 29/12/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$599,40. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 20117001394
00.462.501/0001-90 - VENTURA PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA-ME
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117001180 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12088
09/11/2012
088.870.867-02 - VINICIUS RIOS BARROS
27,83 P
27,83
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a VINICIUS RIOS BARROS, liquidação 9201 do empenho 3698, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170011806 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 04/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170011806
20117001180
6
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117004211 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12091
09/11/2012
055.829.727-73 - VIVIANE GOEBEL ROSSI
28,00 P
28,00
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a VIVIANE GOEBEL ROSSI, liquidação 9197 do empenho 3694, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170042116 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 28/12/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170042116
20117004211
6
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
OUTUBRO/12
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 9821 do empenho 1695, CLT 0104, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270093904
12109
2003400036
12/11/2012
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
1.035,94 P
1.035,94
02.150.327/0001-75 - AGUAS DO IMPERADOR
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
107,46 P
FATURA
OUTUBRO/12
97,31
S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DO IMPERADDOR S/A, liquidação 10054 do empenho 1613, CLT 0116, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSP. DE
PETRÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097023
12123
2012400014
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação 10001 do empenho 4009, REM 6361, NOTA FISCAL 243 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE
ESTACIONAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400596
12159
2012400596
12/11/2012
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
100,00 P
100,00
NOTA FISCAL
243
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
85,04 P
NOTA FISCAL
5674
85,04
TECNICOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 9102 do empenho 3074, REM 6348, NOTA FISCAL 5674 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
USUÁRIO DE INFORMÁTICA PARA O MÊS DE SETEMBRO/12, CONFORME EMPENHOS 912 (R$14,22) E 1416 (R$42.707,66).PROTOCOLO 201270074056
12147
2009404801
12/11/2012
12148
2009404801
12/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
TECNICOS LTDA
14,22 P
14,22
NOTA FISCAL
5674
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional
Página:36/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 9105 do empenho 3656, REM 6348, NOTA FISCAL 5674 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12.PROTOCOLO 201270074056
1416
2776
2776
2776
20
2776
2776
2776
964
2661
3932
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
42.707,66 P
NOTA FISCAL
5674
33.953,65
TECNICOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 9103 do empenho 1416, REM 6348, NOTA FISCAL 5674 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,
DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/12.PROTOCOLO 201270074056
12149
2009404801
12/11/2012
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12110
12/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
261,27 P
261,27
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12112
12/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
7.003,52 P
7.003,52
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12114
12/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
1,40 P
1,40
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12115
12/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
19,00 P
19,00
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12118
12/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
20.647,05 P
20.647,05
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12119
12/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
25,80 P
25,80
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12120
12/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
4.945,99 P
4.945,99
2012-7132.984.007-00 - BRUNO DE ALMEIDA
61/20126.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
12/11/2012
83,48 P
MEMORANDO
83,48
0005144
RODRIGUES
CDEH
Estagiários
Pago a BRUNO DE ALMEIDA RODRIGUES, liquidação 10094 do empenho 964, REM 6371, MEMORANDO 61/2012-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NO DECORRER DO
EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097336
12158
20127003088
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
12/11/2012
3.050,70 P
NOTA FISCAL
1548
3.050,70
8
SERVIÇOS LTDA
Conservação e Jardinagem
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10055 do empenho 2661, REM 6362, NOTA FISCAL 1548 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE DESPACHO DO DIA 26/05/2012.PROTOCOLO 201270080760
12162
12163
2009404126
12/11/2012
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
SERVIÇOS LTDA
0,67 P
0,67
NOTA FISCAL
1548
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
Conservação e Jardinagem
Página:37/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10056 do empenho 3932, REM 6362, NOTA FISCAL 1548 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO, CONFORME FOLHA DE DESPACHO EM ANEXO.PROTOCOLO 201270080760
2182
2313
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
23.836,23 P
NOTA FISCAL
AGOSTO
18.337,71
SERVIÇOS LTDA
Conservação e Jardinagem
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7120 do empenho 2182, REM 6362, NOTA FISCAL1548 AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270080760
12164
2009404126
12/11/2012
12124
2011400616
12/11/2012
40.432.544/0001-47 - CLARO S/A
1.957,90 P
1.772,87
FATURA
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 10020 do empenho 2313, CLT 0116, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET 3G,
CONFORME ESCLARECIMENTOS NO PROTOCOLO 2012-70056002 E O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201270096091
1415
2634
4014
3387
3387
1900
1483
4001
05.444.158/0001-74 - CONDOMINIO DO
BOLETO
198,29 P
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
198,29
EDIFICIO LABOR
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO LABOR, liquidação 10012 do empenho 1415, REM 6355, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DA INSPETORIA DE
MACAE NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270095586
12157
2003400062
12/11/2012
40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO
BOLETO
NOVEMBRO/
4.197,94 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
4.197,94
EDIFICIO RIO BRANCO 133
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 9823 do empenho 2634, CLT 0104, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO DO CONDOMÍNIO RIO BRANCO 133, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093897
12113
2003400543
12/11/2012
14.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
NOVEMBRO/
380,56 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
380,56
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10038 do empenho 4014, CLT 0117, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE
CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270095597
12125
2012400260
12/11/2012
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
NOVEMBRO/
164,05 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
164,05
UNIAO
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 8667 do empenho 3387, CLT 0104, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO,
DURANTE O EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270085670
12116
2003400043
12/11/2012
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
NOVEMBRO/
179,06 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
179,06
UNIAO
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 8666 do empenho 3387, CLT 0104, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO,
DURANTE O EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270085661
12117
2003400043
12/11/2012
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
2.922,55 P
FATURA
67931
2.646,37
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10090 do empenho 1900, CLT 0120, FATURA 67931 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, O SALDO
RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270096133
12138
2008404269
12/11/2012
17.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
47.475,00 P
NOTA FISCAL
42.988,61
ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC, liquidação 8529 do empenho 1483, REM 6348, NOTA FISCAL 6506 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 50 VEICULOS PARA
UTILIZACAO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO NO EXERCICIO DE 2012, A DIFERENCA SERA DISPONIBILIZADA NO PROXIMO EXERCICIO 2013.PROTOCOLO 201270090691
12150
2012400135
12/11/2012
100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO
70,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
70,00
JUNIOR
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 9994 do empenho 4001, REM 6361, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PARA ACOMPANHAR O SR.
PRESIDENTE NO III ENCONTRO NACIONAL DE ENG. DE AERONÁUTICA.PROTOCOLO 2012400610
12160
2012400610
12/11/2012
Página:38/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2408
2700
339
1662
1662
1376
1376
4056
924
4011
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 2408, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012
12015
20124000010
12/11/2012
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
46,09 P
46,09
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 2700, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2012.
12018
2012400010
12/11/2012
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
50,00 P
50,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 339, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12022
2012400010
12/11/2012
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
26,00 P
26,00
00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E
350,00 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
316,93
INFORMATICA S/C LTDA
Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 9952 do empenho 1662, CLT 0117, NOTA FISCAL 26231 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO
DE USO DE SEU SISTEMA WEB DE PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SINAL STREAMING DENOMINADO ITV, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
201270095961
12126
2008402021
12/11/2012
00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E
250,00 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
226,38
INFORMATICA S/C LTDA
Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 9952 do empenho 1662, CLT 0117, NOTA FISCAL OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE
USO DE SEU SISTEMA WEB DE PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SINAL STREAMING DENOMINADO ITV, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
201270095961
12127
2008402021
12/11/2012
02.421.421/0001-11 - INTELIG
4.137,57 P
FATURA
87498
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
3.746,57
TELECOMUNICAÇOES LTDA
Pago a INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA, liquidação 8545 do empenho 1376, CLT 0104, FATURA 87498 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A
INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270083043
12121
2010403546
12/11/2012
02.421.421/0001-11 - INTELIG
4.137,57 P
FATURA
89936
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
3.746,57
TELECOMUNICAÇOES LTDA
Pago a INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA, liquidação 9870 do empenho 1376, CLT 0105, FATURA 89936 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A
INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092510
12122
2010403546
12/11/2012
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
folha de
15.593,80 P
janeiro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.593,80
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
pagamento
Acerto relativo a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 4056, relativo a diferenças verificadas no decorrer do exercicio de 2012, aposentados, pensionistas e funcionários, que
ora regularizamos.
12099
12/11/2012
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
exercicio
15.593,80 E
FATURA
15.593,80
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
2012
Estorno do pagamento 9678 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 924, REM , FATURA ref. a EXERCÍCIO DE 2012.
9678
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
105,00 P
NOTA FISCAL
1540
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
105,00
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 10003 do empenho 4011, REM 6357, NOTA FISCAL 1540 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O
FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA FEIRA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400608
12155
2012400608
12/11/2012
Página:39/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4010
1141
342
716
673
745
280
2443
2735
2737
2470
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
3,89 P
RECIBO
1253
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
3,89
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 10002 do empenho 4010, REM 6357, RECIBO 1253 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O
FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA FEIRA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201240608
12156
2012400608
12/11/2012
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
346,21 P
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
346,21
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1141, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE
20112.
12095
2012400180
12/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 342, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12024
20124000010
12/11/2012
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
78,00 P
78,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 716, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12026
2012400001
12/11/2012
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
28,65 P
28,65
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
Expediente
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 673, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12029
2012400001
12/11/2012
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
26,30 P
26,30
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 142,32, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12032
2012400001
12/11/2012
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
142,32 P
142,32
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 280, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12034
2012400001
12/11/2012
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
176,88 P
176,88
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 2443, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12009
2012400011
12/11/2012
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
47,54 P
47,54
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 2735, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12012
2012400011
12/11/2012
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
73,30 P
73,30
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 2737, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12004
2012400009
12/11/2012
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
193,82 P
193,82
2012-4Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
12/11/2012
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
73,20 P
73,20
00009
Fundos do Mes
Expediente
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 2470, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO PERÍODO DE JUNHO A
DEZEMBRO DE 2012.
12006
Página:40/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4021
4021
4021
4021
3999
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127009604
12/11/2012
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
86,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
86,66
7
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10058 do empenho 4021, CHEQUE 230789, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS
DE ARARUAMA, S. PEDRO, CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS. PROTOCOLO 201270096047
12142
20127009604
12/11/2012
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
86,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
86,66
7
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10058 do empenho 4021, CHEQUE 230789, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS
DE DAS ITAOCARA, CANTAGALO E FRIBURGO.PROTOCOLO 201270096047
12143
20127009604
12/11/2012
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
246,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
246,66
7
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10058 do empenho 4021, CHEQUE 230789, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS
DE MACAE, CAMPO ITAPERUNA E PÁDUA.PROTOCOLO 201270096047
12144
20127009604
12/11/2012
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
86,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
86,66
7
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10058 do empenho 4021, CHEQUE 230789, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS
TRES RIOS, PETRÓPOLIS E TERSÓPOLIS .PROTOCOLO 201270096047
12145
12146
2012400616
12/11/2012
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
86,66 P
86,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 9992 do empenho 3999, CHEQUE 230787, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O ASSESSOR MARCOS BARBEDO REALIZAR O INVENTÁRIO NAS
INSPETORIAS, ANGRA DOS REIS, ELETRONUCLEAR, E PARATY CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400616
56
61
2532
2809
1005
2867
041.118.067-32 - MARCOS GONÇALVES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
580,00 P
RPA
OUTUBRO
516,20
CARDOZO
Profissionais
Pago a MARCOS GONÇALVES CARDOZO, liquidação 9962 do empenho 56, REM 6348, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DO CORAL, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2012.PROTOCOLO 201270095457
12151
2008400555
12/11/2012
02.995.614/0001-86 - MM2 INSTALAÇOES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
650,00 P
NOTA FISCAL
1142
650,00
TECNICAS LTDA.
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a MM2 INSTALAÇOES TECNICAS LTDA., liquidação 9280 do empenho 61, REM 6348, NOTA FISCAL 1142 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV
DIGITAL NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270088783
12152
2009406955
12/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2532, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12080
2012400008
12/11/2012
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
233,94 P
233,94
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2809, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O
EXERCÍCIO DE 2012.
12083
2012400008
12/11/2012
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
227,57 P
227,57
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
Conservação Bens Móveis
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 1005, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
12087
2012400008
12/11/2012
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
30,00 P
30,00
12089
2012400008
12/11/2012
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
193,17 P
193,17
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:41/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2867, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
361
4002
147
121
2654
3050
3384
4025
3051
1813
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 361, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12093
2012400008
12/11/2012
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
48,20 P
48,20
20127009402
823.775.027-68 - RICARDO ROVO DE SOUZA
12/11/2012
39,50 P
NOTA FISCAL
194
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
39,50
6
LIMA
Pago a RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA, liquidação 9995 do empenho 4002, REM 6361, NOTA FISCAL 194 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO
DO GT DO PQRIO, REALIZADA NO DIA 25/10/2012PROTOCOLO 201270094026
12161
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
OUTUBRO/12
BANCARIO
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 9822 do empenho 147, CLT 0104, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093904
12111
12/11/2012
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
3,50 P
3,50
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
13.414,96 P
FATURA
OUTUBRO/12
11.421,17
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9943 do empenho 121, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097674
12128
2012400016
12/11/2012
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
1.004,12 P
FATURA
OUTUBRO/12
1.004,12
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9944 do empenho 2654, REM 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097674
12129
2012400016
12/11/2012
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
722,95 P
FATURA
OUTUBRO/12
722,95
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9946 do empenho 3050, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO DE
2012.PROTOCOLO 201270097674
12130
12/11/2012
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
426,34 P
FATURA
OUTUBRO/12
426,34
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9947 do empenho 3384, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREARJ.PROTOCOLO 201270097674
12131
2012400016
12/11/2012
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
5.244,92 P
FATURA
OUTUBRO/12
5.244,92
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10067 do empenho 4025, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097674
12132
12/11/2012
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
285,05 P
FATURA
OUTUBRO/12
285,05
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9945 do empenho 3051, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097674
12133
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TNL PCS S/A, liquidação 10018 do empenho 1813, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CORPORATIVO)REF. PERIODO DE
13/09 A 13/10/2012 O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270092522
12141
2011400616
12/11/2012
04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A
15.983,46 P
14.473,38
FATURA
OUTUBRO/12
Página:42/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3339
2872
412
2748
328
372
4066
252
2460
2458
4065
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127008418
00.055.671/0001-50 - VAN MEX COMERCIAL E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
12/11/2012
453,42 P
DANFE
2023
453,42
8
SERVIÇOS LTDA
Expediente
Pago a VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9049 do empenho 3339, REM 6348, DANFE 2023 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO
ESTOQUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2012.PROTOCOLO 201270084188
12153
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
11,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
11,20
LUSTOSA
Fundos do Mes
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 2872, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS
NO EXERCÍCIO DE 2012.
12035
2012400005
12/11/2012
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
50,76 P
50,76
LUSTOSA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 412, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12040
2012400005
12/11/2012
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
35,59 P
35,59
LUSTOSA
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 2748, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
NO EXERCÍCIO DE 2012.
12055
2012400005
12/11/2012
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
27,60 P
27,60
LUSTOSA
Fundos do Mes
Expediente
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 328, , ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12060
2012400005
12/11/2012
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
19,60 P
19,60
LUSTOSA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 19,60, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12063
2012400005
12/11/2012
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
SANTOS
ASPD
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM
DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12220
2012400602
13/11/2012
10/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12176
13/11/2012
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
098.109.177-67 - ANA CAROLINE SOARES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
OLIVEIRA JORGE
Profissionais
Pago a ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA JORGE, liquidação 10085 do empenho 2460, REM 6370, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS. PROTOCOLO 201270096937
12182
2012400210
13/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANALIA MARTINS DA SILVA, liquidação 10081 do empenho 2458, REM 6370, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO AO
PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE MACAÉ.SUB-TOTAL. PROTOCOLO 201270096914
12183
2012400210
13/11/2012
110.122.787-78 - ANALIA MARTINS DA SILVA
1.250,00 P
1.112,50
RPA
OUTUBRO
12208
2012400602
13/11/2012
502.173.567-53 - ANTONIO FLORIANO PEIXOTO
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
046/2012ASPD
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:43/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANTONIO FLORIANO PEIXOTO, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
20
4066
4065
4066
3976
252
252
4066
4033
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12154
13/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
60,80 P
60,80
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
CRUZ
ASPD
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES
PARTICIPAREM DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12219
2012400602
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12195
2012400602
13/11/2012
364.443.246-53 - CATARINA LUIZA DE ARAUJO
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a CAYO PEREIRA FERNANDES, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12218
2012400602
13/11/2012
131.822.047-50 - CAYO PEREIRA FERNANDES
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
Valor referente a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
12136
13/11/2012
1.387,50 P
94,92 P
1.387,50
94,92
MEMORANDO
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
10/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12177
13/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
10/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SABATINO GUIMARÂES
CACC/CED
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA
PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12178
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a ELIZEU RODRIGUES MEDEIROS, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA
69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12213
2012400602
13/11/2012
026.183.457-62 - ELIZEU RODRIGUES MEDEIROS
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
2166527/216
17,50 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
8590
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10099 do empenho 4033, CLT 0124, BOLETO BANCARIO 2166527 ref. a
EMPENHO REFERENTE A 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD ESTAGIÁRIA SIDINEIA MOREIRA DE SOUZA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270097341
12165
20127009734
1
13/11/2012
Página:44/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4033
4065
1149
1149
4062
4066
254
4066
252
252
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
2166527/216
12166
13/11/2012
17,50 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
8590
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10099 do empenho 4033, CLT 0124, BOLETO BANCARIO 2168590 ref. a
EMPENHO REFERENTE A 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD ESTAGIÁRIA SIDINEIA MOREIRA DE SOUZA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270097341
20127009734
1
100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO
046/2012800,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
800,00
JUNIOR
ASPD
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM
DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12205
2012400602
13/11/2012
20127002246
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
13/11/2012
340,05 P
NOTA FISCAL
14268
320,16
7
SERVIÇOS LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10060 do empenho 1149, REM 6363, NOTA FISCAL 14268 ref. a EMPENHO REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DO
AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE.PROTOCOLO 20127005343
12167
20127002246
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
13/11/2012
340,05 P
NOTA FISCAL
AGOSTO
320,16
7
SERVIÇOS LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7126 do empenho 1149, REM 6363, NOTA FISCAL AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DO
AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE.PROTOCOLO 201270081317
12168
09.596.501/0001-57 - GR RIO AGENCIAS DE
28.862,50 P
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
28.862,50
TURISMO LTDA - ME
Pago a GR RIO AGENCIAS DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 10184 do empenho 4062, REM 6374, FATURA 9250 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS CONSELHEIROS PARA
69ª SOEAA, CONFORME EMENTA EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400602
12224
2012400602
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a HORACIO CICERO DE SA, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12216
2012400602
13/11/2012
552.150.507-59 - HORACIO CICERO DE SA
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
15/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10065 do empenho 254, REM 6364, MEMORANDO 15/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, EXTRAORDINÁRIA DA REALIZADA EM 01/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12174
13/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
119.621.196-53 - JOÃO JOAQUIM AVILA DE
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
OLIVEIRA
ASPD
Pago a JOÃO JOAQUIM AVILA DE OLIVEIRA, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM
DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12222
2012400602
13/11/2012
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
10/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
ROCHA
CACC/CED
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR
DA REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12179
13/11/2012
10/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12180
13/11/2012
507.785.017-87 - JORGE PAULO DA ROCHA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:45/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4065
4066
4066
4065
2457
2459
16
254
4066
16
4065
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Pago a JOSE ARIOSVALDO SOARES, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12212
2012400602
13/11/2012
039.090.267-53 - JOSE ARIOSVALDO SOARES
800,00 P
800,00
MEMORANDO
504.519.287-68 - JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
ROCHA LIMA
ASPD
Pago a JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ ROCHA LIMA, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES
PARTICIPAREM DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12215
2012400602
13/11/2012
532.774.147-87 - JOSE RENATO DE ALMEIDA
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
SALLES
ASPD
Pago a JOSE RENATO DE ALMEIDA SALLES, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM
DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12217
2012400602
13/11/2012
335.273.777-00 - JOSE ROBERTO FONTELES DE
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
SOUZA
ASPD
Pago a JOSE ROBERTO FONTELES DE SOUZA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM
DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12206
2012400602
13/11/2012
103.256.107-62 - KATELLEN ROSY RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
DA SILVA
Profissionais
Pago a KATELLEN ROSY RODRIGUES DA SILVA, liquidação 10079 do empenho 2457, REM 6370, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE MACAÉ.PROTOCOLO 201270096902
12184
2012400210
13/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LARISSA DA COSTA BARROSO, liquidação 10080 do empenho 2459, REM 6370, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO
AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA COORD. REG. LESTE.PROTOCOLO 201270096910
12185
2011400531
13/11/2012
145.834.787-71 - LARISSA DA COSTA BARROSO
1.250,00 P
1.112,50
RPA
OUTUBRO
029.999.247-04 - LUIZ ALEXANDRE MOSCA
011/2012 100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
CUNHA
CACC/CEEST
Pago a LUIZ ALEXANDRE MOSCA CUNHA, liquidação 10063 do empenho 16, REM 6364, MEMORANDO 011/2012 - CACC/CEEST ref. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST REALIZADA EM 30/11/2012, a EMPENHO
ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2012.
12172
13/11/2012
15/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10065 do empenho 254, REM 6364, MEMORANDO 15/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAPA REALIZADA EM 01/11/2012,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12175
13/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a LUIZ RODRIGUES FREIRE, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12214
2012400602
13/11/2012
048.488.537-53 - LUIZ RODRIGUES FREIRE
2.100,00 P
2.100,00
MEMORANDO
011/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Pago a MARIA CHRISTINA FELIX, liquidação 10063 do empenho 16, REM 6364, MEMORANDO 011/2012 - CACC/CEEST ref. a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST REALIZADA EM 30/11/2012,EMPENHO
ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2012.
12169
12211
2012400602
13/11/2012
376.522.817-68 - MARIA CHRISTINA FELIX
13/11/2012
639.782.457-87 - MARISA DAS NEVES BAPTISTA
70,00 P
1.387,50 P
70,00
MEMORANDO
1.387,50
MEMORANDO
046/2012ASPD
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:46/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARISA DAS NEVES PEREIRA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
2593
12137
13/11/2012
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
158,20 P
158,20
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
Valor referente a MUTUA
3519
16
4066
16
4065
4065
4065
4065
254
11.794.687/0001-09 - NOVA COMUNICACAO6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
180,00 P
NOTA FISCAL
150
162,99
PROG. VISUAL, HOMENAGENS E BRINDES
Divulgação
Pago a NOVA COMUNICACAO-PROG. VISUAL, HOMENAGENS E BRINDES, liquidação 9986 do empenho 3519, REM 6351, NOTA FISCAL 150 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRISMA PARA
SINALIZAÇÃO DAS MESAS DOS DIRETORES, CONFORME ADNº 36/09/2012. PROTOCOLO 2012400567
12181
2012400567
13/11/2012
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
011/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SOUZA NEVES
CACC/CEEST
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10063 do empenho 16, REM 6364, MEMORANDO 011/2012 - CACC/CEEST REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST REALIZADA EM 30/11/2012, ref. a
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2012.
12171
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a OTAVIO MAFFEI DOS SANTOS, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6380, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA
69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12223
2012400602
13/11/2012
620.553.997-72 - OTAVIO MAFFEI DOS SANTOS
2.100,00 P
2.100,00
MEMORANDO
011/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10063 do empenho 16, REM 6364, MEMORANDO 011/2012 - CACC/CEEST REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST REALIZADA EM 30/11/2012, ref. a EMPENHO
ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2012.
12170
13/11/2012
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Pago a RENATO LUIZ CSASZAR, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12198
2012400602
13/11/2012
112.288.730-20 - RENATO LUIZ CSASZAR
640,00 P
640,00
MEMORANDO
407.594.827-72 - ROBERTO MASCARENHA
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
ARRUDA
ASPD
Pago a ROBERTO MASCARENHA ARRUDA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA
69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12210
2012400602
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Pago a ROBERTO SILVA DE CARVALHO, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA
69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12207
2012400602
13/11/2012
011.877.077-24 - ROBERTO SILVA DE CARVALHO
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
792.557.447-04 - SHEILA APARECIDA O. SANTOS
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
DIAS DOS SANTOS
ASPD
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS
PARTICIPAREM DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12196
2012400602
13/11/2012
15/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 10065 do empenho 254, REM 6364, MEMORANDO 15/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA REALIZADA EM 01/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12173
13/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:47/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4066
4065
4065
3350
42
42
42
42
42
20
42
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12221
2012400602
13/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
800,00 P
800,00
MEMORANDO
912.125.457-53 - VERA LUCIA MONTEIRO DE
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
ALMEIDA
ASPD
Pago a VERA LUCIA MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM
DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12203
2012400602
13/11/2012
316.427.997-34 - VIDIGUEIRA COUTINHO
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
FERREIRA
ASPD
Pago a VIDIGUEIRA COUTINHO FERREIRA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA
69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12209
2012400602
13/11/2012
28.946.440/0001-55 - A J B PRODUTOS PARA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
90,00 P
NOTA FISCAL
4884
90,00
SILK SCREEN LTDA
Divulgação
Pago a A J B PRODUTOS PARA SILK SCREEN LTDA, liquidação 9872 do empenho 3350, REM 6349, NOTA FISCAL 4884 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA
DO PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER 2012, CONFORME AD ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO 201270085737
12230
2012400542
14/11/2012
009.545.127-74 - ADRIANO MARTINS CARNEIRO
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
LOPES
CAPL
Pago a ADRIANO MARTINS CARNEIRO LOPES, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.NO EXERCÍCIO DE 2012.
12245
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12246
14/11/2012
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12247
14/11/2012
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
ARAUJO
CAPL
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12249
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12250
14/11/2012
703.657.257-49 - ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA
160,00 P
160,00
MEMORANDO
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12325
14/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
12251
14/11/2012
230.166.127-04 - CARLOS EDUARDO PERDIGÃO
SCHUCH
74,10 P
74,10
190,00 P
190,00
MEMORANDO
057/2012CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:48/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
42
3976
42
42
4015
4015
4015
4015
3700
4015
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CESAR VIANNA MOREIRA, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12253
14/11/2012
345.438.997-68 - CESAR VIANNA MOREIRA
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
Valor referente a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
12139
14/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
4,80 P
4,80
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12254
14/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a DELMO ANTONIO BONTURI, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12256
14/11/2012
011.670.577-91 - DELMO ANTONIO BONTURI
50,00 P
50,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a DELMO ANTONIO BONTURI, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12258
14/11/2012
011.670.577-91 - DELMO ANTONIO BONTURI
20,00 P
20,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EDISON RIBEIRO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12260
14/11/2012
025.247.837-15 - EDISON RIBEIRO
70,00 P
70,00
MEMORANDO
659.155.936-15 - EDNILTON TAVARES DE
057/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
ANDRADE
CAPL
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12261
14/11/2012
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SABATINO GUIMARÂES
CAPL
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12263
14/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para
Audio, Vídeo e Foto
Pago a ELETRONICA SIMAO LTDA, liquidação 9987 do empenho 3700, REM 6349, DANFE 1195 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA O EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, CONFORME AD
EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400589
12237
2012400589
14/11/2012
33.662.735/0001-30 - ELETRONICA SIMAO LTDA
505,50 P
505,50
DANFE
1195
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12264
14/11/2012
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Página:49/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4015
4015
4015
3341
4067
2325
3488
4015
4015
4015
4015
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EUZEBIO JOSE GIL, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12266
14/11/2012
203.160.037-00 - EUZEBIO JOSE GIL
140,00 P
140,00
MEMORANDO
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
FILHO
CAPL
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12267
14/11/2012
010.981.307-31 - GERBERT PERISSE MOREIRA
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
NETO
CAPL
Pago a GERBERT PERISSE MOREIRA NETO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12269
14/11/2012
20127008419
02.768.278/0001-39 - GRANÁ 298
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
14/11/2012
280,00 P
DANFE
19764
280,00
0
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Alimentação
Pago a GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 9055 do empenho 3341, REM 6349, DANFE 19764 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE AÇÚCAR, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2012.PROTOCOLO 2012700
12233
20127009894
344.544.897-34 - HELIO CESAR DE AZEVEDO
047/201214/11/2012
1.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
0
SANTOS
ASPD
Pago a HELIO CESAR DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 10181 do empenho 4067, REM 6386, MEMORANDO 047/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O COLABORADOR HÉLIO CESAR DE
AZEVEDO SANTOS PARA PARTICIPAR DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO 201270098940
12320
05.293.791/0001-09 - IDENTICARD COMERCIO
112,50 P
NOTA FISCAL
618
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
112,50
DE CARTOES E PLASTICOS LTDA
Pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, liquidação 9695 do empenho 2325, REM 6349, NOTA FISCAL 618 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE
ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREA JUNIOR - RJ.PROTOCOLO 201270091286
12235
2012400414
14/11/2012
30.350.193/0001-71 - ITAKRON ESTRUTURAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
720,00 P
NOTA FISCAL
537
720,00
SERVIÇOS LTDA
Divulgação
Pago a ITAKRONESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9963 do empenho 3488, REM 6349, NOTA FISCAL 537 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO NOS EVENTOS
MOSTRAOESTE E SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE NOVA IGUAÇU.PROTOCOLO 2012400581
12238
2012400581
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12270
14/11/2012
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12272
14/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
432.985.087-72 - JOÃO ALBERTO ANTUNES
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
RIBEIRO
CAPL
Pago a JOÃO ALBERTO ANTUNES RIBEIRO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12274
14/11/2012
12275
14/11/2012
006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
ARAUJO
140,00 P
140,00
MEMORANDO
057/2012CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:50/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4040
4015
4015
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE LUIS LEONARDO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12277
14/11/2012
461.008.227-68 - JORGE LUIS LEONARDO
70,00 P
70,00
MEMORANDO
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
057/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
ROCHA
CAPL
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12279
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12281
14/11/2012
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
140,00 P
140,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12282
14/11/2012
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12284
14/11/2012
507.785.017-87 - JORGE PAULO DA ROCHA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12285
14/11/2012
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12286
14/11/2012
209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
2012-4185.303.627-72 - JOSE DA FONSECA CHAVES
14/11/2012
2.269,16 P
RECIBO
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.234,09
00575
IRMAO
Pago a JOSE DA FONSECA CHAVES IRMAO, liquidação 10112 do empenho 4040, REM 6376, RECIBO outubro ref. a Valor empenhado a JOSE DA FONSECA CHAVES IRMAO, relativo a complementação de
Benefícios do mes de Outubro de 2012, segundo Memorando 619/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400575
12319
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
057/2012140,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
140,00
PEIXOTO
CAPL
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12288
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12289
14/11/2012
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:51/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
2593
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12290
14/11/2012
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
160,00 P
160,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12291
14/11/2012
043.926.267-41 - LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA
190,00 P
190,00
MEMORANDO
029.999.247-04 - LUIZ ALEXANDRE MOSCA
057/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
CUNHA
CAPL
Pago a LUIZ ALEXANDRE MOSCA CUNHA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12292
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12293
14/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
304.432.457-20 - LUIZ ANTONIO PALMEIRA
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
MONTEIRO
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO PALMEIRA MONTEIRO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12294
14/11/2012
373.184.117-72 - LUIZ FRANCISCO PIRES
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
GUIMARÃES MAIA
CAPL
Pago a LUIZ FRANCISCO PIRES GUIMARÃES MAIA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12295
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12296
14/11/2012
858.638.667-72 - MARCELO ACHA ALEXANDRE
160,00 P
160,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARCIO PINTO PAES LEME, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12297
14/11/2012
175.825.127-15 - MARCIO PINTO PAES LEME
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12299
14/11/2012
354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
057/2012190,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
190,00
JUNIOR
CAPL
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12300
14/11/2012
12140
14/11/2012
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
8,00 P
8,00
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
Página:52/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a MUTUA
4015
4015
4015
4015
3234
4015
4015
4015
4015
4015
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12302
14/11/2012
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODAIR PAES DE JESUS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12303
14/11/2012
184.859.287-68 - ODAIR PAES DE JESUS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12305
14/11/2012
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
FERREIRA DOS SANTOS
CAPL
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12306
14/11/2012
20127008025
08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
14/11/2012
5.580,00 P
DANFE
60928
5.253,57
1
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 10009 do empenho 3234, REM 6349, DANFE 60928 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA
LASERJET HP P2015 - DN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2012.PROTOCOLO 201270080251
12232
280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
ANDRADE
CAPL
Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12308
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12309
14/11/2012
472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO
280,00 P
280,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a REINER OLIBANO ROSAS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12310
14/11/2012
312.204.797-72 - REINER OLIBANO ROSAS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
495.008.307-44 - RICARDO DO NASCIMENTO
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
ALVES
CAPL
Pago a RICARDO DO NASCIMENTO ALVES, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12312
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROBSON SANTOS BARRADAS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12313
14/11/2012
633.828.817-72 - ROBSON SANTOS BARRADAS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:53/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4015
1449
4015
1094
625
1207
1244
1244
1207
2329
1089
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
BARROS
CAPL
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12315
14/11/2012
2012-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
14/11/2012
0,01 P
NOTA FISCAL
668524
0,01
00074
FEDERAL
Pronto Pagamento
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10267 do empenho 1449, NOTA FISCAL 668524 ref. 9,45% IRRF EM RELAÇÃO A 2ª SEMANA DE NOVEMBRO DE 2012 - C.B.S.S. BARUERI.
12389
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12316
14/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ADELCY BERSOT LOPES, liquidação 10074 do empenho 1094, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DUAS VEZES POR SEMANA DE TODA AREA EXTERNA DA COORDENACAO REGIONAL E INSPETORIA DE MACAE, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO:
201270096855
12373
2011400552
16/11/2012
423.604.477-34 - ADELCY BERSOT LOPES
542,97 P
483,24
RPA
OUTUBRO
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
32,64 P
32,64
SANTOS
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12197
2012400045
16/11/2012
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
59,97 P
RPA
OUTUBRO
40,17
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10033 do empenho 1207, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE
LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE NAS INSPETORIAS DE ITAOCARA E SANTO ANTONIO DE PADUA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096238
12349
2010402598
16/11/2012
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
120,07 P
RPA
OUTUBRO
120,07
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10034 do empenho 1244, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NAS INSP. DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E ITAOCARA , O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096238
12350
2010402598
16/11/2012
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
120,08 P
RPA
OUTUBRO
120,08
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10034 do empenho 1244, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NAS INSP. DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E ITAOCARA , O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096235
12364
2010402598
16/11/2012
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
59,96 P
RPA
OUTUBRO
40,16
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10033 do empenho 1207, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE
LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE NAS INSPETORIAS DE ITAOCARA E SANTO ANTONIO DE PADUA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096235
12365
2010402598
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 2329, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012
12192
2012400046
16/11/2012
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
100,00 P
100,00
12374
2011400625
16/11/2012
088.813.147-03 - ALCIONE ALVES PEREIRA
MUNIZ
243,44 P
216,66
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Página:54/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ALCIONE ALVES PEREIRA, liquidação 10103 do empenho 1089, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DO AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DE ITAPERUNA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096889
1240
4034
4034
300
3084
2690
2682
1241
269
1998
104.203.317-00 - ALESSANDRA FERREIRA DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
180,00 P
RPA
OUTUBRO
160,20
SILVA
Profissionais
Pago a ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA, liquidação 10031 do empenho 1240, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE TRÊS RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096256
12366
2010402959
16/11/2012
BOLETO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
12
Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10101 do empenho 4034, CLT 0134, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS VAGAS
DE GARAGENS DA LOWDES E DA INSP. DE NOVA FRIBURGO. PROTOCOLO: 201270097063
12337
2003400043
16/11/2012
34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO
315,00 P
315,00
BOLETO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
12
Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10102 do empenho 4034, CLT , BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS VAGAS DE
GARAGENS DA LOWDES E DA INSP. DE NOVA FRIBURGO. PROTOCOLO: 201270097055
12339
2003400043
16/11/2012
34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO
315,00 P
315,00
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
12,90 P
12,90
FERREIRA
Fundos do Mes
Expediente
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 300, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12298
2012400040
16/11/2012
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
37,40 P
37,40
FERREIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 3084, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
NO EXERCICIO DE 2012.
12301
2012400040
16/11/2012
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
47,10 P
47,10
FERREIRA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2690, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE
FUNDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12304
2012400040
16/11/2012
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
130,10 P
130,10
FERREIRA
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2682, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE
FUNDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12307
2012400040
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE LIMA CALDAS, liquidação 10029 do empenho 1241, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE TERESÓPOLIS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096263
12367
2010402959
16/11/2012
041.463.507-86 - ANA MARIA DE LIMA CALDAS
270,04 P
240,34
RPA
OUTUBRO
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
37,14 P
37,14
SILVA
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 269, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12280
2012400025
16/11/2012
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
87,34 P
87,34
SILVA
Fundos do Mes
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1998, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. ao mes 10/21012.
12283
2012400025
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Alimentação
Página:55/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
332
20
629
2374
3098
633
799
1466
3386
253
2680
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
28,65 P
28,65
SILVA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 332, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12287
2012400025
16/11/2012
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12336
16/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
54,60 P
54,60
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
12,90 P
12,90
GOMES
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 629, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12323
2012400053
16/11/2012
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
122,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
122,00
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 2374, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12324
2012400053
16/11/2012
20127007960
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
16/11/2012
8.025,04 P
FATURA
7.266,68
4
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
12
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 8876 do empenho 3098, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270089087
12327
012.885.117-10 - CESAR MOREIRA DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
4,90 P
4,90
ANUNCIACAO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, liquidação do empenho 633, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12194
2012400058
16/11/2012
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a CLENILSON SILVA DE PAULA, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12344
16/11/2012
864.081.437-68 - CLENILSON SILVA DE PAULA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
185,51 P
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
185,51
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10015 do empenho 1466, CLT 0111, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DO
CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TERESÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270095618
12329
2003400101
16/11/2012
00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
156,39 P
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
156,39
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10016 do empenho 3386, CLT 0111, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270095618
12330
2003400101
16/11/2012
010/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CRI
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10121 do empenho 253, REM 6379, MEMORANDO 010/2012 - CACC/CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE RELAÃOES INSTITUCIONAIS, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12342
12262
2012400029
16/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
16/11/2012
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
44,76 P
44,76
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Higiene, Limpeza e Conservação
Página:56/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 2680, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012.
2546
1066
1247
1071
2696
2681
4039
1398
1378
2726
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 2546, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFRENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12265
2012400029
16/11/2012
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
38,51 P
38,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a DIRCE DO CARMO ROSA, liquidação 10077 do empenho 1066, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DO AMBIENTE INTERNO, DUAS VEZES POR SEMANA DA INSPETORIA DE ARARUAMA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096896
12375
2010402588
16/11/2012
010.693.807-09 - DIRCE DO CARMO ROSA
475,92 P
423,57
RPA
OUTUBRO
089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
556,92 P
RPA
OUTUBRO
495,66
SOARES
Profissionais
Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 10069 do empenho 1247, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE NITEROÍ E COORD. REGIONAL LESTE METROPOLITANA, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096835
12351
2010402594
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EDNA ALMEIDA DA SILVA, liquidação 10088 do empenho 1071, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO
AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DA ILHA DO GOVERNADOR, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270097397
12376
2010403258
16/11/2012
599.129.797-53 - EDNA ALMEIDA DA SILVA
281,30 P
250,36
RPA
OUTUBRO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 2696, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12201
2012400019
16/11/2012
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
12,98 P
12,98
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 2681, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12202
2012400019
16/11/2012
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
48,97 P
48,97
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
9,87 P
FATURA
9,87
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10110 do empenho 4039, CLT 0129, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSP. DO CREA
-RJ.PROTOCOLO 201270097689
12385
16/11/2012
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
74,86 P
FATURA
63,51
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10106 do empenho 1398, CLT 129, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097689
12331
2012400016
16/11/2012
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
8,08 P
FATURA
8,08
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10107 do empenho 1378, CLT 0129, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DAS
INSP. DOS CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097689
12332
2012400016
16/11/2012
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
12,41 P
FATURA
12,41
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10108 do empenho 2726, CLT 0129, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DA
INSPETORIA DE ITABORAÍ E POSTO DE RELAC. DE CASIMIRO DE ABREU, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097689
12333
2012400016
16/11/2012
Página:57/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1467
1242
4029
2714
543
1933
1092
951
253
799
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
14,90 P
FATURA
14,90
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10109 do empenho 1467, CLT 0129, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DAS
INSPETORIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097689
12334
2012400016
16/11/2012
030.087.257-75 - ERICA ESTRELAS RAMOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
799,02 P
RPA
OUTUBRO
711,13
FERREIRA
Profissionais
Pago a ERICA ESTRELAS RAMOS FERREIRA, liquidação 10032 do empenho 1242, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE PETRÓPOLIS E NA COORD. SERRANA, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096251
12368
2010402959
16/11/2012
108.110.317-56 - ERNELAN RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.338,00 P
RPA
OUTUBRO
1.190,82
TEIXEIRA
Profissionais
Pago a ENERLAN RODRIGUES TEIXEIRA, liquidação 10185 do empenho 4029, REM 6387, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS
ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS - CDOC NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12.PROTOCOLO 201270099169
12321
2012400210
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 2714, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12193
2012400065
16/11/2012
297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO
240,35 P
240,35
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
DE DEVOLUÇÃO
Pronto Pagamento
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 543, SUPRIMENTO DE FUNDOS , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER
DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12268
2012400067
16/11/2012
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
15,00 P
15,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 1933, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12271
212400067
16/11/2012
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
21,00 P
21,00
485.390.587-15 - INACIO RODRIGUES DA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
407,85 P
RPA
OUTUBRO
362,99
FILHO
Profissionais
Pago a INACIO RODRIGUES DA SILVA FILHO, liquidação 10078 do empenho 1092, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO DE TODA A AREA EXTERNA DA INSPETORIA DE ARARUAMA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096898
12377
2010402589
16/11/2012
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
7.111,83 P
NOTA FISCAL
5855
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
7.111,83
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 9981 do empenho 951, CLT 0106, NOTA FISCAL 5855 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS
FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270093956
12328
2010405249
16/11/2012
010/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CRI
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10121 do empenho 253, REM 6379, MEMORANDO 010/2012 - CACC/CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE RELAÃOES INSTITUCIONAIS, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12343
16/11/2012
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12345
16/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:58/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4051
4069
799
2361
4071
3430
4068
4048
4047
525
2734
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127009799
16/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
70,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
2
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10144 do empenho 4051, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-RJ.
PROTOCOLO: 201270097992
12355
363.665.797-68 - JORGE LUIZ CAMARDELLA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
22,91 P
22,91
VIANNA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JORGE LUIZ CAMARDELLA VIANNA, liquidação do empenho 4069, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO
DE 2012.
12188
2012400076
16/11/2012
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12346
16/11/2012
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS MARTINS, liquidação do empenho 2361, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO
2012.
12190
2012400079
16/11/2012
401.205.117-20 - JOSE CARLOS MARTINS
50,30 P
50,30
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS MARTINS, liquidação do empenho 4071, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO MES 10/2012,(
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENNHO N. 2361/2012).
12191
2012400079
16/11/2012
401.205.117-20 - JOSE CARLOS MARTINS
110,50 P
110,50
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
17,50 P
17,50
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE
2012.
12186
2012400180
16/11/2012
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
27,40 P
27,40
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4068, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, ref. despesas
suprimento de fundo no mes 10/2012- (Complementação do empenho n. 3430/2012.)
12187
2012400180
16/11/2012
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de
2,50 P
NOTA FISCAL
1895
2,50
OLIVEIRA
Documentos
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação 10124 do empenho 4048, REM 6378, NOTA FISCAL 1895 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE UMA ENCADERNAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097332
12356
2012400129
16/11/2012
20127009733
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
16/11/2012
26,30 P
RECIBO
26,30
2
OLIVEIRA
Expediente
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação 10123 do empenho 4047, REM 6378, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UM PEN DIVE PARA USO
DA PRESIDÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097332
12357
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 525, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12204
2012400081
16/11/2012
848.671.407-91 - KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO
12199
2012400036
16/11/2012
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
CONCEICAO
18,30 P
18,30
103,31 P
103,31
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Higiene, Limpeza e Conservação
Página:59/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 2734, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
NO EXERCÍCIO DE 2012.
389
641
519
1767
391
2736
345
314
146
146
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
58,40 P
58,40
CONCEICAO
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 389, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12200
2012400036
16/11/2012
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
3,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
3,10
FRIEDL
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho ,10, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12273
2012400083
16/11/2012
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
1,70 P
1,70
FRIEDL
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 519, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12276
2012400083
16/11/2012
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
16,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
16,00
FRIEDL
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho , SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIEMNTO DE FUNDOS DO EXEERCICIO DE 2012.
12278
2012400083
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 391, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12311
2012400037
16/11/2012
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
62,68 P
62,68
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 2736, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12314
2012400037
16/11/2012
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
116,96 P
116,96
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 345, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12317
2012400037
16/11/2012
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
6,60 P
6,60
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
Expediente
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 314, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12318
2012400037
16/11/2012
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
25,00 P
25,00
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
NOVEMBRO/
315,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
315,00
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
12
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10052 do empenho 146, CLT 0121, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO ESTACIONAMENTO DOS BOXES 1408/ 204/
208/ 2906, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097061
12381
2003400055
16/11/2012
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
NOVEMBRO/
315,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
315,00
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
12
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10051 do empenho 146, CLT 0121, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO ESTACIONAMENTO DOS BOXES 1408/ 204/
208/ 2906, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097059
12383
2003400055
16/11/2012
Página:60/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
799
4044
2844
288
347
725
4046
4045
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL,REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12347
16/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009669
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
16/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
2
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10118 do empenho 4044, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O ASSESSOR MARCOS BARBERDO NAS
INSP. DE ARARUAMA, S. PEDRO, C. FRIO, BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO: 201270096692
12358
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
76,70 P
76,70
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 2844, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2012.
12252
2012400043
16/11/2012
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
42,54 P
42,54
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 288, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12255
2012400043
16/11/2012
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
14,00 P
14,00
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 347, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12257
2012400043
16/11/2012
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
60,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
60,80
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 725, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12259
2012400043
16/11/2012
20127009669
16/11/2012
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
6
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10120 do empenho 4046, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O ASSESSOR MARCOS BARBEDO NAS INSP.
DE ITAOCARA, CANTAGALO E FRIBURGO, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO: 201270096696
12359
12360
2011401736
16/11/2012
013.859.967-06 - MARCELO FERREIRA PINTO
73,33 P
73,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO FERREIRA PINTO, liquidação 10119 do empenho 4045, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O ENG. RODOLFO NA INSP. DE ANGRA DOS
REIS, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO: 201270095090
2343
635
705
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 2343, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12243
2012400092
16/11/2012
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
150,00 P
150,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 635, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12244
2012400092
16/11/2012
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
22,00 P
22,00
12248
2012400092
16/11/2012
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
4,90 P
4,90
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Página:61/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 705, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
653
483
489
1768
1081
1250
1074
2606
2740
2204
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 653, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12239
2012400097
16/11/2012
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
8,50 P
8,50
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 483, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE
FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12240
2012400097
16/11/2012
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
26,62 P
26,62
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 489, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12241
2012400097
16/11/2012
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
160,00 P
160,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 1768, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO EXERCICIO DE 2012.
12242
2012400097
16/11/2012
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
9,00 P
9,00
584.643.607-20 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
270,04 P
RPA
OUTUBRO
240,34
DIAS
Profissionais
Pago a MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DIAS, liquidação 10086 do empenho 1081, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO UMA VEZ POR SEMANA DO POSTO DE ATENDIMENTO DE SÃO PEDRO D´ALDEIA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096924
12378
2010402587
16/11/2012
296.086.604-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
202,56 P
RPA
OUTUBRO
180,28
SIQUEIRA
Profissionais
Pago a MARIA DO SOCORRO SANTOS SIQUEIRA, liquidação 10068 do empenho 1250, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE MAGÉ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096831
12352
2010402594
16/11/2012
006.533.027-70 - MARIA LUCIA DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
267,20 P
RPA
OUTUBRO
237,81
SILVEIRA
Profissionais
Pago a MARIA LUCIA DE SOUZA SILVEIRA, liquidação 10082 do empenho 1074, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DE BUZIOS, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096931
12379
2010402586
16/11/2012
058.850.117-45 - MARIA NAZARE DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
587,52 P
RPA
OUTUBRO
522,89
NASCIMENTO LUIS
Profissionais
Pago a MARIA NAZARE DO NASCIMENTO LUIS, liquidação 10073 do empenho 2606, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS,
A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201270096852
12353
2011400640
16/11/2012
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
154,40 P
154,40
ALMEIDA
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA A SILVA, liquidação do empenho 2740, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE
FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2012.
12231
2012400028
16/11/2012
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
83,37 P
83,37
ALMEIDA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA A SILVA, liquidação do empenho 2204, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12234
2012400028
16/11/2012
Página:62/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
353
2346
655
3315
399
1124
1125
1237
1221
799
4070
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
8,30 P
8,30
ALMEIDA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA A SILVA, liquidação do empenho 353, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12236
2012400028
16/11/2012
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
140,00 P
140,00
GOMES
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 2346, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12228
2012400099
16/11/2012
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
9,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
9,40
GOMES
Fundos do Mes
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 655, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENNTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12229
2012400099
16/11/2012
069.270.387-01 - MARLI VASCONCELOS DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
420,00 P
RPA
OUTUBRO
373,80
CARMO
Profissionais
Pago a MARLI VASCONCELOS DO CARMO, liquidação 10035 do empenho 3315, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE CABO
FRIO, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.. PROTOCOLO: 201270096269
12369
2012400649
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 399, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENNTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
12225
2012400026
16/11/2012
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
12,00 P
12,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 1124, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS REF. SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
12226
2012400026
16/11/2012
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
60,54 P
60,54
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 1125, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
12227
2012400026
16/11/2012
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
46,68 P
46,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a NELMA LAMBLET CUNHA, liquidação 10037 do empenho 1237, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSP. DE CANTAGALO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096260
12370
2010402959
16/11/2012
130.235.617-88 - NELMA LAMBLET CUNHA
282,15 P
251,11
RPA
OUTUBRO
04.226.531/0001-58 - NOVA MOINHOS
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
943,50 P
NOTA FISCAL
1288
854,34
COMUNICAÇÃO LTDA
Institucional
Pago a NOVA MOINHOS COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 10114 do empenho 1221, REM 6378, NOTA FISCAL 1288 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270072811
12361
2009403223
16/11/2012
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a PAULINO CABRAL DA SILVA, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12348
16/11/2012
279.053.147-15 - PAULINO CABRAL DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 4070, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO MES 10/2012.
12189
2012400008
16/11/2012
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
62,00 P
62,00
Página:63/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4052
1078
1090
147
147
147
147
1070
4053
2793
1899
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127009798
495.008.307-44 - RICARDO DO NASCIMENTO
16/11/2012
70,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
7
ALVES
Pago a RICARDO DO NASCIMENTO ALVES, liquidação 10147 do empenho 4052, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO
CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097987
12362
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA, liquidação 10072 do empenho 1078, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
LIMPEZA E CONSEVACAO DO AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DA BARRA DO PIRAI, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096847
12354
2010403127
16/11/2012
075.088.467-37 - ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA
126,55 P
112,63
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSANE FRANÇA DE SOUZA, liquidação 10075 do empenho 1090, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO NO AMBIENTE, QUATRO VEZES POR SEMANA NA COORDENACAO REGIONAL E INSPETORIA DE MACAE,A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096860
12380
2010402584
16/11/2012
623.989.207-63 - ROSANE FRANÇA DE SOUZA
815,08 P
725,42
RPA
OUTUBRO
BOLETO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
BANCARIO
12
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 10048 do empenho 147, CLT 0134, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097063
12338
16/11/2012
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
3,50 P
3,50
BOLETO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
BANCARIO
12
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 10047 do empenho 147, CLT 0134, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097055
12340
16/11/2012
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
3,50 P
3,50
BOLETO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
BANCARIO
12
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 10049 do empenho 147, CLT 0121, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097061
12382
16/11/2012
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
3,50 P
3,50
BOLETO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
BANCARIO
12
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 10050 do empenho 147, CLT 0121, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097059
12384
16/11/2012
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
3,50 P
3,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a TANIA MARIA LEMOS, liquidação 10019 do empenho 1070, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO
AMBIENTE, DUAS VEZES POR SEMANA DA COORDENACAO REGIONAL E DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096291
12371
2011400630
16/11/2012
084.826.357-00 - TANIA MARIA LEMOS
571,59 P
508,72
RPA
OUTUBRO
20127009799
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
16/11/2012
100,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
7
FERREIRA
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10149 do empenho 4053, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE
DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097997
12363
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
12
Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 10111 do empenho 2793, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
PROTOCOLO: 201270097020
12326
2012400016
16/11/2012
04.206.050/0044-10 - TIM CELULAR S/A
12341
2012400292
16/11/2012
02.986.442/0001-84 - TRAMA CRIACOES DE ARTE
LTDA - ME
403,53 P
1.840,00 P
365,40
1.840,00
FATURA
NOTA FISCAL
AGOSTO
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas
Página:64/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a TRAMA CRIACOES DE ARTE LTDA - ME, liquidação 7537 do empenho 1899, CLT 0135, NOTA FISCAL AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO E ARTE DE FINALIZAÇÃO DA REVISTA CREA
-RJ NAS EDIÇÕES 90, 91, 92 E 93. PROTOCOLO: 201270096949
1239
255
2727
4014
2776
2776
20
26
3831
3231
033.569.547-76 - VALERIA CRISTINA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
168,76 P
RPA
OUTUBRO
150,20
FRANCELINO SILVA
Profissionais
Pago a VALERIA CRISTINA FRANCELINO SILVA, liquidação 10030 do empenho 1239, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE MIGUEL PEREIRA, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096258
12372
2010402959
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Pago a AGUAS DE NITEROI S/A, liquidação 10105 do empenho 255, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUAS E ESGOTOS, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097694
12399
2012400014
19/11/2012
02.150.336/0001-66 - AGUAS DE NITEROI S/A
175,90 P
159,28
FATURA
OUTUBRO/12
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 9936 do empenho 2727, CLT 0108, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUAS E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO
DE 2012. PROTOCOLO: 201270094839
12402
2012400014
19/11/2012
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A
145,88 P
132,10
FATURA
OUTUBRO/12
BOLETO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
12
Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10039 do empenho 4014, CLT 0122, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270095593
12401
2012400260
19/11/2012
34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO
64,30 P
64,30
EXTRATO
85324120025
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
8939
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 853241200258939 ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12386
19/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
11,20 P
11,20
EXTRATO
85324120025
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
8938
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 853241200258938 ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12387
19/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
77,70 P
77,70
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12388
19/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
3,80 P
3,80
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
28,50 P
000020
28,50
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 000020 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12474
19/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
folha de
4.668,90 E
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.668,90
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
pagamento
Depositado em 12/11/2012, pelo CAU_BR, Estorno do pagamento 11367 ref. empenho 3831, valor depositado pelo CAU_BR, competência Outubro de 2012, relativa a funcionária TANIA NORONHA, cedida pelo
CREA_RJ.
11367
2003400293
19/11/2012
17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA
21.000,00 P
DANFE
216611
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins
19.771,50
GRAFICA S/A
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA S/A, liquidação 10006 do empenho 3231, CLT 0107, DANFE 216611 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRODUÇÃO GRÁFICA E EMBALAGEM DO JORNAL PRANCHA DE
NOTÍCIAS DO CREA-RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2012. PROTOCOLO: 201270092992
12404
2012400291
19/11/2012
Página:65/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3817
4086
3112
3831
3409
3192
2462
2460
2458
2777
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA
5.250,00 P
DANFE
216611
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins
4.942,88
GRAFICA S/A
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA S/A, liquidação 10005 do empenho 3817, CLT 0107, DANFE 216611 ref. a EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2012 PARA
PRODUÇÃO GRÁFICA E EMBALAGEM DO JORNAL PRANCHA DE NOTÍCIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270092992
12405
2012400291
19/11/2012
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DESCONTO EM
12335
19/11/2012
21.789,80 P
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
21.789,80
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
FOLHA
JANEIRO
FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10262 do empenho 4086, , DESCONTO EM FOLHA SETEMBRO ref. a EMPENHO
RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2012.
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
9914
19/11/2012
21.789,80 E
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
21.789,80
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Estorno do pagamento 9914 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 3112, CLT , BOLETO BANCARIO ref. a
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, MES 09/2012.
folha de
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
Depositado pelo CAU_BR em 12/11/2012, Estorno do pagamento 11408 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3831, folha de pagamento ref. a valores devolvidos pelo CAU_BR, dos funcionários Adriana
Braga Aluotto e Marcelo Yone Fonseca de Moraes, mes DE OUTUBRO/2012.
11408
2003400293
19/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.513,40 E
16.513,40
20127008652
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
19/11/2012
309.772.317-04 - GETULIO MONTEIRO DE PINHO
450,00 P
RPA
23
400,50
3
Profissionais
Pago a GETULIO MONTEIRO DE PINHO, liquidação 10161 do empenho 3409, REM 6385, RPA 23 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO
DE PREÇOS EM ANEXO AO PROTOCOLO. PROTOCOLO: 201270086523
12403
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
225,00 P
GPS
20% inss
225,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9985 do empenho 3192, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO NOVO
IMÓVEL QUE FUNCIONARÁ A INSP. DE ITAPERUNA, CONFORME AD EM ANEXO.PROTOCOLO 201270095865
12407
2012400526
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9984 do empenho 2462, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE VOLTA REDONDA.PROTOCOLO 201270095865
12408
2012400210
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9983 do empenho 2460, CHEQUE 2307900, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS.PROTOCOLO 201270095865
12409
2012400210
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9982 do empenho 2458, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE MACAÉ.PROTOCOLO 201270095865
12410
2012400210
19/11/2012
12411
2012400210
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
250,00 P
250,00
GPS
20% inss
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Página:66/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9979 do empenho 2777, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSP.
DA BARRA DA TIJUCA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012.PROTOCOLO 201270095865
2651
2457
2459
2461
3021
1691
2548
2441
3481
2311
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9980 do empenho 2651, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 05 MESES.PROTOCOLO 201270095865
12412
2011400531
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9978 do empenho 2457, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE MACAÉ.PROTOCOLO 201270095865
12414
2012400210
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9977 do empenho 2459, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA COORD. REG. LESTE.PROTOCOLO 201270095865
12415
2011400531
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9976 do empenho 2461, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE VOLTA REDONDA.PROTOCOLO 201270095865
12417
2012400210
19/11/2012
20127007413
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
19/11/2012
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
7
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9975 do empenho 3021, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA
INSPETORIA DE NITERÓI, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012.PROTOCOLO 201270095865
12418
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
723,18 P
GFIP
20% inss
723,18
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9974 do empenho 1691, CHEQUE 230790, GFIP 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TAQUIGRAFIA PRESENCIAL COM GRAVAÇÃO INTEGRAL DA MÍDIA, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ATAS, COM APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM CD, COM INTEGRA DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO EM PAPEL
A4 COM CORREÇÃO ORTOGRÁFICA DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA, SESSÃO PLENÁRIAS E CASUALMENTE DAS
DEMAIS CÂMARAS E COMISSÕES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO 201270095865
12420
2010400309
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
600,00 P
GPS
20% inss
600,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9972 do empenho 2548, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
APOIO AO PRÊMIO OSCAR NIEMEYER DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 020-A/2012 - ASMC, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201270095865
12422
2011400531
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.600,00 P
GPS
20% inss
1.600,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9971 do empenho 2441, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
CONSULTORIA PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 1.008/12 ASSINADO EM 01/03/2012.PROTOCOLO 201270095865
12424
2012400311
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
DESCONTO EM
inss - outubro
121.498,88 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
121.498,88
SEGURO SOCIAL - INSS
FOLHA
2012
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9969 do empenho 3481, CHEQUE 230790, DESCONTO EM FOLHA inss - outubro 2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE INSS
RETIDO DE FUNCIONÁRIOS,CONFORME OS MAPAS DE REMUNERAÇÃO P/LEVANTAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS APRESENTADOS NO PERÍODO DE 2012.PROTOCOLO 201270095865
12425
2003400183
19/11/2012
12427
2012-70056569
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
372.895,60 P
372.895,60
GPS
outubro
(patronal)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Página:67/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9970 do empenho 2311, CHEQUE 230790, GPS outubro (patronal) ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INSS (PATRONAL),
A PARTIR DO MES DE JULHO DE 2012.PROTOCOLO 201270095865
2311
4043
3472
3472
3472
754
4088
2333
271
377
2012-700.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
outubro
19/11/2012
1.973,54 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1.973,54
0056569
SEGURO SOCIAL - INSS
(patronal)
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9970 do empenho 2311, CHEQUE 230790, GPS outubro (patronal) ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INSS (PATRONAL),
A PARTIR DO MES DE JULHO DE 2012.PROTOCOLO 201270095865
12428
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
14,70 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
14,70
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10117 do empenho 4043, REM 6381, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME COMPROVANTES
EM ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO: 2012400627
12400
2012400627
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
99,19 P
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
99,19
FEDERAL
FOLHA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9883 do empenho 3472, CLT 0126, DESCONTO EM FOLHA outubro ref. a EMPENHO REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO TOCANTE A
RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097936
12497
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
7.462,59 P
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.462,59
FEDERAL
FOLHA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9883 do empenho 3472, CLT 0126, DESCONTO EM FOLHA outubro ref. a EMPENHO REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO TOCANTE A
RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097936
12498
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
147.191,93 P
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
147.191,93
FEDERAL
FOLHA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9883 do empenho 3472, CLT 0126, DESCONTO EM FOLHA outubro ref. a EMPENHO REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO TOCANTE A
RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097936
12499
19/11/2012
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
65,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
65,10
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho , SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12390
201240053
21/11/2012
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
9,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
9,80
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 4088, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou
serviços prestados., REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 09/2012 - (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 754/2012).
12391
2012400053
21/11/2012
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
120,00 P
120,00
MOREIRA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 2333, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12421
2012400054
21/11/2012
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
84,91 P
84,91
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 271, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12395
2012400022
21/11/2012
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
44,89 P
44,89
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 377, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12396
2012400022
21/11/2012
Página:68/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4089
303
2335
631
694
550
3976
3338
2278
542
4087
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
52,80 P
52,80
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4089, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, pela aquisição
ou serviços prestados., REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 10/2012.
12397
2012400022
21/11/2012
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
28,90 P
28,90
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Expediente
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 303, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012
12398
2012400022
21/11/2012
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
113,00 P
113,00
CRUZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2335, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
NO EXERCÍCIO 2012.
12430
2012400055
21/11/2012
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
7,50 P
7,50
CRUZ
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 631, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12431
2012400055
21/11/2012
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
9,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
9,00
CRUZ
Fundos do Mes
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 694, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12432
2012400055
21/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CINTIA DA ROCHA ELOY, liquidação do empenho 550, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE
FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12429
2012400130
21/11/2012
073.112.007-84 - CINTIA DA ROCHA ELOY
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
Valor referente a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
12433
21/11/2012
50,00 P
50,00
94,92 P
94,92
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
20127008418
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
21/11/2012
04.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA.
205,00 P
DANFE
2707/2738
193,01
6
Expediente
Pago a DIBOA COMERCIAL LTDA., liquidação 10008 do empenho 3338, REM 2738, DANFE 2738 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL XEROGRÁFICO FORMATO A-4 75GRS E CANETA
ESFEROGRÁFICA CARGA AZUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2012.PROTOCOLO 201270084186
12435
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
200,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 2278, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE
FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012
12423
2012400130
21/11/2012
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
28,00 P
28,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 542, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12426
2012400068
21/11/2012
12392
2012400075
21/11/2012
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
200,00 P
200,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:69/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4087, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou
serviços prestados.
1002
533
2593
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1002, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE
2012.
12393
2012400075
21/11/2012
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
10,00 P
10,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 533, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12394
2012400075
12434
21/11/2012
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
21/11/2012
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
75,20 P
75,20
158,20 P
158,20
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
Valor referente a MUTUA
2349
455
1777
1097
20
3351
530
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
130,00 P
130,00
ARAUJO
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2349, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12413
2012400105
21/11/2012
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
15,06 P
15,06
ARAUJO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 455, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12416
2012400105
21/11/2012
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
12,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
12,00
ARAUJO
Fundos do Mes
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1777, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO EXERCICIO DE
2012.
12419
2012400105
21/11/2012
12440
2012400048
22/11/2012
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
42,00 P
42,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12439
22/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
3,80 P
3,80
20127008609
28.286.490/0001-53 - GRAFICA VALMAR LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
22/11/2012
720,00 P
NOTA FISCAL
5962
651,96
7
EPP
Divulgação
Pago a GRAFICA VALMAR LTDA - EPP, liquidação 9871 do empenho 3351, REM 6352, NOTA FISCAL 5962 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO
PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER 2012, CONFORME AD ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO 201270086097
12438
12442
2012400077
22/11/2012
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
TAVARES MANHAES
7,50 P
7,50
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
Página:70/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
762
12441
2012400077
22/11/2012
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
TAVARES MANHAES
31,00 P
31,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
640
12446
2012400082
22/11/2012
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
16,00 P
16,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
1174
12445
2012400082
22/11/2012
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
10,00 P
10,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
516
12444
2012400088
22/11/2012
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
11,50 P
11,50
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
2342
12443
2012400088
22/11/2012
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
150,00 P
150,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
2441
2441
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 10115 do empenho 2441, REM 6382, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A
ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 1.008/12 ASSINADO EM 01/03/2012.PROTOCOLO 2012400311
12436
2012400311
22/11/2012
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
5.000,00 P
3.289,47
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 10115 do empenho 2441, REM 6383, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A
ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 1.008/12 ASSINADO EM 01/03/2012.PROTOCOLO 2012400311
12437
2012400311
22/11/2012
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
3.000,00 P
2344
12447
2012400094
22/11/2012
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
BARRETO
113,00 P
2388
12448
2012400094
22/11/2012
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
BARRETO
320
12460
2012400039
22/11/2012
355
12464
2012400039
22/11/2012
3.000,00
RPA
OUTUBRO
113,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
5,00 P
5,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
SILVA JR.
13,99 P
13,99
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
SILVA JR.
66,39 P
66,39
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
Página:71/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
420
12463
2012400039
22/11/2012
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
SILVA JR.
304,63 P
304,63
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Lubrificantes
683
12462
2012400039
22/11/2012
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
SILVA JR.
49,35 P
49,35
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Higiene, Limpeza e Conservação
2848
12461
2012400039
22/11/2012
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
SILVA JR.
151,76 P
151,76
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Alimentação
3039
12465
2012400039
22/11/2012
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
SILVA JR.
58,00 P
58,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
465
12455
2012400102
22/11/2012
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
ALVES
32,80 P
32,80
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
612
12458
2012400102
22/11/2012
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
ALVES
60,00 P
60,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
1740
12456
2012400102
22/11/2012
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
ALVES
6,00 P
6,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
2347
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
90,00 P
90,00
ALVES
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 2347, Selecione... , Selecione... ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2012.
12459
2012400102
22/11/2012
1740
12457
2012400102
22/11/2012
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
ALVES
451
12452
2012400107
22/11/2012
660
12453
2012400107
1236
12454
2012400107
6,00 P
6,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
32,24 P
32,24
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
22/11/2012
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
18,00 P
18,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
22/11/2012
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
49,76 P
49,76
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Página:72/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
20
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
EXTRATO
85328090076 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
BANCARIO
0416
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 853280900760416 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12475
23/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
1,90 P
1,90
1842
12450
2012400056
23/11/2012
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
16,00 P
16,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
2665
12451
2012400056
23/11/2012
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
56,25 P
56,25
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
4114
12449
2012400056
23/11/2012
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
180,00 P
180,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
4018
922
4120
409
348
2603
20127009110
23/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
1.050,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.050,00
8
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10046 do empenho 4018, REM 6368, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS
ESP. DE ENG. ELÉTRICA, PERÍODO DE 27 A 29/11/2012,CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO 201270091108
12467
1% PIS
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
OUTUBRO
de Pagamento
2012
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9888 do empenho 922, CLT 0128, GUIA 1% PIS OUTUBRO 2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012, EM RELAÇÃO A PIS/PASEP
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS.PROTOCOLO 201270097936
12466
2012-400074
23/11/2012
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
16.890,36 P
16.890,36
GUIA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a VALERIA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 10366 do empenho 4120, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12468
2012400135
23/11/2012
702.972.907-20 - VALERIA SILVA DE OLIVEIRA
200,00 P
200,00
09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
38,88 P
FATURA
OUTUBRO/12
35,21
NEGRAS S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRA, liquidação 10179 do empenho 409, CLT 0138, NF 1767842 FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUAS E ESGOTO DA INSP.
DE RESENDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270099382
12522
2012400014
26/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Pago a AGUAS DE JUTURNAIBA, liquidação 10017 do empenho 348, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA INSP. DE
ARARUAMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096085
12516
2012400014
26/11/2012
02.013.199/0001-18 - AGUAS DE JUTURNAIBA
104,86 P
94,96
FATURA
OUTUBRO/12
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
59,50 P
59,50
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2603, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMETOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12490
2012400042
26/11/2012
Página:73/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2683
22
20
27
3406
3684
26
3392
989
1419
2759
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
188,10 P
188,10
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2683, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12489
2012400042
26/11/2012
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 22, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12527
26/11/2012
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
837,50 P
837,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12515
26/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
11,40 P
11,40
00.360.305/0625-68 - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
20,30 P
000034
20,30
FEDERAL - JF
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF, liquidação do empenho 27, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 000034 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12514
26/11/2012
30.246.615/0001-63 - CASA COSTA DAS TINTAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
1.592,65 P
DANFE
4184
1.501,48
LTDA
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a CASA COSTA DAS TINTAS LTDA, liquidação 10290 do empenho 3406, REM 6393, DANFE 4184 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA INSP. DE ARARUAMA,
CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400561
12500
2012400561
26/11/2012
30.246.615/0001-63 - CASA COSTA DAS TINTAS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e
280,00 P
DANFE
4184
263,62
LTDA
Transportes de Encomendas
Pago a CASA COSTA DAS TINTAS LTDA, liquidação 10291 do empenho 3684, REM 6393, DANFE 4184 ref. a EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DOS MATERIAIS DE PINTURA PARA A NOVA INSPETORIA DE
ARARUAMA.PROTOCOLO 2012400561
12926
2012400561
26/11/2012
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
20,30 P
20,30
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12513
26/11/2012
20127008419
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
26/11/2012
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
1.920,00 P
DANFE
6341
1.920,00
4
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10010 do empenho 3392, REM 6356, DANFE 6341 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 01/2012.PROTOCOLO 201270084194
12483
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
9.326,73 P
NOTA FISCAL
808201
9.326,73
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9973 do empenho 989, REM 6353, NOTA FISCAL 808201 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012.PROTOCOLO 201270095219
12901
2010405743
26/11/2012
20127001592
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
26/11/2012
29.000,00 P
NOTA FISCAL
808201
28.999,36
2
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9967 do empenho 1419, REM 6353, NOTA FISCAL 808201 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALEALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270095219
12494
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
29.000,00 P
NOTA FISCAL
808201
29.000,00
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9968 do empenho 2759, REM 6353, NOTA FISCAL 808201 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E
REFEIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270095219
12893
2010405743
26/11/2012
Página:74/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2759
1180
4112
2628
2628
3654
652
3112
2325
529
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
104.730,47 P
808201
104.729,48 NOTA FISCAL
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9966 do empenho 2759, REM 6353, NOTA FISCAL 808721 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E
REFEIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270095219
12903
2010405743
26/11/2012
36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO
BOLETO
NOVEMBRO/
EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
425,61 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
425,61
BANCARIO
12
INDUSTRIAL DE CAMPOS
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 10026 do empenho 1180, CLT 0143, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA
INSP. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096510
12523
2003400233
26/11/2012
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
249.842,20 P
21538
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
226.232,11 FATURA
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 10321 do empenho 4112, REM 6399, FATURA 21538 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270088472
12906
2009403405
26/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Conservação Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 8474 do empenho 2628, CLT 0137, NOTA FISCAL 48201 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS
ELEVADORES DA SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270097190
13334
2011401822
26/11/2012
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
1.431,83 P
1.348,07
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Conservação Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 8474 do empenho 2628, CLT 0137, NOTA FISCAL 48199 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS
ELEVADORES DA SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270097190
12521
2011401822
26/11/2012
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
213,33 P
199,68
NOTA FISCAL
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
13.843,29 P
71730
12.535,10
CORREIOS E TELEGRAFOS
BANCARIO
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10316 do empenho 3654, CLT 0145, BOLETO BANCARIO 71730 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM
DESPESAS COM POSTAGENS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270100040
12528
2009404672
26/11/2012
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
26.584,04 P
17067811
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
26.584,04
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10253 do empenho 652, CLT 0141, BOLETO BANCARIO 17067811 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270098987
12924
1996400028
26/11/2012
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
15.654,16 P
17067811
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
15.654,16
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10254 do empenho 3112, CLT 0141, BOLETO BANCARIO 17067811 ref. a
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 2012.PROTOCOLO 201270098987
12925
1996400028
26/11/2012
05.293.791/0001-09 - IDENTICARD COMERCIO
112,50 P
NOTA FISCAL
637
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
112,50
DE CARTOES E PLASTICOS LTDA
Pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, liquidação 10011 do empenho 2325, REM 6356, NOTA FISCAL 637 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE
ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREA JUNIOR - RJ.PROTOCOLO 201270093943
12484
2012400414
26/11/2012
12493
2012400078
26/11/2012
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
7,00 P
7,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
Página:75/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 529, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
619
2340
1006
2283
3079
3853
4084
509
771
3517
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 619, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12492
2012400078
26/11/2012
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
43,00 P
43,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 2340, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12491
2012400078
26/11/2012
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
100,00 P
100,00
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
2.207,91 P
FATURA
OUTUBRO/12
2.073,79
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 9938 do empenho 1006, CLT 0109, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DAS INSPETORIAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270094845
12518
2012400015
26/11/2012
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
115,50 P
FATURA
OUTUBRO/12
115,50
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 9937 do empenho 2283, CLT 0109, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE ITAGUAÍ, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270094845
12517
2012400015
26/11/2012
20127007714
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
26/11/2012
46.865,91 P
FATURA
OUTUBRO/12
44.147,09
4
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 9964 do empenho 3079, CLT 0109, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO
201270094842
12923
20127009023
20127009023
26/11/2012
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
900,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
900,00
5
5
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 9531 do empenho 3853, REM 6353, PDAC 201270090235 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ GARCIA PARTICIPAR DA
REUNIAO COM O COMITE DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 28 A 30/11/2012.PROTOCOLO 201270090235
12482
20127009869
626/2012 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
26/11/2012
105.031.527-81 - LUIZ FELIPE DIAS TROTTA
386,20 P
MEMORANDO
386,20
1
CDEH
Estagiários
Pago a LUIZ FELIPE DIAS TROTTA, liquidação 10255 do empenho 4084, REM 6390, MEMORANDO 626/2012 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DA ASMC, CONFORME
MEMORANDO Nº 626/2012 - CDEH.PROTOCOLO 201270098691
12485
073.906.017-10 - MARCIO MAXIMIANO SILVA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
61,99 P
61,99
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 509, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12486
2012400091
26/11/2012
073.906.017-10 - MARCIO MAXIMIANO SILVA DE
Suprimento de
20,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
20,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 771, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12488
2012400091
26/11/2012
09.089.849/0001-58 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
750,00 P
DANFE
3658
706,13
COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
Equipamentos
Pago a STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 10066 do empenho 3517, CLT 0123, DANFE 3658 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE VÁCUO EOS 7 CFM
BIVOLT - VE260D - DUPLO ESTÁGIO, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400572
12519
2012400572
26/11/2012
Página:76/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
636
657
837
18
21
23
946
369
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
116,60 P
116,60
PANETTO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 636, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12481
2012400101
26/11/2012
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
51,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
51,10
PANETTO
Fundos do Mes
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação 10414 do empenho 657, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12479
2012400101
26/11/2012
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
45,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
45,00
PANETTO
Fundos do Mes
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 837, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12480
2012400101
26/11/2012
20127000400
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
26/11/2012
136,83 P
FATURA
211630775
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
123,90
0
LTDA
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 10295 do empenho 18, CLT 0144, FATURA 211630775 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ASSINATURA DA TV A CABO, NO EXERCÍCIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098317
12524
20127000400
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
26/11/2012
237,03 P
FATURA
211526445
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
214,63
4
LTDA
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 10297 do empenho 21, CLT 0144, FATURA 211526445 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ASSINATURA DA TV A CABO, NO EXERCÍCIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098318
12525
20127000400
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
26/11/2012
144,17 P
FATURA
213137636
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
130,55
2
LTDA
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 10299 do empenho 23, CLT 0144, FATURA 213137636 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ASSINATURA DA TV A CABO, NO EXERCÍCIO DE
2012.PROTOCOLO 201270100053
12526
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
12
Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10164 do empenho 946, CLT 0136, FATURA NOVEMBRO/12 NOTA FISCAL 2325 ref. a EMEPENHO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098646
12520
2012400016
26/11/2012
02.558.157/0014-87 - TELEFONICA BRASIL S/A
2,21 P
2,21
FATURA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10390 do empenho 369, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DDE
2012.
12472
2012400021
26/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
27,90 P
27,90
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 410, Selecione... , Selecione... ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12477
2012400021
26/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
40,00 P
40,00
439
12469
2012400021
26/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
110,00 P
110,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Conservação Bens Móveis
2201
12473
2012400021
26/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
42,00 P
42,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
410
Página:77/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2414
2746
2830
2870
798
4115
4115
2605
2627
20
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2414, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12470
2012400021
26/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
398,33 P
398,33
12476
2012400021
26/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
100,00 P
100,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Higiene, Limpeza e Conservação
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e
Fundos do Mes
Conservação de Veículos
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2830, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12478
2012400021
26/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
84,34 P
84,34
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2870, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12471
2012400021
26/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
97,84 P
97,84
07/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a CONSELHEIROS CREA - RJ, liquidação 10294 do empenho 798, REM 6394, MEMORANDO 07/2012 - CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL REALIZADA EM 07/11/2012, NO EXERCÍCIO DE 2012.
12557
27/11/2012
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
003.609.997-00 - ANA CLAUDIA ANDRADE
639/2012 1.913,04 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.913,04
FERREIRA
CDEH
Pago a ANA CLAUDIA ANDRADE FERREIRA, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12590
2003401090
27/11/2012
704.413.837-34 - ANA FRANCIS SANCHEZ MAS
639/2012 2.131,56 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.131,56
SAINT MARTIN
CDEH
Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS
DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12603
2003401090
27/11/2012
501.353.687-15 - ANA MARIA DE AZEVEDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
127,80 P
RPA
OUTUBRO
113,74
GONÇALVES
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE AZEVEDO GONÇALVES, liquidação 10280 do empenho 2605, REM 6392, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE RELAC. DE ITAGUAÍ, A
DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099168
12544
2010404368
27/11/2012
01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
3.643,94 P
NOTA FISCAL
2.898,76
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 8464 do empenho 2627, REM 6404, NOTA FISCAL 6432 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270095545
12607
2009400685
27/11/2012
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12626
27/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
82,40 P
82,40
Página:78/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3518
4081
4082
757
4178
757
989
989
3976
254
4115
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127008484
07.945.461/0001-86 - BELLA LUZ ELETRICA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
27/11/2012
3.014,80 P
DANFE
550
3.014,80
6
ILUMINACAO E HIDRAULICA LTDA ME
de Telefonia
Pago a BELLA LUZ ELETRICA ILUMINACAO E HIDRAULICA LTDA ME, liquidação 10241 do empenho 3518, REM 6391, DANFE 550 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES PARA O EDIFÍCIO SEDE
DO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 50/2012 EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270084846
12536
20127009823
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
27/11/2012
364.443.246-53 - CATARINA LUIZA DE ARAUJO
20,70 P
RECIBO
71442
20,70
2
Expediente
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 10250 do empenho 4081, REM 6391, RECIBO 71442 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CONFORME
CUPOM FISCAL Nº 71442 EM ANEXO.PROTOCOLO 201270098232
12537
20127009823
27/11/2012
364.443.246-53 - CATARINA LUIZA DE ARAUJO
95,81 P
NOTA FISCAL
13
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
95,81
2
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 10251 do empenho 4082, REM 6391, NOTA FISCAL 13 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS
EXAMINADORES DO PQRIO PARA VISTAS À CERTIFICAÇÃO PARA 2012.PROTOCOLO 201270098232
12538
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
113,00 P
113,00
CARVALHO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 757, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12593
2012400059
27/11/2012
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
200,00
CARVALHO
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 4178, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, pela
aquisição ou serviços prestados., referente despesas c/suprimento de fundos no exercicio de 2012.
12591
2012400059
27/11/2012
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
113,00 P
113,00
CARVALHO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 757, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12598
2012400059
27/11/2012
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
792708/7930 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
2.640,26 P
FATURA
2.640,24
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
76
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10454 do empenho 989, REM 6350, FATURA 792708/793076 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012.PROTOCOLO 201270091075
12496
2010405743
27/11/2012
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
792708/7930 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
1.760,18 P
FATURA
1.760,16
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
76
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10454 do empenho 989, REM 6350, FATURA 792708 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012.PROTOCOLO 201270091075
12495
2010405743
27/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
Valor referente a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
12602
27/11/2012
124,18 P
124,18
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a CONSELHEIROS CREA - RJ, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REALIZADA EM 09/11/2012DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12566
12604
2003401090
27/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
27/11/2012
006.643.887-01 - DEBORA BARBOSA DE
CARVALHO ROCHA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
684,82 P
684,82
MEMORANDO
639/2012 CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:79/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a DEBORA BARBOSA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
4115
4127
4115
4094
4094
4123
4123
4123
4094
4094
003.470.737-94 - DENILMA DO NASCIMENTO
639/2012 707,26 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
707,26
VIEIRA
CDEH
Pago a DENILMA DO NASCIMENTO VIEIRA, liquidação 10328 do empenho 4115, CHEQUE 230795, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12606
2003401090
27/11/2012
20127010139
676.634.197-15 - DEONEL DE OLIVEIRA
folha de
27/11/2012
2.261,91 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.261,91
0
RODRIGUES
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10664 do empenho 4127, REM 6401, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12933
639/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS
DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12594
2003401090
27/11/2012
815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO
1.177,70 P
1.177,70
MEMORANDO
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12577
2012-70100283
27/11/2012
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
8.050,68 P
6.731,63
folha de
pagamento
2012-7folha de
27/11/2012
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
2.350,92 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.350,92
0100283
pagamento
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012. PROTOCOLO 201270100282
12567
20127010139
folha de
27/11/2012
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
9.451,25 P
11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.451,25
0
pagamento
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 10514 do empenho 4123, CHEQUE 230792, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13088
20127010139
folha de
27/11/2012
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
9.451,25 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.451,25
0
pagamento
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 10460 do empenho 4123, CHEQUE 230792, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390
12688
20127010139
folha de
27/11/2012
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
9.451,25 E
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.451,25
0
pagamento
Estorno do pagamento 12688 pago a EDSON MONTEIRO, empenho 4123, CHEQUE 230792, folha de pagamento NOV/2012. ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, NAS
FOLHAS DE NOVEMBRO E FÉRIAS DE DEZEMBRO 2012
12688
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12578
2012-70100283
27/11/2012
256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
OLIVEIRA SILVA
4.552,05 P
4.421,61
folha de
pagamento
12568
2012-70100283
27/11/2012
256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
OLIVEIRA SILVA
1.949,64 P
1.949,64
folha de
pagamento
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Página:80/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
4183
4169
3165
4169
3163
4169
964
3165
4169
20127010139
folha de
27/11/2012
018.905.107-85 - ELIZANGELA PEREIRA JORGE
1.662,66 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.662,66
0
pagamento
Pago a ELIZANGELA PEREIRA JORGE, liquidação 10674 do empenho 4183, CHEQUE 230793, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM
26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390
12687
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
3.069,84 P
3.069,84
0101335
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10533 do empenho 4169, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13010
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10534 do empenho 3165, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13012
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.053,28 P
1.053,28
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
631,96 P
631,96
0101335
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10535 do empenho 4169, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13017
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10531 do empenho 3163, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13019
2008406007
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
2.106,56 P
2.106,56
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.263,92 P
1.263,92
0101335
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10536 do empenho 4169, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13022
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.053,28 P
1.053,28
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10538 do empenho 964, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13028
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10539 do empenho 3165, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13036
13037
2012-70101335
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.053,28 P
1.053,28
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
2.450,26 P
2.450,26
folha de
pagamento
ESTAGIO
MES 11
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
Estagiários
Página:81/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10540 do empenho 4169, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
3724
970
3163
973
3163
975
3165
978
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10541 do empenho 3724, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13038
2008405227
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.213,75 P
1.213,75
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.053,28 P
1.053,28
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10542 do empenho 970, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13040
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10543 do empenho 3163, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13043
2008406007
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
2.738,11 P
2.738,11
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
631,96 P
631,96
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10544 do empenho 973, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13044
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10543 do empenho 3163, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13047
2008406007
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
631,96 P
631,96
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
631,96 P
631,96
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10545 do empenho 975, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13049
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10546 do empenho 3165, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13052
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.404,37 P
1.404,37
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.150,27 P
1.150,27
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10547 do empenho 978, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13057
Página:82/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
980
963
801
4079
4101
337
2601
2602
2671
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
596,25 P
596,25
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10548 do empenho 980, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13064
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
804,47 P
804,47
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10537 do empenho 963, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13070
09/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 10292 do empenho 801, REM 6394, MEMORANDO 09/2012- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 12/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12559
27/11/2012
203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL
140,00 P
140,00
MEMORANDO
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
17,50 P
2177022
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10231 do empenho 4079, CLT 0142, BOLETO BANCARIO 2177022 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD PARA A ESTAGIÁRIA MARIANA COSTA CALMON RODRIGUES PARA O MÊS DE NOVEMBRO.PROTOCOLO 201270099146
12529
20127009914
6
27/11/2012
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
17,50 P
FATURA
2182678
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10324 do empenho 4101, CLT 0146, FATURA 2182678 ref. a EMPENHO
RELATIVO A 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD PARA A FUNCIONÁRIA MARISA DAS NEVES PEREIRA, (PROGREDIR), PELO MOTIVO DE PERDA.
12530
2012-700155
27/11/2012
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
25,60 P
25,60
ROCHA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 337, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12601
2012400034
27/11/2012
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
60,02 P
60,02
ROCHA
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 2601, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMETOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12599
2012400034
27/11/2012
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
42,22 P
42,22
ROCHA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 2602, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMETOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12600
2012400034
27/11/2012
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
86,97 P
86,97
ROCHA
Fundos do Mes
Expediente
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 10601 do empenho 2671, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12596
2012400034
27/11/2012
Página:83/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4075
92
101
124
127
129
171
189
197
206
210
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO
360,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
360,00
JUNIOR
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10219 do empenho 4075, REM 6391, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O ASSESSOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE
ASSESSORES, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400631
12539
2012400631
27/11/2012
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.624,37 P
NOV/2012.
2.624,37
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10481 do empenho 92, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO
D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12691
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.939,80 P
NOV/2012.
7.939,80
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10483 do empenho 101, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12693
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
285,18 P
NOV/2012.
285,18
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10486 do empenho 124, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12696
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.452,07 P
NOV/2012.
2.452,07
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10487 do empenho 127,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12697
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.255,58 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.255,58
0005757
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10479 do empenho 129, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12811
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.236,97 P
NOV/2012.
11.236,97
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10501 do empenho 171, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12700
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
405,00 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0005757
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10576 do empenho 189, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12845
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.786,39 P
50% 13º
6.786,39
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10597 do empenho 197, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12708
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
300,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
300,00
0005757
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10619 do empenho 206, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12878
12711
2012-70005757
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.485,58 P
3.485,58
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
13º Salário
Página:84/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10593 do empenho 210, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
217
217
447
469
507
537
578
578
578
880
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.978,83 P
50% 13º
2.978,83
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10582 do empenho 217, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12718
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.272,92 P
mes 11
11.272,92
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10579 do empenho 217, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12720
20127000575
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
336,39 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
336,39
7
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10629 do empenho 447, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12948
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.297,96 P
50% 13º
3.297,96
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10585 do empenho 469, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12724
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.163,02 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.163,02
0005757
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10673 do empenho 507, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12974
2012-7folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
881,20 P
881,20
0005757
pagamento
DEZEMBRO 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10587 do empenho 537,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12733
2012-7folha de
mes de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
881,21 P
881,21
0005757
pagamento
AGOSTO
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10590 do empenho 578,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12757
2012-7folha de
mes de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.379,79 P
1.379,79
0005757
pagamento
AGOSTO
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10590 do empenho 578, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12759
2012-7folha de
mes de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
764,54 P
764,54
0005757
pagamento
AGOSTO
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10590 do empenho 578, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12765
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.219,74 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
5.219,74
0014491
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10522 do empenho 880,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12820
Página:85/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
938
1073
1084
1307
1359
1373
1373
1373
1428
1546
1607
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
11
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10571 do empenho 938, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12701
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.204,38 P
1.204,38
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.169,30 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.169,30
0023381
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10616 do empenho 1073, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12868
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.269,74 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.269,74
0023381
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10652 do empenho 1084, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13029
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
917,27 P
mes 11
917,27
00033388
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10595 do empenho 1307, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12713
folha de
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10655 do empenho 1359, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13045
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.016,93 P
2.016,93
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.836,32 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.836,32
00033388
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10635 do empenho 1373, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12971
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.119,76 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.119,76
00033388
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10635 do empenho 1373, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12970
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.405,69 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.405,69
00033388
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10635 do empenho 1373, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12968
folha de
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10649 do empenho 1428, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13024
200340093
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.098,97 P
2.098,97
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
228,08 P
228,08
0041008
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10670 do empenho 1546, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12996
12851
2012-70041008
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.378,50 P
2.378,50
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
Página:86/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10609 do empenho 1607, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
2017
2021
2038
2514
2515
2524
2525
2526
2527
2956
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.932,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.932,50
0052255
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10642 do empenho 2017,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12998
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.023,42 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.023,42
0052255
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10654 do empenho 2021, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13042
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
51,33 P
mes 11
51,33
0052555
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10634 do empenho 2038, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12967
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.615,23 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.615,23
0062543
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10627 do empenho 2514,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12942
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
336,39 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
336,39
0062543
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10640 do empenho 2515, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12986
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
335,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
335,00
0062543
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10653 do empenho 2524, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13033
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
170,10 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
170,10
0062543
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10656 do empenho 2525, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13046
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
136,89 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
136,89
0062543
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12899
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
810,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
810,00
0062543
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12912
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.674,41 P
mes 11
6.674,41
0072606
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10625 do empenho 2956, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12945
Página:87/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2986
3206
4098
4123
4123
4123
4123
4123
4123
4123
4124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
405,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0072611
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10610 do empenho 2986, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12854
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
938,63 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
938,63
0081957
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10459 do empenho 3206, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12790
folha de
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10448 do empenho 4098, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12783
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
22.813,43 P
22.813,43
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.615,23 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.615,23
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10471 do empenho 4123, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12801
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.581,80 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.581,80
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10468 do empenho 4123, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12798
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
30.519,26 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30.519,26
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10457 do empenho 4123, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12788
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
44.649,99 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
44.649,99
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10462 do empenho 4123, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12792
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.228,96 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.228,96
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10477 do empenho 4123, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12808
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.736,26 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.736,26
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10475 do empenho 4123, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12806
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
17.351,76 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
17.351,76
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10466 do empenho 4123, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12796
13126
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
23.991,43 P
23.991,43
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:88/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10822 do empenho 4124, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4124
4124
4124
4124
4124
4124
4125
4125
4125
4125
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.465,40 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.465,40
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10617 do empenho 4124, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12875
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
30.094,81 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30.094,81
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10617 do empenho 4124, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12887
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
21.713,57 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
21.713,57
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10617 do empenho 4124,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12883
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
17.543,48 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
17.543,48
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10735 do empenho 4124, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13063
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
60.847,88 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
60.847,88
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10735 do empenho 4124, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13069
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
24.605,27 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
24.605,27
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10617 do empenho 4124, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12879
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.212,32 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.212,32
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10608 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12864
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
41.541,20 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
41.541,20
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10608 do empenho 4125,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12855
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.154,11 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.154,11
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10608 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12870
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.810,44 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.810,44
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10493 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12813
Página:89/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4125
4125
4125
4125
4125
4125
4126
4126
4126
4126
4127
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.218,02 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.218,02
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10570 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12843
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
30.511,29 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30.511,29
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10562 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12835
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
31.069,57 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31.069,57
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10608 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12848
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.796,33 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.796,33
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10523 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12821
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
31.617,84 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31.617,84
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10528 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12830
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
26.623,53 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
26.623,53
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10499 do empenho 4125, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12816
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
41.721,96 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
41.721,96
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10622 do empenho 4126, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12944
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
24.604,08 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
24.604,08
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10622 do empenho 4126, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12934
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
33.467,91 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33.467,91
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10622 do empenho 4126, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12941
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
51.767,31 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51.767,31
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10622 do empenho 4126, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12937
13016
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.011,97 P
2.011,97
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:90/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10665 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
50.410,69 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50.410,69
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12913
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
31.113,04 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31.113,04
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10631 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12949
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.150,93 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.150,93
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10639 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12987
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.247,66 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.247,66
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10666 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13034
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.623,73 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.623,73
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10667 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13054
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.016,23 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.016,23
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12904
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.889,46 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.889,46
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10639 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12991
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
29.007,27 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
29.007,27
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10637 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12978
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.364,79 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.364,79
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10663 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12994
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.598,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.598,50
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10638 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12976
Página:91/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.064,01 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.064,01
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10667 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13059
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.102,98 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.102,98
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10637 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12982
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.656,41 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.656,41
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10664 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13001
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.131,36 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.131,36
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10667 do empenho 4127,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13048
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.403,95 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.403,95
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10667 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13056
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
81.420,26 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
81.420,26
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10633 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12957
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.032,93 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.032,93
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10665 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13020
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.719,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.719,50
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10665 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13025
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.595,61 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.595,61
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10666 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13039
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.377,90 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.377,90
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10665 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13013
12908
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
52.966,02 P
52.966,02
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:92/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.962,72 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.962,72
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10633 do empenho 4127,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12965
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.122,59 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.122,59
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10639 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12990
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.787,37 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.787,37
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12905
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.816,21 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.816,21
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12897
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.319,12 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.319,12
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10672 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13006
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.052,75 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.052,75
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10666 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13031
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
19.954,57 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
19.954,57
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10665 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13007
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
25.623,15 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
25.623,15
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10633 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12962
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.590,64 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.590,64
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10633 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12966
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.530,29 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.530,29
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12900
Página:93/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4127
4127
4134
4134
4134
4134
4134
4134
4134
4134
4135
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.443,59 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.443,59
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12892
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.232,68 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.232,68
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10633 do empenho 4127, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12954
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
88,06 P
NOV/2012.
88,06
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10480 do empenho 4134, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12812
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.409,81 P
NOV/2012.
7.409,81
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10465 do empenho 4134, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12795
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
649,07 P
NOV/2012
649,07
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10455 do empenho 4134, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12784
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.091,17 P
NOV/2012.
2.091,17
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10458 do empenho 4134, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12789
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.356,98 P
NOV/2012.
2.356,98
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10467 do empenho 4134, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12797
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.444,77 P
NOV/2012.
3.444,77
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10461 do empenho 4134, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12791
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.559,11 P
NOV/2012.
2.559,11
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10472 do empenho 4134, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA..
12803
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
353,09 P
NOV/2012.
353,09
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10470 do empenho 4134, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12799
12805
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.159,79 P
1.159,79
folha de
pagamento
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Página:94/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10473 do empenho 4135,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4135
4136
4136
4136
4137
4137
4137
4138
4139
4140
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.479,38 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
3.479,38
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10456 do empenho 4135, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12786
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.574,08 P
NOV/2012.
9.574,08
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10482 do empenho 4136, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12692
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.598,77 P
NOV/2012.
5.598,77
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10484 do empenho 4136, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12694
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.441,34 P
NOV/2012.
3.441,34
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10485 do empenho 4136,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12695
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.319,59 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.319,59
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10463 do empenho 4137, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12793
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.378,50 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.378,50
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10478 do empenho 4137, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12809
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.319,59 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.319,59
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10476 do empenho 4137,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12807
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
90,00 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
90,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10464 do empenho 4138, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12794
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.730,24 P
11.730,24
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10675 do empenho 4139, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12958
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.203,61 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2.203,61
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10732 do empenho 4140, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13073
Página:95/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4140
4141
4141
4141
4142
4142
4142
4143
4143
4143
4143
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.203,61 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2.203,61
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10732 do empenho 4140, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13061
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.985,27 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.985,27
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10731 do empenho 4141, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13062
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.985,27 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.985,27
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10731 do empenho 4141, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13071
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.059,27 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
4.059,27
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10731 do empenho 4141, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13065
20127010139
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
29.621,50 P
29.621,50
0
pagamento
2012
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10730 do empenho 4142, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13082
20127010139
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.809,29 P
15.809,29
0
pagamento
2012
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10730 do empenho 4142,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13080
20127010139
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.834,96 P
4.834,96
0
pagamento
2012
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10730 do empenho 4142, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13081
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
119,69 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
119,69
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10614 do empenho 4143, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12884
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
103,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
103,50
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10614 do empenho 4143, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12936
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
33,92 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
33,92
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10733 do empenho 4143,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13068
13014
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
41,18 P
41,18
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Página:96/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10628 do empenho 4143, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4143
4143
4143
4143
4143
4143
4143
4143
4143
4144
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
480,45 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
480,45
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10614 do empenho 4143,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12861
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.997,62 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
6.997,62
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10628 do empenho 4143, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12947
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
20,45 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
20,45
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10527 do empenho 4143,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12828
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
910,21 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
910,21
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12910
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
22,04 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
22,04
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10823 do empenho 4143, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13127
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
17,43 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
17,43
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12914
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
442,33 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
442,33
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10734 do empenho 4143, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13074
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.293,63 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
1.293,63
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10628 do empenho 4143, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13021
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
63,01 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
63,01
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10628 do empenho 4143, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13005
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
347,94 P
mes 11
347,94
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10607 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12876
Página:97/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4144
4144
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4144
4144
4144
4144
4144
4144
4144
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.146,30 P
NOV/2012.
6.146,30
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10530 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12832
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
471,24 P
mes 11
471,24
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10607 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12866
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
388,47 P
NOV/2012.
388,47
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10524 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12822
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.693,39 P
mes 11
3.693,39
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10607 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12880
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.703,54 P
NOV/2012.
5.703,54
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10500 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12818
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.300,15 P
mes 11
8.300,15
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10607 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12850
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.906,52 P
mes 11
1.906,52
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10607 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12873
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.188,45 P
mes 11
2.188,45
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10607 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12846
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.407,36 P
NOV/2012.
4.407,36
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10563 do empenho 4144,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12836
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.641,00 P
mes 11
3.641,00
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10607 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12858
12814
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
380,39 P
380,39
folha de
pagamento
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
de Serviço
Página:98/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10494 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4146
4146
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.015,46 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
3.015,46
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10496 do empenho 4145, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12815
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.159,79 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.159,79
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10554 do empenho 4145, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12834
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.159,79 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.159,79
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10525 do empenho 4145,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12824
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.159,79 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.159,79
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10611 do empenho 4145, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12867
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.159,79 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.159,79
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10567 do empenho 4145, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12838
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.159,79 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.159,79
0
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10783 do empenho 4145, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13086
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.159,79 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.159,79
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10611 do empenho 4145, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12857
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.159,79 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.159,79
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10611 do empenho 4145,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12874
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
855,53 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
855,53
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10620 do empenho 4146,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12881
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.723,94 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
6.723,94
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10615 do empenho 4146, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12888
Página:99/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4146
4146
4148
4148
4148
4148
4148
4148
4148
4148
4149
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.555,84 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.555,84
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10615 do empenho 4146, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12863
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.378,50 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.378,50
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10565 do empenho 4146, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12837
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.004,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
3.004,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10612 do empenho 4148, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12859
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.067,34 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.067,34
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10612 do empenho 4148, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12889
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
810,00 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
810,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10526 do empenho 4148, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12826
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
200,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
200,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10612 do empenho 4148, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12886
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
345,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
345,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10612 do empenho 4148, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12882
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.250,61 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.250,61
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10568 do empenho 4148, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12840
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
360,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
360,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10612 do empenho 4148, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12872
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
810,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
810,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10612 do empenho 4148, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12869
12705
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.237,87 P
6.237,87
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
13º Salário
Página:100/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10592 do empenho 4149, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4149
4149
4149
4149
4149
4149
4149
4150
4151
4151
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.191,77 P
mes 11
16.191,77
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10592 do empenho 4149, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12706
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.261,76 P
mes 11
12.261,76
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10572 do empenho 4149,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12702
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.798,79 P
mes 11
6.798,79
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10505 do empenho 4149, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12699
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
13.220,26 P
mes 11
13.220,26
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10592 do empenho 4149, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12707
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.901,09 P
mes 11
2.901,09
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10592 do empenho 4149, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12710
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.204,46 P
mes 11
1.204,46
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10592 do empenho 4149, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12709
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
13.984,20 P
mes 11
13.984,20
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10592 do empenho 4149, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12714
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
90,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
90,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10618 do empenho 4150, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12877
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
mes 11
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10668 do empenho 4151,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12985
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
167,73 P
167,73
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
mes 11
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10669 do empenho 4151, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13002
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.430,43 P
1.430,43
Página:101/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4151
4151
4151
4151
4151
4151
4151
4152
4152
4152
4152
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
mes 11
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10668 do empenho 4151, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12969
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.095,88 P
1.095,88
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
mes 11
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10668 do empenho 4151, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12980
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.178,67 P
6.178,67
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
mes 11
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10668 do empenho 4151, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12963
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.957,03 P
3.957,03
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
mes 11
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10668 do empenho 4151, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12972
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.041,86 P
1.041,86
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
mes 11
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10668 do empenho 4151,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12977
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
722,10 P
722,10
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
mes 11
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10668 do empenho 4151, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12955
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
179,12 P
179,12
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10671 do empenho 4151, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12999
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
51,33 P
51,33
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.895,70 P
mes 11
10.895,70
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10623 do empenho 4152, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12938
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.954,50 P
mes 11
7.954,50
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10623 do empenho 4152, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12943
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.173,75 P
mes 11
5.173,75
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10623 do empenho 4152, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12950
12935
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.370,80 P
6.370,80
folha de
pagamento
50% 13º
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
de Serviço
Página:102/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10581 do empenho 4152, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4153
4153
4153
4153
4153
4154
4154
4154
4154
4154
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.203,61 P
11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2.203,61
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10588 do empenho 4153, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12992
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.015,46 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
3.015,46
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10632 do empenho 4153, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12953
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.470,79 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.470,79
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10632 do empenho 4153,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12964
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.585,05 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.585,05
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10632 do empenho 4153, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12959
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.203,61 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2.203,61
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10632 do empenho 4153, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12956
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
887,17 P
50% 13º
887,17
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12735
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.247,54 P
50% 13º
9.247,54
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12727
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.688,76 P
50% 13º
6.688,76
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12734
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.919,52 P
50% 13º
5.919,52
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12738
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
881,21 P
50% 13º
881,21
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12741
Página:103/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
21.325,47 P
50% 13º
21.325,47
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12725
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.011,66 P
50% 13º
4.011,66
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12744
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
881,20 P
50% 13º
881,20
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12729
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.795,13 P
50% 13º
2.795,13
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10583 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12719
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
17.283,28 P
50% 13º
17.283,28
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10584 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12722
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.737,58 P
50% 13º
1.737,58
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12731
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.786,02 P
50% 13º
2.786,02
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12736
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.260,12 P
50% 13º
2.260,12
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12740
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.262,48 P
50% 13º
3.262,48
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12742
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.986,16 P
50% 13º
2.986,16
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12732
12746
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.045,21 P
1.045,21
folha de
pagamento
50% 13º
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
13º Salário
Página:104/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10586 do empenho 4154, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4155
4155
4155
4155
4155
4156
4156
4156
4156
4156
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.866,53 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.866,53
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10624 do empenho 4155, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12939
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.104,72 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.104,72
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10624 do empenho 4155, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12995
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.375,73 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
4.375,73
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10624 do empenho 4155, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12961
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
742,27 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
742,27
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10624 do empenho 4155, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12946
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.123,06 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.123,06
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10624 do empenho 4155, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12979
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.424,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.424,50
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10626 do empenho 4156, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12960
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
630,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10626 do empenho 4156,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12952
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
630,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10641 do empenho 4156, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12993
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
126,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
126,50
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10626 do empenho 4156, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12973
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
405,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10626 do empenho 4156, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12940
Página:105/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4156
4156
4156
4156
4156
4159
4159
4159
4159
4159
4159
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
405,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10626 do empenho 4156, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12983
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.455,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.455,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10626 do empenho 4156, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12981
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
375,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
375,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10641 do empenho 4156, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13000
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
160,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
160,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10626 do empenho 4156, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12975
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
520,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
520,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10641 do empenho 4156,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12989
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.783,50 P
mes 11
2.783,50
0
pagamento
de Serviço
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12907
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
807,51 P
mes 11
807,51
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10660 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13035
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
112,20 P
mes 11
112,20
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10661 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13055
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.789,10 P
mes 11
14.789,10
0
pagamento
de Serviço
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12909
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
937,57 P
mes 11
937,57
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10661 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13051
12898
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
60,87 P
60,87
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
de Serviço
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CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4159
4159
4159
4159
4159
4159
4159
4159
4159
4159
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.591,95 P
mes 11
1.591,95
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10660 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13026
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
102,66 P
mes 11
102,66
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10660 do empenho 4159,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13032
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
583,06 P
mes 11
583,06
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10645 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13009
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
305,59 P
mes 11
305,59
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10661 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13041
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
60,87 P
mes 11
60,87
0
pagamento
de Serviço
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12894
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
350,79 P
mes 11
350,79
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10660 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13023
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.284,97 P
mes 11
1.284,97
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10648 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13015
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.018,98 P
mes 11
11.018,98
0
pagamento
de Serviço
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12915
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
153,99 P
mes 11
153,99
0
pagamento
de Serviço
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12902
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
60,87 P
mes 11
60,87
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10660 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13030
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CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4159
4159
4160
4160
4161
4161
4161
4161
4161
4161
4161
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
51,33 P
mes 11
51,33
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10660 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13018
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
64,43 P
mes 11
64,43
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10661 do empenho 4159, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13058
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.203,61 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2.203,61
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10657 do empenho 4160, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13053
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.203,61 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2.203,61
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10643 do empenho 4160,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13008
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
26.233,71 P
mes 11
26.233,71
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12775
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.240,39 P
mes 11
6.240,39
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12754
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.998,38 P
mes 11
4.998,38
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12748
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
881,20 P
mes 11
881,20
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12773
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.045,13 P
mes 11
1.045,13
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12770
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.762,40 P
mes 11
1.762,40
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12771
12777
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
22.082,36 P
22.082,36
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
13º Salário
Página:108/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4161
4161
4161
4161
4161
4161
4161
4161
4162
4163
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
881,21 P
mes 11
881,21
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12761
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
881,21 P
mes 11
881,21
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12752
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
881,20 P
mes 11
881,20
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12763
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.698,01 P
mes 11
8.698,01
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12747
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.106,02 P
mes 11
1.106,02
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12768
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.044,92 P
mes 11
1.044,92
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12756
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.926,29 P
mes 11
1.926,29
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12767
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
895,40 P
mes 11
895,40
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10589 do empenho 4161, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12750
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.014,49 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.014,49
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12895
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
298,80 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
298,80
0
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12891
Página:109/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4163
4163
4163
4164
4168
4183
4183
4184
4185
4136
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
298,85 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
298,85
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10646 do empenho 4163, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13011
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
780,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
780,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10651 do empenho 4163, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13050
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
405,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10651 do empenho 4163, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13027
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
783,29 P
783,29
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12853
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
463,00 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
463,00
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10510 do empenho 4168, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12819
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.390,17 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.390,17
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10674 do empenho 4183,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13004
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.467,64 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.467,64
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10674 do empenho 4183,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12984
folha de
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10676 do empenho 4184, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13003
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
405,00 P
405,00
folha de
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12896
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.890,00 P
1.890,00
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.380,15 P
NOV/2012.
1.380,15
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10488 do empenho 4136, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12698
Página:110/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4149
3831
4165
4164
4127
4165
4127
4165
4124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.623,19 P
11/12
10.623,19
0
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10574 do empenho 4149, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12703
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA-RJ, liquidação 10549 do empenho 3831, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM
27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12704
2003400293
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
769,83 P
769,83
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
395,36 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
395,36
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12712
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
790,73 P
790,73
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12715
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.620,28 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.620,28
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12716
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.400,84 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.400,84
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12717
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.479,32 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.479,32
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12721
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
587,47 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
587,47
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12723
12726
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.278,76 P
5.278,76
folha de
pagamento
FÉ
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:111/152
CREA/RJ
20127010139
FÉ
Número 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Conta
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10555 do empenho 4124, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
N.4124
Emp. N.12726
Baixa 0Processo
4165
4164
4125
4165
4125
4165
4164
4125
27/11/2012
Data
Pgto 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
Favorecido
5.278,76
P
Valor
folha de
5.278,76
Valor
Liq. pagamento
Documento
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.654,63 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.654,63
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12728
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.309,27 P
5.309,27
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12730
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.162,85 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.162,85
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10559 do empenho 4125, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12737
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.189,52 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.189,52
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12739
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.009,12 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.009,12
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10559 do empenho 4125, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12743
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.496,48 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.496,48
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12745
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.992,96 P
2.992,96
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12749
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.478,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.478,73
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10559 do empenho 4125, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12751
Página:112/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4165
4164
4125
187
4164
4125
777
4164
4124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.122,60 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
4.122,60
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12753
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.149,95 P
2.149,95
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12755
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.141,27 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.141,27
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10559 do empenho 4125, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12758
2012-7folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.237,11 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.237,11
0005757
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10550 do empenho 187, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM
27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12760
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.474,21 P
4.474,21
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12762
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.358,02 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.358,02
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10559 do empenho 4125, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12764
2012-7folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
936,74 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
936,74
0005757
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10551 do empenho 777, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM
27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12766
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.070,56 P
1.070,56
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12769
12772
20127010139
0
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.704,66 P
4.704,66
folha de
pagamento
FÉ
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:113/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10555 do empenho 4124, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4165
4164
4126
4165
4167
4165
4127
4165
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.399,48 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.399,48
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165,PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM
27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12774
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.798,95 P
4.798,95
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12776
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.404,81 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.404,81
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10560 do empenho 4126, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12778
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.057,11 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.057,11
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12780
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.647,24 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.647,24
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10558 do empenho 4167, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12781
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.358,25 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.358,25
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12782
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.110,03 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.110,03
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12785
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.635,27 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.635,27
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12787
Página:114/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4127
4165
4127
4165
4127
4165
1373
4165
4164
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.063,18 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.063,18
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12800
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.028,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.028,73
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12802
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.001,35 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.001,35
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12804
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
392,21 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
392,21
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12810
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.073,71 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.073,71
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12817
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
587,98 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
587,98
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12823
2012-7folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.032,96 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.032,96
00033388
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10557 do empenho 1373, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12825
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
391,65 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
391,65
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12827
12829
20127010133
8
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
783,29 P
783,29
folha de
pagamento
FÉ
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
Férias
Página:115/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
4127
4165
4127
4123
4165
4164
4127
4165
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.467,76 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.467,76
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12831
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.132,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.132,73
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12833
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.836,22 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.836,22
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12839
20127010139
folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
23.171,64 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
23.171,64
0
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10460 do empenho 4123, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13089
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.304,47 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.304,47
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12841
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.608,95 P
2.608,95
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12842
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
610,50 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
610,50
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12844
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
293,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
293,73
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12847
Página:116/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4127
4165
4127
4165
4127
4165
209
4144
2527
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.015,84 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.015,84
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12849
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
391,65 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
391,65
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12852
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.553,32 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.553,32
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12856
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.270,40 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.270,40
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12860
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.361,44 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.361,44
0
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10553 do empenho 4127, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12862
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.600,14 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.600,14
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12865
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.660,63 P
mes 11
4.660,63
0005757
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10621 do empenho 209, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12885
20127010139
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.661,36 P
mes 11
6.661,36
0
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10607 do empenho 4144, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12890
2012-7folha de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
810,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
810,00
0062543
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12916
Página:117/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3054
3064
3076
3117
3122
3125
3128
3138
3140
3503
3818
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127007655
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
533,59 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
533,59
6
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10289 do empenho 3054, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PRESIDENTE
PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS.PROTOCOLO 201270098000
12551
20127007681
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.275,00 P
FATURA
508659
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.074,33
5
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10192 do empenho 3064, REM 6388, FATURA 508659 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO
ESPECIAL LUIZ CARLOS DIAS GARCIA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2012 EM SÃO LUIS - MARANHÃO.PROTOCOLO 2012700
12532
20127007682
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.309,08 P
FATURA
508659
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.309,08
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10193 do empenho 3076, REM 6388, FATURA 508659 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ CARLOS
DIAS GARCIA PARA CONTINUAÇÃO DO GESPÚBLICA, CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270098010
12533
20127007991
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
278,89 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
257,48
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10282 do empenho 3117, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR
RICARDO NASCIMENTO PARTICIPAR DO XI CONSIG - CONGRESSO DE SINDICALISMO GLOBAL, NO PERÍODO DE 19/09 A 22/09/2012.PROTOCOLO 201270098000
12548
20127007572
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
560,51 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
517,16
5
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10287 do empenho 3122, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 3ª
REUNIÃO ORD. DE COORD. DE CÂMARAS ESP. DE ENG. DE AGRIMENSURA - CCEEAGRI, NO PERÍODO DE 17/09 A 19/09/2012.
12545
20127007916
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
589,50 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
543,86
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10286 do empenho 3125, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO EDISON RIBEIRO
PARTICIPAR DO WORKSHOP DA COORD. DE CÂMARAS ESP. DE ENG. CIVIL - CCEEC, NO PERÍODO DE 18/09 A 22/09/2012.PROTOCOLO 201270098000
12546
20127008204
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
742,26 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
684,75
0
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10285 do empenho 3128, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. GERENTE
FINANCEIRO ALEXANDRE CESAR ALVES SANNA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CCSS - CONFEA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270098000
12547
20127008180
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
2.560,00 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.244,42
0
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10283 do empenho 3138, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSULTOR LUIZ CARLOS DIAS
GARCIA PARA CONTINUAÇÃO DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 24/09 A 26/09/2012.PROTOCOLO 201270098000
12552
20127008180
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.499,23 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.499,23
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10284 do empenho 3140, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSULTOR LUIZ CARLOS DIAS
GARCIA MINISTRAR O CURSO GERENCIA DA ROTINA NO PERIODO DE 03/10 A 05/10/2012.PROTOCOLO 201270098000
12553
20127008790
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.960,00 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.766,49
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10288 do empenho 3503, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PRESIDENTE
PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHEIROS - CONSE, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270098000
12550
12610
20127008973
0
27/11/2012
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
LTDA - EPP
2.308,97 P
2.146,98
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Página:118/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10430 do empenho 3818, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PRESIDENTE PARTICIPAR DA
REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTE NO DIA 29/10/2012 - BRASILIA - DF.PROTOCOLO 201270101601
3819
3820
3821
3822
3823
3832
3833
3834
3842
3852
20127008960
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.142,41 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.062,26
3
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10423 do empenho 3819, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO CLAYTON VABO
PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID - SALVADOR - BA.PROTOCOLO 201270101601
12620
20127008701
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
818,23 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
761,23
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10425 do empenho 3820, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO ODAIR PAES
PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE COORDENADORES DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA QUIMICA.PROTOCOLO 201270101601
12613
20127008782
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.272,71 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.184,75
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10428 do empenho 3821, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO EDISON RIBEIRO
PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CAMARA CIVIL - BRASILIA - DF.PROTOCOLO 201270101601
12612
20127008947
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
840,00 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
671,21
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10426 do empenho 3822, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O DIRETOR JOAO SEBASTIAO
PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA CONFAEAB EM BRASILIA.PROTOCOLO 201270101601
12617
20127008947
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.568,61 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.568,61
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10427 do empenho 3823, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO NUMERO 3822 REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O
DIRETOR JOAO SEBASTIAO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA CONFAEAB EM BRASILIA.PROTOCOLO 201270101601
12618
20127008469
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.323,00 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.226,70
7
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10431 do empenho 3832, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO ALCEBIADES FONSECA
PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID EM SALVADOR - BA.PROTOCOLO 201270101601
12621
20127008159
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.020,00 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
948,43
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10424 do empenho 3833, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO LUIZ COSENZA
PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID EM SALVADOR - BA.PROTOCOLO 201270101601
12619
20127008448
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.372,55 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.276,25
6
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10360 do empenho 3834, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO MARCOS AURELIO
BARCELOS PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID EM SALVADOR - BA.PROTOCOLO 201270101601
12614
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
1.391,18 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.293,99
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10429 do empenho 3842, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O COLABORADOR LUIZ RODRIGUES
FREIRE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA CONFAEAB EM BRASILIA - DF.PROTOCOLO 201270101601
12611
2012400590
27/11/2012
20127009022
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.696,71 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.487,17
5
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10422 do empenho 3852, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ GARCIA
PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COMITE DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 07 A 09/11/2012 PROTOCOLO 201270101601
12615
Página:119/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3854
4130
3100
4115
4117
4115
254
798
4095
801
517
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127009023
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
1.290,00 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.290,00
5
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10421 do empenho 3854, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ GARCIA
PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COMITE DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 28 A 30/11/2012.PROTOCOLO 201270101601
12616
20127010160
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
49,55 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
49,55
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10432 do empenho 4130, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO
ALCEBIADES FONSECA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID EM SALVADOR - BA, CONFORME MEMORANDO 065/2012 - GPRE.PROTOCOLO 201270101601
12622
20127007965
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
345,23 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
318,66
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10281 do empenho 3100, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGEM AEREA PARA O 1º. VICE PRESIDENTE JAQUES
SHERIQUE PARTICIPAR DA XIX FISP SISST - FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INTERNACIONAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 02 E 03/10/2012.PROTOCOLO 201270098000
12549
511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO
639/2012 3.423,05 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.423,05
RAMALHO
CDEH
Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12589
2003401090
27/11/2012
087.978.987-59 - JACQUELINE LANZILLOTA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
201,12 P
MEMORANDO
638/CDEH
201,12
OLIVEIRA
Estagiários
Pago a JACQUELINE LANZILLOTA DE OLIVEIRA, liquidação 10345 do empenho 4117, REM 6403, MEMORANDO 638/CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME
ORDEM JUDICIAL DO SR. JUIZ TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA - COMARCA DE NITERÓI, CONFORME MEMO Nº 638/CDEH.PROTOCOLO 2012400189
12609
2012400189
27/11/2012
809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA
639/2012 2.030,59 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.030,59
CASTELLAR
CDEH
Pago a JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12595
2003401090
27/11/2012
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REALIZADA EM 09/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12565
27/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
07/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10294 do empenho 798, REM 6394, MEMORANDO 07/2012 - CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL, REALIZADA EM 07/11/2012 NO EXERCÍCIO DE 2012.
12558
27/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
2012-7006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
27/11/2012
1.260,00 P
PDAC
28/11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.260,00
0099387
ARAUJO
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10323 do empenho 4095, REM 6400, PDAC 28/11 ref. a Valor empenhado a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, relativo a 3 diárias com pernoite p/
participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, a ser realizada no periodo de 27 a 30 de Novembro de 2012, em Fortaleza - Ceará.PROTOCOLO 201270099387
12588
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
09/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
BEZERRA
CACC/CEGM
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 10292 do empenho 801, REM 6394, MEMORANDO 09/2012- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 12/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12561
12503
27/11/2012
2012400087
27/11/2012
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
RUIZ
69,40 P
69,40
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
Página:120/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 517, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
765
840
4166
254
4084
4115
4097
603
704
770
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
5,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
5,00
RUIZ
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 765, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12504
2012400087
27/11/2012
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
190,70 P
190,70
RUIZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 840, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12501
2012400087
27/11/2012
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
9,30 P
9,30
RUIZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 4166, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, pela
aquisição ou serviços prestados.,PARA ATENDER AS DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012.
12502
2012400087
27/11/2012
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 09/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12564
27/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009869
626/2012 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
105.031.527-81 - LUIZ FELIPE DIAS TROTTA
386,20 E
MEMORANDO
386,20
1
CDEH
Estagiários
Estorno do pagamento 12485 pago a LUIZ FELIPE DIAS TROTTA, empenho 4084, REM 6390, MEMORANDO 626/2012 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DA ASMC,
CONFORME MEMORANDO Nº 626/2012 - CDEH.PROTOCOLO 201270098691.DOC DEVOLVIDO DIVERGENCIA NOS DADOS BANCÁRIOS
12485
639/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS
DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12592
2003401090
27/11/2012
051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA
2.292,39 P
2.292,39
MEMORANDO
2012-727/11/2012
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
73,33 P
PDAC
14/11/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
0100439
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10322 do empenho 4097, REM 6400, PDAC 14/11/2012 ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA MENCARI, relativo a 1 diária sem pernoite p/ viagem a
Macaé no dia 14/11/2012.PROTOCOLO 201270100439
12587
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
140,00 P
140,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS
NO EXERCICIO DE 2012.
12509
2012400090
27/11/2012
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
16,90 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
16,90
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 704, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12511
2012400090
27/11/2012
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
12,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
12,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 770, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12512
2012400090
27/11/2012
Página:121/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
841
801
771
3487
4094
4094
4094
4094
4094
4094
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
50,00 P
50,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 841, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12510
2012400090
27/11/2012
09/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 10292 do empenho 801, REM 6394, MEMORANDO 09/2012- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 12/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12560
27/11/2012
444.239.004-59 - MARCIO CISNALDO DE SOUZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
073.906.017-10 - MARCIO MAXIMIANO SILVA DE
Suprimento de
20,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
20,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 771, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12487
2012400091
27/11/2012
20127008464
041.118.067-32 - MARCOS GONÇALVES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
27/11/2012
305,41 P
RPA
OUTUBRO
271,82
5
CARDOZO
Profissionais
Pago a MARCOS GONÇALVES CARDOZO, liquidação 10217 do empenho 3487, REM 6388, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA REGER O CORAL DO CREA-RJ, A
DIFERENÇA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO.PROTOCOLO 201270095459
12534
2012-7091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
27/11/2012
991,78 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
991,78
0100283
GONCALVES
pagamento
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10308 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento mes 11 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12586
2012-7091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
27/11/2012
495,89 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
495,89
0100283
GONCALVES
pagamento
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10310 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
12576
2012-7191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
folha de
27/11/2012
2.311,89 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.311,89
0100283
RIBEIRO
pagamento
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
12570
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12579
2012-70100283
27/11/2012
191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
RIBEIRO
5.397,83 P
5.103,82
folha de
pagamento
2012-7734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
folha de
27/11/2012
792,54 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
792,54
0100283
SILVA
pagamento
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
12569
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12580
2012-70100283
27/11/2012
734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
SILVA
3.396,53 P
3.358,99
folha de
pagamento
Página:122/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1238
1087
4077
4078
4115
4094
4094
293
356
2743
2866
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
912.499.967-91 - MARLENE SCHUENCK
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
270,04 P
RPA
OUTUBRO
240,34
CORDEIRO
Profissionais
Pago a MARLENE SCHUENCK CORDEIRO, liquidação 10359 do empenho 1238, REM 6404, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE FRIBURGO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201270101279
12608
2010402959
27/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a MARLY JACI SILVA, liquidação 10256 do empenho 1087, REM 6391, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
DO AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DE NOVA IGUACU A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO.PROTOCOLO 201270099532
12540
2011400609
27/11/2012
094.429.258-57 - MARLY JACI SILVA
241,32 P
214,78
RPA
OUTUBRO
631/20126.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a MAURO SERGIO MARTINS, liquidação 10225 do empenho 4077, REM 6391, MEMORANDO 631/2012- CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº
631/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400636
12542
2012400636
27/11/2012
032.236.617-86 - MAURO SERGIO MARTINS
858,61 P
858,61
MEMORANDO
631/20126.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
CDEH
13º Salário
Pago a MAURO SERGIO MARTINS, liquidação 10227 do empenho 4078, REM 6391, MEMORANDO 631/2012- CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº
631/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400636
12541
2012400636
27/11/2012
032.236.617-86 - MAURO SERGIO MARTINS
99,84 P
99,84
MEMORANDO
639/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a MICHELLE HOLANDA DE SOUZA, liquidação 10328 do empenho 4115, CHEQUE 230794, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12605
2003401090
27/11/2012
000.000.000-00 - MICHELLE HOLANDA DE SOUZA
2.567,29 P
2.567,29
MEMORANDO
2012-7folha de
27/11/2012
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
2.447,02 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.447,02
0100283
pagamento
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
12571
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12581
2012-70100283
27/11/2012
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
5.713,34 P
5.348,34
folha de
pagamento
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 293, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12507
2012400033
27/11/2012
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
113,63 P
113,63
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 356, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12505
2012400033
27/11/2012
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
45,00 P
45,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 2743, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12508
2012400033
27/11/2012
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
13,29 P
13,29
12506
2012400033
27/11/2012
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
53,50 P
53,50
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:123/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 2866, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
1837
4074
254
4094
4094
4127
2604
4115
254
4083
983.850.207-30 - OZANA BARBOSA PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
260,00 P
RPA
OUTUBRO
231,40
FONSECA
Profissionais
Pago a OZANA BARBOSA PEREIRA FONSECA, liquidação 10277 do empenho 1837, REM 6392, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃQ DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSPETORIA DE
SÃO GONÇALO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099170
12554
2012400332
27/11/2012
08.531.252/0001-59 - PAULO E CARLA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
185,48 P
RECIBO
185,48
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Imóveis
Pago a PAULO E CARLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 10211 do empenho 4074, REM 6388, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE SETEMBRO E OUTUBRO DA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA INSP. DE ITAPERUNA.PROTOCOLO 201270026412
12535
2003400096
27/11/2012
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a CONSELHEIROS CREA - RJ, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REALIZADA EM 09/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12563
27/11/2012
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
2012-7012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
folha de
27/11/2012
3.539,92 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.539,92
0100283
PINHEIRO
pagamento
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
12572
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12582
2012-70100283
27/11/2012
012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
PINHEIRO
8.265,05 P
7.198,90
folha de
pagamento
20127010139
075.561.167-51 - REINALDO VASCONCELOS DO
folha de
27/11/2012
1.485,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.485,00
0
NASCIMENTO
pagamento
Pago a REINALDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO, liquidação 10633 do empenho 4127, CHEQUE 230791,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP.
11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390
12686
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSEMAR SANT ANNA, liquidação 10279 do empenho 2604, REM 6392, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSP. DE CAMPO GRANDE, A DIFERENÇA SERÁ
EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099166
12555
2010404369
27/11/2012
084.075.167-24 - ROSEMAR SANT ANNA
255,60 P
227,49
RPA
OUTUBRO
639/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a SHIRLEY DE BARROS E SILVA, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS
DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12597
2003401090
27/11/2012
635.652.267-49 - SHIRLEY DE BARROS E SILVA
981,19 P
981,19
MEMORANDO
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 09/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12562
12543
20127009821
6
27/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
27/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:124/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 10252 do empenho 4083, REM 6391, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO 30/10/2012 NO CREARJ.PROTOCOLO 201270098216
1086
4094
4094
4041
4094
4094
4094
4094
4113
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA DA SILVA ALEXANDRE, liquidação 10278 do empenho 1086, REM 6392, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DO AMBIENTE UMA VEZ POR SEMANA DA INSPETORIA DE VALENCA, A DIFERENCA SERÁ EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO.PROTOCOLO 201270099164
12556
2010402611
27/11/2012
107.790.237-90 - SORAIA DA SILVA ALEXANDRE
112,48 P
100,10
RPA
OUTUBRO
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12583
2012-70100283
27/11/2012
010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
CONTINENTINO
8.265,05 P
7.198,90
folha de
pagamento
2012-7010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
folha de
27/11/2012
3.539,92 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.539,92
0100283
CONTINENTINO
pagamento
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
12573
14.676.937/0001-96 - TRUNFOTUR VIAGENS E
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
4.005,75 P
FATURA
57
4.005,75
TURISMO LTDA
Imóveis
Pago a TRIUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 10361 do empenho 4041, CLT 0147, FATURA 57 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS
PRESIDENTES DE CREAS SUL E SUDESTE.
12531
2012400607
27/11/2012
2012-7185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
folha de
27/11/2012
1.165,96 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
1.165,96
0100283
ANDRADE
pagamento
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
12574
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12584
2012-70100283
27/11/2012
185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
ANDRADE
4.420,97 P
4.234,64
folha de
pagamento
2012-7257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
folha de
27/11/2012
487,26 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
487,26
0100283
MATTOS
pagamento
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100282
12575
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a PENSIONISTA DO CREA-RJ, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12585
2012-70100283
27/11/2012
257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
MATTOS
974,52 P
974,52
folha de
pagamento
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12650
28/11/2012
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:125/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
767
4113
2187
562
2373
4182
4113
3630
4113
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10325 do empenho 767, REM 6405, MEMORANDO 08/2012 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC, REALIZADA EM 14/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12647
28/11/2012
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 12651
28/11/2012
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
011/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JAMES HALL, liquidação 10312 do empenho 2187, REM 6405, MEMORANDO 011/2012-CACC/CEEC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA CEEE.
12630
28/11/2012
303.935.667-49 - ALTAMIR PEREIRA NUNES
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 562, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12625
2012400052
28/11/2012
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
23,50 P
23,50
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2373, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12624
2012400052
28/11/2012
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
53,00 P
53,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 4182, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a ANDREA RABELLO JERONYMO, pela aquisição ou serviços
prestados., REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 10/2012.
12623
2012400052
28/11/2012
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
200,00 P
200,00
11/2012
CEEM 12641
28/11/2012
055.128.167-72 - ANTERO JORGE PARAHYBA
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a ANTERO JORGE PARAHYBA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007909 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12666
28/11/2012
242.240.577-00 - ANTONIO LUIZ ABREU PORTO
35,25 P
35,25
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ANTONIO LUIZ ABREU PORTO, liquidação 9065 do empenho 3630, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079099 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00508488, PAGA EM 25/02/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00617775, PAGA EM 11/07/11, NO VALOR DE R$411,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170079099
20117007909
9
12652
28/11/2012
703.657.257-49 - ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA
160,00 P
160,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 11/2012CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:126/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
4113
20
4113
4129
3766
3766
3766
011/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ASSED NAKED HADDAD, liquidação 10365 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 011/2012-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA
12627
28/11/2012
709.539.707-44 - ASSED NAKED HADDAD
70,00 P
70,00
MEMORANDO
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12779
28/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
59,79 P
59,79
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12631
28/11/2012
230.166.127-04 - CARLOS EDUARDO PERDIGÃO
SCHUCH
190,00 P
190,00
MEMORANDO
20127010160
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
28/11/2012
13.200,00 P
GUIA
35ª VT/RJ
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
13.200,00
3
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10420 do empenho 4129, CHEQUE 900550, GUIA 35ª VT/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 000147752.2010.5.01.0035 DO RECLAMANTE SIDNEY SOARES SIGUETA.PROTOCOLO 201270101603
12660
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005764 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9354 do empenho 3766, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057642 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057642
12673
20127005763
7
28/11/2012
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
20,00 P
20,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005765 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12671
28/11/2012
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9353 do empenho 3766, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057658 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057658
20127005763
7
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005764 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9352 do empenho 3766, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057646 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057646
12669
20127005763
7
28/11/2012
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
20,00 P
20,00
Página:127/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3766
1480
4190
4190
4190
767
4113
4113
3988
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005763 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12668
28/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9358 do empenho 3766, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057637 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057637
20127005763
7
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
11/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a CLENILSON SILVA DE PAULA, liquidação 10313 do empenho 1480, REM 6405, MEMORANDO 11/2012-CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS, REALIZADA EM 12/11/2012 NO EXERCÍCIO DE 2012.
12649
28/11/2012
864.081.437-68 - CLENILSON SILVA DE PAULA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
DESCONTO EM
NOVEMBRO/
59.279,64 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
59.279,64
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
FOLHA
2012
Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, liquidação 10692 do empenho 4190, DESCONTO EM FOLHA NOVEMBRO/2012 ref. a retenção do mes de Novembro de 2012, da entidade
Unimed (59.279,64).
12682
28/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
DESCONTO EM
NOVEMBRO/
24.514,44 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
24.514,44
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
FOLHA
2012
Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, liquidação 10692 do empenho 4190, DESCONTO EM FOLHA NOVEMBRO/2012 ref. a retenção em folha de pagamento Fetranspor
(24.514,44).
12681
28/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
DESCONTO EM
NOVEMBRO/
373,54 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
373,54
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
FOLHA
2012
Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, liquidação 10692 do empenho 4190, Selecione... , DESCONTO EM FOLHA NOVEMBRO/2012 ref. a retenção do mes de Novembro de
2012, da entidade Vale Refeição (373,54).
12683
28/11/2012
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10325 do empenho 767, REM 6405, MEMORANDO 08/2012 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC, REALIZADA EM 14/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12645
28/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
011/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10365 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 011/2012-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA
12628
28/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a EDISON RIBEIRO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12633
28/11/2012
025.247.837-15 - EDISON RIBEIRO
70,00 P
70,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117010505 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a FÁBIO AUGUSTO FRANCO PEDRERO, liquidação 9935 do empenho 3988, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170105051 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ART IN00438863. PAGOU R$348,00 EM 26/10/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170105051
12674
20117010505
1
28/11/2012
170.492.698-08 - FÁBIO AUGUSTO FRANCO
PEDRERO
358,54 P
358,54
Página:128/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
338
384
2688
4113
4113
4113
4192
4113
4113
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 338, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12667
2012400027
28/11/2012
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
14,40 P
14,40
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 384, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12664
2012400027
28/11/2012
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
14,00 P
14,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 2688, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12662
2012400027
28/11/2012
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
78,26 P
78,26
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12653
28/11/2012
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a JAMES HALL, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12640
28/11/2012
615.851.307-53 - JAMES HALL
100,00 P
100,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12654
28/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 4192, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12684
2012400072
28/11/2012
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
190,00 P
190,00
11/2012
CEEM 12643
28/11/2012
461.008.227-68 - JORGE LUIS LEONARDO
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JORGE LUIS LEONARDO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12655
28/11/2012
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
140,00 P
140,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 11/2012CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:129/152
CREA/RJ
11/2012
CEEM 4113
12655
28/11/2012
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
140,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
140,00
11/2012N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento CEEC
Número Conta
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 10326 do empenho 4113, Selecione... , MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
4113
4113
4113
4026
4026
3650
4113
11/2012
CEEM 12642
28/11/2012
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JORGE MENDES VIEIRA DE CARVALHO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
618.531.357-04 - JORGE MENDES VIEIRA DE
CARVALHO
11/2012
CEEM 12634
28/11/2012
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
11/2012
CEEM 12656
28/11/2012
507.785.017-87 - JORGE PAULO DA ROCHA
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127006775 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12676
28/11/2012
150,00 P
150,00
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOSÉ ANTÔNIO CORREA FERNANDES, liquidação 10083 do empenho 4026, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270067757 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00835595 E IN00835609, PAGAS EM 27/06/12, NO VALOR DE R$150,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201270067757 E 201270067762.PROTOCOLO 201270067757
20127006775
7
341.209.637-72 - JOSÉ ANTÔNIO CORREA
FERNANDES
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127006776 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOSÉ ANTÔNIO CORREA FERNANDES, liquidação 10084 do empenho 4026, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270067762 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00835595 E IN00835609, PAGAS EM 27/06/12, NO VALOR DE R$150,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201270067757 E 201270067762.PROTOCOLO 201270067762
12677
20127006775
7
28/11/2012
341.209.637-72 - JOSÉ ANTÔNIO CORREA
FERNANDES
150,00 P
150,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005881 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12678
28/11/2012
833.612.867-00 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
34,60 P
34,60
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 9086 do empenho 3650, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058819 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00600634, PAGA EM 14/06/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170058819
20117005881
9
12635
28/11/2012
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
PEIXOTO
140,00 P
140,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 11/2012CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:130/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
4113
386
2819
4113
4113
4169
3165
3165
767
11/2012
CEEM 12636
28/11/2012
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 386, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12690
2012400024
28/11/2012
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
17,70 P
17,70
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2819, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12689
2012400024
28/11/2012
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
587,88 P
587,88
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12637
28/11/2012
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
160,00 P
160,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a MARCIO PINTO PAES LEME, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12639
28/11/2012
175.825.127-15 - MARCIO PINTO PAES LEME
70,00 P
70,00
MEMORANDO
2012-7112.823.027-52 - MARIANA COSTA CALMON
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
28/11/2012
1.085,19 P
1.085,19
0101335
RODRIGUES
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a MARIANA COSTA CALMON RODRIGUES, liquidação 10533 do empenho 4169, CHEQUE 230797, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 644/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012,
SOLICITANDO O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 28/11/2012 ATRAVÉS DE CHEQUE.
12997
112.823.027-52 - MARIANA COSTA CALMON
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
1.085,19 E
1.085,19
RODRIGUES
pagamento
MES 11
Estagiários
Estorno do pagamento 12685 pago a MARIANA COSTA CALMON RODRIGUES, empenho 3165, CHEQUE 230797, folha de pagamento ESTAGIO MES 11 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A
REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.ESTORNO POR DUPLICIDADE NOS DADOS
12685
28/11/2012
112.823.027-52 - MARIANA COSTA CALMON
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
1.085,19 P
1.085,19
RODRIGUES
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a MARIANA COSTA CALMON RODRIGUES, liquidação 10521 do empenho 3165, CHEQUE 230797, folha de pagamento ESTAGIO MES 11 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS
ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12685
28/11/2012
12644
28/11/2012
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
70,00 P
70,00
MEMORANDO
08/2012 COTC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:131/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10325 do empenho 767, REM 6405, MEMORANDO 08/2012 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.REALIZADA EM 14/11/2012
4113
1986
767
1480
4113
4113
4113
3738
11/2012
CEEM 12657
28/11/2012
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL
4.623,49 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
4.186,57
SISTEMAS LTDA
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 9953 do empenho 1986, REM 6384, NOTA FISCAL 5587 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO E
MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS ORACLE, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201270095930
12663
2009403553
28/11/2012
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10325 do empenho 767, REM 6405, MEMORANDO 08/2012 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC, REALIZADA EM 14/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12646
28/11/2012
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
11/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10313 do empenho 1480, REM 6405, MEMORANDO 11/2012-CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS, REALIZADA EM 12/11/2012 NO EXERCÍCIO DE 2012
12648
28/11/2012
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12658
28/11/2012
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
FERREIRA DOS SANTOS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA
OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12638
28/11/2012
280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS
ANDRADE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12659
12679
20117005859
6
28/11/2012
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
28/11/2012
05.040.062/0001-40 - SANEZE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA
36,58 P
36,58
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005859 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Página:132/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SANEZE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 9272 do empenho 3738, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058596 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA ART M000184365 E SUA RESPECTIVA TAXA DE INCORPORAÇÃO (PAGAS EM 05/11/08 E 06/11/08, NO VALOR TOTAL DE R$210,00), QUE FORAM CANCELADAS. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170058596
3738
1449
2187
2442
4119
298
1997
2854
4175
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005859 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12680
28/11/2012
219,46 P
219,46
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SANEZE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 9272 do empenho 3738, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058596 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA ART M000184365 E SUA RESPECTIVA TAXA DE INCORPORAÇÃO (PAGAS EM 05/11/08 E 06/11/08, NO VALOR TOTAL DE R$210,00), QUE FORAM CANCELADAS. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170058596
20117005859
6
05.040.062/0001-40 - SANEZE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA
2012-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
28/11/2012
13,40 P
RECIBO
13,40
00074
FEDERAL
Pronto Pagamento
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 1449, DESPESAS MIUDAS EM RELAÇÃO A DIFERENÇAS VERIFICADAS NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NA ELABORAÇÃO DOS DARFS PARA
REPASSE NO EXERCICIO DE 2012.
12632
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
011/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
FERREIRA
CACC/CEEC
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10312 do empenho 2187, REM 6405, MEMORANDO 011/2012-CACC/CEEC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE.
12629
28/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
Cozinha
Pago a TOALHEIROS REAL LTDA, liquidação 9932 do empenho 2442, REM 6406, NOTA FISCAL 2466 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA, A DIFERENÇA SERÁ
EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099014
12665
2009402300
28/11/2012
42.272.856/0001-66 - TOALHEIROS REAL LTDA
385,00 P
385,00
NOTA FISCAL
OUTUBRO
20127010160
00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL DO
28/11/2012
400,00 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
400,00
3
TRABALHO DA 1ª REGIAO
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, liquidação 10362 do empenho 4119, CHEQUE 900550, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO
PROCESSO 0001477-52.2010.5.01.0035 DO RECLAMANTE SIDNEY SOARES SIGUETA. PROTOCOLO 201270101603
12661
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a VIVIANE DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 298, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12672
2012400020
28/11/2012
080.906.657-21 - VIVIANE DA SILVA MARTINS
60,45 P
60,45
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
Expediente
Pago a VIVIANE DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1997, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12675
2012400020
28/11/2012
080.906.657-21 - VIVIANE DA SILVA MARTINS
42,00 P
42,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a VIVIANE DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2854, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12670
2012400020
28/11/2012
080.906.657-21 - VIVIANE DA SILVA MARTINS
47,13 P
47,13
20127010254
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
052.660.937-06 - CRISTIANO DA SILVA VIEIRA
408,74 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
408,74
0
pagamento
MES 11
Pago a CRISTIANO DA SILVA VIEIRA, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM 29/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1137/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13134
Página:133/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4175
4175
3762
3762
22
20
629
753
2374
4233
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20127010254
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
080.591.077-80 - FERNANDO SOARES SILVA
408,74 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
408,74
0
pagamento
MES 11
Pago a FERNANDO SOARES SILVA, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM 29/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1137/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13135
20127010254
144.807.127-55 - LUAN DE OLIVEIRA ERCE
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
454,26 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
454,26
0
SILVA
pagamento
MES 11
Pago a LUAN DE OLIVEIRA ERCE SILVA, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM
29/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1137/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13136
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117000606 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13097
29/11/2012
005.673.417-47 - ANNA CLÁUDIA BASTOS NERY
35,90 P
35,90
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ANNA CLÁUDIA BASTOS NERY, liquidação 9330 do empenho 3762, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170006064 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS M000184923 E M000184924, QUE FORAM PAGAS EM 06/01/12, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170006064 E 201170006059. PROTOCOLO: 201170006064
20117000606
4
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117000605 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13098
29/11/2012
005.673.417-47 - ANNA CLÁUDIA BASTOS NERY
35,90 P
35,90
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ANNA CLÁUDIA BASTOS NERY, liquidação 9328 do empenho 3762, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170006059 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS M000184923 E M000184924, QUE FORAM PAGAS EM 06/01/12, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170006064 E 201170006059. PROTOCOLO: 201270006059
20117000606
4
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 22, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12988
29/11/2012
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
7,50 P
7,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12951
29/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
24,70 P
24,70
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
5,00 P
5,00
GOMES
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 629, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12918
2012400053
29/11/2012
12929
201240053
29/11/2012
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
GOMES
99,00 P
99,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
15,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
15,00
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 2374, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12930
2012400053
29/11/2012
12917
2012400053
29/11/2012
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
GOMES
62,50 P
62,50
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Página:134/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 4233, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.,
REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 10/2012.
4235
3405
3606
3765
3765
3766
3766
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
12,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
12,00
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 4235, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12931
2012400053
29/11/2012
20127008565
02.631.322/0001-64 - BRAGA EXPRESS MAT.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
29/11/2012
4.716,15 P
DANFE
4690
4.440,26
0
ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a BRAGA EXPRESS MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME, liquidação 10490 do empenho 3405, REM 6414, DANFE 4690 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A
NOVA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME AD EM ANEXO AO PROTOCOLO. PROTOCOLO: 201270085650
13090
02.631.322/0001-64 - BRAGA EXPRESS MAT.
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e
300,00 P
NOTA FISCAL
148
271,65
ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME
Transportes de Encomendas
Pago a BRAGA EXPRESS MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME, liquidação 10491 do empenho 3606, REM 6414, NOTA FISCAL 148 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DO MATERIAL
ELÉTRICO PARA A NOVA INSP. DE ARARUAMA. PROTOCOLO: 201270070085650
13091
20127008561
29/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117000737 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CAROLINA MUNIZ, liquidação 9341 do empenho 3765, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170007379 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00752632 E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00457078. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201170007379 E 201270008909.
PROTOCOLO: 201170007379
13099
20117000737
9
29/11/2012
111.950.257-85 - CAROLINA MUNIZ
69,25 P
69,25
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127000890 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13100
29/11/2012
111.950.257-85 - CAROLINA MUNIZ
33,00 P
33,00
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CAROLINA MUNIZ, liquidação 9342 do empenho 3765, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270008909 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00752632 E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00457078. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201170007379 E 201270008909.
PROTOCOLO: 201270008909
20117000737
9
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005764 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9346 do empenho 3766, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057649 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637. PROTOCOLO: 201270057649
13102
20127005763
7
29/11/2012
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
20,00 P
20,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005765 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13101
29/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9348 do empenho 3766, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057652 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637. PROTOCOLO: 201270057652
20127005763
7
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
Página:135/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3766
3976
4062
4062
4062
4062
4062
4062
4066
3763
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005766 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13103
29/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9344 do empenho 3766, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057661 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637. PROTOCOLO: 201270057661
20127005763
7
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
Valor referente a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
13124
29/11/2012
161,35 P
161,35
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 16/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a SERGIO DA COSTA VELHO, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 16/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a CARLOS EDILSON SANTANA DOS SANTOS,
para a 69ª SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 16/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a LUIZ ALEXANDRE MOSCA, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 29/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a EDUARDO DI SABATINO, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 29/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a ELIEZER ALVES DOS REIS, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 16/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a SERGIO DA COSTA VELHO, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
046/20121.387,50 E
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
ASPD
Estorno do pagamento 12222 relativo ao ressarcimento do valor de r$ 1.387,50 depositado em 28/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, devolução das diárias de 19 a 24/11/2012, 69ª
SOEAA, conforme dossie 201270098237.
12222
2012400602
13105
20117009752
3
29/11/2012
29/11/2012
30.183.941/0001-79 - CONSTRUTORA ZADAR
LTDA
34,32 P
34,32
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009753 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Página:136/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CONSTRUTORA ZADAR LTDA, liquidação 9335 do empenho 3763, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170097534 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00584487 E IN00584558, QUE FORAM PAGAS EM 29/07/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170097523 E 201170097534. PROTOCOLO: 201170097534
3763
3753
3753
4213
4214
4214
4215
4215
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009752 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13104
29/11/2012
34,53 P
34,53
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CONSTRUTORA ZADAR LTDA, liquidação 9334 do empenho 3763, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170097523 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00584487 E IN00584558, QUE FORAM PAGAS EM 29/07/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170097523 E 201170097534. PROTOCOLO: 201170097523
20117009752
3
30.183.941/0001-79 - CONSTRUTORA ZADAR
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009807 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13106
29/11/2012
34,47 P
34,47
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9311 do empenho 3753, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170098071 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DAS ARTS IN00667660, M0000414666, M000173086 E M00013694. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201170098071 E 201170050769.
PROTOCOLO: 201170098071
20117009807
1
27.974.948/0001-02 - ENGETÉCNICA SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117005076 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13107
29/11/2012
107,75 P
107,75
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9313 do empenho 3753, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170050769 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DAS ARTS IN00667660, M0000414666, M000173086 E M00013694. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201170098071 E 201170050769.
PROTOCOLO: 201170050769
20117009807
1
27.974.948/0001-02 - ENGETÉCNICA SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2012
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10736 do empenho 4213, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13060
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.638,91 P
4.638,91
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10737 do empenho 4214, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13067
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
275,00 P
275,00
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10737 do empenho 4214, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13075
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.419,00 P
1.419,00
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10738 do empenho 4215,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13079
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
26.623,53 P
26.623,53
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10738 do empenho 4215, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13076
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.810,44 P
8.810,44
Página:137/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4216
4217
4218
4219
4232
4215
4215
4218
4219
4232
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2012
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10739 do empenho 4216,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13066
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.925,11 P
5.925,11
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2012
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10740 do empenho 4217, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13072
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.333,95 P
8.333,95
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2012
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10741 do empenho 4218, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13077
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
380,39 P
380,39
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2012
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10742 do empenho 4219, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13078
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.015,46 P
3.015,46
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
pagamento
DEZEMBRO
Estorno do pagamento 12871 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4232, FOLHA DE FÉRIAS DO MES DE DEZEMBRO 2012, MOTIVADO PELO CADASTRO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, POR
EQUIVOCO. PAGAMENTO CORRETO DE Nº 12787.
12871
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.635,27 E
1.635,27
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2012
Estorno do pagamento 13076 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4215, OFICIO D-1094/2012-GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2012 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, NAS FOLHAS DE NOVEMBRO E FÉRIAS DE DEZEMBRO 2012
13076
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.810,44 E
8.810,44
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2012
Estorno do pagamento 13079 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4215, OFICIO D-1094/2012-GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2012 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, NAS FOLHAS DE NOVEMBRO E FÉRIAS DE DEZEMBRO 2012
13079
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
26.623,53 E
26.623,53
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2012
de Serviço
Estorno do pagamento 13077 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4218, OFICIO D-1094/2012-GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2012 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, NAS FOLHAS DE NOVEMBRO E FÉRIAS DE DEZEMBRO 2012
13077
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
380,39 E
380,39
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2012
Estorno do pagamento 13078 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4219, OFICIO D-1094/2012-GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2012 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, NAS FOLHAS DE NOVEMBRO E FÉRIAS DE DEZEMBRO 2012
13078
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.015,46 E
3.015,46
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10755 do empenho 4232, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12871
29/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.635,27 P
1.635,27
Página:138/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3757
3757
3337
3348
3545
4179
4175
2818
4223
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127004728 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13108
29/11/2012
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, liquidação 9319 do empenho 3757, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270047282 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00805951, IN00805724, IN00805705 E IN00805645, QUE FORAM PAGAS EM 08/05/12, NO VALOR DE R$40,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270047282 E 201270047285. PROTOCOLO: 201270047282
20127004728
2
30.017.321/0001-60 - GEOLOGUS ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127004728 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, liquidação 9320 do empenho 3757, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270047285 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00805951, IN00805724, IN00805705 E IN00805645, QUE FORAM PAGAS EM 08/05/12, NO VALOR DE R$40,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270047282 E 201270047285. PROTOCOLO: 201270047285
13109
20127004728
2
29/11/2012
30.017.321/0001-60 - GEOLOGUS ENGENHARIA
LTDA
120,00 P
120,00
20127008537
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
29/11/2012
609,83 P
FATURA
513800
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
568,84
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10591 do empenho 3337, REM 6418, FATURA 513800 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO
WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CÂMARA ESP. DE ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO. PROTOCOLO: 201270098000
13093
20127008596
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
29/11/2012
339,43 P
FATURA
513800
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
319,54
9
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10596 do empenho 3348, REM 6418, FATURA 513800 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCIONÁRIA ELIANA CONDE
BARROSO LEITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGRICULTORA FAMILIAR, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO: 201270098000
13094
20127008376
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
29/11/2012
201,31 P
FATURA
513800
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
186,73
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10594 do empenho 3545, REM 6414, FATURA 513800 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DEVIDO A ALTERAÇÃO DE
DATA PARA O RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS. PROTOCOLO: 201270098000
13095
20127009800
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
29/11/2012
40,00 P
FATURA
513800
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
40,00
6
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10598 do empenho 4179, REM 6418, FATURA 513800 ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA TAXA D.U CONFORME
MEMORANDO Nº 059/2012 - GPRE EM ANEXO. PROTOCOLO: 201270098000
13096
20127010254
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
432,93 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
432,93
0
pagamento
MES 11
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM 29/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1138/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13130
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2818, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE
2012.
12927
2012400024
29/11/2012
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
211,00 P
211,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 4223, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços
prestados., REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 10/2012.
12928
2012400024
29/11/2012
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
41,00 P
41,00
Página:139/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2783
4207
4084
3756
3756
4175
3764
3764
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 2783, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO SUPRIMENTO DE
FUNDOS PARA O EXERCICIO DE 2012
12919
20124000007
29/11/2012
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
216,00 P
216,00
12920
2012400007
29/11/2012
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
84,00 P
84,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
20127009869
626/2012 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
29/11/2012
105.031.527-81 - LUIZ FELIPE DIAS TROTTA
386,20 P
MEMORANDO
386,20
1
CDEH
Estagiários
Pago a LUIZ FELIPE DIAS TROTTA, liquidação 10255 do empenho 4084, REM 6419, MEMORANDO 626/2012 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DA ASMC, CONFORME
MEMORANDO Nº 626/2012 - CDEH. PROTOCOLO: 201270098691
13117
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005348 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9318 do empenho 3756, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270053484 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00825721 E IN00820259, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270053484 E 201270053492.
PROTOCOLO: 201270053484
13110
20127005348
4
29/11/2012
01.815.046/0001-21 - MAGUIMA CONSTRUÇÕES
LTDA
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005349 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13111
29/11/2012
150,00 P
150,00
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9316 do empenho 3756, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270053492 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00825721 E IN00820259, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270053484 E 201270053492.
PROTOCOLO: 201270053492
20127005348
4
01.815.046/0001-21 - MAGUIMA CONSTRUÇÕES
LTDA
20127010254
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
205.849.547-00 - MARILENE ANDRADE
432,79 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
432,79
0
pagamento
MES 11
Pago a MARILENE ANDRADE, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM 29/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1138/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13132
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117002438 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13112
29/11/2012
35,57 P
35,57
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, liquidação 9339 do empenho 3764, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170024388 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00501132 E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00638845. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170099933 E 201170024388. PROTOCOLO: 201170024388
20117002438
8
01.127.106/0001-13 - ORIENTE CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009993 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13113
29/11/2012
34,77 P
34,77
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, liquidação 9337 do empenho 3764, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170099933 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00501132 E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00638845. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170099933 E 201170024388. PROTOCOLO: 201170099933
20117002438
8
01.127.106/0001-13 - ORIENTE CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
Página:140/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2348
4212
3760
3760
4175
3748
3113
2622
4239
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
140,00 P
140,00
GHENOV
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 2348, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
NO EXERCÍCIO 2012.
12921
2012400103
29/11/2012
12922
2012400103
29/11/2012
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
GHENOV
37,50 P
37,50
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005486 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 9323 do empenho 3760, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270054862 ref. a
EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00815263 E IN00828157, QUE FORAM PAGAS EM 28/05/12 E 24/06/12, NO VALOR DE R$40,00 E R$60,00 RESPECTIVAMENTE. NÃO
HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270054862 E 201270057485. PROTOCOLO: 201270054862
13114
20127005486
2
29/11/2012
11.677.441/0001-49 - RADIX ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005748 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13115
29/11/2012
60,00 P
60,00
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 9325 do empenho 3760, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057485 ref. a
EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00815263 E IN00828157, QUE FORAM PAGAS EM 28/05/12 E 24/06/12, NO VALOR DE R$40,00 E R$60,00 RESPECTIVAMENTE. NÃO
HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270054862 E 201270057485. PROTOCOLO: 201270057485
20127005486
2
11.677.441/0001-49 - RADIX ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
20127010254
016.598.937-80 - SIMONE REGINA DE SOUZA
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
510,20 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
510,20
0
CARIUZ
pagamento
MES 11
Pago a SIMONE REGINA DE SOUZA CARIUZ, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM
29/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1138/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13133
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117002334 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SOLIDO ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA, liquidação 9302 do empenho 3748, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170023344 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART IN00205254 EM 25/03/11, NO VALOR DE R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO:
201170023344
13116
20117002334
4
29/11/2012
03.491.398/0001-02 - SOLIDO ARQUITETURA
ENGENHARIA LTDA
215,32 P
215,32
SETEMBRO/O 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
UTUBRO
Lubrificantes
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 9925 do empenho 3113, REM 6369, NOTA FISCAL SETEMBRO/OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO,
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL/LAVAGEM DE VEÍCULOS, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO: 201270095345
13092
2011401694
29/11/2012
47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A
19.431,36 P
19.431,18
NOTA FISCAL
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
635,37 P
RECIBO
635,37
CORREA
12
Imóveis
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10367 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270100799
13173
30/11/2012
13174
30/11/2012
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
CORREA
235,00 P
235,00
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Página:141/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10793 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270100799
1313
2117
983
1019
2622
2621
4157
665
2622
22
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10380 do empenho 1313, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092526
13195
30/11/2012
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
254,65 P
254,65
RECIBO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10379 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREA
-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092526
13193
30/11/2012
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
777,25 P
777,25
RECIBO
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
138,00 P
RECIBO
138,00
PINTO
12
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10497 do empenho 983, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DAS INSP. DE
BÚZIOS E ILHA DO GOVERNADOR, PELO PERÍODO DE 06 MESES.
13177
30/11/2012
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
NOVEMBRO/
308,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
308,00
PINTO
12
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10495 do empenho 1019, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS
INSPETORIAS E VAGAS DE ESTACIONAMENTO,ILHA DO GOVERNANDOR DURANTE UM PERÍODO DE 03 MESES
13176
30/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
DE NUMERÁRIO - 12
Imóveis
RDN
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10492 do empenho 2622, REM 6416, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS
DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS ILHA DO GOVERNANDOR DO CREA-RJ.
13175
30/11/2012
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
PINTO
846,48 P
846,48
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
33,00 P
RECIBO
33,00
PINTO
12
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10498 do empenho 2621, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DAS
INSPETORIAS ILHA DO GOVERNANDOR DO CREA-RJ.
13178
30/11/2012
27.759.273/0001-70 - ASSOCIACAO DOS
1120/2012- 6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos
ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA REGIAO DOS
1.944,80 P
OFICIO
1.944,80
ASAERLA
e Ajuda a Entidades - RES. 1032
LAGOS
Pago a ASSOCIACAO DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA REGIAO DOS LAGOS, liquidação 10489 do empenho 4157, REM 6417, OFICIO 1120/2012-ASAERLA ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO
PARA VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO E DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.PROTOCOLO 2012400503
13162
2012400503
30/11/2012
27.963.685/0001-28 - ASSOCIAÇÃO DOS ENG. E
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
669,63 P
RECIBO
669,63
ARQ. DE TRES RIO
12
Imóveis
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ENG. E ARQ. DE TRES RIO, liquidação 10371 do empenho 665, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS AS
INPETORIAS E ESTACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES.
13184
30/11/2012
072.658.677-34 - ATAULPHO PINTO DOS REIS
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
550,00 P
RECIBO
550,00
FILHO
12
Imóveis
Pago a ATAULPHO PINTO DOS REIS FILHO, liquidação 10372 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270100804
13185
30/11/2012
13128
30/11/2012
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
51,50 P
51,50
EXTRATO
BANCARIO
10330
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
Bancários
Página:142/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 22, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 10330 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
20
4111
1313
2622
989
4112
4112
1897
4062
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
13129
30/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
72,90 P
72,90
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127008954 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13164
30/11/2012
150,00 P
150,00
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a BIODINÂMICA PROD. E SERV. PARA LABORATÓRIO LTDA, liquidação 10319 do empenho 4111, REM 6410, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270089540 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00901354 E IN00895218, PAGAS EM 19/10/12 E 08/10/12, NO VALOR DE R$150,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270092116 E 201270089540. PROTOCOLO: 201270092116
20127008954
0
31.524.291/0001-40 - BIODINÂMICA PROD. E
SERV. PARA LABORATÓRIO LTDA
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
NOVEMBRO/
75,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
75,00
FERREIRA
12
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 10374 do empenho 1313, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP.
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270100338
13187
30/11/2012
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
955,32 P
RECIBO
955,32
FERREIRA
12
Imóveis
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 10373 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270100338
13186
30/11/2012
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
798641/
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
373,54 E
NOTA FISCAL
373,54
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
798599
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 11984 pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, empenho 989, REM , NOTA FISCAL 798641/ 798599 ref. a FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO,
NOVEMBRO 2012.
11984
2010405743
30/11/2012
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
245.157,80 P
21914/12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
221.589,76 NOTA FISCAL
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação do empenho 4112, REM 6423, NOTA FISCAL 21914/12 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, MES
OUTUBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270099136
13125
2009403405
30/11/2012
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
59.442,34 E
FATURA
21538
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
59.442,34
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 12906 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 4112, REM , FATURA 21538 ref. a PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O
MES 11/2012.
12906
2009403405
30/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
TERMO DE
19.956,51 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu
19.956,51
ENGENHARIA E AGRONOMIA
ADESÃO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, liquidação 9997 do empenho 1897, REM 6413, TERMO DE ADESÃO OUT/2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DO CREA-RJ AO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA - PRODESU, INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1030/2010 (CF Nº 616/2011) ASSINADO EM 01/03/2011.PROTOCOLO
2011400546
13143
2011400546
30/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, empenho 4062, relativo ao depósito em 30/11/2012, valor devolvido p/MARLISE DE MATOSINHOS
VASCONCELLOS, ref. 69ª SOEAA.
12224
2012400602
30/11/2012
Página:143/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4062
4062
4173
4174
2304
2305
3943
545
599
1246
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, empenho 4062, relativo ao depósito em 30/11/2012, valor devolvido p/REGINA DE JESUS RAMOS
ANDRADE, ref. 69ª SOEAA.
12224
2012400602
30/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 12224 pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, empenho 4062, relativo ao depósito em 30/11/2012, valor devolvido p/JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO,
ref. 69ª SOEAA.
12224
2012400602
30/11/2012
765.775.977-15 - DALMAR RODRIGUES DE
658/2012695,58 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
695,58
MELLO
CDEH
Pago a DALMAR RODRIGUES DE MELLO, liquidação 10573 do empenho 4173, REM 6420, MEMORANDO 658/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE
BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº 658/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400324
13151
2012400324
30/11/2012
765.775.977-15 - DALMAR RODRIGUES DE
658/20126.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
77,29 P
MEMORANDO
77,29
MELLO
CDEH
13º Salário
Pago a DALMAR RODRIGUES DE MELLO, liquidação 10575 do empenho 4174, REM 6420, MEMORANDO 658/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE
BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº 658/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400324
13152
2012400324
30/11/2012
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
9.250,00 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
8.375,88
LTDA
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9955 do empenho 2304, REM 6410, NOTA FISCAL OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MESA TELEFÔNICA DO CREA-RJ, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270088985
13167
2011401775
30/11/2012
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2.309,00 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
2.090,80
LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9954 do empenho 2305, REM , NOTA FISCAL 137253 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DÍGITRO, DURANTE O EXERCÍCIO
2012. PROTOCOLO: 201270088985
13166
2011401775
30/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005248 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13168
30/11/2012
00.314.192/0001-00 - EASE ENGENHARIA LTDA
244,33 P
244,33
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a EASE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9839 do empenho 3943, REM 6410, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270052489 ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR
PAGO PELO AI 2005306617 EM 09/01/06, NO VALOR DE R$176,00, QUE FOI CANCELADO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO: 201270052489
20127005248
9
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 545, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
13121
2012400064
30/11/2012
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
4,92 P
4,92
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 599, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
13123
2012400064
30/11/2012
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
18,60 P
18,60
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 1246, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
13122
2012400064
30/11/2012
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
77,00 P
77,00
Página:144/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2115
3949
6
2475
652
2622
4239
2499
2622
2622
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 2115, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a despesas c/suprimento de fundos no exercicio de 2012.
13120
2012400064
30/11/2012
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
100,00 P
100,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13169 20087067423 30/11/2012
228.023.717-20 - ELIANA COSTA BARRETO
628,94 P
20087067423
628,94
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a ELIANA COSTA BARRETO, liquidação 9849 do empenho 3949, REM 6410, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087067423 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART AK94877, PAGA EM 04/12/06, NO VALOR DE R$456,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 20087067423
33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
123,19 P
FATURA
116,00
FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
12
Elétrica
Pago a ENERGISA NOVA FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 10417 do empenho 6, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270100829
13142
2012400015
30/11/2012
06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do
6.416,66 P
NOTA FISCAL
5.810,29
SERVICOS LTDA
Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, liquidação 9073 do empenho 2475, REM 6412, NOTA FISCAL 2012/281 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270089268
13161
2011402152
30/11/2012
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
24.514,44 E
17067811
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
24.514,44
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Estorno do pagamento 12924 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 652, CLT , BOLETO BANCARIO 17067811
ref. FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS DO CONSELHO NO MES 11/2012.
12924
1996400028
30/11/2012
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10375 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ PARATY.
13188
30/11/2012
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
539,71 P
539,71
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10795 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE 2012 PARATY.
13189
30/11/2012
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
180,09 P
180,09
RECIBO
33.663.519/0001-09 - FUNDACAO MOVIMENTO
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de
417,60 P
97076
417,60
UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES
BANCARIO
Intermediação de Estagios
Pago a FUNDACAO MOVIMENTO UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES, liquidação 10235 do empenho 2499, CLT 0149, BOLETO BANCARIO 97076 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201270098950
13158
2008405227
30/11/2012
31.250.012/0001-06 - GE PARK
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.416,80 P
RECIBO
1.416,80
ESTACIONAMENTO
12
Imóveis
Pago a GE PARK ESTACIONAMENTO, liquidação 10376 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270098340
13190
30/11/2012
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a HELDER VIEIRA LOPES, liquidação 10378 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270077431
13192
30/11/2012
225.636.109-82 - HELDER VIEIRA LOPES
902,62 P
902,62
RECIBO
Página:145/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2325
1614
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
05.293.791/0001-09 - IDENTICARD COMERCIO
56,25 P
NOTA FISCAL
643
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
56,25
DE CARTOES E PLASTICOS LTDA
Pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, liquidação 10239 do empenho 2325, REM 6410, NOTA FISCAL 643 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE
ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREA JUNIOR - RJ. PROTOCOLO: 201270097003
13170
2012400414
30/11/2012
13150
2011402190
30/11/2012
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
4.265,73 P
3.862,61
NOTA FISCAL
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 9921 do empenho 1614, CLT 0150, NOTA FISCAL 11304 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS DO SISCONT.NET/CCCUSTO/SISPAT/SIALM/SICCL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 2011402190
951
1091
2117
3142
4242
2622
2622
2622
4239
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
6.818,13 E
NOTA FISCAL
5855
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
6.818,13
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 12328 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, CLT , NOTA FISCAL 5855 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS
FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS, DURANTE O mes de Outubro 2012.
12328
2010405249
30/11/2012
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CAN
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10440 do empenho 1091, REM 6411, MEMORANDO 08/2012 - CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 13/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13144
30/11/2012
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
544,13 P
RECIBO
544,13
RAMALHO
12
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10384 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270099775
13198
30/11/2012
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
124,09 P
RECIBO
124,09
RAMALHO
12
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10382 do empenho 3142, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270099775
13197
30/11/2012
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.817,07 P
RECIBO
1.751,08
RAMALHO
12
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10796 do empenho 4242, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270099775
13199
30/11/2012
502.080.207-72 - JOAO BATISTA ANDRE
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
546,05 P
RECIBO
546,05
NOGUEIRA
12
Imóveis
Pago a JOAO BATISTA ANDRE NOGUEIRA, liquidação 10381 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270098908
13196
30/11/2012
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 10377 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270100840
13191
30/11/2012
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
4.064,00 P
3.701,75
RECIBO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10385 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270099329
13200
30/11/2012
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
1.244,78 P
13201
30/11/2012
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
445,28 P
1.244,78
RECIBO
445,28
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Página:146/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10797 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO
201270099329
1091
526
1091
4171
4172
1313
2117
4239
4133
787
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CAN
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10440 do empenho 1091, REM 6411, MEMORANDO 08/2012 - CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 13/11/2012,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13145
30/11/2012
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 526, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
13119
2012400080
30/11/2012
601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA
61,00 P
61,00
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
08/2012 140,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
140,00
PEIXOTO
CACC/CAN
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10440 do empenho 1091, REM 6411, MEMORANDO 08/2012 - CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 13/11/2012,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13146
30/11/2012
657/20126.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a JULIO BELMIRO DIAS, liquidação 10566 do empenho 4171, REM 6420, MEMORANDO 657/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO,
CONFORME MEMORANDO Nº 657/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400413
13153
2012400413
30/11/2012
047.341.147-49 - JULIO BELMIRO DIAS
644,12 P
644,12
MEMORANDO
657/20126.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
CDEH
13º Salário
Pago a JULIO BELMIRO DIAS, liquidação 10569 do empenho 4172, REM 6420, MEMORANDO 657/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO,
CONFORME MEMORANDO Nº 657/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400413
13154
2012400413
30/11/2012
047.341.147-49 - JULIO BELMIRO DIAS
55,53 P
55,53
MEMORANDO
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
NOVEMBRO/
70,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
70,00
NASCIMENTO
12
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10389 do empenho 1313, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP.
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270098805
13205
30/11/2012
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
676,51 P
RECIBO
676,51
NASCIMENTO
12
Imóveis
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10388 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270098805
13203
30/11/2012
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
NOVEMBRO/
85,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
85,00
NASCIMENTO
12
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10799 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098805
13206
30/11/2012
20127010102
33/20126.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem
30/11/2012
650.207.402-25 - MARCONI LEMOS MORAIS
95,18 P
MEMORANDO
95,18
1
ASJU
de Documentos
Pago a MARCONI LEMOS MORAIS, liquidação 10442 do empenho 4133, REM 6420, MEMORANDO 33/2012-ASJU ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIA INTEGRAL DO
ESTATUTO DA FEBRAE, CONFORME MEMORANDO Nº 033/2012 - ASJU. PROTOCOLO 201270101021
13155
083.552.387-02 - MARCUS VINICIUS DE F.
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
85,28 P
85,28
SORAGGI
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCUS VINICIUS DE F. SORAGGI, liquidação do empenho 787, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
13118
2012400098
30/11/2012
Página:147/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1273
2117
1679
2622
4239
1316
2622
4239
2622
1679
2621
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
NOVEMBRO/
80,56 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
80,56
WHATELY
12
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 10392 do empenho 1273, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO E IPTU DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 2012700100340
13208
2003400482
30/11/2012
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.777,09 P
RECIBO
1.766,59
WHATELY
12
Imóveis
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 10391 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270100331
13207
30/11/2012
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
NOVEMBRO/
355,12 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
355,12
ALMEIDA FREITAS
12
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10394 do empenho 1679, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE
CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097502
13210
2007405802
30/11/2012
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
378,35 P
RECIBO
378,35
ALMEIDA FREITAS
12
Imóveis
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10393 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS
VAGAS DE ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270097502
13209
30/11/2012
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
NOVEMBRO/
253,06 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
253,06
ALMEIDA FREITAS
12
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10800 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270097502
13211
30/11/2012
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
12
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10370 do empenho 1316, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU E TAXAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2012 BARRA DO PIRAÍ.
13181
30/11/2012
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
24,54 P
24,54
RECIBO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10369 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ BARRA DO PIRAÍ.
13180
30/11/2012
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
300,34 P
300,34
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10794 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE 2012 BARRA
DO PIRAÍ.
13183
30/11/2012
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
177,73 P
177,73
RECIBO
673.702.257-04 - MARIA JOSE FIGUEIRA DA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.295,56 P
RECIBO
1.295,56
SILVA
12
Imóveis
Pago a MARIA JOSE FIGUEIRA DA SILVA, liquidação 10395 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270098889
13212
30/11/2012
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10397 do empenho 1679, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090628
13214
13215
2007405802
30/11/2012
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
150,00 P
150,00
RECIBO
30/11/2012
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
50,00 P
50,00
RECIBO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
12
Esgoto
Página:148/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10398 do empenho 2621, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270090628
2622
1313
2622
4239
2622
1091
4242
877
665
2117
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10396 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS BUZIOS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270090628
13213
30/11/2012
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
1.102,92 P
1.102,92
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a N.K.M IMOVEIS LTDA, liquidação 10400 do empenho 1313, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. VALENÇA DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13217
30/11/2012
31.540.263/0001-17 - N.K.M IMOVEIS LTDA
134,00 P
134,00
RECIBO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a N.K.M IMOVEIS LTDA, liquidação 10399 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS VALENÇA DO CREA-RJ.
13216
30/11/2012
31.540.263/0001-17 - N.K.M IMOVEIS LTDA
620,63 P
620,63
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a N.K.M IMOVEIS LTDA, liquidação 10801 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DE VALENÇA, NO EXERCICIO DE 2012.
13218
30/11/2012
31.540.263/0001-17 - N.K.M IMOVEIS LTDA
78,00 P
78,00
RECIBO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a NEWTON DE MOURA GOMES, liquidação 10368 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270098889
13194
30/11/2012
924.508.147-87 - NEWTON DE MOURA GOMES
3.981,79 P
3.638,04
RECIBO
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
08/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SOUZA NEVES
CACC/CAN
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10440 do empenho 1091, REM 6411, MEMORANDO 08/2012 - CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - CAN,REALIZADA EM 13/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13147
30/11/2012
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10798 do empenho 4242, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL ARARUAMA NO EXERCICIO DE 2012.
13202
30/11/2012
136.960.677-09 - RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA
5.120,72 P
4.469,05
RECIBO
30.714.828/0001-72 - RIO DE JANEIRO
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços
501,67 P
FATURA
501,67
CARTORIO 21 OFICIO DE NOTAS
Profissionais
Pago a RIO DE JANEIRO CARTORIO 21 OFICIO DE NOTAS, liquidação 10441 do empenho 877, REM 6410, FATURA ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270016297
13165
2009400871
30/11/2012
36.448.728/0001-28 - RIO VILLE ADM. E
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
994,65 P
RECIBO
994,65
EMPREEND. IMOB. LTDA
12
Imóveis
Pago a RIO VILLE ADM. E EMPREEND. IMOB. LTDA, liquidação 10401 do empenho 665, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS AS
INPETORIAS E SÃO JOÃO DE MERITI ESTACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES.
13219
30/11/2012
36.448.728/0001-28 - RIO VILLE ADM. E
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
215,91 P
RECIBO
215,91
EMPREEND. IMOB. LTDA
12
Imóveis
Pago a RIO VILLE ADM. E EMPREEND. IMOB. LTDA, liquidação 10402 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
INSPETORIAS DE SÃO JOÃO DE MERITI DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13220
30/11/2012
Página:149/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
665
2622
4242
3143
4085
1449
4176
4177
2622
4239
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
275,68 P
RECIBO
275,68
CONSTRUCOES LTDA
12
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10407 do empenho 665, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS AS
INPETORIAS E ESTACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES.PROTOCOLO 201270097026
13227
30/11/2012
07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
170,34 P
RECIBO
170,34
CONSTRUCOES LTDA
12
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10406 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS
VAGAS DE ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270097026
13226
30/11/2012
07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.445,98 P
RECIBO
1.445,98
CONSTRUCOES LTDA
12
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10804 do empenho 4242, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270097026
13228
30/11/2012
2005-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
PARCELAMEN
30/11/2012
4.972,52 P
DARF
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
4.972,52
01983
FEDERAL
TO
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10260 do empenho 3143, CHEQUE 230796, DARF PARCELAMENTO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA
PAGAMENTO DE DARFS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DAS INSCRIÇÕES 70.5.12.003566-42, 70.5.12.000131-09, 70.5.11.005737-14 E 70.5.11.006136-00.Nº PROCESSOS: 46215015477/2005-98
;46215.032402/2006-52;46215032403/2006-05;46215032404/2006-41.PROTOCOLO 2008707546
13141
2005-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
PARCELAMEN
30/11/2012
84,78 P
DARF
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
84,78
01983
FEDERAL
TO
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10261 do empenho 4085, CHEQUE 230796, DARF PARCELAMENTO ref. a EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 3143, NOMINAL A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA PAGAMENTO DE DARFS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DAS INSCRIÇÕES 70.5.12.003566-42, 70.5.12.000131-09, 70.5.11.005737-14 E 70.5.11.00613600.Nº PROCESSOS: 46215015477/2005-98 ;46215.032402/2006-52;46215032403/2006-05;46215032404/2006-41.PROTOCOLO 2008707546
13140
2012-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
30/11/2012
0,01 P
FATURA
clt 125
0,01
00074
FEDERAL
Pronto Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11010 do empenho 1449, clt 125 ref. a desAS MIUDAS EM RELAÇÃO A DIFERENÇAS VERIFICADAS NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NA
ELABORAÇÃO DOS DARFS PARA REPASSE NO dia 14/11/2012.
13337
659/20126.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 10578 do empenho 4176, REM 6420, MEMORANDO 659/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE
BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº 659/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400505
13156
2012400505
30/11/2012
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
128,31 P
128,31
MEMORANDO
659/20126.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
CDEH
13º Salário
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 10580 do empenho 4177, REM 6420, MEMORANDO 659/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE
BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº 659/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400505
13157
2012400505
30/11/2012
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
21,56 P
21,56
MEMORANDO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10403 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270098830 E 201270098824
13221
30/11/2012
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
687,54 P
687,54
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10802 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098835 E 201270098809
13222
30/11/2012
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
600,00 P
600,00
RECIBO
Página:150/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3995
148
367
408
4243
4236
639
639
1019
2622
4239
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
DESCONTO EM
46,72 P
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
46,72
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
FOLHA
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9949 do empenho 3995, CLT 0150, DESCONTO EM FOLHA outubro ref. a DESCONTO EFETUADO NO PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DE JULIANA DE FIGUEIREDO MELO, RELATIVO A 1 DIA DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONSOANTE MEMORANDO 600/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2007708592
13149
2007400534
30/11/2012
28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE
810,72 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
734,11
COMPUTAÇAO LTDA
Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 9958 do empenho 148, REM 6410, NOTA FISCAL OUTUBRO Nº 34401 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
SISTEMA FORPONTO, NO EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270095989
13171
2009406270
30/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 367, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
13083
2012400030
30/11/2012
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
54,75 P
54,75
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 408, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
13085
2012400030
30/11/2012
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
25,84 P
25,84
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 4243, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.,
referente suprimento de fundo do mes 10/2012.
13084
2012400030
30/11/2012
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
6,35 P
6,35
Suprimento de
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
Fundos do Mes
Equipamentos
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 4236, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.,
ref. suprimento de fundo do mes 10/2012.
13087
2012400030
30/11/2012
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
45,00 P
45,00
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
2.016,37 P
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
1.871,44
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 9924 do empenho 639, CLT 0151, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO PARA RENOVACAO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E AUXILIO
FUNERAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSELHO. PROTOCOLO: 201270101452
13159
2010407133
30/11/2012
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
39,44 P
FATURA
119200
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
39,44
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 10502 do empenho 639, CLT 0151, FATURA 119200 MÊS DE OUTUBRO ref. a EMPENHO PARA RENOVACAO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E
AUXILIO FUNERAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSELHO. PROTOCOLO:
13160
2010407133
30/11/2012
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10405 do empenho 1019, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS
E VAGAS DE ESTACIONAMENTO, DURANTE UM PERÍODO DE 03 MESES.PROTOCOLO 201270100916
13224
30/11/2012
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
98,82 P
98,82
RECIBO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
12
Imóveis
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10404 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270100916
13223
30/11/2012
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
899,41 P
899,41
RECIBO
13225
30/11/2012
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
41,18 P
41,18
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Página:151/152
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10803 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270100916
4170
1682
943.143.067-34 - VERONICA AKEGAWA DE
656/2012339,66 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
339,66
ARAUJO
CDEH
Pago a VERONICA AKEGAWA DE ARAUJO, liquidação 10532 do empenho 4170, REM 6417, MEMORANDO 656/2012-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO REF. AOS
MESES 06, 07 E 08/2012. PROTOCOLO 2012400412
13163
2012400412
30/11/2012
31.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
565,44 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
532,36
PRODUÇÕES LTDA
Jornalísticas
Pago a VIDEO CLIPPING PRODUÇÕES LTDA, liquidação 9957 do empenho 1682, REM 6410, NOTA FISCAL OUTUBRO Nº 3112 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE
CLIPPING ELETRÔNICO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201270098120
13172
2009406275
Total de pagamentos: 1430
Total de estornos: 38
30/11/2012
5.408.224,58
253.510,59
5.287.522,42
253.510,59
Página:152/152