Razão de Empenhos 06-12

Transcrição

Razão de Empenhos 06-12
Prefeitura Municipal de Getulina
Praça Bernardino de Campos
44.528.842/0001-96
Exercício:
2013
RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ
Vencimento
Página 1
06/12/2013
Emp/Parc Ficha Categ
FR-CA
Cod/Nome Fornecedor
DATA
8079/1 OR 111
01-220.000
ALAIR DAIANE DE MOURA SILVA
06/12/2013
3.1.90.11.01
Valor Anul/Ref
248,60
0,00
Desc.
32,31
Pago Liq Pago Bruto
216,29
A pagar
248,60
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS/AULAS PRESTADAS COMO PROFESSOR EVENTUAL NO MES DE
NOVEMBRO DE 2013
8050/1 OR 198
3.3.90.30.15
02-500.003
ANA MARIA T. SILVA LEANDRO-ME
06/12/2013
567,00
0,00
0,00
567,00
567,00
0,00
BENEDITA APARECIDA VICENTE UEMURA
06/12/2013
62,15
0,00
8,07
54,08
62,15
0,00
MATERIAIS DESTINADOS AO
8080/1 OR 111
3.1.90.11.01
01-220.000
REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 HORAS/AULAS PRESTADAS COMO PROFESSOR EVENTUAL NO MES DE
NOVEMBRO DE 2013
8027/1 OR 98
3.3.90.30.14
01-210.000
CYARA BRINQUEDOS COM. DE PROD. 06/12/2013
INFANTIS EIRELLI
145,00
ME
0,00
0,00
0,00
0,00
145,00
0,00
0,00
2.027,55
2.027,55
0,00
BRINQUEDO (BANCADA DE TRABALHO) DESTINADO A CRECHE
8088/1 OR 157
3.3.50.43.00
01-310.000
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
06/12/2013 DE
2.027,55
CAFELÂN
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SUBVENÇÃO - CUSTEIO PRO-SANTA CASA - DEZEMBRO/2013,. CONFORME O
TERMO DE PARCERIA " PROGRAMA PRO - SANTA CASA/2008, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E OS MUNICIPIO.
8077/1 OR 111
3.1.90.11.01
01-220.000
LILIAN CRISTINA FAVERÃO
06/12/2013
248,60
0,00
32,31
216,29
248,60
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS/AULAS PRESTADAS COMO PROFESSOR EVENTUAL NO MES DE
NOVEMBRO DE 2013
8076/1 OR 111
3.1.90.11.01
01-220.000
MARCELA VICENCONI CORREIA DA SILVA
06/12/2013
497,20
0,00
64,63
432,57
497,20
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS/AULAS PRESTADAS COMO PROFESSOR EVENTUAL NO MES DE
NOVEMBRO DE 2013
8081/1 OR 111
3.1.90.11.01
01-220.000
MARIA JOSEFINA C. JACINTO
06/12/2013
102,30
0,00
13,30
89,00
102,30
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS/AULAS PRESTADAS COMO PROFESSOR EVENTUAL NO MES DE
NOVEMBRO DE 2013
8082/1 OR 111
3.1.90.11.01
01-220.000
MARIA TEREZA CALIANI MOSCATELI 06/12/2013
124,30
0,00
16,16
108,14
124,30
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS/AULAS PRESTADAS COMO PROFESSOR EVENTUAL NO MES DE
NOVEMBRO DE 2013
8075/1 OR 111
3.1.90.11.01
01-220.000
SANDRA REGINA NASCIMENTO MAIANTE
06/12/2013
460,35
0,00
59,84
400,51
460,35
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 45 HORAS/AULAS COMO PROFESSOR EVENTUAL NO MES DEE NOVEMBRO
DE 2013.
TOTAL EM
Vencimento
4.483,05
06/12/2013
0,00
226,62
Valor Anul/Ref
Desc.
4.111,43
4.338,05
145,00
Pago Liq Pago Bruto
A pagar
05/01/2014
Emp/Parc Ficha Categ
FR-CA
Cod/Nome Fornecedor
DATA
8028/1 OR 229
01-110.000
DMEC LTDA
06/12/2013
3.3.90.30.22
155,45
0,00
0,00
0,00
0,00
155,45
0,00
0,00
0,00
0,00
578,29
SACO DE LIXO DE 240 LTS E VASSOURA DE PALHA - SETOR LIMPEZA PUBLICA
8029/1 OR 113
3.3.90.30.22
01-220.000
DMEC LTDA
06/12/2013
578,29
MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR EDUCAÇAO: VASSOURA, SABAO EM PO, DESODORIZADOR E AFINS
8030/1 OR 246
3.3.90.30.28
01-110.000
DMEC LTDA
06/12/2013
56,40
0,00
0,00
0,00
0,00
56,40
156,46
0,00
0,00
0,00
0,00
156,46
946,60
0,00
0,00
0,00
0,00
946,60
Valor Anul/Ref
Desc.
Pago Liq Pago Bruto
A pagar
MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR AGUA E ESGOTO: BOTA E LUVA
8031/1 OR 98
3.3.90.30.21
01-210.000
DMEC LTDA
06/12/2013
MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE: CAIXA PLASTICA E COPO DESCARTAVEL
TOTAL EM
Vencimento
05/01/2014
06/01/2014
Emp/Parc Ficha Categ
FR-CA
Cod/Nome Fornecedor
8092/1 OR 31
01-110.000
IMPRENSA OFIC. DO ESTADO S/A-IMESP
06/12/2013
3.3.90.39.47
DATA
331,88
0,00
0,00
0,00
0,00
331,88
331,88
0,00
0,00
0,00
0,00
331,88
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL: CONVENIO LEI 1954/05 E OUTROS
TOTAL EM
06/01/2014
Prefeitura Municipal de Getulina
Praça Bernardino de Campos
44.528.842/0001-96
Exercício:
2013
RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ
TOTAL GERAL
Página 2
5.761,53
0,00
226,62
4.111,43
4.338,05
1.423,48