Baixar - Prefeitura Municipal de Pinhal Grande

Transcrição

Baixar - Prefeitura Municipal de Pinhal Grande
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg.
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.030000 COMBUST. LUBRIF.AUTOMOTIVOS-A APROPRIAR
01 1654 09.04.2015 32589 Fr 00103293 AMILTON ROGERIO MORAIS JR
CNV-Convite
07.05.2015
Liquidacao
3.051,00
Reforma da retroescavadeira CASE 580L, incluindo serviços me
canicos e peças, cfe descriçao constante no Laudo Mecanico
em anexo, cfe Contrato 048/2015, Edital 048/2015, Processo
110/2015 e Carta Convite 015/2015.
oleo hid.
oleo 424
oleo 85W140
oleo 20W40
Total do Empenho.......:
3.051,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1678 09.04.2015 32660 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA
CNV-Convite
13.05.2015
Liquidacao
6.213,50
Aquisiçao de oleos lubrificantes nao re-refinados ou recupe
rados da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe Edital
045/2015, Processo 111/2015 e Carta Convite 014/2015.
oleo 20W50
oleo AW68
oleo 10W30
oleo SAE40
liquido de freio DOT 3 500ml
liquido de freio DOT 4 500ml
Total do Empenho.......:
6.213,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1679 09.04.2015 32639 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA
CNV-Convite
13.05.2015
Liquidacao
2.736,60
Aquisiçao de oleos lubrificantes nao re-refinados ou recupe
rados da Secretaria Municipal de Saude, cfe Edital 045/
2015, Processo 111/2015 e Carta Convite 014/2015.
oleo 20W50
oleo 5W30
liquido de freio DOT 3 500ml
oleo 15W40
Total do Empenho.......:
2.736,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1680 09.04.2015 32628 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA
CNV-Convite
13.05.2015
Liquidacao
4.121,40
Aquisiçao de oleos lubrificantes nao re-refinados ou recupe
rados da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe Edital 045/
2015, Processo 111/2015 e Carta Convite 014/2015.
oleo 15W40
oleo 20W50 SL
liquido de freio DOT 3 500ml
liquido de freio DOT 4 500ml
Total do Empenho.......:
4.121,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1681 09.04.2015 32589 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA
CNV-Convite
13.05.2015
Liquidacao
49.885,50
Aquisiçao de oleos lubrificantes nao re-refinados ou recupe
rados da Secretaria Municipal de Obras, cfe Edital 045/2015,
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg.
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo 111/2015 e Carta Convite 014/2015.
oleo SAE 40
oleo 15W40
oleo AW68
oleo FLUID 20W30
oleo FLUID 10W30
oleo SAE90
oleo FLUID ATF
oleo 20W50
oleo 5W30 100% sintetico
liquido de freio DOT 3 500ml
liquido de freio DOT 4 500ml
Total do Empenho.......:
49.885,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2096 04.05.2015 32589 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A.
PRP-Pregão Pr
26.05.2015
Liquidacao
40.649,36
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de maquinas e vei
culos da Secretaria Municipal de Obras, cfe Pregao Presen
cial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato
007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
Total do Empenho.......:
40.649,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2097 04.05.2015 32660 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A.
PRP-Pregão Pr
26.05.2015
Liquidacao
4.035,35
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de maquinas e vei
culos da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe Pregao Pre
sencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contra
to 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
Total do Empenho.......:
4.035,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2098 04.05.2015 32585 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A.
PRP-Pregão Pr
26.05.2015
Liquidacao
1.101,52
Aquisiçao de combustivel para uso de veiculos da Secretaria
Municipal da Administraçao, cfe Pregao Presencial 001/2014,
Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Ter
mos Aditivos 017/2014 e 001/2015.
alcool
gasolina comum
Total do Empenho.......:
1.101,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2099 04.05.2015 32628 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A.
PRP-Pregão Pr
26.05.2015
Liquidacao
16.103,11
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos da Se
cretaria Municipal de Educaçao, cfe Pregao Presencial 001/
2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014
e Termo Aditivo 001/2015.
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg.
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diesel
gasolina comum
Total do Empenho.......:
16.103,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2100 04.05.2015 32639 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A.
PRP-Pregão Pr
26.05.2015
Liquidacao
7.679,75
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos da Se
cretaria Municipal de Saude, cfe Pregao Presencial 001/2014,
Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Ter
mo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
Total do Empenho.......:
7.679,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2101 04.05.2015 32582 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A.
PRP-Pregão Pr
26.05.2015
Liquidacao
2.000,25
Aquisiçao de combustivel para uso de veiculos do Gabinete do
Prefeito, cfe Pregao Presencial 001/2014, Edital 003/2014,
Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/
2015.
gasolina comum
Total do Empenho.......:
2.000,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2108 04.05.2015 32628 Fr 00100542 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.
DPV-Dispensa
14.05.2015
Liquidacao
336,84
Aquisiçao de lubrificaçao para revisao dos 50.000 KM
do veiculo placa ITT 2532,cef requisiçao de compras 128/2015
da Secretaria Municipal de Educaçao.
Oleo
Graxa 0,5kg
Total do Empenho.......:
336,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
137.914,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.04.030000 GAS E OUTROS MAT.ENGARRAF.- A APROPRIAR
01 2266 20.05.2015 33119 Fr 00212662 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
DPV-Dispensa
22.05.2015
Liquidacao
622,64
Aquisiçao de gas medicinal para uso no atendimento no ambula
torio do Centro Municipal de Saude e ambulancias, cfe requi
siçao de compras 137/2015 da SMS.
oxigenio gasoso medicinal-cil pc
Total do Empenho.......:
622,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2290 22.05.2015 33119 Fr 00110312 MARIA LIGIA COCCO ULIANA & CIA LTDA-ME
DPV-Dispensa
29.05.2015
Liquidacao
45,00
Aquisiçao de gas para uso no Centro Municipal de Saude, cfe
requisiçao de compras 141/2015 da SMS.
gas de cozinha 13 Kg
Total do Empenho.......:
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
667,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg.
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.07.030000 GENEROS DE ALIMENTACAO - A APROPRIAR
01
711 13.02.2015 33380 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
713,61
18.05.2015
Liquidacao
469,09
21.05.2015
Liquidacao
474,50
27.05.2015
Liquidacao
362,83
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Ba
sica do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015 e
Edital 005/2015.
achocolatado em po instantaneo
alho
arroz parboilizado tipo I
banana caturra
barra de cereais
biscoito integral, pacote de 350g
cafe granulado soluvel instantaneo
cereal infantil a base de milho
carne bovina moida
farinha de milho, tipo media
farinha de trigo
farinha de trigo integral
fermento em po quimico
lentilha, tipo I
pao integral fatiado
pao de forma fatiado
pao de cachorro quente
sal refinado iodado
Total do Empenho.......:
2.020,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
712 13.02.2015 33354 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
176,86
18.05.2015
Liquidacao
231,74
21.05.2015
Liquidacao
72,50
27.05.2015
Liquidacao
130,67
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao In
fantil do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
achocolatado em po instantaneo
alho
arroz parboilizado tipo I
banana caturra
barra de cereais
apresuntado fatiado
cafe granulado soluvel instantaneo
cereal infantil a base de milho
carne bovina moida
farinha de milho, tipo media
farinha de trigo
farinha de trigo integral
fermento em po quimico
lentilha, tipo I
pao integral fatiado
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg.
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pao de forma fatiado
pao de cachorro quente
sal refinado iodado
Total do Empenho.......:
611,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
713 13.02.2015 33370 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
49,60
18.05.2015
Liquidacao
25,87
27.05.2015
Liquidacao
25,87
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Es
pecial do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
banana caturra
barra de cereais
Total do Empenho.......:
101,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
714 13.02.2015 33379 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
27.05.2015
Liquidacao
101,25
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Ba
sica do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015 e
Edital 005/2015.
apresuntado fatiado
Total do Empenho.......:
101,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
715 13.02.2015 33353 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
21,00
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao In
fantil do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
biscoito integral, pacote de 350g
Total do Empenho.......:
21,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
716 13.02.2015 33371 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
44,83
18.05.2015
Liquidacao
60,00
21.05.2015
Liquidacao
67,50
27.05.2015
Liquidacao
42,96
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Es
pecial do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
achocolatado em po instantaneo
alho
apresuntado fatiado
arroz parboilizado tipo I
biscoito integral, pacote de 350g
cafe granulado soluvel instantaneo
cereal infantil a base de milho
carne bovina moida
farinha de milho, tipo media
farinha de trigo
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg.
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farinha de trigo integral
fermento em po quimico
lentilha, tipo I
pao integral fatiado
pao de forma fatiado
pao de cachorro quente
sal refinado iodado
Total do Empenho.......:
215,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
717 13.02.2015 33379 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
3.867,75
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Ba
sica do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015 e
Edital 005/2015.
açucar cristal
amido de milho
arroz branco, tipo I
batata inglesa
bebida lactea com iogurte e polpa de fruta, sabor morango
biscoito de leite
biscoito doce sabores sortidos
canjica de milho, tipo I
cebola
coxa e sobrecoxa de frango
coco ralado
concentrado liquido natural para refresco sabor uva
leite integral longa vida
maça fugi
massa tipo espaguete com ovos
massa tipo penne com ovos
massa tipo parafuso
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
ovos de galinha
oleo de soja refinado
sagu
tomate longa vida
vinagre
queijo fatiado branco
Total do Empenho.......:
3.867,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
718 13.02.2015 33353 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
1.184,32
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao In
fantil do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
açucar cristal
amido de milho
arroz branco, tipo I
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg.
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
batata inglesa
bebida lactea com iogurte e polpa de fruta, sabor morango
biscoito de leite
biscoito doce sabores sortidos
canjica de milho, tipo I
cebola
coxa e sobrecoxa de frango
coco ralado
concentrado liquido natural para refresco sabor uva
leite integral longa vida
maça fugi
massa tipo espaguete com ovos
massa tipo penne com ovos
massa tipo parafuso
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
ovos de galinha
oleo de soja refinado
sagu
tomate longa vida
vinagre
queijo fatiado branco
Total do Empenho.......:
1.184,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
719 13.02.2015 33371 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
599,36
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Es
pecial do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
açucar cristal
amido de milho
arroz branco, tipo I
batata inglesa
bebida lactea com iogurte e polpa de fruta, sabor morango
biscoito de leite
biscoito doce sabores sortidos
canjica de milho, tipo I
cebola
coxa e sobrecoxa de frango
coco ralado
concentrado liquido natural para refresco sabor uva
leite integral longa vida
maça fugi
massa tipo espaguete com ovos
massa tipo penne com ovos
massa tipo parafuso
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:29/06/2015 h:12:35 Pág:
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg.
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ovos de galinha
oleo de soja refinado
sagu
tomate longa vida
vinagre
queijo fatiado branco
Total do Empenho.......:
599,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1578 01.04.2015 33380 Fr 00005739 TEREZINHA FERRARI MARTINS
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
312,90
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Basica do Mu
nicipio, cfe Contrato 043/2015, Chamada Publica 01/2015, Pro
cesso 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
milho verde
batata doce
chuchu
moranga cabotia
abobrinha
laranja do ceu
mandioca
bergamota
Total do Empenho.......:
312,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1579 01.04.2015 33354 Fr 00005739 TEREZINHA FERRARI MARTINS
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
89,40
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Infantil do
Municipio, cfe Contrato 043/2015, Chamada Publica 01/2015,
Processo 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
milho verde
batata doce
chuchu
moranga cabotia
abobrinha
laranja do ceu
mandioca
bergamota
Total do Empenho.......:
89,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1580 01.04.2015 33370 Fr 00005739 TEREZINHA FERRARI MARTINS
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
44,70
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Especial do
Municipio, cfe Contrato 043/2015, Chamada Publica 01/2015,
Processo 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
milho verde
batata doce
chuchu
moranga cabotia
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg.
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
abobrinha
laranja do ceu
mandioca
bergamota
Total do Empenho.......:
44,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1581 01.04.2015 33380 Fr 00002045 EVERTON BUENO DA SILVEIRA
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
328,02
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Basica do
Municipio, cfe Contrato 045/2015, Chamada Publica 001/2015,
Processo 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
bolachas sortidas
Total do Empenho.......:
328,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1582 01.04.2015 33354 Fr 00002045 EVERTON BUENO DA SILVEIRA
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
93,72
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Infantil do
Municipio, cfe Contrato 045/2015, Chamada Publica 001/2015,
Processo 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
bolachas sortidas
Total do Empenho.......:
93,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1583 01.04.2015 33370 Fr 00002045 EVERTON BUENO DA SILVEIRA
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
46,86
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Especial do
Municipio, cfe Contrato 045/2015, Chamada Publica 001/2015,
Processo 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
bolachas sortidas
Total do Empenho.......:
46,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1587 01.04.2015 33380 Fr 00001059 CLAUDIMIR JOSE FACCO
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
280,50
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Basica do
Municipio, cfe Contrato 042/2015, Chamada Publica 001/2015,
Processo 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
alface
tampero verde
cebola
chuchu
rucula
batata doce
vagem
couve folha
repolho
couve flor
brocolis
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mandioca
Total do Empenho.......:
280,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1588 01.04.2015 33354 Fr 00001059 CLAUDIMIR JOSE FACCO
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
93,00
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Infantil do
Municipio, cfe Contrato 042/2015, Chamada Publica 001/2015,
Processo 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
alface
tampero verde
cebola
chuchu
rucula
batata doce
vagem
couve folha
repolho
couve flor
brocolis
mandioca
Total do Empenho.......:
93,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1589 01.04.2015 33370 Fr 00001059 CLAUDIMIR JOSE FACCO
CHP-Chamada P
29.05.2015
Liquidacao
46,50
Aquisiçao de generos alimenticios da Agricultura Familiar pa
ra alimentaçao escolar, para alunos da Educaçao Especial do
Municipio, cfe Contrato 042/2015, Chamada Publica 001/2015,
Processo 130/2015 e Dispensa de Licitaçao 011/2015.
alface
tampero verde
cebola
chuchu
rucula
batata doce
vagem
couve folha
repolho
couve flor
brocolis
mandioca
Total do Empenho.......:
46,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2079 30.04.2015 33376 Fr 00100061 COTRIJUC-COOP.AGROPEC.JULIO DE CASTILHOS
DPV-Dispensa
26.05.2015
Liquidacao
55,43
Aquisiçao de alimentos para lanche na reuniao do Plano Muni
cipal de Educaçao, cfe requisiçao de compras 122/2015 da
SME.
merengue
bolacha caseira caldada
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bolacha caseira
Total do Empenho.......:
55,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2150 08.05.2015 33376 Fr 00100061 COTRIJUC-COOP.AGROPEC.JULIO DE CASTILHOS
DPV-Dispensa
26.05.2015
Liquidacao
25,09
Aquisiçao de lanche para reuniao de professores, cfe requisi
çao de compras 129/2015 da SME.
bolacha caseira caldada
bolacha caseira
cuca caseira
Total do Empenho.......:
25,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
10.138,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.10.030000 MATERIAL ODONTOLOGICO - A APROPRIAR
01 1997 27.04.2015 33656 Fr 00212522 DENTAL SANTA MARIA
DPV-Dispensa
14.05.2015
Liquidacao
966,00
Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes Odontologicos
do Centro Municipal de Saude e Rincao do Appel, cfe requisi
çao de compras 110/2015 da SMS.
acabamento e polimento composta-silicones abrasivos-ref.8090
kit c/ 08
anestesico inj. s/ vaso-mepiadre-caixa c/ 50
broca 1014
broca 1045
broca 1090
broca FF 1111
broca FF 3118
broca F 3195
broca F 3145
broca F 3203
toucas descartaveis-embalagem c/ 100
Total do Empenho.......:
966,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2003 27.04.2015 33665 Fr 00103244 LUIZ FERNANDO SANTOS DA ROSA
DPV-Dispensa
12.05.2015
Liquidacao
84,00
Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes Odontologicos
do Centro Municipal de Saude e Rincao do Appel, cfe requisi
çao de compras 108/2015 da SMS.
bobinas-sacos plasticos 1 lt
Total do Empenho.......:
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.14.030000 MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO- A APROPRIA
01 2122 05.05.2015 39874 Fr 00101657 ANDREIA ARLETE WEISE
DPV-Dispensa
14.05.2015
Liquidacao
372,00
Aquisiçao de rede para uso no Estadio Municipal para promo
çao de atividades desportivas do Departamento de Desportos
do Municipio.
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rede de futebol de campo fio 4mm mix
Total do Empenho.......:
372,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2141 08.05.2015 33778 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT
DPV-Dispensa
14.05.2015
Liquidacao
204,75
Aquisiçao de materiais para uso nas visitas pedagogicas da
Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requisiçao de compras
132/2015 da SME.
adesivo infantil cartela
Total do Empenho.......:
204,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
576,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.15.030000 MAT. P/FESTIVID. HOMENAGENS-A APROPRIAR
01 1597 01.04.2015 33868 Fr 01002423 LORENY DE FATIMA BIASI ROSSO-ME
DPV-Dispensa
07.05.2015
Liquidacao
35,00
Aquisiçao de um quadro para a sala da Junta de Serviço Mili
tar, cfe requisiçao de compras 17/2015 da SMA.
quadro com moldura e vidro
Total do Empenho.......:
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2148 08.05.2015 33912 Fr 00100061 COTRIJUC-COOP.AGROPEC.JULIO DE CASTILHOS
DPV-Dispensa
26.05.2015
Liquidacao
71,60
Aquisiçao de materiais para uso na EMEF Jose Rubin Filho,
cfe requisiçao de compras 130/2015 da SME.
balao, pacote c/ 50 unidades
Total do Empenho.......:
71,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
106,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.17.030000 MATERIAL DE PROCES.DE DADOS-A APROPRIAR
01
770 19.02.2015 34180 Fr 00212552 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA
DPV-Dispensa
07.05.2015
Liquidacao
382,40
Aquisiçao de materiais para manutençao das Escolas Munici
pais,cef requisiçao de compras 26/2015 da Secretaria Munici
pal de Educaçao.
Cabo de rede
Conector
Cabo de força
Switch &portas d-link10/100
Mouse optico
Teclado multimidia usb
Total do Empenho.......:
382,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2209 12.05.2015 34180 Fr 00102966 ALCIONI BILLIG - ME
PRP-Pregão Pr
19.05.2015
Liquidacao
120,00
Aquisiçao de cartuchos novos originais para a Secretaria Mu
nicipal de Educaçao, cfe Ata 014/2015, Edital 062/2015, Pro
cesso 168/2015 e Pregao Presencial 022/2015.
cartucho canon preto 40
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cartucho canon preto 30
cartucho canon color 31
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
502,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.21.030000 MATERIAL DE COPA E COZINHA-A APROPRIAR
01 2291 22.05.2015 34727 Fr 00110312 MARIA LIGIA COCCO ULIANA & CIA LTDA-ME
DPV-Dispensa
29.05.2015
Liquidacao
23,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Muni
cipal de Saude, cfe requisiçao de compras 141/2015 da SMS.
pote quadrado pequeno 580ml
pote retangular pequeno baixo
Total do Empenho.......:
23,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
23,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.22.030000 MAT.LIMPEZA E PROD.HIGIENE-A APROPRIAR
01
253 21.01.2015 40603 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
19.05.2015
Liquidacao
114,72
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para o Departa
mento de Cultura do Municipio, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
desinfetante de uso geral, embalagem de 1 litro
Total do Empenho.......:
114,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
256 21.01.2015 34850 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD
CNV-Convite
11.05.2015
Liquidacao
200,76
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
desinfetante de uso geral, embalagem de 2 litros
esfregao de aço para louça
esponja dupla face para louça
rodo esponja para passar cera com cabo
Total do Empenho.......:
200,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1833 20.04.2015 34850 Fr 00110549 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
DPV-Dispensa
07.05.2015
Liquidacao
920,00
Aquisiçao de materiais para uso nas Escolas Municipais, cfe
requisiçao de compras 117/2015 da SME.
cera cremosa especial vermelha 20 lts
Total do Empenho.......:
920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2113 05.05.2015 34809 Fr 00110549 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
DPV-Dispensa
13.05.2015
Liquidacao
994,80
Aquisiçao de materiais para limpeza e manutençao do Parque
de Maquinas do Municipio, cfe requisiçao de compras 297/
2015 da SMO.
desinfetante 5 lts
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sabonete gel desengraxante 800 ml
esfregao com espuma mais cabo cru grosso 2 mts
creme protetor para as maos 200 gr
mop umido ponta cortada rosca
luva multiuso M
luva multiuso G
saco escuro liso 58x78
purificador de ar 360 ml
esponja dupla face com 10 unidades
Total do Empenho.......:
994,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2185 11.05.2015 34861 Fr 00211181 JAIR CHIST
DPV-Dispensa
22.05.2015
Liquidacao
110,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos serviços
de limpeza do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de
compras 124/2015 da SMS.
eixo espremedor
kit manutençao espremedor
Total do Empenho.......:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2239 15.05.2015 34837 Fr 00211181 JAIR CHIST
DPV-Dispensa
22.05.2015
Liquidacao
780,00
Aquisiçao de materiais para uso na oficina mecanica do Par
que de Maquinas do Municipio, cfe requisiçao de compras
327/2015 da SMO.
mekacil mf 50 lts
estopa de retalhos
Total do Empenho.......:
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2270 20.05.2015 34862 Fr 00211181 JAIR CHIST
DPV-Dispensa
26.05.2015
Liquidacao
75,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Muni
cipal de Saude, cfe requisiçao de compras 135/2015 da SMS.
kit manutençao espremedor
Total do Empenho.......:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2433 27.05.2015 34862 Fr 00212615 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT
DPV-Dispensa
29.05.2015
Liquidacao
118,00
Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes do Centro Muni
cipal de Saude, cfe requisiçao de compras 146/2015 da SMS.
toalhas de rosto 46x70 karsten
toalhas de rosto 50x80 atlantica
Total do Empenho.......:
118,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
3.313,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.23.030000 UNIFORMES, TECIDOS AVIAMENTOS-A APROPRIA
01 1490 26.03.2015 37954 Fr 00101287 MARIA TEREZINHA RESCH PEREIRA
DPV-Dispensa
12.05.2015
Liquidacao
685,00
Aquisiçao de uniforme para uso nos serviços do pessoal da Vi
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:29/06/2015 h:12:35 Pág:
14/33
Estado do Rio Grande do Sul
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gilancia Sanitaria Municipal, cfe requisiçao de compras 80/
2015 da SMS.
jaqueta
coletes brim
camisetas M curta
camisetas M longa
bordado
Total do Empenho.......:
685,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
685,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.24.030000 MAT.P/MANUTENCAO BENS IMOVEIS-A APROPRIA
01 1791 17.04.2015 35105 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
31,00
Aquisiçao de materiais para uso no Parque de Maquinas do Mu
nicipio, cfe requisiçao de compras 268/2015 da SMO.
polietileno manga preta 1"x2.0
disco graniteiro 9"
Total do Empenho.......:
31,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1795 17.04.2015 35105 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
1,00
Aquisiçao de materiais para uso na oficina mecanica do Par
que de Maquinas, cfe requisiçao de compras 272/2015 da SMO.
corda PP 2.5mm
Total do Empenho.......:
1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2095 04.05.2015 35105 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA.
DPV-Dispensa
07.05.2015
Liquidacao
170,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de predios Pu
blicos, cfe requisiçao de compras 299/2015 da SMO.
areia media fina
Total do Empenho.......:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2217 12.05.2015 35118 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME
DPV-Dispensa
27.05.2015
Liquidacao
70,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da EMEF Sao
Thomaz de Aquino, cfe requisiçao de compras 135/2015 da
SME.
fechadura completa para porta externa
Total do Empenho.......:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2256 19.05.2015 35152 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME
DPV-Dispensa
27.05.2015
Liquidacao
106,00
Aquisiçao de materiais para uso na pintura da sala de reu
nioes da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requisi
çao de compras 051/2015 da SMAIC.
tubo de cola cascorex de 1kg
tinta esmalte spray branca
antiferrugem 500ml
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:29/06/2015 h:12:35 Pág:
15/33
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinta 3,6
Total do Empenho.......:
106,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
378,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.25.030000 MAT.P/MANUTENCAO BENS MOVEIS-A APROPRIAR
01 1787 17.04.2015 35252 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
23,90
Aquisiçao de material para uso na na EMEE Posso Viver, cfe
requisiçao de compras 103/2015 da SME.
regulador gas aliança c/ mangueira
Total do Empenho.......:
23,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
23,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.26.030000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO-A APROPRI
01 1788 17.04.2015 35386 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
180,60
Aquisiçao de materiais para uso na EMEF Jose Rubin Filho,
cfe requisiçao de compras 104/2015 da SME.
fio PVC 10mm azul
fio PVC 10mm preto
Total do Empenho.......:
180,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1789 17.04.2015 41191 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
12,00
Aquisiçao de material para a Casa da Cultura do Municipio,
cfe requisiçao de compras 105/2015 da SME.
pino tee 3 saidas 2P + T 10A
Total do Empenho.......:
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1790 17.04.2015 35353 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
120,00
Aquisiçao de materiais para uso nas estradas da Localidade
do Espinharedo, cfe requisiçao de compras 267/2015 da SMO.
lampada vapor de sodio 70W
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1792 17.04.2015 35373 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
7,50
Aquisiçao de materiais para uso em manutençao de predios Pu
blicos Municipais, cfe requisiçao de compras 269/2015 da SMO
tomada tel ext c/ adapt americano preto
pino adaptador 2P + 10A
Total do Empenho.......:
7,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1793 17.04.2015 35373 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
103,05
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Parque Muni
cipal de Eventos, cfe requisiçao de compras 270/2015 da SMO.
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fio PVC 6mm azul
Total do Empenho.......:
103,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1797 17.04.2015 35373 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
123,68
Aquisiçao de materiais para uso no Parque de Maquinas do Mu
nicipio, cfe requisiçao de compras 274/2015 da SMO.
cabo plastichumbo 2x0,75mm p/ telefone
fio cinza duplo telefone
Total do Empenho.......:
123,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1798 17.04.2015 35386 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
56,02
Aquisiçao de materiais para uso na instalaçao do ar condicio
nado da sala Pedagogica da Secretaria Municipal de Educaçao,
cfe requisiçao de compras 116/2015 da SME.
tomada sistema x 2P + T 10A radial
cordao paralelo 2x2.5mm branco
fita isolante 20m
canaleta dexton adesiva 20x12
parafuso chipboard 3,5x25
bucha fixaçao fu 6"
Total do Empenho.......:
56,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2118 05.05.2015 35354 Fr 00211178 JACIR V POZZOBON & CIA LTDA
PRP-Pregão Pr
08.05.2015
Liquidacao
5.990,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de poços arte
sianos do Municipio, cfe Pregao Presencial 008/2015, Edital
019/2015, Processo 027/2015, Boletins de Mediçao 08/09/10/
11 e 12/2015 e cfe requisiçao de compras 304/2015 da SMO.
motor de bomba submersa 50 estagios 5HP
contactores D 38 220
contactores CW 18 220
contactores CW 32 220
cavalete saida poço completa
rele sobre carga 16 a 24 A
rele sobre carga 32 a 42 A
Total do Empenho.......:
5.990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2232 15.05.2015 35347 Fr 00100767 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA.
CNV-Convite
26.05.2015
Liquidacao
7.306,28
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da Iluminaçao
Publica do Municipio, cfe Edital 065/2015, Convite 018/2015
e Processo 195/2015.
lampada mercurio 400 E40
lampada sodio 150 E40
lampada sodio 70 E27
rele fotocelula
reator vapor sodio 70W
reator vapor sodio 150W
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
poste concreto 7m
caixa de mediçao trifasico embutidos 50x50cm interno
disjuntor de 30 A trifasico
caixa de mediçao p/ disjuntor
haste terra com abraçadeira
caixa inspeçao terra
AR 11 completa
conector K.L
barra eletroduto 1"
curva eletroduto 1"
luva eletroduto 1"
fio 10mm preto
fio 10mm branco
fio 10mm vermelho
fio 10mm azul
fio 10mm verde
cabo 4x10 mm
Total do Empenho.......:
7.306,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
13.899,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.28.030000 MAT.PROTECAO E SEGURANCA-A APROPRIAR
01 1794 17.04.2015 35479 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
49,50
Aquisiçao de materiais para proteçao de servidores da Secre
taria Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras 271/2015
da SMO.
oculos de proteçao amarelo
botas de borracha azul 40
Total do Empenho.......:
49,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
49,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.35.030000 MATERIAL LABORATORIAL-A APROPRIAR
01 1999 27.04.2015 36068 Fr 00103239 CIRURGICA SANTA MARIA
DPV-Dispensa
14.05.2015
Liquidacao
441,00
21.05.2015
Liquidacao
140,00
Aquisiçao de materiais para uso no Ambulatorio e Sala de Ma
teriais do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de com
pras 112/2015 da SMS.
agulha insulina 30x13-caixa c/ 100
fio mononylon 04-agulha 2,0x3/8
fio mononylon 05-agulha 2,0x3/8
seringa esteril 1ml-c/ agulha
seringa descartavel 20ml-s/ agulha
Total do Empenho.......:
581,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2072 30.04.2015 36069 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
DPV-Dispensa
14.05.2015
Liquidacao
537,00
Aquisiçao de materiais para uso nos serviços de esteriliza
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
çao da Sala de Materiais do Centro Municipal de Saude, cfe
requisiçao de compras 118/2015 da SMS.
indicador quimico de verificaçao de ciclo a vapor-esterili
zaçao autoclave-classe 6-caixa c/ 25 unidades
Total do Empenho.......:
537,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
1.118,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.36.030000 MATERIAL HOSPITALAR-A APROPRIAR
01 1175 06.03.2015 36201 Fr 00212467 SOLDAGAS COMERCIO DE GASES E SOLDAS LTDA
DPV-Dispensa
05.05.2015
Liquidacao
114,00
Aquisiçao de materiais para uso de pacientes em tratamento
com o aparelho de Oxigenioterapia, cfe requisiçao de compras
63/2015 da SMS.
cateter oculos nasal
mangueira extensora de O2- 6 metros
conector mangueira de O2 e cateter
frasco umidificador de O2
Total do Empenho.......:
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1182 06.03.2015 36202 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
DPV-Dispensa
22.05.2015
Liquidacao
99,30
Aquisiçao de materiais para uso nos atendimentos do Centro
Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras 60/2015 da SMS
agulha hipodermica para insulina 0,30x13mm, caixa com 100
unidades
equipo microgotas simples
Total do Empenho.......:
99,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
213,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.39.030000 MAT.P/MANUTENCAO VEICULOS-A APROPRIAR
01
519 28.01.2015 36284 Fr 01002298 CLAUDIOMIRO MARQUES ALVES-ME
DPV-Dispensa
18.05.2015
Liquidacao
760,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca IFW 8045 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 76/2015 da SMO.
reparo cuica
reparo valvula pedal
conexao caneco cuica
mola da cuica
Total do Empenho.......:
760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
994 25.02.2015 36284 Fr 00100007 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA. LTDA.
CNV-Convite
29.05.2015
Liquidacao
9.137,00
Reforma do caminhao caçamba placa IKV 6900 da Secretaria Mu
nicipal de Obras, incluindo serviços mecanicos e peças, cfe
Edital 026/2015, Processo 045/2015, Carta Convite 010/2015
e Contrato 032/2015, referente peças:
eixo com tdf
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eixo piloto
engrenagem
engrenagem
engrenagem
sincronizador
sincronizador
pastilha
anel trava
anel sincronizado
rolamento
rolamento
rolamento
rolamento
rolamento
jogo de juntas
jogo de retentor
kit embreagem
cilindro mestre
cilindro auxiliar
bucha de encosto
retentor
pista retentor
arruela trava
junta tampa
coxim
retentor
retentor
porca
silicone black
balde oleo diferencial
Total do Empenho.......:
9.137,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1502 27.03.2015 36280 Fr 00100258 UGLIONE S/A
DPV-Dispensa
07.05.2015
Liquidacao
120,05
Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla
ca CZX 4763 da Secretaria Municipal da Administraçao, cfe
requisiçao de compras 16/2015 da SMA.
kit cobertura correia dentada
Total do Empenho.......:
120,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1655 09.04.2015 36284 Fr 00103293 AMILTON ROGERIO MORAIS JR
CNV-Convite
07.05.2015
Liquidacao
2.952,00
Reforma da retroescavadeira CASE 580L, incluindo serviços me
canicos e peças, cfe descriçao constante no Laudo Mecanico
em anexo, cfe Contrato 048/2015, Edital 048/2015, Processo
110/2015 e Carta Convite 015/2015.
recuperar lança traseira, substituir embuchamento, recuperar
alojamento dos pinos e buchas e fazer ajustes laterais:
pinos
buchas
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
arruelas
aneis
graxeiras
calços
recuperar concha traseira:
buchas
espaçadores
arruelas
pinos
aneis
suportes
dentes
recuperar a mesa de giro:
buchas
pinos
arruelas
espaçadores
calços
aneis
recuperar estabilizadores:
pinos
buchas
aneis
arruelas
eixo dianteiro:
vedadores
pinos
retentor
aneis
buchas
arruelas
H dianteiro:
pinos
buchas
arruelas
concha dianteira:
buchas
parafusos
arruelas
porcas
suportes
pontas
motor e bomba injetora:
correia
juntas
assentos
guias
valvulas
aneis
jg vedador
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
reparo
turbo
mangas
braçadeiras
porcas
rolamento
bomba
vedadores
arruelas
juntas
solenoide
injetor
cabeçote com palhetas bomba inj.
reparo da bomba injetora
sistema hidraulico:
pinos
parafusos
reparos
bomba
aneis
mangueiras
sistema de freios(incluindo freio de mao):
aneis
vedadores
discos
reparos
cilindros
transmissao, inversor e conversor de torque:
juntas
reparo
arruelas
aneis
placas
vedadores
substituir todos os filtros da maquina:
filtros
tinta case
tinner
sistema de arrefecimento:
bomba d' agua
aneis
retentor
mangas
braçadeiras
tampa
juntas
Total do Empenho.......:
2.952,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1761 15.04.2015 36284 Fr 00103055 KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
734,00
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca IVY 9799 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 289/2015 da SMO.
luva carda
Total do Empenho.......:
734,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1799 17.04.2015 36284 Fr 00110369 OVALHE COMERCIO LTDA
DPV-Dispensa
18.05.2015
Liquidacao
2.450,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca FB 80.2 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 257/2015 da SMO.
haste nova
tampa nova
reparo
Total do Empenho.......:
2.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1805 17.04.2015 36323 Fr 00100542 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.
DPV-Dispensa
11.05.2015
Liquidacao
597,02
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IPN 2367 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requisi
çao de compras 106/2015 da SME.
filtro racor
elemento filtro
limpa con.
rele
rele
rele
suporte
Total do Empenho.......:
597,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1818 20.04.2015 36280 Fr 00103255 L.C.PEREIRA & CIA LTDA-ME
DPV-Dispensa
26.05.2015
Liquidacao
973,70
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ISA 8652, cfe requisiçao de compras 20/2015 da SMA.
pastilha de freio
rola.esti.gol/parati 1.0 at 8v
corr.com.gol 1.0 mi 8v 96/fox
porca 10mm
kit rolamento de roda tras.gol/parati/saveiro
borracha da descarga
parafuso
contrapino
lampada esmagada p/ painel(grande)
kit embreagem gol/parati 1.0 8/16v
grampo forro porta gol
pivo inferior dir.
bucha eixo tras. gol
parabrisa gol
Total do Empenho.......:
973,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
2000 27.04.2015
05.05.2015
36323
Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME
PRD-Dispensa
Liquidacao
12.100,00
Aquisiçao de pneus para uso na frota de onibus do transporte
escolar, cfe Dispensa de Licitaçao 015/2015, Processo 171/
2015 e Contrato 055/2015.
pneus 9.00x20, liso goodride, Cr 942, 12 lonas, placa ITT
2531
pneus 9.00x20, goodride, CL 939 A, 14 lonas, borrachudo, pla
cas ITT 2531 e ITT 2532
Total do Empenho.......:
12.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2006 27.04.2015 36355 Fr 00103255 L.C.PEREIRA & CIA LTDA-ME
DPV-Dispensa
26.05.2015
Liquidacao
1.756,16
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ILC 2998 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re
quisiçao de compras 046/2015 da SMAIC.
rolamento roda dianteira
bucha bandeja dianteira
junta homocinetica
jogo de pastilha de freio
disco de freio
silencioso intermediario
silencioso traseiro
junta da descarga
bucha eixo traseiro
graxa
coxim amortecedor dianteiro
bucha do estabilizador externo
bucha do estabilizador interno
cabo freio de mao
retentor roda traseira
abraçadeira descarga
borracha descarga
filtro de ar
maçaneta tampa traseira
rebites
tampa porta luva
gatilho de porta
abraçadeira plastica
batente porta dianteira
batente tampa traseira
fechadura tampa traseira
parafuso soberbo
abraçadeira 22x32
manga inferior radiador
arruela 1/2
porca 8mm
caixa rotula alavanca
pino de porta
velas
jogo de cabo de vela
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:29/06/2015 h:12:35 Pág:
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......:
1.756,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2016 27.04.2015 36355 Fr 00212554 I.L.R ALBINO
DPV-Dispensa
14.05.2015
Liquidacao
1.420,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca JCB 0001 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re
quisiçao de compras 047/2015 da SMAIC.
filtro ar ext(somente o externo)
silencioso
junta
filtro de oleo do motor
Total do Empenho.......:
1.420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2111 04.05.2015 36323 Fr 00100542 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.
DPV-Dispensa
14.05.2015
Liquidacao
707,63
Aquisiçao de peças para revisao dos 50.000 KM do veiculo pla
ca ITT 2532,cef requisiçao de compras 128/2015 da Secretaria
Municipal de Educaçao.
Elemento filtro
Filtro racor
Elemento filtro
Anel
Filtro ar
Elemento
Interruptor
Correia
Anel
Contrapino eixo dianteiro
Pasta vedaçao
Interruptor
Total do Empenho.......:
707,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2181 11.05.2015 36334 Fr 00102111 VEIGRA CAMINHOES LTDA
DPV-Dispensa
27.05.2015
Liquidacao
124,58
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ITO 2264 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao
de compras 127/2015 da SMS.
placa de leds
porca rapida rosca 4.2mm
fusivel encaixe 15 A
parafuso cabeça panela
Total do Empenho.......:
124,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2184 11.05.2015 36334 Fr 00102111 VEIGRA CAMINHOES LTDA
DPV-Dispensa
27.05.2015
Liquidacao
284,07
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ITO 2264 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao
de compras 128/2015 da SMS.
tubo filtro de combustivel a bomba
tubo bomba de alta pressao ao filtro
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......:
284,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2189 11.05.2015 36323 Fr 00102111 VEIGRA CAMINHOES LTDA
DPV-Dispensa
27.05.2015
Liquidacao
82,30
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IKO 8857 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requisi
çao de compras 138/2015 da SME.
cabo velocimetro 1800 caixa nova A5/A6/A8
Total do Empenho.......:
82,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2190 11.05.2015 36323 Fr 00102111 VEIGRA CAMINHOES LTDA
DPV-Dispensa
27.05.2015
Liquidacao
35,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IKC 0970 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requisi
çao de compras 139/2015 da SME.
bucha ponta estab. dianteira e traseira
bucha barra estab.
Total do Empenho.......:
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2191 11.05.2015 36323 Fr 00102111 VEIGRA CAMINHOES LTDA
DPV-Dispensa
27.05.2015
Liquidacao
590,95
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ISY 4765 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requisi
çao de compras 140/2015 da SME.
thinner 900ml 2900
silicone alta temperatura
retentor traseiro 82.5x114.3x12.7
arruela freno W9/9200
junta esferica superior V8L 4x4
junta esferica inferior V8L 4x4
Total do Empenho.......:
590,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2224 15.05.2015 36284 Fr 00110365 B. PEDROSO
DPV-Dispensa
19.05.2015
Liquidacao
485,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca TC 02 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
compras 323/2015 da SMO.
induzido
bobina de campo
automatico
bucha
suporte com escova
Total do Empenho.......:
485,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2225 15.05.2015 36284 Fr 00110365 B. PEDROSO
DPV-Dispensa
19.05.2015
Liquidacao
288,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca ICK 9211 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 324/2015 da SMO.
bobina de campo
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
automatico
suporte com escova
bucha
Total do Empenho.......:
288,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2230 15.05.2015 36323 Fr 00212088 COMERCIAL SUL VEICULOS
DPV-Dispensa
26.05.2015
Liquidacao
307,56
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IWI 6564 referente revisao de 10.000 Km da Secretaria Mu
nicipal de Educaçao, cfe requisiçao de compras 145/2015 da
SME.
evolution SxR 5W30
elemento filtrante
filtro oleo
Total do Empenho.......:
307,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
35.905,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.54.030000 MAT.MAN.CONSERV.ESTRADAS VIAS-A APROPRIA
01 2127 08.05.2015 36827 Fr 01002403 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP
PRP-Pregão Pr
14.05.2015
Liquidacao
330,00
Aquisiçao de tubos de concreto para recuperaçao e confecçao
de novos bueiros em estradas do interior do Municipio, cfe
Edital 020/2015, Pregao Presencial 006/2015, oficio 019/2015
e cfe requisiçao de compras 306/2015 da SMO.
tubos de concreto 30 cm
Total do Empenho.......:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2128 08.05.2015 36827 Fr 00001241 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
PRP-Pregão Pr
14.05.2015
Liquidacao
5.355,00
Aquisiçao de tubos de concreto para recuperaçao e confecçao
de novos bueiros em estradas do interior do Municipio, cfe
Edital 020/2015, Pregao Presencial 006/2015, oficio 019/2015
e cfe requisiçao de compras 306/2015 da SMO.
tubos de concreto 80 cm
tubos de concreto 40 cm
tubos de concreto 50 cm
Total do Empenho.......:
5.355,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2233 15.05.2015 36827 Fr 00100767 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA.
CNV-Convite
26.05.2015
Liquidacao
1.975,60
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das ruas do Mu
nicipio, cfe Edital 065/2015, Convite 018/2015 e Processo
195/2015.
malha de ferro
cordao meio fio
unistein
Total do Empenho.......:
1.975,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
2245 19.05.2015
20.05.2015
36827
Fr 00100160 EUZEBIO DOS SANTOS - ME
PRP-Pregão Pr
Liquidacao
6.400,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das estradas
do interior do Municipio e dos calçamentos das ruas da ci
dade, cfe Processo 297/2014, Edital 089/2014, Pregao Pre
sencial 017/2014 e cfe requisiçoes de compras 328 e 329/
2015 da SMO.
po de brita
brita
Total do Empenho.......:
6.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2472 29.05.2015 36827 Fr 00100073 LEOPOLDO R A PIOVESAN & CIA LTDA-ME
PRP-Pregão Pr
29.05.2015
Liquidacao
6.407,89
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos pontilhoes
no interior do Municipio, cfe requisiçao de compras 336/2015
da SMO, Edital 103/2014, Processo 409/2014 e Pregao Presen
cial 019/2014.
palanque eucalipto 12x12cm-2,00m cerne
trama eucalipto 1° cerne
dormente eucalipto 22x28cm cerne
barrote eucalipto 08x13cm cerne
vara/caibro faceada eucalipto
ripa eucalipto 5x6cm
tabuas de eucalipto 1°
Total do Empenho.......:
6.407,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
20.468,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.96.000000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
01 1500 27.03.2015 10551 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
08.05.2015
Liquidacao
200,00Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de
Obras, cfe requisiçao 004/2015.
Total do Empenho.......:
200,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1501 27.03.2015 10552 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
08.05.2015
Liquidacao
363,21Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da
Administraçao, cfe requisiçao 004/2015.
Total do Empenho.......:
363,21-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2418 27.05.2015 10552 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
27.05.2015
Liquidacao
600,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da
Administraçao, cfe requisiçao 006/2015.
Total do Empenho.......:
600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
2419 27.05.2015
27.05.2015
10551
Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
Liquidacao
250,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de
Obras, cfe requisiçao 006/2015.
Total do Empenho.......:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2420 27.05.2015 10550 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
27.05.2015
Liquidacao
100,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de
Educaçao, cfe requisiçao 006/2015.
Total do Empenho.......:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2421 27.05.2015 10549 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
27.05.2015
Liquidacao
300,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de
Saude, cfe requisiçao 006/2015.
Total do Empenho.......:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2422 27.05.2015 10548 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
27.05.2015
Liquidacao
150,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da
Agricultura, cfe requisiçao 006/2015.
Total do Empenho.......:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
836,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.020300 MAT.P/REDES DE ESGOTO-A APROPRIAR
01 2157 08.05.2015 37097 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME
DPV-Dispensa
27.05.2015
Liquidacao
165,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao da rede de es
goto do Municipio, cfe requisiçao de compras 314/2015 da
SMO.
fossa de concreto
Total do Empenho.......:
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2234 15.05.2015 37097 Fr 00100767 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA.
CNV-Convite
26.05.2015
Liquidacao
2.486,00
Aquisiçao de materiais para uso na rede de esgoto do Munici
pio, cfe Edital 065/2015, Convite 018/2015 e Processo 195/
2015.
barras de cano de esgoto 100mm
Total do Empenho.......:
2.486,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
2.651,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.030300 MAT.PARA REDES DE AGUA-A APROPRIAR
01 2194 11.05.2015 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME
PRP-Pregão Pr
14.05.2015
Liquidacao
18.300,00
Aquisiçao de materiais para manutençao das redes de agua do
Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015, Pregao
Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras 320/2015 da
SMO.
tubo soldavel 25mm
luva soldavel 25mm
luva PVC soldavel c/ rosca 25mm x 1/2
te PVC soldavel c/ rosca 25mm x 3/4
joelho soldavel 25mm
joelho PVC soldavel c/ rosca 25mm x 3/4
luva soldavel c/ rosca 25mm x 3/4
adaptador c/ rosca macho 25mm x 3/4
bucha reduçao soldavel 25x20mm
bucha reduçao soldavel 32x25mm
colar tomada 60mm x 3/4
fita veda rosca 25m
registro esfera 60mm
tubo PVC soldavel 60mm
tubo PVC soldavel 32mm
tubo PVC soldavel 50mm
te PVC soldavel 60mm
luva PVC soldavel 50mm
porca uniao colada 60mm
porca uniao colada 50mm
porca uniao c/ rosca 60mm
adaptador c/ rosca 50mm x 1 1/2
adaptador c/ rosca 40mm x 1 1/4
bucha reduçao soldavel 60x50mm
caixa d'agua 500 lt
caixa d'agua 1000 lt
flange p/ caixa d'agua 40mm
flange p/ caixa d'agua 60mm
flange p/ caixa d'agua 25mm
joelho galvanizado 1 1/4
adesivo PVC 75g
tubo PVC sanitario 100mm
tubo PVC sanitario 150mm
tubo PVC sanitario 200mm
tubo PVC sanitario 75mm
joelho PVC sanitario 100mm
lixa amarela rolo 45m
compressao pead 25mm
compressao pead 32mm
compressao pead 40mm
compressao pead 50mm
conexao pp/pead 25mm x 25mm
conexao pp/pead 32mm x 32mm
conexao pp/pead 40mm x 40mm
conexao pp/pead 50mm x 50mm
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
curva PVC sanitario 100mm
reduçao pead 32mm x 25mm
reduçao pead 40mm x 32mm
Total do Empenho.......:
18.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2235 15.05.2015 37230 Fr 00100767 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA.
CNV-Convite
26.05.2015
Liquidacao
1.731,60
Aquisiçao de materiais para uso na rede de agua do Munici
pio, cfe Edital 065/2015, Convite 018/2015 e Processo
195/2015.
caixa d'agua 5000 litros
Total do Empenho.......:
1.731,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
20.031,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.040300 MAT.DISTRIB.GRATUITA MEDIC.-A APROPRIAR
01 1672 09.04.2015 37408 Fr 00103232 MEDILAR IMP.DISTR. PRODUTOS MED. HOSP. L
PRP-Pregão Pr
12.05.2015
Liquidacao
1.080,00
Aquisiçao de medicamentos Basicos(Recurso Vinculado) para a
Farmacia do Centro Municipal de Saude, cfe Ata 001/2015, Edi
tal 033/2015, Pregao Presencial 010/2015 e cfe requisiçao de
compras 88/2015 da SMS.
amoxicilina + clavulanato de potassio(500mg + 125mg)
carbamazepina 20mg/ml-susp. oral-100ml
carvedilol 6,25mg
isossorbida mononitrato 20mg
sinvastatina 20mg
Total do Empenho.......:
1.080,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1742 14.04.2015 37408 Fr 00102914 CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPITALARES LT
PRP-Pregão Pr
07.05.2015
Liquidacao
2.788,63
13.05.2015
Liquidacao
2.169,00
21.05.2015
Liquidacao
73,80
Aquisiçao de medicamentos Basicos(Recurso Vinculado) para
atendimento da Farmacia Basica Municipal, cfe Ata 010/
2015, Edital 033/2015, Pregao Presencial 010/2015 e cfe
requisiçao de compras 100/2015 da SMS.
acido acetilsalicilico 100mg
albendazol 400mg-cp. mastigavel
ampicilina 500mg
azitromicina 500mg
budesonida 50mcg
carbonato de calcio 500mg
carvedilol 12,5mg
carvedilol 25mg
carvedilol 3,125mg
clonazepam 2,5mg/ml-gotas-20ml
estrogenio conjugados 0,625mg
fenobarbital 40mg/ml-20ml
furosemida 40mg
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:29/06/2015 h:12:35 Pág:
31/33
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LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hidroxido de magnesio 35,6mg + hidroxido aluminio 37mg/mlsuspensao
ipratropio sol.inal.0,25mg/ml-fr.20ml-Atrovent
metformina 500mg
metoclopramida 10mg
metoclopramida 4mg/ml-gotas-10ml
metronidazol 250mg
norestisterona 0,35
nortriptilina 25mg
prometazina cloridrato 25mg/ml-inj.2ml
tetraciclina 500mg
verapamil 80mg
Total do Empenho.......:
5.031,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1744 14.04.2015 37408 Fr 00102918 MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS
PRP-Pregão Pr
21.05.2015
Liquidacao
1.474,10
Aquisiçao de medicamentos Basicos(Recurso Vinculado) para
dispensaçao na Farmacia do Centro Municipal de Saude, cfe
Ata 005/2015, Edital 033/2015, Pregao Presencial 010/2015
e cfe requisiçao de compras 0096/2015 da SMS.
aciclovir 200mg
acido folico 5mg
alendronato sodico 70mg
diazepam 10mg
glibenclamida 5mg
loratadina 10mg
loratadina xarope 1mg/ml-100ml
mebendazol 100mg
nitrofurantoina 100mg
permetrina loçao 5%-60ml
sulfato ferroso 40mg
sulfato ferroso gotas
Total do Empenho.......:
1.474,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 1745 14.04.2015 37408 Fr 00102915 DIMASTER-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
PRP-Pregão Pr
07.05.2015
Liquidacao
3.312,10
Aquisiçao de medicamentos Basicos(Recurso Vinculado) para
dispensaçao na Farmacia do Centro Municipal de Saude, cfe
Ata 004/2015, Edital 033/2015, Pregao Presencial 010/2015
e cfe requisiçao de compras 0098/2015 da SMS.
amiodarona 200mg
amoxicilina 250mg/5ml-60ml
benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI c/ agua
mebendazol susp. oral 20mg/ml-30ml
metformina 850mg
salbutamol 100mcg/dose/aero-200 doses
sinvastatina 40mg
valproato sodio 500mg
Total do Empenho.......:
3.312,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
2143 08.05.2015
27.05.2015
37409
Fr 00102915 DIMASTER-COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
DPV-Dispensa
Liquidacao
309,40
Aquisiçao de medicamentos Nao-Basicos emergencial para dis
pensaçao na Farmacia Basica do Centro Municipal de Saude,
cfe requisiçao de compras 121/2015 da SMS.
noregyna-norestisterona 50mg/ml + estradiol 4mg/ml
medroxiprogesterona 150mg/ml-1ml-inj.
Total do Empenho.......:
309,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
11.207,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.050300 MAT. P/ MANUT. DE MAQ. E EQUIP.-A APROPR
01 1796 17.04.2015 37489 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP
DPV-Dispensa
08.05.2015
Liquidacao
3,85
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de roçadeira
do Parque de Maquinas, cfe requisiçao de compras 273/2015
da SMO.
cordao aranque stihl
Total do Empenho.......:
3,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 2074 30.04.2015 37551 Fr 01002188 ATO-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTD
DPV-Dispensa
12.05.2015
Liquidacao
825,00
Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes Odontologicos
do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras 115/
2015 da SMS.
filtro de ar
Total do Empenho.......:
825,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
828,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
262.587,69
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:29/06/2015 h:12:35 Pág:
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