Paperless Printer, Job 24 - Prefeitura Municipal de Jari

Transcrição

Paperless Printer, Job 24 - Prefeitura Municipal de Jari
Página: 1/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
MAURICIO TASCHETTO
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO VAN OU MICROÔNIBUS
VLADIMIR STREB
SERVIÇO CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL
A. FLACH E CIA LTDA
CAMARA DE AR 1400R24, RADIAL C/ VALVULA TR220 A
A. FLACH E CIA LTDA
CAMARA DE AR 185R14, RADIAL C/ VALVULA TR13
A. FLACH E CIA LTDA
PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO
ADRIANO NOREMBERG
ADROALDO TATSCH
CALCITRIOL 0,25 MCG - COMPRIMIDO
ADROALDO TATSCH
CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (CALCIO 500MG)- COMPRIMIDO
ADROALDO TATSCH
PREDSIN 20 MG
ALEXANDRE CERDOTE PEDROSO
AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 9.000 BTUS (SPLIT) C/ GÁS
ECOLÓGICO R 140, INSTALADO
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CLINDAMICINA CLORIDRATO DE 300MG
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ISOSSORBIDA 5 MG
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA
ARTROLIVE 500/400 (sulfato de glicosamina+sulfato de condroitina) CAIXA
COM 30 CAPS.
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA
OSCAL D 400 UI - COMPRIMIDO
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA
OSTEOFORM - COMPRIMIDO
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA
SERETIDE SPRAY 25/125 MG C/ 120 DOSES
ANGELA DA ROSA AZEREDO
ANGELA DA ROSA AZEREDO
OVOS-DÚZIA
ANGELA DA ROSA AZEREDO
OVOS-DÚZIA
ANGELA DA ROSA AZEREDO
OVOS-DÚZIA
ANGELA DA ROSA AZEREDO
PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE
ANGELA DA ROSA AZEREDO
PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE
APROQUIMICA COM. PROD. QUIMICOS LTDA
SOLUÇÃO DE ORTOTOLIDINA 23 ML
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA
FILTRO LUBRIFICADOR PARA ENGRAXADEIRA
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA
MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONSERTO
BELL PONTO
CORDÃO PERSONALIZADO PVC
BELL PONTO
CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO
BELL PONTO
CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO
BELL PONTO
CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO
BELL PONTO
CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO
BELL PONTO
CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO
BELL PONTO
CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO
BELL PONTO
PROTETOR DE CRACHÁ - PVC
BELLENZIER PNEUS LTDA
PNEU 175/70R13, RADIAL C/ SELO INMETRO
BELLENZIER PNEUS LTDA
PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
VENTILADOR 30 CM
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1400
1089
1367
1276
1337
1337
1042
1503
1503
1505
1225
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
4,000
1,000
6,000
9,000
54,000
1,000
400,0000
80,0000
150,0000
110,0000
23,0000
165,0000
26,0000
60,0000
50,0000
17,8500
978,0000
400,00
80,00
150,00
660,00
92,00
660,00
26,00
360,00
450,00
963,90
978,00
1107
1107
1506
176,000
5,000
6,000
1,8100
0,2300
159,6600
318,56
1,15
957,96
1340
1560
1372
1535
1536
1535
1536
1252
1366
1057
1351
1043
1045
1046
1172
1350
1351
1351
1279
1092
1304
1345
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
7,000
26,500
300,000
772,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
1,000
4,000
53,9000
34,6000
74,0000
46,0000
4,3000
4,3000
4,3000
0,3500
0,3500
10,0000
190,0000
100,0000
2,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
2,0000
132,0000
1.170,0000
59,9000
110,0000
53,90
34,60
222,00
46,00
8,60
30,10
113,95
105,00
270,20
20,00
190,00
100,00
2,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
2,00
528,00
4.680,00
59,90
440,00
Página: 2/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
DESLOCAMENTO DE TECNICO
DESLOCAMENTO DE TECNICO
SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR
SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR
SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR
SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR
SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR
SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPUTADOR
SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPUTADOR
SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPUTADOR
DENTE PARA CONCHA DIANTEIRA
DENTE PARA CONCHA DIANTEIRA
CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3 ' - PESSOA FISICA
AÇUCAR PACOTE DE 5 KG
AÇUCAR PACOTE DE 5 KG
AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR
AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1
BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR
BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR
BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1205
1567
1203
1203
1204
1205
1205
1206
1568
1568
1352
1352
1527
1371
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1534
1534
1534
1534
1534
1534
1534
1534
1533
1534
1533
1534
1533
1534
1369
1371
1533
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
4,000
15,000
1,000
6,000
20,000
7,000
2,000
14,000
20,000
25,000
6,000
2,000
100,000
104,000
34,000
16,000
82,000
6,000
22,000
27,000
5,000
13,000
2,000
6,000
4,000
12,000
6,000
10,000
20,000
224,0000
224,0000
35,0000
45,0000
35,0000
45,0000
20,0000
20,0000
20,0000
60,0000
105,0000
59,0000
180,0000
4,9800
3,9800
5,1900
2,1900
2,1900
2,1900
4,9800
2,6900
3,4900
3,9800
2,1900
5,1900
2,1900
4,9800
1,5500
2,1900
2,6900
8,9800
8,9800
3,4900
3,4900
8,4800
8,4800
2,4900
2,4900
2,4900
224,00
224,00
35,00
180,00
35,00
45,00
20,00
20,00
80,00
60,00
420,00
885,00
180,00
29,88
79,60
36,33
4,38
30,66
43,80
124,50
16,14
6,98
398,00
227,76
176,46
35,04
408,36
9,30
48,18
72,63
44,90
116,74
6,98
20,94
33,92
101,76
14,94
24,90
49,80
Página: 3/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
CAMILA DORE ROSSINI - ME
BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR
BOLACHA SALGADA - 500 GR.
BOLACHA SALGADA - 500 GR.
BOLACHA SALGADA - 500 GR.
BRÓCOLIS
BRÓCOLIS
CANJICA- PCT DE 500G
CANJICA- PCT DE 500G
CARNE MOÍDA DE 1°- KG
CARNE MOÍDA DE 1°- KG
CARNE MOÍDA DE 1°- KG
CENOURA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. C/ 1 KG).
CENOURA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. C/ 1 KG).
CHOCOLATE EM PÓ 400 G
CHOCOLATE EM PÓ 400 G
COUVE FLOR MÉDIA
COUVE FLOR MÉDIA
DOCE DE LEITE POTE-400GR
DOCE DE LEITE POTE-400GR
FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO(POTE 1OO GR).
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO(POTE 1OO GR).
IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO
IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO
LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro
LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro
LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro
LENTILHA (PAC. DE 500G)
LENTILHA (PAC. DE 500G)
LENTILHA (PAC. DE 500G)
MARGARINA SEM SAL POTE 500 G
MASSA C/ OVOS- PCT 400GR
MASSA C/ OVOS- PCT 400GR
MASSA C/ OVOS- PCT 400GR
ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML
ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML
ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1534
1369
1533
1534
1533
1534
1533
1534
1371
1533
1534
1533
1534
1533
1534
1533
1534
1533
1534
1534
1533
1534
1533
1534
1533
1534
1335
1533
1534
1371
1533
1534
1534
1371
1533
1534
1371
1533
1534
21,000
6,000
10,000
26,000
6,000
26,000
4,000
13,000
6,000
20,000
80,000
6,000
27,000
12,000
34,000
7,000
25,000
7,000
23,000
7,000
2,000
8,000
3,000
12,000
35,000
69,000
24,000
84,000
228,000
3,000
5,000
16,000
8,000
4,000
8,000
26,000
4,000
12,000
21,000
2,4900
3,3200
3,3200
3,3200
4,7900
4,7900
1,3900
1,3900
8,9900
8,9900
8,9900
2,9900
2,9900
3,0900
3,0900
4,9800
4,9800
2,8900
2,8900
2,9900
9,2900
9,2900
1,7900
1,7900
2,9800
2,9800
2,5900
2,5900
2,5900
2,6900
2,6900
2,6900
2,5900
2,3900
2,3900
2,3900
3,3900
3,3900
3,3900
52,29
19,92
33,20
86,32
28,74
124,54
5,56
18,07
53,94
179,80
719,20
17,94
80,73
37,08
105,06
34,86
124,50
20,23
66,47
20,93
18,58
74,32
5,37
21,48
104,30
205,62
62,16
217,56
590,52
8,07
13,45
43,04
20,72
9,56
19,12
62,14
13,56
40,68
71,19
Página: 4/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
CAMILA DORE ROSSINI - ME
POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)
CAMILA DORE ROSSINI - ME
POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)
CAMILA DORE ROSSINI - ME
REPOLHO MÉDIA
CAMILA DORE ROSSINI - ME
REPOLHO MÉDIA
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SAL- PCT DE 1 KG
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SALSICHA A GRANEL (DEVE SER ENTREGUE EM PAC DE 500G)
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SALSICHA A GRANEL (DEVE SER ENTREGUE EM PAC DE 500G)
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)
CAMILA DORE ROSSINI - ME
SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)
CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENTAL DE RASPA 100 X 60
CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA LTDA
PROTETOR FACIAL INCOLOR
CARMELITA NELITA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS
CARMELITA NELITA COSTA
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA E 1
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
CELSO MASCHIO & CIA LTDA
CELSO MASCHIO & CIA LTDA
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, COM VIDA UTIL MEDIA
DE 28.000 HORAS, DE FABRICAÇÃO NACIONAL
CELSON SCHALHENBERGER DIAS - ME
CARRETEL COMPLETO P/ ROÇADEIRA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1533
1534
1533
1534
1534
1533
1534
1533
1534
1335
1369
1533
1534
1373
1373
1227
8,000
64,000
3,000
19,000
8,000
3,500
24,000
12,000
33,000
2,000
1,000
6,000
11,000
1,000
1,000
1,000
2,4900
2,4900
4,5900
4,5900
0,7900
6,2900
6,2900
2,6900
2,6900
14,9800
14,9800
14,9800
14,9800
28,8500
25,5800
500,0000
19,92
159,36
13,77
87,21
6,32
22,02
150,96
32,28
88,77
29,96
14,98
89,88
164,78
28,85
25,58
500,00
1202
1272
1272
15.865,000
1,000
6,000
30,000
3,9600
206,0000
27,0000
12,5000
62.825,40
206,00
162,00
375,00
1513
1038
1038
1038
1038
1038
1038
1038
1038
1038
1038
1038
1093
1093
1093
1093
1093
1093
2,000
1,000
0,500
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
0,500
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
35,0000
20,8000
15,9400
38,3500
8,7100
37,1800
24,0000
11,5000
27,8000
96,0000
5,1600
59,7000
82,0000
160,9500
54,0000
65,9700
94,5800
136,0900
70,00
20,80
7,97
76,70
17,42
74,36
24,00
11,50
27,80
48,00
5,16
59,70
164,00
160,95
108,00
65,97
94,58
272,18
Página: 5/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
Especificação do Material
ADITIVO RADIADOR
ADITIVO RADIADOR
ADITIVO RADIADOR
AFERIÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO E APAGADO FALHA.
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AUTOMÁTICO ARRANQUE
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
BATENTE DA PORTA LATERAL
BATENTE E TAPAPÓ AMORT. DIANT.
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO
BOMBA DA AGUA
BORRACHA
BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO
BORRACHA ESTAB.BATENTE KOMBI
BORRACHA PARA PORTA LATERAL
BORRACHA PARABRISA DIANTEIRO
BORRACHA VIDRO LATERAL DIREITO
BORRACHA VIDRO LATERAL DIREITO
BRAÇO INFERIOR SUSTENTAÇÃO
BUCHA BALANÇA DIANT. PARTE DIANT.
BUCHA BALANÇA DIANT. PARTE TRAS.
BUCHA BALANÇA DIANTEIRA PARTE DIANT. L/E
BUCHA BALANÇA DIANTEIRA PARTE TRAS. L/E
BUCHA FACÃO KOMBI
Empenho
1093
1094
1094
1094
1188
1188
1188
1189
1243
1243
1245
1246
1550
1038
1093
1245
1094
1093
1243
1245
1188
1244
1038
1093
1038
1038
1038
1038
1038
1539
1539
1539
1539
1188
1245
1245
1243
1243
1038
Qtde Adquirida
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
2,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
4,000
Preço Unitário
Preço Total
37,0000
70,0000
80,0000
15,0000
24,6500
17,4000
53,0000
36,0000
15,0000
230,4000
14,8000
28,0000
92,0000
36,0000
36,0000
30,0000
100,0000
97,6500
239,4100
182,0400
76,0000
80,0000
37,5000
19,4700
53,2900
101,1800
12,0000
21,8200
12,7500
58,8000
56,4000
9,6000
12,1200
38,4000
31,0000
39,4500
41,2000
50,4000
10,8100
148,00
70,00
80,00
15,00
24,65
17,40
53,00
144,00
15,00
460,80
14,80
112,00
92,00
36,00
36,00
30,00
100,00
195,30
478,82
364,08
76,00
80,00
75,00
38,94
53,29
101,18
12,00
43,64
25,50
58,80
56,40
9,60
12,12
38,40
62,00
78,90
41,20
50,40
43,24
Página: 6/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
BUCHA INFERIOR AMORT. DIANT.
BUCHA QUADRO TRASEIRO
BUCHA QUADRO TRASEIRO
BUCHA QUADRO TRASEIRO
BUCHA SUPERIOR AMORT. TRAS.
BUCHA TRASEIRA
BUZINA
CABO DE FREIO DE MÃO
CABO DE FREIO DE MÃO
CALÇO DIANTEIRO MOTOR
CALÇO DIANTEIRO MOTOR
CALÇO INFERIOR CAIXA
CALÇOI DIANTEIRO DO MOTOR (BORRACHA)
CALOTA GRAXA RODA
CAMISA CILINDRO PROFUNDIDADE
CILINDRO RODA TRASEIRA
CILINDRO RODA TRASEIRA
CONSERTO DE PNEU
CORREIA ALTERNADOR
CORREIA ALTERNADOR
CORREIA ALTERNADOR
COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
COXIM DESCARGA
COXIM DESCARGA
DOBRADIÇA PORTA DO MEIO - PARTE TRASEIRA
ÊMBOLO
ENGRENAGEM DIANTEIRA DO VIRABREQUIM
FILTRO AR CONDICIONADO
FILTRO AR CONDICIONADO
FILTRO DE AR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 460/1
FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 339
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO OLEO MOTOR
FUNDO PU 900 ML
GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO
Empenho
1093
1093
1243
1245
1093
1038
1038
1038
1245
1093
1245
1245
1038
1243
1550
1243
1245
1244
1093
1243
1245
1245
1093
1038
1245
1038
1550
1093
1243
1245
1243
1093
1347
1347
1093
1188
1245
1038
1539
Qtde Adquirida
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000
12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Preço Unitário
Preço Total
6,3200
17,7400
30,0000
28,1000
7,2000
37,5400
25,0000
36,4600
79,1600
10,8000
132,4000
126,8400
56,0200
8,4000
1.077,0000
25,0500
21,3000
15,0000
28,8000
55,0800
29,8800
60,0000
65,6900
4,5000
5,0000
158,0000
114,0000
43,5000
17,9000
15,0000
27,2800
13,0000
28,6000
44,9500
14,5000
14,5000
16,0000
9,6000
36,0000
12,64
35,48
60,00
56,20
14,40
75,08
25,00
72,92
79,16
10,80
132,40
126,84
56,02
8,40
1.077,00
50,10
42,60
15,00
28,80
55,08
29,88
120,00
131,38
9,00
5,00
158,00
114,00
43,50
17,90
15,00
27,28
13,00
286,00
539,40
14,50
14,50
16,00
9,60
36,00
Página: 7/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
CELVIRIO FORTES JORNADA
GUIA SUP. PORTA DO MEIO
GUIA SUP. PORTA DO MEIO
JG DE SAPATA FREIO TRASEIRA
JOGO DE PASTILHA
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
JOGO DE VELAS
JOGO DE VELAS
JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO
KIT BATENTE E TAPAPÓ AMORT. DIANT.
KIT BATENTE E TAPAPÓ AMORT. DIANT.
KIT BATENTE TAPA PÓ AMORTECEDOR TRASEIRO
KIT BATENTE TAPA PÓ AMORTECEDOR TRASEIRO
KIT BUCHA PORTA CORREDIÇA SUPERIOR E INFERIOR
KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
KIT ROLAMENTO RODA TRAS. L/D
KIT VEDADORES P/ EMBUCHAMENTO
LAMPADA PINGO D'AGUA SINALEIRA DIANT.
LAVAGEM GERAL
MANGUEIRA PLASTICA
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA
MASSA CORREÇAO
MATERIAL SOLDA MIG
MATERIAL SOLDA MIG
OLEO ATF
PINO GUIA PINÇA
PINO MANGA EIXO
PINO MANGA EIXO
RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO
RETENTOR HASTE TRAMBULADOR DE MARCHA
RETENTOR RODA TRAS
RETENTOR RODA TRAS
ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR DIANT.
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR
ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR
ROLAMENTO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
Empenho
1188
1539
1243
1038
1093
1243
1093
1245
1038
1243
1245
1093
1243
1188
1093
1245
1038
1243
1244
1243
1081
1551
1038
1038
1093
1080
1093
1038
1038
1243
1243
1038
1245
1243
1093
1243
1243
1245
Qtde Adquirida
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,500
1,000
1,000
0,500
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
4,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Preço Unitário
Preço Total
23,0000
32,4000
77,0400
29,1600
34,2000
40,4000
69,6000
60,0000
198,3600
18,8500
14,3000
20,2300
23,2000
8,0000
39,4000
60,0000
57,4400
0,9000
70,0000
4,8000
60,0000
180,0000
20,0000
45,0000
45,0000
14,8000
28,0000
124,7000
124,7000
12,8000
36,0000
10,2700
12,0000
23,8800
55,0000
163,8600
31,8600
28,0000
280,0000
23,00
32,40
77,04
29,16
34,20
40,40
69,60
60,00
198,36
37,70
28,60
40,46
46,40
8,00
78,80
60,00
57,44
1,80
70,00
4,80
60,00
180,00
10,00
45,00
45,00
7,40
56,00
249,40
249,40
25,60
36,00
41,08
12,00
47,76
55,00
163,86
31,86
28,00
280,00
Página: 8/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
CELVIRIO FORTES JORNADA
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
CELVIRIO FORTES JORNADA
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
CELVIRIO FORTES JORNADA
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
CELVIRIO FORTES JORNADA
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
CELVIRIO FORTES JORNADA
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
CELVIRIO FORTES JORNADA
SERVICO DE SOLDA
CELVIRIO FORTES JORNADA
SILENCIOSO DA SAÍDA DA DESCARGA
CELVIRIO FORTES JORNADA
SOLDA SUPORTE INFERIOR RADIADOR
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE TURBOS
LTDA
TURBINA
FG 140
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
MEDIDOR DE PH DA AGUA PORTÁTIL DIGITAL - FAIXA DE MEDIÇÃO
MINIMA 0,0 A 14,0 E TEMPERATURA 0,0 A 50,0.
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA AÇUCAR CRISTAL 2KG
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA AZEITE
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA MASSA C/ OVOS 500GR
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA SAL- PCT DE 1 KG
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
CINTO PARA MACARIGIDA - TIPO ARANHA
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
CLORPROMAZINA SOL. ORAL 4OMG/ML FRASCO DE 20ML
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL EM BRIM COM FECHAMENTO EM
VELCRO, MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS
, SEM EMENDAS . ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 33/HG
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
ESFIGNOMANOMETRO TIPO OBESO COM BRAÇADEIRA DE BRIM
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
FLUTICASONA SPRAY ORAL 50MCG- 120 DOSES
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
HALOPERIDOL, DECANOATO DE SOL. INJ. 50MG/ML
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100 UN
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
LUBRIFICANTE BASE ÁGUA EM SACHÊS 5G
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
MANGUITO DE LÁTEX PARA ESFIGNOMANÔMETRO TIPO ADULTO
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO G
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO M
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO P
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA
TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO PP
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1039
1094
1190
1244
1247
1094
1038
1093
1257
1561
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.500,0000
795,0000
280,0000
650,0000
750,0000
35,0000
138,0000
35,0000
3.600,0000
210,0000
1.500,00
795,00
280,00
650,00
750,00
35,00
138,00
35,00
3.600,00
210,00
1354
1354
1354
1354
1354
1354
1354
1354
1354
1354
1354
1264
1091
1264
1106
1391
2,000
5,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100,000
1,000
6,000
5,000
1,000
1,7000
3,8000
5,2000
4,0000
9,4000
3,3000
4,8000
7,4000
4,1000
2,5500
0,9000
0,1400
39,0000
5,4500
1,2000
53,6900
3,40
19,00
5,20
4,00
18,80
6,60
4,80
7,40
4,10
2,55
0,90
14,00
39,00
32,70
6,00
53,69
1391
1502
1264
1507
1508
1333
1264
1091
1091
1091
1091
2,000
3,000
30,000
1,000
200,000
2,000
30,000
1,000
1,000
1,000
1,000
56,0000
40,6900
4,0000
20,3000
1,6900
10,0000
0,0800
35,0000
30,0000
25,0000
21,0000
112,00
122,07
120,00
20,30
338,00
20,00
2,40
35,00
30,00
25,00
21,00
Página: 9/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA
ENGRAXADEIRA MANUAL PEQUENA
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA
MACACO GARRAFA 35TON 1EST MT - 35
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA
PROTETOR DE CAMARA 1000X20
COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME
SERVIÇO DE RETROESCAVEIRA 4X4
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME
SERVIÇO DE TRATOR COM ROÇADEIRA HIDRAULICA
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME
TRANSPORTE DE CARGA EM CAMINHÃO
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME
TRANSPORTE DE CARGA EM CAMINHÃO
DANILO GAIS EBLING - ME
MÃO DE OBRA
DANILO GAIS EBLING - ME
SERVIÇO DE CONSERTO REDE TELEFONICA
DANILO GAIS EBLING - ME
SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA ( TECNOLUZ)
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA ( TECNOLUZ)
REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W
DILMAR DIAS GAIER ME
AGUA SANITÁRIA 01 LITRO
DILMAR DIAS GAIER ME
ALCOOL 01 LITRO
DILMAR DIAS GAIER ME
DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL
DILMAR DIAS GAIER ME
INSETICIDA AEROSOL 300 ML
DILMAR DIAS GAIER ME
INSETICIDA AEROSOL 300 ML
DILMAR DIAS GAIER ME
PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM
DILMAR DIAS GAIER ME
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ( FARDO COM 16 PACOTES, COM 04
UNIDADES CADA , BRANCO, MACIO REF:111001252;
DILMAR DIAS GAIER ME
SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
AMIODARONA
200 MG
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
BENZILPENICILINA
BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
BUTILBROMETO
DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML
DIRCEU GONÇALVES GAMA
MÃO DE OBRA
DIRCEU GONÇALVES GAMA
MÃO DE OBRA
DIRCEU GONÇALVES GAMA
SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE PEÇAS, SOLDA E PINTURA
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA
CARTUCHO AMARELO HP CC 532
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA
CARTUCHO CIANO HP CC531A
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA
CARTUCHO MAGENTE HP CC 533
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA
CARTUCHO PRETO HP CC 530A
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA
TONER 505 COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LLASERJET HP 2035
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA
TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA
TONER COMPATÍVEL HP LASER CF 280 X 80 LASERJET 401
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA
TONER COMPATIVEL Q 7553 X 53 X P/7.000 PAG P/ IMPRESSORA HP
2014
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA
BUCHA BALANÇA
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1059
1058
1060
1572
1103
1496
1326
1274
1274
1153
1153
1153
1153
1356
1153
1153
2,000
1,000
12,000
45,000
100,000
500,000
800,000
200,000
1,000
1,000
1,000
10,000
20,000
24,000
8,000
5,000
3,000
5,000
6,000
2,000
63,5000
540,0000
31,5000
49,0000
164,0000
124,0000
164,0000
164,0000
700,0000
30,0000
25,0000
13,9000
34,0000
1,5000
3,6000
7,9000
4,8000
4,8000
2,9000
48,0000
127,00
540,00
378,00
2.205,00
16.400,00
62.000,00
131.200,00
32.800,00
700,00
30,00
25,00
139,00
680,00
36,00
28,80
39,50
14,40
24,00
17,40
96,00
1153
1104
1104
1104
1104
1055
1250
1537
1370
1370
1370
1370
1490
1156
1490
1490
4,000
50,000
300,000
25,000
75,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
12,000
4,000
8,000
4,000
6,9000
0,1900
0,2400
4,3900
1,6500
400,0000
280,0000
600,0000
77,0000
77,0000
77,0000
77,0000
45,0000
249,0000
45,0000
45,0000
27,60
9,50
72,00
109,75
123,75
400,00
280,00
600,00
154,00
154,00
154,00
154,00
540,00
996,00
360,00
180,00
1199
1199
2,000
2,000
216,9200
53,1700
433,84
106,34
1565
Página: 10/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA
BUCHA BALANÇA
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA
HOMOCINÉTICA
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA
RETENTOR SAIDA LATERAL
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA
BEGÔNIA
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA
CALANDIVA
ELIO MARCONATTO
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA
ELZA MARIA KOGLIN AITA
ELZA MARIA KOGLIN AITA
CALCULADORA ELETRONICA DE MÃO, MEDINDO NO MINIMO 11 X15 CM.
ELZA MARIA KOGLIN AITA
ENCADERNAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SELO DE R$ 0,75
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SELO DE R$ 1,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SELO R$ 0,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SELO R$ 0,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SELO R$ 1,30
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE
PREÇOS
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO
PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
ESTOFARIA PAMPA
CONSERTO DE CADEIRA
FABIANE LOTERIAS LTDA
CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO
FABIO SAURESSIG DA SILVA
FABIO SAURESSIG DA SILVA
CHAVE TECLA DUPLO
FACCINI & CIA LTDA
ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMATICAS,
ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A SULFIXO A GRAU -50.
FM PNEUS LTDA
SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2
FUCKS CONSTRUCOES LTDA ME
EMPREITADA GLOBAL ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL 7.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
PAGAMENTO DE GUIA
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1199
1199
1497
1323
1323
1399
1142
1142
1140
1098
1251
1251
1310
1310
1310
1339
1365
1251
1251
1251
1310
1310
1368
2,000
2,000
1,000
3,000
7,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
200,000
200,000
210,000
210,000
210,000
1,000
1,000
200,000
200,000
100,000
90,000
210,000
1,000
16,5100
120,0000
9,1000
29,0000
15,0000
40,0000
2,0000
10,9000
8,0000
16,2000
0,0500
0,1000
0,1000
0,8500
0,0500
54,5000
16,2000
0,7500
1,2000
0,9000
0,9000
1,3000
130,8000
33,02
240,00
9,10
87,00
105,00
40,00
2,00
10,90
16,00
16,20
10,00
20,00
21,00
178,50
10,50
54,50
16,20
150,00
240,00
90,00
81,00
273,00
130,80
1035
1234
1298
1528
1210
1338
1061
1549
1489
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
400,000
152,6000
130,8000
130,8000
130,8000
523,2000
240,0000
100,0000
395,0000
65,0000
7,9500
152,60
130,80
130,80
130,80
523,20
240,00
100,00
395,00
65,00
3.180,00
1277
1221
1134
1331
1331
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.095,0000
18.353,1100
1.500,0000
250,0000
450,0000
4.380,00
18.353,11
1.500,00
250,00
450,00
Página: 11/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
GERALDO SCHIO JUNIOR
GERALDO SCHIO JUNIOR
GERALDO SCHIO JUNIOR
GERALDO SCHIO JUNIOR
AMORTECEDOR DIANTEIRO
GERALDO SCHIO JUNIOR
BUCHA BANDEJA SUSP.DIANTEIRA
GERALDO SCHIO JUNIOR
BUCHA EIXO SUSPENSAO TRASEIRA
GERALDO SCHIO JUNIOR
CAPA 3/4
GERALDO SCHIO JUNIOR
CAPA 3/8
GERALDO SCHIO JUNIOR
CAPA 3/8
GERALDO SCHIO JUNIOR
COXIM SUPERIOR
GERALDO SCHIO JUNIOR
DESLOCAMENTO
GERALDO SCHIO JUNIOR
MANGA 1/2
GERALDO SCHIO JUNIOR
MANGA 3/4"
GERALDO SCHIO JUNIOR
MANGA 3/8
GERALDO SCHIO JUNIOR
MANGA 3/8
GERALDO SCHIO JUNIOR
PIVÔ
GERALDO SCHIO JUNIOR
SERVIÇO DE CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS
GERALDO SCHIO JUNIOR
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
GERALDO SCHIO JUNIOR
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
GERALDO SCHIO JUNIOR
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
GERALDO SCHIO JUNIOR
TERMINAL 1/2
GERALDO SCHIO JUNIOR
TERMINAL 3/4
GERALDO SCHIO JUNIOR
TERMINAL 3/8
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
PNEU 1400 X 24, 16 LONAS, G2/L2
GILBERTO CAMINHOES LTDA
DISCO DIARIO/ 125 KM/ H PARA TACOGRAFO
GILBERTO CAMINHOES LTDA
DISCO SEMANAL/125 KM/H PARA TACOGRAFO
GRANDO PNEUS LTDA
SERVIÇO RECAPAR PNEU 1000 X R20 - RADIAL ZYZ
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADEPAGAMENTO
E TENO
DE GUIA
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
3ª MOLA
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
4ª MOLA
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
5ª MOLA
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
JOGO DE BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
JOGO DE BUCHA DAS MOLAS
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
PINO DE CENTRO
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
PORCA DA MOLA
JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
JANETE RODRIGUES DA ROSA
Empenho
1178
1498
1176
1180
1499
1178
1498
1176
1180
1499
1177
1179
1181
1178
1498
1176
1336
1056
1056
1541
1569
1542
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1239
1515
Qtde Adquirida
2,000
1,000
6,000
2,000
4,000
2,000
2,000
6,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,500
1,000
0,260
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
4,000
6,000
2,000
2,000
5,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
9,000
Preço Unitário
Preço Total
138,0000
78,3800
12,0000
185,0000
46,2600
83,6750
15,0000
8,0000
8,0000
66,0000
72,0000
35,0000
50,0000
30,0000
30,0000
93,3200
35,0000
40,0000
40,0000
30,0000
40,0000
30,0000
35,0000
1.580,0000
28,0000
28,0000
430,0000
149,0000
50,0000
33,7500
370,0000
252,0000
138,0000
140,0000
120,0000
27,5000
35,0000
800,0000
4,0300
276,00
78,38
72,00
370,00
185,04
167,35
30,00
48,00
16,00
132,00
72,00
35,00
75,00
30,00
7,80
186,64
35,00
40,00
40,00
30,00
160,00
60,00
140,00
9.480,00
56,00
56,00
2.150,00
149,00
50,00
135,00
370,00
252,00
138,00
140,00
120,00
55,00
35,00
800,00
36,27
Página: 12/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JANETE RODRIGUES DA ROSA
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME
Especificação do Material
BRÓCOLIS
CENOURA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. C/ 1 KG).
COUVE (maço)
COUVE FLOR
ESPINAFRE (MAÇO)
MANDIOCA
MORANGA
ARMARIO AEREO PARA COZINHA EM MDF NA COR BRANCO COM 03
PORTAS, COM PRATELEIRAS, MEDINDO 120X54X40XCM
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME
BALCÃO 1,50 x 1,00 x 0,45 C/ TAMPO MAIS CANTONEIRA 1,98 x 0,30 x
0,50 x 0,80 EM MDF BRANCO 15MM
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF COM 1,20M X 0,82M E
CORREDIÇAS METALICAS.
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME
MESA MDF 15MM - 2,75X0,65X0,80 COM 08 BANQUETAS
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME
PIA EM INOX CUBA SIMPLES REDONDA OU REGULAR 1,20M
JEFERSON JARBAS MACHADO BECCON
SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTMOLA
MOLAS
TRASEIRA 90 CM COMPR.x 08 CM LARG.
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTPINO
MOLAS
DE CENTRO MOLA TRASSEIRA
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES
JORNAL A FOLHA LTDA - ME
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20MG
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL 40MG+8MG/ML
FRASCO DE 50ML
LEO ALFREDO KOLTERMANN E CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REAVALIAÇÃO DOS BENS
PATRIMONIAIS C/ EMISSAO DE LAUDO
LETICE DAMBROS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL
NOBREAKS 1400VA, BIVOLT NA ENTRADA, SAÍDA 110V, COM 02
BATERIAS INTERNAS, AUTONOMIA DE 40 MIN., SAÍDA PARA BATERIA
AUTOMOTIVA.
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 9000 BTUS (SPLIT)
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL BALCAO PARA PIA - COZINHA - 1,20M
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1240
0,330
27,000
25,000
15,000
13,000
58,000
12,000
2,000
19,000
1,000
18,000
44,000
15,000
1,000
19,6700
2,6800
3,9700
1,8400
3,1500
1,7800
3,2000
3,2700
2,2500
4,1200
2,2500
2,2700
2,2300
931,0000
6,49
72,36
99,25
27,60
40,95
103,24
38,40
6,54
42,75
4,12
40,50
99,88
33,45
931,00
1240
1,000
742,0000
742,00
1240
1,000
250,0000
250,00
1240
1240
1278
1348
1348
1077
1078
1085
1086
1087
1228
1105
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
9,500
12.000,000
15,000
600,0000
99,0000
1.370,0000
145,0000
15,0000
39,0000
39,0000
39,0000
39,0000
39,0000
450,0000
0,0600
1,0000
600,00
99,00
2.740,00
145,00
15,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
4.275,00
720,00
15,00
1271
1,000
1.000,0000
1.000,00
1525
1303
1,000
1,000
450,0000
499,0000
450,00
499,00
1280
1270
1,000
1,000
999,0000
204,0000
999,00
204,00
Página: 13/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL BEBEDOURO P/ BOTIJÃO DE 10/20 LITROS P/ AGUA NATURAL E
GELADA 220 v
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL FORNO ELÉTRICO AUTOLIMPANTE C/ TIMER, GRIL 45 LITROS
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL PIA EM INOX CUBA SIMPLES REDONDA OU REGULAR 1,20M
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL REFRIGERADOR 239 L BRANCO 220 VOLTS
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA
GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL - CORREDIÇA
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA
JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
BRÓCOLIS
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
COUVE (maço)
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
COUVE FLOR
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
ESPINAFRE (MAÇO)
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
MORANGA
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, ALIMENTAÇÃO
C/ PILHAS AA ALCALINAS, GRADUAÇÃO 100G, MEDIÇÃO MINIMA
APROX. 02KG, TAMANHO DOS DÍGITOS NO DISPLAY MIN 23MM,
DIMENSOES APROXIMADAS (LxAxP): 32,2x3x 30CM.
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED
CAIXAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 05 LITROS
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED
CAIXAS ORGANIZADORAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 20 LITROS
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED
CAIXAS ORGANIZADORAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 70 LITROS
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED
MANGUITO DE LÁTEX PARA ESFIGMOMANOMETRO TAMANHO PARA
OBESO
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED
RÉGUA DE ALUMINIO MEDINDO 2 METROS
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
BUCHA BRONZE - 3H8509
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
BUCHA BRONZE - 3H8510
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
CRUZETA CARDÃ
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
EIXO CAIXA DESLOCAMENTO LATERAL - 4B5806
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
JUNTA COLETOR DESCARGA
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
PARAFUSO C/ FLANGE DESCARGA
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
RETENTOR CAIXA DE MUDANÇA
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
SELO TRASEIRO CAIXA DE COMANDO
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1269
1,000
269,0000
269,00
1269
1269
1270
1269
1260
1242
1242
1261
1517
1517
1517
1517
1517
1517
1517
1517
1517
1517
1519
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
0,330
15,000
27,000
11,000
44,000
6,000
37,000
12,000
18,000
16,000
1,000
341,0000
295,0000
155,0000
950,0000
120,0000
35,0000
40,0000
150,0000
19,6700
1,8400
3,1500
4,0300
1,7800
3,2000
2,2500
4,1200
2,2500
2,2300
89,0000
341,00
295,00
155,00
950,00
120,00
70,00
40,00
150,00
6,49
27,60
85,05
44,33
78,32
19,20
83,25
49,44
40,50
35,68
89,00
1393
1393
1393
1334
3,000
2,000
3,000
2,000
39,0000
130,0000
187,3000
73,0000
117,00
260,00
561,90
146,00
1393
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
12,000
2,000
2,000
1,000
1,000
456,0000
7,5000
54,5000
37,7000
270,0000
102,6000
30,0000
25,0000
30,0000
4,0000
100,0000
420,0000
456,00
15,00
109,00
75,40
540,00
102,60
60,00
300,00
60,00
8,00
100,00
420,00
1258
1258
1258
1259
Página: 14/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
MARCELO AUTO PEÇAS
MARCELO AUTO PEÇAS
MARCELO AUTO PEÇAS
MARCELO AUTO PEÇAS
MARCELO AUTO PEÇAS
AMORTECEDOR DIANTEIRO
MARCELO AUTO PEÇAS
BATENTE PORTA L/D E L/E
MARCELO AUTO PEÇAS
BRAÇO AXIAL
MARCELO AUTO PEÇAS
BUCHA BALANÇA
MARCELO AUTO PEÇAS
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
MARCELO AUTO PEÇAS
DOBRADIÇA SUP. PORTA DO MEIO
MARCELO AUTO PEÇAS
FILTRO DO AR CONDICIONADO FIESTA
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA
MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA SANTA CLAR
MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA SANTA CLAR
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
ACUCAR REFINADO
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
AZEITE
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
MASSA C/ OVOS 500GR
MARIA HELENA MAIA GAIER ME
SAL- PCT DE 1 KG
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME
MÃO DE OBRA
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME
MÃO DE OBRA
MAURICIO ROHDE
ESPELHO RETROV. EXT. DIREITO
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDAALMOTOLIA
- ME
TRANSPARENTE DE 250 ML
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACOLAR
- ME CERVICAL - TAMANHO P
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDAESFIGMOMANOMETRO
- ME
EM BRIM COM FECHAMENTO EM VELCRO
MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS , SEM
EMENDAS. ANEROIDE COM ESCALA DE O 300 33/HG
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDATALA
- ME PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO GG
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1041
1041
1041
1494
1041
1538
1200
1041
1041
1538
1148
1108
1524
1524
1353
1353
1353
1353
1353
1353
1353
1353
1353
1353
1353
1083
1084
1253
1090
1392
1090
1392
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
1,000
1,000
1.500,000
1,000
1,000
6,000
12,000
18,000
30,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
2,000
2,000
88,0000
92,0000
165,0000
20,0000
188,0000
20,0000
52,0000
35,7500
90,0000
130,0000
25,0000
0,0400
1.352,0000
1.700,0000
3,9000
1,8000
1,7000
4,3000
2,0000
8,9900
3,5000
4,0000
3,7000
2,2000
0,8000
25,0000
80,0000
15,0000
2,0000
3,0000
22,5000
49,9000
176,00
184,00
330,00
20,00
376,00
40,00
104,00
143,00
180,00
130,00
25,00
60,00
1.352,00
1.700,00
23,40
21,60
30,60
129,00
12,00
53,94
21,00
24,00
22,20
13,20
4,80
25,00
80,00
15,00
10,00
15,00
45,00
99,80
1090
1139
1139
1262
1157
1157
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
4,000
49,9000
3,1500
8,3200
195,9900
1,6500
3,0000
49,90
6,30
8,32
195,99
1,65
12,00
Página: 15/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PATRICIA M MULLER
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
Especificação do Material
ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO CX COM 50 UNIDADES
APAGADOR DE QUADRO BRANCO
CADERNO BROCHURA GRANDE APROXIM. 96 FL
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50
CLIPS NIQUELADEO Nº 08 CX C/ 25 UNIDADES
ENVELOPE BRANCO 24X34
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO
FITA CREPE 19 MM X 50 M
LAPIS 2 B C/ BORRACHA
MARCA TEXTO LARANJA
MARCA TEXTO LARANJA
MARCA TEXTO VERDE
MARCA TEXTO VERDE
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO ESPESS. TRAÇO 02MM CR PRETA
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL
PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS
PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS
PEN DRIVE 8 GB
PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE
TESOURA GRANDE INOX C/ 8 CM DE LAMINA
TNT AZUL MARINHO
TNT LILÁS
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1157
1358
1157
1157
1157
1157
1358
1157
1157
1358
1157
1157
1157
1157
1358
1157
1358
1157
1482
1157
1358
1482
1157
1157
1157
1157
3,000
2,000
3,000
1,000
1,000
12,000
50,000
1,000
8,000
100,000
8,000
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
6,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
20,000
10,000
3,000
1,000
3,000
4,000
4,000
20,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,0000
1,5900
3,6000
2,9000
1,7000
1,3200
1,3200
20,2000
1,4500
0,2000
2,7500
2,6500
0,6000
0,9500
0,9500
0,9500
0,9500
1,3000
1,3000
127,8700
127,8700
23,0000
4,1000
4,0000
0,8600
0,8600
0,1000
0,2300
12,7300
46,2000
0,4000
1,4600
0,4500
0,1000
0,2300
1,4900
0,2200
1,1200
1,1100
12,00
3,18
10,80
2,90
1,70
15,84
66,00
20,20
11,60
20,00
22,00
10,60
3,00
4,75
4,75
4,75
4,75
6,50
6,50
767,22
767,22
69,00
8,20
4,00
0,86
0,86
2,00
2,30
38,19
46,20
1,20
5,84
1,80
2,00
2,30
1,49
0,22
1,12
1,11
1141
1143
1143
1145
1145
1146
1146
1147
1147
1147
1147
Página: 16/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PEDRO LEVINO BARTH - ME
PIPPI PNEUS LTDA
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI
Especificação do Material
COXIM SILENCIOSO TRASEIRO
COXIM SILENCIOSO TRASEIRO
PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 NC 8.8
PARAFUSO 5/16*3 NC 8.8
PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8
PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8
PINO DE CENTRO
PORCA 3/8 NC
PNEU 245/70 R 16 PARA PAVIMENTO MISTO C/SELO INMETRO
BASE SUPORTE FUSAO
MÃO DE OBRA
TERMISTOR
UNHAS ROLO FUSOR
BLOCO POST-IT 100 FOLHAS, 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5
BLOCO POST-IT 100 FOLHAS, 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5
GRAMPO TRILHO OLASTICO INCOLOR C/ ISO 9001 P/200 FLS DE PAPEL
75G C/ 50 UNIDADES MEDIDA DO GRAMPO 10.1 CM
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS
ABOBRINHA
BRÓCOLIS
CENOURA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. C/ 1 KG).
COUVE (maço)
ESPINAFRE (MAÇO)
MANDIOCA
MORANGA
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1147
1147
1552
1553
1144
1144
1145
1143
1146
1187
1187
1328
1052
1052
1052
1051
1052
1052
1155
1355
1355
1,000
1,000
2,000
1,000
3,000
4,000
4,000
3,000
10,000
10,000
1,000
1,000
4,000
2,000
5,000
1,000
1,000
2,000
5,000
6,000
12,000
4,000
18,6300
4,1900
46,6900
48,3000
4,8600
4,3500
2,1500
1,1110
0,3100
0,3100
8,6900
0,6800
523,0000
65,0000
15,0000
375,0000
150,0000
75,0000
20,0000
4,9000
4,9000
6,4000
18,63
4,19
93,38
48,30
14,58
17,40
8,60
3,33
3,10
3,10
8,69
0,68
2.092,00
130,00
75,00
375,00
150,00
150,00
100,00
29,40
58,80
25,60
1263
1325
1256
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1,000
1,000
1,000
10,000
57,000
0,540
27,000
30,000
45,000
19,000
6,000
14,000
37,000
18,000
38,000
17,000
200,0000
70,0000
375,0000
4,0300
1,7800
19,6700
2,6800
3,9700
1,8400
1,7500
3,2000
3,2700
2,2500
2,2500
2,2700
2,2300
200,00
70,00
375,00
40,30
101,46
10,62
72,36
119,10
82,80
33,25
19,20
45,78
83,25
40,50
86,26
37,91
Página: 17/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
ROSANI DOS SANTOS RIGHI
ROSANI DOS SANTOS RIGHI
ROSANI DOS SANTOS RIGHI
ROSANI DOS SANTOS RIGHI
ROSANI DOS SANTOS RIGHI
ROSANI DOS SANTOS RIGHI
SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Especificação do Material
COUVE (maço)
MANDIOCA
MORANGA
ÓLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTORES A DIESEL COM NÍVEL DE
DESEMPENHO API CG 4 SAR 15 W 40 E ACEA E296/B2-98/B3-98/B4-02. É
RECOMENDADO PARA USO DE MOTORES A DIESEL CATERPILLAR,
CUMMIS, FORD. GMC. IVECO. MERCEDES BENS, MACK, MAXION, MWM,
PERKINS. SCANIA, TOYOTA, WOLKSWAGEM E VOLVO , ENTRE
OUTROS.
ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMATICAS,
ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A SULFIXO A GRAU -50.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS
DEVOLUÇÃO DE RECURSO
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
BARRA CANTONEIRA 1/5 X 1/8
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
BARRA DE METALÃO
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
CABO DE FIO DUPLO
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
CANO DE COBRE
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
CHAPA DE ALUMINIO 2X1
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
CHAPA PRETA 2 X 1
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
FUNDO PU
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
MÃO DE OBRA
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
MASSA POLIESTER ANJO 900 ML
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS
TINTA PU
SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA
CÂMARA DE AR 1400 R 24 - FABRICAÇÃO NACIONAL
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA
BLOCOS DE ORDEM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA
SMECDT.
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA
FOLDERS LIXO NAS ESTRADAS 21X30 CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ
170 GMS BRILHO, 1 DOBRA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1514
1514
1514
1514
1514
1514
1500
15,000
29,000
14,000
18,000
38,000
16,000
300,000
1,8400
1,7800
2,6800
2,2500
2,2700
2,2300
6,4700
27,60
51,62
37,52
40,50
86,26
35,68
1.941,00
1095
1563
1563
1563
1563
1563
1563
1563
1563
1563
1563
1563
1563
1562
1563
1563
1311
1193
1194
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
10,000
12,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
10,000
10,000
10,000
3.529,4100
20,0000
40,0000
190,0000
150,0000
120,0000
80,0000
60,0000
3,0000
12,5000
250,0000
120,0000
45,0000
910,0000
45,0000
80,0000
208,0000
11,0000
12,9000
3.529,41
20,00
120,00
190,00
300,00
120,00
160,00
120,00
30,00
150,00
500,00
120,00
90,00
910,00
90,00
80,00
2.080,00
110,00
129,00
1.000,000
0,4960
496,00
1,000
3,000
2,000
1,000
3,000
2,000
98,0000
152,0000
51,5000
38,0000
152,0000
51,5000
98,00
456,00
103,00
38,00
456,00
103,00
1047
1047
1048
1048
1196
1197
Página: 18/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SYSTEM COPIADORAS
TRI SHOP INFORMATICA LTDA
TRI SHOP INFORMATICA LTDA
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS
VALCENIR TAVARES DA COSTA
VALCENIR TAVARES DA COSTA
VALCENIR TAVARES DA COSTA
VEIGRA CAMINHOES LTDA
VEIGRA CAMINHOES LTDA
VEIGRA CAMINHOES LTDA
VEIGRA CAMINHOES LTDA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
CARTAO OXI
CARTAO OXI
FILTRO POLEN
FILTRO POLEN
FLUIDO
FLUIDO
FORD MAGNATEC
FORD MAGNATEC
KIT REVISÃO
KIT REVISÃO
LÂMPADA 5 W
PANO DE LIMPEZA (MECANICO)
PANO DE LIMPEZA (MECANICO)
RESISTOR
TONER RICOH COMPATÍVEL SP3500BR PRETO 6000PG
MOUSE COM CONEXÃO USB
MOUSE COM CONEXÃO USB
ANEL VEDAÇÃO
FILTRO AR CONDICIONADO
FILTRO DE AR
FILTRO DO OLEO
HIGIENIZAÇÃO DO AC
LIMPA AR CONDICIONADO
OLEO 5 W 30
OLEO 5W 30
REFORMA E SINTONIA DE ANTENA PARABÓLICA E RECEPTOR
SERVIÇO DE CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA
SERVIÇO DE CONSERTO DE LNBF-PONTO
BUCHA DE COMPENSAÇÃO
PARAFUSO MOLA MA 15.0
PORCA MOLA MA 15.0 ROSCA FINA
ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS
ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS
ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS
Empenho
1048
1197
1048
1197
1048
1197
1048
1197
1048
1197
1048
1048
1197
1048
1501
1398
1398
1174
1174
1175
1556
1556
1174
1174
1174
1175
1174
1555
1173
1301
1306
1559
1559
1559
1559
1151
1357
1526
Qtde Adquirida
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,200
4,200
1,000
1,000
1,000
6,000
6,000
1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
4,000
6,000
16,000
Preço Unitário
Preço Total
95,0000
95,0000
53,6000
53,6000
70,0000
70,0000
42,5000
42,5000
180,0000
180,0000
21,0000
0,7000
0,7000
94,3000
270,0000
25,0000
15,0000
32,7600
6,7000
60,0000
28,3100
1,6600
83,2600
122,3900
28,3100
60,0000
63,0000
42,9900
39,8000
70,0000
70,0000
75,0000
890,0000
35,0000
28,3000
5,4500
6,9700
6,9700
6,9700
95,00
95,00
53,60
53,60
70,00
70,00
178,50
178,50
180,00
180,00
21,00
4,20
4,20
94,30
1.350,00
25,00
15,00
32,76
6,70
60,00
28,31
1,66
83,26
122,39
28,31
60,00
63,00
171,96
199,00
70,00
70,00
75,00
890,00
70,00
28,30
5,45
27,88
41,82
111,52
Página: 19/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM
BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM
COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN
COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN
DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS
DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS
DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS
ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO
C/SUPORTE
ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO
C/SUPORTE
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G
ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES
DIMENSÕES 110MMX75MMX20MM
FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM
FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM
LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)
LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO
LUVA DE BORRACHA TAM. G
LUVA NITRILICA TAMANHO G
PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5
PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5
PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5
PEDRAS SANITÁRIA 25 G
RODO DE PASSAR PANO GRANDE (0,45 CM) DE MADEIRA.
RODO PLÁSTICO 45 CM COM EVA DUPLO COM CABO.
RODO PLÁSTICO 45 CM COM EVA DUPLO COM CABO.
SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10
SACO PARA LIXO 50 LTS C/10
VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO
VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E
EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS, NAS DIMENSÕES 30X16,5X4,5CM
COM CABO.
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENER PEREIRA DE SOUZA
VENTURINI E CIA LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1151
1357
1357
1526
1151
1357
1526
1151
10,000
12,000
5,000
8,000
5,000
6,000
25,000
2,000
3,8500
3,8500
3,1000
3,1000
6,8800
6,8800
6,8800
2,8800
38,50
46,20
15,50
24,80
34,40
41,28
172,00
5,76
1526
5,000
2,8800
14,40
1151
1151
3,000
12,000
1,2800
0,4800
3,84
5,76
1151
1357
1151
1151
1526
1526
1151
1357
1526
1151
1526
1151
1526
1151
1151
1526
1151
8,000
10,000
5,000
5,000
12,000
12,000
20,000
12,000
30,000
24,000
1,000
1,000
2,000
30,000
30,000
3,000
2,000
1,5600
1,5600
11,5000
2,3000
2,3000
5,6000
10,4000
10,4000
10,4000
0,7200
12,0000
12,0000
12,0000
0,8800
1,2500
6,5000
12,6000
12,48
15,60
57,50
11,50
27,60
67,20
208,00
124,80
312,00
17,28
12,00
12,00
24,00
26,40
37,50
19,50
25,20
1044
1154
1154
1154
1154
1154
1359
3,000
6,000
100,000
6,000
2,000
100,000
10,000
180,0000
6,7500
0,0800
1,6500
1,6500
0,1500
6,7500
540,00
40,50
8,00
9,90
3,30
15,00
67,50
Página: 20/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
WAGNER & MILANI LTDA
AGENDA PERMANENTE, CAPA DURA, ESPIRAL TAM APROX 195X 205
MM, UMA PÁG POR DIA
COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL
1154
ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM
ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM
GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS
PILHA AA RECARREGAVEL 1.2 V, 2500 MAH
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WAGNER & MILANI LTDA
WALTER BELTRAME & CIA LTDA
WALTER BELTRAME & CIA LTDA
WALTER BELTRAME & CIA LTDA
WALTER BELTRAME & CIA LTDA
WALTER BELTRAME & CIA LTDA
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
BASE PARA FOTO CÉLULA
COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 40 MM X 3/4
FIO FLEXIVEL 2,5 MM - AZUL
FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERMELHO
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
5,000
21,9000
109,50
1154
5,000
1,3000
6,50
1154
1359
1359
1154
1273
1273
1096
1273
1273
1037
1040
1040
1079
1079
1079
1079
1079
1088
1150
1152
1198
1226
1241
1241
1249
1305
1307
1307
1307
1308
1308
1320
1320
1321
1322
100,000
100,000
2,000
10,000
30,000
10,000
20,000
100,000
100,000
20,000
2,000
2,000
10,000
4,000
2,000
1,000
1,000
1,000
8,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000
3,000
1,000
0,1300
0,1300
38,8000
9,8000
9,8000
4,5000
5,4600
0,7600
0,7600
0,9000
11,0000
54,0000
0,0800
20,0000
30,0000
3,2500
5,0000
1,2500
12,0000
1,0000
11,0000
11,5000
24,0000
0,7500
0,7500
1,0000
1,5000
0,6000
0,5000
7,5000
7,5000
14,0000
28,0000
0,5000
4,0000
13,00
13,00
77,60
98,00
294,00
45,00
109,20
76,00
76,00
18,00
22,00
108,00
0,80
80,00
60,00
3,25
5,00
1,25
96,00
2,00
11,00
11,50
24,00
0,75
0,75
2,00
1,50
0,60
0,50
7,50
7,50
28,00
84,00
1,50
4,00
Página: 21/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
Especificação do Material
Empenho
1327
1330
1364
1492
1493
1520
1521
1522
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1,000
1,000
600,000
7,000
2,000
3,000
1,000
36,000
36,000
7,000
6,000
1,000
17,000
4,000
6,000
1,000
10,000
42,000
13,000
2,000
3.000,000
4,000
1,000
6,000
5,000
6,000
5,000
50,000
50,000
5,000
50,000
3,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
19,2000
39,6000
0,3200
28,0000
5,5000
65,0000
80,0000
11,0000
13,5000
25,0000
28,0000
8,5000
11,2500
5,0000
5,0000
1,0000
28,0000
6,6000
9,7500
79,0000
0,3200
65,0000
5,5000
12,0000
3,0000
12,0000
8,0000
0,1000
0,1000
6,0000
4,0000
12,0000
11,0000
2,5000
7,5000
4,0000
6,0000
2,6000
2,0000
19,20
39,60
192,00
196,00
11,00
195,00
80,00
396,00
486,00
175,00
168,00
8,50
191,25
20,00
30,00
1,00
280,00
277,20
126,75
158,00
960,00
260,00
5,50
72,00
15,00
72,00
40,00
5,00
5,00
30,00
200,00
36,00
110,00
12,50
37,50
20,00
30,00
13,00
10,00
Página: 22/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
Especificação do Material
ADESIVO PLASTICO 75 GRAMAS
ARCO DE SERRA
ARRUELA ZINCADA 3/16
BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO
BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO
BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM
BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM
BROCA CONCRETO 6 MM
BROCA CONCRETO 8 MM
BROCA DE CONCRETO 10 MM
BUCHA 8 MM
BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO
Empenho
1543
1543
1543
1543
1543
1544
1544
1544
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1554
1558
1545
1079
1150
1184
1185
1079
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
5,000
15,000
15,000
30,000
30,000
30,000
10,000
20,000
20,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
3,000
2,000
1,000
2,000
12,000
20,000
30,000
34,000
14,000
2,000
2,000
1,000
50,000
15,000
2,0000
2,0000
3,0000
7,5000
7,5000
12,0000
1,0000
0,7500
0,6000
3,5000
4,7500
2,5000
1,0000
5,0000
6,0000
11,0000
7,5000
11,7500
0,6000
0,7500
2,0000
3,0000
2,0000
6,5000
2,5000
14,7500
28,0000
4,7500
13,0000
0,0700
44,5500
44,5500
12,4000
58,0000
7,0000
9,0000
6,5000
0,1000
0,1000
10,00
30,00
45,00
225,00
225,00
360,00
10,00
15,00
12,00
35,00
142,50
25,00
10,00
50,00
6,00
11,00
7,50
23,50
1,20
1,50
2,00
3,00
2,00
6,50
20,00
44,25
56,00
4,75
26,00
0,84
891,00
1.336,50
421,60
812,00
14,00
18,00
6,50
5,00
1,50
Página: 23/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
BUCHA PLASTICA 8M P/ TIJOLO VAZADO
CABO DE PICARETA
CABO DE REDE
CABO PP 2 X 2,5MM
CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG
CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG
CAMARA DE AR P/ PNEU CARRINHO
CANALETA C/ FITA ADESIVA
CANALETA C/ FITA ADESIVA
CHAVE DE FENDA 3/16 X 6
CHAVE PHILIPS MÉDIA
CILINDRO PARA FECHADURA
CORRENTE (KG)
CORTADOR DE VIDRO
CURVA ESGOTO 100 MM
DESEMPENO C/ ESPONJA
DESEMPENO DENTADO
ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 6 X 3/4
FECHADURA EXTERNA ESTREITA
FERRO 4,2 MM COM 12 M
FERRO 6 MM (BARRA 12 METROS)
FIO 2.1/2 DUPLO METRO
FIO 6.0MM² PRETO
FIO FLEXIVEL 2,5 MM - AZUL
FIO P/ CORTAR GRAMA 3 MM
FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA
FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA
FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA
FIO PARA TELEFONE
FIO SIMPLES
FIO SIMPLES
FIO TELEFONE TORCIDO
FITA ISOLANTE 20 MT.
FITA ISOLANTE 5 M
GANCHO
ISOLADOR DE PLASTICO 24 X 24
JOELHO S/R 25 X 1/2MM
LÂMPADA ECONOMICA 20W
LÂMPADA ECONOMICA 20W
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1079
10,000
5,000
20,000
20,000
1,000
3,000
6,000
15,000
1,000
1,000
1,000
2,000
8,000
1,000
1,000
4,000
4,000
1,000
1,000
24,000
2,000
5,000
8,000
4,000
30,000
40,000
50,000
100,000
2,000
12,000
115,900
20,000
1,000
1,000
1,000
12,000
1,000
6,000
10,000
0,1500
15,0000
1,5000
3,2500
9,7500
9,7500
12,0000
6,5000
6,7500
4,5000
5,0000
12,2500
10,7500
8,5000
5,0000
6,0000
7,5000
26,0000
29,0000
6,0000
14,0000
1,7500
2,5000
1,2000
0,7000
0,7000
0,7000
0,5000
1,5000
2,0000
1,2000
1,0000
5,0000
2,3000
3,5000
0,2000
1,2500
10,0000
10,0000
1,50
75,00
30,00
65,00
9,75
29,25
72,00
97,50
6,75
4,50
5,00
24,50
86,00
8,50
5,00
24,00
30,00
26,00
29,00
144,00
28,00
8,75
20,00
4,80
21,00
28,00
35,00
50,00
3,00
24,00
139,08
20,00
5,00
2,30
3,50
2,40
1,25
60,00
100,00
1079
1322
1545
1558
1079
1349
1182
1182
1079
1186
1191
1079
1545
1545
1349
1346
1183
1201
1349
1079
1079
1079
1079
1545
1186
1545
1307
1329
Página: 24/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
LÂMPADA ECONOMICA 20W
LAMPADA ECONOMICA 30W
LAMPADA ECONOMICA DE 25 W
LINHA NYLON 0.70
LINHA NYLON 0.80
LONA LEVE MEDINDO 3M X4M
LUVA MALHA 4 FIOS
MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT
OCULOS DE SEGURANÇA MOD. FOXTER FUME ANTIEMBAÇANTE
PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30
PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30
PARAFUSO PHILLIPS 45X40
PARAFUSO PHILLIPS 45X50
PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 50
PARAFUSO TELHEIRO
PINO ADAPTADOR
PINO ADAPTADOR COMPLETO
PLACA CEGA 2 X 4
PLAFON BRANCO
PLAFON OCTAGONAL QUADRADO BRANCO
REATOR ELÉTRICO 2X40
REATOR ELETRONICO 2X20
RIPA 2,5 X 5 CM - 2,70 METROS DE COMPRIMENTO
RIPA DE MADEIRA 5X7 - 3MTS DE COMPRIMENTO
SERRA DE CORTAR FERRO
TABUA PINUS 3,0 X 0,30 M
TAMPÃO DE PVC 40 MM
TEE ESGOTO 100 MM
TEE ROSCAVEL 3/4
TIJOLO CERAMICO 6 FUROS - INTEIRO
TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO
TINTA ESMALTE 225 ML
TOALHA DE PLASTICO TÉRMICA
TOMADA COMPLETA SIST. X
TOMADA EMBUTIR
TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA
TOMADA SOBREPOR
TOMADA TELEFONE SISTEMA X"
TUBO HIDRAULICO B 6 METROS
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1545
1237
1079
1,000
1,000
6,000
3,000
1,000
1,000
30,000
20,000
1,000
30,000
2,000
12,000
12,000
4,000
50,000
1,000
4,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
57,000
42,000
15,000
4,000
4,000
8,000
1,000
400,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
12,000
1,000
2,000
40,000
10,0000
14,5000
9,5000
5,5000
6,0000
35,0000
2,5000
5,0000
7,0000
0,1000
0,1000
0,2000
0,2000
0,2500
0,5000
5,0000
5,0000
1,7500
5,0000
6,0000
25,0000
24,0000
1,4000
3,5000
4,0000
22,0000
6,5000
7,5000
2,0000
0,4300
54,0000
7,7000
21,0000
7,0000
5,0000
6,2500
5,5000
6,5000
58,0000
10,00
14,50
57,00
16,50
6,00
35,00
75,00
100,00
7,00
3,00
0,20
2,40
2,40
1,00
25,00
5,00
20,00
1,75
5,00
12,00
50,00
24,00
79,80
147,00
60,00
88,00
26,00
60,00
2,00
172,00
54,00
7,70
21,00
7,00
15,00
75,00
5,50
13,00
2.320,00
1082
1053
1309
1079
1349
1079
1079
1185
1495
1544
1079
1329
1329
1236
1236
1149
1097
1054
1545
1088
1300
1349
1079
1079
1322
1079
1097
Página: 25/25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Março/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
WANDERLEI LINKE ME
TUBO PEAD 20 MM PN 12,5 M
UNHO ( VALVULA)
UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM
VALVULA PIA DA COZINHA
VALVULA TANQUE ROSCAVEL
VEDA CALHA TYTAN 270 G
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1543
1249
1543
1493
1545
1491
200,000
1,000
50,000
1,000
1,000
2,000
2,6000
1,8000
5,0000
12,0000
3,5000
12,2500
520,00
1,80
250,00
12,00
3,50
24,50
Total Geral do Mês ---->
476.879,03