Fevereiro

Transcrição

Fevereiro
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS
DESPESAS - FEVEREIRO / 2011
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
01/02/2011
1 LILIAN GONZALEZ MARQUES
01/02/2011
2 LILIAN GONZALEZ MARQUES
01/02/2011
2 LILIAN GONZALEZ MARQUES
01/02/2011
3 LILIAN GONZALEZ MARQUES
01/02/2011
4 LILIAN GONZALEZ MARQUES
PROCESSO CONTÁBIL
134/2011-20
140/2011-22
140/2011-22
10510/2011-76
10511/2011-39
TOTAL DO DIA
-R$
-R$
-R$
R$
R$
R$
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
02/02/2011
58 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
PROCESSO CONTÁBIL
3561/2011-97
TOTAL DO DIA
R$
R$
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
03/02/2011
59 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS
PROCESSO CONTÁBIL
2066/2011-42
TOTAL DO DIA
R$
R$
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
07/02/2011
66 CELIA NOGUEIRA CRHISTIANO
07/02/2011
61 ETAA-ESCRIT.TECN.DE ASSESS.ATUARIAL S/S LTDA
07/02/2011
63 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS
07/02/2011
64 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS
07/02/2011
62 RISK OFFICE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
07/02/2011
65 SONIA DIRCE BARREIRA FERREIRA PINTO
07/02/2011
60 TELEFONICA EMPRESAS S/A
PROCESSO CONTÁBIL
122201/2009-41
3634/2011-69
100183/2010-71
100339/2010-79
3575/2011-00
122198/2009-39
3629/2011-29
TOTAL DO DIA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
18.835,78
3.700,00
243,39
2.479,77
665,00
15.960,44
1.202,84
43.087,22
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
10/02/2011
68 CAIXA PECUL. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAPEP
10/02/2011
67 ESTORIL DISTRIB.DE VEICULOS LTDA.
PROCESSO CONTÁBIL
9988/2011-44
15346/2011-10
R$
R$
R$
VALOR
BEM/SERVIÇO
1.743,59 SAÚDE DOS SERVIDORES
232,00 MANUENÇÃO EM VEÍCULO
1.975,59
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
11/02/2011
55 BANCO BRADESCO S/A
11/02/2011
70 CAIXA PECUL. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAPEP
11/02/2011
69 PRODESAN - PROGR DESENV DE SANTOS S/A
PROCESSO CONTÁBIL
2094/2011-88
3600/2011-47
3607/2011-96
TOTAL DO DIA
-R$
R$
R$
R$
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
14/02/2011
71 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
14/02/2011
79 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV
14/02/2011
74 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAMARA
14/02/2011
75 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAPEP
14/02/2011
78 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV
14/02/2011
73 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS
14/02/2011
76 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
14/02/2011
77 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
14/02/2011
80 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
14/02/2011
81 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
14/02/2011
82 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
14/02/2011
83 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
14/02/2011
84 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
14/02/2011
85 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
14/02/2011
72 TELEFONICA EMPRESAS S/A
PROCESSO CONTÁBIL
3612/2011-26
14918/2011-16
14912/2011-21
14913/2011-94
14917/2011-45
14810/2011-04
14914/2011-57
14915/2011-10
4381/2011-41
4381/2011-41
4381/2011-41
4381/2011-41
4381/2011-41
4381/2011-41
3629/2011-29
TOTAL DO DIA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
9.908,40
10.239,75
71.666,72
1.795,35
216.901,37
805.720,76
660.191,04
187.601,39
1.411,90
1.411,90
1.411,90
1.411,90
1.411,90
3.025,50
1.127,54
1.975.237,32
BEM/SERVIÇO
SERVIÇOS DE CORREIOS
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Serviços Telefônicos
MODALIDADE
INEXIGIBILIDADE
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
INEXIGIBILIDADE
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
21/02/2011
86 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
21/02/2011
87 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
PROCESSO CONTÁBIL
13179/2011-09
13179/2011-09
TOTAL DO DIA
R$
R$
R$
VALOR
BEM/SERVIÇO
1.568,75 Recolhimento de INSS
78,10 Recolhimento de INSS
1.646,85
MODALIDADE
OUTROS
OUTROS
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
22/02/2011
88 CIRC.DE AMIGOS MENOR PATRULH.DE SANTOS CAMPS
PROCESSO CONTÁBIL
3568/2011-36
TOTAL DO DIA
R$
R$
VALOR
BEM/SERVIÇO
2.174,00 Serviço Prest. por Patrulheiro
2.174,00
MODALIDADE
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DATA
ORDEM
23/02/2011
89 ALBERTO ALBA
23/02/2011
101 ALBERTO ALBA
PROCESSO CONTÁBIL
115745/2009-20
115745/2009-20
TOTAL DO DIA
R$
R$
R$
VALOR
BEM/SERVIÇO
1.966,59 PRECATÓRIOS
0,30 PRECATÓRIOS
1.966,89
MODALIDADE
OUTROS
OUTROS
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
24/02/2011
99 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV
24/02/2011
94 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAMARA
24/02/2011
95 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAPEP
24/02/2011
98 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV
24/02/2011
93 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS
24/02/2011
96 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
24/02/2011
97 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
24/02/2011
91 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV
24/02/2011
92 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV
24/02/2011
90 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
24/02/2011
100 TIAGO DOS SANTOS COSTA - COPIADORAS - ME
PROCESSO CONTÁBIL
19688/2011-37
19674/2011-22
19676/2011-58
19684/2011-86
19673/2011-60
19680/2011-25
19681/2011-98
13189/2011-45
13189/2011-54
13182/2011-13
3590/2011-95
TOTAL DO DIA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
46.913,03
693.331,30
10.577,52
1.120.061,19
5.110.503,00
1.680.583,06
425.351,64
8.059,75
2.615,39
31.435,41
432,18
9.129.863,47
BEM/SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Pessoal e Encargos - IPREV
Pessoal e Encargos - IPREV
PAGAMENTO DE PASEP
Locação de Máquina Copiadora
MODALIDADE
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
25/02/2011
104 ECIO LESCRECK
25/02/2011
102 HUBERT VERNON LENCIONI NOWILL
25/02/2011
103 NADIR TAVARES ALBERTO
PROCESSO CONTÁBIL
29423/2010-48
57704/2010-45
65315/2010-39
TOTAL DO DIA
R$
R$
R$
R$
VALOR
1.996,90
16.902,32
13.409,28
32.308,50
BEM/SERVIÇO
PRECATÓRIOS
PRECATÓRIOS
PRECATÓRIOS
PRECATÓRIOS
MODALIDADE
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
DATA
ORDEM
FORNECEDOR
28/02/2011
105 R.P.W. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP
PROCESSO CONTÁBIL
20968/2011-61
TOTAL DO DIA
BEM/SERVIÇO
R$
R$
MODALIDADE
COMPRA DIRETA
TOTAL DO MÊS FEV/2011
R$ 11.199.588,32
TOTAL DO ANO 2011
R$ 22.321.725,03
FORNECEDOR
VALOR
102,17
115,00
0,25
700,00
300,00
782,58
BEM/SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO DO IPREVSANTOS
ADMINISTRAÇÃO DO IPREVSANTOS
ADMINISTRAÇÃO DO IPREVSANTOS
ADMINISTRAÇÃO DO IPREVSANTOS
ADMINISTRAÇÃO DO IPREVSANTOS
MODALIDADE
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
VALOR
BEM/SERVIÇO
2.950,03 CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS
599,78
MODALIDADE
OUTROS
VALOR
MODALIDADE
OUTROS
BEM/SERVIÇO
192,82 FOLHA DE PAGAMENTO
192,82
BEM/SERVIÇO
PRECATÓRIOS
ASSESSORIA ATUARIAL
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PRECATÓRIOS
Serviços Telefônicos
VALOR
BEM/SERVIÇO
5,80 Devolução de Tarifas Bancárias
5.000,00 Aluguel
1.297,35 Serviços de Impressão
6.291,55
VALOR
661,50 Papel Sulfite
661,50
MODALIDADE
OUTROS
CARTA CONVITE
OUTROS
OUTROS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
OUTROS
INEXIGIBILIDADE
MODALIDADE
OUTROS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO